Расширенный поиск
Постановление Правительства Новосибирской области от 23.07.2012 № 356-пПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.07.2012 N 356-п г.Новосибирск О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 02.09.2011 N 384-п В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 N 42-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Новосибирской области, их формирования и реализации" Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т: Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 02.09.2011 N 384-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012-2014 годы" следующие изменения: 1. Преамбулу изложить в следующей редакции: "В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 N 42-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Новосибирской области, их формирования и реализации", в целях обеспечения безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных учреждениях Новосибирской области Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:". 2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: "3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Новосибирской области Колончина К.В.". 3. Долгосрочную целевую программу "Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012-2014 годы" изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. Губернатор Новосибирской области В.А. Юрченко ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Правительства Новосибирской области от 23.07.2012 N 356-п "УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Новосибирской области от 02.09.2011 N 384-п Долгосрочная целевая программа "Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012-2014 годы" I. Паспорт |——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Долгосрочная целевая программа "Укрепление и развитие| | |материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в| | |Новосибирской области на 2012-2014 годы" (далее - Программа) | |——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Наименование, дата и номер|Распоряжение Правительства Новосибирской области от 07.07.2011 N 286-рп| |правового акта о|"Об утверждении Концепции долгосрочной целевой программы "Укрепление и| |разработке Программы |развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений| | |в Новосибирской области на 2012-2014 годы" | |——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Основные разработчики|Министерство социального развития Новосибирской области | |Программы | | |——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Государственный заказчик|Министерство социального развития Новосибирской области - государственный| |(государственный |заказчик-координатор Программы. | |заказчик-координатор) |Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской| |Программы |области. | | |Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области | |——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Руководитель Программы |Министр социального развития Новосибирской области Пыхтин С.И. | |——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Исполнители основных|Министерство социального развития Новосибирской области. | |мероприятий Программы |Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской| | |области. | | |Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области. | | |Государственные учреждения Новосибирской области, подведомственные| | |министерству социального развития Новосибирской области и департаменту| | |физической культуры и спорта Новосибирской области | |——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Цель и задачи Программы |Цель: | | |обеспечение безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления| | |детей в детских оздоровительных учреждениях в Новосибирской области. | | |Задачи: | | |Задача 1: | | |сохранение, модернизация и развитие объектов государственных и| | |муниципальных детских оздоровительных учреждений (далее - ДОУ) и детских| | |оздоровительных учреждений социально ориентированных некоммерческих| | |организаций (религиозные организации) (далее - ДОУСОНО), включая объекты| | |инфраструктуры. | | |Задача 2: | | |оснащение и благоустройство объектов и территорий ДОУ и ДОУСОНО в| | |соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности,| | |установленными действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и| | |нормативами и правилами пожарной безопасности | |——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Сроки (этапы) реализации|Этапы реализации Программы не предусматриваются. | |Программы |Срок реализации Программы: 2012-2014 годы | |——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Объемы финансирования |Общий объем финансирования Программы составляет 749633,0 тыс. рублей.| |(с расшифровкой по годам и|Источник финансирования: | |источникам финансирования|областной бюджет Новосибирской области - 559610,0 тыс. рублей: | |и исполнителям|2012 год - 199600,0 тыс. рублей; | |мероприятий Программы) |2013 год - 195001,0 тыс. рублей; | | |2014 год - 165009,0 тыс. рублей; | | |местные бюджеты (прогнозный объем на условиях софинансирования) -| | |110059,0 тыс. рублей: | | |2012 год - 41039,0 тыс. рублей; | | |2013 год - 37020,0 тыс. рублей; | | |2014 год - 32000,0 тыс. рублей; | | |внебюджетные источники - 79964,0 тыс. рублей: | | |2012 год - 30979,0 тыс. рублей; | | |2013 год - 24987,0 тыс. рублей; | | |2014 год - 23998,0 тыс. рублей. | | |Суммы средств, выделяемые из областного бюджета Новосибирской области и| | |местных бюджетов, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей| | |бюджетов всех уровней | |——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Важнейшие целевые|Целевой индикатор цели: | |индикаторы. Ожидаемые|количество детей, которое могут принять детские оздоровительные| |конечные результаты|учреждения для обеспечения отдыха и оздоровления в летний период (в| |реализации Программы,|соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности). | |выраженные в количественно|Целевые индикаторы задачи 1: | |измеримых показателях |количество ДОУ и ДОУСОНО, в которых проведены работы по реконструкции,| | |капитальному и текущему ремонту (ежегодно); | | |доля ДОУ, имеющих удовлетворительную транспортную доступность (в общем| | |количестве ДОУ). | | |Целевые индикаторы задачи 2: | | |доля ДОУ и ДОУСОНО, соответствующих современным требованиям| | |санитарно-эпидемиологической безопасности (в текущем году от общего| | |количества ДОУ и ДОУСОНО); | | |доля ДОУ, соответствующих современным требованиям противопожарной| | |безопасности (в текущем году от общего количества ДОУ); | | |доля ДОУ, в которых установлена система видеонаблюдения (нарастающим| | |итогом от общего количества ДОУ). | | |Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: | | |1. Создать условия для ежегодного оздоровления и отдыха детей в ДОУ (в| | |2012 году - 20500 детей, в 2013 году - 21000 детей, в 2014 году - 21970| | |детей) и в ДОУСОНО (430 детей). | | |2. Осуществить реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий,| | |сооружений, помещений (в том числе спальных корпусов, санитарных| | |комплексов, медицинских блоков, изоляторов, пищеблоков, систем| | |санитарно-технического благоустройства и т.