Расширенный поиск
Закон Томской области от 17.05.2007 № 92-ОЗна 2007- 2010 годы ПАСПОРТ |——————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| |Наименование |"Дети и семья" | |подпрограммы | | |——————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| |Основания для|Распоряжение Главы Администрации (Губернатора) Томской| |разработки |области от 21.06.2006 N 313-р "Об утверждении Плана| |подпрограммы |мероприятий по реализации Послания Президента Российской| | |Федерации, Бюджетного послания Президента Российской| | |Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на| | |территории Томской области"; | | |Распоряжение Главы Администрации (Губернатора) Томской| | |области от 25.11.2005 г. N 693-р "О создании системы| | |профилактики социального сиротства в Томской области" | |——————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| |Государственный |Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | |заказчик | | |подпрограммы | | |——————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| |Разработчики |Департамент социальной защиты населения Томской области,| |подпрограммы |Департамент общего образования Томской области,| | |Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | |——————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| |Исполнители |Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, | |подпрограммы |Департамент социальной защиты населения Томской области,| | |Департамент общего образования Томской области,| | |Департамент здравоохранения Томской области, Управление| | |начального профессионального образования Томской| | |области, Департамент государственной службы занятости| | |населения Томской области, Управление внутренних дел по| | |Томской области (по согласованию), Управление Федеральной| | |службы исполнения наказаний России по Томской области| | |(по согласованию), Национальный фонд защиты детей от| | |жестокого обращения (по согласованию), организации,| | |выбранные в соответствии с Федеральным законом от| | |21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки| | |товаров, выполнение работ, оказание услуг для| | |государственных и муниципальных нужд" | |——————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| |Цели подпрограммы |создание условий для эффективной реабилитации и| | |всестороннего развития детей, находящихся в трудной| | |жизненной ситуации; | | |улучшение качества жизни и здоровья детей-инвалидов; | | |осуществление государственной поддержки семей, принявших| | |на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без| | |попечения родителей | |——————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| |Срок и этапы |2007 – 2010 годы: I этап – 2007 год, II этап – 2008 год,| |реализации |III этап – 2009 год, IV этап – 2010 год | |подпрограммы | | |——————————————————|————————————|————————|————————|————————|————————|————————| |Объемы, | | 2007- | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |направления и | | 2010 | | | | | |источники |------------|--------|--------|--------|--------|--------| |финансирования |Всего | | | | | | |подпрограммы |(млн. руб.) | 92,178 | 17,715 | 22,401 | 24,667 | 27,395 | | |(прогноз) | | | | | | | |————————————|————————|————————|————————|————————|————————| | |в том числе:| | | | | | | |прочие | | | | | | | |расходы; | 72,288 | 13,055 | 17,391 | 19,747 | 22,095 | | |————————————|————————|————————|————————|————————|————————| | |затраты, | | | | | | | |увеличиваю- | | | | | | | |щие | 19,89 | 4,66 | 5,01 | 4,92 | 5,3 | | |стоимость | | | | | | | |основных | | | | | | | |средств | | | | | | | |————————————|————————|————————|————————|————————|————————| | |Федеральный | | | | | | | |бюджет | 28,376 | 7,014 | 7,074 | 7,124 | 7,164 | | |(прогноз) | | | | | | | |————————————|————————|————————|————————|————————|————————| | |в том числе:| | | | | | | |прочие | | | | | | | |расходы; | 16,176 | 3,964 | 4,024 | 4,074 | 4,114 | | |————————————|————————|————————|————————|————————|————————| | |затраты, | | | | | | | |увеличиваю- | | | | | | | |щие | 12,2 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | | |стоимость | | | | | | | |основных | | | | | | | |средств | | | | | | | |————————————|————————|————————|————————|————————|————————| | |Областной | | | | | | | |бюджет | 38,792 | 5,916 | 9,032 | 10,838 | 13,006 | | |————————————|————————|————————|————————|————————|————————| | |в том числе:| | | | | | | |прочие | | | | | | | |расходы; | 33,892 | 4,946 | 7,752 | 9,688 | 11,506 | | |————————————|————————|————————|————————|————————|————————| | |затраты, | | | | | | | |увеличиваю- | | | | | | | |щие | 4,9 | 0,97 | 1,28 | 1,15 | 1,5 | | |стоимость | | | | | | | |основных | | | | | | | |средств | | | | | | | |————————————|————————|————————|————————|————————|————————| | |Местный | | | | | | | |бюджет | 0,54 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | | |(прогноз) | | | | | | | |————————————|————————|————————|————————|————————|————————| | |в том числе:| | | | | | | |прочие | | | | | | | |расходы | 0,54 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | | |————————————|————————|————————|————————|————————|————————| | |Внебюджетные| | | | | | | |источники | 24,47 | 4,665 | 6,165 | 6,565 | 7,075 | | |(прогноз) | | | | | | | |————————————|————————|————————|————————|————————|————————| | |в том числе:| | | | | | | |прочие | | | | | | | |расходы | 21,68 | 4,025 | 5,485 | 5,845 | 6,325 | | |————————————|————————|————————|————————|————————|————————| | |затраты, | | | | | | | |увеличиваю- | | | | | | | |щие | 2,79 | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,75 | | |стоимость | | | | | | | |основных | | | | | | | |средств | | | | | | |——————————————————|————————————|————————|————————|————————|————————|————————| |Основные |внедрение новых технологий и форм социальной работы с| |мероприятия |семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной| |подпрограммы |ситуации; | | |создание условий для эффективной реабилитации и адаптации| | |детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; | | |создание условий для развития творческих и физических| | |возможностей детей-инвалидов; | | |создание механизма семейного жизнеустройства детей-сирот| | |и детей, оставшихся без попечения родителей; | | |создание и развитие системы постинтернатной адаптации,| | |интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения| | |родителей, в общество; | | |мониторинг выполнения планов по защите прав детей,| | |находящихся в трудной жизненной ситуации | |——————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| |Ожидаемые |снижение доли безнадзорных детей до 2,17 % от числа| |социально-экономич|детского населения; | |еские результаты |увеличение доли детей, получивших социальную реабилитацию| |подпрограммы |в специализированных учреждениях для| | |несовершеннолетних, до 76 % к общему числу безнадзорных и| | |беспризорных; | | |увеличение доли детей-инвалидов, получивших| | |реабилитационные услуги в специализированных учреждениях| | |для детей с ограниченными возможностями, до 43,1 % от| | |общего числа детей-инвалидов; | | |увеличение доли семей с детьми-инвалидами, получивших| | |услуги в специализированных учреждениях для детей с| | |ограниченными возможностями, до 25 % от числа нуждающихся| | |в услугах семей с детьми-инвалидами; | | |снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без| | |попечения родителей, до 3,3 % от общего числа детского| | |населения; | | |увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без| | |попечения родителей, переданных на воспитание в семьи| | |граждан, до 78 % от общей численности детей-сирот и| | |детей, оставшихся без попечения родителей| |——————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| |Органы |Государственная Дума Томской области, | |государственной |Администрация Томской области, Департамент финансов| |власти, |Томской области | |осуществляющие | | |контроль за | | |реализацией | | |подпрограммы | | |——————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами В Томской области около 20 000 детей (10 % от общего числа детей), в том числе 7387 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 3937 детей-инвалидов, а также более 4000 детей, находящихся в социально опасном положении, нуждаются в первоочередном порядке в социальной реабилитации и адаптации, интеграции в семью и общество. Реализация областной целевой программы "Дети Томской области" на 2004 – 2006 годы позволила ежегодно улучшать качественные показатели здоровья и социального положения более чем 10 000 детей. Доля безнадзорных и беспризорных детей в общем количестве детского населения Томской области сократилась с 2,41 в 2003 году до 2,37 в 2006 году. На четверть по сравнению с 2004 годом уменьшилась численность детей, систематически пропускающих занятия или оставивших школу, что свидетельствует о некоторой стабилизации этой ситуации. На 2,5 % снизился удельный вес подростковой преступности (2004 год – 12,98 %, 2005 год - 10,47 %). В результате проведения профилактических мер в 2 раза снизилось количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в связи с употреблением наркотиков. Значительно расширился спектр и повысилось качество социальных услуг, предоставляемых семьям с несовершеннолетними детьми, что позволило специализированным учреждениям для несовершеннолетних на 17 % увеличить количество воспитанников, возвращенных родителям. На 43 % сократилась численность детей, переданных данными учреждениями на полное государственное обеспечение в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Введение с 2005 года в штат учреждений социальной поддержки населения должностей участковых специалистов по социальной работе создало предпосылки для своевременного выявления семей с детьми на ранних стадиях неблагополучия, осуществления их сопровождения и отслеживания результатов совместной деятельности. Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты реализации указанной выше областной целевой программы по улучшению положения детей, в сфере обеспечения жизнедеятельности детей остается много проблем, требующих решения. По-прежнему высоким остается число вновь выявленных детей, оставшихся без попечения родителей (более 1000 человек ежегодно), безнадзорных и беспризорных детей и детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении (около 600 человек). На 10 % увеличилась численность несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел в связи с совершением правонарушений. На областном уровне отсутствует единая межведомственная система выявления и учета семей группы риска по социальному сиротству для проведения высокоэффективной профилактической работы. Слабо развиваются формы замещающей заботы (семейные воспитательные группы, патронатные, приемные семьи). Сохраняется тенденция роста детской инвалидности. Усиления профилактической направленности требует деятельность специализированных учреждений для детей с ограниченными возможностями. Не создана система постинтернатной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Отсутствует эффективное взаимодействие органов исполнительной власти Томской области и органов местного самоуправления по обеспечению прав ребенка. Помощь нуждающимся различными ведомствами осуществляется разрозненно, по разным основаниям и из-за отсутствия эффективного взаимодействия не представляет собой комплекса мероприятий. В целях преодоления негативных тенденций в сфере профилактики социального сиротства распоряжением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 25.11.2005 г. N 693-р "О создании системы профилактики социального сиротства в Томской области" утверждена концепция системы профилактики социального сиротства в Томской области, основные направления которой предполагается реализовать в рамках мероприятий областной целевой программы "Дети Томской области" на 2007–2010 годы. Накопленный опыт осуществления программно-целевого метода по улучшению положения детей в рамках подпрограмм: "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", "Дети-инвалиды" и "Дети-сироты" областной целевой программы "Дети Томской области" на 2004-2006 годы, наличие нерешенных в рамках предыдущих подпрограмм проблем, а также социально-экономическая и демографическая ситуация в регионе подтверждают целе сообразность и необходимость продолжения работы в рамках новой подпрограммы "Дети и семья". II. Цели и задачи подпрограммы Целями подпрограммы являются создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; улучшение качества жизни и здоровья детей-инвалидов; осуществление государственной поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач: поэтапное создание системы профилактики социального сиротства в Томской области; комплексное решение проблем семей с детьми-инвалидами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в общество; обеспечение приоритета семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; обеспечение экономической самостоятельности и социальной защищенности выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и замещающих семей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В связи со спецификой проблем различных категорий детей в рамках подпрограммы предусмотрено несколько направлений: "Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и социального сиротства", "Семья с детьми-инвалидами", "Дети-сироты". В рамках направления "Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и социального сиротства" предусматривается решение следующих задач: создание системы ранней профилактики социального сиротства; оптимизация межведомственной системы сбора информации о семьях группы риска по социальному сиротству, о детях, нуждающихся в государственной поддержке; внедрение минимальных государственных стандартов в сфере профилактики социального сиротства и защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей. Оценка реализации направления "Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и социального сиротства" будет осуществляться по следующим показателям: удельный вес безнадзорных детей от общего числа детского населения; удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних (к общему числу безнадзорных и беспризорных). Таблица 1 |——————————————————————|——————————|————————|-——————————————-———————————-——————————-| | Показатели | Единица |2005 год| Динамика по годам реализации | | |измерения | (базо- | подпрограммы | | | | вый) |—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |——————————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Удельный вес|процентов | 2,43 | 2,32 | 2,26 | 2,23 | 2,17 | |безнадзорных детей от| | | | | | | |общего числа детского| | | | | | | |населения | | | | | | | |——————————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Удельный вес детей,|процентов | 60,31 | 64,5 | 68,0 | 72,5 | 76,0 | |получивших социальную| | | | | | | |реабилитацию в| | | | | | | |специализированных | | | | | | | |учреждениях для| | | | | | | |несовершеннолетних (к| | | | | | | |общему числу| | | | | | | |безнадзорных и| | | | | | | |беспризорных) | | | | | | | |——————————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————| В рамках направления "Семья с детьми-инвалидами" предусматривается решение следующих задач: расширение спектра и повышение качества предоставляемых услуг семьям с детьми-инвалидами, обеспечение территориальной доступности социальных услуг детям с ограниченными возможностями; оказание помощи семье в социальной реабилитации ребенка-инвалида; обеспечение полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов и их интеграции в общество. Оценка реализации направления "Семья с детьми-инвалидами" будет осуществляться по следующим показателям: удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями (от общего числа детей-инвалидов); удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями (от числа нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами). Таблица 2 |—————————————————————————————|——————————|————————|-——————-——————————————————————-| | Показатели | Единица |2005 год| Динамика по годам реализации | | |измерения | (базо- | подпрограммы | | | | вый) |———————|———————|———————|———————| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |—————————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|———————|———————| |Удельный вес детей-инвалидов,| | | | | | | |получивших реабилитационные |процентов | 39,0 | 40,3 | 41,1 | 42,1 | 43,1 | |услуги в специализированных | | | | | | | |учреждениях для детей с | | | | | | | |ограниченными возможностями | | | | | | | |(от общего числа | | | | | | | |детей-инвалидов) | | | | | | | |—————————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|———————|———————| |Удельный вес семей с| | | | | | | |детьми-инвалидами, получивших|процентов |21,0 |22,0 |23,0 |24,0 |25,0 | |услуги в специализированных| | | | | | | |учреждениях для детей с| | | | | | | |ограниченными возможностями| | | | | | | |(от числа нуждающихся в| | | | | | | |услугах семей с| | | | | | | |детьми-инвалидами) | | | | | | | |—————————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|———————|———————| В рамках направления "Дети-сироты" предусматривается решение следующих задач: оптимизация межведомственной системы сбора информации о кандидатах, готовых принять детей на воспитание в семьи; создание механизма семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; осуществление государственной поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; обеспечение социализации выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и замещающих семей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Оценка реализации направления "Дети-сироты" будет осуществляться по следующим показателям: удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детского населения; доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Таблица 3 |—————————————————————|——————————|————————|-—————-————————————————-——————————————-| | Показатели | Единица |2005 год| Динамика по годам реализации | | | измерения| (базо- | подпрограммы | | | | вый) |—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |—————————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Удельный вес | | | | | | | |детей-сирот и детей, | процен- | 3,5 | 3,45 | 3,4 | 3,35 | 3,3 | |оставшихся без | тов | | | | | | |попечения родителей, | | | | | | | |от общего числа | | | | | | | |детского населения | | | | | | | |—————————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Доля детей-сирот и | | | | | | | |детей, оставшихся без| процен- | 64,5 | 67,7 | 71,0 | 74,2 | 78,0 | |попечения родителей, | тов | | | | | | |переданных на | | | | | | | |воспитание в семьи | | | | | | | |граждан, от общей | | | | | | | |численности | | | | | | | |детей-сирот и детей, | | | | | | | |оставшихся без | | | | | | | |попечения родителей | | | | | | | |—————————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————| III. Сведения о заказчике, разработчике и исполнителях подпрограммы Государственным заказчиком подпрограммы является Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, разработчиками - Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент социальной защиты населения Томской области и Департамент общего образования Томской области. Исполнители подпрограммы: Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент общего образования Томской области, Департамент здравоохранения Томской области, Управление начального профессионального образования Томской области, Управление внутренних дел по Томской области (по согласованию), Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Томской области (по согласованию), Департамент государственной службы занятости населения Томской области, Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения (по согласованию), организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". IV. Срок и этапы реализации подпрограммы Срок реализации подпрограммы: 2007-2010 годы. Этапы реализации подпрограммы: I этап – 2007 год; II этап - 2008 год; III этап – 2009 год; IV этап – 2010 год. V. Ресурсное обеспечение подпрограммы Финансирование мероприятий подпрограммы "Дети и семья" областной целевой программы "Дети Томской области" на 2007-2010 годы предусматривается за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников. Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы за счет средств всех источников в 2007-2010 годах составляет 92,178 млн. рублей. Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета подлежит уточнению в установленном порядке ежегодно при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год. Объемы, направления и источники финансирования подпрограммы "Дети и семья" на 2007-2010 годы (прогноз): Таблица 4 (млн. рублей в ценах соответствующих лет) |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |Объемы, | | | | | | |направления и | 2007-2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |источники | | | | | | |финансирования | | | | | | |подпрограммы | | | | | | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |Всего | 92,178 | 17,715 | 22,401 | 24,667 | 27,395 | |(прогноз) | | | | | | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |в том числе: | | | | | | |прочие расходы | 72,288 | 13,055 | 17,391 | 19,747 | 22,095 | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |в том числе: | | | | | | |затраты, | 19,89 | 4,66 | 5,01 | 4,92 | 5,3 | |увеличивающие | | | | | | |стоимость | | | | | | |основных средств| | | | | | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |Федеральный | | | | | | |бюджет | 28,376 | 7,014 | 7,074 | 7,124 | 7,164 | |(прогноз) | | | | | | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |в том числе: | | | | | | |прочие расходы; | 16,176 | 3,964 | 4,024 | 4,074 | 4,114 | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |затраты, | | | | | | |увеличивающие | 12,2 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | |стоимость | | | | | | |основных средств | | | | | | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |Областной бюджет | 38,792 | 5,916 | 9,032 | 10,838 | 13,006 | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |в том числе: | | | | | | |прочие расходы | 33,892 | 4,946 | 7,752 | 9,688 | 11,506 | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |затраты, | | | | | | |увеличивающие | 4,9 | 0,97 | 1,28 | 1,15 | 1,5 | |стоимость | | | | | | |основных средств | | | | | | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |Местные | 0,54 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | |бюджеты | | | | | | |(прогноз) | | | | | | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |в том числе: | | | | | | |прочие расходы | 0,54 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |Внебюджетные | | | | | | |источники | 24,47 | 4,665 | 6,165 | 6,565 | 7,075 | |(прогноз) | | | | | | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |в том числе: | | | | | | |прочие расходы; | 21,68 | 4,025 | 5,485 | 5,845 | 6,325 | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |затраты, | | | | | | |увеличивающие | 2,79 | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,75 | |стоимость | | | | | | |основных средств | | | | | | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| В том числе по направлениям: "Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и социального сиротства" Таблица 5 (млн. рублей в ценах соответствующих лет) |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | Объемы, | | | | | | | направления и | 2007-2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | источники | | | | | | | финансирования | | | | | | | подпрограммы | | | | | | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |Всего (прогноз) | 39,552 | 7,66 | 9,881 | 10,49 | 11,521 | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |в том числе: | | | | | | |прочие расходы; | 35,552 | 6,66 | 8,881 | 9,49 | 10,521 | |затраты, | | | | | | |увеличивающие | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |стоимость | | | | | | |основных средств | | | | | | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |Федеральный | | | | | | |бюджет | 15,336 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | |(прогноз) | | | | | | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |в том числе: | 13,336 | 3,334 | 3,334 | 3,334 | 3,334 | |прочие расходы; | | | | | | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |затраты, | | | | | | |увеличивающие | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |стоимость | | | | | | |основных средств | | | | | | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |Областной бюджет | | | | | | | | 13,116 | 2,026 | 3,047 | 3,656 | 4,387 | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |в том числе: | | | | | | |прочие расходы; | 11,116 | 1,526 | 2,547 | 3,156 | 3,887 | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |затраты, | | | | | | |увеличивающие | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |стоимость | | | | | | |основных средств | | | | | | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |Внебюджетные | | | | | | |источники | 11,1 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | |(прогноз) | | | | | | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |в том числе: | | | | | | |прочие расходы | 11,1 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| "Семья с детьми-инвалидами" Таблица 6 (млн. рублей в ценах соответствующих лет) |—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————| |Объемы, | | | | | | |направления и |2007-2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |источники | | | | | | |финансирования | | | | | | |подпрограммы | | | | | | |—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————| |Всего (прогноз) | 17,25 | 2,896 | 4,061 | 4,771 | 5,522 | |—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————| |в том числе: | | | | | | |прочие расходы; | 14,87 | 2,556 | 3,551 | 4,171 | 4,592 | |—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————| |затраты, | | | | | | |увеличивающие | 2,38 | 0,34 | 0,51 | 0,6 | 0,93 | |стоимость | | | | | | |основных средств | | | | | | |—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————| |Федеральный | | | | | | |бюджет | 1,12 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | |(прогноз) | | | | | | |—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————| |в том числе: | | | | | | |прочие расходы; | 0,92 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | |—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————| |затраты, | | | | | | |увеличивающие | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |стоимость | | | | | | |основных средств | | | | | | |—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————| |Областной | 13,07 | 1,981 | 3,046 | 3,656 | 4,387 | |бюджет | | | | | | |—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————| |в том числе: | | | | | | |прочие расходы; | 11,13 | 1,751 | 2,646 | 3,166 | 3,567 | |—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————| |затраты, | | | | | | |увеличивающие | 1,94 | 0,23 | 0,4 | 0,49 | 0,82 | |стоимость | | | | | | |основных средств | | | | | | |—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————| |Местные | | | | | | |бюджеты | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |(прогноз) | | | | | | |—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————| |в том числе: | | | | | | |прочие расходы | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————| |Внебюджетные | | | | | | |источники | 2,86 | 0,585 | 0,685 | 0,785 | 0,805 | |(прогноз) | | | | | | |—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————| |в том числе | | | | | | |прочие расходы; | 2,62 | 0,525 | 0,625 | 0,725 | 0,745 | |—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————| |затраты, | | | | | | |увеличивающие | 0,24 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |стоимость | | | | | | |основных средств | | | | | | |—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————| "Дети-сироты" Таблица 7 (млн. рублей в ценах соответствующих лет) |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |Объемы, | | | | | | |направления и | 2007-2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |источники | | | | | | |финансирования | | | | | | |подпрограммы | | | | | | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |Всего (прогноз) | 35,376 | 7,159 | 8,459 | 9,406 | 10,352 | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |в том числе: | | | | | | |прочие расходы; | 21,866 | 3,839 | 4,959 | 6,086 | 6,982 | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |затраты, | | | | | | |увеличивающие | 13,51 | 3,32 | 3,5 | 3,32 | 3,37 | |стоимость | | | | | | |основных средств | | | | | | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |Федеральный | | | | | | |бюджет (прогноз) | 11,92 | 2,9 | 2,96 | 3,01 | 3,05 | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |в том числе: | | | | | | |прочие расходы; | 1,92 | 0,4 | 0,46 | 0,51 | 0,55 | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |затраты, | | | | | | |увеличивающие | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |стоимость | | | | | | |основных средств | | | | | | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |Областной бюджет | 12,606 | 1,909 | 2,939 | 3,526 | 4,232 | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |в том числе: | | | | | | |прочие расходы | 11,646 | 1,669 | 2,559 | 3,366 | 4,052 | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |затраты, | | | | | | |увеличивающие | 0,96 | 0,24 | 0,38 | 0,16 | 0,18 | |стоимость | | | | | | |основных средств | | | | | | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |Местные бюджеты | 0,34 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | |(прогноз) | | | | | | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |в том числе: | | | | | | |прочие расходы | 0,34 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |Внебюджетные | | | | | | |источники | 10,51 | 2,28 | 2,48 | 2,78 | 2,97 | |(прогноз) | | | | | | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |в том числе: | | | | | | |прочие расходы; | 7,96 | 1,7 | 1,86 | 2,12 | 2,28 | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| |затраты, | | | | | | |увеличивающие | 2,55 | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 0,69 | |стоимость | | | | | | |основных средств | | | | | | |—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| VI. Механизм реализации подпрограммы Затраты на выполнение подпрограммы осуществляются в соответствии со статьями бюджетной классификации целевого финансирования. Государственный заказчик, с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели, затраты на программные мероприятия, механизм реализации и состав исполнителей, принимает меры по полному и качественному выполнению мероприятий подпрограммы. Внесение изменений в подпрограмму, в том числе уточнение затрат на программные мероприятия, осуществляется в установленном законодательством порядке. Финансирование подпрограммы за счет средств бюджетов всех уровней в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год осуществляется государственным заказчиком подпрограммы на основании заключаемых договоров и соглашений в соответствии с законодательством. VII. Управление подпрограммой, формы и порядок осуществления контроля за ее реализацией Формы и методы управления подпрограммой определяются Администрацией Томской области. Контроль за ходом реализации подпрограммы, целевым использованием средств, направленных на реализацию программных мероприятий, осуществляют Государственная Дума Томской области, Администрация Томской области, Департамент финансов Томской области в соответствии с законодательством. Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, являясь государственным заказчиком подпрограммы, осуществляет текущий контроль за сроками выполнения ее мероприятий, целевым расходованием выделяемых финансовых ресурсов, эффективностью их использования, а также обеспечивает координацию действий исполнителей мероприятий подпрограммы. VIII. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации подпрограммы Реализация мероприятий подпрограммы "Дети и семья" позволит создать условия для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Улучшится качество жизни и здоровья детей-инвалидов. Будет оказана государственная поддержка семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Реализация мероприятий направления "Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и социального сиротства" позволит к 2011 году: снизить удельный вес безнадзорных детей до 2,17 % от общего числа детского населения; увеличить удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, до 76 % к общему числу безнадзорных и беспризорных. Реализация мероприятий подпрограммы в рамках направления "Семья с детьми-инвалидами" позволит внедрить новые реабилитационные технологии и обеспечить детей с ограниченными возможностями индивидуальными техническими средствами реабилитации, укрепить материально-техническую базу детских реабилитационных центров, приобрести детям-инвалидам профессиональные навыки и создать предпосылки к обеспечению равных возможностей для детей-инвалидов. В результате к 2011 году предполагается увеличить: удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, до 43,1 % от общего числа детей-инвалидов; удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, до 25 % от числа нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами. Выполнение мероприятий подпрограммы в рамках направления "Дети-сироты" позволит снизить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых в учреждения на полное государственное обеспечение; увеличить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в семьи граждан; обеспечить эффективную социализацию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и их интеграцию в общество. Реализация указанных мероприятий позволит к 2011 году: увеличить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, до 78 % от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; снизить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 3,3 % от общего числа детского населения. Реализация подпрограммы в части усиления профилактической направленности деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей будет способствовать сокращению базы социального неблагополучия семей с детьми, приводящего к социальному сиротству, и снижению тем самым доли детей, нуждающихся в государственном попечении. Действующая система учреждений, предоставляющих социальные услуги, позволит превентивно решать многие возникающие проблемы и избегать попадания семей с детьми в ситуацию социального риска. IX. Сроки представления отчетности об исполнении подпрограммы Сроки представления отчетности об исполнении подпрограммы регулируются нормативными правовыми актами Томской области. Перечень мероприятий подпрограммы "Дети и семья" областной целевой программы "Дети Томской области" на 2007-2010 годы |-———————————————————————————-|—————————————-——————|——————|-——————————-——|-——————-——————-———————-————————-———————-|———-———————————————| | Мероприятия | Исполнители |Сроки | Источники | Финансирование | Ожидаемые | | | |испол-| финансиро- | | результаты | | | |нения | вания |--------|-------------------------------| | | | | | | Всего | В том числе | | | | | | | на | (млн. руб.) | | | | | | | 2007- | | | | | | | | 2010 | | | | | | | | (млн. | | | | | | | | руб.) | | | | | | | | |-——————|———————|———————|-——————| | | | | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | |-———————————————————————————-|———————————————————-|——————|-————————————-|————————|——————-|———————|———————|——————-|——————————————————-| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-———————————————————————————-|———————————————————-|——————|-————————————-|————————|-——————|———————|———————|-——————|-——————————————————| | Направление I. Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и социального сиротства | |—————————————————————————————|————————————————————|——————|——————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |1.1. Стандартизация услуг и | Департамент по | 2007 |Всего: | 3,076 | 3,076 | - | - | - |отработка модели| |управленческих механизмов в | вопросам семьи и | |Областной | | | | | |системы | |сфере профилактики | детей Томской | |бюджет | 1,276 | 1,276 | - | - | - |профилактики | |социального сиротства | области, | |Внебюджетные | | | | | |социального | |("Реабилитационный досуг", | Национальный фонд | |источники | | | | | |сиротства на базе| |"Сопровождение опекунской | защиты детей от | |(прогноз) | 1,8 | 1,8 | - | - | - |Каргасокского, | |семьи", "Образовательный |жестокого обращения | | | | | | | |Кожевниковского и| |центр" и др.), их апробация | (по согласованию) | | | | | | | |Шегарского районов| |в экспериментальном режиме | | | | | | | | |Томской области | |на базе муниципальных | | | | | | | | | | |образований Томской области: | | | | | | | | | | |"Каргасокский район", | | | | | | | | | | |"Кожевниковский район", | | | | | | | | | | |"Шегарский район" | | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————————————|——————|——————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |1.2. Внедрение услуг в сфере | Департамент по |2008- |Всего: | 17,3 | - | 5,227 | 5,826 | 6,247 |внедрение | |профилактики социального | вопросам семьи и |2010 |Областной | | | | | |стандартизированных| |сиротства ("Реабилитационный | детей Томской | |бюджет | 8,3 | - | 2,227 | 2,826 | 3,247 |услуг в сфере | |досуг", "Сопровождение | области, | | | | | | | |профилактики | |опекунской семьи", | Национальный фонд | |Внебюджетные | | | | | |социального | |"Образовательный центр" и | защиты детей от | |источники | 9,0 | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 |сиротства и защиты | |др.) среди организаций |жестокого обращения | |(прогноз) | | | | | |прав детей | |всех форм собственности в | (по согласованию) | | | | | | | |на всей территории | |муниципальных образованиях | | | | | | | | |области | |Томской области | | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————————————|——————|——————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |1.3. Обеспечение | Департамент по |2007- |Всего: | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |укрепление | |реабилитационным, | вопросам