Расширенный поиск

Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 22.04.2013 № 411-р


                           ПРАВИТЕЛЬСТВО
                     РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
                           РАСПОРЯЖЕНИЕ
                                                                      
                             г. Якутск
                   от 22 апреля 2013 г. № 411-р
                                                                      
  Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение
  эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания
      населения Республики Саха (Якутия) на 2013 - 2018 годы»
                                                                      
                                                                      
                                                                      
    Во  исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012  г.  №  597  «О  мероприятиях  по  реализации  государственной  
социальной  политики»,  от  28  декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых 
мерах   по  реализации  государственной  политики  в  сфере  защиты  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Программы 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных)   учреждениях   на   2012-2018  годы,  утвержденной  
распоряжением  Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 
г.   №  2190-р  и  в  целях  повышения  эффективности  деятельности  
учреждений  социального  обслуживания  и  качества  услуг  в  сфере  
социального   обслуживания   населения  Республики  Саха  (Якутия):  
    1.  Утвердить  прилагаемый  План мероприятий («дорожную карту») 
«Повышение  эффективности  и  качества  услуг  в  сфере социального 
обслуживания  населения  Республики  Саха  (Якутия)  на 2013 - 2018 
годы».
    2.  Министерству  труда  и социального развития Республики Саха 
(Якутия) (Дегтярев Н.Н.):
    2.1. Обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Повышение  эффективности  и  качества  услуг  в  сфере социального 
обслуживания  населения  Республики  Саха  (Якутия)  на 2013 - 2018 
годы».
    2.2. Предоставлять не позднее 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным   периодом,  в  Министерство  труда  и  социальной  защиты  
Российской  Федерации  отчет  о  ходе  выполнения Плана мероприятий 
(«дорожной  карты»)  «Повышение  эффективности  и  качества услуг в 
сфере  социального  обслуживания населения Республики Саха (Якутия) 
на             2013             -            2018            годы».            
    3.  Министерству  финансов  Республики  Саха (Якутия) (Жондоров 
В.А.)   предусмотреть   средства  на  увеличение  заработной  платы  
отдельным  категориям  работников, необходимые для реализации Плана 
мероприятий  («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества 
услуг  в  сфере  социального обслуживания населения Республики Саха 
(Якутия)         на         2013        -        2018        годы».        
    4.  Контроль  исполнения  настоящего  распоряжения возложить на 
заместителя  Председателя  Правительства  Республики  Саха (Якутия) 
Власова А.В.
    5.  Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах 
массовой информации.



Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)                               Г. ДАНЧИКОВА

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 22 апреля 2013 г. № 411-р

                               ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества
 услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Саха
                   (Якутия) на 2013 - 2018 годы»
                                                                      