д.) и иных, связанных с ними| | |мероприятий в 49 ДОУ и 3 ДОУСОНО. | | |3. Улучшить транспортную доступность 2 ДОУ. | | |4. Обеспечить системой видеонаблюдения 100% ДОУ (аналогичный показатель| | |2011 года - 10%). | | |5. Привести в соответствие с современными требованиями противопожарной| | |безопасности 100% ДОУ. | | |6. Привести в соответствие с современными требованиями| | |санитарно-эпидемиологической безопасности 100% ДОУ и 80% ДОУСОНО. | | |7. Оказать эффективное содействие сохранению и укреплению здоровья детей,| | |повышению в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений| | |Новосибирской области доли детей 1-2 групп здоровья | |——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| II. Обоснование необходимости разработки Программы Организация отдыха и оздоровления детей является неотъемлемой частью социальной политики Новосибирской области (далее - область). Современная ситуация требует более глубокого и структурированного подхода к организации отдыха и оздоровления детей, так как претерпел качественные изменения образовательный, культурный и нравственный уровень развития детей; тревожным фактором стало всеобщее ухудшение состояния здоровья современного ребенка; сохраняется высоким количество социально незащищенных категорий детей; социально-экономическое положение многих семей не позволяет самостоятельно организовывать их отдых и оздоровление. Изменения в федеральном законодательстве определили новые условия организации детского оздоровления. В соответствии с Федеральным законом от 17.12.2009 N 326-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 12 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и статьи 26.3 и 26.11 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" с 1 января 2010 года полномочиями в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей наделены субъекты Российской Федерации, за исключением организации отдыха детей в каникулярное время, которые закреплены за органами местного самоуправления. Организация отдыха и оздоровления детей в Новосибирской области осуществляется круглогодично. Экологически благоприятные условия территорий, на которых располагаются детские оздоровительные учреждения, соблюдение режима, полноценное питание в соответствии с физиологическими потребностями детей, интересный и содержательный досуг позволяют считать загородные оздоровительные лагеря одной из лучших форм отдыха и оздоровления детей. Общее количество детей, отдохнувших в загородных детских оздоровительных учреждениях в 2010 году, составило 57 тыс. человек - 42% от общего количества детей, охваченных всеми видами отдыха и оздоровления. Вместе с тем полноценные отдых и оздоровление детей невозможны без качественной подготовки и содержания материально-технической базы детских оздоровительных учреждений. В соответствии с подпунктом "б" пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации Медведева Д.А. от 24.11.2010 N Пр-3418 в 2011 году министерством социального развития Новосибирской области проведена инвентаризация и паспортизация детских оздоровительных учреждений, расположенных на территории Новосибирской области. В настоящее время на территории Новосибирской области функционирует 79 загородных детских оздоровительных учреждений различных форм собственности, в том числе 49 ДОУ. Общее количество ДОУСОНО на территории Новосибирской области - 6, из них функционирует 4. Более сорока лет назад построены 25 ДОУ (или 50% от их общего количества). В частности, детский оздоровительный лагерь "Красная горка" построен в 1949 году, детский оздоровительный лагерь "Лазурный берег" в 1946 году. Изменения, произошедшие с начала 90-х годов в экономике страны и Новосибирской области, непосредственным образом отразились на состоянии системы отдыха и оздоровления детей. В настоящее время ДОУ нуждаются в существенном обновлении. Ежегодно в ДОУ ведется лишь выборочный текущий ремонт, в то время как необходима реконструкция не соответствующих современным требованиям корпусов, пищеблоков, медицинских пунктов. С 2008 года по 2010 год на укрепление материально-технической базы действующих ДОУ из областного бюджета Новосибирской области в рамках областной целевой программы "Дети Новосибирской области" на 2008-2012 годы, утвержденной постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 20.03.2008 N 49 "Об областной целевой программе "Дети Новосибирской области" на 2008-2012 годы", выделялись средства в размере 12820 тыс. рублей. В 2010 году в данную программу были внесены изменения, в результате чего в 2011-2012 годах на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей предусмотрено по 15 млн. рублей в год, государственных - 7,4 млн. рублей. Этих средств недостаточно для приведения ДОУ в состояние, полностью отвечающее требованиям современного санитарного и противопожарного законодательства. Материально-техническая база ДОУ, особенно построенных в период 1950-1970 годов, нуждается в существенной модернизации и обновлении. Материально-техническая база ДОУ требует улучшения как с точки зрения обеспечения безопасности объектов, так и создания адекватных современным требованиям бытовых и санитарно-гигиенических условий, условий для занятий спортом, интересного досуга и развлечений детей. Инвентаризация и паспортизация ДОУ и ДОУСОНО, расположенных на территории Новосибирской области, выявила ряд проблем, особенно в лагерях летнего действия: в 49 ДОУ и в 3 ДОУСОНО здания и сооружения нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте. В частности, в связи с устаревшей материально-технической базой закрыт и находится на реконструкции муниципальный детский оздоровительно-образовательный лагерь "Заря" (г. Обь), не функционирует с 2007 года ДОУ "Пионерские зори"; три летних ДОУ имеют неудовлетворительную транспортную доступность (требуется ремонт дороги в ДОУ "Орбита" г. Бердска, "Чайка" Барабинского района и к оздоровительно-трудовому лагерю "Хомутина" Маслянинского района, так как в период дождей нарушается транспортная доступность к ним); имеется проблема с наличием благоустроенных санитарно-гигиенических помещений: надворные туалеты и умывальники имеют 43% ДОУ; 24 ДОУ (48%) не имеют организованных мест купания. Невыполнение планов-заданий по оборудованию пляжей, при ограниченном временном периоде благоприятных погодных условий для купания в естественных водоемах (температура воды ниже 20°C), негативно сказывается на оздоровительном эффекте детского отдыха; 22% ДОУ летнего действия не имеют отопления. По погодным условиям такие ДОУ принимают детей 1-2 смены в год, вместо трех смен. Соответственно 2000 мест не используется в течение сезона. Кроме того, ежегодно все ДОУ и ДОУСОНО перед открытием летнего сезона должны быть приведены в соответствие с современными требованиями противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Количество мероприятий по планам-заданиям Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, выданным летним оздоровительным учреждениям области, составляет в 2011 году 1212 мероприятий (в 2010 году - 1117). Одной из важных мер по обеспечению безопасного отдыха и оздоровления детей является установка систем видеонаблюдения на территории ДОУ. Доля ДОУ, оборудованных системой видеонаблюдения, составляет в 2011 году 10% (5 ДОУ). Анализ показателей, характеризующих состояние материально-технической базы ДОУ, позволяет сделать вывод о проблемах на которых необходимо сконцентрировать внимание областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области и органов местного самоуправления. Социальная значимость проблем, связанных с обеспечением безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей, обуславливает необходимость выработки и реализации четкой региональной стратегии и координации действий областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления и руководителей ДОУ, заинтересованных общественных движений и организаций по поддержке детства и созданию благоприятной для семьи и детства среды. Решение выявленных проблем не ограничивается рамками принятого планового периода, требует пролонгированного поддержания безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей, объединения ресурсов областного бюджета Новосибирской области и местных бюджетов, оптимального распределения средств по выделенным направлениям, координации действий многих участников, что и обусловило применение программно-целевого метода и разработку настоящей Программы. Организация процесса укрепления и развития материально-технической базы ДОУ в рамках Программы будет способствовать повышению эффективности отдыха и оздоровления детей, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, повышению эффективности функционирования ДОУ в Новосибирской области. Развитие и укрепление материально-технической базы ДОУ в рамках Программы позволит: повысить эффективность финансовых вложений за счет концентрации ресурсов на наиболее важных, первоочередных объектах; обеспечить на период реализации Программы четкое планирование мероприятий, направленных на достижение конкретной цели. III. Цель, задачи и целевые индикаторы Программы Целью Программы является обеспечение безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных учреждениях в Новосибирской области. Задачи Программы: 1. Сохранение, модернизация и развитие объектов ДОУ и ДОУСОНО, включая объекты инфраструктуры. 