Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 08.02.2011 № 85-р7.2.4. Обоснование финансовой потребности по источникам Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств _____ и составят за период реализации Программы в части электроснабжения _____ млн руб., в т.ч.: в 2010 г. – _____ млн руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – ____ млн руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения – ____ млн руб.; в 2011 г. – _____ млн руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – ____ млн руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения – ____ млн руб.; в 2012 г. - ______ млн руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – ____ млн руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения – ____ млн руб.; в 2013-2025 гг. – ______ млн руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – ____ млн руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения – ____ млн руб. Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе ОАО АК «Якутскэнерго», согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной в соответствии с законодательством РФ. 7.2.5. Определение эффекта от реализации мероприятий Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по развитию системы электроснабжения является: повышение качества и надежности электроснабжения существующих и строящихся районов МО _______ ; сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых муниципальных территорий. Выполнение мероприятий по развитию системы электроснабжения к 2025 г. позволит вывести работу системы к следующим показателям. Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц на 1 км сетей в год: 2009 г. – ____ единиц; 2016 г. – ____ единиц; 2025 г. – ___ единиц. Износ основных фондов 2009 г. – ____ %; 2016 г. – ____ %; 2025 г. – _____ %. Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности) 2009 г. – _____ %; 2016 г. (средние показатели за 7 лет) – __%; 2025 г. – ___%. Уровень потерь 2009 г. – ____%; 2016 г. – ____%; 2025 г. – ____%. Численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 2009 г. – ____ чел.; 2016 г. – ____ чел.; 2025 г. – ____ чел. 8. Комплексное развитие системы газоснабжения Долгосрочными стратегическими целями развития системы газоснабжения _____ являются: обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем газоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения; обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг газоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей; обеспечение рационального использования газа и выполнение природоохранных требований; повышение ресурсной эффективности газоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства; достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий газоснабжения; оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата. 8.1. Анализ существующей организации систем газоснабжения, выявление проблем функционирования Газоснабжение МО ____ осуществляется за счет _______ _______ введен в эксплуатацию в _______ г. В настоящее время ______ состоит из ____________ , (описание системы) Существующая подача газа ОАО «Сахатранснефтегаз» на муниципальные нужды составляет ______ тыс. м3/сут, в т. ч.: населению – ______ тыс. м3/сут; промышленным предприятиям и другим организациям – _______ тыс. м3/сут; утечки и неучтенный расход газопроводных сетях – _______ тыс. м3/сут. Подача газа в МО ___ осуществляется _______ На балансе ОАО «Сахатранснефтегаз» находится _______ км газопроводных сетей. С ___%. износом _____ км, или ________ % от общей протяженности сети. 8.1.1. Инженерно-технический анализ В МО _______ существует централизованная система газоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных ,,,,,,,, Основные технологические показатели Протяженность газопроводных сетей – ____ км. В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений газоснабжения не обеспечивают эффективное ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Критерии анализа системы газоснабжения: фактическая и требуемая производительность сооружений; эффективность; аварийность сетей газоснабжения. Проектная мощность составляет ______ тыс. м3/сут. Удельный вес газоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении газоводов сети составляет ____%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери газа ( ___ %) и перерывы в газоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на муниципальных сетях газоснабжения составляет ____ аварии на 1 км сети. Проблемными характеристиками станции являются: Износ арматуры и, как следствие, повышенные потери газа на собственные нужды станции. Применение устаревших технологий и оборудования не соответствующих современным требованиям энергосбережения. Проблемными характеристиками сетей газоснабжения являются: Износ сетей составляет до _____ %. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры. 8.1.1.1. Сооружения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования Сооружениями _______ суммарной производительностью _______ тыс. м3/сут. (Необходимо технологическое описание системы) Таблица 62 Технические характеристики сооружений |——————————|——————————————|——————————|————————————————|————————————————————|——————————| | № п/п | Наименование | Тип | Характеристика | | | | | сооружений, | | оборудования | | | | | оборудования | | | | | |——————————|——————————————|——————————|————————————————|————————————————————|——————————| | | | |Напор, (*стат. |Производительность, | КПД, % | | | | |давл., Па) |м3/ч | | |——————————|——————————————|——————————|————————————————|————————————————————|——————————| Проблемы · .... Требуемые мероприятия Реконструкция изношенных технологических сетей сооружений. Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования. Установка эффективного компрессорного оборудования. Реконструкция. и т.д. 8.1.1.2. Газоводы и газопроводные сооружения. Характеристика технологического процесса и распределения газа, техническое состояние оборудования, потери газа Система газоснабжения МО ______ ,,,,,,,,,, по степени обеспеченности подачи газа – ,,,,,,,. Установленная производственная мощность газопроводов составляет _____ тыс. м3 /сут Протяженность газопроводных сетей в МО – _______ км. Износ сетей составляет _____ %. В соответствии с «Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов газоснабжения» нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты. Доля сетей, нуждающихся в замене: в общем протяжении уличной водопроводной сети снизилась с 20___ по 20____ гг. и составила ____%; в общем протяжении внутриквартальной и внутридомовой сети снизилась с 20____ по 20____ гг. и составила ___ %. Таблица 63 Характеристика газопроводной сети МО________ |————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| |№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 20 ____ г. | 20 ____ г. | темп роста, | | | | | | |20 ___/20___ | | | | | | | гг., | |————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 1 |Одиночное | км | | | | | |протяжение | | | | | | |водопроводов | | | | | |————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 2 |в т.