                I. Общее описание «дорожной карты»
                                                                      
    1. План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности 
и   качества  услуг  в  сфере  социального  обслуживания  населения  
Республики  Саха  (Якутия)  на 2013 - 2018 годы» разработан в целях 
обеспечения   доступности,   повышения   эффективности  и  качества  
предоставления  населению  услуг  в сфере социального обслуживания. 
    Основными  задачами  реализации  Плана  мероприятий  («дорожной  
карты») являются:
    совершенствование  законодательства  Республики Саха (Якутия) в 
области социального обслуживания населения;
    обеспечение  доступности,  повышения  эффективности  и качества 
государственных  услуг  социального  обслуживания,  соответствующих  
современным    потребностям    общества   и   каждого   гражданина;   
    доработка   Перспективной  схемы  развития  и  размещения  сети  
учреждений  социального  обслуживания  населения  в Республике Саха 
(Якутия);
    управление  профессиональным развитием специалистов социального 
обслуживания.
    2.   Развитие   системы   социального   обслуживания  населения  
определяется,  в  первую очередь, потребностью граждан в социальных 
услугах   и   социальной   поддержке,   особенностями  региональной  
социальной   политики,   законодательства,   а   также   внутренним   
состоянием самой системы.
    Среди  условий,  определяющих  целевую  направленность  системы  
социального   обслуживания  населения,  наибольшее  значение  имеют  
следующие факторы:
    демографическая  ситуация,  в  том  числе  изменение возрастной 
структуры населения республики;
    состояние здоровья населения;
    уровень семейного неблагополучия;
    уровень жизни населения;
    существенное   различие   в   социально-экономическом  развитии  
территорий;
    несовершенство действующего законодательства;
    уровень финансовой обеспеченности социальной политики.
    Демографическая  ситуация в Республике Саха (Якутия) в период с 
1992  по  2003  годы характеризуется резким сокращением численности 
населения.  За  этот  период  общая убыль населения составила 116,1 
тыс.   человек   или   13,8%.  С  2004  по  2011  годы  наблюдается  
стабилизация   общей   численности  населения,  миграционный  отток  
населения  из  городов  в  другие  регионы  Российской  Федерации и 
внутренняя  миграция  населения  в  городскую  местность и в районы 
центральной  группы  улусов компенсировалось за счет положительного 
естественного   прироста.   Численность  постоянного  населения  по  
сравнению с 1991 годом в 2011 году меньше на 160,7 тыс. человек или 
на 14,4%.
    Сокращение     общей     численности    населения    республики    
сопровождается   процессом   его  старения.  Если  в  2007  году  в  
республике  проживало 164,37 тыс. человек пенсионного возраста, что 
составляло  17,3  %  населения,  то  в  2010  году  по  результатам  
Всероссийской  переписи  населения  -  183,8 тыс. человек или 19,4% 
населения.
    Согласно  прогнозу  демографических показателей Республики Саха 
(Якутия)  к  2025  году  численность населения пенсионного возраста 
увеличится  более  чем  на  68  тыс. человек и достигнет 252,6 тыс. 
человек,  а  удельный  вес в общей численности населения республики 
составит  уже  25,2  %. Произойдут изменения в возрастной структуре 
пенсионеров.  Снизится доля молодых пенсионеров (50-59 лет) с 50,6% 
до  33,2%. Доля пенсионеров в возрасте от 60 до 69 лет увеличится с 
30,4%  до  42,4%.  Доля пенсионеров старше 70 лет возрастет с 19% в 
2016       году       до       24,4%       в       2025       году.       
    В  2011  году  в  республике  было  зарегистрировано 251,4 тыс. 
семейных  домохозяйств,  из  них  66,2%  имеют детей моложе 18 лет, 
52,3%  -  домохозяйства  с  одним ребенком, 31,9% - домохозяйства с 
двумя  детьми  до  18  лет, 8,3% имеют трех и более детей моложе 18 
лет.
    На  01 января 2013 года на профилактическом учете в учреждениях 
социального  обслуживания  семьи  и  детей  состоят  5  169  семей,  
находящихся  в  трудной  жизненной ситуации, в которых проживают 10 
000   несовершеннолетних  детей.  Ежегодно  сокращается  количество  
семей, находящихся в социально опасном положении. На 01 января 2013 
года   на   постоянном   социальном   сопровождении  в  учреждениях  
социального обслуживания семьи и детей находилось 1427 семей, в них 
2   971  ребенок  (2011  г.  -  1978  семей,  в  них  3767  детей).  
    В  республике  наблюдается уменьшение численности детей-сирот и 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  На начало 2013 года 
данный  показатель по предварительным данным составил 6 814 человек 
(в  2011  году - 7674) снижение по сравнению с 2011 годом произошло 
на 11,2%.
    Об  уровне  семейного неблагополучия свидетельствует количество 
асоциальных  проявлений  в  молодежной среде, девиантного поведения 
детей   и   подростков.   Удельный  вес  преступлений,  совершенных  
несовершеннолетними  и  (или)  при их соучастии, в общем количестве 
зарегистрированных  преступлений  в  2012 году составил 8 % (в 2011 
году - 7,6%).
    По   сравнению   с   2011   годом   в   2012   году  количество  
несовершеннолетних,  состоящих  на  учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних, снизилось на 21,5 % (с 3 257 до 2 556 человек). 
    Сохраняется   высокий   уровень   инвалидизации   населения.  В  
республике  по  состоянию на 01 января 2013 насчитывается 56,9 тыс. 
инвалидов,  из  них  19,8%  - инвалиды 1 группы, 33,1% - инвалиды 2 
группы,  и  36,1%  -  инвалиды  3  группы,  11%  - дети-инвалиды. В 
структуре   инвалидов  доля  инвалидов  в  трудоспособном  возрасте  
составляет порядка 36%.
    Доля  детей-инвалидов  в общей численности инвалидов республики 
составила  в  2012  году  11% (6,1 тыс. детей-инвалидов). Основными 
причинами   инвалидности  детей  в  республике  явились  врожденные  
аномалии   (28%),   болезни   нервной  системы  (26%),  психические  
заболевания  (12%),  болезни  уха  и  сосцевидного  отростка  (5%),  
болезни  органов  дыхания  (4%),  болезни  глаза и его придаточного 
аппарата (4%).
    В   целом  по  Республике  Саха  (Якутия)  на  меры  социальной  
поддержки  отдельных категорий граждан, социальной поддержки женщин 
и   семей   с  детьми  за  счет  средств  государственного  бюджета  
Республики  Саха  (Якутия)  на 2012 год предусмотрено 13 149,4 млрд 
рублей,  из  них по линии Министерства труда и социального развития 
Республики  Саха  (Якутия)  -  7,9  млрд  рублей,  в  том  числе из 
государственного  бюджета Республики Саха (Якутия) 5,9 млрд рублей, 
из      федерального      бюджета      -     2     млрд     рублей.     
    Социальную  поддержку  получили  по  федеральному регистру 53,2 
тысяч  человек,  по  республиканскому  регистру - 108 тысяч человек 
(ветераны  тыла, труда, жертвы политических репрессий). Ежемесячные 
пособия  на  ребенка  получили  более 87,8 тысяч родителей на 110,8 
тысяч детей.
    В  настоящее  время  сеть  учреждений  социального обслуживания 
населения  республики  включает  в себя 108 учреждений, из них – 36 
управлений  социальной  защиты  населения,  18 домов-интернатов для 
престарелых  и инвалидов на 1277 койко-мест, 5 психоневрологических 
домов-интернатов  для престарелых и инвалидов на 1076 койко-мест, 1 
детский   дом-интернат   для   умственно   отсталых  детей  на  180  
койко-мест,    19    социально-    реабилитационных   центров   для   
несовершеннолетних  детей,  12  центров  социальной  помощи семье и 
детям,   8   реабилитационных   центров   ветеранов,   инвалидов  и  
детей-инвалидов,  3  комплексных центра социального обслуживания, 2 
центра социально-бытового обслуживания, Республиканский лицей-центр 
профессиональной   и   медико-социальной   реабилитации  инвалидов,  
специальный  дом  системы  социального  обслуживания  на  72  места  
(квартиры).
    В    учреждениях   социального   обслуживания   занято   4359,5   
работников,  из  них  28,6%  - в домах-интернатах для престарелых и 
инвалидов, 19,2% - в управлениях социальной защиты населения, 18,4% 
-    в    психоневрологических    домах-интернатах,    13%    -   в   
социально-реабилитационных  центрах для несовершеннолетних, 11,5% - 
в   центрах   социально-бытового  обслуживания.  Укомплектованность  
учреждений    физическими    лицами    составляет   98   процентов.   
    Обеспеченность   штатами  стационарных  учреждений  социального  
обслуживания  от  норматива  составляет  порядка  80%,  нагрузка на 
социального  работника  отделений  социального обслуживания на дому 
превышает  нормативные  показатели: в городской местности на 13%, в 
сельской  местности  -  на  19%.  Вместе  с  тем,  действующая сеть 
учреждений   социального  обслуживания  удовлетворяет  существующую  
потребность  на  82,6%  от  норматива,  утвержденного Распоряжением 
Правительства  Российской  Федерации от 03 июля 1996 г. № 1063-р «О 
Социальных нормативах и нормах».
    При  этом,  численность  лиц, нуждающихся в получении различных 
видов        социальных        услуг,        ежегодно       растет.       
    За 2012 год всеми видами социального обслуживания охвачено:
    34  тысячи  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  услугами  
комплексных    центров   социального   обслуживания   и   отделений   
социального обслуживания на дому;
    6,5  тысяч  граждан получили помощь в условиях реабилитационных 
центров для инвалидов;
    3,2 тысячи детей получили услуги в реабилитационных учреждениях 
для   несовершеннолетних,   специалистами   учреждений  социального  
обслуживания  семьи  и  детей  обслужено  более  20 тыс. семей и 53 
тысячи несовершеннолетних граждан;
    стационарной  помощью охвачено 2 533 пожилых и инвалидов, в том 
числе 180 детей-инвалидов.
    В  то  же  время,  только  по  официальной очереди, потребность 
населения          в          услугах         гораздо         выше:         
    так,  на  дому  социально-бытовые услуги получили 3923 одиноких 
престарелых  и  инвалидов  (из  них  13% - инвалиды I группы, 22% - 
инвалиды  II  группы,  16%  -  лица  старше  80 лет). В очереди для 
получения   социальных   услуг   на   дому   состоят  560  человек;  
    численность   нуждающихся   в  уходе  в  стационарных  условиях  
составляет  порядка 3 тысяч человек, в очереди состоят 608 человек, 
из       них       306       -       более       года      (50,3%).      
    Значительную  роль  в обеспечении населения на дому социальными 
услугами  играют  сложная  транспортная  схема,  удаленность многих 
населенных  пунктов  от  районных  центров, наличие водных преград, 
отсутствие  круглогодичной транспортной доступности, дефицит штатов 
социальных работников.
    Существующая     материально-техническая    база    действующих    
учреждений  социального  обслуживания,  также,  не  в  полной  мере  
отвечает  требованиям санитарных и строительных норм и правил. Так, 
53%  из  общего  числа  зданий  постройки  60-80-х  годов  являются  
деревянными,  5  степени  огнестойкости,  степень  износа некоторых 
зданий  составляет  90  -  100%.  Из  общего  числа зданий в ветхом 
состоянии  находятся  24  здания, нуждаются в капитальном ремонте 7 
зданий.  За  последние  3 года введены в эксплуатацию 8 объектов, в 
том  числе  3  детских учреждения, 1 дом-интернат для престарелых и 
инвалидов.  До  2018  года  планируется  строительство  9  объектов  
учреждений социального обслуживания.
    Для увеличения доступности социальных услуг с 2010 года создано 
государственное  учреждение  «Специальный  дом  системы социального 
обслуживания»   с  организацией  социально-медицинской  службы  для  
проживающих  на  72  квартиры.  В 2013 году планируется ввод второй 
очереди 72-квартирного специального дома.
    Альтернативой   стационарной   социальной  помощи  для  граждан  
пожилого  возраста является введение дополнительной меры социальной 
поддержки  -  приемная  семья для граждан пожилого возраста. В 2013 
году  планируется  создать  50  приемных семей для граждан пожилого 
возраста,  с  установлением ежемесячной денежной выплаты для данной 
семьи        в        размере        15,0       тысяч       рублей.       
    В  целях  повышения  доступности  и  качества социальной помощи 
населению  в  14  районах  созданы  мобильные  бригады, оказывающие 
помощь  населению,  проживающему  в  отдаленных  и  труднодоступных  
населенных  пунктах,  организованы  3  пункта  проката  технических  
средств   по   уходу   и   реабилитации,  расширены  услуги  службы  
«социальный  транспорт»,  в  4  районах организованы школы третьего 
возраста   и   активного   долголетия,  в  10  учреждениях  созданы  
компьютерные      классы      для      пожилых     и     инвалидов.     
    Реабилитационными    мероприятиями    в    9   реабилитационных   
учреждениях с мощностью 512 коек республики охвачено за год более 4 
тыс.  человек.  В  целях социальной поддержки инвалидов с 2011 года 
реализуется  Закон  Республики  Саха  (Якутия) от 18 ноября 2009 г. 
754-3   №  401-IV  «О  дополнительных  мерах  социальной  поддержки  
инвалидов  в Республике Саха (Якутия)», направленный на обеспечение 
инвалидов  дополнительными техническими средствами реабилитации, не 
входящими  в  федеральный  перечень  реабилитационных  мероприятий,  
оплату   проезда   до  места  реабилитации,  учебы  и  обратно,  на  
территории   республики.   Правом  на  приобретение  дополнительных  
технических  средств  реабилитации в 2012 году воспользовались 1515 
инвалидов  (100%  из  числа  обратившихся)  на общую сумму 19,0 млн 
рублей.
    В   целях   формирования   системы   государственной  поддержки  
некоммерческих  организаций и общественных объединений, в том числе 
оказывающих  социальные  услуги  гражданам, с 2011 года реализуется 
проектная     Программа    предоставления    поддержки    социально    
ориентированным   некоммерческим  организациям  в  Республике  Саха  
(Якутия)    в    2011-2013   годах,   утвержденная   постановлением   
Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2011 г. № 497, 
с   объемом   финансирования   за   счет  государственного  бюджета  
Республики   Саха   (Якутия)   в   2012   году   169   млн  рублей.  
    3. Основной целью реализации Плана мероприятий «дорожной карты» 
Республики   Саха   (Якутия)   является   обеспечение  доступности,  
повышение  эффективности и качества предоставления социальных услуг 
для  нуждающихся  граждан на основе модернизации и развития системы 
социального  обслуживания  населения,  ее  адаптации к изменяющимся 
правовым, социально-экономическим и демографическим условиям, в том 
числе      путем      решения     кадровых     проблем     отрасли.     
    Основными задачами являются:
    совершенствование  законодательства  Республики Саха (Якутия) в 
области социального обслуживания населения;
    оптимизация  структуры  и  штатной численности учреждений путем 
внедрения   комплексного   подхода   к   созданию   многопрофильных   
современных  организаций социального обслуживания населения в целях 
концентрации   источников   финансового   обеспечения,   проведения   
эффективной   кадровой   политики,   повышения   заинтересованности   
работников  в  труде  и  престижа  профессии социального работника; 
    обеспечение   качества   и  доступности  государственных  услуг  
