Расширенный поиск
Постановление Правительства Красноярского края от 18.03.2014 № 88-пПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.03.2014 г. Красноярск N 88-п (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 372-п) О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 507-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 507-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" следующие изменения: (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 372-п) в государственной программе Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" (далее - государственная программа): в разделе 1 "Паспорт государственной программы": строку "Ресурсное обеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции: " --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Ресурсное обеспечение | из средств федерального и краевого бюджетов за период с 2014 по 2016 | | государственной | гг. - 67 993 867,7 тыс. руб., | | программы | в том числе: | | | в 2014 году - 21 838 027,3 тыс. руб.; | | | в 2015 году - 23 013 678,1 тыс. руб.; | | | в 2016 году - 23 142 162,3 тыс. руб.; | | | из них: | | | из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 11 838 | | | 972,8 тыс. руб., | | | в том числе: | | | в 2014 году - 4 035 152,5 тыс. руб.; | | | в 2015 году - 3 853 546,4 тыс. руб.; | | | в 2016 году - 3 950 273,9 тыс. руб.; | | | из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 56 154 894,9 | | | тыс. руб., в том числе: | | | в 2014 году - 17 802 874,8 тыс. руб.; | | | в 2015 году - 19 160 131,7 тыс. руб.; | | | в 2016 году - 19 191 888,4 тыс. руб. | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "; дополнить разделом 3.1 следующего содержания: "3.1. Механизм реализации отдельных мероприятий государственной программы Государственная программа состоит из подпрограмм и не содержит отдельных мероприятий."; раздел 8 "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей государственной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета, и бюджетов муниципальных образований края, а также перечень реализуемых ими мероприятий в случае участия в разработке и реализации государственной программы" изложить в следующей редакции: "8.Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей государственной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета, и бюджетов муниципальных образований края, а также перечень реализуемых ими мероприятий в случае участия в разработке и реализации государственной программы Общий объем финансирования на реализацию государственной программы за счет средств бюджетов всех уровней, по прогнозным данным, за период с 2014 по 2016 гг. составляет 67 993 867,7 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 21 838 027,3 тыс. руб.; в 2015 году - 23 013 678,1 тыс. руб.; в 2016 году - 23 142 162,3 тыс. руб.; из них: средства федерального бюджета - 11 838 972,8 тыс. руб.: в 2014 году - 4 035 152,5 тыс. руб.; в 2015 году - 3 853 546,4 тыс. руб.; в 2016 году - 3 950 273,9 тыс. руб.; средства краевого бюджета - 56 154 894,9 тыс. руб.: в 2014 году - 17 802 874,8 тыс. руб.; в 2015 году - 19 160 131,7 тыс. руб.; в 2016 году - 19 191 888,4 тыс. руб. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей государственной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, в разрезе мероприятий приведены в приложении N 2 к настоящей государственной программе."; в приложении N 1 к паспорту государственной программы: в графе "Вес показателя": в строке шестой знак "Х" заменить цифрами "0,03"; в строке восемнадцатой цифры "0,1" заменить цифрами "0,07"; приложения N 1-3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям N 1-3 к настоящему постановлению; в приложении N 4 к государственной программе "Подпрограмма "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" на 2014-2016 годы": в разделе 1 "Паспорт подпрограммы": строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: " ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Объемы и источники | из средств федерального и краевого бюджетов за период с 2014 по 2016 | | финансирования подпрограммы | гг. - 7 131 599,5 тыс. руб., | | на период действия | в том числе: | | подпрограммы с указанием на | в 2014 году - 2 428 627,0 тыс. руб.; | | источники финансирования | в 2015 году - 2 349 641,5 тыс. руб.; | | по годам реализации | в 2016 году - 2 353 331,0 тыс. руб.; | | подпрограммы | из них: | | | из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - | | | 620 306,5 тыс. руб., | | | в том числе: | | | в 2014 году - 335 501,0 тыс. руб.; | | | в 2015 году - 140 558,0 тыс. руб.; | | | в 2016 году - 144 247,5 тыс. руб.; | | | из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 6 511 293,0 | | | тыс. руб., | | | в том числе: | | | в 2014 году - 2 093 126,0 тыс. руб.; | | | в 2015 году - 2 209 083,5 тыс. руб.; | | | в 2016 году - 2 209 083,5 тыс. руб. | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "; в разделе 2 "Основные разделы подпрограммы": в подразделе 2.5 "Оценка социально-экономической эффективности": в абзаце двадцать третьем цифры "35" заменить цифрой "8"; в подразделе 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования": в абзаце первом цифры "7 130 359,1" заменить цифрами "7 131 599,5"; в абзаце втором цифры "2 427 386,6" заменить цифрами "2 428 627,0"; в абзаце десятом цифры "6 510 052,6" заменить цифрами "6 511 293,0"; в абзаце одиннадцатом цифры "2 091 885,6" заменить цифрами "2 093 126,0"; в подразделе 2.3 "Механизм реализации подпрограммы": пункт 6 дополнить пунктами 6.12-6.13 следующего содержания: "6.12. Мероприятие 1.44 перечня мероприятий заключается в предоставлении компенсационных выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении, ранее установленных пунктом 6 статьи 2 Закона края от 10.12.2004 N 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов", право на получение которых возникло у граждан в 2013 году (далее - компенсация родительской платы). Предоставление компенсации родительской платы осуществляется министерством на основании представленных уполномоченным органом муниципального района или городского округа Красноярского края в сфере социальной защиты населения реестров (в электронном виде и на бумажном носителе) родителей и законных представителей детей-инвалидов, решение о предоставлении компенсации родительской платы которым принято в 2013 году в соответствии с порядком предоставления родителям и законным представителям компенсации родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении, утвержденным постановлением Совета администрации Красноярского края от 30.01.2006 N 10-п "О предоставлении мер социальной поддержки инвалидам", по форме согласно приложению 3 к настоящей подпрограмме. Предоставление компенсации родительской платы осуществляется путем перечисления денежных средств на счета, указанные гражданами, открытые в российских кредитных организациях. 