Расширенный поиск
Закон Томской области от 19.04.2006 № 79-ОЗсокращение доли ветхого и аварийного жилищного фонда в общем жилищном фонде; увеличение доли строительных организаций, положительно оценивающих обеспеченность кадрами; увеличение объемов экспорта строительных материалов, изделий и конструкций за пределы региона. 2.3.1.15. Малое и среднее предпринимательство 1. Основные проблемы: недостаток финансовых ресурсов и ограниченный доступ к ним; ограниченный доступ к объектам инфраструктуры; наличие административных барьеров; низкий уровень предпринимательской культуры населения и квалификации кадров, занятых на малых и средних предприятиях; недостаточный уровень поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на местном уровне; недостаточная поддержка продвижения местной продукции на рынки Российской Федерации и иностранных государств. 2. Основные цели политики: развитая инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства; снижение административных барьеров; эффективные отраслевые ассоциации малых и средних предприятий; совершенная система налогообложения малых и средних предприятий; благоприятный образ предпринимателя; структура субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующая приоритетам развития области. 3. Основные направления политики: совершенствование нормативно-правовой базы; совершенствование механизмов обеспечения соблюдения норм права в отношении предпринимателей; устранение административных барьеров в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе: 1) ограничение полномочий контролирующих органов; 2) повышение роли некоммерческих объединений предпринимателей; 3) устранение дублирования в деятельности контролирующих органов; 4) упрощение доступа малых предприятий к объектам недвижимости, зданиям, сооружениям, земельным участкам, а также упрощения процедуры лицензирования и сертификации отдельных видов деятельности; софинансирование за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, международных и российских программ технической поддержки проектов и инициатив, связанных с поддержкой малого и среднего предпринимательства; оптимизация налогообложения; развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе информационной инфраструктуры поддержки предпринимательства; взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти в соответствии с предметом их ведения; выявление и тиражирование лучшего опыта поддержки предпринимательства в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях области; содействие развитию межрегиональных и международных программ с участием малого и среднего бизнеса. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве (в том числе индивидуальные предприниматели) от общей численности занятых в экономике; увеличение доли продукции, произведенной малыми и средними предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта. 2.3.1.16. Транспорт 1. Основные проблемы: недостаточный уровень инвестиций в отрасль; низкая транспортная доступность городов, районов, населенных пунктов Томской области; удаленность от магистралей федерального значения; низкая пропускная способность транспортной инфраструктуры области. 2. Основные цели политики: Томская область - полноценный субъект системы межрегиональных и международных транспортных связей; высокий уровень транспортной доступности городов, районов, населенных пунктов Томской области; конкурентоспособные логистические компании; комплексная безопасность транспортной системы на территории области. 3. Основные направления политики: повышение пропускной способности транспортной системы на наиболее перспективных направлениях развития области; развитие внутриобластной транспортной инфраструктуры; выделение приоритетных проектов и концентрация усилий по лоббированию проектов на федеральном уровне, а также развитие в регионе форм частно-государственного партнерства. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: повышение коэффициента плотности автомобильных дорог (коэффициент Энгеля); повышение количества регулярных авиарейсов в регионе. 2.3.1.16.1. Автомобильный транспорт 1. Основные проблемы: низкое качество и низкая пропускная способность автомобильных дорог из-за недофинансирования сети автомобильных дорог; отсутствие качественной межрегиональной транспортной сети. 2. Основные цели политики: высокое качество автомобильных дорог и транспортная доступность области; высокая пропускная способность автомобильных дорог; высокий уровень безопасности работы автомобильного транспорта. 3. Основные направления политики: обеспечение федеральной поддержки развития автодорожной сети на территории области, в том числе через придание региональным дорогам статуса федеральных трасс; приоритетное финансирование совершенствования и модернизации и развития опорной дорожной сети, ремонта и содержания дорог; совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог для связи населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования и решения социальных проблем сельского населения; повышение качества дорожных работ на основе внедрения новейших достижений научно-технического прогресса; совершенствование рынка дорожных работ, повышение качественного уровня конкуренции за счет более широкого внедрения конкурсной системы предоставления подрядов. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: увеличение доли автомобильного транспорта в общем объеме грузоперевозок; повышение пропускной способности автомобильных дорог. 2.3.1.16.2. Водный транспорт 1. Основные проблемы: ограниченное финансирование и, как следствие, высокий износ инфраструктуры и технических средств; ограниченный внутренний спрос и снижение объемов перевозок водным транспортом; снижение пропускной способности рек. 2. Основная цель политики: конкурентоспособный водный транспорт. 3. Основные направления политики: реконструкция, расширение и техническое перевооружение, обновление и развитие флота области; проведение речных работ, обеспечивающих судоходность и увеличение сроков навигационного периода; повышение безопасности функционирования внутреннего водного транспорта. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: увеличение доли водного транспорта в общем объеме перевозок; повышение рейтинга средней стоимости перевозки груза водным транспортом, в сравнении с соседними регионами. 2.3.1.16.3. Авиационный транспорт 1. Основные проблемы: проблема развития местных аэропортов; снижение объемов перевозок воздушным транспортом; монопольно высокие цены на авиаперевозки; приведение в соответствие с международными требованиями взлетно-посадочной полосы. 2. Основная цель политики: конкурентоспособный авиационный транспорт. 3. Основные направления политики: создание конкурентной среды за счет привлечения для работы в области максимально возможного числа внешних компаний; лоббирование на федеральном уровне проектов, в том числе по реконструкции взлетно-посадочной полосы; развитие форм частно-государственного партнерства для решения проблем малых аэропортов. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: увеличение доли авиационного транспорта в общем объеме перевозок; повышение рейтинга средней стоимости перелета до Москвы эконом-классом, в сравнении с соседними регионами. 2.3.1.16.4. Железнодорожный транспорт 1. Основные проблемы: отсутствие качественной межрегиональной транспортной сети и, как следствие, низкая пропускная способность железных дорог; снижение объемов перевозок железнодорожным транспортом, в том числе из-за ограниченности внутреннего спроса. 2. Основные цели политики: высокая эффективность транспортного обслуживания экономики и населения региона железнодорожным транспортом; высокий уровень развития материально-технической базы железнодорожного транспорта; высокий уровень безопасности функционирования железнодорожного транспорта и снижение его негативного влияния на окружающую среду; интегрированность железнодорожного транспорта региона в российскую, европейскую и мировую транспортные системы. 3. Основные направления политики: сбалансированность между спросом в железнодорожных перевозках и его предложением; расширение сервисных услуг грузоперевозчикам и населению; внедрение ресурсосберегающих технологий и совершенствование эксплуатационной работы сети железных дорог; обеспечение инвестиционной привлекательности и активизация инвестиционной деятельности, направленной на модернизацию и развитие материально-технической базы железнодорожного транспорта; создание условий расширения объемов поставок оборудования и оказания услуг ОАО "РЖД" промышленными предприятиями и научно-образовательным комплексом области; определение приоритетных проектов и их лоббирование на федеральном уровне и в ОАО "РЖД". 4. Ожидаемые результаты реализации политики: сохранение доли железнодорожного транспорта в общем объеме перевозок; рост перевезенных грузов железнодорожным транспортом (в натуральных показателях). 2.3.1.17. Управление государственной собственностью 2.3.1.17.1. Управление областными государственными унитарными предприятиями и учреждениями 1. Основные проблемы: убыточность большинства государственных унитарных предприятий; отсутствие координации в управлении областными государственными унитарными предприятиями и учреждениями. 2. Основные цели политики: приватизация государственных унитарных предприятий в рыночных сферах экономики; безубыточные государственные унитарные предприятия и учреждения; высокая удовлетворенность потребителей от деятельности государственных унитарных предприятий и учреждений. 3. Основные направления политики: повышение эффективности деятельности областных государственных предприятий; оптимизация структуры действующих областных государственных учреждений; совершенствование экономического мониторинга и усиление контроля за деятельностью областных предприятий и учреждений; сокращение избыточной части государственного сектора; перевод областных государственных учреждений в новые организационно-правовые формы. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: увеличение сальдированного финансового результата деятельности областных государственных предприятий; сокращение доли областного государственного сектора в экономике области; увеличение доли респондентов-потребителей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых им услуг; рост доли автономных учреждений государственной формы собственности в общем количестве учреждений государственной формы собственности. 2.3.1.17.2. Участие государства в хозяйственных обществах 1. Основные проблемы: участие государства в убыточных хозяйственных обществах; отсутствие эффективных механизмов учета и контроля за деятельностью хозяйственных обществ; недостаточный уровень профессиональной подготовки государственных служащих, осуществляющих управление государственной собственностью. 2. Основные цели политики: высокий уровень неналоговых доходов, поступающих в областной бюджет в виде дивидендов, средств, полученных от продажи ликвидных пакетов акций; минимальное участие государства в рыночных секторах экономики; высокие финансово-экономические показатели деятельности хозяйственных обществ с долей государственной собственности. 3. Основные направления политики: использование государственных активов в качестве инструмента для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики; создание эффективных механизмов учета и контроля за деятельностью хозяйственных обществ и совершенствование системы работы с представителями государства; формирование оптимального портфеля государственных пакетов акций; совершенствование нормативной правовой базы управления собственностью; обеспечение профессиональной подготовки государственных служащих, осуществляющих управление государственной собственностью. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: улучшение финансово-экономических показателей деятельности хозяйственных обществ с долей государственной собственности; оптимизация хозяйственных обществ с долей государственной собственности; рост объема неналоговых доходов, поступающих в областной бюджет в виде дивидендов, средств, полученных от продажи ликвидных пакетов акций. 2.3.1.17.3. Управление государственной недвижимостью 1. Основные проблемы: низкий уровень эффективности использования государственной недвижимости; отсутствие эффективной системы регулирования доступа к государственному имуществу. 2. Основные цели политики: высокий уровень эффективности использования имущества, находящегося в государственной собственности; максимальное использование государственного имущества в приоритетных секторах экономики области; максимально простой и удобный доступ экономических субъектов к объектам недвижимости, находящимся в государственной собственности. 3. Основные направления политики: совершенствование механизмов управления и распоряжения государственным имуществом; эффективное использование государственного имущества в соответствии с установленными нормативами; эффективное использование государственного имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, а также переданного в доверительное управление, аренду, лизинг; внедрение конкурсных механизмов при регулировании доступа к объектам государственной недвижимости; учет приоритетов области при проведении конкурсов; обеспечение максимально простого и удобного доступа экономических субъектов к объектам недвижимости, находящимся в государственной собственности. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: повышение объема доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности; снижение безвозмездной аренды недвижимости, передаваемой некоммерческим организациям; увеличение количества объектов государственной недвижимости, переданных в пользование экономическим субъектам. 2.3.1.18. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 1. Основные проблемы: отсутствие экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов Томской области; высокая энергоемкость валового регионального продукта Томской области. 2. Основные цели политики: сокращение энергоемкости валового регионального продукта и создание на этой основе предпосылок устойчивого развития экономики Томской области и повышение ее конкурентоспособности. 3. Основные направления политики: стимулирование ввода новых энергосберегающих производств и модернизации действующих производственных мощностей с целью сокращения энергозатрат; оптимизация процессов эффективного использования ресурсов в топливно-энергетическом комплексе; повышение энергетической эффективности и сокращение издержек в бюджетном секторе Томской области; пропаганда энергосберегающего поведения граждан. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: снижение энергоемкости валового регионального продукта; увеличение доли произведенной энергии от возобновляемых источников энергии; сокращение объемов потребления энергоресурсов в бюджетном секторе Томской области. 2.3.2. Социальная политика Социальная политика направлена на обеспечение государственных гарантий по следующим направлениям: Труд и трудовые отношения. Занятость населения. Здравоохранение. Культура. Физическая культура и спорт. Социальная поддержка населения. Молодежная политика. Жилищно-коммунальное хозяйство. 2.3.2.1. Труд и трудовые отношения 1. Основные проблемы: несоответствие уровня оплаты труда уровню производительности труда; низкий уровень оплаты труда работников организаций бюджетной сферы; сохранение задолженности по заработной плате; наличие "теневых" доходов и занятости. 2. Основные цели политики: уровень оплаты труда, соответствующий росту его производительности в реальном секторе экономики; минимальный уровень оплаты труда работников бюджетной сферы, соответствующий прожиточному минимуму трудоспособного населения; развитый институт социального партнерства. 