Расширенный поиск

Постановление Правительства Красноярского края от 27.08.2014 № 370-п

                                                                                                                                    ";
     в подразделе 2.2 раздела 2:
     абзац седьмой изложить в следующей редакции:
     "снизить показатель смертности детей в возрасте до 17 лет до  9,5
случая на 10000 населения соответствующего возраста;";
     абзац восьмой исключить.
     в подразделе 2.3 раздела 2:
     пункт 2.3.4 изложить в следующей редакции:
     "2.3.4.    Краевые    государственные    бюджетные     учреждения
здравоохранения,  в  том    числе    КГБУЗ    "Красноярский    краевой
медико-генетический центр", предоставляют медицинскую помощь  женщинам
и детям, оказывают  платные  услуги  физическим  и  юридическим  лицам
(мероприятие,  предусмотренное  пунктом  1.8  раздела  2.6   настоящей
подпрограммы). Полученные средства расходуются  учреждениями  согласно
положению о распределении средств, полученных от оказания  медицинских
услуг, предоставляемых на платной  основе,  утвержденному  медицинской
организацией.";
     абзац первый пункта 2.3.5 изложить в следующей редакции:
     "2.3.5.  Реализация  мероприятия,  предусмотренного  пунктом  1.9
раздела  2.6  настоящей  подпрограммы,  направлена  на    выхаживание,
содержание и воспитание детей-сирот, детей, оставшихся  без  попечения
родителей, и  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  с
рождения и до достижения ими возраста четырех лет включительно в домах
ребенка.";
     пункт 2.3.10 изложить в следующей редакции:
     "2.3.10. Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, в
части  приобретения  товаров,    работ,    услуг    для    обеспечения
государственных нужд  осуществляется  путем  закупок  товаров,  работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  нужд  в    соответствии    с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О  контрактной  системе  в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и
муниципальных нужд".
     Государственными заказчиками при реализации мероприятий настоящей
подпрограммы являются министерство здравоохранения Красноярского  края
и  краевые  государственные  казенные   учреждения    здравоохранения,
заказчиками  -   краевые    государственные    бюджетные    учреждения
здравоохранения.";
     пункт 2.3.12 изложить в следующей редакции:
     "2.3.12.  Внутренний  государственный  финансовый  контроль    за
соблюдением бюджетного законодательства Российской  Федерации  и  иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные  правоотношения,  а
также  за  полнотой  и  достоверностью   отчетности    о    реализации
государственной программы осуществляет служба финансово-экономического
контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.
     Внешний  государственный  финансовый  контроль  за    соблюдением
бюджетного законодательства Российской Федерации  и  иных  нормативных
правовых  актов,    регулирующих    бюджетные    правоотношения,    за
достоверностью,  полнотой  и  соответствием  нормативным   требованиям
составления и представления бюджетной отчетности осуществляет  Счетная
палата Красноярского края.";
     в  пункте  2.4.2  подраздела  2.4  раздела  2    слова    "служба
финансово-экономического    контроля    Красноярского    края"       в
соответствующем    падеже       заменить        словами        "служба
финансово-экономического  контроля  и  контроля  в    сфере    закупок
Красноярского края";
     в подразделе 2.5 раздела 2:
     абзац четвертый изложить в следующей редакции:
     "снизить показатель смертности детей в возрасте до 17 лет до  9,5
случая на 10000 населения соответствующего возраста;";
     абзац пятый исключить;
     подраздел 2.6  раздела  2  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению N 10;
     подраздел 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
     "2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
     (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников
                            финансирования

     Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется  за
счет средств  федерального  бюджета,  краевого  бюджета,  внебюджетных
источников и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Красноярского края.
     Общий объем финансирования подпрограммы составляет 17  421  097,7
тыс. рублей, из них:
     в 2014 году - 5 644 361,4 тыс. рублей;
     в 2015 году - 5 885 596,6 тыс. рублей;
     в 2016 году - 5 891 139,7 тыс. рублей, в том числе:
     средства федерального бюджета - 28 404,4 тыс. рублей, из них:
     в 2014 году - 28 404,0 тыс. рублей;
     средства краевого бюджета - 1 630 369,7 тыс. рублей, из них:
     в 2014 году - 538 604,3 тыс. рублей;
     в 2015 году - 545 882,7 тыс. рублей;
     в 2016 году - 545 882,7 тыс. рублей;
     внебюджетные источники - 511 748,9 тыс. рублей, из них:
     в 2014 году - 171 182,3 тыс. рублей;
     в 2015 году - 170 283,3 тыс. рублей;
     в 2016 году - 170 283,3 тыс. рублей;
     средства    бюджета    Территориального    фонда    обязательного
медицинского страхования  Красноярского  края  -  15  250  574,7  тыс.
рублей, из них:
     в 2014 году - 4 906 170,4 тыс. рублей;
     в 2015 году - 5 169 430,6 тыс. рублей;
     в 2016 году - 5 174 973,7 тыс. рублей.
     Объемы финансирования мероприятий подпрограммы  за  счет  средств
федерального,  краевого  бюджетов  и  бюджета  Территориального  фонда
обязательного медицинского  страхования  Красноярского  края  подлежат
ежегодному уточнению с учетом норм законодательства. В ходе реализации
мероприятий подпрограммы возможно привлечение внебюджетных средств.
     Реализация мероприятий  подпрограммы  и  достижение  ее  конечных
результатов осуществляются силами исполнителя подпрограммы.
     Дополнительные    материальные    и    трудовые    затраты     не
предусмотрены.";
     приложение N 1 изложить в новой редакции  согласно  приложению  N
11;
     в  подпрограмме  N  4  "Развитие  медицинской   реабилитации    и
санаторно-курортного лечения, в том числе детей":
     в разделе 1:
     строку "Объемы и источники финансирования" изложить  в  следующей
редакции:
     "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Объемы и источники                                 | общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 046 300,6 тыс. рублей, из них:       |
| финансирования подпрограммы                        | в 2014 году - 341 400,2 тыс. рублей;                                                      |
|                                                    | в 2015 году - 352 450,2 тыс. рублей;                                                      |
|                                                    | в 2016 году - 352 450,2 тыс. рублей, в том числе:                                         |
|                                                    | средства краевого бюджета - 1 046 300,6 тыс. рублей, из них:                              |
|                                                    | в 2014 году - 341 400,2 тыс. рублей;                                                      |
|                                                    | в 2015 году - 352 450,2 тыс. рублей;                                                      |
|                                                    | в 2016 году - 352 450,2 тыс. рублей                                                       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                ";
     в  строке  "Система  организации    контроля    за    исполнением
подпрограммы   слова    служба    финансово-экономического    контроля
Красноярского края заменить словами  "служба  финансово-экономического
контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края";
     в подразделе 2.3 раздела 2:
     абзац второй пункта 2.3.4 изложить в следующей редакции:
     "Средства краевого бюджета направляются на оздоровление  детей  в
виде закупок министерством здравоохранения Красноярского края услуг по
восстановительному лечению  и  реабилитации  детей  в  соответствии  с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О  контрактной  системе  в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и
муниципальных нужд".";
     пункт 2.3.7 изложить в следующей редакции:
     "2.3.7. Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой,  в
части  приобретения  товаров,    работ,    услуг    для    обеспечения
государственных нужд  осуществляется  путем  закупок  товаров,  работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  нужд  в    соответствии    с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О  контрактной  системе  в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и
муниципальных нужд".
     Государственными  заказчиками    при    реализации    мероприятий
подпрограммы являются министерство здравоохранения Красноярского  края
и краевые государственные казенные учреждения здравоохранения.";
     пункт 2.3.8 изложить в следующей редакции:
     "2.3.8.  Внутренний  государственный  финансовый   контроль    за
соблюдением бюджетного законодательства Российской  Федерации  и  иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные  правоотношения,  а
также  за  полнотой  и  достоверностью   отчетности    о    реализации
государственной программы осуществляет служба финансово-экономического
контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.
     Внешний  государственный  финансовый  контроль  за    соблюдением
бюджетного законодательства Российской Федерации  и  иных  нормативных
правовых  актов,    регулирующих    бюджетные    правоотношения,    за
достоверностью,  полнотой  и  соответствием  нормативным   требованиям
составления и представления бюджетной отчетности, а также  контроль  в
других сферах, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 41-ФЗ
"О Счетной палате  Российской  Федерации"  и  Федеральным  законом  от
07.02.2011 N 6-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  и  деятельности
контрольно-счетных  органов  субъектов    Российской    Федерации    и
муниципальных образований", осуществляет Счетная палата  Красноярского
края.";
     в  пункте  2.4.2  подраздела  2.4  раздела  2    слова    "служба
финансово-экономического    контроля    Красноярского    края"       в
соответствующем    падеже       заменить        словами        "служба
финансово-экономического  контроля  и  контроля  в    сфере    закупок
Красноярского края";
     подраздел 2.6  раздела  2  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению N 12;
     подраздел 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
     "2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
     (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников
                            финансирования