6.13. Мероприятие 1.45 перечня мероприятий заключается в предоставлении компенсационных выплат за приобретенные специальные учебные пособия и литературу инвалидам, родителям или законным представителям детей-инвалидов, ранее установленных статьей 2.1 Закона края от 10.12.2004 N 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов", право на получение которых возникло у граждан в 2013 году (далее - компенсация на приобретение литературы). Предоставление компенсации на приобретение литературы осуществляется министерством на основании представленных уполномоченным органом муниципального района или городского округа Красноярского края в сфере социальной защиты населения реестров (в электронном виде и на бумажном носителе) инвалидов, родителей и законных представителей детей-инвалидов, решение о предоставлении компенсации на приобретение литературы которым принято в 2013 году в соответствии с порядком предоставления инвалидам (в том числе детям-инвалидам), получающим воспитание и обучение в дошкольных, общеобразовательных учреждениях, а также профессиональное образование, профессиональную подготовку в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, компенсации расходов на приобретение специальных учебных пособий и литературы, утвержденным постановлением Совета администрации Красноярского края от 30.01.2006 N 10-п "О предоставлении мер социальной поддержки инвалидам", по форме согласно приложению 4 к настоящей подпрограмме. Предоставление компенсации на приобретение литературы осуществляется путем перечисления денежных средств на счета, указанные гражданами, открытые в российских кредитных организациях."; приложение N 2 "Перечень мероприятий подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" на 2014-2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению; дополнить приложениями N 3, 4 согласно приложениям N 5, 6 к настоящему постановлению; в приложении N 5 к государственной программе "Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих детей" на 2014-2016 годы": в разделе 1 "Паспорт подпрограммы": строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: " ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Объемы и источники | из средств федерального и краевого бюджетов за период с 2014 по 2016 | | финансирования подпрограммы | гг. - 9 241 792,6 тыс. руб., | | на период действия | в том числе: | | подпрограммы с указанием на | в 2014 году - 3 019 325,8 тыс. руб.; | | источники финансирования | в 2015 году - 3 074 075,0 тыс. руб.; | | по годам реализации | в 2016 году - 3 148 391,8 тыс. руб.; | | подпрограммы | из них: | | | из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - | | | 5 083 850,2 тыс. руб., | | | в том числе: | | | в 2014 году - 1 683 410,7 тыс. руб.; | | | в 2015 году - 1 663 083,5 тыс. руб.; | | | в 2016 году - 1 737 356,0 тыс. руб.; | | | из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 4 157 942,4 | | | тыс. руб., | | | в том числе: | | | в 2014 году - 1 335 915,1 тыс. руб.; | | | в 2015 году - 1 410 991,5 тыс. руб.; | | | в 2016 году - 1 411 035,8 тыс. руб. | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "; в разделе 2 "Основные разделы подпрограммы": в подразделе 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования": в абзаце первом цифры "9 241 873,0" заменить цифрами "9 241 792,6"; в абзаце втором цифры "3 019 406,2" заменить цифрами "3 019 325,8"; в абзаце десятом цифры "4 158 022,8" заменить цифрами "4 157 942,4"; в абзаце одиннадцатом цифры "1 335 995,5" заменить цифрами "1 335 915,1"; приложение N 2 "Перечень мероприятий подпрограммы "Социальная поддержка семей, имеющих детей" на 2014-2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению; в приложении N 6 к государственной программе "Подпрограмма "Доступная среда" на 2014-2016 годы": в разделе 1 "Паспорт подпрограммы": в строке "Соисполнители подпрограммы" слова "агентство труда и занятости" заменить словами "агентство труда и занятости населения"; строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: " --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Объемы и источники | из средств федерального и краевого бюджетов за период с 2014 по 2016 | | финансирования подпрограммы | гг. - 267 107,6 тыс. руб., | | на период действия | в том числе: | | подпрограммы с указанием на | в 2014 году - 118 344,6 тыс. руб.; | | источники финансирования | в 2015 году - 74 381,5 тыс. руб.; | | по годам реализации | в 2016 году - 74 381,5 тыс. руб.; | | подпрограммы | из них: | | | из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 43 310,0 | | | тыс. руб., | | | в том числе: | | | в 2014 году - 43 310,0 тыс. руб.; | | | из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 223 797,6 тыс. | | | руб., | | | в том числе: | | | в 2014 году - 75 034,6 тыс. руб.; | | | в 2015 году - 74 381,5 тыс. руб.; | | | в 2016 году - 74 381,5 тыс. руб. | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "; в разделе 2 "Основные разделы подпрограммы": в подразделе 2.1 "Постановка общекраевой проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы": в абзаце тридцатом цифры "29" заменить цифрами "55"; в абзаце пятидесятом слова "По итогам данной работы" заменить словами "По итогам инвентаризации и паспортизации объектов социальной инфраструктуры, проведенной органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края,"; в подразделе 2.3 "Механизм реализации подпрограммы": в пункте 1: в абзаце первом слова "агентство труда и занятости" заменить словами "агентство труда и занятости населения", слова "краевые государственные учреждения занятости населения" заменить словами "краевые государственные учреждения службы занятости населения (далее - центры занятости населения)"; в абзаце втором слова "краевого бюджета" заменить словами "федерального и краевого бюджетов"; пункт 2 изложить в следующей редакции: "2. Соисполнителями подпрограммы и главными распорядителями средств федерального и краевого бюджетов являются: министерство - в отношении средств, направляемых в форме: оплаты товаров, работ и услуг, поставляемых (выполняемых, оказываемых) по государственным контрактам, договорам, заключаемым в соответствии с мероприятиями 1.1, 6.6, 6.7, 6.8 перечня мероприятий, за счет средств краевого бюджета, и мероприятиями 5.1, 5.4 перечня мероприятий, за счет средств краевого и федерального бюджетов; субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), краевым государственным учреждениям социального обслуживания в соответствии с мероприятиями 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 6.5 перечня мероприятий за счет средств краевого бюджета и мероприятиями 2.3, 2.10 перечня мероприятий за счет средств федерального и краевого бюджетов; субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края в соответствии с мероприятиями 2.7, 2.10 перечня мероприятий за счет средств краевого и федерального бюджетов; субсидий некоммерческим организациям в соответствии с мероприятиями 4.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 перечня мероприятий за счет средств краевого бюджета; министерство здравоохранения Красноярского края - в отношении средств краевого бюджета, направляемых в форме субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), краевым государственным учреждениям здравоохранения в соответствии с мероприятиями 2.4, 3.3, 3.4 перечня мероприятий за счет средств краевого бюджета и мероприятиями 2.4, 2.10 перечня мероприятий за счет средств краевого и федерального бюджетов; министерство культуры Красноярского края - в отношении средств федерального и краевого бюджетов, направляемых в форме субсидий по соглашениям, заключенным с краевыми государственными бюджетными или автономными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с мероприятиями 2.5, 2.10 перечня мероприятий, и в отношении средств краевого и федерального бюджетов, направляемых в форме субсидий по соглашению с краевым государственным бюджетным учреждением культуры "Красноярская краевая специальная библиотека - центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению" и краевым государственным автономным учреждением культуры "Государственная универсальная научная библиотека" в соответствии с мероприятиями 3.9, 3.12 перечня мероприятий; министерство образования и науки Красноярского края - в отношении средств, направляемых в форме: субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края в соответствии с мероприятиями 2.2, 2.10 перечня мероприятий за счет средств краевого и федерального бюджетов и мероприятием 3.5 перечня мероприятий за счет средств краевого бюджета; субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), краевым государственным бюджетным образовательным учреждениям начального и среднего профессионального образования в соответствии с мероприятиями 2.1, 2.10 перечня мероприятий за счет средств краевого и федерального бюджетов; оплаты товаров, работ и услуг, поставляемых (выполняемых, оказываемых) по государственным контрактам, договорам, заключаемым в соответствии с мероприятиями 3.6, 3.7, 3.8 перечня мероприятий, за счет средств краевого бюджета; министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края - в отношении средств, направляемых в форме: оплаты товаров, работ и услуг, поставляемых (выполняемых, оказываемых) по государственным