2. Оснащение и благоустройство объектов и территории ДОУ и ДОУСОНО в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности. Цель и задачи Программы с указанием целевых индикаторов приведены в приложении N 1 к Программе. IV. Система мероприятий Программы Программные мероприятия разработаны в соответствии с планами ДОУ по развитию и укреплению материально-технической базы на 2012-2014 годы. Система программных мероприятий представлена в приложении N 2 к Программе и состоит из перечня конкретных мероприятий, сгруппированных в соответствии с задачами. V. Механизмы реализации Программы и система управления реализацией Программы Государственным заказчиком-координатором (далее заказчик-координатор) Программы является министерство социального развития Новосибирской области (далее - министерство). Министерство осуществляет свои функции во взаимодействии с государственными заказчиками (далее - заказчики) и исполнителями Программы. Заказчиками Программы являются: министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, департамент физической культуры и спорта Новосибирской области. Исполнителями мероприятий Программы выступают исполнительные органы государственной власти Новосибирской области, детские оздоровительные учреждения, расположенные на территории Новосибирской области и осуществляющие деятельность в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей. В рамках Программы будет осуществляться финансирование мероприятий путем предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области на условиях долевого софинансирования, при наличии в местном бюджете ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования по финансовому обеспечению мероприятий Программы. Межбюджетные трансферты будут направляться с лицевого счета министерства в доход местных бюджетов на основании соглашений с администрациями муниципальных районов и городских округов Новосибирской области по форме, утвержденной министерством. В соглашении будет указан перечень конкретных мероприятий, на которые направляются межбюджетные трансферты. Муниципальные образования вправе привлекать внебюджетные источники финансирования для реализации программных мероприятий. Межбюджетные трансферты по мероприятиям Программы представлены в приложении N 3 к Программе. Отчет о реализации мероприятий Программы и об объемах финансирования администрации муниципальных районов и городских округов Новосибирской области представляют в министерство ежеквартально и по итогам года. В рамках реализации мероприятий Программы планируется взаимодействие с научными, общественными организациями и независимыми экспертами. В частности, с привлечением экспертов планируется выработка решений по вопросам, касающимся возможности и целесообразности использования инновационной продукции, произведенной с применением нанотехнологий и наноматериалов, в детских оздоровительных учреждениях. Реализация и финансирование Программы будут осуществляться в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании действующих нормативных правовых актов и заключенных государственных контрактов (договоров). Министерство по согласованию с заказчиками Программы вносит предложения об изменении или продлении срока реализации программных мероприятий, уточняет значения целевых индикаторов и затраты по программным мероприятиям с учетом выделяемых на реализацию мероприятий Программы финансовых средств. По результатам исполнения программных мероприятий министерство вправе перераспределять при необходимости финансовые ресурсы, направленные на реализацию Программы, между разделами и мероприятиями Программы в пределах выделенных бюджетных ассигнований, путем внесения изменений в Программу. Управление реализацией Программы, координацию деятельности исполнителей, оперативный контроль за ходом программных мероприятий и мониторинг результатов их реализации осуществляет министерство. Заказчик-координатор осуществляет общее руководство и контроль за ходом реализации Программы. Заказчик-координатор контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонения от предусмотренных результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений. Заказчики представляют в министерство отчеты об исполнении Программы. Ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, министерство представляет сводный отчет об исполнении Программы в министерство экономического развития Новосибирской области с приложением аналитической записки. Заказчик-координатор готовит отчет об исполнении Программы. Заказчики Программы осуществляют текущий контроль за целевым и эффективным расходованием средств областного бюджета Новосибирской области. По итогам очередного отчетного года заказчик-координатор проводит оценку эффективности реализации Программы (сопоставляя плановые и фактические показатели). Отчет об исполнении Программы ежегодно за отчетный финансовый год направляется в Законодательное Собрание Новосибирской области в составе отчета об исполнении областного бюджета Новосибирской области. Заказчик-координатор после окончания срока реализации Программы представляет в Законодательное Собрание Новосибирской области отчет об исполнении Программы в разрезе мероприятий с указанием всех источников финансирования, а также с оценкой результативности и эффективности выполнения Программы. VI. Ресурсное обеспечение Программы Для реализации Программы будут использованы ресурсы областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления, муниципальных и государственных детских оздоровительных учреждений, участвующих в реализации мероприятий Программы и осуществляющих деятельность в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей. Сводные финансовые затраты Программы представлены в приложении N 4 к Программе. Информационная поддержка будет осуществляться под общей координацией министерства с использованием официального сайта Правительства Новосибирской области, сайта министерства, а также средств массовой информации. VII. Ожидаемые результаты реализации Программы Реализация Программы позволит сформировать целенаправленную социальную политику поддержки и укрепления системы отдыха и оздоровления детей, обеспечивающей детям, находящимся в ДОУ, безопасные и благоприятные условия полноценного отдыха и оздоровления. В рамках реализации Программы будет создана надежная, развитая материально-техническая база для детского отдыха и оздоровления, соответствующая всем требованиям безопасности и комфортности. К концу 2014 года реализация данной Программы позволит: создать условия для ежегодного оздоровления и отдыха детей в ДОУ (в 2012 году - 20500 детей, в 2013 году - 21000 детей, в 2014 году - 21970 детей) и в ДОУСОНО - 430 детей. Все летние ДОУ будут обеспечены системой отопления, в результате чего увеличится количество смен для отдыха детей, что позволит принять дополнительно 2000 детей в год; выполнить реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов в 49 ДОУ и в 3 ДОУСОНО; улучшить транспортную доступность 2 ДОУ; обеспечить системой видеонаблюдения 100% ДОУ (аналогичный показатель 2011 года - 10%); привести в соответствие с требованиями противопожарной безопасности 100% ДОУ; привести в соответствие с современными требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности 100% ДОУ и 80% ДОУСОНО. Сохранение, укрепление и дальнейшее развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений - важнейшее условие для: сохранения и укрепления здоровья детей Новосибирской области и повышения в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений Новосибирской области доли детей 1-2 групп здоровья; организации культурно-образовательного досуга, формирования здорового образа жизни детей Новосибирской области; профилактики детского асоциального поведения в каникулярное время; расширения перечня и повышения качества услуг для эффективного оздоровления; создания более комфортных условий для отдыха детей. ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к долгосрочной целевой программе "Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012-2014 годы" Цели, задачи и целевые индикаторы к долгосрочной целевой программе "Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012-2014 годы" |——————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|————————————————————| | Цель/задачи, требующие | Наименование | Единица | Значение | Значение целевого | Примечание | | решения для достижения цели | целевого индикатора | измерения | весового | индикатора, | | | | | | коэффициента| в том числе по годам | | | | | | целевого | | | | | | | индикатора | | | | | | | |——————|——————|——————|——————| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | |——————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|————————————————————| | Цель. Обеспечение безопасных | количество детей, которое | человек | 0,3 | 19970| 20500| 21000| 21970| количество детей, | | и благоприятных условий | могут принять ДОУ для | | | | | | | которое могут | | отдыха и оздоровления детей в| обеспечения отдыха и | | | | | | | принять на отдых и | | детских оздоровительных | оздоровления в летний период | | | | | | | оздоровление в | | учреждениях в Новосибирской | (в соответствии с | | | | | | | летний период | | области | современными требованиями | | | | | | | детские | | | безопасности и комфортности) | | | | | | | оздоровительные | | | | | | | | | | учреждения всех | | | | | | | | | | форм собственности | | | | | | | | | | (по состоянию на | | | | | | | | | | 01.01.2011) - 42360| | |——————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————| | | | количество детей, которое | человек | 0,1 | 330 | 430 | 430 | 430 | | | | могут принять ДОУСОНО для | | | | | | | | | | обеспечения отдыха и | | | | | | | | | | оздоровления в летний период | | | | | | | | | | (в соответствии с | | | | | | | | | | современными требованиями | | | | | | | | | | безопасности и комфортности) | | | | | | | | |——————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|————————————————————| | Задача 1: сохранение, | количество ДОУ, в которых | учрежде- | 0,2 | 13 | 28 | 24 | 24 | общее количество | | модернизация и развитие | проведены работы по | ние | | | | | | детских | | объектов ДОУ и ДОУСОНО, | реконструкции, капитальному и| | | | | | | оздоровительных | | включая объекты | текущему ремонту (ежегодно) | | | | | | | учреждений, | | инфраструктуры | | | | | | | | находящихся в | | | | | | | | | | государственной и | | | | | | | | | | муниципальной | | | | | | | | | | собственности (по | | | | | | | | | | состоянию на | | | | | | | | | | 01.01.2011) - 49, | | | | | | | | | | общее количество | | | | | | | | | | действующих ДОУСОНО| | | | | | | | | | (по состоянию на | | | | | | | | | | 01.01.2011) - 4 | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————| | | | количество ДОУСОНО, в которых| учрежде- | 0,06 | 0 | 3 | 0 | 0 | | | | проведены работы по | ние | | | | | | | | | реконструкции, капитальному и| | | | | | | | | | текущему ремонту (ежегодно) | | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————| | | | доля ДОУ, имеющих | % | 0,04 | 94 | 98 | 98 | 98 | | | | удовлетворительную | | | | | | | | | | транспортную доступность | | | | | | | | | | (в общем количестве детских | | | | | | | | | | оздоровительных учреждений) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|————————————————————| | Задача 2: оснащение и | доля ДОУ, соответствующих | % | 0,1 | 52 | 65 | 85 | 100 | Обязательные | | благоустройство объектов и | современным требованиям | | | | | | | требования СанПиН, | | территорий ДОУ и ДОУСОНО в | санитарно-эпидемиологической | | | | | | | правил | | соответствии с современными | безопасности | | | | | | | безопасности, в том| | требованиями безопасности и | (в текущем году от общего | | | | | | | числе пожарной, | | комфортности, установленными | количества детских | | | | | | | которые необходимо | | действующими | оздоровительных учреждений) | | | | | | | соблюдать для | | санитарно-эпидемиологическими| | | | | | | | открытия ДОУ для | | правилами и нормативами и | | | | | | | | приема детей для | | правилами пожарной | | | | | | | | отдыха и | | безопасности | | | | | | | | оздоровления, | | | | | | | | | | выполняются | | | | | | | | | | ежегодно 100% ДОУ. | | | | | | | | | | Указанные в | | | | | | | | | | настоящем | | | | | | | | | | приложении целевые | | | | | | | | | | индикаторы | | | | | | | | | | характеризуют | | | | | | | | | | уровень | | | | | | | | | | соответствия | | | | | | | | | | дополнительным | | | | | | | | | | современным | | | | | | | | | | требованиям | | | | | | | | | | безопасности и | | | | | | | | | | комфортности, | | | | | | | | | | установленным | | | | | | | | | | СанПиН и правилами | | | | | | | | | | пожарной | | | | | | | | | | безопасности | | |——————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————| | | | доля ДОУСОНО, соответствующих| % | 0,05 | 75 | 80 | 80 | 80 | | | | современным требованиям | | | | | | | | | | санитарно-эпидемиологической | | | | | | | | | | безопасности | | | | | | | | | | (в текущем году от общего | | | | | | | | | | количества детских | | | | | | | | | | оздоровительных учреждений) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————| | | | доля ДОУ, соответствующих | % | 0,1 | 68 | 75 | 85 | 100 | | | | современным требованиям | | | | | | | | | | противопожарной безопасности | | | | | | | | | | (в текущем году от общего | | | | | | | | | | количества детских | | | | | | | | | | оздоровительных учреждений) | | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|————————————————————| | | доля ДОУ, в которых | % | 0,05 | 10 | 39 | 78 | 100 | в 2011 году данный | | | установлена система | | | | | | | показатель | | | видеонаблюдения | | | | | | | составляет 10% (5 | | | (нарастающим итогом от общего| | | | | | | ДОУ) | | | количества ДОУ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|————————————————————| Применяемые сокращения: ДОУ - государственные и муниципальные детские оздоровительные учреждения в Новосибирской области; ДОУСОНО - детские оздоровительные учреждения социально ориентированных некоммерческих организаций (религиозные организации); СанПиН - санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к долгосрочной целевой программе "Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012-2014 годы" Мероприятия долгосрочной целевой программы "Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012-2014 годы" |—————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————————————————————————————-—|——————————————————|——————————————————————————————| | Наименование мероприятия | Наименование | Единица | Значение показателя, | Ответственный | Ожидаемый | | | показателя | измерения | в том числе по годам | исполнитель | результат | |—————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————--——————————————————| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | Итого | | | |—————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | Цель. Обеспечение безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных учреждениях в Новосибирской области | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Раздел 1. Основные мероприятия Программы по задачам | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Задача 1: сохранение, модернизация и развитие объектов ДОУ и ДОУСОНО, включая объекты инфраструктуры | |—————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | 1.1. Организация работ по | количество | ДОУ | 28| 24| 24| 49| Минобрнауки НСО, | приведение в соответствие с | | реконструкции, капитальному | | | | | | | государственные | современными требованиями | | и текущему ремонту зданий, | | | | | | | учреждения | безопасности и комфортности | | сооружений, помещений, в том| | | | | | | Новосибирской | объектов в 49 ДОУ | | числе по разработке | | | | | | | области, | | | проектно-сметной | | | | | | | подведомствен-ные| | | документации, обследованию | | | | | | | МСР и ДФКиС | | | строительных конструкций | | | | | | | | | | зданий, приобретению | | | | | | | | | | сопутствующего ремонту | | | | | | | | | | оборудования и материалов, | | | | | | | | | | приобретению и монтажу | | | | | | | | | | модульных сооружений | | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | стоимость | тыс. руб. | 5917,6| 7011,1| 6372,0| 9936,5| | | | | единицы | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | сумма затрат,| тыс. руб. | 165692,7| 168266,0| 152929,0| 486887,7| | | | | в том числе: | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | федеральный | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | | | | бюджет<*> | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | областной | тыс. руб. | 144551,7| 151266,0| 132929,0| 428746,7| | | | | бюджет, | | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | МСР | тыс. руб. | 41900,0| 8266,0| 10929,0| 61095,0| | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | Минобрнауки | тыс. руб. | 7000,0| 5000,0| 0| 12000,0| | | | | НСО | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | ДФКиС | тыс. руб. | 16000,0| 0| 0| 16000,0| | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | межбюджетные | тыс. руб. | 79651,7| 138000,0| 122000,0| 339651,7| | | | | трансферты | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местные | тыс. руб. | 21141,0| 17000,0| 20000,0| 58141,0| | | | | бюджеты<*> | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | внебюджетные | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | | | | источники<*> | | | | | | | | |—————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | 1.2. Организация работ по | количество | ДОУ | 2| 0| 0| 2| МСР | улучшение транспортной | | улучшению транспортной | | | | | | | | доступности 2 ДОУ | | доступности ДОУ | | | | | | | | | | (реконструкция дороги) | | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | стоимость | тыс. руб. | 1620,3| 0| 0| 1620,3| | | | | единицы | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | сумма затрат,| тыс. руб. | 3240,6| 0| 0| 3240,6| | | | | в том числе: | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | федеральный | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | | | | бюджет<*> | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | областной | тыс. руб. | 1870,6| 0| 0| 1870,6| | | | | бюджет, | | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | межбюджетные | тыс. руб. | 1870,6| 0| 0| 1870,6| | | | | трансферты | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местные | тыс. руб. | 1370,0| 0| 0| 1370,0| | | | | бюджеты<*> | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | внебюджетные | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | | | | источники<*> | | | | | | | | |—————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | 1.3. Проведение круглых | количество | встреча | 2| 2| 0| 4| МСР | принятие решения по | | столов, встреч с | | | | | | | | применению и использованию | | представителями научных | | | | | | | | инновационной продукции, | | организаций (в том числе для| | | | | | | | произведенной с применением | | обсуждения вопросов, | | | | | | | | нанотехнологий и | | касающихся создания | | | | | | | | наноматералов, в целях | | безопасных условий отдыха и | | | | | | | | создания безопасных условий | | оздоровления детей) | | | | | | | | отдыха и оздоровления детей | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | стоимость | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | | | | единицы | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——--——————————————————————————| | | сумма затрат,| данные мероприятия носят организационный характер и | | | | | в том числе: | не требуют финансирования | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|————--————————————————————————| | | федеральный | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | | | | бюджет<*> | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | областной | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | | | | бюджет | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местные | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | | | | бюджеты<*> | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | внебюджетные | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | | | | источники<*> | | | | | | | | |—————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | 1.4. Оказание финансовой | количество | ДОУСОНО | 3| 0| 0| 3| МСР | приведение в соответствие с | | поддержки социально | | | | | | | | современными требованиями | | ориентированным | | | | | | | | безопасности и комфортности | | некоммерческим организациям | | | | | | | | объектов 3 ДОУСОНО | | (религиозные организации) на| | | | | | | | | | выполнение работ по | | | | | | | | | | реконструкции, капитальному | | | | | | | | | | и текущему ремонту зданий, | | | | | | | | | | сооружений, помещений, в том| | | | | | | | | | числе по разработке | | | | | | | | | | проектно-сметной | | | | | | | | | | документации, обследованию | | | | | | | | | | строительных конструкций | | | | | | | | | | зданий, приобретению | | | | | | | | | | сопутствующего ремонту | | | | | | | | | | оборудования и материалов | | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | стоимость | тыс. руб. | 2166,7| 0| 0| 2166,7| | | | | единицы | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | сумма затрат,| тыс. руб. | 6500,0| 0| 0| 6500,0| | | | | в том числе: | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | федеральный | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | | | | бюджет<*> | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | областной | тыс. руб. | 6500,0| 0| 0| 6500,0| | | | | бюджет, | | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | межбюджетные | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | | | | трансферты | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местные | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | | | | бюджеты<*> | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | внебюджетные | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | | | | источники<*> | | | | | | | | |—————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | Итого затрат на решение задачи 1, | тыс. руб. | 175433,3| 168266,0| 152929,0| 496628,3| | | | в том числе: | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | | |————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | областной бюджет, | тыс. руб. | 152922,3| 151266,0| 132929,0| 437117,3| | | | в том числе: | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | МСР | тыс. руб. | 48400,0| 8266,0| 10929,0| 67595,0| | | |————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | Минобрнауки НСО | тыс. руб. | 7000,0| 5000,0| 0| 12000,0| | | |————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | ДФКиС | тыс. руб. | 16000,0| 0| 0| 16000,0| | | |————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | межбюджетные трансферты | тыс. руб. | 81522,3| 138000,0| 122000,0| 341522,3| | | |————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | местные бюджеты | тыс. руб. | 22511,0| 17000,0| 20000,0| 59511,0| | | |————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | | |————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | Задача 2: оснащение и благоустройство объектов и территорий ДОУ и ДОУСОНО в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности, | | установленными действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности | |—————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | 2.1. Проведение мероприятий | количество | ДОУ | 30| 28| 20| 49| Минобрнауки НСО, | приведение в соответствие с | | по обеспечению | | | | | | | государственные | современными требованиями | | санитарно-эпидемиологической| | | | | | | учреждения | санитарно-эпидемиологической | | безопасности в ДОУ в | | | | | | | Новосибирской | безопасности 100% ДОУ | | соответствии с требованиями | | | | | | | области, | | | и нормами СанПиН: | | | | | | | подведомствен-ные| | | приобретение мебели и | | | | | | | МСР и ДФКиС | | | мягкого инвентаря; | | | | | | | | | | приобретение медицинского | | | | | | | | | | оборудования, мебели в | | | | | | | | | | медицинские кабинеты и | | | | | | | | | | изоляторы; | | | | | | | | | | приобретение холодильного и | | | | | | | | | | технологического | | | | | | | | | | оборудования; | | | | | | | | | | приобретение и установка | | | | | | | | | | спортивного инвентаря, | | | | | | | | | | оборудования для игровых и | | | | | | | | | | спортивных площадок; | | | | | | | | | | обеспечение | | | | | | | | | | доброкачественной водой | | | | | | | | | | (замена труб, насосов, | | | | | | | | | | ремонт скважин, приобретение| | | | | | | | | | и установка фильтров); | | | | | | | | | | оборудование мест