     Обоснованием затрат является необходимость  создания  эффективной
системы медицинской реабилитации  в  Красноярском  крае,  формирование
полноценной инфраструктуры для  оказания  услуг  по  медико-социальной
реабилитации населению.
     Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется  за
счет средств краевого бюджета.
     Общий объем финансирования подпрограммы составляет  1  046  300,6
тыс. рублей, из них:
     в 2014 году - 341 400,2 тыс. рублей;
     в 2015 году - 352 450,2 тыс. рублей;
     в 2016 году - 352 450,2 тыс. рублей, в том числе:
     средства краевого бюджета - 1 046 300,6 тыс. рублей, из них:
     в 2014 году - 341 400,2 тыс. рублей;
     в 2015 году - 352 450,2 тыс. рублей;
     в 2016 году - 352 450,2 тыс. рублей.
     Объемы финансирования мероприятий подпрограммы  за  счет  средств
краевого  бюджета  подлежат  ежегодному  уточнению  с   учетом    норм
законодательства. В ходе реализации мероприятий подпрограммы  возможно
привлечение внебюджетных средств.
     Реализация мероприятий  подпрограммы  и  достижение  ее  конечных
результатов осуществляются силами исполнителя подпрограммы.
     Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены.
     Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
     обеспечить создание единой системы преемственной  реабилитации  в
Красноярском крае;
     увеличить    процент    охвата    больных       реабилитационными
мероприятиями.";
     в   подпрограмме    N    5    "Кадровое    обеспечение    системы
здравоохранения":
     раздел 1 изложить в следующей редакции:
     "
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование подпрограммы         | "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"                                            |
|-----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование государственной      | государственная программа Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы |
| программы, в рамках которой       |                                                                                           |
| реализуется подпрограмма          |                                                                                           |
|-----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Орган исполнительной власти       | министерство здравоохранения Красноярского края                                           |
| Красноярского края и (или) иной   |                                                                                           |
| главный распорядитель бюджетных   |                                                                                           |
| средств                           |                                                                                           |
|-----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель подпрограммы                 | обеспечение медицинских организаций квалифицированными медицинскими кадрами               |
|-----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задачи подпрограммы               | 1. Снижение дефицита медицинских кадров и развитие системы непрерывного                   |
|                                   | профессионального образования.                                                            |
|                                   | 2. Развитие мер социальной поддержки врачей и средних медицинских работников              |
|-----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Целевые индикаторы подпрограммы   | доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой            |
|                                   | подготовки для нужд Красноярского края, трудоустроившихся после завершения обучения в     |
|                                   | медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Красноярского        |
|                                   | края, - до 90,0%;                                                                         |
|                                   | количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и       |
|                                   | фармацевтического образования в организациях дополнительного профессионального            |
|                                   | образования - до 9646 человек;                                                            |
|                                   | обеспеченность врачами - 36,3 на 10 тыс. человек;                                         |
|                                   | обеспеченность средним медицинским персоналом - 105,4 на 10 тыс. человек                  |
|-----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сроки реализации подпрограммы     | 2014-2016 годы                                                                            |
|-----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объемы и источники финансирования | общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 628 843,7 тыс. рублей, из них:       |
| подпрограммы                      | в 2014 году - 597 149,5 тыс. рублей;                                                      |
|                                   | в 2015 году - 515 847,1 тыс. рублей;                                                      |
|                                   | в 2016 году - 515 847,1 тыс. рублей, в том числе:                                         |
|                                   | средства федерального бюджета - 50 000,0 тыс. рублей, из них:                             |
|                                   | в 2014 году - 50 000,0 тыс. рублей;                                                       |
|                                   | средства краевого бюджета - 1 299 377,5 тыс. рублей, из них:                              |
|                                   | в 2014 году - 453 565,3 тыс. рублей;                                                      |
|                                   | в 2015 году - 422 906,1 тыс. рублей;                                                      |
|                                   | в 2016 году - 422 906,1 тыс. рублей;                                                      |
|                                   | внебюджетные источники - 111 327,6 тыс. рублей, из них:                                   |
|                                   | в 2014 году - 37 538,0 тыс. рублей;                                                       |
|                                   | в 2015 году - 36 894,8 тыс. рублей;                                                       |
|                                   | в 2016 году - 36 894,8 тыс. рублей;                                                       |
|                                   | средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования            |
|                                   | Красноярского края - 168 138,6 тыс. рублей, из них:                                       |
|                                   | в 2014 году - 56 046,2 тыс. рублей;                                                       |
|                                   | в 2015 году - 56 046,2 тыс. рублей;                                                       |
|                                   | в 2016 году - 56 046,2 тыс. рублей                                                        |
|-----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Система организации контроля за   | служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края;   |
| исполнением подпрограммы          | Счетная палата Красноярского края;                                                        |
|                                   | министерство здравоохранения Красноярского края                                           |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                               ";
     в подразделе 2.2 раздела 2:
     абзац сороковой изложить в следующей редакции:
     "обеспеченность врачами - 36,3 на 10 тыс. человек;";
     абзац сорок первый изложить в следующей редакции:
     "обеспеченность средним медицинским персоналом - 105,4 на 10 тыс.
человек.";
     в подразделе 2.3 раздела 2:
     абзац первый пункта 2.3.4 изложить в следующей редакции:
     "2.3.4.  Краевое  государственное    бюджетное    образовательное
учреждение  дополнительного  профессионального  образования  (далее  -
КГБОУ  ДПО)  "Красноярский  краевой  центр   повышения    квалификации
специалистов  со   средним    медицинским    образованием"    является
исполнителем мероприятия, предусмотренного пунктом 1.9 подраздела  2.6
настоящей подпрограммы.";
     пункт 2.3.8 изложить в следующей редакции:
     "2.3.8. Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой,  в
части  приобретения  товаров,    работ,    услуг    для    обеспечения
государственных нужд  осуществляется  путем  закупок  товаров,  работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  нужд  в    соответствии    с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О  контрактной  системе  в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и
муниципальных нужд".
     Заказчиками  при    реализации    мероприятий,    предусмотренных
подпрограммой,    являются    краевые    государственные     бюджетные
образовательные учреждения среднего  профессионального  образования  и
дополнительного профессионального образования.";
     пункт 2.3.9 изложить в следующей редакции:
     "2.3.9.  Внутренний  государственный  финансовый   контроль    за
соблюдением бюджетного законодательства Российской  Федерации  и  иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные  правоотношения,  а
также  за  полнотой  и  достоверностью   отчетности    о    реализации
государственной программы осуществляет служба финансово-экономического
контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.
     Внешний  государственный  финансовый  контроль  за    соблюдением
бюджетного законодательства Российской Федерации  и  иных  нормативных
правовых  актов,    регулирующих    бюджетные    правоотношения,    за
достоверностью,  полнотой  и  соответствием  нормативным   требованиям
составления и представления бюджетной отчетности осуществляет  Счетная
палата Красноярского края.";
     в  пункте  2.4.2  подраздела  2.4  раздела  2   слова    "службой
финансово-экономического    контроля    Красноярского    края"       в
соответствующем    падеже      заменить        словами        "службой
финансово-экономического  контроля  и  контроля  в    сфере    закупок
Красноярского края";
     в подразделе 2.5 раздела 2:
     абзац четвертый изложить в следующей редакции:
     "обеспеченность врачами - 36,3 на 10 тыс. человек;";
     абзац пятый изложить в следующей редакции:
     "обеспеченность средним медицинским персоналом - 105,4 на 10 тыс.
человек.";
     подраздел 2.6  раздела  2  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению N 13;
     подраздел 2.7 раздела 2  изложить  в  следующей  редакции:
     "2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
     (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников
                            финансирования

     Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется  за
счет средств  федерального  бюджета,  краевого  бюджета,  внебюджетных
источников и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Красноярского края.
     Общий объем финансирования подпрограммы составляет  1  628  843,7
тыс. рублей, из них:
     в 2014 году - 597 149,5 тыс. рублей;
     в 2015 году - 515 847,1 тыс. рублей;
     в 2016 году - 515 847,1 тыс. рублей, в том числе:
     средства федерального бюджета - 50 000,0 тыс. рублей, из них:
     в 2014 году - 50 000,0 тыс. рублей;
     средства краевого бюджета - 1 299 377,5 тыс. рублей, из них:
     в 2014 году - 453 565,3 тыс. рублей;
     в 2015 году - 422 906,1 тыс. рублей;
     в 2016 году - 422 906,1 тыс. рублей;
     внебюджетные источники - 111 327,6 тыс. рублей, из них:
     в 2014 году - 37 538,0 тыс. рублей;
     в 2015 году - 36 894,8 тыс. рублей;
     в 2016 году - 36 894,8 тыс. рублей;
     средства    бюджета    Территориального    фонда    обязательного
медицинского страхования Красноярского края - 168 138,6  тыс.  рублей,
из них:
     в 2014 году - 56 046,2 тыс. рублей;
     в 2015 году - 56 046,2 тыс. рублей;
     в 2016 году - 56 046,2 тыс. рублей.
     Объемы финансирования мероприятий подпрограммы  за  счет  средств
федерального,  краевого  бюджетов  и  бюджета  Территориального  фонда
обязательного медицинского  страхования  Красноярского  края  подлежат
ежегодному уточнению с учетом норм законодательства. В ходе реализации
мероприятий подпрограммы возможно привлечение внебюджетных средств.
     Реализация мероприятий  подпрограммы  и  достижение  ее  конечных
результатов осуществляются силами исполнителя подпрограммы.
     Дополнительные    материальные    и    трудовые    затраты     не
предусмотрены.";
     приложение N 1 изложить в новой редакции  согласно  приложению  N
14;
     в подпрограмме N 6 "Развитие информатизации в здравоохранении":
     в разделе 1:
     строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"  изложить
в следующей редакции:
     "
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Объемы и источники финансирования подпрограммы              | общий объем финансирования подпрограммы составляет 251 304,2 тыс. рублей, из них:                           |
|                                                             | в 2014 году - 102 758,6 тыс. рублей;                                                                        |
|                                                             | в 2015 году - 73 675,7 тыс. рублей;                                                                         |
|                                                             | в 2016 году - 74 869,9 тыс. рублей, в том числе:                                                            |
|                                                             | средства краевого бюджета - 247 326,0 тыс. рублей, из них:                                                  |
|                                                             | в 2014 году - 101 830,6 тыс. рублей;                                                                        |
|                                                             | в 2015 году - 72 747,7 тыс. рублей;                                                                         |
|                                                             | в 2016 году - 72 747,7 тыс. рублей;                                                                         |
|                                                             | внебюджетные источники - 2 784,0 тыс. рублей, из них:                                                       |
|                                                             | в 2014 году - 928,0 тыс. рублей;                                                                            |
|                                                             | в 2015 году - 928,0 тыс. рублей;                                                                            |
|                                                             | в 2016 году - 928,0 тыс. рублей;                                                                            |
|                                                             | средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования                              |
|                                                             | Красноярского края - 1 194,2 тыс. рублей, из них:                                                           |
|                                                             | в 2016 году - 1 194,2 тыс. рублей                                                                           |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                           ";
     в  строке  "Система  организации    контроля    за    исполнением
подпрограммы"  слова   "служба    финансово-экономического    контроля
Красноярского края" заменить словами "служба  финансово-экономического
контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края";
     в подразделе 2.3 раздела 2:
     абзац первый пункта 2.3.2 изложить в следующей редакции:
     "2.3.2. Реализация пункта 1.1 раздела 2.6 настоящей  подпрограммы
осуществляется посредством выполнения следующих работ: ККМИАЦ проводит
сбор, обобщение и обработку  предложений  от  краевых  государственных
учреждений  здравоохранения  по  совершенствованию  информационной   и
телекоммуникационной инфраструктуры, разрабатывает единые  технические
решения, согласовывает с министерством  здравоохранения  Красноярского
края план-график выполнения работ и закупки компьютерного оборудования
для  краевых  государственных  учреждений  здравоохранения.    Краевые
государственные    учреждения    здравоохранения    проводят     закуп
компьютерного оборудования и услуг  в  соответствии  с  пунктом  2.3.6
раздела 2.3 подпрограммы. Финансирование мероприятия осуществляется  в
соответствии с пунктом 2.3.3 раздела 2.3 подпрограммы.";
     пункт 2.3.6 изложить следующей редакции:
     "2.3.6. Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой,  в
части  приобретения  товаров,    работ,    услуг    для    обеспечения
государственных нужд  осуществляется  путем  закупок  товаров,  работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  нужд  в    соответствии    с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О  контрактной  системе  в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и
муниципальных нужд".
     При  реализации  мероприятий  краевые  государственные  бюджетные
учреждения здравоохранения выполняют функцию заказчиков.";
     пункт 2.3.8 изложить в следующей редакции:
     "2.3.8.  Внутренний  государственный  финансовый   контроль    за
соблюдением бюджетного законодательства Российской  Федерации  и  иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные  правоотношения,  а
также  за  полнотой  и  достоверностью   отчетности    о    реализации
государственной программы осуществляет служба финансово-экономического
контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.
     Внешний  государственный  финансовый  контроль  за    соблюдением
бюджетного законодательства Российской Федерации  и  иных  нормативных
правовых  актов,    регулирующих    бюджетные    правоотношения,    за
достоверностью,  полнотой  и  соответствием  нормативным   требованиям
составления и представления бюджетной отчетности осуществляет  Счетная
палата Красноярского края.";
     в  пункте  2.4.2  подраздела  2.4  раздела  2    слова    "служба
финансово-экономического    контроля    Красноярского    края"       в
соответствующем    падеже       заменить        словами        "служба
финансово-экономического  контроля  и  контроля  в    сфере    закупок
Красноярского края";
     подраздел 2.6  раздела  2  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению N 15;
     подраздел 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
     "2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
     (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников
                            финансирования

     Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется  за
счет средств  краевого  бюджета,  внебюджетных  источников  и  бюджета
Территориального  фонда   обязательного    медицинского    страхования
Красноярского края.
     Общий объем финансирования подпрограммы составляет 251 304,2 тыс.
рублей, из них:
     в 2014 году - 102 758,6 тыс. рублей;
     в 2015 году - 73 675,7 тыс. рублей;
     в 2016 году - 74 869,9 тыс. рублей, в том числе:
     средства краевого бюджета - 247 326,0 тыс. рублей, из них:
     в 2014 году - 101 830,6 тыс. рублей;
     в 2015 году - 72 747,7 тыс. рублей;
     в 2016 году - 72 747,7 тыс. рублей;
     внебюджетные источники - 2 784,0 тыс. рублей, из них:
     в 2014 году - 928,0 тыс. рублей;
     в 2015 году - 928,0 тыс. рублей;
     в 2016 году - 928,0 тыс. рублей;
     средства    бюджета    Территориального    фонда    обязательного
медицинского страхования Красноярского края - 1 194,2 тыс. рублей,  из
них:
     в 2016 году - 1 194,2 тыс. рублей.
     Объемы финансирования мероприятий подпрограммы  за  счет  средств
федерального,  краевого  бюджетов  и  бюджета  Территориального  фонда
обязательного медицинского  страхования  Красноярского  края  подлежат
ежегодному уточнению с учетом норм законодательства. В ходе реализации
мероприятий подпрограммы возможно привлечение внебюджетных средств.
     Реализация мероприятий  подпрограммы  и  достижение  ее  конечных
результатов осуществляются силами исполнителя подпрограммы.
     Дополнительные    материальные    и    трудовые    затраты     не
предусмотрены.";
     в подпрограмме N 7  "Совершенствование  системы  территориального
планирования здравоохранения Красноярского края:
     в разделе 1:
     строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы изложить в
следующей редакции:
     "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Объемы и источники финансирования подпрограммы                       | общий объем финансирования подпрограммы составляет 10 853 211,4 тыс. рублей, из них:                        |
|                                                                      | в 2014 году - 5 062 040,8 тыс. рублей;                                                                      |
|                                                                      | в 2015 году - 2 669 313,9 тыс. рублей;                                                                      |
|                                                                      | в 2016 году - 3 121 856,7 тыс. рублей, в том числе:                                                         |
|                                                                      | средства федерального бюджета - 2 426 876,2 тыс. рублей, из них:                                            |
|                                                                      | в 2014 году - 2 426 876,2 тыс. рублей;                                                                      |
|                                                                      | средства краевого бюджета - 8 426 335,2 тыс. рублей, из них:                                                |
|                                                                      | в 2014 году - 2 635 164,6 тыс. рублей;                                                                      |
|                                                                      | в 2015 году - 2 669 313,9 тыс. рублей;                                                                      |
|                                                                      | в 2016 году - 3 121 856,7 тыс. рублей                                                                       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                    ";
     в строке "Система финансово-экономического контроля Красноярского
края" слова "служба  финансово-экономического  контроля  Красноярского
края" заменить словами  "служба  финансово-экономического  контроля  и
контроля в сфере закупок Красноярского края";
     подраздел 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
                "2.3. Механизм реализации подпрограммы