3. Основные направления политики: совершенствование системы оплаты труда работников организаций бюджетной сферы в соответствии с приоритетами, обозначенными на федеральном уровне (федеральные инициативы); проведение работы по осуществлению контроля за уровнем, условиями и своевременностью выплаты заработной платы в организациях области в рамках рабочей группы при трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; усиление контроля по выявлению и устранению нарушений трудового законодательства в организациях на территории области; осуществление комплекса мер по легализации заработной платы и занятости; осуществление комплекса мер по повышению эффективности социального диалога между Администрацией области, работодателями и работниками (развитие социального партнерства). 4. Ожидаемые результаты реализации политики: повышение соотношения средней заработной платы работника бюджетной сферы к средней заработной плате в экономике; рост числа организаций, присоединившихся к трехстороннему соглашению о социальном партнерстве; сокращение задолженности по заработной плате. 2.3.2.2. Занятость населения 1. Основные проблемы: занятость населения преимущественно в секторах экономики с низкой заработной платой; высокая доля работающих в бюджетном секторе; отток высококвалифицированных кадров с территории области; структурное несоответствие спроса и предложения рабочей силы. 2. Основные цели политики: занятость населения преимущественно в секторах экономики, обеспечивающих высокий уровень заработной платы; развитие трудового потенциала Томской области. 3. Основные направления политики: создание рабочих мест и условий для трудоустройства в секторах экономики с высокой добавленной стоимостью; развитие малого и среднего предпринимательства для обеспечения занятости трудовых ресурсов, высвобождающихся в результате структурных изменений в экономике; повышение качества и квалификации рабочей силы; развитие специализированной системы подготовки кадров в приоритетных секторах экономики с высоким уровнем производительности труда; повышение территориальной и профессиональной мобильности рабочей силы; обеспечение жильем высококвалифицированных специалистов. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: положительная динамика уровня занятости в секторах экономики с высокой добавленной стоимостью; увеличение доли работающих с профессиональным и средним (полным) общим образованием в общей численности занятых в экономике; увеличение доли выпускников вузов Томской области, трудоустроившихся на территории области. 2.3.2.3. Здравоохранение 1. Основные проблемы: неравномерное распределение ресурсов здравоохранения; низкое качество предоставляемых медицинских услуг; неэффективная система координации получения медицинской помощи; отсутствие долгосрочной программы развития здравоохранения. 2. Основные цели политики: медицинская помощь высокого качества и доступности; высокая степень удовлетворенности населения оказываемыми услугами; усиление профилактической направленности медицинской помощи (как одного из факторов снижения смертности населения трудоспособного возраста, улучшения репродуктивного здоровья населения, увеличения продолжительности жизни населения). 3. Основные направления политики: создание правовых и экономических условий для предоставления населению гарантированного объема качественной медицинской помощи; укрепление и развитие первичного звена оказания медицинской помощи населению, в том числе развитие института общей врачебной практики; рациональное использование ресурсов круглосуточной стационарной помощи; усиление роли профилактики и укрепления здоровья населения в целях сокращения уровня заболеваемости; повышение профессионального статуса и ответственности врача; разработка и внедрение эффективного способа оплаты труда медицинских работников; развитие системы добровольного медицинского страхования; развитие частной медицины; участие в пилотных проектах, реализуемых федеральным центром. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: увеличение доли населения, оценивающего положительно уровень и качество бесплатного медицинского обслуживания; увеличение доли населения, положительно оценивающего состояние своего здоровья; обеспеченность врачами. 2.3.2.4. Культура 1. Основные проблемы: отсутствие условий для равного доступа всех категорий населения области к отечественному и зарубежному культурному наследию и культурным ценностям; недостаточный уровень финансирования отрасли; низкий профессиональный уровень кадров отрасли. 2. Основные цели политики: равный доступ всех категорий населения области к отечественному и зарубежному культурному наследию и культурным ценностям; развитая сеть организаций культуры. 3. Основные направления политики: совершенствование нормативной правовой базы и структуры отрасли; расширение сети организаций культуры всех форм собственности; повышение профессионального уровня кадров отрасли, внедрение отраслевой системы оплаты труда; сохранение культурной среды всех населяющих область народов и народностей; оптимизация бюджетных расходов в отрасли и внедрение новых механизмов финансирования, в том числе институтов частно-государственного партнерства. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: увеличение доли населения, оценивающего уровень доступности культурных благ как удовлетворительный; увеличение объектов культурного наследия областного значения, находящихся в удовлетворительном состоянии; увеличение количества посещений библиотек, театров, музеев, культурно-массовых мероприятий. 2.3.2.5. Физическая культура и спорт 1. Основные проблемы: отсутствие устойчивой ориентации населения области на здоровый образ жизни; низкий уровень квалификации работников отрасли физической культуры и спорта; низкий уровень обеспеченности спортивными сооружениями. 2. Основные цели политики: высокий процент населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; здоровая молодежь, способная к эффективному производительному труду в приоритетных секторах экономики; низкий уровень криминализации в молодежной среде; высокие результаты спортсменов области на всероссийских, международных соревнованиях и олимпийских играх. 3. Основные направления политики: развитие нормативной правовой базы управления физической культурой и спортом в области; расширение оздоровительной и профилактической работы с детьми, подростками и молодежью; внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха различных социально-демографических групп населения; внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы; создание сети спортивных сооружений, предназначенных для занятий физической культурой и спортом населения области; обеспечение учебно-тренировочного процесса сборных команд области, а также проведения физкультурно-массовых мероприятий; повышение квалификации работников физической культуры и спорта; привлечения внебюджетных средств в сферу физической культуры и спорта. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: увеличение процента охвата населения области занятиями физической культурой и спортом; увеличение количества наград, получаемых томскими спортсменами на всероссийских и международных соревнованиях и олимпийских играх; увеличение обеспеченности населения области спортивными сооружениями. 2.3.2.6. Социальная поддержка населения 1. Основные проблемы: низкая эффективность системы социальной поддержки незащищенных слоев населения области; низкое качество услуг учреждений социального обслуживания населения; низкий уровень развития материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения; высокий уровень социального сиротства. 2. Основные цели политики: высокий уровень удовлетворенности населения оказанием услуг учреждениями социального обслуживания; высокое качество оказания услуг учреждениями социального обслуживания; эффективная (адресная) система социальной поддержки незащищенных слоев населения области; высокий уровень развития материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения; снижение уровня социального сиротства. 3. Основные направления политики: расширение комплекса мероприятий по адресной социальной поддержке незащищенных слоев населения; совершенствование системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, социального сиротства; развитие системы семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; повышение качества социальной работы по направлениям: 1) оказание адресной материальной помощи (в денежной и натуральной форме); 2) обслуживание в социальных учреждениях; 3) оказание консультативной юридической и медицинской помощи; развитие негосударственных организаций социальной поддержки населения. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: сокращение дифференциации по денежным доходам (соотношение денежных доходов наиболее богатых и наиболее бедных); увеличение доли респондентов, оценивающих положительно уровень и качество услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания; интеграция лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества; сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; увеличение количества детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних; рост обеспеченности стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей). 2.3.2.7. Молодежная политика 1. Основные проблемы: низкий уровень политической активности, гражданского, нравственного и патриотического воспитания молодого поколения; низкий уровень развития "молодежного" предпринимательства; сложности в трудоустройстве молодежи; высокий уровень криминализации в молодежной среде; низкий уровень обеспеченности жильем молодых семей. 2. Основные цели политики: высокий уровень политической активности гражданского, нравственного и патриотического воспитания молодого поколения; высокий уровень трудоустройства молодежи; развитие "молодежного" предпринимательства; низкий уровень криминализации в молодежной среде; вовлеченность молодежи в общественно-политическую жизнь области; большое количество детских и молодежных общественных объединений, их инициатив и проектов; высокий процент молодых семей, обеспеченных жильем. 3. Основные направления политики: создание условий, способствующих трудоустройству молодежи; развитие программ обеспечения жильем молодежи; поддержка талантливой молодежи; совершенствование нормативной правовой базы реализации государственной молодежной политики; формирование условий для становления гражданственности и патриотического воспитания молодежи; кадровое обеспечение реализации молодежной политики; поддержка детских и молодежных общественных объединений и клубов; создание условий для развития "молодежного" предпринимательства; создание условий для международного молодежного сотрудничества; информационное обеспечение молодежи и молодежной политики. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: увеличение доли выпускников вузов Томской области, трудоустроившихся на территории области; увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности общественных объединений; увеличение доли молодых людей, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности; увеличение числа молодых семей, улучшивших свои жилищные условия при государственной поддержке. 2.3.2.8. Жилищно-коммунальное хозяйство 1. Основные проблемы: высокая стоимость жилищно-коммунальных услуг; высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры; недостаточный объем инвестиций в отрасль. 2. Основные цели политики: высокий уровень качества жилищно-коммунального обслуживания населения области; нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры; эффективная система адресной поддержки населения области в оплате жилищно-коммунальных услуг; высокий уровень надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения; концессионные механизмы в отрасли; эффективная система управления жилым фондом; высокий уровень частных инвестиций в отрасль. 3. Основные направления политики: совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством Томской области, в том числе внедрение частно-государственного партнерства, концессий; преобразование организационной структуры отрасли (партнерство власти и бизнеса по вопросу использования имущества); 1) строительство новых, реконструкция и модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры, направленных на: 2) минимизацию стоимости жилищно-коммунальных услуг; 3) обеспечение потребителей услугами нормативного качества; 4) устойчивую и надежную работу объектов и систем технической инфраструктуры; 5) обязательный приборный учет коммунальных энергоресурсов как на источниках, так и у потребителей. проведение инвестиционной политики, направленной на привлечение и эффективное использование в ЖКХ средств бюджетов всех уровней, коммерческих предприятий, населения, а также средств целевых облигационных займов и страховых фондов; внедрение механизмов экономического стимулирования снижения издержек на производство жилищно-коммунальных услуг; создание системы гарантий по возврату инвестиций в отрасль; эффективная тарифная политика; совершенствование системы предоставления жилищных субсидий. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: снижение доли расходов на ЖКУ в потребительских расходах населения; увеличение доли населения, считающего качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг удовлетворительным. 2.3.3. Демографическая и миграционная политика 1. Основные проблемы: низкий уровень рождаемости; высокий уровень смертности, в том числе младенческой смертности и населения в трудоспособном возрасте; миграционное движение не компенсирует естественную убыль; высокий уровень заболеваемости и инвалидизации населения; низкая продолжительность жизни. 2. Основные цели политики: сохранение постоянного населения и создание предпосылок для увеличения численности; положительный миграционный приток; формирование качественного трудового потенциала, обеспечивающего потребности новой структуры экономики. 3. Основные направления политики: охрана здоровья населения; снижение смертности населения; регулирование естественного движения населения и миграции; обеспечение жильем специалистов приоритетных секторов экономики через развитие системы ипотечного кредитования; развитие материально-технической базы вузов на территории Томской области; создание имиджа области как одного из наиболее привлекательных в России места для работы, отдыха и воспитания детей. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: сокращение естественной убыли населения за счет роста рождаемости и снижения смертности; снижение материнской и младенческой смертности и смертности населения от неестественных причин; положительное сальдо миграции населения области. 2.3.4. Политика в сфере образования 1. Основные проблемы: существенные различия по объему и качеству предоставляемых образовательных услуг на территории области; низкая материально-техническая и кадровая обеспеченность образовательного процесса; несоответствие структуры подготовки рабочих и специалистов потребностям экономики области; старение педагогических кадров. 2. Основные цели политики: широкий доступ населения к качественному бесплатному образованию на уровне государственных образовательных стандартов на всей территории области; вертикальная интеграция учебных заведений общего, начального, среднего и высшего профессионального образования; оптимизированная сеть бюджетополучателей в сфере образования; высокая доля воспитательной составляющей в системе образования; законодательно установленные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; развитая система дополнительного образования. 