контрактам, договорам, заключаемым в соответствии с мероприятием 5.2 перечня мероприятий, за счет средств краевого бюджета; субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края в соответствии с мероприятиями 2.8, 2.10 перечня мероприятий за счет средств краевого и федерального бюджетов; субсидий на возмещение нормативных затрат на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), по соглашению с краевым государственным автономным учреждением "Центр молодежных инициатив "Форум" в соответствии с мероприятием 1.2 перечня мероприятий за счет средств краевого бюджета; субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), по соглашению с краевым государственным бюджетным учреждением дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа "Центр адаптивного спорта" в соответствии с мероприятием 5.3 перечня мероприятий за счет средств краевого бюджета; министерство транспорта Красноярского края - в отношении средств краевого и федерального бюджетов, направляемых в форме субсидий на основании порядка предоставления, расходования и возврата субсидий государственным предприятиям Красноярского края, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом, на приобретение автобусов, адаптированных для пользования всеми категориями инвалидов и других МГН, на реализацию мероприятий 2.9, 2.10 перечня мероприятий; агентство труда и занятости населения Красноярского края - в отношении средств краевого и федерального бюджетов, направляемых в форме субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), центрам занятости населения, агентству труда и занятости населения Красноярского края в соответствии с мероприятиями 2.6, 2.10 перечня мероприятий."; в пункте 5: в абзаце первом слова "занятости населения" заменить словами "центры занятости населения, агентство труда и занятости населения Красноярского края"; в абзаце втором слова "занятости населения" заменить словами "центры занятости населения, агентство труда и занятости населения Красноярского края"; в абзаце третьем слова "занятости населения" заменить словами "центры занятости населения"; дополнить абзацами следующего содержания: "Перечни краевых государственных учреждений социального обслуживания, здравоохранения, культуры, начального и среднего профессионального образования, центров занятости населения устанавливаются министерством, министерством здравоохранения Красноярского края, министерством культуры Красноярского края, министерством образования и науки Красноярского края, агентством труда и занятости населения Красноярского края соответственно. Критериями выбора получателей средств краевого бюджета из числа краевых государственных учреждений социального обслуживания, здравоохранения, культуры, начального и среднего профессионального образования, центров занятости населения на обеспечение доступности инвалидов к учреждениям в целях получения услуг являются: численность инвалидов, посещающих и (или) которые потенциально могут посещать учреждения в целях получения социальных, медицинских, социокультурных услуг, начального и среднего профессионального образования; отсутствие беспрепятственного доступа к учреждениям и предоставляемым ими услугам."; в абзаце двадцать седьмом пункта 6 слова "за счет средств краевого" заменить словами "за счет средств федерального, краевого"; в пункте 7: в абзаце третьем цифры "50" заменить цифрами "20"; абзац четвертый исключить; в абзаце тридцатом слова "но не более 635 000,0 рубля на одно муниципальное учреждение" исключить; в пункте 9: абзац четвертый изложить в следующей редакции: "Предоставление субсидий предприятиям осуществляется на основании заключенных с министерством транспорта Красноярского края договоров о предоставлении субсидии из краевого бюджета на приобретение автобусов, адаптированных для пользования всеми категориями инвалидов и других МГН (далее - договор)."; в пункте 15: абзац первый изложить в следующей редакции: "Мероприятие 3.9 перечня мероприятий по приобретению специальных устройств для инвалидов для краевых государственных учреждений культуры осуществляется путем предоставления субсидий по соглашению, заключенному между министерством культуры Красноярского края и краевым государственным бюджетным учреждением культуры "Красноярская краевая специальная библиотека - центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению", краевым государственным автономным учреждением культуры "Государственная универсальная научная библиотека" на приобретение специального оборудования, электронных носителей информации, аудио- и видеоплееров, компьютерного оборудования и внешних устройств, оснащенных специальной клавиатурой, программами озвучивания, лицензионного программного обеспечения, специальной мебели и другого."; дополнить пунктами 28-30 следующего содержания: "28. Мероприятие 2.10 перечня мероприятий по софинансированию мероприятий, направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН за счет средств федерального бюджета, реализуется в соответствии с пунктами 5-7, 9 подраздела 2.3 настоящей подпрограммы. 29. Мероприятие 3.12 перечня мероприятий по софинансированию мероприятий, направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН за счет средств федерального бюджета, реализуется в соответствии с пунктом 15 подраздела 2.3 настоящей подпрограммы. 30. Мероприятие 5.4 перечня мероприятий по софинансированию мероприятий, направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН за счет средств федерального бюджета, реализуется в соответствии с пунктом 20 подраздела 2.3 настоящей подпрограммы."; в подразделе 2.4 "Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения" абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: "Реализация мероприятий подпрограммы в муниципальных образованиях осуществляется за счет средств федерального и краевого бюджетов, предоставленных в виде субсидий местным бюджетам на мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры, реализуемых за счет средств местных бюджетов, в соответствии с соглашениями, заключенными между главным распорядителем средств подпрограммы и органом местного самоуправления муниципальных образований о предоставлении субсидий."; в подразделе 2.5 "Оценка социально-экономической эффективности": абзацы четвертый - шестой изложить в следующей редакции: "обеспечение беспрепятственного доступа к 6 краевым государственным учреждениям социального обслуживания, к 10 краевым государственным учреждениям культуры, к 6 центрам занятости населения, агентству труда и занятости населения Красноярского края, к 6 объектам туристского показа и к 61 объекту социальной инфраструктуры в муниципальных образованиях края; приобретение 10 автобусов, адаптированных для пользования всеми категориями инвалидов и других МГН, в целях обеспечения доступности подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования; обеспечение реабилитационным и специальным оборудованием 1 краевого государственного учреждения социального обслуживания, 2 краевых государственных учреждений культуры, 5 учреждений образования, 2 психолого-медико-педагогических центров и 4 межрайонных медицинских реабилитационных центров в муниципальных образованиях края, открытие 1 компьютерного класса в учреждении социального обслуживания;"; абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: "изготовление и размещение 4 социальных роликов по вопросам доступной среды для инвалидов и других МГН;"; в абзаце тринадцатом цифры "2254" заменить цифрами "1304"; в подразделе 2.6 "Мероприятия подпрограммы": пункт 2 изложить в следующей редакции: "2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и качества услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Красноярском крае. В данном разделе запланированы мероприятия, направленные на: организацию универсальной безбарьерной среды в учреждениях начального и среднего профессионального образования, в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии; обеспечение беспрепятственного доступа (выполнение проектно-сметной документации, устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, на обустройство зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другим оборудованием): к краевым государственным учреждениям социального обслуживания; к краевым государственным учреждениям культуры; к центрам занятости населения; к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры; к туристским ресурсам: природным, историческим, социально-культурным объектам, объектам туристского показа, а также иным объектам, способным удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил; обеспечение доступности средств транспорта общего пользования для инвалидов и других МГН путем приобретения автобусов, адаптированных для пользования всеми категориями инвалидов и других МГН."; подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" изложить в следующей редакции: "2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального и краевого бюджетов. Общий объем средств на реализацию подпрограммы с 2014 по 2016 годы составляет 267 107,6 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 118 344,6 тыс. руб.; в 2015 году - 74 381,5 тыс. руб.; в 2016 году - 74 381,5 тыс. руб.; из них: средства федерального бюджета в 2014 году - 43 310,0 тыс. руб.; средства краевого бюджета - 223 797,6 тыс. руб.: в 2014 году - 75 034,6 тыс. руб.; в 2015 году - 74 381,5 тыс. руб.; в 2016 году - 74 381,5 тыс. руб. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального и краевого бюджетов подлежат ежегодному уточнению с учетом норм краевого закона о краевом бюджете на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию подпрограммы. В ходе реализации мероприятий подпрограммы возможно привлечение внебюджетных средств. Средства федерального бюджета, которые планируется привлечь в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в подпрограмму, предоставляются в виде субсидий бюджету Красноярского края при условии использования Красноярским краем на цели реализации подпрограммы собственных, муниципальных средств в размере не менее 50 процентов общего объема финансирования. Средства краевого бюджета, источником которых в том числе являются субсидии федерального бюджета, предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского края в форме субсидий в установленном бюджетным законодательством порядке. Указанные субсидии предоставляются при условии предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края документов, подтверждающих направление средств местных бюджетов на софинансирование расходов, связанных с формированием доступной среды для инвалидов и других МГН (выполнение проектно-сметной документации, устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований на обустройство зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другим оборудованием, в муниципальных учреждениях социальной инфраструктуры). Предоставление средств краевого бюджета осуществляется при подтверждении факта софинансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджетов муниципальных образований Красноярского края в размере не менее 20 процентов общего объема финансирования. Критерием отбора муниципальных районов (городских округов) для предоставления субсидий на обеспечение доступности учреждений социальной сферы является наличие в муниципальном районе (городском округе) названных учреждений, не оборудованных пандусами и другими вспомогательными сооружениями для инвалидов и других МГН. Для получения субсидий на обеспечение доступности объектов социального назначения для инвалидов и других МГН, обустройство учреждений пандусами и комплексом вспомогательных сооружений в текущем финансовом году органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) представляют главным распорядителям бюджетных средств подпрограммы следующие документы: а) заявку на получение субсидий с указанием полного наименования объекта, его местонахождения и ведомственной принадлежности, объемов финансовых средств, необходимых для выполнения работ; б) выписку из решения представительного органа муниципального района (городского округа) на соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на выполнение работ в рамках реализации мероприятий подпрограммы, заверенную финансовым органом муниципального района (городского округа). Контроль за использованием субсидий из краевого бюджета органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) по целевому назначению осуществляется главными распорядителями средств краевого бюджета по подпрограмме. Распределение ассигнований по приоритетным сферам жизнедеятельности: --------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование сферы, процент | 2014 год, | 2015 год, | 2016 год, | | | распределения ассигнований | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | | | | | | | |-------+-----------------------------+-----------+-----------+-----------| | 1 | Социальная защита (55,8%) | 41062,9 | 39326,3 | 44249,6 | |-------+-----------------------------+-----------+-----------+-----------| | 2 | Здравоохранение (2%) | 233,5 | 233,5 | 4033,5 | |-------+-----------------------------+-----------+-----------+-----------| | 3 | Образование (9,5%) | 10000,0 | 5600,0 | 5605,0 | |-------+-----------------------------+-----------+-----------+-----------| | 4 | Спорт и физкультура (5,1%) | 2000,0 | 3500,0 | 5951,6 | |-------+-----------------------------+-----------+-----------+-----------| | 5 | Транспорт (13,5%) | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | |-------+-----------------------------+-----------+-----------+-----------| | 6 | Культура (8,6%) | 6815,9 | 11634,8 | 610,0 | |-------+-----------------------------+-----------+-----------+-----------| | 7 | Занятость инвалидов (5,5%) | 4146,6 | 4086,9 | 3931,8 | --------------------------------------------------------------------------- Превышение процента распределения ассигнований по сфере "Социальная защита" объясняется тем, что в данной сфере предусмотрены средства на предоставление субсидий муниципальным образованиям края, направленные на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры муниципальных образований (здравоохранения, социальной защиты, образования и другие). Учитывая, что министерство имеет соответствующий кадровый состав, является членом саморегулируемой организации и имеет свидетельство о допуске к работам по организации строительства, оно может осуществлять контроль за расходованием средств, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социального назначения. Низкий процент распределения ассигнований: в сфере жизнедеятельности "Здравоохранение" объясняется тем, что мероприятия по предоставлению качественных реабилитационных услуг и доступа к ним в системе здравоохранения реализовывались в долгосрочной целевой программе "Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального и дополнительного профессионального образования Красноярского края" на 2012-2014 годы. Соблюдение норм и стандартов обеспечения доступной среды для МГН предусмотрено в рамках подпрограммы "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Красноярского края" государственной программы края "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 N 516-п; в сфере жизнедеятельности "Спорт и физкультура" объясняется реализацией долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы, в соответствии с которой укреплялось материально-техническое обеспечение и оснащение инфраструктуры спорта, приобщались к систематическим занятиям физической культурой и спортом МГН. Постановлением Правительства края от 30.09.2013 N 518-п утверждена государственная программа края "Развитие физической культуры, спорта, туризма", одной из задач которой является поддержка и развитие адаптивной физической культуры и спорта в Красноярском крае; в сфере жизнедеятельности "Культура" объясняется реализацией в Красноярском крае государственной программы "Развитие культуры", утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 N 511-п, в рамках которой будут созданы условия, обеспечивающие равный доступ населения края к культурным благам и услугам и сформирована благоприятная среда для творческой самореализации граждан."; приложение N 2 "Перечень мероприятий подпрограммы "Доступная