Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 12.05.2011 № 323-рПриложение N 3 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2011-2013 годы Целевые показатели на долгосрочный период ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Цели, | Единица измерения | Отчетный период | Плановый | Долгосрочный период по годам | | п/п | целевые показатели | | (текущий и два | период (два | | | | | | предыдущих года) | последующих | | | | | | | года после | | | | | | | текущего) | | | | | |------------------------+---------------+---------------------------------------------------------------| | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Цель - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Материнская смертность | число умерших на 100 тыс. | 21,0 | 20,9 | 20,8 | 18,9 | 18,6 | 18,59 | 18,5 | 18,45 | 18,42 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | | | | человек родившихся | | | | | | | | | | | | | | | | | живыми | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2 | Младенческая смертность | число умерших до 1 года на | 10,4 | 9,7 | 9,6 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | | | | 1000 родившихся живыми | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3 | Смертность населения | число умерших на 100 тыс. | 664,9 | 658,6 | 645,3 | 636,0 | 636,0 | 636,2 | 630,6 | 628,8 | 626,6 | 624,1 | 622,3 | 619,4 | 619,4 | | | трудоспособного возраста | человек соответствующего | | | | | | | | | | | | | | | | | возраста | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4 | Смертность населения | число умерших на 100 тыс. | 164,51 | 147,0 | 146,5 | 146,0 | 145,5 | 145,0 | 144,8 | 144,6 | 144,4 | 144,2 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | | | трудоспособного возраста | человек соответствующего | | | | | | | | | | | | | | | | от болезней системы | возраста | | | | | | | | | | | | | | | | кровообращения | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 5 | Объем оказанной | количество посещений на 1 | 9,60 | 9,6 | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 10,72 | 10,75 | 10,75 | 10,8 | 10,8 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | | | амбулаторной | жителя | | | | | | | | | | | | | | | | медицинской помощи в | | | | | | | | | | | | | | | | | расчете на 1 жителя | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 4 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2011-2013 годы Распределение планируемых расходов министерства здравоохранения Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок | Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей | | | | выполнения, |-------------------------------------------------------------------------------------------| | | | год | всего | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г | 2012 г. | 2013 г. | | | | | | Отчетный | Текущий | Очередной | Первый год | Второй год | | | | | | финансовый год | финансовый | финансовый | планового | планового | | | | | | | год | год | периода | периода | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель. Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Оказание медицинских услуг по программе | 2009-2013 | 80 747 237,5 | 16 912 654,9 | 18 919 073,5 | 14 864 385,4 | 15 035 470,7 | 15 585 018,9 | | | государственных гарантий оказания населению | | | | | | | | | | Красноярского края бесплатной медицинской | | | | | | | | | | помощи дифференцированно, с учетом этапности | | | | | | | | | | оказания медицинской помощи | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 17 127 691,2 | 3 554 740,4 | 3 944 880,2 | 3 387 050,8 | 3 106 129,1 | 3 121 177,3 | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | средства ОМС | 2009-2013 | 34 292 618,3 | 6 119 607,3 | 6 246 956,4 | 6 825 175,3 | 7 277 182,3 | 7 811 682,3 | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Работа передвижных медицинских бригад из числа | 2009-2013 | 6 762,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | | | штатных сотрудников на базе краевого | | | | | | | | | | государственного учреждения здравоохранения | | | | | | | | | | "Краевой госпиталь для ветеранов войн" | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 6 762,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Создание эффективной системы лекарственной | 2009-2013 | 6 209 111,6 | 1 483 892,0 | 2 236 114,0 | 819 367,4 | 819 367,4 | 819 367,4 | | | помощи населению края. Формирование | | | | | | | | | | Формулярной системы лекарственного | | | | | | | | | | обеспечения | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 6 209 111,6 | 1 483 892,0 | 2 236 114,0 | 819 367,4 | 819 367,4 | 819 367,4 | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.1 | Реализация на территории Красноярского края | 2009-2013 | 2 606 517,5 | 639 423,5 | 507 523,5 | 486 523,5 | 486 523,5 | 486 523,5 | | | постановления Правительства Российской | | | | | | | | | | Федерации от 30.07.94 N 890 "О государственной | | | | | | | | | | поддержке развития медицинской | | | | | | | | | | промышленности и улучшении обеспечения | | | | | | | | | | населения и учреждений здравоохранения | | | | | | | | | | лекарственными средствами и изделиями | | | | | | | | | | медицинского назначения" | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 2 606 517,5 | 639 423,5 | 507 523,5 | 486 523,5 | 486 523,5 | 486 523,5 | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.2 | Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04 | 2009-2013 | 1 643 219,5 | 332 843,9 | 311 843,9 | 332 843,9 | 332 843,9 | 332 843,9 | | | N 12-2703 "О мерах социальной поддержки | | | | | | | | | | ветеранов", Закона Красноярского края от 10.12.04 | | | | | | | | | | N 12-2711 "О мерах социальной поддержки | | | | | | | | | | реабилитированных лиц и лиц, признанных | | | | | | | | | | пострадавшими от политических репрессий" в | | | | | | | | | | части обеспечения льготными лекарственными | | | | | | | | | | средствами, изделиями медицинского назначения | | | | | | | | | | и услугами по зубопротезированию, в том числе | | | | | | | | | | расходы на реализацию мер социальной | | | | | | | | | | поддержки пенсионеров в части обеспечения | | | | | | | | | | лекарственными средствами | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 1 643 219,5 | 332 843,9 | 311 843,9 | 332 843,9 | 332 843,9 | 332 843,9 | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.3 | Расходы на централизованную закупку | 2009 | 2 351,9 | 2 351,9 | | | | | | | лекарственных средств, предназначенных для | | | | | | | | | | лечения больных гемофилией, муковисцидозом, | | | | | | | | | | гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, | | | | | | | | | | миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также | | | | | | | | | | после трансплантации органов и (или) тканей | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009 | 2 351,9 | 2 351,9 | | | | | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.4 | Организационные мероприятия по обеспечению | 2009-2013 | 52 434,0 | 13 159,9 | 16 519,0 | | | | | | граждан лекарственными средствами, | | | | | | | | | | предназначенными для лечения больных | | | | | | | | | | гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным | | | | | | | | | | нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, | | | | | | | | | | рассеянным склерозом, а также после | | | | | | | | | | трансплантации органов и (или) тканей | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 52 434,0 | 13 159,9 | 16 519,0 | | | | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.5 | Отдельные полномочия в области лекарственного | 2009-2013 | 879 170,6 | 496 112,8 | 375 741,1 | | | | | | обеспечения | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 879 170,6 | 496 112,8 | 375 741,1 | | | | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.6 | Оказание отдельным категориям граждан | 2010-2013 | 1 025 418,1 | | 1 024 486,5 | | | | | | государственной социальной помощи по | | | | | | | | | | обеспечению лекарственными средствами, | | | | | | | | | | изделиями медицинского назначения, а также | | | | | | | | | | специализированными продуктами лечебного | | | | | | | | | | питания для детей-инвалидов | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2013 | 1 025 418,1 | | 1 024 486,5 | | | | |-------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 1 | 87 501 474,1 | 18 397 899,4 | 21 156 540,0 | 15 685 105,3 | 15 856 190,6 | 16 405 738,8 | |-------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе краевой бюджет | 23 298 848,4 | 5 039 984,8 | 6 182 346,7 | 4 207 770,7 | 3 926 849,0 | 3 941 897,2 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Оказание высокотехнологичных медицинских | 2009-2013 | 536 692,4 | 266 143,6 | 270 209,1 | | | | | | услуг населению | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 536 692,4 | 266 143,6 | 270 209,1 | | | | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1 | Лечение больных, проживающих