3. Основные направления политики: оптимизация механизма нормативного финансового обеспечения системы образования; внедрение новой отраслевой системы оплаты труда педагогических работников; новые формы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; развитие инфраструктуры непрерывного профессионального образования на основе интеграции ресурсов всех уровней образования; создание условий для повышения инвестиционной привлекательности системы образования; создание ресурсных центров на базе полноценно оборудованных учреждений профессионального образования или за счет средств работодателей; развитие региональной системы мониторинга и независимой оценки качества образования, введение в штатном режиме Единого государственного экзамена. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: повышение доли респондентов, удовлетворенных качеством оказания образовательных услуг; повышение охвата детей дошкольными образовательными учреждениями; повышение охвата обучением детей и молодежи в возрасте 7 - 24 года; рост удельного веса числа компьютеров на число обучающихся (компьютеры/обучающиеся); рост удельного веса образовательных учреждений всех типов и видов, переведенных на нормативное финансирование. 2.3.5. Экологическая политика 1. Основные проблемы: отсутствие должного внимания предприятий промышленности и коммунального хозяйства к состоянию окружающей среды; несовершенная оснащенность системы экологического мониторинга; низкий уровень внедрения ресурсосберегающих технологий во всех сферах производства. 2. Основные цели политики: безопасное состояние окружающей среды как условие улучшения качества жизни и здоровья населения; рациональное природопользование и равноправный доступ к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей; общественный контроль в принятии решений в области охраны окружающей среды. 3. Основные направления политики: комплексный подход к природопользованию, его ориентация на цели устойчивого развития, включая экологически обоснованные методы использования минеральных, земельных, водных, лесных и других ресурсов региона; развитие и внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий; переход к экологически безопасному общественному транспорту в городах; оценка и снижение экологических рисков здоровья населения; обеспечение населения экологически безопасными продуктами питания; координация деятельности всех природоохранных органов и служб, независимо от ведомственной и административной подчиненности; совершенствование материально-технической оснащенности системы экологического мониторинга; создание и развитие системы особо охраняемых природных территорий, создание условий для сохранения разнообразия используемых биологических ресурсов; развитие системы непрерывного экологического образования, форм общественного природоохранного движения и экологической культуры населения; обеспечение населения оперативной и достоверной информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: сокращение сверхнормативного воздействия на атмосферный воздух и на водные объекты в целях улучшения качества жизни и здоровья населения; увеличение объема денежных средств предприятий, направленных на закуп дикорастущего сырья (грибы, ягоды, орех), рыбы у населения; повышение эффективности использования рекреационного потенциала области; увеличение количества организаций и предприятий, сертифицированных в соответствии с требованиями международных стандартов системы экологического менеджмента; повышение активности населения в решении экологических проблем. 2.3.6. Инновационная политика 1. Основные проблемы: низкая инновационная активность отраслей экономики; слабое стимулирование развития связей между ключевыми участниками процесса коммерциализации: вузами, научными организациями, малыми инновационными предприятиями, крупным бизнесом; низкий уровень затрат на разработки и исследования в традиционных секторах экономики региона; недостаточное развитие экономических механизмов введения результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот; несовершенство элементов инновационной инфраструктуры; несовершенство механизмов лицензирования, сертификации инновационного продукта. 2. Основные цели: сфокусированная на использование инновационного потенциала научно-образовательного комплекса экономика; технологически развитые промышленные производства; экспортоориентированные компании в области научно-технологических услуг и высоких технологий. 3. Основные направления политики: совершенствование законодательства в инновационной сфере; стимулирование создания малых инновационных предприятий; создание благоприятной инновационной среды с превращением НОК в реальный сектор экономики, с массовой трансформацией научных идей и разработок в рыночный продукт международного уровня, в том числе с использованием преимуществ особой экономической зоны технико-внедренческого типа; стимулирование компаний к производству новой продукции, технологическому перевооружению и проведению НИОКР; активное позиционирование сектора исследований и разработок в экономике; совершенствование механизмов и принципов финансирования научных исследований и разработок, осуществление иных форм поддержки; формирование и развитие системы научно-технических и инновационных фондов; совершенствование и развитие производственно-технологической инфраструктуры; стимулирование наукоемкого экспорта; развитие механизмов частно-государственного партнерства в реализации перспективных направлений инновационного развития; формирование системы эффективного управления в инновационной сфере. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: повышение: 1) доли отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции; 2) внутренних затрат на исследования и разработки от ВРП Томской области; 3) доли приоритетных секторов экономики в структуре ВРП Томской области; положительная динамика: 1) роста доли предприятий, предлагающих новые, ранее не производившиеся предприятием, продукты, либо предоставляющих новые услуги, а также внедрившие новую производственную технологию; 2) количества зарегистрированных патентов, получивших промышленное применение; 3) количества предприятий, занявшихся производственной деятельностью в приоритетных секторах экономики. 2.3.7. Инвестиционная политика 2.3.7.1. Банковский сектор 1. Основная проблема: низкий уровень использования компаниями и населением современных банковских инструментов. 2. Основная цель политики: высокий уровень качества банковского обслуживания экономики и населения. 3. Основные направления политики: стимулирование субъектов хозяйственной деятельности к использованию возможностей банковской системы при решении задач развития бизнеса; внесение предложений по изменению федерального законодательства, направленных на укрепление прав инвесторов, собственников и кредиторов. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: положительная динамика объема привлеченных средств населения на банковские депозиты; увеличение количества банков (филиалов), входящих в международные и российские рейтинги. 2.3.7.2. Страховой рынок 1. Основные проблемы: высокий уровень бюджетной нагрузки по возмещению убытков, возникающих в связи со страховыми случаями; низкая доля населения, использующего широкий спектр страховых услуг. 2. Основная цель политики: эффективная система страховой защиты интересов граждан и юридических лиц в Томской области. 3. Основные направления политики: развитие рынка страховых услуг для компенсации утраты (повреждения имущества) и страхования рисков субъектов хозяйственной деятельности и органов государственной власти; содействие повышению страховой активности населения; участие страховых организаций в инвестиционных проектах и программах на территории региона. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: увеличение совокупного объема выплат страховых компаний по договорам: 1) добровольного страхования имущества и ответственности; 2) добровольного страхования жизни и личного страхования; 3) обязательного страхования; положительная динамика доли компаний и населения, использующих страховые услуги. 2.3.7.3. Рынок ценных бумаг и финансовых институтов 1. Основные проблемы: низкая доля населения и хозяйствующих субъектов, использующих инструменты и механизмы финансового рынка; низкий уровень развития инфраструктуры финансового рынка. 2. Основные цели: высокая эмиссионная активность хозяйствующих субъектов; высокий уровень вовлечения средств населения в инвестиционный процесс; развитая инфраструктура финансового рынка. 3. Основные направления политики: содействие эмиссионной активности хозяйствующих субъектов: 1) создание системы государственной поддержки томских эмитентов; 2) организация специализированных мероприятий, направленных на обучение хозяйствующих субъектов специфике работы с финансовыми инструментами; 3) индивидуальная работа с потенциальными эмитентами по вопросам организации выпуска и размещения ценных бумаг; привлечение средств населения на региональный рынок ценных бумаг: 1) содействие в создании инвестиционной инфраструктуры: системы инвестиционных посредников, институтов коллективного инвестирования (НПФ, ПИФ и др.); 2) содействие выпуску ценных бумаг (государственных и корпоративных), предназначенных для населения; 3) разработка и проведение мероприятий для повышения инвестиционной грамотности населения; создание условий, формирующих образ Томской области как региона, открытого для выгодного вложения капитала: 1) участие в российских и международных рейтингах инвестиционной привлекательности регионов; 2) создание системы доступной информации о региональных ценных бумагах; участие Администрации области и хозяйствующих субъектов в публичных мероприятиях инвестиционной направленности. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: положительная динамика совокупного объема ценных бумаг, эмитированных в Томской области (по видам ценных бумаг); положительная динамика объема привлеченных средств населения в финансовые институты; положительная динамика Томской области в международных рейтингах инвестиционной привлекательности. 2.3.7.4. Формирование привлекательного инвестиционного климата 1. Основные проблемы: малое количество предприятий, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью в приоритетных секторах экономики области; низкий уровень конкурентоспособности и инновационности существующих организаций; отсутствие кластеров в приоритетных секторах экономики; незначительное количество инвестиционно привлекательных компаний; нестабильное законодательство в инвестиционной сфере. 2. Основные цели политики: высокий уровень инвестиций в экономику области; высокая доля новых предприятий в приоритетных секторах экономики области; высокий уровень конкурентоспособности и инновационности существующих организаций; развитые кластеры в приоритетных секторах экономики Томской области. 3. Основные направления политики: создание и развитие на территории области объектов, привлекательных для инвестирования (с высоким потенциалом роста); развитие инвестиционной инфраструктуры (банков, страховых компаний, консультационных фирм, фондов и др. институтов); создание режима наибольшего благоприятствования для инвесторов, осуществляющих прямые инвестиции на территорию; стимулирование экспорта товаров и услуг предприятий; обеспечение доступа к лучшей международной практике, экспертизе и сертификации, развитие инфраструктуры для интенсивного обмена людьми, информацией, знаниями и опытом. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: рост объема венчурных инвестиций в Томской области; положительная динамика количества региональных компаний, осуществивших публичное размещение ценных бумаг; положительная динамика объема инвестиций от стратегических инвесторов; повышение доли респондентов, считающих низким уровень инвестиционного риска в Томской области. 2.3.8. Бюджетно-налоговая политика 2.3.8.1. Налоговая политика 1. Основные проблемы: неоптимальное сочетание фискальной и регулирующей (стимулирующей) функций региональных и местных налогов; отсутствие стабильности и преемственности процесса формирования доходной части областного и местных бюджетов; отсутствие нормативного регулирования уплаты налога на прибыль по месту фактической деятельности в вертикально интегрированных структурах, "центры прибыли" которых зарегистрированы за пределами области; недостаточность налоговых полномочий органов государственной власти и местного самоуправления. 2. Основные цели политики: оптимальное сочетание фискальной и регулирующей (стимулирующей) функции региональных и местных налогов; обеспечение стабильности и преемственности процесса формирования доходной части областного и местных бюджетов; повышение доли налоговых и неналоговых доходов областного и консолидированного бюджетов; повышение самостоятельности органов местного самоуправления в сборе налогов в местные бюджеты. 3. Основные направления политики: инициативы о внесении изменений и дополнений в федеральное законодательство о налогах и сборах; законодательное закрепление на долгосрочной основе нормативов отчислений в местные бюджеты: 1) от федеральных и региональных налогов; 2) от налогов, исчисляемых при применении специальных налоговых режимов; развитие фискальной функции региональных и местных налогов в отношении имущества (налог на имущество физических лиц, организаций, транспортный налог, налог на игорный бизнес, земельный налог) и природных ресурсов (налог на добычу полезных ископаемых) в пределах своей компетенции; развитие регулирующей (стимулирующей) составляющей функции региональных и местных налогов путем предоставления льгот и иных преференций (в пределах своей компетенции): 1) по налогу на прибыль организациям, осуществляющим деятельность в приоритетных секторах экономики и обеспечивающих значительный рост фонда оплаты труда; 2) по налогу на имущество организаций и физических лиц; 3) резидентам особой экономической зоны технико-внедренческого типа; разработка и реализация единой системы государственного учета, инвентаризации и оценки объектов недвижимости, находящихся на территории области; организация мероприятий по постановке на учет организаций, фактически осуществляющих деятельность на территории области с целью обеспечения уплаты налогов по месту фактической деятельности, и по постановке на учет используемого имущества с целью обеспечения полноты уплаты налогов; развитие нормативной базы на территории области для создания усиления административной ответственности плательщиков; организация мероприятий и создание механизмов для повышения самостоятельности органов местного самоуправления в сборе налогов в местный бюджет; выработка механизмов оценки эффективности предоставления налоговых льгот, иных преференций и проведения общественной экспертизы принимаемых нормативных актов в сфере налогообложения. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: рост налоговых поступлений: 1) областного бюджета; 2) консолидированного бюджета; рост доли налоговых доходов в общей сумме доходов консолидированного бюджета области; рост доли неналоговых доходов в общей сумме доходов местных бюджетов. 2.3.8.2. Бюджетная политика 1. Основные проблемы: низкая эффективность использования бюджетных средств; отсутствие механизмов оценки востребованности и качества бюджетных услуг, эффективности деятельности бюджетных учреждений; несогласованность финансового и стратегического планирования, отсутствие системы финансового планирования на среднесрочную перспективу; низкая эффективность системы оценки и отбора инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств областного бюджета. 2. Основные цели политики: высокая эффективность управления государственными финансами; удовлетворенность спроса граждан на бюджетные услуги; высокое качество предоставляемых бюджетных услуг. 