ч. нуждающихся| км | | | | | |в замене | | | | | |————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 3 |Доля сетей, | % | | | | | |нуждающихся в | | | | | | |замене | | | | | |————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 4 |Одиночное | км | | | | | |протяжение уличной| | | | | | |газопроводной | | | | | | |сети на конец года| | | | | |————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 5 |в т.ч. нуждающейся| км | | | | | |в замене | | | | | |————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 6 |Доля сетей, | % | | | | | |нуждающихся в | | | | | | |замене, в | | | | | | |одиночном | | | | | | |протяжении уличной| | | | | | |газопроводной | | | | | | |сети | | | | | |————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 7 |Одиночное | км | | | | | |протяжение | | | | | | |внутриквартальной | | | | | | |и внутридворовой | | | | | | |газопроводной сети| | | | | |————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 8 |в т.ч. нуждающейся| км | | | | | |в замене | | | | | |————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 9 |Доля сетей, | % | | | | | |нуждающихся в | | | | | | |замене, | | | | | | |внутриквартальной | | | | | | |и внутридворовой | | | | | | |газопроводной сети| | | | | |————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 10 |Общая | км | | | | | |протяженность | | | | | | |газопроводной сети| | | | | |————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 11 |в т.ч. нуждающейся| км | | | | | |в замене | | | | | |————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 12 |Доля сетей, | % | | | | | |нуждающихся в | | | | | | |замене, в общей | | | | | | |протяженности | | | | | | |газопроводной сети| | | | | |————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| Источник: Газоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от ______ до потребителя. Подача газа МО _______ осуществляется по _______ газоводам D - ______ мм. Состояние основных фондов систем газоснабжения определяется высоким уровнем износа (табл. 66). Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) - ____%, сооружениям - ____%, и сооружениям на сетях- _________ %. Таблица 64 Состояние основных фондов ОАО «Сахатранснефтегаз» |———————————————|———————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|———————————| | Группы |Балансовая | Уд. вес,|Износ | |Остаточн|Полностью | % к | |основных |стоимость, |% | | | ая |амортизиро| балансово | |средств | тыс. руб. | | | |стоимост| вано | стоимости | | | | | | |ь, тыс. |(изношено)| | | | | | | | руб. | , тыс. | | | | | | | | | руб. | | |———————————————|———————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|———————————| | | | |тыс. руб.|% | | | | |———————————————|———————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|———————————| |200___ год | | | | | | | | |———————————————|———————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|———————————| |Газоснабжение | | | | | | | | |———————————————|———————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|———————————| |Здания | | | | | | | | |———————————————|———————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|———————————| |сооружения | | | | | | | | |———————————————|———————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|———————————| |Передаточные | | | | | | | | |устройства | | | | | | | | |———————————————|———————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|———————————| |Машины и | | | | | | | | |оборудование | | | | | | | | |———————————————|———————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|———————————| |200____ год | | | | | | | | |———————————————|———————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|———————————| |Водоснабжение | | | | | | | | |———————————————|———————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|———————————| |Здания | | | | | | | | |———————————————|———————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|———————————| |сооружения | | | | | | | | |———————————————|———————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|———————————| |Передаточные | | | | | | | | |устройства | | | | | | | | |———————————————|———————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|———————————| |Машины и | | | | | | | | |оборудование | | | | | | | | |———————————————|———————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|———————————| Надежность системы газоснабжения МО _________ характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило: аварийность на трубопроводах – ______ ед./км при норме ______ ед./км; индекс реконструируемых сетей – _______ % при норме ______ %. Проблемы Увеличение (снижение) протяженности сети с (____% табл. 34) износа от общей протяженности сети составило( _______ % табл. 66). Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры. Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению. Требуемые мероприятия Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (____% табл. 66), с использованием современных материалов. Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ. Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А. 8.1.1.3. Потребители Основными потребителями услуг газоснабжения за 20____ г. являются: население – ____%; бюджетные организации, соцкультбыт – ____%; прочие потребители – _____ %; расход газа собственные очистных сооружений – ______ %; нужды внутрицеховой оборот – _______ %. При этом утечки и неучтенный расход газа составляют ______ % от общего расхода газа. 8.1.1.4. Структура производства, передачи и потребления газа Структура производства, передачи и потребления газа по факту 20____ г. оценивается следующим образом: Подано в сеть Q = ______ м3/сут. Реализовано воды Q = _____ м3/сут. Объем полезного отпуска газа определяется по показаниям приборов учета газа, при отсутствии приборов - на основании нормативов газопотребления. 8.1.1.5. Материальный баланс системы (фактический) Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему газоснабжения (табл. 67). Утечки и неучтенный расход газа составил в 20____ г. Q = _______ м3/сут, что составило ____________________ % к поданной газа в сеть. При этом основным лимитирующим фактором системы газоснабжения являются сети газоснабжения с прогрессирующим процентом износа. 8.1.2. Организационный анализ ОАО «Сахатранснефтегаз» обслуживает систему газоснабжения МО ___, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного газоснабжения населения МО _______ . 