на территории | 2009-2013 | 520 192,4 | 257 563,6 | 262 289,1 | | | | | | края, в учреждениях здравоохранения края, | | | | | | | | | | оказывающих высокотехнологичные медицинские | | | | | | | | | | услуги, в пределах гарантированных квот | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 520 192,4 | 257 563,6 | 262 289,1 | | | | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.2 | Совершенствование медицинской помощи | 2009-2013 | 16 500,0 | 8 580,0 | 7 920,0 | | | | | | больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в | | | | | | | | | | рамках приоритетного национального проекта в | | | | | | | | | | сфере здравоохранения | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 16 500,0 | 8 580,0 | 7 920,0 | | | | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Реализация Закона Красноярского края от | 2009-2010 | 456 720,7 | 80 535,6 | 86 619,2 | 96 500,0 | 96 425,6 | 96 425,6 | | | 20.12.2007 N 4-1014 "О краевой целевой | 2011-2013 | | | | | | | | | программе "Предупреждение распространения и | | | | | | | | | | борьба с заболеваниями социального характера" на | | | | | | | | | | 2008-2010 годы" и реализация постановления | | | | | | | | | | Правительства Красноярского края | | | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | | | программы "Предупреждение и борьба с | | | | | | | | | | социально значимыми заболеваниями" | | | | | | | | | | на 2011-2013 годы" от 20.11.2010 N 574-п | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2010 | 456 720,7 | 80 535,6 | 86 619,2 | 96 500,0 | 96 425,6 | 96 425,6 | | | | 2011-2013 | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита | 2009-2013 | 481 748,9 | 197 704,9 | 346 820,6 | | | | | | В и С, выявление в рамках приоритетного | | | | | | | | | | национального проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Реализация Закона Красноярского края от | 2009 | 32 197,7 | 3 362,2 | 11 029,7 | 9 642,4 | 8 029,6 | | | | 25.01.2007 N 21-5717 "О краевой целевой | 2010-2012 | | | | | | | | | программе "Комплексные меры по преодолению | | | | | | | | | | распространения наркомании, пьянства и | | | | | | | | | | алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 | | | | | | | | | | годы" и постановления Правительства | | | | | | | | | | Красноярского края от 01.12.2009 N 625-п | | | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | | | программы "Комплексные меры противодействия | | | | | | | | | | распространению наркомании, пьянства и | | | | | | | | | | алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 | | | | | | | | | | годы" | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009 | 32 197,7 | 3 362,2 | 11 029,7 | 9 642,4 | 8 029,6 | | | | | 2010-2012 | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5 | Развитие службы крови | 2009-2013 | 1 315 983,1 | 204 569,7 | 278 803,4 | 278 689,9 | 277 524,0 | 278 058,6 | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 1 315 983,1 | 204 569,7 | 278 803,4 | 278 689,9 | 277 524,0 | 278 058,6 | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5.1 | Развитие, организация и пропаганда донорства | 2009-2013 | 1 283 136,3 | 204 569,7 | 268 175,6 | 271 099,9 | 269 934,0 | 270 468,6 | | | крови и ее компонентов, осуществляемых в целях | | | | | | | | | | обеспечения специализированной медицинской | | | | | | | | | | помощи, специализированной (санитарно- | | | | | | | | | | авиационной) скорой медицинской помощи | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 1 283 136,3 | 204 569,7 | 268 175,6 | 271 099,9 | 269 934,0 | 270 468,6 | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5.2 | Мероприятия по развитию службы крови | 2010-2013 | 32 846,8 | | 10 627,8 | 7 590,0 | 7 590,0 | 7 590,0 | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2013 | 32 846,8 | | 10 627,8 | 7 590,0 | 7 590,0 | 7 590,0 | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6 | Развитие профилактического направления | 2009-2011 | 641 185,0 | 343 145,9 | 273 380,5 | 2 172,5 | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2011 | 23 704,3 | 17 065,2 | 4 381,4 | 2 172,5 | | | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6.1. | Иммунизация населения в рамках национального | 2009-2013 | 256 853,3 | 97 787,3 | 136 665,1 | | | | | | календаря прививок, а также гриппа в рамках | | | | | | | | | | приоритетного национального проекта в сфере | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6.2. | Дополнительная диспансеризация населения в | 2009-2013 | 360 627,4 | 228 293,4 | 132 334,0 | | | | | | рамках приоритетного национального проекта в | | | | | | | | | | сфере здравоохранения | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6.3. | Реализация постановления Правительства | 2009-2011 | 21 953,6 | 15 314,5 | 4 381,4 | 2 172,5 | | | | | Красноярского края от 17.02.2009 N 77-п | | | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | | | программы "Безопасность дорожного движения в | | | | | | | | | | Красноярском крае" на 2009-2011 годы | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2011 | 21 953,6 | 15 314,5 | 4 381,4 | 2 172,5 | | | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6.4. | Реализация Федеральной целевой программы | 2009 | 1 750,7 | 1 750,7 | | | | | | | "Повышение безопасности дорожного движения в | | | | | | | | | | 2006-2012 годах", утвержденной постановлением | | | | | | | | | | Правительства Российской Федерации от | | | | | | | | | | 20.02.2006 N 100 | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009 | 1 750,7 | 1 750,7 | | | | | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7 | Совершенствование медицинской помощи детям и | 2009-2013 | 1 262 414,9 | 441 436,4 | 483 337,7 | 109 065,0 | 109 065,0 | 109 065,0 | | | женщинам | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 532 779,2 | 99 458,7 | 97 853,3 | 109 065,0 | 109 065,0 | 109 065,0 | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.1 | Организация работы по "родовым сертификатам" в | 2009-2010 | 693 722,0 | 333 722,0 | 360 816,0 | | | | | | рамках приоритетного национального проекта в | | | | | | | | | | сфере здравоохранения | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.2 | Выхаживание, содержание и воспитание детей, | 2009-2013 | 132 973,9 | 24 952,1 | 27 866,5 | 26 681,7 | 26 681,7 | 26 681,7 | | | оставшихся без попечения родителей, в | | | | | | | | | | учреждениях здравоохранения края до 4-х лет | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 132 973,9 | 24 952,1 | 27 866,5 | 26 681,7 | 26 681,7 | 26 681,7 | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.3 | Предоставление детям в возрасте до 2-х лет из | 2009-2013 | 347 917,6 | 67 054,6 | 63 559,8 | 70 589,4 | 70 589,4 | 70 589,4 | | | малообеспеченных семей специальных молочных | | | | | | | | | | продуктов детского питания | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 347 917,6 | 67 054,6 | 63 559,8 | 70 589,4 | 70 589,4 | 70 589,4 | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.4 | Обеспечение питанием беременных женщин, | 2009-2013 | 17 717,7 | 1 818,0 | 1 916,1 | 4 659,9 | 4 659,9 | 4 659,9 | | | кормящих матерей и детей до трех лет по | | | | | | | | | | заключению врачей (Таймырский муниципальный | | | | | | | | | | район) | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 17 717,7 | 1 818,0 | 1 916,1 | 4 659,9 | 4 659,9 | 4 659,9 | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.5 | Реализация Закона Красноярского края от | 2009-2013 | 34 170,0 | 5 634,0 | 4 510,9 | 7 134,0 | 7 134,0 | 7 134,0 | | | 18.12.2008 N 7-2670 "О наделении органов | | | | | | | | | | местного самоуправления Таймырского Долгано- | | | | | | | | | | Ненецкого муниципального района и поселений, | | | | | | | | | | входящих в его состав, государственными | | | | | | | | | | полномочиями по социальной поддержке | | | | | | | | | | отдельных категорий граждан, проживающих в | | | | | | | | | | Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном | | | | | | | | | | районе Красноярского края, а также по | | | | | | | | | | государственной регистрации актов гражданского | | | | | | | | | | состояния" (п/п 4 п.1 ст.1) | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 34 170,0 | 5 634,0 | 4 510,9 | 7 134,0 | 7 134,0 | 7 134,0 | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.6 | Проведение диспансеризации пребывающих в | 2010 | 17 436,0 | | 17 963,5 | | | | | | стационарных учреждениях детей-сирот и детей, | | | | | | | | | | находящихся в трудной жизненной ситуации в | | | | | | | | | | рамках реализации мероприятий приоритетного | | | | | | | | | | национального проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.7 | Материально-техническое обеспечение массового | 2009-2010 | 18 477,7 | 8 255,7 | 6 704,9 | | | | | | обследования новорожденных на наследственные | | | | | | | | | | заболевания в рамках приоритетного | | | | | | | | | | национального проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 