3. Основные направления политики: повышение эффективности использования бюджетных средств за счет расширения сферы размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд; расширение временного горизонта бюджетного планирования, увязка бюджетного и стратегического планирования; разработка механизмов оценки востребованности и качества государственных услуг, оценки эффективности деятельности бюджетных учреждений; разработка перечня предоставляемых бюджетных услуг, определение перечня услуг, функции по оказанию которых могут быть переданы в негосударственный сектор, реструктуризация сети бюджетных учреждений; развитие инструментов независимой публичной экспертизы законопроектов в области налогового и бюджетного законодательства; формализация механизмов отбора инвестиционных проектов с учетом их бюджетной и социальной эффективности, а также соответствия приоритетам развития области; внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат; расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: рост доли расходов, выделенных на реализацию целевых программ, в общем объеме расходной части областного бюджета; доля респондентов - потребителей услуг органов исполнительной власти, удовлетворенных качеством предоставляемых ими услуг; рост доли расходов областного бюджета, выделенных на финансирование государственных контрактов, заключенных по результатам закупочных процедур, в общем объеме расходов областного бюджета; абсолютная и относительная экономия бюджетных средств, образовавшаяся за счет размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд; снижение доли обжалованных в судебном порядке государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в общем числе заключенных государственных контрактов; рост количества законопроектов в области бюджетной и налоговой политики, прошедших независимую публичную экспертизу; рост доли бюджетных услуг (без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий), по которым приняты стандарты качества, в общем числе бюджетных услуг. 2.3.8.3. Межбюджетные отношения 1. Основные проблемы: отсутствие механизмов стимулирования социально-экономического развития муниципальных образований в рамках существующих межбюджетных отношений; низкий уровень налоговых и неналоговых доходов муниципальных образований. 2. Основные цели политики: высокая финансовая самостоятельность муниципальных образований; равенство бюджетных прав муниципальных образований, формализация процедур оказания финансовой помощи местным бюджетам; высокое качество управления муниципальными финансами; полный переход муниципальных образований на управление по результатам. 3. Основные направления политики: стимулирование муниципальных образований к увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов; реформирование муниципальных финансов; совершенствование процедур предоставления финансовой помощи, ее адаптация к четырехуровневой бюджетной системе; внедрение механизмов стимулирования социально-экономического развития муниципальных образований в систему межбюджетных отношений. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: рост доли налоговых и неналоговых доходов муниципальных образований в общей сумме доходов местных бюджетов, в том числе: 1) городских поселений; 2) сельских поселений; 3) муниципальных районов; 4) городских округов. сокращение количества дотационных муниципальных образований; увеличение количества муниципальных образований, принявших программы реформирования муниципальных финансов. 2.3.9. Международная и межрегиональная политика 2.3.9.1. Создание благоприятных условий для экспорта 1. Основные проблемы: недостаточный уровень конкурентоспособности продукции предприятий области; преобладание экспорта сырья, а не готовой продукции; низкий уровень развития транспортной инфраструктуры. 2. Основные цели политики: высокая доля экспорта готовой продукции области в общем объеме экспорта Российской Федерации; высокая доля наукоемкой, высокотехнологичной продукции и услуг в общем объеме экспорта области; высокий рост количества предприятий, осуществляющих экспорт товаров и услуг; лидерство компаний области на межрегиональных рынках. 3. Основные направления политики: агрессивный маркетинг территории в мировых экономических центрах, создание инфраструктуры продвижения компаний, продуктов и услуг региона на международные рынки; информационно-консультационная поддержка экспортеров, организация выставочно-ярмарочной деятельности; поддержка предприятий, ориентированных на экспорт готовой продукции; расширение состава экспорта за счет продуктов с высоким уровнем переработки сырья и с высокой добавленной стоимостью; содействие экспорту услуг научно-образовательного комплекса Томской области. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: повышение доли экспорта Томской области в общем объеме экспорта Российской Федерации; повышение доли вывоза за пределы региона в общем объеме отгруженных товаров собственного производства по видам деятельности С, D, Е; удвоение внешнеторгового оборота на душу населения. 2.3.9.2. Повышение эффективности международных и межрегиональных связей 1. Основные проблемы: нарушение традиционных хозяйственных связей, прежде всего, с соседними сибирскими территориями; низкий уровень информационного обмена, кооперации и интеграции. 2. Основные цели политики: устойчивые хозяйственные связи с соседними территориями; широкий круг представителей науки, образования, культуры, здравоохранения, вовлеченных в сферу международного сотрудничества с зарубежными партнерами, международными фондами, проектами и программами; высокие объемы экспорта товаров и услуг. 3. Основные направления политики: расширение взаимовыгодного межрегионального партнерства; мониторинг межрегиональных и международных рынков; создание системы учета объемов ввоза-вывоза товаров с территории области в соседние регионы; вовлечение в глобальный информационный обмен, расширение возможностей для участия в международных проектах и программах содействия экономическим реформам в области. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: положительная динамика количества международных альянсов, созданных предприятиями области; увеличение доли предприятий области, принявших участие в международных выставках или других мероприятиях по продвижению продукции на экспорт, в общем количестве предприятий; положительная динамика количества иностранных компаний, привлеченных Администрацией области и действующих на территории области; положительная динамика количества предприятий области, которые являются членами международных отраслевых ассоциаций; увеличение числа компаний и предприятий региона, вошедших в мировые рейтинги. 2.3.10. Политика в отношении федерального центра и муниципальных образований 2.3.10.1. Политика в отношении федерального центра 1. Основные проблемы: отсутствие связи стратегических приоритетов субъектов Российской Федерации с целями и приоритетами развития, обозначенных Правительством Российской Федерации; отсутствие региональных аспектов в федеральных отраслевых стратегиях, в федеральных целевых программах; увеличение доли налоговых доходов, перечисляемых Томской областью в федеральный бюджет; доминирование механизмов, перераспределяющих бюджетные средства; зависимость от трансфертных потоков из федерального бюджета. 2. Основные цели политики: максимальное привлечение федеральных средств на территорию области; высокий уровень собственных налоговых доходов, поступающих в консолидированный бюджет области. 3. Основные направления политики: обеспечение участия федеральных органов власти в планировании и реализации важных инфраструктурных проектов на территории области; участие Томской области в реализации пилотных проектов социально-экономических реформ; устранение ограничений, создаваемых на федеральном, региональном и местном уровнях, препятствующих свободному перемещению рабочей силы и эффективному размещению трудовых ресурсов; выявление и распространение лучшей региональной и муниципальной практики в области проведения социально-экономических реформ; максимально полное внедрение инструментов стратегического планирования, программно-целевого бюджетирования и бюджетирования, ориентированного на результат, развитие механизмов частно-государственного партнерства на региональном и местном уровнях; эффективное выполнение законодательных решений по разграничению полномочий между уровнями государственной власти и местного самоуправления; разработка модели развития региона на основе проектного финансировании, обеспечивающей ускоренный экономический рост территории. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: положительная динамика средств федерального бюджета, привлеченных на территорию Томской области по проектам (национальные проекты, федеральные целевые программы, федеральные адресные инвестиционные программы и др.); уменьшение доли налоговых доходов, перечисляемых регионом в федеральный бюджет. 2.3.10.2. Политика в отношении муниципальных образований 1. Основные проблемы: неравномерность распределения налогооблагаемой базы по территории области; высокий уровень дотационности муниципальных образований; кадровое обеспечение органов местного самоуправления. 2. Основные цели: реальная административная и финансово-экономическая самостоятельность местного самоуправления; уровень развития местной экономики в соответствии с потенциалом. 3. Основные направления политики: переход от политики выравнивания уровня муниципального развития к принципу поляризованного развития с сохранением соответствующего уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов); участие муниципальных образований в решении проблем, обозначенных в Стратегии развития Томской области до 2020 года; разработка программ социально-экономического развития городских округов, районов, сельских и городских поселений; развитие сотрудничества между муниципальными образованиями в целях решения задач социально-экономического и инфраструктурного развития территорий; реализация мероприятий по поддержке муниципальных образований (областные целевые программы, программы развития инфраструктуры, межтерриториальные программы, региональные фонды и др.); проведение кадрового мониторинга в органах местного самоуправления муниципальных образований, подготовка (переподготовка) и разработка системы мотивации кадрового состава, формирование кадрового резерва для органов местного самоуправления муниципальных образований области; поэтапная интеграция бюджета ЗАТО Северск в консолидированный бюджет региона; приведение в соответствие с новой структурой местного самоуправления порядка разграничения имущества, находящегося в государственной собственности; приведение в соответствие с законодательством о местном самоуправлении законодательства, регулирующего хозяйственную и социальную деятельность публично-правовых институтов; предоставление субвенций местным бюджетам для погашения задолженности муниципальных организаций по долгам, взыскание которых происходит по требованиям кредиторов, вызванным реорганизацией данных юридических лиц и перераспределением их имущества. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: устойчивое социально-экономическое развитие муниципальных образований; сокращение числа дотационных муниципальных образований; рост доли местных бюджетов в расходах консолидированного бюджета области; повышение квалификации и профессионализма кадрового состава органов местного самоуправления; увеличение доли муниципальных образований в финансировании программ и проектов (областные целевые программы, объекты капитального строительства). 2.3.11. Политика в сфере безопасности 1. Основные проблемы: несовершенная система реагирования на чрезвычайные ситуации; недостаточный уровень делового сотрудничества правоохранительных органов с населением и институтами гражданского общества; низкая материально-техническая база органов общественной безопасности и охраны порядка, в том числе их служебных и функциональных помещений, приведение их к нормативному состоянию; высокий уровень смертности в дорожно-транспортных происшествиях; недостаточный уровень профессиональной подготовки, профессиональных стандартов и профессиональной этики служащих правоохранительных органов. 2. Основные цели политики: высокий уровень безопасности территории и населенных пунктов; высокий уровень личной безопасности граждан; высокий уровень безопасности дорожного движения; высокий уровень безопасности деятельности хозяйствующих субъектов; высокие гарантии безопасности имущества граждан и организаций; защищенность от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 3. Основные направления политики: защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 1) создание и совершенствование нормативной правовой базы в области снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций; 2) выполнение инженерно-технических мероприятий по защите населения и территории области; обеспечение пожарной безопасности территории: 1) укрепление кадров противопожарной службы; 2) организация противопожарной пропаганды, обучения населения правилам пожарной безопасности; 3) укрепление материально-технической базы противопожарной службы; обеспечение безопасности дорожного движения и законных интересов участников дорожного движения: 1) пропагандистская и информационная работа в обществе по неприятию неосторожного вождения, а также вождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 2) ужесточение наказаний за несоблюдение правил дорожного движения; 3) переход от преимущественно визуального контроля за соблюдением правил дорожного движения к контролю с использованием специальных технических средств; 4) применение современных аппаратно-программных комплексов идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам; 5) развитие собственной диагностической базы подразделений ГИБДД, в том числе укрепление материально-технической базы ГИБДД: оснащение подразделений ГИБДД современными средствами связи, вычислительной техникой, патрульными автомобилями и др.; обеспечение охраны имущества физических и юридических лиц: 1) повышение эффективности охраны имущества физических и юридических лиц подразделениями вневедомственной охраны; 2) оптимизация расходов на содержание подразделений вневедомственной охраны; 3) совершенствование системы кадрового обеспечения подразделений вневедомственной охраны; обеспечение общественного порядка и безопасности граждан: 1) повышение эффективности работы участковых уполномоченных милиции в жилом секторе; 2) повышение эффективности работы по ранней профилактике бродяжничества и попрошайничества несовершеннолетних; 3) совершенствование организации работы патрульно-постовых служб милиции в борьбе с преступностью в общественных местах и на улице; 4) совершенствование организации работы изоляторов временного содержания и повышение уровня работы конвойных подразделений; 5) повышение качества административных протоколов, обеспечение соблюдения законности при выявлении, документировании и рассмотрении материалов административного производства; 6) совершенствование организации работы Адресно-справочного бюро УВД Томской области; 7) создание автоматизированной компьютерной сети на базе Адресно-справочного бюро УВД Томской области; развитие общественного контроля над деятельностью правоохранительных органов. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: снижение количества зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек; повышение доли населения, которое чувствуют себя в безопасности на территории Томской области; снижение средней площади распространения лесного пожара; снижение уровня дорожно-транспортных происшествий. 