купания | | | | | | | | | | (приобретение и ремонт | | | | | | | | | | бассейнов, оборудование | | | | | | | | | | пляжа); оборудование | | | | | | | | | | спортивных и игровых | | | | | | | | | | площадок; | | | | | | | | | | приобретение, монтаж и | | | | | | | | | | ремонт ограждения территории| | | | | | | | | | ДОУ; | | | | | | | | | | ремонт и монтаж систем | | | | | | | | | | отопления; благоустройство | | | | | | | | | | территории (ремонт дорожек, | | | | | | | | | | площадок, установка шатров и| | | | | | | | | | т. д.) | | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | стоимость | тыс. руб. | 2722,1| 2257,9| 2778,9| 4091,1| | | | | единицы | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | сумма затрат,| тыс. руб. | 81663,9| 63222,0| 55578,0| 200463,9| | | | | в том числе: | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | федеральный | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | | | | бюджет<*> | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | областной | тыс. руб. | 40684,9| 30735,0| 26080,0| 97499,9| | | | | бюджет, | | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | МСР | тыс. руб. | 7000,0| 7535,0| 7280,0| 21815,0| | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | Минобрнауки | тыс. руб. | 1600,0| 1500,0| 500,0| 3600,0| | | | | НСО | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | ДФКиС | тыс. руб. | 2000,0| 2500,0| 1000,0| 5500,0| | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | межбюджетные | тыс. руб. | 30084,9| 19200,0| 17300,0| 66584,9| | | | | трансферты | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местные | тыс. руб. | 10000,0| 7500,0| 5500,0| 23000,0| | | | | бюджеты<*> | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | внебюджетные | тыс. руб. | 30979,0| 24987,0| 23998,0| 79964,0| | | | | источники<*> | | | | | | | | |—————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | 2.2. Проведение мероприятий | количество | ДОУ | 15| 23| 11| 49| Минобрнауки НСО, | приведение в соответствие с | | по обеспечению | | | | | | | государственные | современными требованиями | | противопожарной безопасности| | | | | | | учреждения | противопожарной безопасности | | в ДОУ: | | | | | | | Новосибирской | 100% ДОУ, | | обеспечение эвакуационных | | | | | | | области, | обеспечение системой | | выходов из зданий и | | | | | | | подведомствен-ные| видеонаблюдения к 2014 году | | помещений в соответствии с | | | | | | | МСР и ДФКиС | 100% ДОУ | | современными требованиями | | | | | | | | | | пожарного надзора; | | | | | | | | | | оснащение системами | | | | | | | | | | беспроводной передачи | | | | | | | | | | информации на пульт связи | | | | | | | | | | подразделений пожарной | | | | | | | | | | охраны; | | | | | | | | | | приобретение средств | | | | | | | | | | пожаротушения и защиты; | | | | | | | | | | установка и ремонт | | | | | | | | | | автоматической пожарной | | | | | | | | | | сигнализации; устройство | | | | | | | | | | площадки с твердым покрытием| | | | | | | | | | размером не менее 12х12 для | | | | | | | | | | установки пожарных | | | | | | | | | | автомобилей и забора воды в | | | | | | | | | | любое время года ("пирс"); | | | | | | | | | | огнезащитная обработка | | | | | | | | | | деревянных конструкций; | | | | | | | | | | установка систем | | | | | | | | | | видеонаблюдения в ДОУ | | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | стоимость | тыс. руб. | 934,7| 1109,6| 1136,4| 1062,1| | | | | единицы | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | сумма затрат,| тыс. руб. | 14020,8| 25520,0| 12500,0| 52040,8| | | | | в том числе: | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | федеральный | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | | | | бюджет<*> | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | областной | тыс. руб. | 5492,8| 13000,0| 6000,0| 24492,8| | | | | бюджет, | | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | МСР | тыс. руб. | 2000,0| 0| 0| 2000,0| | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | Минобрнауки | тыс. руб. | 500,0| 0| 0| 500,0| | | | | НСО | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | ДФКиС | тыс. руб. | 500,0| 0| 0| 500,0| | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | межбюджетные | тыс. руб. | 2492,8| 13000,0| 6000,0| 21492,8| | | | | трансферты | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местные | тыс. руб. | 8528,0| 12520,0| 6500,0| 27548,0| | | | | бюджеты<*> | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | внебюджетные | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | | | | источники<*> | | | | | | | | |—————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | 2.3. Оказание финансовой | количество | ДОУСОНО | 1| 0| 0| 1| МСР | приведение в соответствие с | | поддержки социально | | | | | | | | современными требованиями | | ориентированным | | | | | | | | санитарно-эпидемиологической | | некоммерческим организациям | | | | | | | | безопасности 80% ДОУСОНО | | (религиозные организации) на| | | | | | | | | | проведение мероприятий по | | | | | | | | | | обеспечению | | | | | | | | | | санитарно-эпидемиологической| | | | | | | | | | безопасности в соответствии | | | | | | | | | | с современными требованиями | | | | | | | | | | и нормами СанПиН | | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | стоимость | тыс. руб. | 500,0| 0| 0| 500,0| | | | | единицы | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | сумма затрат,| тыс. руб. | 500,0| 0| 0| 500,0| | | | | в том числе: | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | федеральный | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | | | | бюджет<*> | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | областной | тыс. руб. | 500,0| 0| 0| 500,0| | | | | бюджет, | | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | межбюджетные | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | | | | трансферты | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местные | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | | | | бюджеты<*> | | | | | | | | | |——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | внебюджетные | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | | | | источники<*> | | | | | | | | |—————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | Итого затрат на решение задачи 2, | тыс. руб. | 96184,7| 88742,0| 68078,0| 253004,7| | | | в том числе: | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | | |————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | областной бюджет, | тыс. руб. | 46677,7| 43735,0| 32080,0| 122492,7| | | | в том числе: | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | МСР | тыс. руб. | 9500,0| 7535,0| 7280,0| 24315,0| | | |————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | Минобрнауки НСО | тыс. руб. | 2100,0| 1500,0| 500,0| 4100,0| | | |————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | ДФКиС | тыс. руб. | 2500,0| 2500,0| 1000,0| 6000,0| | | |————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | межбюджетные трансферты | тыс. руб. | 32577,7| 32200,0| 23300,0| 88077,7| | | |————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | местные бюджеты | тыс. руб. | 18528,0| 20020,0| 12000,0| 50548,0| | | |————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | внебюджетные источники | тыс. руб. | 30979,0| 24987,0| 23998,0| 79964,0| | | |————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | Итого затрат на достижение цели, | тыс. руб. | 271618,0| 257008,0| 221007,0| 749633,0| | | | в том числе: | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| | | |————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | областной бюджет, | тыс. руб. | 199600,0| 195001,0| 165009,0| 559610,0| | | | в том числе: | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | МСР | тыс. руб. | 57900,0| 15801,0| 18209,0| 91910,0| | | |————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | Минобрнауки НСО | тыс. руб. | 9100,0| 6500,0| 500,0| 16100,0| | | |————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | ДФКиС | тыс. руб. | 18500,0| 2500,0| 1000,0| 22000,0| | | |————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | межбюджетные трансферты | тыс. руб. | 114100,0| 170200,0| 145300,0| 