8 | Реализация Закона Красноярского края от | 2009 | 36 645,6 | 6 708,4 | 11 563,6 | 7 351,0 | 10 697,1 | | | | 26.12.2006 N 21-5664 "О краевой целевой | 2010-2012 | | | | | | | | | программе "Дети" на 2007-2009 годы" и | | | | | | | | | | реализация постановления Правительства | | | | | | | | | | Красноярского края от 23.11.2009 N 600-п | | | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | | | программы "Дети" на 2010-2012 годы" | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009 | 36 645,6 | 6 708,4 | 11 563,6 | 7 351,0 | 10 697,1 | | | | | 2010-2012 | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9 | Развитие и укрепление материально-технической | 2009-2012 | 13 006 537,9 | 840 172,6 | 2 309 634,7 | 3 252 712,6 | 3 138 802,2 | 3 299 721,0 | | | базы | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2012 | 12 949 632,9 | 840 172,6 | 2 252 729,7 | 3 252 712,6 | 3 138 802,2 | 3 299 721,0 | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.1 | Реализация постановления Правительства | 2009-2011 | 637 847,2 | 134 158,2 | 282 101,1 | 190 000,0 | | | | | Красноярского края от 30.06.2009 N 339-п | | | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | | | программы "Укрепление материально-технической | | | | | | | | | | базы краевых государственных, муниципальных | | | | | | | | | | учреждений здравоохранения и краевых | | | | | | | | | | государственных образовательных учреждений | | | | | | | | | | среднего профессионального и дополнительного | | | | | | | | | | профессионального образования Красноярского | | | | | | | | | | края на 2009-2011 годы" | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2011 | 637 847,2 | 134 158,2 | 282 101,1 | 190 000,0 | | | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.2 | Капитальное строительство* | 2009-2012 | 8 175 026,2 | 556 306,3 | 777 822,5 | 1 659 316,1 | 1 757 446,3 | 3 296 850,0 | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет* | 2009-2012 | 8 118 121,2 | 556 306,3 | 720 917,5 | 1 659 316,1 | 1 757 446,3 | 3 296 850,0 | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.3 | Строительство перинатального центра в г. | 2010 | 750 000,0 | | 750 000,0 | | | | | | Красноярске за счет средств федерального | | | | | | | | | | бюджета* | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет* | 2010 | 750 000,0 | | 750 000,0 | | | | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.4 | Реконструкция и расширение Красноярского | 2011 | | | | 100 000,0 | | | | | краевого онкологического диспансера в | | | | | | | | | | г. Красноярске за счет средств федерального | | | | | | | | | | бюджета* | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет* | 2011 | | | | 100 000,0 | | | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.5 | Реализация Закона Красноярского края 25.01.2007 | 2009 | 3 184 230,8 | 65 257,8 | 450 173,7 | 1 293 486,7 | 1 369 681,6 | | | | N 21-5775 "О краевой целевой программе | 2010-2012 | | | | | | | | | "Улучшение демографической ситуации в | | | | | | | | | | Красноярском крае" на 2007-2009 годы" и | | | | | | | | | | реализация постановления Правительства | | | | | | | | | | Красноярского края от 20.11.2009 N 592-п | | | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | | | программы "Улучшение демографической | | | | | | | | | | ситуации в Красноярском крае" на 2010-2012 | | | | | | | | | | годы" (включая строительство перинатального | | | | | | | | | | центра в городе Красноярске: 2010 год - 375000,0 | | | | | | | | | | тыс. рублей, 2011 год - 1229582,0 тыс. рублей, | | | | | | | | | | 2012 год - 1300776,9 тыс. рублей) | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009 | 3 184 230,8 | 65 257,8 | 450 173,7 | 1 293 486,7 | 1 369 681,6 | | | | | 2010-2012 | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.6 | Реализация Закона Красноярского края от | 2009 | 48 456,0 | 20 093,6 | 6 615,0 | 9 909,8 | 10 847,3 | | | | 08.12.2006 N 20-5450 "О краевой целевой | 2010-2012 | | | | | | | | | программе "Реализация социально-экологических | | | | | | | | | | мероприятий в зоне влияния ФГУП "Горно- | | | | | | | | | | химический комбинат" на период 2007-2009 годы" | | | | | | | | | | и реализация постановлениям Правительства | | | | | | | | | | Красноярского края от 23.11.2009 N 599-п | | | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | | | программы "Реализация социально-экологических | | | | | | | | | | мероприятий, направленных на улучшение | | | | | | | | | | радиационной обстановки на территориях влияния | | | | | | | | | | радиационно-опасных объектов" на 2010-2012 | | | | | | | | | | годы" | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009 | 48 456,0 | 20 093,6 | 6 615,0 | 9 909,8 | 10 847,3 | | | | | 2010-2012 | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.7 | Закупка для государственных нужд автомобильной | 2009-2013 | 81 606,3 | 42 861,0 | 38 745,3 | | | | | | техники, производимой на территории Российской | | | | | | | | | | Федерации | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 81 606,3 | 42 861,0 | 38 745,3 | | | | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.8 | Реализация мероприятий на закупку | 2011-2013 | 25 673,5 | 21 495,8 | 4 177,7 | | | | | | автотранспортных средств и коммунальной | | | | | | | | | | техники | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 25 673,5 | 21 495,8 | 4 177,7 | | | | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.9 | Реализация долгосрочной целевой программы | 2011-2013 | 3 698,0 | | | | 827,0 | 2 871,0 | | | "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 | | | | | | | | | | годы" | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 3 698,0 | | | | 827,0 | 2 871,0 | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 10 | Реализация постановления Правительства | 2010-2012 | 19 453,0 | | 12 509,2 | 161,9 | 6 646,9 | | | | Красноярского края от 20.11.2009 N 591-п | | | | | | | | | | "О долгосрочной целевой программе "Содействие | | | | | | | | | | занятости и социальная адаптация лицам, | | | | | | | | | | отбывающим или отбывшим наказание в виде | | | | | | | | | | лишения свободы в Красноярском крае" на 2010- | | | | | | | | | | 2012 годы (включая завершение строительства | | | | | | | | | | ФБЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18) - 12480,0 тыс. | | | | | | | | | | рублей на 2010 год, 10000,0 тыс. рублей на 2011 | | | | | | | | | | год) | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 19 453,0 | | 12 509,2 | 161,9 | 6 646,9 | | |-------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 2 | 17 789 579,3 | 2 383 779,4 | 4 083 907,7 | 3 756 295,3 | 3 647 190,4 | 3 783 270,2 | |-------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе краевой бюджет | 15 903 809,0 | 1 518 016,1 | 3 025 698,6 | 3 756 295,3 | 3 647 190,4 | 3 783 270,2 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | Предоставление медицинских услуг сверх | 2009-2013 | 6 169 284,2 | 1 087 225,0 | 1 163 876,0 | 1 219 664,7 | 1 284 670,8 | 1 354 487,4 | | | программы государственных гарантий оказания | | | | | | | | | | населению Красноярского края бесплатной | | | | | | | | | | медицинской помощи | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 1 800 574,2 | 361 137,4 | 356 466,6 | 341 203,3 | 341 203,3 | 341 203,3 | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Расходы за счет доходов от сдачи имущества, | 2010-2013 | 25 959,7 | | 4 284,0 | 7 068,5 | 7 177,5 | 7 296,5 | | | находящегося в оперативном управлении органов | | | | | | | | | | государственной власти субъектов Российской | | | | | | | | | | Федерации и созданных ими учреждений | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2013 | 25 959,7 | | 4 284,0 | 7 068,5 | 7 177,5 | 7 296,5 | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Обязательное медицинское страхование | 2009-2013 | 44 408 699,4 | 5 915 985,8 | 6 066 647,5 | 10 688 650,9 | 10 868 707,6 | 10 868 707,6 | | | неработающего населения | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 44 408 699,4 | 5 915 985,8 | 6 066 647,5 | 10 688 650,9 | 10 868 707,6 | 10 868 707,6 | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Повышение эффективности использования | 2009-2013 | 5 339 712,7 | 1 056 810,0 | 1 175 732,6 | 1 240 800,8 | 1 241 394,3 | 277 766,5 | | | ресурсов | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 5 070 253,7 | 1 054 351,0 | 1 175 732,6 | 1 240 800,8 | 1 241 394,3 | 277 766,5 | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | 4.1. | Кадровое обеспечение | 2009-2013 | 1 127 545,0 | 218 018,8 | 220 843,1 | 229 262,6 | 227 488,1 | 229 108,3 | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 1 125 086,0 | 215 559,8 | 220 843,1 | 229 262,6 | 227 488,1 | 229 108,3 | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | 4.1.1 | Подготовка и переобучение врачей первичной | 2009 | 2 459,0 | 2 459,0 | | | | | | | помощи в рамках приоритетного национального | | | | | | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | 4.1.2 | Предоставление среднего профессионального | 2009-2013 | 1 125 086,0 | 215 559,8 | 220 843,1 | 229 262,6 | 227 488,1 | 229 108,3 | | | медицинского образования в краевых | | | | | | | | | | государственных образовательных учреждениях | | | | | | | | | | среднего профессионального образования | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 1 125 086,0 | 215 559,8 | 220 843,1 | 229 262,6 | 227 488,1 | 229 108,3 | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | 4.2 | Совершенствование системы оплаты труда | 2009-2013 | 3 945 167,7 | 838 791,2 | 954 889,5 | 1 011 538,2 | 1 013 906,2 | 48 658,2 | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 3 945 167,7 | 838 791,2 | 954 889,5 | 1 011 538,2 | 1 013 906,2 | 48 658,2 | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | 4.2.1 | Осуществление денежных выплат врачам общей | 2009-2013 | 2 634 511,3 | 548 054,8 | 640 406,0 | 678 994,7 | 681 373,7 | 32 677,7 | | | (семейной) практики, участковым терапевтам, | | | | | | | | | | участковым педиатрам в рамках приоритетного | | | | | | | | | | национального проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 2 634 511,3 | 548 054,8 | 640 406,0 | 678 994,7 | 681 373,7 | 32 677,7 | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | 4.2.2 | Осуществление денежных выплат медицинскому | 2009-2013 | 1 309 686,9 | 289 766,9 | 314 483,5 | 332 543,5 | 332 532,5 | 15 980,5 | | | персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, | | | | | | | | | | врачам, фельдшерам и медицинским сестрам | | | | | | | | | | скорой медицинской помощи | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 1 309 686,9 | 289 766,9 | 314 483,5 | 332 543,5 | 332 532,5 | 15 980,5 | |-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | 4.2.3 | Осуществление денежных выплат медицинскому | 2009 | 969,5 | 969,5 | | | | | | | персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, | | | | | | | | | | врачам, фельдшерам и медицинским сестрам | | | | | | | | | | скорой медицинской помощи негосударственных | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009 | 969,5 | 969,5 | | | | | |-------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 3 | 55 676 656,0 | 8 060 020,8 | 8 410 540,1 | 13 156 184,9 | 13 401 950,2 | 12 508 258,0 | |-------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе краевой бюджет | 51 305 487,0 | 7 331 474,2 | 7 603 130,7 | 12 277 723,5 | 12 458 482,7 | 11 494 973,9 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Формирование здорового образа жизни у жителей Красноярского края | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Разработка и проведение информационно- | 2009-2013 | 3 507,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | | | просветительских кампаний, информационных | | | | | | | | | | материалов, направленных на снижение рисков | | | | | | | | | | для здоровья населения и формированию | | | | | | | | | | здорового образа жизни у жителей | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | |---------------------------------------------+-------------+--------------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 3 507,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |-------+---------------------------------------------+-------------+--------------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Оснащение оборудованием в целях реализации | 2009-2013 | 23 185,4 | 7 254,4 | 12 136,2 | | | | | | мероприятий, направленных на формирование | | | | | | | | | | здорового образа жизни у граждан Российской | | | | | | | | | | Федерации, включая сокращение потребления | | | | | | | | | | алкоголя и табака | | | | | | | | | |---------------------------------------------+-------------+--------------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 23 185,4 | 7 254,4 | 12 136,2 | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 4 | 26 692,9 | 7 955,9 | 12 837,7 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |-------------------------------------------------------------------+--------------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе краевой бюджет | 26 692,9 | 7 955,9 | 12 837,7 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |-------------------------------------------------------------------+--------------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | Всего по ведомственной программе | 2009-2013 | 160 715 769,2 | 28 849 655,5 | 33 663 825,5 | 32 598 287,0 | 32 906 032,7 | 32 697 968,5 | |-----------------------------------------------------+-------------+--------------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 90 218 002,1 | 13 897 431,0 | 16 824 013,7 | 20 242 491,0 | 20 033 223,6 | 19 220 842,8 | |-----------------------------------------------------+-------------+--------------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------| | средства ОМС | 2009-2013 | 34 292 618,3 | 6 119 607,3 | 6 246 956,4 | 6 825 175,3 | 7 277 182,3 | 7 811 682,3 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * За исключением долгосрочных целевых программ Приложение N 4а к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2011-2013 годы Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. руб. | | | строительства | стоимости | | | | | строительства |------------------------------------------------------------------------------| | | | в ценах | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | по годам | | | | контракта* | | | | | | до ввода | | | | | | | | | | объекта | |-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель - министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Акушерский корпус с женской консультацией и | 361 437,4 | 80 032,4 | 3 034,0 | 15 000,0 | | | | | | поликлиникой в г. Енисейске (акушерский стационар - | | | | | | | | | | 45 коек, поликлиника - 380 посещений в смену, женская | | | | | | | | | | консультация - 60 посещений в смену, (срок ввода в | | | | | | | | | | эксплуатацию - 2012 год)) | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 2 | Реконструкция центральной районной больницы в с. | 3 085 859,5 | 2 082,3 | 1 177,5 | 500 000,0 | 700 000,0 | 392 913,1 | | | | Богучаны, Богучанский район (285 коек, 500 посещений | | | | | | | | | | в смену, (срок ввода в эксплуатацию 2013 год)) | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 3 | Два лечебных корпуса на 120 мест в п. Большая Мурта | 184 923,0 | 22 227,2 | 135 023,2 | | | | | | | Большемуртинского района (срок ввода - 2010 год)) | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 4 | Реконструкция участковой больницы в п. Нарва, | 60 232,2 | 3 971,7 | 34 621,5 | 20 200,0 | | | | | | Манский район (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 5 | Реконструкция здания социального приюта под | 148 125,4 | 34 112,0 | 39 846,0 | 50 000,0 | 57 446,3 | | | | | терапевтическое отделение центральной районной | | | | | | | | | | больницы в с. Каратузское (ввод в эксплуатацию - 2012 | | | | | | | | | | год) | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 6 | Пристройка к хирургическому корпусу центральной | 42 815,0 | 43 364,4 | 42 077,6 | | | | | | | районной больницы в г. Шарыпово (ввод в | | | | | | | | | | эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 7 | Реконструкция и расширение Красноярского краевого | 6 230 036,5 | 100,0 | 250 000,0 | 973 303,7 | 1 000 000,0 | 2 696 900,0 | | | | онкологического диспансера в г. Красноярске (460 коек, | | | | | | | | | | срок ввода в эксплуатацию - 2013 год) | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------| | | в т. ч. федеральный бюджет | | | | 100 000,0 | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 8 | Поликлиника на 150 посещений в с. Партизанское | 71 333,0 | 37 000,0 | 63 311,5 | | | | | | | Партизанского района (срок ввода в эксплуатацию - | | | | | | | | | | 2010 год) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 9 | Поликлиника в р. п. Березовка Березовского района | 187 540,4 | 15 000,0 | 44 718,3 | 54 594,8 | | | | | | (250 посещений в смену, 46 коек, срок ввода в | | | | | | | | | | эксплуатацию - 2011 год) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 10 | Инфекционная больница на 150 коек в г. Канске | 219 632,5 | 34 798,0 | 99 579,2 | 136 217,6 | | | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 11 | Центральная районная больница на 80 коек в с. | 518 270,00 | 49 721,9 | 12 938,4 | | | | | | | Ванавара, Эвенкийский муниципальный район (срок | | | | | | | | | | ввода в эксплуатацию - 2011 год) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------| | | в т. ч. федеральный бюджет | | 30 121,9 | 12 938,4 | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 12 | Реконструкция отделения длительного хранения крови | | 158,1 | | | | | | | | КГУЗ "Красноярский краевой центр крови N 1" (срок | | | | | | | | | | ввода в эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 13 | Реконструкция ЛТП-6 под централизованное лечебное | | 33 726,0 | | | | | | | | наркологическое учреждение (ФБУ ОИК-36) в | | | | | | | | | | г. Красноярске (срок ввода - 2009 год) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 14 | Пристройка к онкологическому корпусу УП 288/18 по | 68 406,9 | | 12 480,0 | 10 000,0 | | | | | | ул. Маерчака в г. Красноярске (срок ввода в | | | | | | | | | | эксплуатацию - 2013 год) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 15 | Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. | 45 501,8 | 136 201,0 | 2 528,8 | | | | | | | Красноярск (180 мест, срок ввода в эксплуатацию - 2010 | | | | | | | | | | год) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 16 | Перинатальный центр в г. Красноярске (срок ввода в | 4 513 267,0 | 93 933,2 | 1 124 999,7 | 1 229 582,0 | 1 300 776,9 | | | | | эксплуатацию - 2011 год) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------| | | в т. ч. федеральный бюджет | | | 750 000,0 | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 17 | Онкологический корпус ФБЛПУ КТБ-1 ГУФСИН | 102 514,8 | | 5 000,0 | | | | | | | России по Красноярскому краю (срок ввода в | | | | | | | | | | эксплуатацию - 2011 год) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 18 | Реконструкция первого этажа и пристройки под | 35 224,0 | | | | | 35 224,0 | | | | стоматологическую поликлинику МУЗ "Дивногорская | | | | | | | | | | ЦГБ" (срок ввода в эксплуатацию - 2013 год) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 19 | Реконструкция госпиталя под Красноярский краевой | 174 211,0 | | | | | 100 000,0 | | | | психоневрологический диспансер N 2 в г. Канске (срок | | | | | | | | | | ввода в эксплуатацию - 2014 год) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 20 | Реконструкция краевой станции переливания крови в | 66 812,9 | | | | | 66 812,9 | | | | г. Лесосибирске (срок ввода в эксплуатацию - 2013 год) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 21 | Родильный дом на 130 коек в г. Минусинске (блок А, Б) | 30 000,0 | | | | | 5 000,0 | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2014 год) | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------| | | Итого | | 586 428,2 | 1 871 335,7 | 2 988 898,1 | 3 058 223,2 | 3 296 850,0 | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------| | | федеральный бюджет | | 30 121,9 | 762 938,4 | 100 000,0 | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------| | | краевой бюджет | | 556 306,3 | 1 108 397,3 | 2 888 898,1 | 3 058 223,2 | 3 296 850,0 | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Остаток сметной стоимости приведен на 01.01.2010 Приложение N 5 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2011-2013 годы Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и | Объем финансирования, тыс. руб. | | направления | | | финансирования |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | всего | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | | | 2009-2013 | | | | | | |---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Всего | 90 217 247,1 | 13 897 431,0 | 16 824 013,7 | 20 242 491,0 | 20 033 223,6 | 19 220 842,8 | |---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | |---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | 3 848 558,7 | 837 821,7 | 960 742,6 | 1 070 168,8 | 972 536,8 | 7 288,8 | |---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 84 601 648,0 | 12 698 471,9 | 15 502 520,5 | 18 824 050,4 | 18 712 306,0 | 18 865 054,2 | |---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные | 1 767 040,4 | 361 137,4 | 360 750,6 | 348 271,8 | 348 380,8 | 348 499,8 | | источники | | | | | | | |---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджеты | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | образований края | | | | | | | |---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них капитальные | 13 649 500,9 | 989 186,8 | 2 500 188,5 | 3 500 452,0 | 3 234 101,1 | 3 425 572,5 | | вложения | | | | | | | |---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | |---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 13 502 408,7 | 958 113,8 | 2 466 239,4 | 3 472 835,3 | 3 206 824,4 | 3 398 395,8 | |---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные | 147 092,2 | 31 073,0 | 33 949,1 | 27 616,7 | 27 276,7 | 27 176,7 | | источники | | | | | | | |---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджеты | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | образований края | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2011-2013 годы Планируемые объемы финансирования, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности ------------------------------------------------------------------------ | N | Цели, задачи, | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Оценка | | п/п | мероприятия | | | | | | эффекта | | | | | | | | | от | | | | | | | | | реализации | | | | | | | | | мероприятий | |-----+---------------+------+------+------+------+------+-------------| | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+-------------| | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+-------------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------ Приложение N 7 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2011-2013 годы Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе) тыс. рублей --------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций | Всего | Объем финансирования краевого бюджета, тыс. | | сектора государственного | | рублей, в том числе по годам | | управления | | (текущий год и плановый период) | | | |---------------------------------------------| | | | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | Сумма средств краевого бюджета, | 59 496 557,4 | 20 242 491,0 | 20 033 223,6 | 19 220 842,8 | | всего | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | в том числе: | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 200 Расходы | 47 516 376,2 | 16 064 522,0 | 16 210 816,5 | 15 241 037,7 | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 7 084 376,2 | 2 361 507,2 | 2 361 443,3 | 2 361 425,7 | | оплату труда | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 211 Заработная плата | 5 568 918,6 | 1 856 313,4 | 1 856 302,6 | 1 856 302,6 | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | 63 338,4 | 21 150,4 | 21 102,8 | 21 085,2 | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | 1 452 119,2 | 484 043,4 | 484 037,9 | 484 037,9 | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 2 330 697,4 | 797 784,5 | 769 715,5 | 763 197,4 | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 221 Услуги связи | 35 383,5 | 11 794,5 | 11 794,5 | 11 794,5 | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | 61 163,4 | 20 393,5 | 20 413,4 | 20 356,5 | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | 493 258,6 | 152 770,5 | 164 370,1 | 176 118,0 | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 224 Арендная плата за пользование | 9 000,3 | 3 000,1 | 3 000,1 | 3 000,1 | | имуществом | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию | 246 207,5 | 83 275,6 | 86 724,5 | 76 207,4 | | имущества | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | в том числе капитальный ремонт: | 38 085,4 | 13 927,9 | 17 377,3 | 6 780,2 | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 1 485 684,1 | 526 550,3 | 483 412,9 | 475 720,9 | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | в том числе капитального характера | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 37 907 363,6 | 12 840 585,9 | 13 015 011,4 | 12 051 766,3 | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | в том числе капитального характера | 70 600,0 | 30 200,0 | 20 200,0 | 20 200,0 | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | 52 839,0 | 17 613,0 | 17 613,0 | 17 613,0 | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 52 839,0 | 17 613,0 | 17 613,0 | 17 613,0 | | населению | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, | | | | | | выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 141 100,0 | 47 031,4 | 47 033,3 | 47 035,3 | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | в том числе капитального характера | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых | 11 980 181,2 | 4 177 969,0 | 3 822 407,1 | 3 979 805,1 | | активов | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости | 10 051 440,2 | 3 456 324,1 | 3 196 523,8 | 3 398 592,3 | | основных средств | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | в том числе: капитальное | 9 318 271,3 | 2 970 698,1 | 3 050 723,2 | 3 296 850,0 | | строительство | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | оборудование | 733 168,9 | 485 626,0 | 145 800,6 | 101 742,3 | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости | 1 928 741,0 | 721 644,9 | 625 883,3 | 581 212,8 | | материальных запасов | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 500 Поступление финансовых | | | | | | активов | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2011-2013 годы Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | | государственного управления | | | | | |---------------------------------------+--------------------------+---------+-----------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | 200 Расходы | 10 715 365,5 | 3 588 200,3 | 3 557 784,6 | 3 569 380,6 | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 5 669 927,1 | 1 889 975,7 | 1 889 975,7 | 1 889 975,7 | | оплату труда | | | | | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | 211 Заработная плата | 4 480 836,0 | 1 493 612,0 | 1 493 612,0 | 1 493 612,0 | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | 212 Прочие выплаты | 41 153,7 | 13 717,9 | 13 717,9 | 13 717,9 | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | 213 Начисления на оплату труда | 1 147 937,4 | 382 645,8 | 382 645,8 | 382 645,8 | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | 220 Приобретение услуг | 1 941 807,0 | 665 682,3 | 633 265,8 | 642 858,9 | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | 221 Услуги связи | 22 276,2 | 7 425,4 | 7 425,4 | 7 425,4 | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | 222 Транспортные услуги | 40 189,2 | 13 396,4 | 13 396,4 | 13 396,4 | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | 223 Коммунальные услуги | 362 057,1 | 111 099,0 | 120 682,5 | 130 275,6 | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | 224 Арендная плата за пользование | 3 584,4 | 1 194,8 | 1 194,8 | 1 194,8 | | имуществом | | | | | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 141 148,8 | 47 049,6 | 47 049,6 | 47 049,6 | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | в том числе капитальный ремонт: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | 226 Прочие услуги | 1 372 551,3 | 485 517,1 | 443 517,1 | 443 517,1 | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 3 069 999,9 | 1 021 331,8 | 1 023 332,6 | 1 025 335,5 | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | в том числе расходы капитального | 60 600,0 | 20 200,0 | 20 200,0 | 20 200,0 | | характера | | | | | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | 260 Социальное обеспечение | 4 632,3 | 1 544,1 | 1 544,1 | 1 544,1 | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 4 632,3 | 1 544,1 | 1 544,1 | 1 544,1 | | населению | | | | | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора | | | | | | государственного управления | | | | | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | 290 Прочие расходы | 28 999,2 | 9 666,4 | 9 666,4 | 9 666,4 | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | 300 Поступление нефинансовых | 1 361 151,4 | 619 570,4 | 369 064,4 | 372 516,6 | | активов | | | | | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 349 517,0 | 209 177,0 | 70 170,0 | 70 170,0 | | средств | | | | | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | оборудование | 349 517,0 | 209 177,0 | 70 170,0 | 70 170,0 | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | 340 Увеличение стоимости | 1 011 634,4 | 410 393,4 | 298 894,4 | 302 346,6 | | материальных запасов | | | | | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------| | Итого по задаче 1 | 12 076 516,9 | 4 207 770,7 | 3 926 849,0 | 3 941 897,2 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | 200 Расходы | 788 510,3 | 273 854,1 | 266 202,6 | 248 453,6 | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 350 951,8 | 116 988,2 | 116 990,6 | 116 973,0 | | оплату труда | | | | | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | 211 Заработная плата | 273 006,0 | 91 002,0 | 91 002,0 | 91 002,0 | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | 212 Прочие выплаты | 8 323,9 | 2 778,9 | 2 781,3 | 2 763,7 | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | 213 Начисления на оплату труда | 69 621,9 | 23 207,3 | 23 207,3 | 23 207,3 | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | 220 Приобретение услуг | 98 962,2 | 37 333,8 | 39 679,9 | 21 948,5 | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | 221 Услуги связи | 1 698,0 | 566,0 | 566,0 | 566,0 | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | 222 Транспортные услуги | 3 014,4 | 1 010,5 | 1 030,4 | 973,5 | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | 223 Коммунальные услуги | 20 147,9 | 6 181,7 | 6 715,8 | 7 250,4 | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | 224 Арендная плата за пользование | | | | | | имуществом | | | | | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 24 129,9 | 9 371,6 | 12 637,7 | 2 120,6 | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | в том числе капитальный ремонт: | 17 768,1 | 7 251,0 | 10 517,1 | 0,0 | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | 226 Прочие услуги | 49 972,0 | 20 204,0 | 18 730,0 | 11 038,0 | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера: | | | | | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 337 195,0 | 119 065,0 | 109 065,0 | 109 065,0 | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | в том числе расходы капитального | 10 000,0 | 10 000,0 | | | | характера: | | | | | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | 260 Социальное обеспечение | 1 401,3 | 467,1 | 467,1 | 467,1 | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 1 401,3 | 467,1 | 467,1 | 467,1 | | населению | | | | | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора | | | | | | государственного управления | | | | | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | 290 Прочие расходы | | | | | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | 300 Поступление нефинансовых | 10 398 245,6 | 3 482 441,2 | 3 380 987,8 | 3 534 816,6 | | активов | | | | | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 9 629 583,0 | 3 220 518,5 | 3 103 542,5 | 3 305 522,0 | | средств | | | | | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | в том числе капитальное строительство | 9 318 271,3 | 2 970 698,1 | 3 050 723,2 | 3 296 850,0 | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | оборудование | 311 311,7 | 249 820,4 | 52 819,3 | 8 672,0 | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | 340 Увеличение стоимости | 768 662,6 | 261 922,7 | 277 445,3 | 229 294,6 | | материальных запасов | | | | | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------| | Итого по задаче 2 | 11 186 755,9 | 3 756 295,3 | 3 647 190,4 | 3 783 270,2 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 200 Расходы | 36 010 395,9 | 12 201 766,1 | 12 386 127,8 | 11 422 502,0 | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату | 1 063 497,3 | 354 543,3 | 354 477,0 | 354 477,0 | | труда | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 211 Заработная плата | 815 076,6 | 271 699,4 | 271 688,6 | 271 688,6 | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 212 Прочие выплаты | 13 860,8 | 4 653,6 | 4 603,6 | 4 603,6 | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 213 Начисления на оплату труда | 234 559,9 | 78 190,3 | 78 184,8 | 78 184,8 | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 220 Приобретение услуг | 287 823,7 | 94 066,9 | 96 068,3 | 97 688,5 | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 221 Услуги связи | 11 409,3 | 3 803,1 | 3 803,1 | 3 803,1 | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 222 Транспортные услуги | 17 959,8 | 5 986,6 | 5 986,6 | 5 986,6 | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 223 Коммунальные услуги | 111 053,6 | 35 489,8 | 36 971,8 | 38 592,0 | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 224 Арендная плата за пользование | 5 415,9 | 1 805,3 | 1 805,3 | 1 805,3 | | имуществом | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 80 928,8 | 26 854,4 | 27 037,2 | 27 037,2 | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | в том числе капитальный ремонт: | 20 317,3 | 6 676,9 | 6 860,2 | 6 780,2 | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 226 Прочие услуги | 61 056,3 | 20 127,7 | 20 464,3 | 20 464,3 | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера: | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 34 500 168,7 | 11 700 189,1 | 11 882 613,8 | 10 917 365,8 | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера: | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 260 Социальное обеспечение | 46 805,4 | 15 601,8 | 15 601,8 | 15 601,8 | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 46 805,4 | 15 601,8 | 15 601,8 | 15 601,8 | | населению | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 290 Прочие расходы | 112 100,8 | 37 365,0 | 37 366,9 | 37 368,9 | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 220 784,2 | 75 957,4 | 72 354,9 | 72 471,9 | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 72 340,2 | 26 628,6 | 22 811,3 | 22 900,3 | | средств | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | оборудование | 72 340,2 | 26 628,6 | 22 811,3 | 22 900,3 | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 