2.3.12. Политика по формированию гражданского общества и обеспечения общественно-политической стабильности 1. Основные проблемы: сохранение угрозы социальных, межэтнических и межконфессиональных конфликтов; неразвитость структур институтов гражданского общества по сравнению с общемировыми стандартами; низкий уровень общественной активности граждан в реализации социально значимых задач. 2. Основные цели политики: общественно-политическая стабильность, толерантность и веротерпимость; развитые институты гражданского общества, самоорганизация граждан в целях реализации своих прав и интересов, участия в процессе принятия государственных решений. 3. Основные направления политики: проведение комплекса мероприятий, направленных на расширение диалога власти и общества, выработку совместных решений по выходу из кризисных и конфликтных ситуаций; создание организационной, правовой и материальной основы для деятельности общественных некоммерческих организаций, национальных объединений и религиозных конфессий, средств массовой информации, других институтов гражданского общества; реализация мероприятий, содействующих формированию и продвижению позитивного имиджа Томской области как территории политической стабильности, конфессионального мира и межнационального согласия. 4. Ожидаемые результаты реализации политики: положительная динамика количества общественных объединений граждан; сокращение количества протестных акций; увеличение числа абитуриентов, специалистов, квалифицированных рабочих кадров из других регионов Российской Федерации, стран Ближнего и Дальнего Зарубежья, выбравших местом учебы и работы Томскую область. 2.4. Сроки и этапы реализации Программы Реализация Программы будет осуществляться поэтапно. На первом этапе будут реализованы проекты (мероприятия), которые в наибольшей степени отвечают стратегическим приоритетам и критериям реализуемости и эффективности. Проекты (мероприятия) разбиваются на три группы: бизнес-проекты, инфраструктурные и социальные проекты. Таким образом, в 2006 году начнется реализация проектов (мероприятий), подтвержденных финансированием из областного бюджета и нацеленных на достижение стратегических целей Программы. В последующие годы реализации Программы будут запущены новые проекты и мероприятия, отобранные в соответствии со сформированной методологией и методикой их отбора. Конкретные сроки реализации каждого проекта (мероприятия) указаны в приложении 3. Перечень непроектных мероприятий приведен в приложении 4. Конечный результат Программы должен быть достигнут к 2012 году. 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Система программных мероприятий является совокупностью институциональных и правовых преобразований, конкретных инвестиционных проектов и некоммерческих (социальных, экологических и др.) мероприятий, выполнение которых обеспечивает реализацию Программы в целом. Реализация Программы социально-экономического развития Томской области на период 2006 - 2012 годы намечается по основным сферам деятельности, по каждой из которых определен комплекс программных мероприятий с указанием ожидаемых результатов. Структура проектов и мероприятий Система программных мероприятий делится на непроектные мероприятия (совершенствование нормативной правовой базы и т.п.) и проектные мероприятия. Проектные мероприятия, в свою очередь, разделены на три группы: 1) бизнес-проекты; 2) социальные проекты; 3) инфраструктурные проекты. В связи с привлечением средств областного и федерального бюджета в рамках реализации целевых программ, в социальной сфере и инфраструктуре выделяются проекты и мероприятия, финансируемые в рамках федеральных, областных целевых программ и прочие. Окончательная структура выглядит следующим образом: Характеристика проектов (мероприятий) Каждый проект имеет следующие характеристики: цель; показатели эффективности и реализуемости (для проектных мероприятий); сроки реализации; планируемый объем производства (для бизнес-проектов); объем и источники финансирования; результаты реализации (контрольные показатели, характеризующие достижение стратегических целей - для непроектных мероприятий). Система проектных мероприятий была сформирована в соответствии с Методологией отбора проектов, описанной в приложении 2, и построенных матриц "Эффективность - Реализуемость" для бизнес-проектов, инфраструктурных и социальных проектов и мероприятий5(8). _________________________ 0(8) в соответствии с методологией ООО "Стратегика" Матрица "Эффективность - Реализуемость" по бизнес-проектам Матрица "Эффективность - Реализуемость" по инфраструктурным проектам Матрица "Эффективность - Реализуемость" по социальным проектам Перечень контрольных показателей развития Томской области до 2010 года, объемов и источников требуемых финансовых средств, ответственных исполнителей, сроков и этапов выполнения программных мероприятий приведены в приложениях 1, 2, 3, 4, 5. Мероприятия и проекты, предполагающие софинансирование из федерального бюджета, представлены в Программе в соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития и торговли России и приведены в приложении 6. Таблица 3.1. Перечень приоритетных проектов Программы социально-экономического развития Томской области на период 2006 - 2010 годы, реализуемых в 2006 году +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+---------------------------------------------------------------------+ | N | N | Наименование проекта | Исполнитель | Цель / Ожидаемые | Срок | Объем финансирования, млн. руб. | | п/п | проекта | | | показатели реализации | реализации | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | | ВСЕГО | Федеральный | Бюджет | Местный | Другие | | | | | | | | | бюджет | субъекта | бюджет | источники | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 1. | 1. | Создание особой | Администрация Томской | Особая экономическая зона | 2006 | 4044,0 | 1300,0 | 300,0 | 50,0 | 2394,0 | | | | экономической зоны | области, Администрация | создается для формирования | | | | | | | | | | технико-внедренческого | г. Томска | конкурентоспособной | | | | | | | | | | типа | | динамично развивающейся | | | | | | | | | | | | региональной экономики | | | | | | | | | | | | посредством развития | | | | | | | | | | | | наукоемких | | | | | | | | | | | | высокотехнологичных | | | | | | | | | | | | отраслей. | | | | | | | | | | | | Планируемые показатели от | | | | | | | | | | | | реализации: | | | | | | | | | | | | количество создаваемых | | | | | | | | | | | | рабочих мест - до 9000; | | | | | | | | | | | | средняя заработная плата - | | | | | | | | | | | | 22 тыс. руб.; | | | | | | | | | | | | налоговая отдача - 5008,43 | | | | | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | | | | | | | (в том числе в областной | | | | | | | | | | | | бюджет - 1293,49 млн. | | | | | | | | | | | | руб.); | | | | | | | | | | | | доля товаров на экспорт - | | | | | | | | | | | | до 40%. | | | | | | | | | | | | Кроме того, создание ТВЗ | | | | | | | | | | | | на территории г.Томска | | | | | | | | | | | | будет способствовать: | | | | | | | | | | | | развитию современной | | | | | | | | | | | | материально - технической | | | | | | | | | | | | базы предприятий - | | | | | | | | | | | | резидентов; | | | | | | | | | | | | формированию | | | | | | | | | | | | благоприятного режима | | | | | | | | | | | | ведения | | | | | | | | | | | | предпринимательской | | | | | | | | | | | | деятельности; | | | | | | | | | | | | эффективной реализации | | | | | | | | | | | | экспортного потенциала; | | | | | | | | | | | | формированию | | | | | | | | | | | | положительного кластерного | | | | | | | | | | | | эффекта (создание до 16 | | | | | | | | | | | | тыс. рабочих мест в | | | | | | | | | | | | компаниях смежных секторов | | | | | | | | | | | | экономики региона) | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007-2010 | 10459,6 | 3535,0 | 1168,6 | 187,0 | 5569,0 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 2. | 4. | Опытное производство по | Департамент по | Создание опытного | 2006 | 26,3875 | 0,0 | 0,9375 | 0,0 | 25,45 | | | | добыче и переработке | недропользованию и | производства по добыче и | | | | | | | | | | ильменит-цирконовых песков | развитию | переработке | | | | | | | | | | Южно-Александровского | нефтегазодобываю-щего | ильменит-цирконовых | | | | | | | | | | участка Туганского | комплекса Администрации | песков. | | | | | | | | | | месторождения | Томской области, ЗАО | Продукция проекта - | | | | | | | | | | | "Туганский | цирконовый и ильменитовый | | | | | | | | | | | горно-обогатительный | концентраты, стекольные, | | | | | | | | | | | комбинат "Ильменит" | строительные и формовочные | | | | | | | | | | | | пески, каолин - | | | | | | | | | | | | предназначена для | | | | | | | | | | | | предприятий, производящих | | | | | | | | | | | | сварочные электроды, | | | | | | | | | | | | губчатый титан, огнеупоры, | | | | | | | | | | | | керамические изделия, | | | | | | | | | | | | металлический цирконий, а | | | | | | | | | | | | также для стекольной | | | | | | | | | | | | промышленности. | | | | | | | | | | | | Планируемые показатели от | | | | | | | | | | | | реализации:количество | | | | | | | | | | | | создаваемых рабочих мест | | | | | | | | | | | | -200; рентабельность | | | | | | | | | | | | деятельности - 22%; | | | | | | | | | | | | налоговая отдача | | | | | | | | | | | | всего-160,756 млн. руб.; | | | | | | | | | | | | (в том числе в областной | | | | | | | | | | | | бюджет - 59,828 млн. | | | | | | | | | | | | руб.); доля товаров и | | | | | | | | | | | | услуг на экспорт - 13% | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007-2009 | 79,1625 | 0,0 | 2,8125 | 0,0 | 76,35 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 3. | 7. | Создание системы | Департамент инвестиций и | Для эффективного | 2006 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | | | | венчурного финансирования | экономико-правовой | использования потенциала | | | | | | | | | | инновационных проектов | экспертизы Администрации | научно-образовательного и | | | | | | | | | | Томской области | Томской области | технологического комплекса | | | | | | | | | | | | Томской области, развития | | | | | | | | | | | | малого | | | | | | | | | | | | предпри-нимательства в | | | | | | | | | | | | научно-технической сфере, | | | | | | | | | | | | освоения новых | | | | | | | | | | | | конкурентоспособных | | | | | | | | | | | | наукоемких технологий. | | | | | | | | | | | | Реализация проекта | | | | | | | | | | | | позволит развивать | | | | | | | | | | | | инновационные проекты на | | | | | | | | | | | | объективно рискованных | | | | | | | | | | | | этапах создания продуктов | | | | | | | | | | | | и технологий. Планируемые | | | | | | | | | | | | показатели от реализации: | | | | | | | | | | | | количество создаваемых | | | | | | | | | | | | рабочих мест - 120;средняя | | | | | | | | | | | | заработная плата по | | | | | | | | | | | | организации - 11,5 тыс. | | | | | | | | | | | | руб.; | | | | | | | | | | | | рентабельность | | | | | | | | | | | | деятельности - 13%; | | | | | | | | | | | | налоговая отдача всего - | | | | | | | | | | | | 22 млн. руб. | | | | | | | | | | | | (в т.ч. в областной бюджет | | | | | | | | | | | | -12 млн. руб.);доля | | | | | | | | | | | | товаров и услуг на экспорт | | | | | | | | | | | | - 20% | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 4. | 14. | Создание | ООО "Русско-Казахская | Создание нового | 2006 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | | | | лесопромышлен-ного | лесопромышленная | лесопромышленного | | | | | | | | | | производства в п.Улу-Юл | компания" | предприятия с объемами | | | | | | | | | | Первомайского района | | заготовок до 1,0 млн. м53 | | | | | | | | | | | | древесины в год, | | | | | | | | | | | | современного лесопильного | | | | | | | | | | | | производства и завода | | | | | | | | | | | | древесно-стружечных плит. | | | | | | | | | | | | Планируемые показатели от | | | | | | | | | | | | реализации:количество | | | | | | | | | | | | создаваемых рабочих мест - | | | | | | | | | | | | 500;средняя заработная | | | | | | | | | | | | плата - 8 тыс. руб.; | | | | | | | | | | | | рентабельность | | | | | | | | | | | | деятельности - 30%; | | | | | | | | | | | | налоговая отдача всего - | | | | | | | | | | | | 100 млн. руб. | | | | | | | | | | | | (в том числе в областной | | | | | | | | | | | | бюджет - 70 млн. руб.); | | | | | | | | | | | | доля товаров на экспорт - | | | | | | | | | | | | 40% | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007-2010 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 5. | 16. | Модернизация производства | ООО "ЮГ - МЕБЕЛЬ" | Организация нового | 2006 | 10,95 | 0,0 | 0,95 | 0,0 | 10,0 | | | | стульев в г.Асино | | производства из лиственной | | | | | | | | | | | | древесины. Планируемые | | | | | | | | | | | | показатели от реализации: | | | | | | | | | | | | количество создаваемых | | | | | | | | | | | | рабочих мест -75; | | | | | | | | | | | | рентабельность | | | | | | | | | | | | деятельности - 22%; | | | | | | | | | | | | налоговая отдача всего - | | | | | | | | | | | | 49,238 млн. руб.(в том | | | | | | | | | | | | числе в областной бюджет - | | | | | | | | | | | | 13,062 млн. руб.). За | | | | | | | | | | | | период реализации проекта | | | | | | | | | | | | стоимость основных фондов | | | | | | | | | | | | увеличится на 16,67 млн. | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007 | 10,95 | 0,0 | 0,95 | 0,0 | 10,0 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 6. | 18. | Строительство | ООО "Томскнефтехим" | Создание нового | 2006 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | | | | газохимического комплекса | | производства на основе | | | | | | | | | | | | имеющихся | | | | | | | | | | | | производствен-ных площадей | | | | | | | | | | | | и сырьевой базы Количество | | | | | | | | | | | | создаваемых рабочих мест - | | | | | | | | | | | | 1000 | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007-2008 | 27900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27900,0 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 7. | 24. | Развитие производства | ЗАО "ЭлеСи" | Увеличение конкурентных | 2006 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | | | | средств автоматизации для | | преимуществ продукции по | | | | | | | | | | ТЭК (ЗАО) "ЭлеСи") | | качеству, снижение | | | | | | | | | | | | издержек производства. | | | | | | | | | | | | Количество создаваемых | | | | | | | | | | | | рабочих мест - 50 | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007-2010 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,0 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 8. | 25. | Развитие производcтвенного | ЗАО "Томский завод | Увеличение конкурентных | 2006 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | | | | комплекса по изготовлению | электроприводов" | преимуществ продукции по | | | | | | | | | | оборудования для | | качеству, снижение | | | | | | | | | | нефтегазовой отрасли | | издержек производства. | | | | | | | | | | | | Количество создаваемых | | | | | | | | | | | | рабочих мест - 10 | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007-2010 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 9. | 31. | Развитие рынка жилищного | ОАО "Региональное | Создание механизма притока | 2006 | 51,875 | 0,0 | 1,875 | 0,0 | 50,0 | | | | строительства Томской | ипотечное агентство | денежных средств в | | | | | | | | | | области через ипотечное | Томской области" | строительный комплекс | | | | | | | | | | кредитование в 2004 - 2007 | | региона через систему | | | | | | | | | | годах | | рефинансирования ипотечных | | | | | | | | | | | | кредитов. | | | | | | | | | | | | По проекту генерируются | | | | | | | | | | | | финансовые потоки в | | | | | | | | | | | | размере 1577 млн. руб., | | | | | | | | | | | | которые направляются в | | | | | | | | | | | | строительные организации, | | | | | | | | | | | | стимулируя увеличение | | | | | | | | | | | | объемов строительства. | | | | | | | | | | | | Планируемые показатели от | | | | | | | | | | | | реализации: | | | | | | | | | | | | количество создаваемых | | | | | | | | | | | | рабочих мест - 8; | | | | | | | | | | | | средняя заработная плата - | | | | | | | | | | | | 15 тыс. руб.; | | | | | | | | | | | | налоговая отдача всего - | | | | | | | | | | | | 40,49 млн. руб. | | | | | | | | | | | | (в т.