среда" на 2014-2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению; в приложении N 7 к государственной программе "Подпрограмма "Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" на 2014-2016 годы": в разделе 2 "Основные разделы подпрограммы": в подразделе 2.1 "Постановка общекраевой проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы" в абзаце девятом слова "рабочем" заменить словами "городском"; в подразделе 2.3 "Механизм реализации подпрограммы": в пункте 7 слово "рабочих" заменить словом "городских"; в приложении N 2 к подпрограмме "Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" на 2014-2016 годы": в графе "Наименование программы, подпрограммы", в строке пятой слово "рабочих" заменить словом "городских"; в приложении N 9 к государственной программе "Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг населению" на 2014-2016 годы": в разделе 1 "Паспорт подпрограммы": строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: " ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Объемы и источники | из средств федерального и краевого бюджетов за период с 2014 по 2016 | | финансирования подпрограммы | гг. - 16 677 468,4 тыс. руб., | | на период действия | в том числе: | | подпрограммы с указанием на | в 2014 году - 5 413 052,8 тыс. руб.; | | источники финансирования | в 2015 году - 5 616 351,6 тыс. руб.; | | по годам реализации | в 2016 году - 5 648 064,0 тыс. руб.; | | подпрограммы | из них: | | | из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 3 120,3 | | | тыс. руб., | | | в том числе: | | | в 2014 году - 1 075,9 тыс. руб.; | | | в 2015 году - 1 022,2 тыс. руб.; | | | в 2016 году - 1 022,2 тыс. руб.; | | | из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 16 674 348,1 | | | тыс. руб., | | | в том числе: | | | в 2014 году - 5 411 976,9 тыс. руб.; | | | в 2015 году - 5 615 329,4 тыс. руб.; | | | в 2016 году - 5 647 041,8 тыс. руб. | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "; в разделе 2 "Основные разделы подпрограммы": в подразделе 2.3 "Механизм реализации подпрограммы": пункт 5 исключить; в подразделе 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования": в абзаце первом цифры "16 679 404,1" заменить цифрами "16 677 468,4"; в абзаце втором цифры "5 414 988,5" заменить цифрами "5 413 052,8"; в абзаце десятом цифры "16 676 283,8" заменить цифрами "16 674 348,1"; в абзаце одиннадцатом цифры "5 413 912,6" заменить цифрами "5 411 976,9"; приложение N 2 "Перечень мероприятий подпрограммы "Повышение качества и доступности социальных услуг" на 2014-2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению. в приложении N 10 к государственной программе "Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" на 2014-2016 годы": приложение N 2 "Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" на 2014-2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению. 2. Опубликовать постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края", газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края В.П. Томенко Приложение N 1 к постановлению Правительства Красноярского края от 18.03.2014 N 88-п Приложение N 1 к государственной программе Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам государственной программы "Развитие системы социальной поддержки населения" (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 372-п) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Статус | Наименование государственной программы, | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | | (государственная | подпрограммы государственной программы | |-----------------------------+------------------------------------------------------------------| | программа, | | | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Очередной | первый год | второй год | итого на период | | подпрограмма) | | | | | | | финансовый год | планового | планового | | | | | | | | | | | периода | периода | | | | | | | | | |----------------+--------------+---------------| | | | | | | | | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | |------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | Государственная | "Развитие системы социальной поддержки населения" | всего, расходные обязательства по | X | X | X | X | 21 838 027,3 | 23 013 678,1 | 23 142 162,3 | 67 993 867,7 | | программа | | государственной программе | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | | | министерство социальной политики | 148 | X | X | X | 21 699 125,3 | 22 891 672,1 | 22 993 367,2 | 67 584 164,6 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | | | министерство строительства и | 130 | X | X | X | 80 938,4 | 90 287,6 | 122 000,0 | 293 226,0 | | | | архитектуры Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | | | министерство образования и науки | 075 | X | X | X | 20 000,0 | 5 600,0 | 5 605,0 | 31 205,0 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | | | министерство здравоохранения | 710 | X | X | X | 467,0 | 233,5 | 4 033,5 | 4 734,0 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | | | министерство культуры Красноярского | 057 | X | X | X | 13 631,8 | 11 634,8 | 610,0 | 25 876,6 | | | | края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | | | министерство спорта, туризма и | 164 | X | X | X | 2 000,0 | 3 500,0 | 5 951,6 | 11 451,6 | | | | молодежной политики Красноярского | | | | | | | | | | | | края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | | | министерство транспорта | 711 | X | X | X | 20 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 40 000,0 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | | | агентство труда и занятости населения | 369 | X | X | X | 1 864,8 | 750,1 | 595,0 | 3 209,9 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | (Строка в редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 372-п) |------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | Подпрограмма | "Повышение качества жизни отдельных категорий | всего, расходные обязательства по | X | X | X | X | 2 428 627,0 | 2 349 641,5 | 2 353 331,0 | 7 131 599,5 | | | граждан, степени их социальной защищенности" | подпрограмме | | | | | | | | | | | на 2014-2016 годы |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | | | министерство социальной политики | 148 | X | X | X | 2 428 627,0 | 2 349 641,5 | 2 353 331,0 | 7 131 599,5 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | (Строка в редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 372-п) |------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | Подпрограмма | "Социальная поддержка семей, имеющих детей" | всего, расходные обязательства по | Х | X | X | X | 3 019 325,8 | 3 074 075,0 | 3 148 391,8 | 9 241 792,6 | | | на 2014-2016 годы | подпрограмме | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | | | министерство социальной политики | 148 | X | Х | Х | 3 019 325,8 | 3 074 075,0 | 3 148 391,8 | 9 241 792,6 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 372-п) |------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | Подпрограмма | "Доступная среда" | всего, расходныеобязательства по | Х | X | X | X | 118 344,6 | 74 381,5 | 74 381,5 | 267 107,6 | | | на 2014-2016 годы | подпрограмме | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | | | министерство социальной политики | 148 | X | Х | Х | 60 381,0 | 42 663,1 | 47 586,4 | 150 630,5 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | | | министерство образования и науки | 075 | X | X | X | 20 000,0 | 5 600,0 | 5 605,0 | 31 205,0 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | | | министерство здравоохранения | 710 | X | X | X | 467,0 | 233,5 | 4 033,5 | 4 734,0 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | | | министерство культуры Красноярского | 057 | X | X | X | 13 631,8 | 11 634,8 | 610,0 | 25 876,6 | | | | края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | | | министерство спорта, туризма и | 164 | X | X | X | 2 000,0 | 3 500,0 | 5 951,6 | 11 451,6 | | | | молодежной политики Красноярского | | | | | | | | | | | | края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | | | министерство