148 444,0 | 49 328,8 | 49 543,6 | 49 571,6 | | запасов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм участия | | | | | | в капитале | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | Итого по задаче 3 | 36 231 180,1 | 12 277 723,5 | 12 458 482,7 | 11 494 973,9 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 200 Расходы | 2104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату | | | | | | труда | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 211 Заработная плата | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 213 Начисления на оплату труда | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 220 Приобретение услуг | 2104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 221 Услуги связи | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 224 Арендная плата за пользование | | | | | | имуществом | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | в том числе капитальный ремонт: | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 226 Прочие услуги | 2104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера: | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | | | | | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера: | | | | | |-----------------------------------------------------------+-------------------+--------------+----------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | |-----------------------------------------------------------+-------------------+--------------+----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 262 Пособия по социальной помощи | | | | | | населению | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 290 Прочие расходы | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 310 Увеличение стоимости основных | | | | | | средств | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | оборудование | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | | | | | | запасов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм участия | | | | | | в капитале | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------| | Итого по задаче 4 | 2104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 9 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2011-2013 годы План действий министерства здравоохранения Красноярского края на очередной финансовый год ------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Мероприятие, | Срок | | п/п | осуществляемое органом исполнительной власти края | реализации | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Оказание медицинских услуг по программе государственных | 2011 | | | гарантий оказания населению Красноярского края | | | | бесплатной медицинской помощи дифференцированно, с | | | | учетом этапности оказания медицинской помощи | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 1.1.1 | Формирование и реализация программы государственных | 2011 | | | гарантий оказания населению Красноярского края | | | | бесплатной медицинской помощи | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 1.1.2 | Разработка объемов медицинской помощи на основе | 2011 | | | нормативов в рамках программы государственных гарантий | | | | оказания населению Красноярского края бесплатной | | | | медицинской помощи | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 1.1.3 | Планирование и управление объемами высокотехнологичных | 2011 | | | медицинских услуг | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 1.1.4 | Планирование объемов на медицинские услуги по | 2011 ежемесячно | | | профилактике. Работа передвижных медицинских бригад из | | | | числа штатных сотрудников на базе краевого | | | | государственного учреждения здравоохранения | | | | "Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн" | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 1.2 | Реализация программы модернизации здравоохранения | 2011 | | | Красноярского края | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 1.3 | Реализация комплексной программы развития региональной | 2011 | | | системы оказания медицинской помощи жителям | | | | Красноярского края | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 1.3.1 | Формирование многоуровневой системы оказания | 2011 | | | медицинской помощи, включая развитие межрайонных | | | | центров | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 1.3.2 | Развитие медицинских центров для оказания отдельных | 2011 | | | видов специализированной медицинской помощи населению | | | | прикрепленных территорий | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 1.3.3 | Внедрение эффективных форм организации медицинской | 2011 | | | помощи, в том числе стационарозамещающих технологий | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 1.4 | Внедрение эффективной системы лекарственной помощи | 2011 | | | населению края. Формирование формулярной системы | 1 раз в квартал | | | лекарственного обеспечения | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 1.4.1 | Обеспечение граждан в амбулаторных и стационарных | 2011 | | | условиях лекарственными препаратами в соответствии с | ежемесячно | | | принципами рациональности назначения и обеспечения | | | | эффективности затрат | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 1.4.2 | Разработка и утверждение в крае формулярных перечней | 2011 | | | лекарственных средств | декабрь, ежегодно | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 1.4.3 | Формирование регистра контингентов, имеющих право | 2011 | | | на льготное и бесплатное получение медикаментов, и | | | | обеспечение на его основе персонифицированного учета | | | | выписки и получения лекарственных средств | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 1.4.4 | Реализация на территории Красноярского края постановления | 2011 | | | Правительства РФ от 30.07.94 N 890 "О государственной | | | | поддержке развития медицинской промышленности и | | | | улучшении обеспечения населения и учреждений | | | | здравоохранения лекарственными средствами и изделиями | | | | медицинского назначения" | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 1.4.5 | Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2703 | 2011 | | | "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона | | | | Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах | | | | социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, | | | | признанных пострадавшими от политических репрессий" в | | | | части обеспечения льготными лекарственными средствами, | | | | изделиями медицинского назначения и услугами по | | | | зубопротезированию | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 1.4.6. | Реализация мер социальной поддержки пенсионеров в части | 2011 | | | обеспечения лекарственными средствами | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Оказание высокотехнологичных медицинских услуг | 2011 | | | населению | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.1.1 | Лечение больных, проживающих на территории края, | 2011 | | | в учреждениях здравоохранения края, оказывающих | 1 раз в квартал | | | высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах | | | | гарантированных квот | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.1.2 | Оказание высокотехнологичных медицинских услуг в | 2011 | | | рамках приоритетного национального проекта в сфере | 1 раз в квартал | | | здравоохранения | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.1.3 | Внедрение современных технологий оказания медицинской | 2011 | | | помощи | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.4 | Внедрение стандартов оказания медицинской помощи | 2011 | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.5 | Разработка концепции "О долгосрочной целевой программе | 2011 | | | "Предупреждение и борьба с социально значимыми | | | | заболеваниями" на 2011-2013 годы" | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.6 | Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, | 2011 | | | выявление в рамках приоритетного национального проекта в | 1 раз в квартал | | | сфере здравоохранения | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.7 | Развитие службы крови | 2011 | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.8 | Развитие профилактического направления | 2011 | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.8.1 | Иммунизация населения в рамках национального календаря | 2011 | | | прививок, а также гриппа в рамках приоритетного | 1 раз в квартал | | | национального проекта в сфере здравоохранения | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.8.2 | Диспансеризация работающего населения по | 2011 | | | дополнительным программам в рамках приоритетного | 1 раз в квартал | | | национального проекта в сфере здравоохранения | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.8.3 | Организация постоянно действующих семинаров и школ | 2011 | | | профилактики для больных | 1 раз в квартал | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.8.4 | Пропаганда здорового образа жизни. Создание системы | 2011 | | | санитарного образования населения по вопросам | 1 раз в квартал | | | профилактики заболеваний и здорового образа жизни | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.9 | Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам | 2011 | | | | 1 раз в квартал | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.9.1 | Разработка принципов профилактики и снижения | 2011 | | | материнской и младенческой смертности с учетом | | | | дифференциации подходов в различных муниципальных | | | | образованиях | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.9.2 | Организация работы по "родовым сертификатам" в рамках | 2011 | | | национального проекта в сфере здравоохранения | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.9.3 | Проведение дополнительных скрининговых программ | 2011 | | | обследования новорожденных детей на наследственные | 1 раз в квартал | | | заболевания | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.9.4 | Создание условий для рождения здоровых детей, сохранение | 2011 | | | и укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах их | | | | развития, сохранение и укрепление здоровья женщин | | | | (развитие перинатальной помощи, создание перинатального | | | | центра) | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.9.5 | Развитие реанимационно-консультативной помощи, в том | 2011 | | | числе в медицинских округах | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.9.6 | Проведение конференций, семинаров | 2011 | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.9.7 | Реализация долгосрочной целевой программы "Улучшение | 2011 | | | демографической ситуации в Красноярском крае" на 2011- | | | | 2013 г. | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.10 | Работа учебного центра по подготовке персонала об оказании | 2011 | | | первой медицинской помощи | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.11 | Развитие и укрепление материально-технической базы | 2011 | | | учреждений здравоохранения Красноярского края | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.11.1 | Реализация постановления Правительства Красноярского | 2011 | | | края "Об утверждении долгосрочной целевой программы | | | | "Укрепление материально-технической базы краевых | | | | государственных, муниципальных учреждений | | | | здравоохранения и краевых государственных | | | | образовательных учреждений среднего профессионального | | | | образования Красноярского края на 2009-2011 годы" | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.11.2 | Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми | 2011 | | | заболеваниями на базе федерального центра сердечно- | | | | сосудистой хирургии в рамках приоритетного национального | | | | проекта в сфере здравоохранения | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.12 | Повышение эффективности использования ресурсов в рамках | 2011 | | | программы модернизации здравоохранения Красноярского | | | | края | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.12.1 | Внедрение схемы одноканального финансирования | 2011 | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.12.2 | Поэтапный перевод учреждений здравоохранения на | 2011 | | | одноканальное финансирование | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 2.12.3 | Разработка и утверждение стандартов оказания медицинской | 2011 | | | помощи | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Кадровое обеспечение | 2011 | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 3.1.1 | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 2011 | | | медицинских кадров с учетом приоритетного национального | в течение года | | | проекта в сфере здравоохранения | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 3.1.2 | Подготовка кадров на основе целевого набора | 2011 | | | | 1 раз в год | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 3.1.3 | Повышение квалификации и переподготовка врачей. | 2011 | | | Повышение профессионального уровня средних медицинских | в течение года | | | работников | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 3.1.4 | Предоставление среднего профессионального медицинского | 2011 | | | образования в краевых государственных образовательных | в течение года | | | учреждениях среднего профессионального образования | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 3.2 | Совершенствование системы оплаты труда | 2011 | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 3.2.1 | Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) | 2011 ежемесячно | | | практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам в | | | | рамках приоритетного национального проекта в сфере | | | | здравоохранения | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 3.2.2 | Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу | 2011 ежемесячно | | | фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и | | | | медицинским сестрам скорой медицинской помощи | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 3.3 | Координация органов управления по вопросам | 2011 | | | здравоохранения всех уровней. Разработка и подписание | | | | соглашений | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 3.3.1 | Предоставление медицинских услуг сверх краевой | 2011 | | | Программы | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 3.3.2 | Проведение краевых совещаний по реализации мероприятий | 2011 | | | краевой Программы | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 3.4 | Информационная поддержка | 2011 | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 3.4.1 | Создание информационных технологий для координации | 2011 | | | межведомственных, управленческих и организационных | | | | мероприятий | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 3.4.2 | Разработка информационно-технологического обеспечения | 2011 | | | для перехода на одноканальное финансирование | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 3.4.3 | Формирование единых информационных ресурсов | 2011 | | | здравоохранения и обязательного медицинского страхования | | | | в системах оказания медицинской и лекарственной помощи, | | | | финансового, кадрового и материально-технического | | | | обеспечения | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 3.4.4 | Мониторинг реализации мероприятий краевой Программы | 2011 | | | государственных гарантий | 1 раз в квартал | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 3.5 | Информирование различных групп населения и медицинской | 2011 | | | общественности по вопросам развития системы | | | | здравоохранения Красноярского края | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 3.6 | Подготовка, издание и распространение информационных | 2011 | | | материалов | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 | Организация лечебно-профилактических мероприятий по | 2011 | | | вопросам снижения рисков для здоровья жителей | | | | Красноярского края и формированию здорового образа жизни | | | | у жителей Красноярского края, в том числе направленных на | | | | сокращение потребления алкоголя и табака, а также | | | | мероприятий по организации последипломной подготовки | | | | медицинских работников | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 4.1.1 | Организация медицинской помощи населению по отказу от | 2011 | | | употребления табака, в том числе: | | | | открытие кабинетов по отказу от употребления табака в | | | | краевых государственных и муниципальных учреждениях | | | | здравоохранения | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 4.1.2 | обеспечение доступности современных фармакологических | 2011 | | | препаратов, применяемых при отказе от курения и лечении | | | | табачной зависимости | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 4.2 | Организация последипломной подготовки врачей и средних | 2011 | | | медицинских работников для укомплектования учреждений | | | | здравоохранения Красноярского края специалистами, | | | | оказывающих профилактическую помощь | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 4.3 | Разработка и проведение информационно-просветительских | 2011 | | | кампаний, информационных материалов, направленных на | | | | снижение рисков для здоровья населения и формирование | | | | здорового образа жизни у жителей Красноярского края, в том | | | | числе сокращение потребления алкоголя и табака, снижение | | | | влияния иных вредных факторов на здоровье населения | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 4.3.1. | Разработка буклетов, плакатов, баннеров по вопросам | 2011 | | | здорового образа жизни | | |--------+------------------------------------------------------------+-------------------| | 4.3.2 | Подготовка теле и радио сюжетов по вопросам профилактики | 2011 | | | заболеваний и формирования здорового образа жизни | | ------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2025 Апрель
|