ч. в областной бюджет | | | | | | | | | | | | - 27,74 млн. руб.). | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007 | 51,875 | 0,0 | 1,875 | 0,0 | 50,0 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 10. | 37. | Техническое перевооружение | ОАО "Томский | Создание оптимальной | 2006 | 34,61 | 0,0 | 1,11 | 0,0 | 33,5 | | | | инструментального цеха ОАО | электромеханичес-кий | сбалансированной | | | | | | | | | | "ТЭМЗ" | завод им. В.В. | технической базы, | | | | | | | | | | | Вахрушева" | позволяющей изготавливать | | | | | | | | | | | | высококачественную | | | | | | | | | | | | технологическую оснастку | | | | | | | | | | | | европейского качества для | | | | | | | | | | | | нужд собственного | | | | | | | | | | | | производства и реализации | | | | | | | | | | | | на рынке. | | | | | | | | | | | | Планируемые показатели от | | | | | | | | | | | | реализации: | | | | | | | | | | | | средняя заработная плата - | | | | | | | | | | | | 8,8 тыс. руб.; | | | | | | | | | | | | рентабельность | | | | | | | | | | | | деятельности - 16%; | | | | | | | | | | | | налоговая отдача всего - | | | | | | | | | | | | 413,96 млн. руб | | | | | | | | | | | | (в том числе в областной | | | | | | | | | | | | бюджет - 119,197 млн. | | | | | | | | | | | | руб.). | | | | | | | | | | | | Стоимость основных средств | | | | | | | | | | | | увеличится на 100,5 млн. | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | | Производительность труда | | | | | | | | | | | | увеличится в 1,5 раза | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007-2008 | 69,23 | 0,0 | 2,23 | 0,0 | 67,0 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 11. | 39. | Совершенство-вание | ОАО "Томское пиво" | Улучшение качества | 2006 | 195,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 195,1 | | | | технологии, техническое | | продукции за счет новых | | | | | | | | | | перевооружение и | | методов контроля | | | | | | | | | | модернизация производства | | технических режимов, | | | | | | | | | | пива в ОАО "Томское пиво" | | проверки качества | | | | | | | | | | | | продукции, автоматизации | | | | | | | | | | | | производственного | | | | | | | | | | | | процесса; разработка и | | | | | | | | | | | | внедрение новых продуктов. | | | | | | | | | | | | Планируемые показатели от | | | | | | | | | | | | реализации: | | | | | | | | | | | | количество создаваемых | | | | | | | | | | | | рабочих мест - 60; | | | | | | | | | | | | средняя заработная плата - | | | | | | | | | | | | 17,7 тыс. руб.; | | | | | | | | | | | | рентабельность | | | | | | | | | | | | деятельности - 5%; | | | | | | | | | | | | налоговая отдача всего - | | | | | | | | | | | | 4237 млн. руб. | | | | | | | | | | | | (в т.ч. в областной бюджет | | | | | | | | | | | | - 1789 млн. руб.); | | | | | | | | | | | | доля товаров на экспорт - | | | | | | | | | | | | 8%. | | | | | | | | | | | | Реализация проекта | | | | | | | | | | | | позволит укрепить позиции | | | | | | | | | | | | предприятия на рынке | | | | | | | | | | | | соседних регионов. В | | | | | | | | | | | | течение 5-ти лет | | | | | | | | | | | | планируется более чем в 2 | | | | | | | | | | | | раза увеличить объем | | | | | | | | | | | | производства пива, что | | | | | | | | | | | | позволит увеличить долю на | | | | | | | | | | | | рынке СФО до 14% | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007-2010 | 782,4 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 780,4 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 12. | 46. | Экскурсионный автобус | ООО "Томское | Дальнейшее развитие | 2006 | 2,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,7 | | | | | экскурсионное | экскурсионных услуг. | | | | | | | | | | | предприятие | ООО "ТЭП "Томсктурист" | | | | | | | | | | | "Томсктурист" | оказывает до 20% от общего | | | | | | | | | | | | объема услуг томских | | | | | | | | | | | | туристических предприятий | | | | | | | | | | | | и является ведущим | | | | | | | | | | | | предприятием на рынке | | | | | | | | | | | | туристических услуг. | | | | | | | | | | | | Планируемые показатели от | | | | | | | | | | | | реализации: | | | | | | | | | | | | количество создаваемых | | | | | | | | | | | | рабочих мест - 5; | | | | | | | | | | | | средняя заработная плата - | | | | | | | | | | | | 8,8 тыс. руб.; | | | | | | | | | | | | рентабельность | | | | | | | | | | | | деятельности - 6,5%; | | | | | | | | | | | | налоговая отдача всего - | | | | | | | | | | | | 20,689 млн. руб. | | | | | | | | | | | | (в т.ч. в областной бюджет | | | | | | | | | | | | - 4,931 млн. руб.) | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007 | 2,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,7 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 13. | 47. | Расширение производства | СЛРУ "Санаторий Чажемто" | Увеличение объемов | 2006 | 0,575 | 0,0 | 0,075 | 0,0 | 0,5 | | | | бутилированной минеральной | | производства минеральной | | | | | | | | | | воды | | питьевой воды, а также | | | | | | | | | | | | расширение ассортимента | | | | | | | | | | | | продукции | | | | | | | | | | | | Планируемые показатели от | | | | | | | | | | | | реализации: | | | | | | | | | | | | количество создаваемых | | | | | | | | | | | | рабочих мест - 17; | | | | | | | | | | | | средняя заработная плата - | | | | | | | | | | | | 6,2 тыс. руб.; | | | | | | | | | | | | рентабельность | | | | | | | | | | | | деятельности - 4%; | | | | | | | | | | | | налоговая отдача всего - | | | | | | | | | | | | 3,567 млн. руб. | | | | | | | | | | | | (в т.ч. в областной бюджет | | | | | | | | | | | | - 1,081 млн. руб.). | | | | | | | | | | | | Укрепление позиций на | | | | | | | | | | | | рынке и увеличение рынка | | | | | | | | | | | | сбыта в 3 раза | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007 | 0,575 | 0,0 | 0,075 | 0,0 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 14. | 48. | Пеностекло | ОАО "Томский | Создание нового | 2006 | 15,75 | 0,0 | 0,75 | 0,0 | 15,0 | | | | | домостроительный | направления деятельности | | | | | | | | | | | комбинат" | предприятия, позволяющего | | | | | | | | | | | | производить эффективный и | | | | | | | | | | | | дешевый теплоизоляционный | | | | | | | | | | | | материал. | | | | | | | | | | | | Планируемые показатели от | | | | | | | | | | | | реализации: | | | | | | | | | | | | количество создаваемых | | | | | | | | | | | | рабочих мест - 32; | | | | | | | | | | | | средняя заработная плата - | | | | | | | | | | | | 8,683 тыс. руб.; | | | | | | | | | | | | рентабельность | | | | | | | | | | | | деятельности - 15%; | | | | | | | | | | | | налоговая отдача всего - | | | | | | | | | | | | 9,008 млн. руб.(в т.ч. в | | | | | | | | | | | | областной бюджет - 1,894 | | | | | | | | | | | | млн. руб.) | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 15. | 49. | РАЗДЕЛ 1. ОЦП "Развитие | Департамент развития | 1. Развитие инновационного | 2006 | 132,5 | 17,0 | 26,5 | 0,0 | 89,0 | | | | малого | предпринима-тельства и | предпринимательства. | | | | | | | | | | предпринимательст-ва | реального сектора | 2. Активизация развития | | | | | | | | | | Томской области на | экономики Томской | малого предпринимательства | | | | | | | | | | 2005-2007 годы" - Развитие | области | на территориях | | | | | | | | | | инфраструктуры поддержки | | муниципальных образований, | | | | | | | | | | малого | | прежде всего, в сфере | | | | | | | | | | предпринима-тельства | | производства и реализации | | | | | | | | | | | | собственной продукции, | | | | | | | | | | | | работ, услуг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемые конечные | | | | | | | | | | | | результаты от реализации | | | | | | | | | | | | Программы: | | | | | | | | | | | | Увеличение количества | | | | | | | | | | | | субъектов малого | | | | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | | | | | | Томской области на 25% к | | | | | | | | | | | | 2008 году, в том числе: | | | | | | | | | | | | в инновационной сфере - на | | | | | | | | | | | | 35%; | | | | | | | | | | | | в сельских муниципальных | | | | | | | | | | | | образованиях - на 15%. | | | | | | | | | | | | Увеличение числа рабочих | | | | | | | | | | | | мест в малом | | | | | | | | | | | | предпринимательстве на 15% | | | | | | | | | | | | к 2008 году, в том числе: | | | | | | | | | | | | в инновационной сфере - на | | | | | | | | | | | | 30%; | | | | | | | | | | | | в сельских муниципальных | | | | | | | | | | | | образованиях - на 15%. | | | | | | | | | | | | Увеличение выпуска | | | | | | | | | | | | продукции (работ, услуг) | | | | | | | | | | | | субъектами малого | | | | | | | | | | | | предпринимательства на 60% | | | | | | | | | | | | к 2008 году, | | | | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | в инновационной сфере - на | | | | | | | | | | | | 75%; | | | | | | | | | | | | в сельских муниципальных | | | | | | | | | | | | образованиях - на 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007 | 348,8 | 70,0 | 72,0 | 0,0 | 206,8 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 16. | 50. | РАЗДЕЛ 2. ОЦП "Развитие | | | 2006-2007 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | малого | Департамент развития | | | | | | | | | | | предпринимательст-ва | предпринима-тельства и | | | | | | | | | | | Томской области на | реального сектора | | | | | | | | | | | 2005-2007 годы" | экономики Томской | | | | | | | | | | | Нормативно-правовое | области | | | | | | | | | | | обеспечение малого | | | | | | | | | | | | предпринима-тельства | | | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 17. | 51. | РАЗДЕЛ 3. ОЦП "Развитие | Департамент развития | | 2006 | 1134,5 | 3,0 | 11,5 | 0,0 | 1120,0 | | | | малого | предпринима- | | | | | | | | | | | предпринимательст-ва | тельства и реального | | | | | | | | | | | Томской области на | сектора экономики | | | | | | | | | | | 2005-2007 годы" | Томской области | | | | | | | | | | | Финансово- | | | | | | | | | | | | кредитное обеспечение | | | | | | | | | | | | малого | | | | | | | | | | | | предпринима-тельства | | | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007 | 1363 | 4,0 | 15,0 | 0,0 | 1344,0 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 18. | 52. | РАЗДЕЛ 4. ОЦП "Развитие | Департамент развития | 1. Развитие инновационного | 2006 | 62 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 61,0 | | | | малого | предпринима- | предпринимательства. | | | | | | | | | | предпринимательст-ва | тельства и реального | 2. Активизация развития | | | | | | | | | | Томской области на | сектора экономики | малого предпринимательства | | | | | | | | | | 2005-2007 годы" - | Томской области | на территориях | | | | | | | | | | Информационное обеспечение | | муниципальных образований, | | | | | | | | | | малого | | прежде всего, в сфере | | | | | | | | | | предпринима-тельства | | производства и реализации | | | | | | | | | | | | собственной продукции, | | | | | | | | | | | | работ, услуг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемые конечные | | | | | | | | | | | | результаты от реализации | | | | | | | | | | | | Программы: | | | | | | | | | | | | Увеличение количества | | | | | | | | | | | | субъектов малого | | | | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | | | | | | Томской области на 25% к | | | | | | | | | | | | 2008 году, в том числе: | | | | | | | | | | | | в инновационной сфере - на | | | | | | | | | | | | 35%; | | | | | | | | | | | | в сельских муниципальных | | | | | | | | | | | | образованиях - на 15%. | | | | | | | | | | | | Увеличение числа рабочих | | | | | | | | | | | | мест в малом | | | | | | | | | | | | предпринимательстве на 15% | | | | | | | | | | | | к 2008 году, в том числе: | | | | | | | | | | | | в инновационной сфере - на | | | | | | | | | | | | 30%; | | | | | | | | | | | | в сельских муниципальных | | | | | | | | | | | | образованиях - на 15%. | | | | | | | | | | | | Увеличение выпуска | | | | | | | | | | | | продукции (работ, услуг) | | | | | | | | | | | | субъектами малого | | | | | | | | | | | | предпринимательства на 60% | | | | | | | | | | | | к 2008 году, | | | | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | в инновационной сфере - на | | | | | | | | | | | | 75%; | | | | | | | | | | | | в сельских муниципальных | | | | | | | | | | | | образованиях - на 40% | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007 | 74,2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 73,2 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 19. | 53. | РАЗДЕЛ 5. ОЦП "Развитие | Департамент развития | | 2006 | 105,5 | | 1,5 | | 104,0 | | | | малого | предпринима- | | | | | | | | | | | предпринимательст-ва | тельства и реального | | | | | | | | | | | Томской области на | сектора экономики | | | | | | | | | | | 2005-2007 годы" - | Томской области | | | | | | | | | | | Мероприятия, направленные | | | | | | | | | | | | на повышение уровня | | | | | | | | | | | | конкуренто-способности | | | | | | | | | | | | кадрового состава | | | | | | | | | | | | субъектов малого | | | | | | | | | | | | предпринима-тельства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007 | 127,5 | | 2,7 | | 124,8 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 20. | 54. | Раздел 6. ОЦП "Развитие | Департамент развития | 1. Развитие инновационного | 2006 | 254,2 | 0,8 | 1,4 | 0,0 | 252 | | | | малого | предпринимательст-ва и | предпринимательства. | | | | | | | | | | предпринима-тельства | реального сектора | 2. Активизация развития | | | | | | | | | | Томской области на | экономики Томской | малого предпринимательства | | | | | | | | | | 2005-2007 годы" - | области | на территориях | | | | | | | | | | Расширение | | муниципальных образований, | | | | | | | | | | межрегионального и | | прежде всего, в сфере | | | | | | | | | | международного | | производства и реализации | | | | | | | | | | сотрудничества малого | | собственной продукции, | | | | | | | | | | предпринима-тельства с | | работ, услуг. | | | | | | | | | | целью развития | | | | | | | | | | | | экспортноориен-тированного | | Ожидаемые конечные | | | | | | | | | | малого | | результаты от реализации | | | | | | | | | | предпринима-тельства | | Программы: | | | | | | | | | | | | Увеличение количества | | | | | | | | | | | | субъектов малого | | | | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | | | | | | Томской области на 25% к | | | | | | | | | | | | 2008 году, в том числе: | | | | | | | | | | | | в инновационной сфере - на | | | | | | | | | | | | 35%; | | | | | | | | | | | | в сельских муниципальных | | | | | | | | | | | | образованиях - на 15%. | | | | | | | | | | | | Увеличение числа рабочих | | | | | | | | | | | | мест в малом | | | | | | | | | | | | предпринимательстве на 15% | | | | | | | | | | | | к 2008 году, в том числе: | | | | | | | | | | | | в инновационной сфере - на | | | | | | | | | | | | 30%; | | | | | | | | | | | | в сельских муниципальных | | | | | | | | | | | | образованиях - на 15%. | | | | | | | | | | | | Увеличение выпуска | | | | | | | | | | | | продукции (работ, услуг) | | | | | | | | | | | | субъектами малого | | | | | | | | | | | | предпринимательства на 60% | | | | | | | | | | | | к 2008 году, | | | | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | в инновационной сфере - на | | | | | | | | | | | | 75%; | | | | | | | | | | | | в сельских муниципальных | | | | | | | | | | | | образованиях - на 40% | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007 | 304,4 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 302,4 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 21. | 57. | Техническое перевооружение | ОАО "Манотомь" | Увеличение конкурентных | 2006 | 9,25 | 0,0 | 0,75 | 0,0 | 8,5 | | | | производства ОАО | | преимуществ продукции по | | | | | | | | | | "Манотомь" | | качеству, снижение | | | | | | | | | | | | издержек производства. | | | | | | | | | | | | Планируемые показатели от | | | | | | | | | | | | реализации: | | | | | | | | | | | | количество создаваемых | | | | | | | | | | | | рабочих мест-4; | | | | | | | | | | | | средняя заработная плата - | | | | | | | | | | | | 7,9 тыс. руб.; | | | | | | | | | | | | рентабельность | | | | | | | | | | | | деятельности - 4%; | | | | | | | | | | | | налоговая отдача всего - | | | | | | | | | | | | 345,3 млн. руб. | | | | | | | | | | | | (в том числе в областной | | | | | | | | | | | | бюджет - 67,917 млн. | | | | | | | | | | | | руб.), | | | | | | | | | | | | доля товаров на экспорт - | | | | | | | | | | | | 83%. | | | | | | | | | | | | Стоимость основных фондов | | | | | | | | | | | | увеличится на 43,19 млн. | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007-2010 | 37,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 34,0 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 22. | 78. | Организация производства | Департамент по | Организация производства | 2006 | 1,225 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,825 | | | | льна на базе предприятия | социально-экономическому | льна на базе предприятия | | | | | | | | | | ООО "Томский лен" | развитию села Томской | ООО "Томский лен". | | | | | | | | | | | области, | Лен планируется поставлять | | | | | | | | | | | ООО "Томский лен" | на предприятия текстильной | | | | | | | | | | | | промышленности России, | | | | | | | | | | | | имеющих богатые традиции в | | | | | | | | | | | | пошиве льняных изделий. | | | | | | | | | | | | Планируемые показатели от | | | | | | | | | | | | реализации: | | | | | | | | | | | | средняя заработная плата - | | | | | | | | | | | | 5 тыс. руб.; | | | | | | | | | | | | рентабельность | | | | | | | | | | | | деятельности - 15,8%; | | | | | | | | | | | | налоговая отдача - 1,5 | | | | | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | | | | | | | (в т.ч. в областной бюджет | | | | | | | | | | | | -0,9 млн. руб.) | | | | | | | | | | | | Стоимость основных фондов | | | | | | | | | | | | увеличится на 3,7 млн. | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007-2009 | 3,675 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 2,475 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 23. | 80. | Разработка и строительство | Томский филиал ОАО | Обеспечение жителей | 2006 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,0 | | | | цифровой сети связи общего | "Сибирьтелеком" | Томской области услугами | | | | | | | | | | пользования Томской | | связи на мировом уровне. | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | (ТФ ОАО "Сибирьтелеком") | | Планируемые показатели от | | | | | | | | | | | | реализации: | | | | | | | | | | | | средняя заработная плата | | | | | | | | | | | | по организации - 15,5 тыс. | | | | | | | | | | | | руб.; | | | | | | | | | | | | рентабельность | | | | | | | | | | | | деятельности повысится до | | | | | | | | | | | | 21%; | | | | | | | | | | | | налоговая отдача всего - | | | | | | | | | | | | 22,18 млн.руб. | | | | | | | | | | | | (в т.ч. в областной бюджет | | | | | | | | | | | | - 9,76 млн. руб.) | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007-2010 | 316,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316,0 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 24. | 81. | Строительство и расширение | Томский филиал ОАО | Удовлетворение растущих | 2006 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | | | | сотовых сетей второго и | "Сибирьтелеком" | потребностей населения в | | | | | | | | | | третьего поколения | | мобильных | | | | | | | | | | (ТФ ОАО "Сибирьтелеком") | | телекоммуникационных | | | | | | | | | | | | услугах. | | | | | | | | | | | | Планируемые показатели от | | | | | | | | | | | | реализации: | | | | | | | | | | | | количество создаваемых | | | | | | | | | | | | рабочих мест - 23; | | | | | | | | | | | | средняя заработная плата | | | | | | | | | | | | по организации - 15,5 тыс. | | | | | | | | | | | | руб.; | | | | | | | | | | | | рентабельность | | | | | | | | | | | | деятельности повысится до | | | | | | | | | | | | 21%, | | | | | | | | | | | | налоговая отдача всего - | | | | | | | | | | | | 12,91 млн. руб. | | | | | | | | | | | | (в т.ч. в областной бюджет | | | | | | | | | | | | - 5,43 млн. руб.) | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007-2010 | 176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,0 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 25. | 82. | Создание сети связи | Томский филиал ОАО | Удовлетворение растущих | 2006 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | | | | следующего поколения NGN | "Сибирьтелеком" | потребностей населения в | | | | | | | | | | (Next Generation Network) | | мультисервисных услугах. | | | | | | | | | | в Томской области в том | | | | | | | | | | | | числе для нужд особой | | Планируемые показатели от | | | | | | | | | | экономической зоны | | реализации: | | | | | | | | | | технико-внедренческого | | средняя заработная плата | | | | | | | | | | типа | | по организации - 15,515 | | | | | | | | | | (ТФ ОАО "Сибирьтелеком") | | тыс. руб.; | | | | | | | | | | | | рентабельность | | | | | | | | | | | | деятельности - 21%; | | | | | | | | | | | | налоговая отдача всего - | | | | | | | | | | | | 7,075 млн.руб. | | | | | | | | | | | | (в том числе в областной | | | | | | | | | | | | бюджет - 2,772 млн. руб.) | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007-2010 | 124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,0 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 26. | 83. | Разработка и строительство | Томский филиал ОАО | Удовлетворение растущих | 2006 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,0 | | | | мультисервисной сети | "Сибирьтелеком" | потребностей населения в | | | | | | | | | | нового поколения | | мультисервисных услугах. | | | | | | | | | | (ТФ ОАО "Сибирьтелеком") | | | | | | | | | | | | | | Планируемые показатели от | | | | | | | | | | | | реализации: | | | | | | | | | | | | количество создаваемых | | | | | | | | | | | | рабочих мест - 30; | | | | | | | | | | | | средняя заработная плата | | | | | | | | | | | | по организации - 15,515 | | | | | | | | | | | | тыс. руб.; | | | | | | | | | | | | рентабельность | | | | | | | | | | | | деятельности - 21%; | | | | | | | | | | | | налоговая отдача всего - | | | | | | | | | | | | 25,713 млн. руб. | | | | | | | | | | | | (в т.ч. в областной бюджет | | | | | | | | | | | | - 10,991 млн. руб.) | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007-2010 | 356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356,0 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 27. | 84. | Разработка и создание сети | Томский филиал ОАО | Значительное расширение | 2006 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | | | | телерадиовеща- | "Сибирьтелеком" | географии и количества | | | | | | | | | | ния нового поколения | | каналов | | | | | | | | | | (ТФ ОАО "Сибирьтелеком") | | радиотелевизионного | | | | | | | | | | | | вещания. | | | | | | | | | | | | Планируемые показатели от | | | | | | | | | | | | реализации: | | | | | | | | | | | | средняя заработная плата | | | | | | | | | | | | по организации - 15,5 тыс. | | | | | | | | | | | | руб.; | | | | | | | | | | | | повышение рентабельности | | | | | | | | | | | | до 21%; | | | | | | | | | | | | налоговая отдача всего - | | | | | | | | | | | | 3,987 млн. руб. | | | | | | | | | | | | (в т.ч. в областной бюджет | | | | | | | | | | | | - 1,752 млн. руб.) | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007-2010 | 56,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,8 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+------------------+-------------+---------+ | 28. | 1. | Проектно-изыскательские | ОГУ "Облстройзаказчик | Осуществление | 2006 | 7,913 | 0,0 | 7,913 | 0,0 | 0,0 | | | | работы будущих лет (в | Администрации Томской | проектно-изыскательских | | | | | | | | | | сфере национальной | области" | работ будущих лет | | | | | | | | | | экономики) | | (в сфере национальной | | | | | | | | | | (АИП на 2006год) | | экономики) | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+------------------+-------------+---------+ | 29. | 2. | Лабораторный корпус | ОГУ "Облстройзаказчик | Строительство | 2006 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | | | | Томской областной | Администрации Томской | лабораторного корпуса | | | | | | | | | | ветеринарной лаборатории в | области" | Томской областной | | | | | | | | | | г.Томске | | ветеринарной лаборатории в | | | | | | | | | | (АИП на 2006год) | | г.Томске | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+------------------+-------------+---------+ | 30. | 3. | Инженерная инфраструктура | ОГУ "Облстройзаказчик | Развитие инженерной | 2006 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | | | | микрорайонов | Администрации Томской | инфраструктуры | | | | | | | | | | индивидуальной застройки | области" | микрорайонов | | | | | | | | | | жилья (АИП на 2006год) | | индивидуальной застройки | | | | | | | | | | | | жилья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+------------------+-------------+---------+ | 31. | 4. | Газификация и | ОГУ "Облстройзаказчик | Проведение мероприятий по | 2006 | 48,5 | 0,0 | 48,5 | 0,0 | 0,0 | | | | газоснабжение Томской | Администрации Томской | газификации и | | | | | | | | | | области (АИП на 2006год) | области" | газоснабжению в Томском, | | | | | | | | | | | | Кожевниковском, | | | | | | | | | | | | Кривошеинском, Шегарском, | | | | | | | | | | | | Молчановском, | | | | | | | | | | | | Колпашевском, Парабельском | | | | | | | | | | | | районах, ЗАТО Северск и | | | | | | | | | | | | г.Томск | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+------------------+-------------+---------+ | 32. | 5. | Проектно-изыскательские | ОГУ "Облстройзаказчик | Осуществление | 2006 | 8,587 | 0,0 | 8,587 | 0,0 | 0,0 | | | | работы будущих лет (в | Администрации Томской | проектно-изыскательских | | | | | | | | | | сфере ЖКХ) | области" | работ будущих лет (в сфере | | | | | | | | | | (АИП на 2006 год) | | ЖКХ) | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+------------------+-------------+---------+ | 33. | 6. | Строительство | Департамент | Строительство | 2006 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | | | | (приобретение) жилья | строительства, | (приобретение) жилья | | | | | | | | | | (АИП на 2006год) | архитектуры и дорожного | | | | | | | | | | | | комплекса Томской | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+------------------+-------------+---------+ | 34. | 7. | Природоохранные | ОГУ "Облкомприрода" | Осуществление | 2006 | 1682,2 | 0,0 | 2,9 | 23,5 | 1655,8 | | | | мероприятия | | природоохранных | | | | | | | | | | (финансирование - за счет | | мероприятий | | | | | | | | | | различных источников) | | | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+------------------+-------------+---------+ | | | | | | 2007 | 1303,1 | 0,0 | 2,9 | 23,5 | 1276,7 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+------------------+-------------+---------+ | | | | | | 2008 | 1526,9 | 0,0 | 2,9 | 23,5 | 1500,5 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+------------------+-------------+---------+ | | | | | | 2009 | 1604,7 | 0,0 | 2,9 | 23,5 | 1578,3 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+------------------+-------------+---------+ | | | | | | 2010 | 1687,6 | 0,0 | 2,9 | 23,5 | 1661,2 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+------------------+-------------+---------+ | 35. | 11. | ОЦП "Развитие | Комитет по науке и | Увеличение инновационной | 2006 | 2200,0 | 60,0 | 20,0 | 0,0 | 2120 | | | | инновационной деятельности | инновационной политике | продукции в объеме | | | | | | | | | | в Томской области на | Администрации Томской | промышленного производства | | | | | | | | | | 2006-2008 годы" | области, | к 2010 году до 50% | | | | | | | | | | | Комитет по высшему и | | | | | | | | | | | | среднему профессиональ- | | | | | | | | | | | | ному образованию | | | | | | | | | | | | Администрации Томской | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+------------------+-------------+---------+ | | | | | | 2007-2008 | 6050,0 | 165,0 | 55,0 | 0,0 | 5830,0 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+------------------+-------------+---------+ | 36. | 14. | ФЦП "Модернизация | Департамент | Развитие инфраструктуры | 2006 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | транспортной системы | строительства и | томской авиации путем | | | | | | | | | | России (2002-2010 годы)" | архитектуры | реконструкции СРД-1 - | | | | | | | | | | подпрограмма "Гражданская | Томской области | СРД-5, перрона; замена | | | | | | | | | | авиация" | | светосигнального | | | | | | | | | | | | оборудования (аэропорт | | | | | | | | | | | | г.Томска) | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+------------------+-------------+---------+ | | | | | | 2007-2010 | 108,96 | 108,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+------------------+-------------+---------+ | 37. | 22. | ОЦП "Питьевая вода Томской | Департамент | Обеспечение населения | 2006 | 55,75 | 33,75 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | | | | области" | строительства и | Томской области питьевой | | | | | | | | | | | архитектуры | водой нормативного | | | | | | | | | | | Томской области | качества с целью | | | | | | | | | | | | укрепления здоровья и | | | | | | | | | | | | профилактики заболеваний | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+------------------+-------------+---------+ | | | | | | 2007-2010 | 342,5 | 148,1 | 194,4 | 0,0 | 0,0 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+------------------+-------------+---------+ | 38. | 28. | ОЦП "Развитие единой | Департамент общего | Повышения качества | 2007-2010 | 97,3 | 47 | 36,74 | 13,56 | | | | | образовательной | образования | образования в | | | | | | | | | | информационной среды в | Томской области | образовательных | | | | | | | | | | Томской области (2002-2005 | | учреждениях за счет | | | | | | | | | | годы)" | | внедрения современных | | | | | | | | | | | | электронных средств | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+------------------+-------------+---------+ | 39. | 29. | Схема территориального | Департамент | Определение в документах | 2006 | 10,0 | | 10,0 | | | | | | планирования Томской | строительства и | территориального | | | | | | | | | | области | архитектуры Томской | планирования назначения | | | | | | | | | | | области | территорий, исходя из | | | | | | | | | | | | совокупности социальных, | | | | | | | | | | | | экономических, | | | | | | | | | | | | экологических и иных | | | | | | | | | | | | факторов в целях | | | | | | | | | | | | обеспечения эффективного | | | | | | | | | | | | развития инженерной, | | | | | | | | | | | | транспортной и социальной | | | | | | | | | | | | инфраструктур | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+------------------+-------------+---------+ | | | | | | 2007 | 10,0 | | 10,0 | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+------------------+-------------+---------+ | | | Программа "Универсальная | Томский филиал | Решение проблем | 2006 | 50,0 | 50,0 | 10,0 | | | | 40. | 30. | услуга" | ОАО "Сибирьтелеком" | телефонизации. | | | | | | | | | | (ТФ ОАО "Сибирьтелеком) | | Планируемые показатели от | | | | | | | | | | | | реализации: | | | | | | | | | | | | средняя заработная плата | | | | | | | | | | | | по организации - 15,5 тыс. | | | | | | | | | | | | руб.; | | | | | | | | | | | | рентабельность | | | | | | | | | | | | деятельности повысится до | | | | | | | | | | | | 21%; | | | | | | | | | | | | налоговая отдача всего - | | | | | | | | | | | | 8,703 млн. руб. | | | | | | | | | | | | (в т.