429600,0| | | |————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | местные бюджеты | тыс. руб. | 41039,0| 37020,0| 32000,0| 110059,0| | | |————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| | внебюджетные источники | тыс. руб. | 30979,0| 24987,0| 23998,0| 79964,0| | | |————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————| Применяемые сокращения: ДОУ - государственные и муниципальные детские оздоровительные учреждения в Новосибирской области; ДОУСОНО - детские оздоровительные учреждения социально ориентированных некоммерческих организаций (религиозные организации); ДФКиС - департамент физической культуры и спорта Новосибирской области; Минобрнауки НСО - министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области; МСР - министерство социального развития Новосибирской области; областной бюджет - областной бюджет Новосибирской области; СанПиН - санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к долгосрочной целевой программе "Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012-2014 годы" Межбюджетные трансферты долгосрочной целевой программы "Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012-2014 годы" |——————————————————————————————|——————————————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————-—|————————————————————————————| | Наименование мероприятия | Показатель | Единица | Период реализации Программы по годам | Ответ- | Ожидаемый результат | | | | измерения | | ственный | | | | | | | исполнитель | | |——————————————————————————————|——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————-———|————————————————————————————| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | | | |——————————————————————————————|——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————|—————————————-—————|————————————————————————————| | Задача 1: сохранение, модернизация и развитие объектов ДОУ и ДОУСОНО, включая объекты инфраструктуры | |——————————————————————————————|——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|————————————————————————————| | 1.1. Организация работ по | количество | ДОУ | 28 | 24 | 24 | МСР | приведение в соответствие | | реконструкции, капитальному | | | | | | | с современными | | и текущему ремонту зданий, | | | | | | | требованиями безопасности | | сооружений, помещений, в том | | | | | | | и комфортности объектов в | | числе по разработке | | | | | | | 49 ДОУ | | проектно-сметной | | | | | | | | | документации, обследованию | | | | | | | | | строительных конструкций | | | | | | | | | зданий, приобретению | | | | | | | | | сопутствующего ремонту | | | | | | | | | оборудования и материалов, | | | | | | | | | приобретению и монтажу | | | | | | | | | модульных сооружений | | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | стоимость | тыс. руб. | 5917,6 | 7011,1 | 6372,0 | | | | | единицы | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | сумма затрат, | тыс. руб. | 165692,7 | 168266,0 | 152929,0 | | | | | в том числе: | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | федеральный | тыс. руб. | - | - | - | | | | | бюджет<*> | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | областной | тыс. руб. | 144551,7 | 151266,0 | 132929,0 | | | | | бюджет, | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | межбюджетные | тыс. руб. | 79651,7 | 138000,0 | 122000,0 | | | | | трансферты, | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | город Бердск | тыс. руб. | 11950,0 | 12000,0 | - | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | город Искитим | тыс. руб. | - | 15000,0 | 5000,0 | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | город | тыс. руб. | 28842,5 | 38000,0 | 45000,0 | | | | | Новосибирск | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | город Обь | тыс. руб. | - | - | - | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Барабинский | тыс. руб. | - | 4000,0 | 12000,0 | | | | | район | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Доволенский | тыс. руб. | 817,0 | - | 13000,0 | | | | | район | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Искитимский | тыс. руб. | 950,0 | - | 2000,0 | | | | | район | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Карасукский | тыс. руб. | - | 10000,0 | - | | | | | район | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Кочковский район | тыс. руб. | 1200,0 | 2000,0 | 5000,0 | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Краснозерский | тыс. руб. | 1000,0 | 15000,0 | - | | | | | район | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Куйбышевский | тыс. руб. | - | 15000,0 | 20000,0 | | | | | район | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Купинский район | тыс. руб. | 1612,8 | - | - | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Маслянинский | тыс. руб. | 10279,4 | - | - | | | | | район | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Ордынский район | тыс. руб. | - | - | 2000,0 | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Сузунский район | тыс. руб. | 3000,0 | 2000,0 | 1000,0 | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Татарский район | тыс. руб. | - | 15000,0 | 2000,0 | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Чановский район | тыс. руб. | 10000,0 | 5000,0 | - | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Черепановский | тыс. руб. | - | - | 5000,0 | | | | | район | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Чистоозерный | тыс. руб. | - | - | 10000,0 | | | | | район | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Чулымский район | тыс. руб. | 10000,0 | 5000,0 | - | | | |——————————————————————————————|——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|————————————————————————————| | 1.2. Организация работ по | количество | ДОУ | 2 | - | - | МСР | улучшение транспортной | | улучшению транспортной | | | | | | | доступности 2 ДОУ | | доступности ДОУ | | | | | | | | | (реконструкция дороги) | | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | стоимость | тыс. руб. | 1620,3 | - | - | | | | | единицы | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | сумма затрат, | тыс. руб. | 3240,6 | - | - | | | | | в том числе: | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | федеральный | тыс. руб. | - | - | - | | | | | бюджет<*> | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | областной | тыс. руб. | 1870,6 | - | - | | | | | бюджет, | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | межбюджетные | тыс. руб. | 1870,6 | - | - | | | | | трансферты, | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Барабинский | тыс. руб. | 1200,0 | - | - | | | | | район | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Маслянинский | тыс. руб. | 670,6 | - | - | | | | | район | | | | | | | |——————————————————————————————|——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | Итого по задаче 1 (межбюджетные трансферты) | тыс. руб. | 81522,3 | 138000,0 | 122000,0 | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|————————————————————————————| | Задача 2: оснащение и благоустройство объектов и территорий ДОУ и ДОУСОНО в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности, | | установленными действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности | |——————————————————————————————|——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|————————————————————————————| | 2.1. Проведение мероприятий | количество | ДОУ | 30 | 28 | 20 | МСР | приведение в соответствие | | по обеспечению | | | | | | | с требованиями | | санитарно-эпидемиологической | | | | | | | санитарно-эпидемиологичес- | | безопасности в ДОУ в | | | | | | | кой безопасности 100% ДОУ | | соответствии с современными | | | | | | | | | требованиями | | | | | | | | | санитарно-эпидемиологической | | | | | | | | | безопасности: | | | | | | | | | приобретение мебели и | | | | | | | | | мягкого инвентаря; | | | | | | | | | приобретение медицинского | | | | | | | | | оборудования, мебели в | | | | | | | | | медицинские кабинеты и | | | | | | | | | изоляторы; | | | | | | | | | приобретение холодильного и | | | | | | | | | технологического | | | | | | | | | оборудования; | | | | | | | | | приобретение и установка | | | | | | | | | спортивного инвентаря, | | | | | | | | | оборудования для игровых и | | | | | | | | | спортивных площадок; | | | | | | | | | обеспечение | | | | | | | | | доброкачественной водой | | | | | | | | | (замена труб, насосов, | | | | | | | | | ремонт скважин, приобретение | | | | | | | | | и установка фильтров); | | | | | | | | | оборудование мест купания | | | | | | | | | (приобретение и ремонт | | | | | | | | | бассейнов, оборудование | | | | | | | | | пляжа); оборудование | | | | | | | | | спортивных и игровых | | | | | | | | | площадок; | | | | | | | | | приобретение, монтаж и | | | | | | | | | ремонт ограждения территории | | | | | | | | | ДОУ; | | | | | | | | | ремонт и монтаж систем | | | | | | | | | отопления; благоустройство | | | | | | | | | территории (ремонт дорожек, | | | | | | | | | площадок, установка шатров и | | | | | | | | | т.