     2.3.1. Мероприятия подпрограммы направлены на строительство новых
и  реконструкцию  существующих  краевых  государственных   учреждений,
подведомственных министерству  здравоохранения  Красноярского  края  и
создание инфраструктуры системы здравоохранения Красноярского края.
     Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется:
     министерством здравоохранения Красноярского края;
     министерством строительства и архитектуры Красноярского края;
     краевыми    государственными       бюджетными        учреждениями
здравоохранения.
     2.3.2. Реализация мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1, 1.2,
1.4-1.6 подраздела  2.6  подпрограммы,  осуществляется  путем  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных   нужд    в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  05.04.2013  N   44-ФЗ    "О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг   для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
     2.3.3.  Главным  распорядителем  средств  краевого  бюджета    на
строительство  и  реконструкцию  объектов  капитального  строительства
является министерство строительства и архитектуры Красноярского  края,
государственным  заказчиком  -  краевое    государственное    казенное
учреждение  "Управление  капитального  строительства".    Министерство
строительства и архитектуры  Красноярского  края  выбрано  в  качестве
исполнителя  подпрограммы  по  принципу   наличия    компетенции    по
организации строительства новых и реконструкции существующих  объектов
здравоохранения регионального и межмуниципального значения.  В  рамках
мероприятия, предусмотренного пунктом 1.1 подраздела 2.6 подпрограммы,
осуществляются: строительство и  реконструкция  объектов  капитального
строительства,  разработка  проектно-сметной  документации,  получение
государственной  экспертизы,    проектно-изыскательские    работы    и
обследование    строительных    конструкций        зданий,        сети
инженерно-технического обеспечения,  выполнение  строительно-монтажных
работ, инженерное обеспечение, пусконаладочные работы, благоустройство
территории, осуществление авторского надзора и строительного надзора.
     2.3.4.  Главным  распорядителем  средств  краевого  бюджета    на
реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом  1.2  подраздела  2.6
подпрограммы,  является  министерство  строительство  и    архитектуры
Красноярского   края,    государственным    заказчиком    -    краевое
государственное  казенное    учреждение    "Управление    капитального
строительства".
     В рамках мероприятия, предусмотренного пунктом 1.2 подраздела 2.6
подпрограммы, планируется капитальное строительство  за  счет  средств
федерального бюджета объекта "Реконструкция и расширение Красноярского
краевого онкологического диспансера в г. Красноярске".  Финансирование
осуществляется за  счет  средств  субсидий  из  федерального  бюджета,
предоставляемых  краевому  бюджету  в  соответствии  с  постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.07.2011 N 608  "О  субсидиях,
предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской
Федерации  на  софинансирование  объектов  капитального  строительства
государственной собственности субъектов Российской Федерации  в  сфере
здравоохранения и социального развития, не  включенных  в  федеральные
целевые программы, бюджетные инвестиции в  которые  осуществляются  из
бюджетов субъектов Российской Федерации,  и  (или)  на  предоставление
соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации на
софинансирование  объектов  капитального  строительства  муниципальной
собственности в  сфере  здравоохранения  и  социального  развития,  не
включенных в федеральные целевые  программы,  бюджетные  инвестиции  в
которые осуществляются из местных бюджетов". Перечисление субсидий  из
федерального  бюджета  в  рамках  реализации    данного    мероприятия
осуществляется при условии заключения соглашения  на  софинансирование
объекта  между  Министерством  здравоохранения  Российской  Федерации,
являющимся главным  распорядителем  средств  федерального  бюджета,  и
Правительством  Красноярского  края  на  условиях  наличия   бюджетных
ассигнований,  предусмотренных  в  краевом  бюджете   на    исполнение
соответствующих расходных обязательств по реконструкции  и  расширению
КГБУЗ "Красноярский краевой клинический онкологический диспансер имени
А.И. Крыжановского".
     2.3.5. Министерство здравоохранения Красноярского  края  является
главным  распорядителем  средств  краевого  бюджета,  направляемых  на
реализацию мероприятий подпрограммы  в  форме  субсидий  на  цели,  не
связанные  с  финансовым  обеспечением  выполнения    государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее  -
Субсидии на иные цели), краевым государственным бюджетным  учреждениям
здравоохранения в  соответствии  с  пунктами  1.3-1.5  подраздела  2.6
подпрограммы. Перечисление субсидий из федерального бюджета  в  рамках
реализации мероприятия 1.5 подраздела 2.6 подпрограммы  осуществляется
при условии заключения соглашения между  Правительством  Красноярского
края  и  Министерством  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  о
порядке и условиях предоставления  субсидий  из  федерального  бюджета
бюджету  Красноярского  края  на  реализацию  мероприятий  федеральной
целевой  программы  "Устойчивое  развитие  сельских   территорий    на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" при условии наличия бюджетных
ассигнований,  предусмотренных  в  краевом  бюджете   на    исполнение
соответствующих    расходных    обязательств    по    развитию    сети
фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики  в
сельской местности.
     Субсидии на иные цели предоставляются:
     на приобретение и  монтаж  19  фельдшерско-акушерских  пунктов  в
сельской местности Красноярского края,  устройство  фундамента,  сетей
инженерно-технического  обеспечения,    отделочные,    пусконаладочные
работы,  монтаж  двускатной    крыши,    выполнение    противопожарных
мероприятий,  оснащение  оборудованием  и  мебелью,    благоустройство
территории;
     на приобретение имущественных комплексов, движимого и недвижимого
имущества  для  размещения    краевых    государственных    учреждений
здравоохранения.
     Объем Субсидий на иные  цели  краевым  государственным  бюджетным
учреждениям  здравоохранения  определяется  в  Порядке,  установленном
постановлением Правительства Красноярского края от 28.06.2011 N  375-п
"Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из
краевого  бюджета  краевым  государственным  бюджетным  и   автономным
учреждениям субсидий на цели, не связанные с  финансовым  обеспечением
выполнения государственного задания на оказание государственных  услуг
(выполнение работ)".
     Функции заказчика при реализации данных мероприятий  осуществляют
краевые государственные бюджетные учреждения здравоохранения.
     Краевые государственные бюджетные  учреждения  здравоохранения  -
исполнители мероприятий, предусмотренных пунктами 1.4, 1.5  подраздела
2.6 подпрограммы, выбраны по принципу наличия соответствующих  решений
надзорных органов  (актов  осмотра,  актов  обследования,  заключений,
предписаний)    по       устранению        нарушений        требований
санитарно-эпидемиологического  и  противопожарного   законодательства,
представляющих непосредственную угрозу жизни и  здоровью  пациентов  и
персонала, а также отсутствия лицензии  на  осуществление  медицинской
деятельности, истечения  срока  действия  соответствующей  лицензии  в
течение 2014-2016 годов.
     Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом  1.3  подраздела
2.6  подпрограммы,  осуществляется  путем  заключения  дополнительного
соглашения между муниципальным заказчиком, государственным  заказчиком
и  продавцом  об  изменении  стороны  контракта  и  переходе  прав   и
обязанностей от муниципального заказчика к государственному  заказчику
по муниципальному контракту о приобретении  имущественных  комплексов,
движимого  и  недвижимого  имущества   для    размещения    учреждения
здравоохранения, а затем оплаты расходов по их  приобретению  согласно
условиям контракта.
     До 1  января  2014  года  имущественные  комплексы  находились  в
муниципальной  собственности  на  праве  оперативного  управления   за
учреждениями  здравоохранения  МБУЗ  "Городская  детская   клиническая
больница N 1", МБУЗ "Боготольская центральная районная больница". С  1
января  2014  года  указанное  имущество  перешло  в   государственную
собственность  Красноярского  края  в  соответствии  со  статьей   154
Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ  "О  внесении  изменений  в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых  законодательных  актов  Российской  Федерации  в  связи   с
принятием федеральных законов "О внесении  изменений  и  дополнений  в
федеральный закон  "Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных) и  исполнительных  органов  государственной  власти
субъектов Российской Федерации"  и  "Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации".
     2.3.6.  Главным  распорядителем  средств  краевого  бюджета    на
реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом  1.6  подраздела  2.6
подпрограммы,  является  министерство  строительство  и    архитектуры
Красноярского   края,    государственным    заказчиком    -    краевое
государственное  казенное    учреждение    "Управление    капитального
строительства".
     В  рамках  мероприятия,  предусмотренного  1.6  подраздела    2.6
подпрограммы,  финансирование  объектов  "Перинатальный  центр  в   г.
Ачинске" и "Перинатальный центр в г. Норильске" осуществляется за счет
средств  субсидий  из  бюджета  Федерального    фонда    обязательного
медицинского  страхования  на   реализацию    региональных    программ
модернизации  здравоохранения    субъектов    Российской    Федерации,
предоставляемых  краевому  бюджету  в  соответствии  с  постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 N 85 "Об  утверждении
Правил финансового обеспечения в 2011-2016 годах региональных программ
модернизации здравоохранения субъектов Российской  Федерации  за  счет
средств, предоставляемых из бюджета Федерального  фонда  обязательного
медицинского страхования".
     Перечисление субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского  страхования  в  рамках  реализации  данного  мероприятия
осуществляется при условии заключения соглашения между  Правительством
Красноярского  края  и  Министерством    здравоохранения    Российской
Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о
финансовом  обеспечении   программы    модернизации    здравоохранения
Красноярского  края  (в  части  мероприятий  по    проектированию    и
строительству и  вводу  в  эксплуатацию  перинатальных  центрова)  при
условии наличия  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  краевом
бюджете  на  исполнение  соответствующих  расходных  обязательств   по
проектированию, строительству и  вводу  в  эксплуатацию  перинатальных
центров в городах Ачинске и Норильске.
     2.3.7. Приобретенное в рамках реализации мероприятий подпрограммы
имущество является собственностью Красноярского края.
     2.3.8.  Внутренний  государственный  финансовый    контроль    за
соблюдением бюджетного законодательства Российской  Федерации  и  иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные  правоотношения,  а
также  за  полнотой  и  достоверностью   отчетности    о    реализации
государственной программы осуществляет служба финансово-экономического
контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.
     Внешний  государственный  финансовый  контроль  за    соблюдением
бюджетного законодательства Российской Федерации  и  иных  нормативных
правовых  актов,    регулирующих    бюджетные    правоотношения,    за
достоверностью,  полнотой  и  соответствием  нормативным   требованиям
составления и представления бюджетной отчетности, а также  контроль  в
других сферах, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 41-ФЗ
"О Счетной палате  Российской  Федерации"  и  Федеральным  законом  от
07.02.2011 N 6-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  и  деятельности
контрольно-счетных  органов  субъектов    Российской    Федерации    и
муниципальных образований" осуществляет Счетная  палата  Красноярского
края.";
     подраздел 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
   "2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации
                       мероприятий подпрограммы

     Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:
     строительство    (реконструкцию)    8    объектов    капитального
строительства;
     приобретение  77  фельдшерско-акушерских  пунктов   в    сельской
местности края, в том числе в 2014 году - 19;
     приобретение 2 имущественных комплексов движимого  и  недвижимого
имущества  для  размещения    краевых    государственных    учреждений
здравоохранения.";
     подраздел 2.6  раздела  2  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению N 16;
     подраздел 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
     "2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
     (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников
                            финансирования

     Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется  за
счет средств федерального и краевого бюджетов.
     Общий объем финансирования подпрограммы составляет 10  853  211,4
тыс. рублей, из них:
     в 2014 году - 5 062 040,8 тыс. рублей;
     в 2015 году - 2 669 313,9 тыс. рублей;
     в 2016 году - 3 121 856,7 тыс. рублей, в том числе:
     средства федерального бюджета - 2 426 876,2 тыс. рублей, из них:
     в 2014 году - 2 426 876,2 тыс. рублей;
     средства краевого бюджета - 8 426 335,2 тыс. рублей, из них:
     в 2014 году - 2 635 164,6 тыс. рублей;
     в 2015 году - 2 669 313,9 тыс. рублей;
     в 2016 году - 3 121 856,7 тыс. рублей.
     Объемы финансирования мероприятий подпрограммы  за  счет  средств
федерального и  краевого  бюджетов  подлежат  ежегодному  уточнению  с
учетом норм законодательства.
     Реализация мероприятий  подпрограммы  и  достижение  ее  конечных
результатов  осуществляются  силами  исполнителя    и    соисполнителя
подпрограммы.
     Дополнительные    материальные    и    трудовые    затраты     не
предусмотрены.";
     в  подпрограмме  N  8  "Обеспечение  реализации   государственной
программы и прочие мероприятия":
     в разделе 1:
     строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"  изложить
в следующей редакции:
     "
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Объемы и источники финансирования подпрограммы                       | общий объем финансирования подпрограммы составляет 71 166 210,0 тыс. рублей, из них:                      |
|                                                                      | в 2014 году - 22 644 587,8 тыс. рублей;                                                                   |
|                                                                      | в 2015 году - 24 260 723,1 тыс. рублей;                                                                   |
|                                                                      | в 2016 году - 24 260 899,1 тыс. рублей, в том числе:                                                      |
|                                                                      | средства федерального бюджета - 23 503,9 тыс. рублей, из них:                                             |
|                                                                      | в 2014 году - 7 806,1 тыс. рублей;                                                                        |
|                                                                      | в 2015 году - 7 848,9 тыс. рублей;                                                                        |
|                                                                      | в 2016 году - 7 848,9 тыс. рублей;                                                                        |
|                                                                      | средства краевого бюджета - 71 121 283,1 тыс. рублей, из них:                                             |
|                                                                      | в 2014 году - 22 629 816,7 тыс. рублей;                                                                   |
|                                                                      | в 2015 году - 24 245 733,2 тыс. рублей;                                                                   |
|                                                                      | в 2016 году - 24 245 733,2 тыс. рублей;                                                                   |
|                                                                      | внебюджетные источники - 21 423,0 тыс. рублей, из них:                                                    |
|                                                                      | в 2014 году - 6 965,0 тыс. рублей;                                                                        |
|                                                                      | в 2015 году - 7 141,0 тыс. рублей;                                                                        |
|                                                                      | в 2016 году - 7 317,0 тыс. рублей                                                                         |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                  ";
     в строке "Система финансово-экономического контроля Красноярского
края" слова "служба  финансово-экономического  контроля  Красноярского
края" заменить словами  "служба  финансово-экономического  контроля  и
контроля в сфере закупок Красноярского края";
     подраздел 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
                "2.3. Механизм реализации подпрограммы

     2.3.1. Мероприятия подпрограммы направлены  на  создание  условий
для эффективного, ответственного и прозрачного управления  финансовыми
ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
     2.3.2.   Министерство    здравоохранения    Красноярского    края
осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с    постановлением
Правительства Красноярского края от 07.08.2008 N 31-п "Об  утверждении
Положения  о  министерстве  здравоохранения  Красноярского   края    и
установлении  предельной  численности   государственных    гражданских
служащих и иных работников министерства здравоохранения  Красноярского
края".
     Одним из переданных полномочий  Российской  Федерации  в  области
охраны  здоровья  граждан  является    осуществление    лицензирования
медицинской деятельности, фармацевтической деятельности, деятельности,
связанной с оборотом наркотических  средств  и  психотропных  веществ,
которое осуществляется в соответствии с:
     указом Губернатора Красноярского края от 25.03.2011 N  47-уг  "Об
утверждении административного регламента предоставления  министерством
здравоохранения  Красноярского  края   государственной    услуги    по
лицензированию  фармацевтической    деятельности    (за    исключением
деятельности,   осуществляемой    организациями    оптовой    торговли
лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными
федеральным органам исполнительной власти,  государственным  академиям
наук)";
     указом Губернатора Красноярского края от 30.12.2010 N 254-уг  "Об
утверждении административного регламента предоставления  министерством
здравоохранения  Красноярского  края   государственной    услуги    по
лицензированию медицинской деятельности (за исключением  деятельности,
предусматривающей  оказание  услуг  по  оказанию   высокотехнологичной
медицинской  помощи):  медицинских    организаций,    подведомственных
Красноярскому краю и находящихся по состоянию на 1 января 2011 года  в
муниципальной собственности, медицинских организаций  муниципальной  и
частной систем здравоохранения";
     указом Губернатора Красноярского края от 30.12.2010 N 255-уг  "Об
утверждении административного регламента предоставления  министерством
здравоохранения  Красноярского  края   государственной    услуги    по
лицензированию  деятельности  по  обороту    наркотических    средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений (в части деятельности  по  обороту  наркотических  средств  и
психотропных  веществ,  внесенных  в  списки  I,  II  и  III   перечня
наркотических  средств,  психотропных  веществ  и   их    прекурсоров,
подлежащих  контролю  в  Российской    Федерации,    за    исключением
деятельности,   осуществляемой    организациями    оптовой    торговли
лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными
федеральным органам исполнительной власти,  государственным  академиям
наук)".
     2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется:
     министерством здравоохранения Красноярского края;
     краевыми государственными бюджетными  учреждениями,  оказывающими
транспортные услуги в сфере здравоохранения;
     краевым  государственным  казенным  учреждением   здравоохранения
"Красноярский  краевой  медицинский  центр  мобилизационных   резервов
"Резерв" (далее - Резерв);
     Территориальным  фондом  обязательного  медицинского  страхования
Красноярского края.
     2.3.4. Министерство здравоохранения Красноярского  края  является
главным распорядителем средств краевого  бюджета,  предусмотренных  на
реализацию данной подпрограммы.
     2.3.5. Министерство здравоохранения Красноярского края выбрано  в
качестве  исполнителя  подпрограммы  по  принципу  наличия  статуса  и
полномочий органа исполнительной власти  Красноярского  края  в  сфере
здравоохранения,    установленных    постановлением      Правительства
Красноярского края от 07.08.2008 N 31-п "Об  утверждении  Положения  о
министерстве  здравоохранения  Красноярского  края   и    установлении
предельной численности государственных  гражданских  служащих  и  иных
работников министерства здравоохранения Красноярского края".
     Принципы  выбора  иных  исполнителей  мероприятий    подпрограммы
указаны в соответствующих пунктах настоящего подраздела.
     2.3.6. В рамках реализации мероприятия, предусмотренного  пунктом
1.1  подраздела  2.6  подпрограммы,  осуществляется   руководство    и
управление  в  сфере  здравоохранения  министерством   здравоохранения
Красноярского края,  которое  является  получателем  средств  краевого
бюджета на текущее содержание.
     2.3.7. В рамках реализации мероприятия, предусмотренного  пунктом
1.2  подраздела  2.6  подпрограммы,   министерством    здравоохранения
Красноярского  края  осуществляются  переданные  Красноярскому    краю
полномочия Российской Федерации в области охраны  здоровья  граждан  -
осуществление лицензирования:
     медицинской деятельности медицинских организаций (за  исключением
медицинских  организаций,   подведомственных    федеральным    органам
исполнительной власти, государственным академиям наук);
     фармацевтической  деятельности  (за  исключением    деятельности,
осуществляемой  организациями    оптовой    торговли    лекарственными
средствами и аптечными  организациями,  подведомственными  федеральным
органам исполнительной власти, государственным академиям наук);
     деятельности  по  обороту  наркотических  средств,   психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений  (в
части деятельности по обороту  наркотических  средств  и  психотропных
веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств,
психотропных  веществ  и  их  прекурсоров,  подлежащих   контролю    в
Российской  Федерации,  за  исключением  деятельности,  осуществляемой
организациями оптовой торговли лекарственными средствами  и  аптечными
организациями, подведомственными  федеральным  органам  исполнительной
власти, государственным академиям наук).
     Министерство  здравоохранения   Красноярского    края    является
получателем средств субвенций, предоставляемых из федерального бюджета
краевому бюджету на  осуществление  переданных  полномочий  Российской
Федерации в области охраны здоровья граждан.
     2.3.8. При реализации мероприятий, предусмотренных пунктами  1.1,
1.2  подраздела  2.6  подпрограммы,    министерство    здравоохранения
Красноярского края расходует полученные бюджетные средства на:
     оплату труда государственных гражданских  служащих  и  взносы  по
обязательному социальному страхованию;
     иные выплаты государственным гражданским служащим, за исключением
оплаты труда;
     на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных
нужд.
     2.3.9. В рамках реализации мероприятия, предусмотренного  пунктом
1.3  подраздела  2.6  подпрограммы,    министерство    здравоохранения
Красноярского края осуществляет централизованные расходы на реализацию
прочих мероприятий, в том числе:
     проведение съездов, конференций;
     оплату услуг по хранению материальных ценностей  (уполномоченного
склада);
     приобретение специальных  рецептурных  бланков  на  наркотические
средства и психотропные вещества;
     информатизацию краевых  бюджетных  учреждений  здравоохранения  в
части  продления  лицензионного  обслуживания  программного   продукта
"Парус 7. х";
     выплату премии "Лучший работник" в рамках  ежегодного  городского
конкурса по 10 номинациям;
     подписку и размещение информации в печатных изданиях.
     2.3.10. В рамках реализации мероприятий, предусмотренных пунктами
1.4,  1.5  подраздела  2.6  подпрограммы,  осуществляется   реализация
Территориальной  программы  обязательного  медицинского    страхования
населения  Красноярского  края   в    пределах    базовой    программы
обязательного  медицинского  страхования  и  финансовое    обеспечение
дополнительных  видов  и  условий  оказания  медицинской  помощи,   не
установленных   базовой    программой    обязательного    медицинского
страхования.
     Получателем  средств  краевого  бюджета  в   виде    межбюджетных
трансфертов является Территориальный фонд  обязательного  медицинского
страхования Красноярского края, который расходует полученные  средства
по целевому назначению.
     2.3.11. В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом
1.6  подраздела   2.6    подпрограммы,    осуществляется    реализация
Территориальной  программы  государственных    гарантий    бесплатного
оказания  гражданам  Российской  Федерации  медицинской    помощи    в
Красноярском крае.
     Получателем  средств  краевого  бюджета  в   виде    межбюджетных
трансфертов является Территориальный фонд  обязательного  медицинского
страхования Красноярского края, который расходует полученные  средства
по целевому назначению.
     2.3.12. В рамках реализации мероприятий, предусмотренных пунктами
2.1-2.3  подраздела  2.6  подпрограммы,  осуществляется    обеспечение
краевых государственных бюджетных учреждений, оказывающих транспортные
услуги в сфере здравоохранения, автомобильным транспортом и реализация
мероприятий  по  формированию  и  хранению  мобилизационного   резерва
Красноярского края.
     Краевые государственные учреждения здравоохранения -  исполнители
мероприятий выбраны по принципу:
     оказания транспортных услуг в сфере здравоохранения;
     осуществления  деятельности   по    формированию    и    хранению
мобилизационного резерва Красноярского края.
     Министерство здравоохранения Красноярского края, являясь  главным
распорядителем  средств  краевого  бюджета,  направляет  средства   на
реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом  2.1  подраздела  2.6
подпрограммы:
     получателям    бюджетных    средств,    являющимся     бюджетными
учреждениями, в форме:
     субсидий на финансовое  обеспечение  выполнения  государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);
     субсидий  на  цели,  не  связанные  с  финансовым    обеспечением
выполнения государственного задания на оказание государственных  услуг
(выполнение работ) (далее - Субсидии на иные цели);
     получателю бюджетных средств - Резерву для расходования на:
     оплату труда персонала  и  взносы  по  обязательному  социальному
страхованию;
     иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда;
     оплату закупок товаров, работ, услуг.
     Субсидии на финансовое  обеспечение  выполнения  государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)  краевыми
государственными    бюджетными     учреждениями        здравоохранения
предоставляются в соответствии с основными видами  деятельности  таких
учреждений, предусмотренными уставами.
     Субсидии на иные цели  предоставляются  для  возмещения  расходов
краевых  государственных  бюджетных  учреждений  здравоохранения,   не
связанных с оказанием ими в соответствии  с  государственным  заданием
государственных услуг (выполнением работ), в соответствии с пунктом  2
Порядка  определения  объема  и  условия  предоставления  из  краевого
бюджета краевым государственным  бюджетным  и  автономным  учреждениям
субсидий на цели, не связанные с  финансовым  обеспечением  выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ), утвержденного постановлением Правительства Красноярского  края
от 28.06.2011 N 375-п "Об утверждении  Порядка  определения  объема  и
условий предоставления из  краевого  бюджета  краевым  государственным
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели,  не  связанные  с
финансовым  обеспечением  выполнения  государственного   задания    на
оказание государственных услуг (выполнение работ)".
     2.3.13.  Резерв   осуществляет    деятельность,    связанную    с
безвозмездными поступлениями от физических и юридических лиц, средства
от  которых  расходуются  учреждением   на    осуществление    текущей
деятельности (мероприятие, предусмотренное пунктом 2.2 подраздела  2.6
подпрограммы).
     2.3.14.    Краевые    государственные    бюджетные     учреждения
здравоохранения оказывают  платные  услуги  физическим  и  юридическим
лицам  (мероприятие,  предусмотренное  пунктом  2.3  подраздела    2.6
подпрограммы). Полученные средства расходуются  учреждениями  согласно
положению о распределении средств, полученных от оказания  медицинских
услуг, предоставляемых на платной  основе,  утвержденному  медицинской
организацией.
     2.3.15. Министерство здравоохранения Красноярского края и  Резерв
при реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1-1.3, 2.1, 2.2
подраздела  2.6  подпрограммы,  выполняют   функции    государственных
заказчиков.
     Функции заказчиков при  реализации  мероприятий,  предусмотренных
пунктами 2.1,  2.3  подраздела  2.6  подпрограммы,  выполняют  краевые
государственные  бюджетные  учреждения  здравоохранения,   оказывающие
транспортные услуги в сфере здравоохранения.
     2.3.16. Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой,  в
части  приобретения  товаров,    работ,    услуг    для    обеспечения
государственных нужд  осуществляется  путем  закупки  товаров,  работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  нужд  в    соответствии    с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О  контрактной  системе  в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и
муниципальных нужд".
     2.3.17.  Приобретенное   в    рамках    реализации    мероприятий
подпрограммы имущество является собственностью Красноярского края.
     2.3.18.  Внутренний  государственный  финансовый   контроль    за
соблюдением бюджетного законодательства Российской  Федерации  и  иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные  правоотношения,  а
также  за  полнотой  и  достоверностью   отчетности    о    реализации
государственной программы осуществляет служба финансово-экономического
контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.
     Внешний  государственный  финансовый  контроль  за    соблюдением
бюджетного законодательства Российской Федерации  и  иных  нормативных
правовых  актов,    регулирующих    бюджетные    правоотношения,    за
достоверностью,  полнотой  и  соответствием  нормативным   требованиям
составления и представления бюджетной отчетности, а также  контроль  в
других сферах, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 41-ФЗ
"О Счетной палате  Российской  Федерации"  и  Федеральным  законом  от
07.02.2011 N 6-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  и  деятельности
контрольно-счетных  органов  субъектов    Российской    Федерации    и
муниципальных образований" осуществляет Счетная  палата  Красноярского
края.";
     подраздел 2.6 изложить в новой редакции согласно приложению N 17;
     подраздел 2.7 в следующей редакции:
     "2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
     (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников
                            финансирования

     Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется  за
счет средств федерального бюджета,  краевого  бюджета  и  внебюджетных
источников.
     Общий объем финансирования подпрограммы составляет 71  166  210,0
тыс. рублей, из них:
     в 2014 году - 22 644 587,8 тыс. рублей;
     в 2015 году - 24 260 723,1 тыс. рублей;
     в 2016 году - 24 260 899,1 тыс. рублей, в том числе:
     средства федерального бюджета - 23 503,9 тыс. рублей, из них:
     в 2014 году - 7 806,1 тыс. рублей;
     в 2015 году - 7 848,9 тыс. рублей;
     в 2016 году - 7 848,9 тыс. рублей;
     средства краевого бюджета - 71 121 283,1 тыс. рублей, из них:
     в 2014 году - 22 629 816,7 тыс. рублей;
     в 2015 году - 24 245 733,2 тыс. рублей;
     в 2016 году - 24 245 733,2 тыс. рублей;
     внебюджетные источники - 21 423,0 тыс. рублей, из них:
     в 2014 году - 6 965,0 тыс. рублей;
     в 2015 году - 7 141,0 тыс. рублей;
     в 2016 году - 7 317,0 тыс. рублей.
     Объемы финансирования мероприятий подпрограммы  за  счет  средств
федерального и  краевого  бюджетов  подлежат  ежегодному  уточнению  с
учетом  норм  законодательства.  В   ходе    реализации    мероприятий
подпрограммы возможно привлечение внебюджетных средств.
     Реализация мероприятий  подпрограммы  и  достижение  ее  конечных
результатов осуществляются силами исполнителя подпрограммы.
     Дополнительные    материальные    и    трудовые    затраты     не
предусмотрены.".
     2. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край"  и
на "Официальном  интернет-портале  правовой  информации  Красноярского
края" (www.zakon.krskstate.ru).
     3.  Постановление  вступает  в  силу  через  10  дней  после  его
официального опубликования.


Исполняющий обязанности
первого заместителя
Губернатора края -
председателя
Правительства края                                        В.П. Томенко



                                         Приложение N 1
                                         к постановлению Правительства
                                         Красноярского края
                                         от 27.08.2014 N 370-п

                                         Приложение N 1
                                         к государственной программе
                                         Красноярского края
                                         "Развитие здравоохранения"
                                         на 2014-2016 годы