социального  обслуживания, соответствующих современным потребностям 
общества и каждого гражданина;
    доработка   Перспективной  схемы  развития  и  размещения  сети  
учреждений  социального  обслуживания  населения  в Республике Саха 
(Якутия);
    доведение  соотношения  заработной платы социальных работников, 
медицинских  работников и педагогических кадров до целевых значений 
к 2018 году;
    развитие   рынка   социальных   услуг  путем  расширения  круга  
организаций   различных   организационно-правовых   форм   и   форм   
собственности, предоставляющих социальные услуги;
    управление  профессиональным развитием специалистов социального 
обслуживания.
    4.  В  соответствии  с  поставленными  целями  и задачами Плана 
мероприятий  «дорожной  карты»  предлагаются  следующие направления 
развития системы социального обслуживания населения Республики Саха 
(Якутия):
    совершенствование   законодательства   в   области  социального  
обслуживания     населения     в    Республике    Саха    (Якутия);    
    модернизация    действующей    сети    учреждений   социального   
обслуживания,  укрепление  материально-технической базы учреждений; 
    внедрение энергосберегающих технологий;
    оптимизация    внутренних    ресурсов    системы    социального    
обслуживания;
    привлечение   негосударственных   организаций,   индивидуальных   
предпринимателей,   благотворителей  и  добровольцев  при  оказании  
социальных  услуг  населению,  в том числе выведение части услуг на 
аутсорсинг;
    внедрение  современных  технологий  оказания  социальной помощи 
населению,  внедрение  независимой  оценки  качества предоставления 
социальных  услуг  и  осуществление  эффективного  контроля  за  их  
предоставлением.
    4.1.  В  связи  с  разграничением полномочий в сфере социальной 
защиты  между  федеральным  уровнем исполнительной власти и уровнем 
исполнительной  власти  субъекта Российской Федерации полномочия по 
социальному обслуживанию населения отнесены к полномочиям субъектов 
Российской    Федерации.    Основным   нормативно-правовым   актом,   
регулирующим    деятельность   системы   социального   обслуживания   
населения в Республике Саха (Якутия) является Закон Республики Саха 
(Якутия)  от  25  октября  2005  г.  286-3  № 579-III «О социальном 
обслуживании  населения в Республике Саха (Якутия)», в соответствии 
с  которым система социального обслуживания является одноуровневой. 
    Нормативное  регулирование  социального  обслуживания  с учетом 
складывающихся  социально-экономических отношений в Республике Саха 
(Якутия)  и  соответствующих  современным требованиям обуславливает 
необходимость в ее совершенствовании.
    Необходимо   законодательно   урегулировать  следующие  аспекты  
деятельности      по      предоставлению      социальных     услуг:     
    усиление   роли   социальной   службы   в   обеспечении  равных  
возможностей  в  получении  социальных услуг и благосостояния путем 
повышения   социальной  активности  и  ответственности,  социальной  
адаптации   отдельных  слоев  населения  и  снижения  иждивенческих  
мотивов в поведении;
    дифференцированный подход к оказанию социальных услуг населению 
с       учетом       оценки       индивидуальной       нуждаемости;       
    совершенствование экономических и финансовых основ деятельности 
в социальной сфере, включая разработку порядков оказания социальных 
услуг,   требований   к  поставщику  социальной  услуги,  подушевых  
нормативов  финансирования социальной услуги, стандартов социальных 
услуг,   порядков   финансирования   и  оплаты  социальной  услуги,  
уточнение      перечней      социальных      услуг      и     т.д.;     
    приведение  сети  и ресурсов системы социального обслуживания в 
соответствие фактической потребности населения в социальных услугах 
и  учету  прогноза социально-демографической ситуации в республике; 
    упорядочение нормативно-правовой базы по вопросам регулирования 
цен   и  тарифов  на  услуги  социального  обслуживания  населения;  
    определение   механизмов   и  ресурсов  по  улучшению  качества  
предоставляемых  услуг  путем  повышения мотивации труда работников 
системы  социальной  защиты в рамках реализации Концепции повышения 
заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики 
и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 
2017  годы  и  создания системы непрерывного повышения квалификации 
кадров,  обладающих  необходимыми  профессиональными  и личностными 
качествами;
    формирование  условий  для  создания негосударственного сектора 
социального   обслуживания   и   их   привлечения   для  выполнения  
государственного задания.
    Поставленные  задачи  по совершенствованию нормативной правовой 
базы  в  сфере  социального  обслуживания населения Республики Саха 
(Якутия)  будут  решаться  в  рамках  действующего законодательства 
Российской Федерации.
    4.2. Подготовка нормативной правовой базы кадрового обеспечения 
системы социального обслуживания населения Республики Саха (Якутия) 
в   соответствии  с  федеральными  нормативными  правовыми  актами.  
    4.3.   Оптимизация   структуры   сети   и  штатной  численности  
учреждений  социального обслуживания населения на основе укрупнения 
малокомплектных  учреждений,  непрофильных  подразделений, перевода 
ряда  обеспечивающих функций и услуг, в том числе профильных услуг, 
на   условия   аутсорсинга  и  привлечения  сторонних  организаций.  
    4.4.  Повышение  средней  заработной  платы  в  соответствии  с  
Указами  Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях  по  реализации государственной социальной политики» и 
от  28  декабря  2012  г.  №  1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной  политики  в  сфере  защиты  детей-сирот  и  детей,  
оставшихся без попечения родителей»:
    социальных  работников - до 100 процентов от средней заработной 
платы  по  республике,  т.е.  от  13 838,9 рублей в 2012 году до 74 
634,0    в    2018    году    или    рост    составит   5,4   раза;   
    медицинских работников учреждений социального обслуживания:
    имеющих   высшее   медицинское  (фармацевтическое)  образование  
(врачей)  или  иное высшее образование, предоставляющих медицинские 
услуги  (обеспечивающих  предоставление медицинских услуг) - до 200 
процентов  от  средней  заработной  платы  в республике, т.е. от 23 
608,2 рублей в 2012 году до 149 268,0 в 2018 году или рост составит 
6,3 раза;
    среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, 
обеспечивающего  условия для предоставления медицинских услуг) - до 
100  процентов от средней заработной платы в республике, т.е. от 15 
594,2  рублей в 2012 году до 74 634,0 в 2018 году или рост составит 
4,8 раза;
    младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, 
обеспечивающего  условия для предоставления медицинских услуг) - до 
100  процентов  от  средней  заработной платы в республике, т.е. от 
9857,8 рублей в 2012 году до 74 634,0 в 2018 году или рост составит 
7,6 раза;
    педагогических   работников,   оказывающих   социальные  услуги  
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - до 100 
процентов от средней заработной платы в республике, т.е. от 20727,0 
рублей  в  2012  году  до 74634,0 в 2018 году или рост составит 3,6 
раза.
    Динамика   роста   оплаты  труда  в  государственных  казенных,  
бюджетных   и   автономном   учреждениях  социального  обслуживания  
населения  республики  на  2012  -  2018  годы определена исходя из 
возможности  бюджета и сложившегося к 2012 году соотношения размера 
заработной  платы  социальных,  медицинских  (среднего  и  младшего  
персонала), педагогических работников и средней заработной платы по 
республике,  обеспечив  при  этом  достижение  целевого  показателя  
(100%)  к  2018  году  и  по медицинским работникам, имеющим высшее 
медицинское (фармацевтическое) образование (врачей) или иное высшее 
образование,  предоставляющих  медицинские  услуги  (обеспечивающих  
предоставление  медицинских  услуг)  -  до 200 процентов от средней 
заработной платы в республике.
    4.5.  Повышение  уровня  и  качества  предоставления социальных 
услуг  на  основе модернизации системы с учетом перспективной схемы 
развития и размещения учреждений социального обслуживания населения 
до  2025  года, рассчитанной в соответствии с прогнозом численности 
получателей социальной услуги, анализа действующей сети учреждений, 
численности   работников,  ревизии  штатной  численности  персонала  
учреждений.
    В   рамках   данных  мероприятий  будут  проведены:  укрепление  
материально-технической   базы,   расширение   стационарозамещающих   
технологий социального обслуживания, с преимущественной ориентацией 
на   предоставление   социальных   услуг   на   дому,   привлечения   
негосударственных        организаций,       в       том       числе       
социально-ориентированных        некоммерческих        организаций,        
благотворителей  и добровольцев к предоставлению социальных услуг в 
сфере социального обслуживания.
    В  результате  реализации  Плана  мероприятий  «дорожной карты» 
будут достигнуты следующие результаты:
    повышение   уровня   удовлетворенности   граждан   качеством  и  
доступностью    получения    социальных    услуг   к   2018   году;   
    полный  охват  маломобильных  одиноких  и  одиноко  проживающих  
граждан   пожилого   возраста  услугой  по  доставке  лекарственных  
препаратов на дом;
    сокращение очереди на получение социальных услуг;
    повышение  качества  и  доступности  предоставляемых социальных 
услуг,  эффективности  и  качества  работы  учреждений  социального  
обслуживания      и      ответственности      их     руководителей;     
    увеличение доли ежегодно обученных работников;
    доведение  соотношения  заработной платы социальных работников, 
медицинских  работников и педагогических кадров до целевых значений 
к 2018 году;
    развитие  конкурентной среды в системе социального обслуживания 
населения;
    повышение  информированности  населения  о  системе социального 
обслуживания        в        Республике        Саха       (Якутия).       
    5.   Контрольные   показатели   реализации   Плана  мероприятий  
«дорожной карты»
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|
|                          Наименование контрольного показателя                           | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год |2015 год | 2016 год |2017 год | 2018 год |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|
|Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания        |    %     |    90    |    91    |   92    |    94    |   95    |    96    |
|населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в          |          |          |          |         |          |         |          |
|учреждения социального обслуживания населения                                            |          |          |          |         |          |         |          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|
|Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений со средней         |    %     |   47,5   |   58,0   |  68,5   |   79,0   |  89,50  |  100,00  |
|заработной платой в республике                                                           |          |          |          |         |          |         |          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|
|Соотношение средней заработной платы медицинских работников с высшим образованием        |    %     |   69,9   |  110,0   |  137,0  |  159,6   |  200,0  |  200,0   |
|(врачей) социальных учреждений со средней заработной платой в республике                 |          |          |          |         |          |         |          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|
|Соотношение средней заработной платы медицинских работников (средний персонал) социальных|    %     |   44,0   |   63,5   |  79,3   |   86,5   |  100,0  |  100,0   |
|учреждений со средней заработной платой в республике                                     |          |          |          |         |          |         |          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|
|Соотношение средней заработной платы медицинских работников (младший персонал) социальных|    %     |   34,1   |   45,0   |  52,4   |   70,5   |  100,0  |  100,0   |
|учреждений со средней заработной платой в республике                                     |          |          |          |         |          |         |          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|
|Соотношение средней заработной платы педагогических работников социальных учреждений со  |    %     |   61,1   |   78,7   |  81,0   |   88,1   |  100,0  |  100,0   |
|средней заработной платой в республике                                                   |          |          |          |         |          |         |          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|
|Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги |    %     |   0,3    |   0,9    |   1,5   |   2,0    |   4,0   |   5,0    |
|в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан    |          |          |          |         |          |         |          |
|пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях        |          |          |          |         |          |         |          |
|социального обслуживания всех форм собственности                                         |          |          |          |         |          |         |          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|
|Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого    |    %     |   33,7   |   25,6   |  25,6   |   21,8   |  19,5   |   18,4   |
|возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий,|          |          |          |         |          |         |          |
|требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от    |          |          |          |         |          |         |          |
|общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан        |          |          |          |         |          |         |          |
|пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и|          |          |          |         |          |         |          |
|занятий                                                                                  |          |          |          |         |          |         |          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|
|Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего     |    %     |   3,6    |   4,5    |   5,3   |   6,0    |   8,5   |    10    |
|количества учреждений всех форм собственности                                            |          |          |          |         |          |         |          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|
    *повышение   уровня   оплаты   труда  социальных  работников  в  
соответствии  с  Указом  Президента  РФ  от  07 мая 2012 г. № 597 и 
педагогических  работников  государственных  учреждений социального 
обслуживания,  оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, 
оставшимся   без   попечения  родителей  в  соответствии  с  Указом  
Президента  РФ  от  28  декабря  2012 г. № 1688 (в 2012 году - с 01 
сентября  2012  года  на  15%,  в 2013 году - с 01 сентября на 15%) 

Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений
социального обслуживания населения Социальные работники учреждений
                социального обслуживания населения
|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|—————————————|
|  №  |          Наименование показателей           |  2012 г.   |  2013 г.   |  2014 г.   |  2015 г.  |  2016 г.  |  2017 г.  |  2018 г.  |2013 г.-2015 |2013 г.-2018 |
|     |                                             |            |            |            |           |           |           |           |     г.      |     г.      |
|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|—————————————|
|  1  |Средняя заработная плата по субъекту         |  40 725,0  |  45 797,0  |  51 101,0  | 56 646,0  | 62 378,0  | 69 108,0  | 74 634,0  |      X      |      X      |
|     |Российской Федерации (прогноз субъекта       |            |            |            |           |           |           |           |             |             |
|     |Российской Федерации), рублей                |            |            |            |           |           |           |           |             |             |
|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|—————————————|
|  2  |Темп роста к предыдущему году, %             |   119,6    |   112,5    |   111,6    |   110,9   |   110,1   |   110,8   |   108,0   |      X      |      X      |
|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|—————————————|
|  3  |Среднесписочная численность социальных       |   0,779    |   0,779    |   0,779    |   0,779   |   0,779   |   0,779   |   0,779   |      X      |      X      |
|     |работников учреждений социального            |            |            |            |           |           |           |           |             |             |
|     |обслуживания населения, тыс. человек         |            |            |            |           |           |           |           |             |             |
|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|—————————————|
|  4  |Среднемесячная заработная плата социальных   |   13,829   |   21,754   |   29,639   |  38,803   |  49,279   |  61,852   |  74,634   |      X      |      X      |
|     |работников учреждений социального            |            |            |            |           |           |           |           |             |             |
|     |обслуживания населения, тыс. рублей          |            |            |            |           |           |           |           |             |             |
|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|—————————————|
|  5  |Темп роста к предыдущему году, %             |   109,40   |   157,31   |   102,38   |  130,92   |  127,00   |  125,51   |  120,67   |      X      |      X      |
|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|—————————————|
|  6  |Соотношение средней заработной платы         |    34,0    |    47,5    |    58,0    |   68,5    |   79,0    |   89,50   |  100,00   |      X      |      X      |
|     |социальных работников учреждений социального |            |            |            |           |           |           |           |             |             |
|     |обслуживания населения и средней заработной  |            |            |            |           |           |           |           |             |             |
|     |платы в субъекте Российской Федерации, %     |            |            |            |           |           |           |           |             |             |
|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|—————————————|
|  7  |Размер начислений на фонд оплаты труда, %    |   30,2%    |   30,2%    |   30,2%    |   30,2%   |   30,2%   |   30,2%   |   30,2%   |      X      |      X      |
|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|—————————————|
|  8  |Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей |  168,313   |  264,770   |  360,734   |  472,269  |  599,775  |  752,802  |  908,378  |  1 097,773  |  3 358,728  |
|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|—————————————|
|  9  |Прирост фонда оплаты труда с начислениями к  |     X      |   96,457   |  192,421   |  303,956  |  431,462  |  584,490  |  740,065  |   592,835   |  2 348,851  |
|     |2012 году, млн рублей (фонд оплаты труда стр.|            |            |            |           |           |           |           |             |             |
|     |8 по графе соответствующего года - стр. 8 за |            |            |            |           |           |           |           |             |             |
|     |2012 г.)                                     |            |            |            |           |           |           |           |             |             |
|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|—————————————|
|     |в том числе:                                 |     X      |     X      |     X      |     X     |     X     |     X     |     X     |      X      |      X      |
|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|—————————————|
| 10  |за счет средств консолидированного бюджета   |     X      |   25,247   |   49,660   |  93,250   |  197,880  |  285,480  |  364,750  |   168,157   |  1 016,267  |
|     |субъекта Российской Федерации, млн рублей    |            |            |            |           |           |           |           |             |             |
|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|—————————————|
| 11  |включая средства, полученные за счет         |     X      |   10,168   |   13,853   |  18,136   |           |           |           |   42,157    |   42,157    |
|     |проведения мероприятий по оптимизации        |            |            |            |           |           |           |           |             |             |
|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|—————————————|
| 12  |за счет средств ОМС, млн рублей              |     X      |            |            |           |           |           |           |             |             |
|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|—————————————|
| 13  |за счет средств от приносящей доход          |     X      |            |            |           |           |           |           |             |             |
|     |деятельности, млн рублей                     |            |            |            |           |           |           |           |             |             |
|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|—————————————|
| 14  |за счет иных источников (решений), включая   |     X      |   71,210   |  142,761   |  210,706  |  233,582  |  299,010  |  375,315  |   424,678   |  1 332,584  |
|     |корректировку консолидированного бюджета     |            |            |            |           |           |           |           |             |             |
|     |субъекта Российской Федерации на             |            |            |            |           |           |           |           |             |             |
|     |соответствующий год, млн рублей *            |            |            |            |           |           |           |           |             |             |
|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|—————————————|
| 15  |Итого, объем средств, предусмотренный на     |     X      |   25,247   |   49,660   |  93,250   |  197,880  |  285,480  |  364,750  |   168,157   |  1 016,267  |
|     |повышение оплаты труда, млн рублей (стр.     |            |            |            |           |           |           |           |             |             |
|     |10+12+13+14)                                 |            |            |            |           |           |           |           |             |             |
|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|—————————————|
| 16  |Соотношение объема средств от оптимизации к  |     X      |   40,3%    |   27,9%    |   19,4%   |   0,0%    |   0,0%    |   0,0%    |      X      |      X      |
|     |сумме объема средств, предусмотренного на    |            |            |            |           |           |           |           |             |             |
|     |повышение оплаты труда, % (стр. 11/стр.      |            |            |            |           |           |           |           |             |             |
|     |15*100%)                                     |            |            |            |           |           |           |           |             |             |
|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|—————————————|
    *дефицит средств