транспорта | 711 | X | X | X | 20 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 40 000,0 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | | | агентство труда и занятости населения | 369 | X | X | X | 1 864,8 | 750,1 | 595,0 | 3 209,9 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 372-п) |------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | Подпрограмма | "Обеспечение социальной поддержки граждан на | всего, расходные обязательства по | Х | X | X | X | 9 009 445,0 | 9 976 915,5 | 9 995 681,0 | 28 982 041,5 | | | оплату жилого помещения и коммунальных услуг" | подпрограмме | | | | | | | | | | | на 2014-2016 годы |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | | | министерство социальной политики | 148 | X | Х | Х | 9 009 445,0 | 9 976 915,5 | 9 995 681,0 | 28 982 041,5 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | (Строка в редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 372-п) |------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | Подпрограмма | "Повышение социальной защищенности и уровня | всего, расходные обязательства по | Х | X | X | X | 453 412,8 | 472 941,8 | 472 941,8 | 1 399 296,4 | | | жизни жителей края, проживающих в территориях с | подпрограмме | | | | | | | | | | | особым статусом" |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | | на 2014-2016 годы | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | | | министерство социальной политики | 148 | X | Х | Х | 453 412,8 | 472 941,8 | 472 941,8 | 1 399 296,4 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | (Строка в редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 372-п) |------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | Подпрограмма | "Повышение качества и доступности социальных услуг | всего, расходные обязательства по | Х | X | X | X | 5 413 052,8 | 5 616 351,6 | 5 648 064,0 | 16 677 468,4 | | | населению" | подпрограмме | | | | | | | | | | | на 2014-2016 годы |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | | | министерство социальной политики | 148 | X | Х | Х | 5 332 114,4 | 5 526 064,0 | 5 526 064,0 | 16 384 242,4 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | | | министерство строительства и | 130 | X | Х | Х | 80 938,4 | 90 287,6 | 122 000,0 | 293 226,0 | | | | архитектуры Красноярского края | | | | | | | | | (Строка в редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 372-п) |------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | Подпрограмма | "Обеспечение реализации государственной программы | всего, расходныеобязательства по | Х | X | X | X | 1 395 819,3 | 1 449 371,2 | 1 449 371,2 | 4 294 561,7 | | | и прочие мероприятия" | подпрограмме | | | | | | | | | | | на 2014-2016 годы |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------| | | | министерство социальной политики | 148 | X | Х | Х | 1 395 819,3 | 1 449 371,2 | 1 449 371,2 | 4 294 561,7 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | (Строка в редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 372-п) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 2 к постановлению Правительства Красноярского края от 18.03.2014 N 88-п Приложение N 2 к государственной программе Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей государственной программы "Развитие системы социальной поддержки населения" с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований Красноярского края (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 372-п) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование государственной программы, | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | подпрограммы государственной программы | |----------------------------------------------------------------| | | | | Очередной | первый год | второй год | итого на период | | | | | финансовый год | планового | планового | | | | | | | периода | периода | | | | | |----------------+--------------+--------------| | | | | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | |-----------------+------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | Государственная | "Развитие системы социальной поддержки населения" | Всего | 22 491 725,2 | 23 776 235,6 | 23 904 719,8 | 70 172 680,6 | | программа | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | федеральный бюджет | 4 035 152,5 | 3 853 546,4 | 3 950 273,9 | 11 838 972,8 | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | краевой бюджет | 17 802 874,8 | 19 160 131,7 | 19 191 888,4 | 56 154 894,9 | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | внебюджетные источники | 653 697,9 | 762 557,5 | 762 557,5 | 2 178 812,9 | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (Строка в редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 372-п) |-----------------+------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | Подпрограмма | "Повышение качества жизни отдельных категорий | Всего | 2 428 627,0 | 2 349 641,5 | 2 353 331,0 | 7 131 599,5 | | | граждан, степени их социальной защищенности" |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | на 2014-2016 годы | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | федеральный бюджет | 335 501,0 | 140 558,0 | 144 247,5 | 620 306,5 | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | краевой бюджет | 2 093 126,0 | 2 209 083,5 | 2 209 083,5 | 6 511 293,0 | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | внебюджетные источники | | | | | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | юридические лица | | | | | (Строка в редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 372-п) |-----------------+------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | Подпрограмма | "Социальная поддержка семей, имеющих детей" | Всего | 3 019 325,8 | 3 074 075,0 | 3 148 391,8 | 9 241 792,6 | | | на 2014-2016 годы |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | федеральный бюджет | 1 683 410,7 | 1 663 083,5 | 1 737 356,0 | 5 083 850,2 | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | краевой бюджет | 1 335 915,1 | 1 410 991,5 | 1 411 035,8 | 4 157 942,4 | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | внебюджетные источники | | | | | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | юридические лица | | | | | (Строка в редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 372-п) |-----------------+------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | Подпрограмма | "Доступная среда" | Всего | 118 344,6 | 74 381,5 | 74 381,5 | 267 107,6 | | | на 2014-2016 годы |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | федеральный бюджет | 43 310,0 | 0,0 | 0,0 | 43 310,0 | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | краевой бюджет | 75 034,6 | 74 381,5 | 74 381,5 | 223 797,6 | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | внебюджетные источники | | | | | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | бюджеты муниципальных образований | | | | | (Строка в редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 372-п) |-----------------+------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | Подпрограмма | "Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату | Всего | 9 009 445,0 | 9 976 915,5 | 9 995 681,0 | 28 982 041,5 | | | жилого помещения и коммунальных услуг" |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | на 2014-2016 годы | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | федеральный бюджет | 1 971 854,9 | 2 048 882,7 | 2 067 648,2 | 6 088 385,8 | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | краевой бюджет | 7 037 590,1 | 7 928 032,8 | 7 928 032,8 | 22 893 655,7 | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | внебюджетные источники | | | | | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | юридические лица | | | | | (Строка в редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 372-п) |-----------------+------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | Подпрограмма | "Повышение социальной защищенности и уровня жизни | Всего | 453 412,8 | 472 941,8 | 472 941,8 | 1 399 296,4 | | | жителей, проживающих