ч. в областной бюджет | | | | | | | | | | | | - 3,83 млн. руб.) | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+------------------+-------------+---------+ | | | | | | 2007-2010 | 105,0 | 105,0 | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+------------------+-------------+---------+ | 41. | 31. | Телефонизация малых сел | Томский филиал | Решение проблем | 2006 | 58,8 | 1,9 | 5,9 | 0,0 | 51,0 | | | | (ТФ ОАО "Сибирьтелеком) | ОАО "Сибирьтелеком" | телефонизации. | | | | | | | | | | | | Планируемые показатели от | | | | | | | | | | | | реализации: | | | | | | | | | | | | средняя заработная плата | | | | | | | | | | | | по организации - 15,515 | | | | | | | | | | | | тыс. руб.; | | | | | | | | | | | | рентабельность | | | | | | | | | | | | деятельности - 21%; | | | | | | | | | | | | налоговая отдача всего - | | | | | | | | | | | | 8,984 млн.руб. | | | | | | | | | | | | (в т.ч. в областной бюджет | | | | | | | | | | | | - 3,952 млн. руб.) | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+------------------+-------------+---------+ | | | | | | 2007-2010 | 246,1 | 10,0 | 30,0 | 0,0 | 206,1 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+------------------+-------------+---------+ | СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 42. | 1. | ОЦП "Комплексные меры | Комитет общественной | Создание условий для | 2006 | 5,33 | 0,0 | 5,33 | 0,0 | 0,0 | | | | противодействия | безопасности | приостановления роста | | | | | | | | | | немедицинскому | Администрации Томской | немедицинского | | | | | | | | | | употреблению наркотиков и | области, Департамент | употребления наркотиков и | | | | | | | | | | их незаконному обороту на | здравоохранения | их незаконного оборота. | | | | | | | | | | 2006-2007 годы" | Томской области | Поэтапное сокращение | | | | | | | | | | | | распространения наркомании | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007 | 5,63 | 0,0 | 5,63 | 0,0 | 0,0 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 43. | 7. | Программа "Репродуктивное | Департамент | Сохранение и улучшение | 2007 | 8,42 | 0,0 | 8,42 | 0,0 | 0,0 | | | | здоровье подростков и | здравоохранения | репродуктивного здоровья | | | | | | | | | | молодежи Томской области | Томской области | подростков и молодежи, | | | | | | | | | | на 2007-2010 годы" | | повышение их | | | | | | | | | | | | репродуктивного потенциала | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2008-2010 | 14,08 | 0,0 | 14,08 | 0,0 | 0,0 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 44. | 9. | ОЦП "Профилактика и | Департамент | Комплексное решение | 2006 | 2,197 | 0,234 | 1,963 | 0,0 | 0,0 | | | | лечение артериальной | здравоохранения | проблем профилактики, | | | | | | | | | | гипертонии в Томской | Томской области | ранней диагностики, | | | | | | | | | | области на 2004-2008 годы" | | терапии и предупреждения | | | | | | | | | | | | развития тяжелых | | | | | | | | | | | | обострений артериальной | | | | | | | | | | | | гипертонии на территории | | | | | | | | | | | | Томской области | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007-2008 | 4,442 | 0,586 | 3,856 | 0,0 | 0,0 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 45. | 11. | ОЦП "Комплексная | Департамент социальной | Обеспечение доступа | 2006 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | | | | реабилитация инвалидов в | защиты населения | инвалидов к объектам | | | | | | | | | | Томской области на | Томской области | социальной, транспортной и | | | | | | | | | | 2004-2006 годы" | | инженерной инфраструктур. | | | | | | | | | | | | Профессиональная | | | | | | | | | | | | ориентация и обучение | | | | | | | | | | | | инвалидов | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 46. | 12. | ОЦП "Развитие физической | Департамент по | Сохранение и укрепление | 2006 | 144,43 | 33,2 | 60,0 | 25,64 | 25,59 | | | | культуры и спорта в | молодежной политике, | здоровья населения Томской | | | | | | | | | | Томской области на | физической культуре и | области, развитие | | | | | | | | | | 2006-2008 годы" | спорту | физической культуры и | | | | | | | | | | | Томской области | спорта, приобщение к | | | | | | | | | | | | здоровому образу жизни | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007 | 144,73 | 53,8 | 49,98 | 20,05 | 20,09 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2008 | 108,75 | 54,0 | 24,9 | 9,85 | 20,0 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 47. | 14. | ОЦП "Профилактика | Департамент | Повышение эффективности | 2006 | 2,35 | 0,0 | 2,35 | 0,0 | 0,0 | | | | онкологических заболеваний | здравоохранения | ранней диагностики рака | | | | | | | | | | и меры по реабилитации | Томской области | женской репродуктивной | | | | | | | | | | женщин репродуктивного | | системы, реабилитация | | | | | | | | | | возраста, перенесших их" | | женщин, больных | | | | | | | | | | на 2006 год | | онкологическими | | | | | | | | | | | | заболеваниями | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 48. | 15. | ОЦП "Гастроэнтеро-логия - | Департамент | Обеспечение | 2006 | 10,258 | 0,0 | 10,258 | 0,0 | 0,0 | | | | ранняя диагностика, | здравоохранения | высокопрофессионального, | | | | | | | | | | эффективная профилактика и | Томской области | современного уровня | | | | | | | | | | лечение" на 2006-2008 годы | | профилактики, диагностики, | | | | | | | | | | | | лечения и реабилитации, а | | | | | | | | | | | | также повышение качества | | | | | | | | | | | | жизни больных при | | | | | | | | | | | | заболеваниях органов | | | | | | | | | | | | пищеварения | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007 | 12,043 | 0,0 | 12,043 | 0,0 | 0,0 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2008 | 13,340 | 0,0 | 13,340 | 0,0 | 0,0 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | Детская инфекционная | ОГУ "Облстройзаказчик | Создание условий для | 2006 | 23,266 | 0,0 | 23,266 | 0,0 | 0,0 | | 49. | 17. | больница муниципального | Администрации Томской | оказания качественной | | | | | | | | | | образования "Город Томск" | области" | медицинской помощи детям | | | | | | | | | | (2-я очередь) (АИП) | | | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 50 | 26. | Подпрограмма "Здоровый | Департамент социальной | Улучшения качества жизни и | 2006 | 10,44 | 0,82 | 2,12 | 0,0 | 7,5 | | | | ребенок" на 2004-2006 гг. | защиты населения Томской | здоровья детей-инвалидов | | | | | | | | | | (ОЦП "Дети Томской | области, Департамент | | | | | | | | | | | области" на 2004- 2006 | общего образования | | | | | | | | | | | годы) | Томской области | | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007 | 2,544 | 0,0 | 2,544 | 0,0 | 0,0 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2008 | 3,052 | 0,0 | 3,052 | 0,0 | 0,0 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2009 | 3,663 | 0,0 | 3,663 | 0,0 | 0,0 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2010 | 4,396 | 0,0 | 4,396 | 0,0 | 0,0 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 51. | 40. | Программа поддержки | Департамент по | Удовлетворение спроса на | 2006 | 14,6 | 0,0 | 7,884 | 4,964 | 1,752 | | | | кадрового обеспечения | социально-экономическому | трудовые ресурсы. | | | | | | | | | | организаций, находящихся в | развитию села Томской | Обеспечение жильем и | | | | | | | | | | сельских и городских | области | улучшение жилищных условий | | | | | | | | | | поселениях Томской области | | специалистов, нанимаемых | | | | | | | | | | | | на работу | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007 | 14,6 | 0,0 | 7,884 | 4,964 | 1,752 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2008 | 14,6 | 0,0 | 7,884 | 4,964 | 1,752 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2009 | 14,6 | 0,0 | 7,884 | 4,964 | 1,752 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2010 | 14,6 | 0,0 | 7,884 | 4,964 | 1,752 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 52. | 42. | Программа "Содействие | Управление федеральной | Обеспечение защиты от | 2006 | 465,0 | 394,3 | 0,0 | 0,0 | 70,7 | | | | занятости населения | государственной службы | безработицы, содействие в | | | | | | | | | | Томской области на | занятости населения по | трудоустройстве и | | | | | | | | | | 2006-2007 годы" | Томской области | обеспечении трудовых прав | | | | | | | | | | | | населения Томской области | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007 | 495,2 | 424,4 | 0,0 | 0,0 | 70,8 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 53. | 43. | Программа "Подготовка и | Комитет по высшему и | Развитие инновационного | 2007-2010 | 14,0 | 2,0 | 10,0 | 0,0 | 2,0 | | | | переподготовка кадров для | среднему | предпринимательства в | | | | | | | | | | развития инновационного | профессиональ-ному | Томской области на основе | | | | | | | | | | предпринима-тельства в | образованию | повышения уровня и | | | | | | | | | | Томской области" | Администрации Томской | качества подготовки | | | | | | | | | | | области, Комитет по | кадрового потенциала для | | | | | | | | | | | науке и инновационной | инновационных предприятий | | | | | | | | | | | политике Администрации | и организаций | | | | | | | | | | | Томской области | | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 54. | 45. | ОЦП "Строительство жилья | Департамент | Снижение темпов роста | 2006 | 248,4 | 15,1 | 50,0 | 27,9 | 155,4 | | | | социального назначения и | строительства и | ветхого и аварийного | | | | | | | | | | ликвидация ветхого и | архитектуры Томской | жилищного фонда и его | | | | | | | | | | аварийного жилищного фонда | области | ликвидация. | | | | | | | | | | в Томской области в | | Прогноз: | | | | | | | | | | 2006-2010 годах с | | Количество расселенных | | | | | | | | | | прогнозом до 2020 года" | | человек (за 2006-2010 | | | | | | | | | | | | годы)- 9855. | | | | | | | | | | | | Ликвидированный ветхий и | | | | | | | | | | | | аварийный фонд (за | | | | | | | | | | | | 2006-2010 годы) - 162,1 | | | | | | | | | | | | тыс. кв.м. | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007-2010 | 1227,4 | 0,0 | 186 | 186,0 | 855,4 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 55. | 46. | ОЦП "Обеспечение жильем | Департамент по | Создание благоприятных | 2006 | 174,17 | 50,00 | 10,00 | 15,00 | 99,17 | | | | молодых семей и | молодежной политике, | условий молодым семьям для | | | | | | | | | | специалистов на территории | физической культуре и | работы, отдыха и | | | | | | | | | | Томской области на | спорту | воспитания детей | | | | | | | | | | 2002-2010 годы" | Томской области | | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007 | 177,27 | 50,00 | 10,00 | 15,00 | 102,27 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2008 | 180,37 | 50,00 | 10,00 | 15,00 | 105,37 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2009 | 183,47 | 50,00 | 10,00 | 15,00 | 108,47 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2010 | 186,57 | 50,00 | 10,00 | 15,00 | 111,57 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 56. | 47. | ОЦП "Оказание адресной | Департамент по работе с | Уменьшение доли социально | 2006 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | | | | помощи населению, | муниципальными | незащищенных групп среди | | | | | | | | | | выезжающему из | образованиями | жителей северных | | | | | | | | | | депрессивных населенных | Администрации Томской | территории Томской области | | | | | | | | | | пунктов Томской области" | области, Ассоциация | | | | | | | | | | | на 2006 год (Программа | коренных малочисленных | | | | | | | | | | | оказания адресной помощи | народов Севера Томской | | | | | | | | | | | населению, выезжающему из | области | | | | | | | | | | | депрессивных населенных | | | | | | | | | | | | пунктов на 2007-2010 годы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007-2010 | 44,0 | 0,0 | 36,0 | 8,0 | 0,0 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 57. | 48. | ОЦП "Модернизация | Департамент модернизации | Мероприятия по | 2006 | 425,8 | 152,5 | 29,3 | 146,00 | 98,00 | | | | коммунальной | и экономики ЖКХ | реконструкции объектов | | | | | | | | | | инфраструктуры Томской | Администрации Томской | теплоснабжения, | | | | | | | | | | области в 2006-2010 годах" | области, главы | водоснабжения и | | | | | | | | | | (ФЦП "Жилище" на 2002-2010 | муниципальных | водоотведения населенных | | | | | | | | | | годы) | образований | пунктов Тоской области. | | | | | | | | | | | | Уменьшение числа аварийных | | | | | | | | | | | | ситуаций в 2010 году (по | | | | | | | | | | | | сравнению с 2005 годом): | | | | | | | | | | | | на источниках | | | | | | | | | | | | теплоснабжения - на 45%,на | | | | | | | | | | | | сетях - на 34%. Уменьшение | | | | | | | | | | | | затрат на ликвидацию | | | | | | | | | | | | последствий аварий - в 2,3 | | | | | | | | | | | | раза | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007-2010 | 14462,2 | 977,50 | 1170,70 | 2324,00 | 7990,00 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 58. | 49. | Мероприятия по реализации | Департамент | Предоставление жилищных | 2006 | 24,61 | 24,61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | федерального закона от 25 | строительства и | субсидий гражданам, | | | | | | | | | | октября 2002 года | архитектуры Томской | выезжающим (выехавшим) из | | | | | | | | | | N125-ФЗ "О жилищных | области | районов Крайнего Севера и | | | | | | | | | | субсидиях гражданам, | | приравненных к ним | | | | | | | | | | выезжающим из районов | | местностей | | | | | | | | | | Крайнего Севера и | | | | | | | | | | | | приравненных к ним | | | | | | | | | | | | местностей" (ФЦП "Жилище" | | | | | | | | | | | | на 2002-2010 годы) | | | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007-2010 | 400,00 | 400,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | 59. | 54. | ОЦП "Социальное развитие | Департамент по | Проведение мероприятий по | 2006 | 837,9 | 198,3 | 374,9 | | 264,7 | | | | села Томской области до | социально-экономическому | газификации, телефонизации | | | | | | | | | | 2010 года" | развитию села | сельской местности, | | | | | | | | | | | Томской области | строительству и | | | | | | | | | | | | модернизации школ, дорог, | | | | | | | | | | | | больниц | | | | | | | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | | | | 2007-2010 | 3898,6 | 922,9 | 1735,6 | | 1239,7 | +------+-----------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+---------------+------------+-------------+-------------+------------+---------------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|