8.1.3. Основные показатели работы системы газоснабжения Таблица 65 Основные показатели системы газоснабжения |—————————|———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |№ п/п |Наименование |Ед. изм. | 2007 г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2025г. | | |показателей | | | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | |—————————|———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 1 |Продано газа |тыс.м3/год | | | | | | | | | | | | | |всего | | | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 2 |Расход газа на |тыс.м3/год | | | | | | | | | | | | | |собственные | | | | | | | | | | | | | | |нужды | | | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 2.1 |то же в % к |% | | | | | | | | | | | | | |проданном газе | | | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 3 |Подано газа в |тыс.м3/год | | | | | | | | | | | | | |сеть | | | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 4 |Отпущено |тыс.м3/год | | | | | | | | | | | | | |(реализовано) | | | | | | | | | | | | | | |газа, всего | | | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 4.1 |в том числе |тыс.м3/год | | | | | | | | | | | | | |населению | | | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 4.2 |бюджетным |тыс.м3/год | | | | | | | | | | | | | |организациям, | | | | | | | | | | | | | | |соцкультбыту | | | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 4.3 |внутрицеховой |тыс.м3/год | | | | | | | | | | | | | |оборот | | | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 4.4 |прочим |тыс.м3/год | | | | | | | | | | | | | |потребителям | | | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 5 |Утечки и |тыс.м3/год | | | | | | | | | | | | | |неучтенный | | | | | | | | | | | | | | |расход газа | | | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 5.1 |то же в % к |% | | | | | | | | | | | | | |поданной в сеть| | | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| Анализ существующей системы диспетчеризации и дальнейших перспектив развития МО ______ приведен в п. 4.2 настоящей Программы. 8.1.4. Экономический анализ 8.1.4.1. Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ОАО «Сахатранснефтегаз» за 2009 г., сметы расходов на 2010 г., а также плановый расчет затрат на газоснабжение на 2011 г. Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса: Расходы по транспортировке газа: электроэнергия; амортизация; ремонт и техническое обслуживание; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; цеховые расходы. Административно-управленческие расходы Общеэксплуатационные расходы В 20____ году установленный тариф потребителям МО _______ на услуги систем газоснабжения составил ______ руб. за м3 (без учета НДС) согласно постановлению ______ , темп роста с 20____ года - _____ %. С _______ года согласно постановлению _____ установлен тариф для населения на газоснабжение ______ руб. за м3 (без учета НДС). В 200___ году планируется увеличить тариф на ____% (______руб. за м3 без учета НДС), согласно __________________________ Структура затрат на газоснабжение представлена в табл. 68. Основными статьями затрат на протяжении 2009 – 2010 гг. по факту являются: фонд оплаты труда – 26% от общей суммы затрат по производственным стадиям; электроэнергия на технические нужды – ____%; цеховые расходы – ____%; ремонт и техническое обслуживание – ____%; общехозяйственные расходы – ________ %. Транспортировка газа За рассматриваемый период (2009 – 2011 гг.) стоимость услуг газоснабжения (транспортировка газа) увеличится на ____%. Основными статьями увеличения затрат являются: ремонт и техническое обслуживание – рост по отношению к 2009 г. составит ____%; отчисления на социальные нужды – рост по отношению к 2009 г. составит ____%; цеховые затраты – рост по отношению к 2009 г. составит ______ %. За анализируемый период структура затрат не претерпит существенных изменений (рис.22). В 2009 году основную долю занимал фонд оплаты труда – ____%, в 2011 году доля данно й статьи затрат снизится (увеличилась) и составит ____%, при увеличении цеховых расходов с ____% в 2009 году до ____ % в 2011 году и снижении(увеличении) амортизационных отчислений с ____ % в 2009 году до ____ % в 2011 году. Рисунок 22. Структура затрат на газоснабжение (транспортировка газа) Таблица 66 Анализ сметы затрат на услуги газоснабжения за 2009-2011 гг., тыс. руб. |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |№ п/п |Наименование статей | Факт по |План на период| |Рост, % | | |Доля в | | | | | | данным |регулирования | | | | |структуре | | | | | |организации | | | | | |себестоимости, | | | | | |за 2009 год | | | | | |% | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| | | | |2010 год |2011 год |2010/2009 |2011/201 0 |2011/2009 |2009 г. |2010 г. |2011 г. | | | | | | |гг. |гг. |гг. | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |1 |Расходы на | | | | | | | | | | | |транспортировку газа | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |1.1 |Электроэнергия на | | | | | | | | | | | |технологические нужды | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |1.2 |Амортизационные | | | | | | | | | | | |отчисления | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |1.3 |Расходы на ремонт и | | | | | | | | | | | |техническое | | | | | | | | | | | |обслуживание | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |1.4 |Фонд оплаты труда | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |1.5 |Отчисления на | | | | | | | | | | | |социальные нужды | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |1.6 |Цеховые расходы | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |2 |Прочие прямые расходы | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |2.1 |Транспортные расходы | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |2.2 |Оплата льготного | | | | | | | | | | | |проезда работников | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |2.3 |Налоги | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |2.4 |Почтово-телегр., | | | | | | | | | | | |подписка | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |2.5 |Услуги сторонних | | | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |2.6 |Услуги вневед. охраны | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |2.7 |Подготовка кадров | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |2.8 |Услуги связи | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |2.9 |Охрана труда и техника| | | | | | | | | | | |безопасности | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |2.10 |Услуги по расчетам с | | | | | | | | | | | |населением | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |2.11 |Прочие расходы | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| | |Всего