  Педагогические работники государственных учреждений социальной
   защиты, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям,
  оставшимся без попечения родителей, расположенных на территории
                     Республики Саха (Якутия)
|——————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|  №   |Наименование показателей       |    2012 г.    |    2013 г.    |    2014 г.    |    2015 г.    |    2016 г.    |    2017 г.    |    2018 г.    |2013 г.-2015 г.|2013 г.-2018 г.|
|——————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|  1   |Средняя заработная плата по    |   40 725,0    |   45 797,0    |   51 101,0    |   56 646,0    |   62 378,0    |   69 108,0    |   74 634,0    |       X       |       X       |
|      |субъекту Российской Федерации  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |(прогноз субъекта Российской   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |Федерации), рублей             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|——————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|  2   |Темп роста к предыдущему году, |     119,6     |     112,5     |     111,6     |     110,9     |     110,1     |     110,8     |     108,0     |       X       |       X       |
|      |%                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|——————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|  3   |Среднесписочная численность    |     0,447     |     0,447     |     0,447     |     0,447     |     0,447     |     0,447     |     0,447     |       X       |       X       |
|      |педагогических работников      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |государственных учреждений     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |социальной защиты, оказывающих |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |социальные услуги детям-сиротам|               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |и детям, оставшимся без        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |попечения родителей, тыс.      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |человек                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|——————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|  4   |Среднемесячная заработная плата|    20,727     |    28,000     |    40,207     |    45,911     |    54,933     |    69,106     |    74,634     |       X       |       X       |
|      |педагогических работников      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |государственных учреждений     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |социальной защиты, оказывающих |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |социальные услуги детям-сиротам|               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |и детям, оставшимся без        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |попечения родителей, тыс.      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |рублей                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|——————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|  5   |Темп роста к предыдущему году, |    109,40     |    135,09     |    115,49     |    114,19     |    119,65     |    125,80     |    108,00     |       X       |       X       |
|      |%                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|——————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|  6   |Соотношение средней заработной |     50,9      |     61,1      |     78,7      |     81,0      |     88,1      |     100,0     |     100,0     |       X       |       X       |
|      |платы педагогических работников|               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |государственных учреждений     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |социальной защиты, оказывающих |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |социальные услуги детям-сиротам|               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |и детям, оставшимся без        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |попечения родителей и средней  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |заработной платы в субъекте    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |Российской Федерации, %        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|——————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|  7   |Размер начислений на фонд      |     30,2%     |     30,2%     |     30,2%     |     30,2%     |     30,2%     |     30,2%     |     30,2%     |       X       |       X       |
|      |оплаты труда, %                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|——————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|  8   |Фонд оплаты труда с            |    144,756    |    195,550    |    280,799    |    320,636    |    383,645    |    482,631    |    521,238    |    796,985    |   2 184,499   |
|      |начислениями, млн рублей       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|——————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|  9   |Прирост фонда оплаты труда с   |       X       |    50,794     |    136,043    |    175,880    |    238,889    |    337,875    |    376,483    |    362,717    |   1 315,964   |
|      |начислениями к 2012 году, млн  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |рублей                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |(фонд оплаты труда стр. 8 по   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |графе соответствующего года -  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |стр. 8 за 2012 г.)             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|——————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|      |в том числе:                   |       X       |       X       |       X       |       X       |       X       |       X       |       X       |       X       |       X       |
|——————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|  10  |за счет средств                |       X       |    21,713     |    43,690     |    60,270     |    73,590     |    87,790     |    102,900    |    125,673    |    389,953    |
|      |консолидированного бюджета     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |субъекта Российской Федерации, |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |млн рублей                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|——————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|  11  |включая средства, полученные за|       X       |     7,510     |    10,783     |    12,313     |               |               |               |    30,606     |    30,606     |
|      |счет проведения мероприятий по |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |оптимизации                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|——————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|  12  |за счет средств ОМС, млн.      |       X       |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |рублей                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|——————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|  13  |за счет средств от приносящей  |       X       |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |доход деятельности, млн рублей |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|——————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|      |за счет иных источников        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |(решений), включая             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |корректировку                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|——————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|  14  |консолидированного бюджета     |       X       |    29,081     |    92,353     |    115,610    |    165,299    |    250,085    |    273,583    |    237,044    |    926,011    |
|      |субъекта Российской Федерации  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |на соответствующий год, млн    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |рублей *                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|——————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|      |Итого, объем средств,          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |предусмотренный                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|——————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|  15  |на повышение оплаты труда, млн |       X       |    21,713     |    43,690     |    60,270     |    73,590     |    87,790     |    102,900    |    125,673    |    389,953    |
|      |рублей (стр. 10+12+13+14)      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|——————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|  16  |Соотношение объема средств от  |       X       |     34,6%     |     24,7%     |     20,4%     |     0,0%      |     0,0%      |     0,0%      |       X       |       X       |
|      |оптимизации к сумме объема     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |средств, предусмотренного на   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |повышение оплаты труда, % (стр.|               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      |11/стр. 15*100%)               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|——————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
    *дефицит средств