     Информация о распределении планируемых расходов по отдельным
   мероприятиям программы, подпрограммам государственной программы
   Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Статус           | Наименование программы,            | Наименование ГРБС               | Код бюджетной          | Расходы (тыс. рублей), годы                                |
| (государственная | подпрограммы                       |                                 | классификации          |                                                            |
| программа,       |                                    |                                 |------------------------+------------------------------------------------------------|
| подпрограмма)    |                                    |                                 | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной    | первый год   | второй год   | итого         |
|                  |                                    |                                 |      |      |     |    | финансовый   | планового    | планового    | на период     |
|                  |                                    |                                 |      |      |     |    | год          | периода      | периода      |               |
|------------------+------------------------------------+---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 1                | 2                                  | 3                               | 4    | 5    | 6   | 7  | 8            | 9            | 10           | 11            |
|------------------+------------------------------------+---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
| Государственная  | "Развитие здравоохранения"         | всего расходные обязательства   | Х    | Х    | Х   | Х  | 34 817 375,7 | 32 518 688,6 | 32 976 142,0 | 100 312 206,3 |
| программа        |                                    | по программе                    |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    | в том числе по ГРБС:            |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |                                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    | министерство здравоохранения    | 710  | Х    | Х   | Х  | 29 816 607,9 | 29 872 747,7 | 29 854 285,3 | 89 543 640,9  |
|                  |                                    | Красноярского края              |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    | министерство строительства      | 130  | Х    | Х   | Х  | 5 000 767,8  | 2 645 940,9  | 3 121 856,7  | 10 768 565,4  |
|                  |                                    | и архитектуры Красноярского     |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    | края                            |      |      |     |    |              |              |              |               |
|------------------+------------------------------------+---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
| Подпрограмма 1   | "Профилактика заболеваний и        | всего расходные обязательства   |      | Х    | Х   | Х  | 2 832 962,3  | 2 159 876,1  | 2 159 885,7  | 7 152 724,1   |
|                  | формирование здорового образа      | по подпрограмме                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  | жизни. Развитие первичной медико-  |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  | санитарной помощи, паллиативной    | в том числе по ГРБС:            |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  | помощи и совершенствование         |                                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  | системы лекарственного             |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  | обеспечения населения              | министерство здравоохранения    | 710  | Х    | Х   | Х  | 2 832 962,3  | 2 159 876,1  | 2 159 885,7  | 7 152 724,1   |
|                  | Красноярского края"                | Красноярского края              |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    |                                 |      | Х    | Х   | Х  |              |              |              | 0,0           |
|------------------+------------------------------------+---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
| Подпрограмма 2   | "Совершенствование оказания        | всего расходные обязательства   |      | Х    | Х   | Х  | 2 770 945,0  | 2 041 929,8  | 2 046 830,8  | 6 859 705,6   |
|                  | специализированной, включая        | по подпрограмме                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  | высокотехнологичную, медицинской   |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  | помощи, скорой, в том числе скорой | в том числе по ГРБС:            |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  | специализированной, медицинской    |                                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  | помощи, медицинской эвакуации"     |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    | министерство здравоохранения    | 710  | Х    | Х   | Х  | 2 770 945,0  | 2 041 929,8  | 2 046 830,8  | 6 859 705,6   |
|                  |                                    | Красноярского края              |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    |                                 |      | Х    | Х   | Х  |              |              |              | 0,0           |
|------------------+------------------------------------+---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
| Подпрограмма 3   | "Охрана здоровья матери и ребенка" | всего расходные обязательства   |      | Х    | Х   | Х  | 567 008,7    | 545 882,7    | 545 882,7    | 1 658 774,1   |
|                  |                                    | по подпрограмме                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    | в том числе по ГРБС:            |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |                                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    | министерство здравоохранения    | 710  | Х    | Х   | Х  | 567 008,7    | 545 882,7    | 545 882,7    | 1 658 774,1   |
|                  |                                    | Красноярского края              |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    |                                 |      | Х    | Х   | Х  |              |              |              | 0,0           |
|------------------+------------------------------------+---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
| Подпрограмма 4   | "Развитие медицинской              | всего расходные обязательства   |      | Х    | Х   | Х  | 341 400,2    | 352 450,2    | 352 450,2    | 1 046 300,6   |
|                  | реабилитации и санаторно-          | по подпрограмме                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  | курортного лечения, в том числе    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  | детям"                             | в том числе по ГРБС:            |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |                                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    | министерство здравоохранения    | 710  | Х    | Х   | Х  | 341 400,2    | 352 450,2    | 352 450,2    | 1 046 300,6   |
|                  |                                    | Красноярского края              |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    |                                 |      | Х    | Х   | Х  |              |              |              | 0,0           |
|------------------+------------------------------------+---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
| Подпрограмма 5   | "Кадровое обеспечение системы      | всего расходные обязательства   |      | Х    | Х   | Х  | 503 565,3    | 422 906,1    | 422 906,1    | 1 349 377,5   |
|                  | здравоохранения"                   | по подпрограмме                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    | в том числе по ГРБС:            |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |                                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    | министерство здравоохранения    | 710  | Х    | Х   | Х  | 503 565,3    | 422 906,1    | 422 906,1    | 1 349 377,5   |
|                  |                                    | Красноярского края              |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    |                                 |      | Х    | Х   | Х  |              |              |              | 0,0           |
|------------------+------------------------------------+---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
| Подпрограмма 6   | "Развитие информатизации           | всего расходные обязательства   |      | Х    | Х   | Х  | 101 830,6    | 72 747,7     | 72 747,7     | 247 326,0     |
|                  | в здравоохранении"                 | по подпрограмме                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    | в том числе по ГРБС:            |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |                                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    | министерство здравоохранения    | 710  | Х    | Х   | Х  | 101 830,6    | 72 747,7     | 72 747,7     | 247 326,0     |
|                  |                                    | Красноярского края              |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    |                                 |      | Х    | Х   | Х  |              |              |              | 0,0           |
|------------------+------------------------------------+---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
| Подпрограмма 7   | "Совершенствование системы         | всего расходные обязательства   |      | Х    | Х   | Х  | 5 062 040,8  | 2 669 313,9  | 3 121 856,7  | 10 853 211,4  |
|                  | территориального планирования      | по подпрограмме                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  | здравоохранения Красноярского      |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  | края"                              | в том числе по ГРБС:            |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |                                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    | министерство здравоохранения    | 710  | Х    | Х   | Х  | 61 273,0     | 23 373,0     | 0,0          | 84 646,0      |
|                  |                                    | Красноярского края              |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    | министерство строительства      | 130  | Х    | Х   | Х  | 5 000 767,8  | 2 645 940,9  | 3 121 856,7  | 10 768 565,4  |
|                  |                                    | и архитектуры Красноярского     |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    | края                            |      |      |     |    |              |              |              |               |
|------------------+------------------------------------+---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
| Подпрограмма 8   | "Обеспечение реализации            | всего расходные обязательства   |      | Х    | Х   | Х  | 22 637 622,8 | 24 253 582,1 | 24 253 582,1 | 71 144 787,0  |
|                  | государственной программы и        | по подпрограмме                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  | прочие мероприятия"                |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    | в том числе по ГРБС:            |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |                                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    | министерство здравоохранения    | 710  | Х    | Х   | Х  | 22 637 622,8 | 24 253 582,1 | 24 253 582,1 | 71 144 787,0  |
|                  |                                    | Красноярского края              |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    |                                 |      | Х    | Х   | Х  |              |              |              | 0,0           |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                         Приложение N 2
                                         к постановлению Правительства
                                         Красноярского края
                                         от 27.08.2014 N 370-п

                                         Приложение N 2
                                         к государственной программе
                                         Красноярского края "Развитие
                                         здравоохранения" на 2014-2016
                                         годы

  Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
    реализацию целей государственной программы Красноярского края
   "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы с учетом источников
 финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов
             муниципальных образований Красноярского края