прямые расходы | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |3 |Общехозяйственные | | | | | | | | | | | |расходы | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |4 |Общеэксплуатационные | | | | | | | | | | | |расходы | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| | |Итого расходов по | | | | | | | | | | | |полной себестоимости | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |5 |Необоснованные расходы| | | | | | | | | | | |предыдущего периода | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |6 |Возмещение убытка | | | | | | | | | | | |предыдущего периода | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |7 |Прибыль всего, в том | | | | | | | | | | | |числе | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |7.1 |Прибыль на развитие | | | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |7.2 |Прибыль на социальное | | | | | | | | | | | |развитие | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |7.3 |Прибыль на прочие цели| | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |7.4 |Налоги, сборы, платежи| | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |8 |Рентабельность | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |9 |Всего расходов по | | | | | | | | | | | |полной стоимости | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |10 |Себестоимость 1 м3 | | | | | | | | | | | |газа | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| |11 |Экономически | | | | | | | | | | | |обоснованный тариф 1 | | | | | | | | | | | |м3 газа | | | | | | | | | | |—————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|—————————|—————————| В период с 2009 по 2011 гг. полная стоимость газоснабжения увеличится на ______ %, полная себестоимость газоснабжения возрастет на _______ %. 8.1.5. Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений газоснабжения: Старение сетей газоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до ______ % (таб. 68). Рост аварий, связанных с износом газоводов и магистральных трубопроводов. Высокие энергозатраты по доставке газа потребителям. Высокая степень физического износа насосного оборудования. Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем газснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям: надежность; качество, экологическая безопасность; стоимость (доступность для потребителя). Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу. Надежность Для целей комплексного развития систем газоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. Основные показатели: аварийность на трубопроводах – _____ ед./км; индекс реконструируемых сетей – ______ ед./км. Качество Качество услуг газоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (газа) соответствующим стандартам и нормативам. Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающими непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются (табл. 69): перебои в газоснабжении (часы, дни); частота отказов в услуге газоснабжения; давление в точке газоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование газа для хозяйственно-бытовых нужд. Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются: состав и свойства газа (соответствие действующим стандартам); давление в подающем трубопроводе газоснабжения; расход газа (потери и утечки). С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО сформированы мероприятия производственной программы: реконструкция и новое строительство сетей газоснабжения; реконструкция и модернизация сооружений; строительство и т.д. Таблица 67 Параметры оценки качества предоставляемых услуг газоснабжения |——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | Нормативные |Допустимый период|Учетный период |Условия расчета | | |параметры качества|и показатели |(величина) | | | | |нарушения |снижения оплаты | | | | |(снижения) |за нарушение | | | | |параметров |параметров | | | | |качества | | | | |——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | | | |При наличии |При отсутствии | | | | |прибора учета |приборов учета | |——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| |Количество аварий |а) не более 8 |За каждый час, |По показаниям |С 1 человека по | |и повреждений на 1|часов в течение |превышающий |приборов учета |установленному | |км сети в год |одного месяца |(суммарно) | |нормативу | | |б) при аварии |допустимый период| | | | |– не более 4 |нарушения (3) за | | | | |часов |расчетный период | | | |——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| |Бесперебойное | | | | | |круглосуточное | | | | | |газоснабжение в | | | | | |течение года | | | | | |——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| |Постоянное |Не допускается |За каждый час | |С 1 человека по | |соответствие | |(суммарно) | |установленному | |состава и свойств | |периода снабжения| |нормативу | |газа стандартам и | |газом, не | | | |нормативам, | |соответствующей | | | |установленным | | | | | |——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| |органами | |установленному | | | |Госсанэпиднадзора | |нормативу за | | | |России и органами | |расчетный период | | | |местного | | | | | |самоуправления | | | | | |——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| Основные показатели: соответствие качества ___________ %. Стоимость (доступность для потребителей) Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги газоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования. При установленном на территории МО ___________ тарифе на газоснабжение для населения с ___________ г. ( __________ руб./м3 с учетом НДС), нормативе потребления услуги газоснабжения на 1 человека в месяц ( _______ м3/чел.), а также установленном с _______ г. региональном стандарте стоимости ЖКУ МО ______ на одиноко проживающего гражданина ( _____ руб./мес.) - доля платы за услуги газоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет _____ %. Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО ______ в 2009 году на 1 человека составят _______ руб./мес., с учетом среднедушевого дохода населения в месяц в 2009 году ( _____ руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%). Максимально допустимый размер платы за услуги газоснабжения для потребителей _____ на 1 человека в 2009 году составит _____ руб./мес., с учетом максимально допустимых расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей услуг газоснабжения на предстоящий период регулирования ( ____ руб./мес.) и доли платы за услуги газоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования ( ______ %). Максимально допустимый размер тарифа на услугу газоснабжения для населения в 2009 году составит _____ руб./м3 (с учетом НДС), с учетом максимально допустимого размера платы за услуги газоснабжения для населения на предстоящий период регулирования ( ____ руб./мес.) и норматива потребления услуг газоснабжения в месяц в текущем периоде регулирования ( м3/чел.). Услуги по газоснабжению организации ____ доступны (недоступны) для потребителей МО _____ , т.