Врачи и работники подведомственных учреждений Министерства труда и
   социального развития Республики Саха (Якутия), имеющие высшее
    медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование,
предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление
                        медицинских услуг)
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   №    |   Наименование показателей    |    2012 г.    |    2013 г.    |    2014 г.    |    2015 г.    |    2016 г.    |    2017 г.    |    2018 г.    |2013 г.-2015 г.|2013 г.-2018 г.|
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   1    |Средняя заработная плата по    |   40 725,0    |   45 797,0    |   51 101,0    |   56 646,0    |   62 378,0    |   69 108,0    |   74 634,0    |       X       |       X       |
|        |субъекту Российской Федерации  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |(прогноз субъекта Российской   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |Федерации), рублей             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   2    |Темп роста к предыдущему году, |     119,6     |     112,5     |     111,6     |     110,9     |     110,1     |     110,8     |     108,0     |       X       |       X       |
|        |%                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   3    |Среднесписочная численность    |     0,139     |     0,139     |     0,139     |     0,139     |     0,139     |     0,139     |     0,139     |       X       |       X       |
|        |врачей и работников            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |подведомственных учреждений    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |Министерства труда и           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |социального развития Республики|               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |Саха (Якутия), имеющие высшее  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |медицинское (фармацевтическое) |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |или иное высшее образование,   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |предоставляющие медицинские    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |услуги, (обеспечивающие        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |предоставление медицинских     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |услуг), тыс. человек           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   4    |Среднемесячная заработная плата|    23,608     |    32,018     |    56,211     |    77,605     |    99,555     |    138,216    |    149,268    |       X       |       X       |
|        |врачей и работников            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |подведомственных учреждений    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |Министерства труда и           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |социального развития Республики|               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |Саха (Якутия), имеющие высшее  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |медицинское (фармацевтическое) |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |или иное высшее образование,   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |предоставляющие медицинские    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |услуги, (обеспечивающие        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |предоставление медицинских     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |услуг), тыс. рублей            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   5    |Темп роста к предыдущему году, |    109,40     |    135,62     |    139,05     |    138,06     |    128,28     |    138,83     |    108,00     |       X       |       X       |
|        |%                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   6    |Соотношение средней заработной |     58,0      |     69,9      |     110,0     |     137,0     |     159,6     |     200,0     |     200,0     |       X       |       X       |
|        |платы врачей и работников      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |подведомственных учреждений    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |Министерства труда и           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |социального развития Республики|               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |Саха (Якутия), имеющие высшее  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |медицинское (фармацевтическое) |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |или иное высшее образование,   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |предоставляющие медицинские    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |услуги, (обеспечивающие        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |предоставление медицинских     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |услуг) и средней заработной    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |платы в субъекте Российской    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |Федерации, %                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   7    |Размер начислений на фонд      |     30,2%     |     30,2%     |     30,2%     |     30,2%     |     30,2%     |     30,2%     |     30,2%     |       X       |       X       |
|        |оплаты труда, %                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   8    |Фонд оплаты труда с            |    51,271     |    69,534     |    122,076    |    168,538    |    216,208    |    300,169    |    324,171    |    360,147    |   1 200,694   |
|        |начислениями, млн рублей       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   9    |Прирост фонда оплаты труда с   |       X       |    18,263     |    70,805     |    117,267    |    164,937    |    248,898    |    272,900    |    206,335    |    893,069    |
|        |начислениями к 2012 году, млн  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |рублей (фонд оплаты труда стр. |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |8 по графе соответствующего    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |года - стр. 8 за 2012 г.)      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|        |в том числе:                   |       X       |       X       |       X       |       X       |       X       |       X       |       X       |       X       |       X       |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   10   |за счет средств                |       X       |     8,629     |    15,474     |    21,347     |    26,067     |    31,094     |    36,448     |    45,449     |    139,059    |
|        |консолидированного бюджета     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |субъекта Российской Федерации, |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |млн рублей                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   11   |включая средства, полученные за|       X       |     2,670     |     4,688     |     6,472     |               |               |               |    13,831     |    13,831     |
|        |счет проведения мероприятий по |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |оптимизации                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   12   |за счет средств ОМС, млн рублей|       X       |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   13   |за счет средств от приносящей  |       X       |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |доход деятельности, млн рублей |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   14   |за счет иных источников        |       X       |     9,634     |    55,331     |    95,920     |    138,870    |    217,804    |    236,452    |    160,885    |    754,011    |
|        |(решений), включая             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |корректировку                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |консолидированного бюджета     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |субъекта Российской Федерации  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |на соответствующий год, млн    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |рублей *                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   15   |Итого, объем средств,          |       X       |     8,629     |    15,474     |    21,347     |    26,067     |    31,094     |    36,448     |    45,449     |    139,059    |
|        |предусмотренный на повышение   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |оплаты труда, млн рублей (стр. |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |10+12+13+14)                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   16   |Соотношение объема средств от  |       X       |     30,9%     |     30,3%     |     30,3%     |     0,0%      |     0,0%      |     0,0%      |       X       |       X       |
|        |оптимизации к сумме объема     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |средств, предусмотренного на   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |повышение оплаты труда, % (стр.|               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |11/стр. 15*100%)               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
    *дефицит средств

    Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал,
 обеспечивающий предоставление медицинских услуг) подведомственных
  учреждений Министерства труда и социального развития Республики
                           Саха (Якутия)
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   №    |   Наименование показателей    |    2012 г.    |    2013 г.    |    2014 г.    |    2015 г.    |    2016 г.    |    2017 г.    |    2018 г.    |2013 г.-2015 г.|2013 г.-2018 г.|
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   1    |Средняя заработная плата по    |   40 725,0    |   45 797,0    |   51 101,0    |   56 646,0    |   62 378,0    |   69 108,0    |   74 634,0    |       X       |       X       |
|        |субъекту Российской Федерации  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |(прогноз субъекта Российской   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |Федерации), рублей             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   2    |Темп роста к предыдущему году, |     119,6     |     112,5     |     111,6     |     110,9     |     110,1     |     110,8     |     108,0     |       X       |       X       |
|        |%                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   3    |Среднесписочная численность    |     0,405     |     0,405     |     0,405     |     0,405     |     0,405     |     0,405     |     0,405     |       X       |       X       |
|        |среднего медицинского          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |(фармацевтический) персонала   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |(персонал, обеспечивающий      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |предоставление медицинских     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |услуг) подведомственных        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |учреждений Министерства труда и|               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |социального развития           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |Республики Саха (Якутия), тыс. |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |человек                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   4    |Среднемесячная заработная плата|    15,594     |    20,166     |    32,449     |    44,920     |    53,957     |    69,108     |    74,634     |       X       |       X       |
|        |среднего медицинского          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |(фармацевтического) персонала  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |(персонал, обеспечивающий      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |предоставление медицинских     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |услуг) подведомственных        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |учреждений Министерства труда и|               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |социального развития           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |Республики Саха (Якутия), тыс. |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |рублей                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   5    |Темп роста к предыдущему году, |    109,40     |    129,32     |    131,79     |    138,43     |    120,12     |    128,08     |    108,00     |       X       |       X       |
|        |%                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   6    |Соотношение средней заработной |     38,29     |     44,0      |     63,5      |     79,3      |     86,5      |     100,0     |     100,0     |       X       |       X       |
|        |платы среднего медицинского    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |(фармацевтического) персонала  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |(персонал, обеспечивающий      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |предоставление медицинских     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |услуг) подведомственных        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |учреждений Министерства труда и|               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |социального развития           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |Республики Саха (Якутия) и     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |средней заработной платы в     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |субъекте Российской Федерации, |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |%                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   7    |Размер начислений на фонд      |     30,2%     |     30,2%     |     30,2%     |     30,2%     |     30,2%     |     30,2%     |     30,2%     |       X       |       X       |
|        |оплаты труда, %                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   8    |Фонд оплаты труда с            |    98,676     |    127,607    |    205,329    |    284,243    |    341,425    |    437,296    |    472,263    |    617,179    |   1 868,163   |
|        |начислениями, млн рублей       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   9    |Прирост фонда оплаты труда с   |       X       |    28,932     |    106,653    |    185,567    |    242,749    |    338,620    |    373,587    |    321,152    |   1 276,109   |
|        |начислениями к 2012 году, млн  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |рублей (фонд оплаты труда стр. |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |8 по графе соответствующего    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |года - стр. 8 за 2012 г.)      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|        |в том числе:                   |       X       |       X       |       X       |       X       |       X       |       X       |       X       |       X       |       X       |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   10   |за счет средств                |       X       |    16,607     |    29,780     |    41,084     |    50,169     |    59,844     |    70,148     |    87,472     |    267,632    |
|        |консолидированного бюджета     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |субъекта Российской Федерации, |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |млн рублей                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   11   |включая средства, полученные за|       X       |     4,900     |     7,885     |    10,916     |               |               |               |    23,701     |    23,701     |
|        |счет проведения мероприятий по |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |оптимизации                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   12   |за счет средств ОМС, млн рублей|       X       |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   13   |за счет средств от приносящей  |       X       |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |доход деятельности, млн рублей |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   14   |за счет иных источников        |       X       |    12,324     |    76,873     |    144,483    |    192,580    |    278,777    |    303,440    |    233,680    |   1 008,477   |
|        |(решений), включая             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |корректировку                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |консолидированного бюджета     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |субъекта Российской Федерации  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |на соответствующий год, млн    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |рублей *                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   15   |Итого, объем средств,          |       X       |    16,607     |    29,780     |    41,084     |    50,169     |    59,844     |    70,148     |    87,472     |    267,632    |
|        |предусмотренный на повышение   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |оплаты труда, млн рублей (стр. |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |10+12+13+14)                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   16   |Соотношение объема средств от  |       X       |     29,5%     |     26,5%     |     26,6%     |     0,0%      |     0,0%      |     0,0%      |       X       |       X       |
|        |оптимизации к сумме объема     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |средств, предусмотренного на   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |повышение оплаты труда, % (стр.|               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |11 /стр. 15 * 100%)            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
    *дефицит средств
                                                                      
      Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий
   предоставление медицинских услуг) подведомственных учреждений
Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия)
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   №    |   Наименование показателей    |    2012 г.    |    2013 г.    |    2014 г.    |    2015 г.    |    2016 г.    |    2017 г.    |    2018 г.    |2013 г.-2015 г.|2013 г.-2018 г.|
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   1    |Средняя заработная плата по    |   40 725,0    |   45 797,0    |   51 101,0    |   56 646,0    |   62 378,0    |   69 108,0    |   74 634,0    |       X       |       X       |
|        |субъекту Российской Федерации  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |(прогноз субъекта Российской   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |Федерации), рублей             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   2    |Темп роста к предыдущему году, |     119,6     |     112,5     |     111,6     |     110,9     |     110,1     |     110,8     |     108,0     |       X       |       X       |
|        |%                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   3    |Среднесписочная численность    |     0,668     |     0,668     |     0,668     |     0,668     |     0,668     |     0,668     |     0,668     |       X       |       X       |
|        |младшего медицинского персонала|               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |(персонал, обеспечивающий      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |предоставление медицинских     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |услуг) подведомственных        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |учреждений Министерства труда и|               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |социального развития           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |Республики Саха (Якутия), тыс. |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |человек                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   4    |Среднемесячная заработная плата|     9,858     |    15,622     |    22,995     |    29,683     |    43,976     |    69,108     |    74,634     |       X       |       X       |
|        |младшего медицинского          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |персонала (персонал,           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |обеспечивающий предоставление  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |медицинских услуг)             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |подведомственных учреждений    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |Министерства труда и           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |социального развития Республики|               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |Саха (Якутия), тыс. рублей     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   5    |Темп роста к предыдущему году, |    109,40     |    158,48     |    106,21     |    129,08     |    148,16     |    157,15     |    108,00     |       X       |       X       |
|        |%                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   6    |Соотношение средней заработной |     24,21     |     34,1      |     45,0      |     52,4      |     70,5      |     100,0     |     100,0     |       X       |       X       |
|        |платы младшего медицинского    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |персонала (персонал,           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |обеспечивающий предоставление  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |медицинских услуг)             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |подведомственных учреждений    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |Министерства труда и           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |социального развития Республики|               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |Саха (Якутия) и средней        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |заработной платы в субъекте    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |Российской Федерации, %        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   7    |Размер начислений на фонд      |     30,2%     |     30,2%     |     30,2%     |     30,2%     |     30,2%     |     30,2%     |     30,2%     |       X       |       X       |
|        |оплаты труда, %                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   8    |Фонд оплаты труда с            |    102,884    |    163,046    |    240,000    |    309,791    |    458,975    |    721,269    |    778,943    |    712,837    |   2 672,024   |
|        |начислениями, млн рублей       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   9    |Прирост фонда оплаты труда с   |       X       |    60,162     |    137,115    |    206,907    |    356,091    |    618,384    |    676,058    |    404,185    |   2 054,718   |
|        |начислениями к 2012 году, млн  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |рублей (фонд оплаты труда стр. |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |8 по графе соответствующего    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |года - стр. 8 за 2012 г.)      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|        |в том числе:                   |       X       |       X       |       X       |       X       |       X       |       X       |       X       |       X       |       X       |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   10   |за счет средств                |       X       |    17,315     |    31,050     |    42,837     |    52,308     |    62,396     |    73,139     |    91,202     |    279,046    |
|        |консолидированного бюджета     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |субъекта Российской Федерации, |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |млн. рублей                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   11   |включая средства, полученные за|       X       |     6,261     |     9,217     |    11,897     |               |               |               |    27,375     |    27,375     |
|        |счет проведения мероприятий по |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |оптимизации                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   12   |за счет средств ОМС, млн рублей|       X       |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   13   |за счет средств от приносящей  |       X       |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |доход деятельности, млн рублей |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   14   |за счет иных источников        |       X       |    42,847     |    106,065    |    164,070    |    303,783    |    555,988    |    602,919    |    312,982    |   1 775,672   |
|        |(решений), включая             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |корректировку                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |консолидированного бюджета     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |субъекта Российской Федерации  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |на соответствующий год, млн    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |рублей*                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   15   |Итого, объем средств,          |       X       |    17,315     |    31,050     |    42,837     |    52,308     |    62,396     |    73,139     |    91,202     |    279,046    |
|        |предусмотренный на повышение   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |оплаты труда, млн рублей (стр. |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |10+12+13+14)                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   16   |Соотношение объема средств от  |       X       |     36,2%     |     29,7%     |     27,8%     |     0,0%      |     0,0%      |     0,0%      |       X       |       X       |
|        |оптимизации к сумме объема     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |средств, предусмотренного на   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |повышение оплаты труда, % (стр.|               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |11/стр. 15*100%)               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
    *дефицит средств

                Итого по всем категориям работников
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   №    |   Наименование показателей    |    2012 г.    |    2013 г.    |    2014 г.    |    2015 г.    |    2016 г.    |    2017 г.    |    2018 г.    |2013 г.-2015 г.|2013 г.-2018 г.|
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   1    |Среднесписочная численность    |     2,438     |     2,438     |     2,438     |     2,438     |     2,438     |     2,438     |     2,438     |       X       |       X       |
|        |работников, тыс. человек       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   2    |Фонд оплаты труда с            |    565,899    |    820,507    |   1 208,938   |   1 555,477   |   2 000,027   |   2 694,167   |   3 004,992   |   3 584,922   |   11284,108   |
|        |начислениями, млн рублей       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   3    |Прирост фонда оплаты труда с   |       X       |    254,608    |    643,038    |    989,577    |   1 434,128   |   2 128,268   |   2 439,093   |   1 887,223   |   7 888,711   |
|        |начислениями к 2012 году, млн  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |рублей (фонд оплаты труда по   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |графе соответствующего года -  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |стр. 2 за 2012 г.)             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|        |в том числе:                   |       X       |       X       |       X       |       X       |       X       |       X       |       X       |       X       |       X       |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   4    |за счет средств                |       X       |    89,511     |    169,654    |    258,788    |    400,014    |    526,604    |    647,385    |    517,954    |   2 091,957   |
|        |консолидированного бюджета     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |субъекта Российской Федерации, |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |млн рублей                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   5    |включая средства, полученные за|       X       |    31,509     |    46,426     |    59,734     |     0,000     |     0,000     |     0,000     |    137,670    |    137,670    |
|        |счет проведения мероприятий по |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |оптимизации                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   6    |за счет средств ОМС, млн рублей|       X       |     0,000     |     0,000     |     0,000     |     0,000     |     0,000     |     0,000     |     0,000     |     0,000     |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   7    |за счет средств от приносящей  |       X       |     0,000     |     0,000     |     0,000     |     0,000     |     0,000     |     0,000     |     0,000     |     0,000     |
|        |доход деятельности, млн. рублей|               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   8    |за счет иных источников        |       X       |    165,096    |    473,384    |    730,789    |   1 034,113   |   1 601,664   |   1 791,708   |   1 369,269   |   5 796,755   |
|        |(решений), включая             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |корректировку                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |консолидированного бюджета     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |субъекта Российской Федерации  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |на соответствующий год, млн    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |рублей**                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   9    |Итого, объем средств,          |       X       |    89,511     |    169,654    |    258,788    |    400,014    |    526,604    |    647,385    |    517,954    |   2 091,957   |
|        |предусмотренный на повышение   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |оплаты труда, млн рублей (стр. |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |4+6+7+8)                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|   11   |Соотношение объема средств от  |       X       |     35,2%     |     27,4%     |     23,1%     |     0,0%      |     0,0%      |     0,0%      |       X       |       X       |
|        |оптимизации к сумме объема     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |средств, предусмотренного на   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |повышение оплаты труда, %      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        |(стр.5/стр.9*100%)             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

Информация по документу
Читайте также