в территориях с особым |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | статусом" | в том числе: | | | | | | | на 2014-2016 годы | | | | | | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | федеральный бюджет | | | | | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | краевой бюджет | 453 412,8 | 472 941,8 | 472 941,8 | 1 399 296,4 | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | внебюджетные источники | | | | | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | юридические лица | | | | | |-----------------+------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | Подпрограмма | "Повышение качества и доступности социальных услуг | Всего | 6 066 750,7 | 6 378 909,1 | 6 410 621,5 | 18 856 281,3 | | | населению" |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | на 2014-2016 годы | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | федеральный бюджет | 1 075,9 | 1 022,2 | 1 022,2 | 3 120,3 | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | краевой бюджет | 5 411 976,9 | 5 615 329,4 | 5 647 041,8 | 16 674 348,1 | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | внебюджетные источники | 653 697,9 | 762 557,5 | 762 557,5 | 2 178 812,9 | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | юридические лица | | | | | (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 372-п) |-----------------+------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | Подпрограмма | "Обеспечение реализации государственной программы и | Всего | 1 395 819,3 | 1 449 371,2 | 1 449 371,2 | 4 294 561,7 | | | прочие мероприятия" |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | на 2014-2016 годы | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | федеральный бюджет | | | | | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | краевой бюджет | 1 395 819,3 | 1 449 371,2 | 1 449 371,2 | 4 294 561,7 | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | внебюджетные источники | | | | | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------| | | | юридические лица | | | | | (Строка в редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 372-п) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к постановлению Правительства Красноярского края от 18.03.2014 N 88-п Приложение N 3 к государственной программе Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" Прогноз сводных показателей государственных заданий ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование услуги, показателя объема | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), | | услуги (работы) | | тыс. руб. | | | | | | |---------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------| | | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | | | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | финансовый год | финансовый | финансовый год | планового | планового | | | год | год | год | периода | периода | | год | | периода | периода | | |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------| | | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее содержание: | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой | | | возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в | | | форме социального обслуживания в стационарном учреждении социального обслуживания | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | количество койко-мест | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и | 6157 | 6237 | 6235 | 6235 | 6235 | 971 344,7 | 1 016 123,5 | 1 253 611,2 | 1 315 369,9 | 1 315 369,9 | | доступности социальных услуг населению" | | | | | | | | | | | | на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | 6157 | 6237 | 6235 | 6235 | 6235 | 971 344,7 | 1 016 123,5 | 1 253 611,2 | 1 315 369,9 | 1 315 369,9 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее содержание: | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой | | | возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в | | | форме социальной адаптации в нестационарном учреждении социального обслуживания с предоставлением временного проживания | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | количество койко-мест | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и | 167 | 174 | 153 | 153 | 153 | 20 057,5 | 22 228,5 | 27 553,0 | 28 766,3 | 28 766,3 | | доступности социальных услуг населению" | | | | | | | | | | | | на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | 167 | 174 | 153 | 153 | 153 | 20 057,5 | 22 228,5 | 27 553,0 | 28 766,3 | 28 766,3 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее содержание: | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой | | | возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в | | | форме полустационарного социального обслуживания в отделениях дневного, ночного пребывания, социальных гостиницах учреждений социального обслуживания | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | количество койко-мест | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 4 581,1 | 4 712,7 | 6 054,6 | 6 223,0 | 6 223,0 | | доступности социальных услуг населению" | | | | | | | | | | | | на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 4 581,1 | 4 712,7 | 6 054,6 | 6 223,0 | 6 223,0 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее содержание: | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой | | | возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в | | | форме социальной адаптации в нестационарном учреждении социального обслуживания | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество потребителей, чел. | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и | 1995 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 10 225,8 | 10 973,0 | 13 209,1 | 13 900,1 | 13 900,1 | | доступности социальных услуг населению" | | | | | | | | | | | | на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | 1995 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 10 225,8 | 10 973,0 | 13 209,1 | 13 900,1 | 13 900,1 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее содержание: | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой | | | возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в | | | форме социального обслуживания на дому | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество потребителей, чел. | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и | 277 | 270 | 270 | 270 | 270 | 14 437,2 | 20 203,6 | 32 439,8 | 34 247,9 | 34 247,9 | | доступности социальных услуг населению" | | | | | | | | | | | | на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | 277 | 270 | 270 | 270 | 270 | 14 437,2 | 20 203,6 | 32 439,8 | 34 247,9 | 34 247,9 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее содержание: | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой | | | возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в | | | форме срочного социального обслуживания | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество потребителей, чел. | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и | 5375 | 4900 | 5274 | 5774 | 5774 | 13 778,9 | 18 469,9 | 22 435,0 | 23 555,3 | 23 555,3 | | доступности социальных услуг населению" | | | | | | | | | | | | на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | 5375 | 4900 | 5274 | 5774 | 5774 | 13 778,9 | 18 469,9 | 22 435,0 | 23 555,3 | 23 555,3 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее содержание: | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой | | | возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в | | | форме социально-консультативной помощи | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество потребителей, чел. | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и | 27560 | 27560 | 47752 | 58152 | 59492 | 23 541,0 | 35 383,9 | 38 882,2 | 51 095,4 | 52 048,7 | | доступности социальных услуг населению" | | | | | | | | | | | | на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | 27560 | 27560 | 47752 | 58152 | 59492 | 23 541,0 | 35 383,9 | 38 882,2 | 51 095,4 | 52 048,7 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее содержание: | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой | | | возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в | | | форме социально-реабилитационных услуг | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество потребителей, чел. | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и | 3590 | 3315 | 3315 | 3315 | 3315 | 12 816,0 | 14 560,1 | 15 955,3 | 16 477,8 | 16 477,8 | | доступности социальных услуг населению" | | | | | | | | | | | | на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | 3590 | 3315 | 3315 | 3315 | 3315 | 12 816,0 | 14 560,1 | 15 955,3 | 16 477,8 | 16 477,8 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее содержание: | социальное обслуживание в форме проведения оздоровительных и профилактических мероприятий | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество потребителей, чел. | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и | 3976 | 4408 | 4444 | 4444 | 4444 | 82 258,8 | 103 617,0 | 117 664,1 | 124 984,5 | 124 984,5 | | доступности социальных услуг населению" | | | | | | | | | | | | на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | 3976 | 4408 | 4444 | 4444 | 4444 | 82 258,8 | 103 617,0 | 117 664,1 | 124 984,5 | 124 984,5 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее содержание: | социальное обслуживание и реабилитация, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме временного проживания | | | (содержания) | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество койко-мест | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и | 596 | 1068 | 454 | 454 | 454 | 443 375,0 | 424 817,7 | 435 932,6 | 462 144,8 | 462 144,8 | | доступности социальных услуг населению" | | | | | | | | | | | | на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | 596 | 1068 | 454 | 454 | 454 | 443 375,0 | 424 817,7 | 435 932,6 | 462 144,8 | 462 144,8 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее содержание: | социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме нестационарного | | | социального обслуживания | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество потребителей, чел. | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и | 72725 | 71007 | 61003 | 61003 | 61003 | 205 798,7 | 209 222,5 | 196 985,5 | 211 959,5 | 211 959,5 | | доступности социальных услуг населению" | | | | | | | | | | | | на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | 72725 | 71007 | 61003 | 61003 | 61003 | 205 798,7 | 209 222,5 | 196 985,5 | 211 959,5 | 211 959,5 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее содержание: | социальное обслуживание детей-инвалидов в форме социально-реабилитационных услуг | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество потребителей, чел. | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и | 209 | 201 | 201 | 201 | 201 | 1 141,7 | 4 254,3 | 3 821,1 | 3 892,3 | 3 892,3 | | доступности социальных услуг населению" | | | | | | | | | | | | на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | 209 | 201 | 201 | 201 | 201 | 1 141,7 | 4 254,3 | 3 821,1 | 3 892,3 | 3 892,3 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее содержание: | социальное обслуживание, реабилитация, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме проведения оздоровительных и | | | профилактических мероприятий | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество потребителей, чел. | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и | 8687 | 9183 | 8554 | 8554 | 8554 | 323 143,8 | 264 961,3 | 329 691,1 | 343 441,0 | 343 441,0 | | доступности социальных услуг населению" | | | | | | | | | | | | на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | 8687 | 9183 | 8554 | 8554 | 8554 | 323 143,8 | 264 961,3 | 329 691,1 | 343 441,0 | 343 441,0 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее содержание: | социальное обслуживание, реабилитация и оздоровление детей в форме нестационарного обслуживания (дневное пребывание) | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество потребителей, чел. | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и | Х | 516 | 516 | 516 | 516 | Х | 13 665,2 | 13 591,8 | 13 665,4 | 13 665,4 | | доступности социальных услуг населению" | | | | | | | | | | | | на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | Х | 516 | 516 | 516 | 516 | Х | 13 665,2 | 13 591,8 | 13 665,4 | 13 665,4 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование работы и ее содержание: | приготовление горячего питания | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема работы: | количество человек | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и | Х | Х | 49 | 49 | 49 | Х | Х | 2 957,2 | 3 058,9 | 3 058,9 | | доступности социальных услуг населению" | | | | | | | | | | | | на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | Х | Х | 49 | 49 | 49 | Х | Х | 2 957,2 | 3 058,9 | 3 058,9 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование работы и ее содержание: | перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, между | | | субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников Содружества Независимых Государств | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема работы: | количество человек | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и | 19 | 22 | 24 | 22 | 22 | 495,8 | 1 085,3 | 5 236,8 | 5 985,0 | 5 985,0 | | доступности социальных услуг населению" | | | | | | | | | | | | на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | 19 | 22 | 24 | 22 | 22 | Х | Х | 4 160,9 | 4 962,8 | 4 962,8 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------| | | | | |------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------| | Мероприятие 1.4. Перевозка | | | | | | 495,8 | 1 085,3 | 1 075,9 | 1 022,2 | 1 022,2 | | несовершеннолетних, самовольно ушедших | | | | | | | | | | | | из семей, детских домов, школ-интернатов, | | | | | | | | | | | | специальных учебно-воспитательных и | | | | | | | | | | | | иных детских учреждений | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование работы и ее содержание: | оказание методической и практической помощи | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема работы: | количество мероприятий | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и | Х | Х | 74 | 74 | 74 | Х | Х | 7 231,5 | 8 519,0 | 8 519,0 | | доступности социальных услуг населению" | | | | | | | | | | | | на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | Х | Х | 74 | 74 | 74 | Х | Х | 7 231,5 | 8 519,0 | 8 519,0 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование работы и ее содержание: | обеспечение публичных обязательств перед физическим лицом в денежной форме | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема работы: | количество человек | | | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и | Х | Х | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | Х | Х | 30 636,0 | 27 552,0 | 27 552,0 | | доступности социальных услуг населению" | | | | | | | | | | | | на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | Х | Х | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | Х | Х | 30 636,0 | 27 552,0 | 27 552,0 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ИТОГО: | | | | | | | | 2 553 887,9 | 2 694 838,1 | 2 695 791,4 | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------| | ДОПОЛНИТЕЛЬНО РАСХОДЫ, в том | | | | | | | | 31 643,1 | 36 446,8 | 36 447,1 | | числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------| | На содержание имущества КУ | | | | | | | | 2 556,3 | 2 670,3 | 2 670,3 | |-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------| | На капитальные расходы КУ | | | | | | | | 931,2 | 734,2 | 734,2 | |-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------| | На содержание имущества БУ | | | | | | | | 20 944,5 | 25 290,7 | 25 291,0 | |-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------| | На содержание имущества АУ | | | | | | | | 7 211,1 | 7 751,6 | 7 751,6 | |-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------| | ВСЕГО: | | | | | | | | 2 585 531,0 | 2 731 284,9 | 2 732 238,5 | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|