семьи и |2010 |Федеральный | | | | | |материально-техниче| |технологическим | детей Томской | |бюджет | | | | | |ской базы| |оборудованием, оргтехникой | области | |(прогноз) | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |учреждений системы| |учреждений системы | | |Областной | | | | | |профилактики | |профилактики безнадзорности, | | |бюджет | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |безнадзорности, | |правонарушений и социального | | | | | | | | |правонарушений и| |сиротства | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | | |сиротства | |В том числе: | | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————————————|——————|——————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |учреждений социального | Департамент по |2007- |Всего: | 1,68 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |укрепление | |обслуживания семьи и детей | вопросам семьи и |2010 |Федеральный | | | | | |материально-техниче| | | детей Томской | |бюджет | | | | | |ской базы | | | области | |(прогноз) | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |двенадцати | | | | |Областной | | | | | |учреждений | | | | |бюджет | 0,48 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |социального | | | | | | | | | | |обслуживания семьи | | | | | | | | | | |и детей | |—————————————————————————————|————————————————————|——————|——————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |учреждений системы | Департамент |2007- |Всего: | 0,88 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |укрепление | |образования | общего |2010 |Федеральный | | | | | |материально-техниче| | | образования | |бюджет | | | | | |ской базы | | | Томской области | |(прогноз) | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |двенадцати | | | | |Областной | | | | | |учреждений системы | | | | |бюджет | 0,48 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |образования | |—————————————————————————————|————————————————————|——————|——————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |воспитательных колоний | Управление |2007- |Всего: | 0,52 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |укрепление | |области | Федеральной службы |2010 |Федеральный | | | | | |материально-техниче| | |исполнения наказаний| |бюджет | | | | | |ской базы | | | России по Томской | |(прогноз) | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |двух воспитательных| | | области | |Областной | | | | | |колоний области | | | (по согласованию) | |бюджет | 0,32 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————————————|——————|——————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |центра временного содержания | Управление |2007- |Всего: | 0,52 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |укрепление | |несовершеннолетних, | внутренних дел по |2010 |Федеральный | | | | | |материально-техниче| |подразделений по делам | Томской области | |бюджет | | | | | |ской базы | |несовершеннолетних | (по согласованию) | |(прогноз) | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |центра временного | | | | |Областной | | | | | |содержания | | | | |бюджет | 0,32 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |несовершеннолетних,| | | | | | | | | | |пятнадцати | | | | | | | | | | |подразделений по | | | | | | | | | | |делам | | | | | | | | | | |несовер-шеннолетних| | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |образований области| |—————————————————————————————|————————————————————|——————|——————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |учреждений начального | Управление |2007- |Всего: | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |укрепление | |профессионального образования| начального |2010 |Областной | | | | | |материально-техниче| | | профессионального | |бюджет | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |ской базы | | |образования Томской | | | | | | | |двенадцати | | | области | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | |начального | | | | | | | | | | |профессионального | | | | | | | | | | |образования | |—————————————————————————————|————————————————————|——————|——————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| | 1.4. Проведение областной | Департамент по | 2010 |Всего: | 0,6 | - | - | - | 0,6 |обсуждение и| | конференции по результатам | вопросам семьи и | |Областной | | | | | |подведение итогов| | внедрения системы | детей Томской | |бюджет | 0,3 | - | - | - | 0,3 |по созданию системы| | профилактики социального | области, | |(прогноз) | | | | | |профилактики | | сиротства на всей территории| Национальный фонд | |Внебюджетные | | | | | |социального | | Томской области | защиты детей от | |источники | 0,3 | - | - | - | 0,3 |сиротства в Томской| | |жестокого обращения | |(прогноз) | | | | | |области | | | (по согласованию) | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————————————|——————|——————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |1.5. Индивидуальная | Департамент |2007- |Всего: | 0,22 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |подготовка ежегодно| |подготовка воспитанников | общего |2010 |Областной | | | | | |пятнадцати | |областного государственного | образования | |бюджет | 0,22 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |воспитанников по | |специального | Томской области | | | | | | | |предмету | |учебно-воспитательного | | | | | | | | |"информатика и | |учреждения "Александровская | | | | | | | | |информационные | |общеобразовательная школа для| | | | | | | | |компьютерные | |детей и подростков с | | | | | | | | |технологии" | |девиантным поведением" по | | | | | | | | | | |предмету "информатика и | | | | | | | | | | |информационные компьютерные | | | | | | | | | | |технологии" | | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————————————|——————|——————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |1.6. Профессиональная | Департамент |2007- |Всего: | 8,056 | 1,774 | 1,924 | 2,085 | 2,273 |организация | |подготовка, переподготовка, | государственной |2010 |Федеральный | | | | | |профессионального | |стажировка безработных | службы занятости | |бюджет | | | | | |обучения 250 | |несовершеннолетних | населения Томской | |(прогноз) | 8,056 | 1,774 | 1,924 | 2,085 | 2,273 |безработных | | | области | | | | | | | |несовершеннолетних | | | | | | | | | | |ежегодно | |—————————————————————————————|————————————————————|——————|——————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |1.7. Временное | Департамент |2007- |Всего: | 6,3 |1,53 |1,59 |1,59 |1,59 |ежегодное временное| |трудоустройство | государственной |2010 |Федеральный | | | | | |трудоустройство | |несовершеннолетних, | службы занятости | |бюджет | | | | | |не менее 2250 | |оказавшихся в трудной | населения Томской | |(прогноз) | 5,28 |1,32 |1,32 |1,32 |1,32 |подростков, | |жизненной ситуации (оплата | области | | | | | | | |оказавшихся в | |труда несовершеннолетних) | | |Областной | 1,02 |0,21 |0,27 |0,27 |0,27 |трудной жизненной | | | | |бюджет | | | | | |ситуации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————————————|——————|——————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |Итого по направлению|Всего | | | 39,552 | 7,66 | 9,881 | 10,49 |11,521 | | |"Профилактика безнадзорности|В том числе: | | | | | | | | | |и правонарушений|Федеральный бюджет | | | 15,336 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | | |несовершеннолетних, |(прогноз) | | | | | | | | | |социального сиротства": |Областной бюджет | | | | | | | | | | |в том числе: | | | 13,116 | 2,026 | 3,047 | 3,656 | 4,387 | | | |Департамент по| | | | | | | | | | |вопросам семьи и| | | | | | | | | | |детей Томской| | | 10,356 |1,396 | 2,347 |2,946 |3,667 | | | |области | | | | | | | | | | |Департамент общего | | | | | | | | | | |образования Томской | | | 0,7 |0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | | | |области | | | | | | | | | | |Департамент | | | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | | | |службы занятости | | | 1,02 | 0,21 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | | | |населения Томской | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | |Управление | | | | | | | | | | |Федеральной службы | | | | | | | | | | |исполнения наказаний| | | | | | | | | | |России по Томской | | | 0,32 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | | | |области | | | | | | | | | | |Управление | | | | | | | | | | |внутренних дел по | | | | | | | | | | |Томской области | | |0,32 |0,08 |0,08 |0,08 |0,08 | | | |Управление | | | | | | | | | | |начального | | | | | | | | | | |профессионального | | | | | | | | | | |образования Томской | | | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | |области | | | | | | | | | | |Внебюджетные | | | | | | | | | | |источники (прогноз)| | | 11,1 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | | |—————————————————————————————|————————————————————|——————|——————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| | | | Направление II. Семья с детьми-инвалидами | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Раздел I. Внедрение современных технологий в комплексную реабилитацию детей-инвалидов | | | |—————————————————————————————|-————-————-—————-——-|——————|——————————————|-——————————————————————————————————————-|———————————————————| | Мероприятия | Исполнители |Сроки | Источники | Финансирование | Ожидаемые | | | |испол-| финансиро- | | результаты | | | |нения | вания |--------|-------------------------------| | | | | | | Всего | В том числе | | | | | | | на | (млн. руб.) | | | | | | | 2007- | | | | | | | | 