к. тариф на услуги газоснабжения на 2009 год, с учетом предельного индекса максимально возможного изменения тарифов (____%), ( ____ руб./м3 с учетом НДС) ниже (выше) максимально допустимого размера тарифа на услуги газоснабжения на ____ %. 8.2. Программа развития газоснабжения 8.2.1. Основные направления модернизации системы газоснабжения Анализ существующей системы газоснабжения и дальнейших перспектив развития МО ____ показывает, что действующие сети газоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы газоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям. При этом необходимо разработать (внесение изменений в) «Схему газоснабжения» с отражением вопросов развития системы газоснабжения МО ______ в комплексе с развитием системы энергосбережения. Модернизация системы газоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий: внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций; поэтапная реконструкция сетей газоснабжения, имеющих большой износ с использованием современных бестраншейных технологий; сокращение удельного энергопотребления на транспортировку газа путем замены существующих насосов на более энергоэффективные; установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек, снижению затрат на перекачку газа, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии. 8.2.2. Перечень мероприятий до 2025 года Таблица 68 Перечень мероприятий по капитальному ремонту ,реконструкции (модернизации) системы газоснабжения МО_______________ |—————|———————————————|—————————————|—————|————————|—————|——————|————————|————|————|————|————|————|————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| | № п/| код программы | Населенный | № | Техниче| Кол-| ВСЕГО| Реализа| | | | | | | | | | | | | | | | Обо| | п | | пункт, | дома| ские | во, | , | ция | | | | | | | | | | | | | | | | сно| | | | улица, | | меропри| п/км| млн. | програм| | | | | | | | | | | | | | | | ван| | | | округ, район| | ятия | , | руб. | мы по | | | | | | | | | | | | | | | | ие | | | | | | | едом| | годам | | | | | | | | | | | | | | | | мер| | | | | | | , шт| | | | | | | | | | | | | | | | | | опр| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ият| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ий | |—————|———————————————|—————————————|—————|————————|—————|——————|————————|————|————|————|————|————|————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| | | | | | | | | 1 этап | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | этап| | | | | | | | | | |—————|———————————————|—————————————|—————|————————|—————|——————|————————|————|————|————|————|————|————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| | | | | | | | | 2010 | 201| 201| 201| 201| 201| 201| 2017| 201| 201| 202| 202| 202| 202| 202| 202| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |—————|———————————————|—————————————|—————|————————|—————|——————|————————|————|————|————|————|————|————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |—————|———————————————|—————————————|—————|————————|—————|——————|————————|————|————|————|————|————|————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————|—————————————|—————|————————|—————|——————|————————|————|————|————|————|————|————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| | |итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————|—————————————|—————|————————|—————|——————|————————|————|————|————|————|————|————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| | |итого по этапам| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————|—————————————|—————|————————|—————|——————|————————|————|————|————|————|————|————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| Таблица 69 Перечень мероприятий по новому строительству системы газоснабжения МО____________ |—————|———————————————|—————————————|—————|————————|—————|——————|————————|————|————|————|————|————|————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| | № п/| код программы | Населенный | № | Техниче| Кол-| ВСЕГО| Реализа| | | | | | | | | | | | | | | | Обо| | п | | пункт, | дома| ские | во, | , | ция | | | | | | | | | | | | | | | | сно| | | | улица, | | меропри| п/км| млн. | програм| | | | | | | | | | | | | | | | ван| | | | округ, район| | ятия | , | руб. | мы по | | | | | | | | | | | | | | | | ие | | | | | | | едом| | годам | | | | | | | | | | | | | | | | мер| | | | | | | , шт| | | | | | | | | | | | | | | | | | опр| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ият| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ий | |—————|———————————————|—————————————|—————|————————|—————|——————|————————|————|————|————|————|————|————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| | | | | | | | | 1 этап | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | этап| | | | | | | | | | |—————|———————————————|—————————————|—————|————————|—————|——————|————————|————|————|————|————|————|————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| | | | | | | | | 2010 | 201| 201| 201| 201| 201| 201| 2017| 201| 201| 202| 202| 202| 202| 202| 202| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |—————|———————————————|—————————————|—————|————————|—————|——————|————————|————|————|————|————|————|————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |—————|———————————————|—————————————|—————|————————|—————|——————|————————|————|————|————|————|————|————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————|—————————————|—————|————————|—————|——————|————————|————|————|————|————|————|————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| | |итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————|—————————————|—————|————————|—————|——————|————————|————|————|————|————|————|————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| | |итого по этапам| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————|—————————————|—————|————————|—————|——————|————————|————|————|————|————|————|————|—————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| 8.2.3. Основные показатели работы системы газоснабжения с учетом перечня мероприятий Основными производственными показателями работы системы газоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2015 год являются: объем проданного газа 2016 г. – _____ тыс. м3/год; расход газа на собственные нужды 2016 г. – _____ тыс. м3/год; отпуск (реализация) газа 2016 г. – _____ тыс. м3/год; утечки и неучтенный расход газа 2016 г. – ______ тыс. м3/год. 8.2.4. Обоснование финансовой потребности по источникам Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств ______ и составят за период реализации Программы в части газоснабжения ______ млн руб., в т.