д.) | | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | стоимость | тыс. руб. | 2722,1 | 2257,9 | 2778,9 | | | | | единицы | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | сумма затрат, | тыс. руб. | 81663,9 | 63222,0 | 55578,0 | | | | | в том числе: | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | федеральный | тыс. руб. | - | - | - | | | | | бюджет<*> | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | областной | тыс. руб. | 40684,9 | 30735,0 | 26080,0 | | | | | бюджет, | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | межбюджетные | тыс. руб. | 30084,9 | 19200,0 | 17300,0 | | | | | трансферты, | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | город Бердск | тыс. руб. | 1000,0 | 1000,0 | - | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | город Искитим | тыс. руб. | 1500,0 | 500,0 | - | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | город | тыс. руб. | 7392,0 | 10500,0 | 10500,0 | | | | | Новосибирск | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | город Обь | тыс. руб. | - | - | 5000,0 | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Барабинский | тыс. руб. | 900,0 | 1000,0 | - | | | | | район | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Доволенский | тыс. руб. | 683,0 | 1000,0 | - | | | | | район | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Искитимский | тыс. руб. | - | 100,0 | - | | | | | район | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Карасукский | тыс. руб. | 1650,0 | 100,0 | 500,0 | | | | | район | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Кочковский район | тыс. руб. | - | 100,0 | - | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Краснозерский | тыс. руб. | 100,0 | 1000,0 | - | | | | | район | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Куйбышевский | тыс. руб. | 1072,7 | 1000,0 | - | | | | | район | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Купинский район | тыс. руб. | 6387,2 | 100,0 | 500,0 | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Маслянинский | тыс. руб. | 1500,0 | 500,0 | 300,0 | | | | | район | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Ордынский район | тыс. руб. | 600,0 | 100,0 | - | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Сузунский район | тыс. руб. | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Татарский район | тыс. руб. | 1600,0 | 100,0 | - | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Чановский район | тыс. руб. | 1500,0 | 1000,0 | - | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Черепановский | тыс. руб. | 850,0 | 100,0 | - | | | | | район | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Чистоозерный | тыс. руб. | 1350,0 | 200,0 | - | | | | | район | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Чулымский район | тыс. руб. | 1000,0 | 300,0 | - | | | |——————————————————————————————|——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|————————————————————————————| | 2.2. Проведение мероприятий | количество | ДОУ | 15 | 23 | 11 | МСР | приведение в соответствие | | по обеспечению | | | | | | | с современными | | противопожарной безопасности | | | | | | | требованиями | | в ДОУ: | | | | | | | противопожарной | | обеспечение эвакуационных | | | | | | | безопасности 100% ДОУ, | | выходов из зданий и | | | | | | | обеспечение системой | | помещений в соответствии с | | | | | | | видеонаблюдения к 2014 | | современными требованиями | | | | | | | году 100% ДОУ | | пожарного надзора; | | | | | | | | | оснащение системами | | | | | | | | | беспроводной передачи | | | | | | | | | информации на пульт связи | | | | | | | | | подразделений пожарной | | | | | | | | | охраны; | | | | | | | | | приобретение средств | | | | | | | | | пожаротушения и защиты; | | | | | | | | | установка и ремонт | | | | | | | | | автоматической пожарной | | | | | | | | | сигнализации; устройство | | | | | | | | | площадки с твердым покрытием | | | | | | | | | размером не менее 12х12 для | | | | | | | | | установки пожарных | | | | | | | | | автомобилей и забора воды в | | | | | | | | | любое время года ("пирс"); | | | | | | | | | огнезащитная обработка | | | | | | | | | деревянных конструкций; | | | | | | | | | установка систем | | | | | | | | | видеонаблюдения в ДОУ | | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | стоимость | тыс. руб. | 934,7 | 1109,6 | 1136,4 | | | | | единицы | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | сумма затрат, | тыс. руб. | 14020,8 | 25520,0 | 12500,0 | | | | | в том числе: | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | федеральный | тыс. руб. | - | - | - | | | | | бюджет<*> | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | областной | тыс. руб. | 5492,8 | 13000,0 | 6000,0 | | | | | бюджет, | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | межбюджетные | тыс. руб. | 2492,8 | 13000,0 | 6000,0 | | | | | трансферты, | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | город Бердск | тыс. руб. | 500,0 | 1000,0 | - | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | город Искитим | тыс. руб. | - | 550,0 | - | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | город | тыс. руб. | 1265,5 | 4300,0 | 2600,0 | | | | | Новосибирск | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | город Обь | тыс. руб. | - | - | 1200,0 | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Барабинский | тыс. руб. | - | 500,0 | 400,0 | | | | | район | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Доволенский | тыс. руб. | - | 550,0 | 600,0 | | | | | район | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Искитимский | тыс. руб. | - | 850,0 | - | | | | | район | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Карасукский | тыс. руб. | - | 550,0 | - | | | | | район | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Кочковский район | тыс. руб. | - | - | 400,0 | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Краснозерский | тыс. руб. | - | 500,0 | - | | | | | район | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Куйбышевский | тыс. руб. | 727,3 | - | - | | | | | район | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Купинский район | тыс. руб. | - | 500,0 | - | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Маслянинский | тыс. руб. | - | 800,0 | - | | | | | район | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Ордынский район | тыс. руб. | - | 400,0 | - | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Сузунский район | тыс. руб. | - | 500,0 | - | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Татарский район | тыс. руб. | - | 500,0 | - | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Чановский район | тыс. руб. | - | 500,0 | - | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Черепановский | тыс. руб. | - | - | 800,0 | | | | | район | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Чистоозерный | тыс. руб. | - | 500,0 | - | | | | | район | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————| | | | | Чулымский район | тыс. руб. | - | 500,0 | - | | | |——————————————————————————————|——————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|————————————————————————————| | Итого по задаче 2 (межбюджетные трансферты) | тыс. руб. | 32577,7 | 32200,0 | 23300,0 | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|————————————————————————————| | ВСЕГО | тыс. руб. | 114100,0 | 170200,0 | 145300,0 | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|————————————————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|