2010 | | | | | | | | (млн. | | | | | | | | руб.) | | | | | | | | |———————|———————|———————|———————| | | | | | | | 2007 | 2008 | 2009 |2010 | | |—————————————————————————————|-———-—————-————-———-|——————|——————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |2.1.1. Организация и | Департамент по | 2010 |Всего: | 0,07 | - | - | - | 0,07 |обобщение и| |проведение региональной | вопросам семьи | |Областной | 0,05 | | | | |распространение | |научно-практической | и детей Томской | |бюджет | 0,02 | - | - | - | 0,05 |опыта работы с| |конференции по проблемам | области | |Внебюджетные | | | | | |детьми-инвалидами; | |детей-инвалидов, улучшению их| | |источники | | | | | |привлечение к| |положения в семье и | | |(прогноз) | | - | | - | 0,02 |проблемам детей-| |специализированных | | | | | | - | | |инвалидов | |учреждениях, интеграции в | | | | | | | | |общественности | |общество | | | | | | | | | | |—————————————————————————————|-—————-———-————-———-|——————|——————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |2.1.2. Оказание социально- | Департамент по |2007- |Всего: | 7,481 | 1,24 | 1,76 | 2,111 | 2,37 |улучшение качества | |реабилитационных услуг семьям| вопросам семьи |2010 |Областной | | | | | |жизни 150 семей с| |с детьми-инвалидами по | и детей Томской | |бюджет | | | | | |детьми-инвалидами | |конкурсу среди организаций | области, | | | 4,981 | 0,74 | 1,16 | 1,411 | 1,67 |ежегодно | |всех форм собственности | Национальный | |Внебюджетные | | | | | | | | | фонд защиты | |источники | 2,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | | | | детей от | |(прогноз) | | | | | | | | | жестокого | | | | | | | | | | | обращения (по | | | | | | | | | | | согласованию) | | | | | | | | | |—————————————————————————————|-———-————-———-—————-|——————|——————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |2.1.3. Внедрение комплекса | Департамент |2007- |Всего: | 1,3 | 0,2 | 0,34 | 0,37 | 0,39 |оказание | |специализированных современ- | социальной |2010 |Федеральный | | | | | |качественных услуг| |ных методик адаптивной | защиты | |бюджет | | | | | |50 семьям с | |физической культуры для | населения | |(прогноз) | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |детьми-инвалидами, | |детей-инвалидов | Томской области | |Областной | | | | | |имеющими тяжелые | | | | |бюджет | 0,9 | 0,1 | 0,24 | 0,27 | 0,29 |умственные и | | | | | | | | | | |психические | | | | | | | | | | |нарушения, ежегодно| |—————————————————————————————|-——-———-—————-—————-|——————|——————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |2.1.4. Обеспечение | Департамент по |2007- |Всего: | 2,729 | 0,483 | 0,696 | 0,75 | 0,8 |повышение качества | |компьютерной техникой | вопросам семьи |2010 |Областной | | | | | |жизни 120 | |детей-инвалидов, получающих | и детей | |бюджет | 2,729 | 0,483 | 0,696 | 0,75 | 0,8 |детей-инвалидов с | |образование в условиях | Томской области | | | | | | | |нарушением | |домашнего обучения | | | | | | | | |опорно-двигательно-| | | | | | | | | | |го аппарата; | | | | | | | | | | |организация | | | | | | | | | | |дистанционного | | | | | | | | | | |обучения; | | | | | | | | | | |интеграция в | | | | | | | | | | |общество | |—————————————————————————————|-——————-——-———-————-|——————|——————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |2.1.5. Методическое | Департамент |2007- |Всего: | 0,145 | 0,01 | 0,04 | 0,045 | 0,05 |обеспечение семей с| |обеспечение формирования | социальной |2010 |Федеральный | | | | | |детьми-инвалидами | |основных социальных навыков у| защиты | |бюджет | | | | | |информацией об | |детей-инвалидов в условиях | населения | |(прогноз) | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |организациях, | |семьи, детских домов, | Томской области | |Областной | | | | | |предоставляющих | |домов-интернатов и | | |бюджет | 0,105 | - | 0,03 | 0,035 | 0,04 |льготы и услуги, о | |реабилитационных центров | | | | | | | | |методах | | | | | | | | | | |комплексной | | | | | | | | | | |реабилитации детей| | | | | | | | | | |с ограниченными | | | | | | | | | | |возможностями | |—————————————————————————————|-—————-—————-————-—-|——————|——————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |2.1.6. Индивидуальная | Департамент |2007- |Всего: | 0,673 | 0,11 | 0,192 | 0,242 | 0,129 |обучение 120 | |подготовка детей-инвалидов с | общего |2010 |Областной | | | | | |детей-инвалидов, | |нарушением | образования | |бюджет | 0,673 | 0,11 | 0,192 | 0,242 | 0,129 |получающих общее | |опорно-двигательного аппара- | Томской области | | | | | | | |образование на дому| |та, находящихся на домашнем | | | | | | | | | | |обучении, по предмету | | | | | | | | | | |"информатика и информационные| | | | | | | | | | |компьютерные технологии", | | | | | | | | | | |сопровождение образователь- | | | | | | | | | | |ного процесса | | | | | | | | | | |—————————————————————————————|-————-—————-————-——-|——————|——————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |2.1.7. Оснащение | Департамент |2007- |Всего: | 1,48 | 0,16 | 0,3 | 0,34 | 0,68 |повышение качества | |реабилитационным | общего |2010 |Федеральный | | | | | |предоставляемых | |оборудованием, | образования | |бюджет | | | | | |услуг | |автотранспортом, | Томской области | |(прогноз) | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |детям-инвалидам | |учебно-наглядными пособиями | | |Областной | 1,24 | 0,1 | 0,24 | 0,28 | 0,62 |специальными | |специальных (коррекционных) | | |бюджет | | | | | |(коррекционными) | |образовательных учреждений | | |Внебюджетные | | | | | |образовательными | |для обучающихся, воспитан- | | |источники | | | | | |учреждениями для | |ников с отклонениями в | | |(прогноз) | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |обучающихся, | |развитии | | | | | | | | |воспитанников с | | | | | | | | | | |отклонениями в | | | | | | | | | | |развитии | |—————————————————————————————|-———-—————-————-———-|——————|——————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |2.1.8. Оснащение оборудова- | Департамент |2007- |Всего: | 0,41 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,1 |создание условий | |нием и инвентарем учебно- | общего |2010 |Областной | | | | | |для обучения | |трудовых мастерских по обуче-| образования | |бюджет | 0,41 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,1 |трудовым и | |нию сапожному, столярному, | Томской области | | | | | | | |профессиональным | |швейному делу, | | | | | | | | |навыкам детей- | |сельскохозяйственному труду | | | | | | | | |инвалидов | |специальных (коррекционных) | | | | | | | | | | |образовательных учреждений | | | | | | | | | | |для обучающихся, воспитан- | | | | | | | | | | |ников с отклонениями в | | | | | | | | | | |развитии | | | | | | | | | | |—————————————————————————————|-———-—————-————-———-|——————|——————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |2.1.9. Оснащение | Департамент |2007- |Всего: | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |повышение качества | |социально-реабилитационных | социальной |2010 |Федеральный | | | | | |предоставляемых | |учреждений для детей и | защиты | |бюджет | | | | | |реабилитационных | |подростков с ограниченными | населения | |(прогноз) | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |услуг | |возможностями системы | Томской области | | | | | | | |детям-инвалидам в | |социальной защиты населения | | | | | | | | |5-и учреждениях | |оборудованием и техническими | | | | | | | | |области для детей с| |средствами реабилитации | | | | | | | | |ограниченными | | | | | | | | | | |возможностями | |—————————————————————————————|-———-———-—————-————-|——————|——————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |Всего по разделу I: | | |Всего: | 14,688 | 2,383 | 3,538 | 4,078 | 4,689 | | | | | |Федеральный | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | |(прогноз) | 1,04 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | | | | | |Областной | | | | | | | | | | |бюджет | 11,088 | 1,613 | 2,668 | 3,108 | 3,699 | | | | | |Внебюджетные | | | | | | | | | | |источники | | | | | | | | | | |(прогноз) | 2,56 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,73 | | |—————————————————————————————|-——————-————-———-——-|——————|—————————————-|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| | | | Раздел II. Создание условий для развития творческих и физических возможностей детей-инвалидов | | | |—————————————————————————————|-———-———-————-————-—|——————|——————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |2.2.1. Организация и | Департамент |2007- |Всего: | 0,5 | 0,1 | 0,11 | 0,14 | 0,15 |формирование | |проведение спортивно-массовых| общего |2010 |Областной | | | | | |здорового образа| |мероприятий, фестивалей, | образования | |бюджет | 0,5 | 0,1 | 0,11 | 0,14 | 0,15 |жизни детей с| |конкурсов для детей детских | Томской области | | | | | | | |ограниченными | |домов и школ-интернатов с | | | | | | | | |возможностями, | |отклонениями в развитии | | | | | | | | |профилактика | | | | | | | | | | |девиантного | | | | | | | | | | |поведения | |—————————————————————————————|-———-——————-————-——-|—-————|——————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |2.2.2. Организация и | Департамент по |2007- |Всего: | 1,42 | 0,275 | 0,275 | 0,375 | 0,495 |создание условий | |проведение областных | вопросам семьи |2010 |Областной | | | | | |для творческой и | |"Спартианских игр", | и детей | |бюджет | 1,12 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,42 |спортивной | |специальных Олимпиад, | Томской области | |Местные | | | | | |реабилитации | |фестивалей художественного | | |бюджеты | | | | | |детей-инвалидов, в | |творчества детей–инвалидов; | | |(прогноз) | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |том числе | |участие в общероссийских и | | |Внебюджетные | | | | | |обеспечение участия| |международных соревнованиях и| | |источники | | | | | |их в международных | |фестивалях | | |(прогноз) | 0,1 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |спортивных играх | | | | | | | | | | |для детей-инвалидов| |—————————————————————————————|-———-————-————-————-|——————|——————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |2.2.3. Приобретение | Департамент |2007- |Всего: | 0,49 | 0,1 | 0,1 | 0,14 | 0,15 |внедрение и | |оборудования для организации | социальной |2010 |Областной | | | | | |развитие метода | |иппотерапии в областном | защиты | |бюджет | 0,29 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,1 |иппотерапии для | |реабилитационном Центре для | населения | |Внебюджетные | | | | | |реабилитации 150 | |детей и подростков с | Томской области | |источники | | | | | |детей-инвалидов с | |ограниченными возможностями | | |(прогноз) | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |нарушением опорно- | |"Надежда" (с. Калтай) | | | | | | | | |двигательного | | | | | | | | | | |аппарата | |—————————————————————————————|-———-—————-————-———-|——————|——————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |2.2.4. Организация временного| Департамент |2007- |Всего: | 0,152 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |временное | |трудоустройства | государственной |2010 |Федеральный | | | | | |трудоустройство 10 | |детей-инвалидов | службы | |бюджет | | | | | |детей-инвалидов в | | | занятости | |(прогноз) | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |возрасте 16-17 лет | | | населения | |Областной | | | | | |на условиях | | | Томской области | |бюджет | 0,072 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |временной занятости| | | | | | | | | | | | |—————————————————————————————|-———-————-————-————-|——————|——————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |Итого по разделу II: | | |Всего: | 2,562 | 0,513 | 0,523 | 0,693 | 0,833 | | | | | |Федеральный | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | |(прогноз) | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | | | | |Областной | | | | | | | | | | |бюджет | 1,982 | 0,368 | 0,378 | 0,548 | 0,688 | | | | | |Местные | | | | | | | | | | |бюджеты | | | | | | | | | | |(прогноз) | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | | | | |Внебюджетные | | | | | | | | | | |источники | | | | | | | | | | |(прогноз) | 0,3 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | | |—————————————————————————————|—-——-————-————-————-|——————|——————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |Итого по направлению "Семья с| | |Всего: | 17,25 | 2,896 | 4,061 | 4,771 | 5,522 | | |детьми-инвалидами": | | | в том числе: | | | | | | | | | | |Федеральный | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | |(прогноз) | 1,12 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | | | | | |Областной | | | | | | | | | | |бюджет | 13,07 | 1,981 | 3,046 | 3,656 | 4,387 | | | | | |Местные | | | | | | | | | | |бюджеты | | | | | | | | | | |(прогноз) | | | | | | | | | | |Внебюджетные | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | | | | |источники | | | | | | | | | | |(прогноз) | | | | | | | | | | | | 2,86 | 0,585 | 0,685 | 0,785 | 0,805 | | |—————————————————————————————|—-———-———-————-————-|——————|——————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| | | | Направление III. Дети-сироты | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Раздел I. Создание условий для развития семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | |-———————————————————————————-|-———-————-———-—————-|——————|-————————————-|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |3.1.1. Создание условий для | Департамент по |2007- |Всего: | 3,0 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |предоставление | |внедрения и развития | вопросам семьи |2010 |Областной | | | | | |возможности более | |семейных форм воспитания | и детей | |бюджет | 1,5 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 |10 учреждениям для | |детей-сирот и детей, | Томской | |Внебюджетные | | | | | |детей-сирот и | |оставшихся без попечения | области; | |источники | | | | | |детей, оставшихся | |родителей, в системе | Национальный | |(прогноз) | 1,5 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 |без попечения роди-| |учреждений для детей-сирот | фонд защиты | | | | | | | |телей, применять | |и детей, оставшихся без | детей от | | | | | | | |семейные формы | |попечения родителей | жестокого | | | | | | | |воспитания детей- | |(приобретение методических | обращения (по | | | | | | | |сирот и детей, | |материалов, оборудования, | согласованию) | | | | | | | |оставшихся без | |переподготовка | | | | | | | | |попечения родителей| |специалистов) | | | | | | | | | | |-———————————————————————————-|-———-————-——-———-———|——————|-————————————-|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |3.1.2. Развитие семейных | Департамент по |2007- |Всего: | 2,59 | 0,52 | 0,63 | 0,69 | 0,75 |увеличение доли | |форм устройства детей | вопросам семьи |2010 |Областной | | | | | |числа детей-сирот и| |(усыновление, опека, | и детей | |бюджет | 0,65 | 0,05 | 0,15 | 0,2 | 0,25 |детей, оставшихся | |попечительство, приемные | Томской | |Местные | | | | | |без попечения роди-| |семьи, патронатные семьи, | области; | |бюджеты | | | | | |телей, переданных | |семейные воспитательные | Национальный | |(прогноз) | 0,34 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 |на воспитание | |группы): | фонд защиты | |Внебюджет- | | | | | |в семьи граждан | |подготовка и размещение | детей от | |ные | | | | | | | |социальной рекламы по | жестокого | |источники | | | | | | | |привлечению внимания | обращения (по | |(прогноз) | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | |общественности к семейным | согласованию) | | | | | | | | | |формам жизнеустройства | | | | | | | | | | |детей; | | | | | | | | | | |организация и проведение | | | | | | | | | | |слетов, семинаров, | | | | | | | | | | |конференций родителей | | | | | | | | | | |замещающих семей; | | | | | | | | | | |организация и проведение | | | | | | | | | | |обучающих семинаров для | | | | | | | | | | |работников служб | | | | | | | | | | |сопровождения замещающих | | | | | | | | | | |семей; | | | | | | | | | | |проведение областной | | | | | | | | | | |межведомственной | | | | | | | | | | |конференции по проблемам | | | | | | | | | | |развития семейных форм | | | | | | | | | | |устройства детей | | | | | | | | | | |-———————————————————————————-|-——-——————-———-————-|——————|-————————————-|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |3.1.3. Оснащение органов | Департамент по |2007- |Всего: | 0,48 | 0,24 | 0,24 | - | - |создание единой | |опеки и попечительства | вопросам семьи |2008 |Областной | | | | | |электронной системы| |компьютерной техникой, | и детей | |бюджет | 0,48 | 0,24 | 0,24 | - | - |учета граждан | |оргтехникой для создания | Томской области | | | | | | | |(семей), готовых | |единой электронной системы | | | | | | | | |принять детей на | |учета граждан (семей), | | | | | | | | |воспитание | |готовых принять детей на | | | | | | | | | | |воспитание | | | | | | | | | | |-———————————————————————————-|-————-——-————-—————-|——————|-————————————-|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |3.1.4. Оказание услуг по | Департамент по |2007- |Всего: | 4,0 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 |оказание | |социально-психологическому | вопросам семьи |2010 |Областной | | | | | |социально-психо- | |патронажу замещающих | и детей | |бюджет | 2,8 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |логических услуг | |(опекунских, приемных и | Томской | |Внебюджетные | | | | | |100 замещающим | |др.) семей организациями | области; | |источники | | | | | |семьям ежегодно | |всех форм собственности (по | Национальный | |(прогноз) | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | |конкурсу) | фонд защиты | | | | | | | | | | | детей от | | | | | | | | | | | жестокого | | | | | | | | | | | обращения (по | | | | | | | | | | | согласованию) | | | | | | | | | |-———————————————————————————-|-——-————-—————-————-|——————|-————————————-|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |3.1.5. Материальная | Департамент по |2007- |Всего: | 3,03 | 0,58 | 0,76 | 0,82 | 0,87 |улучшение качества | |поддержка замещающих семей | вопросам семьи |2010 |Областной | | | | | |жизни ста детей- | |(приобретение бытовой, | и детей | |бюджет | 0,48 | 0 | 0,14 | 0,16 | 0,18 |сирот и детей, | |аудио и видеотехники) | Томской области | |Внебюджетные | | | | | |оставшихся без | | | | |источники | | | | | |попечения родите- | | | | |(прогноз) | | | | | |лей, проживающих в | | | | | | 2,55 | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 0,69 |замещающих семьях, | | | | | | | | | | |ежегодно | |-———————————————————————————-|-———-——-————-—————-—|——————|-————————————-|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |Итого по разделу I: | |Всего: | 13,1 | 2,64 | 3,23 | 3,41 | 3,82 | | | | |Областной бюджет | 5,91 | 0,99 | 1,48 | 1,56 | 1,88 | | | | |Местные бюджеты | | | | | | | | | |(прогноз) | 0,34 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | | | | |Внебюджетные | | | | | | | | | |источники | | | | | | | | | |(прогноз) | 