ч.: в 2010 г. - ______ млн руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы газоснабжения – _____ млн руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы газоснабжения – _____ млн руб.; в 2011 г. - ______ млн руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы газоснабжения – _____ млн руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы газоснабжения – _____ млн руб.; в 2012 г. - ______ млн руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы газоснабжения – _____ млн руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы газоснабжения – ______ млн руб.; в 2013-2025 гг. - ______ млн руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы газоснабжения – _____ млн руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы газоснабжения – ______ млн руб.; Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации ________ согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной в соответствии с законодательством. 8.2.5. Определение эффекта от реализации мероприятий Развитие услуг в области газоснабжения напрямую связано с социально–экономическим развитием МО ______ . При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы газоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы газоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом. Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год 2009 г. – ______ единицы; 2016 г. – ______ единицы; 2025 г. – ______ единицы. Износ основных фондов 2009 г. – _____ %; 2016 г. – _____ %; 2025 г. – _____ %. Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности 2009 г. – _____ % 2016 г. – _____ %; 2025 г. – _____ %. Уровень потерь 2009 г. – _____ %; 2016 г. – _____ %; 2025 г. – _____ %. Ресурсная эффективность – удельный расход электроэнергии 2009 г. – _____ кВт·ч/м3; 2016 г. – _____ кВт·ч/м3; 2025 г. – _____ кВт·ч/м3. 9. Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО ____________ Таблица 70 Сводный перечень мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры МО ________ на период 2010-2025 гг. |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| |№ п/ п |Технические мероприятия |Всего, млн руб. | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | | Теплоснабжение | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | |Реконструкция системы | | | |теплоснабжения: | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | 1 | | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | 2 | | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | |Новое строительство | | | |объектов системы | | | |теплоснабжения: | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | 1 | | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | 2 | | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | 3 | | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | |ИТОГО | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | |Водоснабжение | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | |Реконструкция системы | | | |водоснабжения: | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | 1 | | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | 2 | | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | |Новое строительство | | | |объектов системы | | | |водоснабжения: | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | 1 | | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | 2 | | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | |ИТОГО | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | |Водоотведение | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | |Реконструкция системы | | | |водоотведения: | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | 1 | | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | 2 | | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | |Новое строительство | | | |объектов системы | | | |водоотведения: | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | 1 | | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | 2 | | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | |ИТОГО | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | |ТБО | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | 1 | | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | 2 | | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | |ИТОГО | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | |ктроснабжение | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | |Реконструкция системы | | | |электроснабжения: | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | 1 | | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | 2 | | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | |Новое строительство | | | |объектов системы | | | |электроснабжения: | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | |оснабжение | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | |Реконструкция системы | | | |газоснабжения: | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | 1 | | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | 2 | | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | |Новое строительство | | | |объектов системы | | | |газоснабжения: | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | 1 | | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | 2 | | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | |ИТОГО | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | |ВСЕГО по МО __________ | | |———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| 10. Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга результатов выполнения мероприятий Программы. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения 10.1. Мониторинг и корректировка Программы Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО ______ является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО ______ включает следующие этапы: 1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры. 2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО ______ предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) периодом По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы муниципального образования. 10.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации Программы Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО ________ определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 71). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО ______ и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ. Таблица 71 Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | № п/п |Ожидаемые результаты | Целевые индикаторы | | |программы | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 1 |Теплоэнергетическое | | | |хозяйство | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 1.1 |Технические показатели | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 1.1.1 |Надежность обслуживания |Количество аварий и | | |систем теплоснабжения |повреждений на 1 км сети в | | |Повышение надежности работы |год | | |системы теплоснабжения в | | | |соответствии с нормативными | | | |требованиями | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | | |Износ коммунальных систем | | | | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | | |Протяженность сетей, | | | |нуждающихся в замене | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | | |Доля ежегодно заменяемых | | | |сетей | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | | |Уровень потерь и неучтенных | | | |расходов тепловой энергии | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 1.1.2 |Сбалансированность систем |Уровень использования | | |теплоснабжения |производственных мощностей | | |Обеспечение услугами | | | |теплоснабжения новых | | | |объектов капитального | | | |строительства социального | | | |или промышленного назначения| | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 1.1.3 |Ресурсная эффективность |Удельный расход | | |теплоснабжения Повышение |электроэнергии | | |эффективности работы системы| | | |теплоснабжения | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | | |Удельный расход топлива | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 1.2 |Финансово-экономические | | | |показатели | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 1.2.1 |Ресурсная эффективность |Численность работающих на | | |теплоснабжения |1000 обслуживаемых жителей | | |Повышение эффективности | | | |работы системы | | | |теплоснабжения | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | | |Фондообеспеченность системы | | | |теплоснабжения | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | | |Средняя норма | | | |амортизационных отчислений | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 1.2.2 |Доступность для потребителей|Охват услугами | | |Повышение качества | | | |предоставления коммунальных | | | |услуг в части теплоснабжения| | | |населению | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 2 |Водопроводно-канализационное| | | |хозяйство | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 2.1 |Технические показатели | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 2.1.1 |Надежность обслуживания |Количество аварий и | | |систем водоснабжения и |повреждений на 1 км сети в | | |водоотведения |год | | |Повышение надежности работы | | | |системы водоснабжения и | | | |водоотведения в соответствии| | | |с нормативными требованиями | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | | |Износ коммунальных систем | | | | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | | |Протяженность сетей, | | | |нуждающихся в замене | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | | |Доля ежегодно заменяемых | | | |сетей | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | | |Уровень потерь и неучтенных | | | |расходов воды | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 2.1.2 |Сбалансированность систем |Уровень использования | | |водоснабжения и |производственных мощностей | | |водоотведения | | | |Обеспечение услугами | | | |водоснабжения и | | | |водоотведения новых объектов| | | |капитального строительства | | | |социального или | | | |промышленного назначения | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | | |Наличие дефицита мощности | | | |(уровень очистки воды, | | | |уровень очистки стоков) | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | | |Обеспеченность потребителей | | | |приборами учета | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 2.1.3 |Ресурсная эффективность |Удельный расход | | |водоснабжения и |электроэнергии | | |водоотведения | | | |Повышение эффективности | | | |работы систем водоснабжения | | | |и водоотведения Обеспечение | | | |услугами водоснабжения и | | | |водоотведения новых объектов| | | |капитального строительства | | | |социального или | | | |промышленного назначения | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 2.2 |Финансово-экономические | | | |показатели | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 2.2.1 |Ресурсная эффективность |Численность работающих на | | |водоснабжения и |1000 обслуживаемых жителей | | |водоотведения | | | |Повышение эффективности | | | |работы систем водоснабжения | | | |и водоотведения Обеспечение | | | |услугами водоснабжения и | | | |водоотведения новых объектов| | | |капитального строительства | | | |социального или | | | |промышленного назначения | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | | |Фондообеспеченность системы | | | |водоснабжения и | | | |водоотведения | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | | |Средняя норма | | | |амортизационных отчислений | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 2.2.2 |Доступность для потребителей|Охват услугами | | |Повышение качества | | | |предоставления коммунальных | | | |услуг в части водоснабжения | | | |и водоотведения населению | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 2.2.3 |Обеспеченность сельского |Охват услугами , % | | |населения питьевой водой | | | |Повышение качества | | | |предоставления коммунальных | | | |услуг в части водоснабжения | | | |населению | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 3 |Электроснабжение | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 3.1 |Технические показатели | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 3.1.1 |Надежность обслуживания |Количество аварий и | | |систем электроснабжения |повреждений на 1 км сети в | | |Повышение надежности работы |год | | |системы электроснабжения в | | | |соответствии с нормативными | | | |требованиями | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | | |Износ коммунальных систем | | | | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | | |Протяженность сетей, | | | |нуждающихся в замене | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | | |Доля ежегодно заменяемых | | | |сетей | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | | |Уровень потерь электрической| | | |энергии | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 3.1.2 |Сбалансированность систем |Уровень использования | | |электроснабжения |производственных мощностей | | |Обеспечение услугами | | | |электроснабжения новых | | | |объектов капитального | | | |строительства социального | | | |или промышленного назначения| | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | | |Обеспеченность потребителей | | | |приборами учета | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 3.1.3 |Ресурсная эффективность |Удельные нормативы | | |электроснабжения |потребления | | |Повышение эффективности | | | |работы систем | | | |электроснабжения | | | |Обеспечение услугами | | | |электроснабжения | | | |новых объектов капитального | | | |строительства социального | | | |или | | | |промышленного назначения | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 3.2 |Финансово-экономические | | | |показатели | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 3.2.1 |Ресурсная эффективность |Численность работающих на | | |электроснабжения |1000 обслуживаемых жителей | | |Повышение эффективности | | | |работы систем | | | |электроснабжения | | | |Обеспечение услугами | | | |электроснабжения | | | |новых объектов капитального | | | |строительства социального | | | |или | | | |промышленного назначения | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | | |Фондообеспеченность системы | | | |электроснабжения | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 3.2.2 |Доступность для потребителей|Охват услугами | | |Повышение качества | | | |предоставления коммунальных | | | |услуг в части | | | |электроснабжения населению | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 4 |Газовое хозяйство | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 4.1 |Технические показатели | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 4.1.1 |Надежность обслуживания |Количество аварий и | | |систем газоснабжения |повреждений на 1 км сети в | | |Повышение надежности работы |год | | |системы газоснабжения в | | | |соответствии с нормативными | | | |требованиями | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | | |Износ коммунальных систем | | | | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | | |Протяженность сетей, | | | |нуждающихся в замене | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | | |Доля ежегодно заменяемых | | | |сетей | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | | |Уровень потерь и неучтенных | | | |расходов тепловой энергии | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 4.1.2 |Сбалансированность систем |Уровень использования | | |газоснабжения |производственных мощностей | | |Обеспечение услугами | | | |газоснабжения новых объектов| | | |капитального строительства | | | |социального или | | | |промышленного назначения | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 4.1.3 |Ресурсная эффективность |Удельный расход | | |газоснабжения |электроэнергии | | |Повышение эффективности | | | |работы системы газоснабжения| | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | | |Удельный расход топлива | | | | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 4.2 |Финансово-экономические | | | |показатели | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 4.2.1 |Ресурсная эффективность |Численность работающих на| | |газоснабжения |1000 обслуживаемых жителей | | |Повышение эффективности | | | |работы системы газоснабжения| | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | | |Фондообеспеченность системы| | | |теплоснабжения | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | | |Средняя норма| | | |амортизационных отчислений | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 4.2.2 |Доступность для потребителей|Охват услугами | | |Повышение качества | | | |предоставления коммунальных | | | |услуг в части газоснабжения | | | |населению | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 4.2.3 |Уровень газификации домов |Охват услугами, % | | |сетевым газом | | | |Повышение качества | | | |предоставления коммунальных | | | |услуг в части газоснабжения | | | |населению | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 5 |Жилищно-коммунальное | | | |хозяйство | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 5.1 |Технические показатели | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 5.1.1 |Снижение негативного |Соответствие | | |воздействия на окружающую |санитарно-эпидемиологическим| | |среду и улучшение |нормам и правилам| | |Экологической обстановки МО |эксплуатации объектов,| | |_______ |используемых для утилизации| | | |(захоронения) ТБО | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 5.1.2 |Повышение качества жизни |Количество | | |населения МО _____ , |несанкционированных свалок | | |снижение риска заболеваний | | | |человека, связанных с | | | |состоянием окружающей среды | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | | |Общая мощность полигонов по| | | |утилизации (захоронению) ТБО| |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 5.1.3 |Обеспечение услугами по |Объем принимаемых твердых| | |утилизации (захоронению) |бытовых отходов на объектах,| | |твердых бытовых отходов |используемых для утилизации| | |новых объектов капитального |(захоронения) ТБО | | |строительства социального | | | |или промышленного назначения| | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 5.1.4 |Повышение эффективности |Уровень износа парка| | |работы объектов, |специальной техники,| | |используемых для утилизации |используемой на полигонах | | |(захоронения) твердых | | | |бытовых отходов | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 6 |Организационно-правовые | | | |условия | | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | 6.1 |Повышение эффективности |Наличие договоров между| | |системы управления |органами местного| | |коммунального хозяйства в |самоуправления, | | |муниципальном образовании |производителями и| | | |потребителями коммунальных| | | |услуг | |————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| В соответствии с действующим законодательством Администрация ______ вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик: Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе. Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений. Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса МО _______ и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы: 1. Технические индикаторы Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО _______ без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета. Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива. Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам. Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. 2. Финансово-экономические индикаторы Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1000 обслуживаемых жителей - применяются для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование «от частного к общему», способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10-15% выше средней по муниципальному образованию. Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1000 м3 воды и т.п.) -используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации – элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2025 Январь
|