6,85 | 1,58 | 1,67 | 1,76 | 1,84 | | |-———————————————————————————-|-————-———-———-—————-|-———————————————————-|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| | | | Раздел II. Создание условий для развития системы постинтернатной адаптации, интеграции детей-сирот и детей, | | оставшихся без попечения родителей, в общество | | | |-———————————————————————————-|-———-——-—————-—————-|——————|-————————————-|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |3.2.1. Внедрение новых | Управление |2007- |Всего: | 2,03 | 0,3 | 0,45 | 0,58 | 0,7 |создание условий | |технологий | начального |2010 |Федераль- | | | | | |для предоставления | |допрофессиональной и | профессионального | |ный | | | | | |эффективной | |начальной профессиональной | образования | |бюджет | 1,03 | 0,2 | 0,25 | 0,28 | 0,3 |допрофессиональной | |подготовки воспитанников: | Томской области | |(прогноз) | | | | | |и профессиональной | |приобретение | | |Областной | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |подготовки, | |учебно-наглядных пособий; | | |бюджет | | | | | |психолого-педагоги-| |разработка и апробация | | | | | | | | |ческого и медико- | |инновационных форм | | | | | | | | |социального сопро- | |психолого-педагогического и | | | | | | | | |вождения детей- | |медико-социального | | | | | | | | |сирот в учреждениях| |сопровождения детей-сирот в | | | | | | | | |системы профес- | |учреждениях начального | | | | | | | | |сионального | |профессионального | | | | | | | | |образовнаия | |образования | | | | | | | | | | |-———————————————————————————-|-———-———-——————-———-|——————|-————————————-|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |3.2.2. Оснащение | Департамент по |2007- |Всего: | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |укрепление | |образовательных учреждений | вопросам семьи |2010 |Федеральный | | | | | |материально-техни- | |для детей-сирот и детей, | и детей Томской | |бюджет | | | | | |ческой базы 15 | |оставшихся без попечения | области | |(прогноз) | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |учреждений системы | |родителей, | | | | | | | | |профилактики | |лечебно-профилактическим, | | | | | | | | |безнадзорности, | |технологическим | | | | | | | | |правонарушений и | |оборудованием, оргтехникой | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | | |сиротства | |-———————————————————————————-|-———-———-——-———————-|——————|-————————————-|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |3.2.3. Оказание социальных | Департамент по |2007- |Всего: | 5,266 | 0,819 | 1,219 | 1,506 | 1,722 |улучшение качества | |услуг выпускникам | вопросам семьи |2010 |Областной | | | | | |жизни восьмидесяти | |образовательных учреждений | и детей | |бюджет | 3,066 | 0,419 | 0,719 | 0,906 | 1,022 |выпускников | |для детей-сирот и детей, | Томской области | |Внебюджет- | | | | | |образовательных | |оставшихся без попечения | | |ные | | | | | |учреждений для | |родителей, лицам из числа | | |источники | | | | | |детей-сирот и | |детей-сирот и детей, | | |(прогноз) | 2,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |детей, оставшихся | |оставшихся без попечения | | | | | | | | |без попечения роди-| |родителей, по конкурсу | | | | | | | | |телей, лиц из числа| |среди организаций всех форм | | | | | | | | |детей-сирот и | |собственности | | | | | | | | |детей, оставшихся | | | | | | | | | | |без попечения роди-| | | | | | | | | | |телей | |-———————————————————————————-|-———-—————-———-————-|——————|-————————————-|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |3.2.4. Профессиональная | Департамент |2007- |Всего: | 1,39 | 0,25 | 0,31 | 0,38 | 0,45 |повышение качества | |ориентация, обучение и | государственной |2010 |Федеральный | | | | | |профессиональной | |трудоустройство выпускников | службы | |бюджет | | | | | |ориентации около | |образовательных | занятости | |(прогноз) | 0,89 | 0,2 | 0,21 | 0,23 | 0,25 |двухсот детей-сирот| |учреждений для детей-сирот | населения | |Областной | | | | | |и детей, оставшихся| |и детей, оставшихся без | Томской области | |бюджет | 0,5 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,2 |без попечения роди-| |попечения родителей, и | | | | | | | | |телей, их обучение | |замещающих семей, лиц из | | | | | | | | |и трудоустройство | |числа детей-сирот и детей, | | | | | | | | |ежегодно | |оставшихся без попечения | | | | | | | | | | |родителей | | | | | | | | | | |-———————————————————————————-|-———-————-———-—————-|——————|-————————————-|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |3.2.5. Организация и | Департамент по |2009- |Всего: | 0,46 | - | - | 0,22 | 0,24 |изучение и анализ | |проведение мониторинга | вопросам семьи |2010 |Областной | | | | | |соблюдения прав | |соблюдения прав детей-сирот | и детей | |бюджет | 0,26 | | | 0,12 | 0,14 |детей-сирот и | |и детей, оставшихся без | Томской | |Внебюджетные | | | | | |детей, оставшихся | |попечения родителей, | области; | |источники | | | | | |без попечения роди-| |развития и жизнеустройства | Национальный | |(прогноз) | | | | | |телей, развития и | |воспитанников и выпускников | фонд защиты | | | 0,2 | - | - | 0,1 | 0,1 |жизнеустройства | |образовательных учреждений | детей от | | | | | | | |воспитанников и | |для детей-сирот и детей, | жестокого | | | | | | | |выпускников | |оставшихся без попечения | обращения (по | | | | | | | |образовательных | |родителей | согласованию) | | | | | | | |учреждений для | | | | | | | | | | |детей-сирот и | | | | | | | | | | |детей, оставшихся | | | | | | | | | | |без попечения | | | | | | | | | | |родителей | |-———————————————————————————-|-—————-————-————-——-|——————|-————————————-|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |3.2.6. Организация участия | Департамент по |2007- |Всего: | 3,13 | 0,65 | 0,75 | 0,81 | 0,92 |обеспечение участия| |детей-сирот и детей, | вопросам семьи |2010 |Областной | | | | | |около трехсот | |оставшихся без попечения | и детей | |бюджет | 1,87 | 0,35 | 0,44 | 0,49 | 0,59 |детей-сирот и | |родителей, в областных, | Томской области | |Внебюджет- | | | | | |детей, оставшихся | |зональных и всероссийских | | |ные | | | | | |без попечения роди-| |конкурсах, выставках, | | |источники | 1,26 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 |телей, в областных,| |экскурсиях, соревнованиях, | | |(прогноз) | | | | | |зональных и всерос-| |спортивных играх, | | | | | | | | |сийских конкурсах, | |мероприятиях, посвященных | | | | | | | | |выставках, | |праздничным датам | | | | | | | | |экскурсиях, сорев- | | | | | | | | | | |нованиях, спортив- | | | | | | | | | | |ных играх, меро- | | | | | | | | | | |приятиях, посвящен-| | | | | | | | | | |ных праздничным | | | | | | | | | | |датам, ежегодно | |-———————————————————————————-|-———-————-————-————-|——————|-————————————-|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |Итого по разделу II: |Всего: | 22,276 | 4,519 | 5,229 | 5,996 | 6,532 | | | |Федеральный бюджет | | | | | | | | |(прогноз) | 11,92 | 2,9 | 2,96 | 3,01 | 3,05 | | | |Областной бюджет | | | | | | | | |Внебюджетные | 6,696 | 0,919 | 1,459 | 1,966 | 2,352 | | | |источники (прогноз) | | | | | | | | | | 3,66 | 0,7 | 0,81 | 1,02 | 1,13 | | |-———————————————————————————-|-————————-—————-——————————-—————-————————-|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| | |Всего: Федеральный бюджет | 35,376 |7,159 |8,459 |9,406 |10,352 | | |Итого по направлению |(прогноз) | 11,92 | 2,9 | 2,96 | 3,01 | 3,05 | | |"Дети-сироты": |Областной бюджет | 12,606 | 1,909 | 2,939 | 3,526 | 4,232 | | | |Местный бюджет (прогноз) | 0,34 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | | | |Внебюджетные источники (прогноз) |10,51 | 2,28 | 2,48 | 2,78 | 2,97 | | |-———————————————————————————-|-——————-——————-—————————-——————-—————————-|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| | |Всего: | 92,178 |17,715 |22,401 |24,667 |27,395 | | |Всего по подпрограмме | | | | | | | | |"Дети и семья": |в том числе: | | | | | | | | |прочие расходы; | 72,288 | 13,055|17,391 |19,747 |22,095 | | | |затраты, увеличивающие стоимость | | | | | | | | |основных средств | 19,89 | 4,66 | 5,01 | 4,92 | 5,3 | | | | Федеральный бюджет (прогноз) | | | | | | | | |в том числе: | 28,376 | 7,014 | 7,074 | 7,124 | 7,164 | | | |прочие расходы; | | | | | | | | |затраты, увеличивающие стоимость | 16,176 | 3,964 | 4,024 | 4,074 | 4,114 | | | |основных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | |Областной бюджет | 12,2 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | | | |в том числе: | | | | | | | | |прочие расходы; | 38,792 | 5,916 | 9,032 |10,838 |13,006 | | | | | | | | | | | | |затраты, увеличивающие стоимость | 33,892 | 4,946 | 7,752 | 9,688 |11,506 | | | |основных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | |Местные бюджеты (прогноз) | 4,9 | 0,97 | 1,28 | 1,15 | 1,5 | | | |в том числе: | | | | | | | | |прочие расходы | 0,54 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | | | |Внебюджетные источники (прогноз) | | | | | | | | |в том числе: | 0,54 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | | | |прочие расходы; | | | | | | | | | | 24,47 | 4,665 | 6,165 | 6,565 | 7,075 | | | |затраты, увеличивающие стоимость | | | | | | | | |основных средств | 21,68 | 4,025 | 5,485 | 5,845 | 6,325 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,79 | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,75 | | | | | | | | | | | |-———————————————————————————-|-——————————-——————————-————————-——————-——-|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|