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Статус          | Наименование государственной    | Ответственный исполнитель,         | Оценка расходов (тыс. рублей), годы                            |
|                 | программы, подпрограммы         | соисполнители                      |----------------------------------------------------------------|
|                 | государственной программы       |                                    | очередной      | первый год   | второй год   | итого на период |
|                 |                                 |                                    | финансовый год | планового    | планового    |                 |
|                 |                                 |                                    |                | периода      | периода      |                 |
|-----------------+---------------------------------+------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
| 1               | 2                               | 3                                  | 4              | 5            | 6            | 7               |
|-----------------+---------------------------------+------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
| Государственная | "Развитие здравоохранения"      | всего                              | 54 777 475,7   | 54 352 125,0 | 54 816 361,7 | 163 945 962,4   |
| программа       |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | в том числе:                       |                |              |              |                 |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | федеральный бюджет                 | 4 766 371,8    | 824 296,9    | 824 296,9    | 6 414 965,6     |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | краевой бюджет                     | 30 051 003,9   | 31 694 391,7 | 32 151 845,1 | 93 897 240,7    |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | внебюджетные источники             | 2 234 206,8    | 2 259 445,7  | 2 266 229,0  | 6 759 881,5     |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | территориальный фонд обязательного | 17 725 893,2   | 19 573 990,7 | 19 573 990,7 | 56 873 874,6    |
|                 |                                 | медицинского страхования           |                |              |              |                 |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | юридические лица                   | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|-----------------+---------------------------------+------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
| Подпрограмма 1  | "Профилактика заболеваний       | всего                              | 8 529 500,5    | 8 100 520,2  | 8 105 080,8  | 24 735 031,5    |
|                 | и формирование здорового образа |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 | жизни. Развитие первичной       | в том числе:                       |                |              |              |                 |
|                 | медико-санитарной помощи,       |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 | паллиативной помощи и           | федеральный бюджет                 | 1 231 097,8    | 406 703,3    | 406 703,3    | 2 044 504,4     |
|                 | совершенствование системы       |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 | лекарственного обеспечения      | краевой бюджет                     | 1 601 864,5    | 1 753 172,8  | 1 753 182,4  | 5 108 219,7     |
|                 | населения Красноярского края"   |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | внебюджетные источники             | 1 671 794,4    | 1 699 936,5  | 1 699 870,4  | 5 071 601,3     |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | территориальный фонд обязательного | 4 024 743,8    | 4 240 707,6  | 4 245 254,7  | 12 510 706,1    |
|                 |                                 | медицинского страхования           |                |              |              |                 |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | юридические лица                   | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|-----------------+---------------------------------+------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
| Подпрограмма 2  | "Совершенствование оказания     | всего                              | 11 855 676,9   | 12 493 998,2 | 12 494 288,2 | 36 843 963,3    |
|                 | специализированной, включая     |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 | высокотехнологичную,            | в том числе:                       |                |              |              |                 |
|                 | медицинской помощи, скорой, в   |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 | том числе скорой                | федеральный бюджет                 | 1 022 187,3    | 409 744,7    | 409 744,7    | 1 841 676,7     |
|                 | специализированной,             |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 | медицинской помощи,             | краевой бюджет                     | 1 748 757,7    | 1 632 185,1  | 1 637 086,1  | 5 018 028,9     |
|                 | медицинской эвакуации"          |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | внебюджетные источники             | 345 799,1      | 344 262,1    | 350 935,5    | 1 040 996,7     |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | территориальный фонд обязательного | 8 738 932,8    | 10 107 806,3 | 10 096 521,9 | 28 943 261,0    |
|                 |                                 | медицинского страхования           |                |              |              |                 |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | юридические лица                   | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|-----------------+---------------------------------+------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
| Подпрограмма 3  | "Охрана здоровья матери и       | всего                              | 5 644 361,4    | 5 885 596,6  | 5 891 139,7  | 17 421 097,7    |
|                 | ребенка"                        |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | в том числе:                       |                |              |              |                 |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | федеральный бюджет                 | 28 404,4       | 0,0          | 0,0          | 28 404,4        |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | краевой бюджет                     | 538 604,3      | 545 882,7    | 545 882,7    | 1 630 369,7     |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | внебюджетные источники             | 171 182,3      | 170 283,3    | 170 283,3    | 511 748,9       |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | территориальный фонд обязательного | 4 906 170,4    | 5 169 430,6  | 5 174 973,7  | 15 250 574,7    |
|                 |                                 | медицинского страхования           |                |              |              |                 |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | юридические лица                   | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|-----------------+---------------------------------+------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
| Подпрограмма 4  | "Развитие медицинской           | всего                              | 341 400,2      | 352 450,2    | 352 450,2    | 1 046 300,6     |
|                 | реабилитации и санаторно-       |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 | курортного лечения, в том числе | в том числе:                       |                |              |              |                 |
|                 | детям"                          |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | федеральный бюджет                 | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | краевой бюджет                     | 341 400,2      | 352 450,2    | 352 450,2    | 1 046 300,6     |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | внебюджетные источники             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | территориальный фонд обязательного | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|                 |                                 | медицинского страхования           |                |              |              |                 |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | юридические лица                   | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|-----------------+---------------------------------+------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
| Подпрограмма 5  | "Кадровое обеспечение системы   | всего                              | 597 149,5      | 515 847,1    | 515 847,1    | 1 628 843,7     |
|                 | здравоохранения"                |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | в том числе:                       |                |              |              |                 |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | федеральный бюджет                 | 50 000,0       | 0,0          | 0,0          | 50 000,0        |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | краевой бюджет                     | 453 565,3      | 422 906,1    | 422 906,1    | 1 299 377,5     |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | внебюджетные источники             | 37 538,0       | 36 894,8     | 36 894,8     | 111 327,6       |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | территориальный фонд обязательного | 56 046,2       | 56 046,2     | 56 046,2     | 168 138,6       |
|                 |                                 | медицинского страхования           |                |              |              |                 |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | юридические лица                   | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|-----------------+---------------------------------+------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
| Подпрограмма 6  | "Развитие информатизации        | всего                              | 102 758,6      | 73 675,7     | 74 869,9     | 251 304,2       |
|                 | в здравоохранении"              |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | в том числе:                       |                |              |              |                 |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | федеральный бюджет                 | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | краевой бюджет                     | 101 830,6      | 72 747,7     | 72 747,7     | 247 326,0       |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | внебюджетные источники             | 928,0          | 928,0        | 928,0        | 2 784,0         |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | территориальный фонд обязательного | 0,0            | 0,0          | 1 194,2      | 1 194,2         |
|                 |                                 | медицинского страхования           |                |              |              |                 |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | юридические лица                   | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|-----------------+---------------------------------+------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
| Подпрограмма 7  | "Совершенствование системы      | всего                              | 5 062 040,8    | 2 669 313,9  | 3 121 856,7  | 10 853 211,4    |
|                 | территориального планирования   |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 | здравоохранения Красноярского   | в том числе:                       |                |              |              |                 |
|                 | края"                           |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | федеральный бюджет                 | 2 426 876,2    | 0,0          | 0,0          | 2 426 876,2     |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | краевой бюджет                     | 2 635 164,6    | 2 669 313,9  | 3 121 856,7  | 8 426 335,2     |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | внебюджетные источники             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | территориальный фонд обязательного | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|                 |                                 | медицинского страхования           |                |              |              |                 |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | юридические лица                   | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|-----------------+---------------------------------+------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
| Подпрограмма 8  | "Обеспечение реализации         | всего                              | 22 644 587,8   | 24 260 723,1 | 24 260 899,1 | 71 166 210,0    |
|                 | государственной программы       |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 | и прочие мероприятия"           | в том числе:                       |                |              |              |                 |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | федеральный бюджет                 | 7 806,1        | 7 848,9      | 7 848,9      | 23 503,9        |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | краевой бюджет                     | 22 629 816,7   | 24 245 733,2 | 24 245 733,2 | 71 121 283,1    |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | внебюджетные источники             | 6 965,0        | 7 141,0      | 7 317,0      | 21 423,0        |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | территориальный фонд обязательного | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|                 |                                 | медицинского страхования           |                |              |              |                 |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | юридические лица                   | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                         Приложение N 3
                                         к постановлению Правительства
                                         Красноярского края
                                         от 27.08.2014 N 370-п

                                         Приложение N 3
                                         к государственной программе
                                         Красноярского края "Развитие
                                         здравоохранения" на 2014-2016
                                         годы

         Прогноз сводных показателей государственных заданий

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование услуги, показателя    | Значение показателя объема услуги (работы)                     | Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение)              |
| объема услуги (работы)             |                                                                | государственной услуги (работы), тыс. рублей                   |
|                                    |----------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------|
|                                    | отчетный   | текущий    | очередной  | первый год | второй год | отчетный   | текущий    | очередной  | первый год | второй год |
|                                    | финансовый | финансовый | финансовый | планового  | планового  | финансовый | финансовый | финансовый | планового  | планового  |
|                                    | год        | год        | год        | периода    | периода    | год        | год        | год        | периода    | периода    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и                   |
| совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Красноярского края"                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Количество информационных     | 209 562    | 151 416    | 40 287     | 101 237    | 101 237    | 9 004,0    | 11 078,6   | 13 127,5   | 14 348,8   | 14 348,8   |
| материалов, семинаров, акций,      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| кампаний (шт.)                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Наименование услуги (работы) и ее содержание: первичная специализированная медико-санитарная помощь                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Число посещений               | 33 889     | 9 917      | 16 109     | 32 218     | 32 218     | 47 351,1   | 63 532,5   | 22 957,8   | 93 894,3   | 93 894,3   |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.2. Число обращений в связи с     |            | 7 333      | 7 333      | 7 333      | 7 333      |            |            |            |            |            |
| заболеваниями                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Наименование услуги (работы) и ее содержание: выполнение лабораторных исследований, оказываемых на бюджетной основе краевым казенным и бюджетным                  |
| учреждениям                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. Количество исследований       | 25 000     | 23 434     | 1 787      | 3 574      | 3 574      |            | 8 984,3    | 640,7      | 1 437,2    | 1 437,2    |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 3.2. Доля достоверности            |            |            | 92         | 92         | 92         |            |            |            |            |            |
| лабораторных исследований к        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| целевому значению ФСВОК, %         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Наименование услуги (работы) и ее содержание: проведение санитарно-эпидемиологических исследований                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. Количество исследований       |            |            | 16 835     | 16 835     | 16 835     |            |            | 13 562,8   | 14 224,9   | 14 074,9   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой                           |
| специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение готовности службы медицины катастроф к своевременному и эффективному оказанию медицинской               |
| помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Экстренная медицинская        | 1 584      | 1 620      | 1 610      | 1 610      | 1 610      | 11 669,5   | 12 602,0   | 27 448,8   | 28 426,3   | 28 426,3   |
| помощь пострадавшим в              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| чрезвычайных ситуациях, ДТП        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| (количество вызовов)               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.2. Формирование и эффективное    | 500        | 500        | 500        | 500        | 500        | 5 841,0    | 18 246,9   | 9 921,6    | 6 094,9    | 6 094,9    |
| хранение медицинского резерва      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Красноярского края на случай       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| чрезвычайных ситуаций              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| (количество пораженных)            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.3. Профессиональная подготовка   | 192        | 262        | 292        | 292        | 292        |            |            | 1 956,7    | 2 085,4    | 2 085,4    |
| по образовательным программам      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Наименование услуги (работы) и ее содержание: проведение патологоанатомических вскрытий и исследований                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Патологоанатомические         | 1 260      | 1 260      | 600        | 1 260      | 1 260      | 2 590,3    | 2 347,5    | 1 137,4    | 2 862,7    | 2 862,7    |
| вскрытия                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.2. Патологоанатомические         | 415 000    | 415 000    | 231 444    | 470 000    | 470 000    | 74 940,3   | 80 630,3   | 25 734,2   | 64 773,8   | 64 773,8   |
| исследования операционного и       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| биопсийного материала              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.3. Цитологические исследования   | 60 200     | 602 000    | 284 912    | 695 000    | 695 000    | 282 226,7  | 325 004,3  | 9 717,0    | 24 458,2   | 24 458,2   |
| мазков с профосмотров              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.4. Цитологические                | 74 000     | 74 000     | 32 000     | 74 000     | 74 000     | 5 743,0    | 5 440,5    | 3 321,2    | 8 359,6    | 8 359,6    |
| диагностические исследования       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Наименование услуги (работы) и ее содержание: судебно-медицинская экспертиза                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. Экспертизы и исследования     | 19 146     | 19 146     | 19 146     | 19 146     | 19 146     |            |            | 376 085,5  | 382 114,4  | 382 114,4  |
| трупов                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 3.2. Экспертизы и исследования     | 34 926     | 34 926     | 34 926     | 34 926     | 34 926     |            | 294 737,0  | 5 266,3    | 5 496,4    | 5 496,4    |
| потерпевших, обвиняемых            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| и других лиц                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 3.3. Комплексные и комиссионные    | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        |            |            | 13 646,2   | 13 869,3   | 13 869,3   |
| экспертизы                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Наименование услуги (работы) и ее содержание: заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. Объем заготовленной крови     | 38 000     | 38 000     | 38 000     | 38 000     | 38 000     |            |            | 50 029,6   | 35 125,3   | 35 125,3   |
| (литр)                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 4.2. Производство плазмы (литр)    | 16 350     | 16 350     | 16 350     | 16 350     | 16 350     | 437 447,4  | 494 110,1  | 598 793,3  | 634 517,3  | 634 517,3  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение медицинской помощи и обеспечение жизнедеятельности в стационарных условиях детей-сирот до               |
| достижения ими 4 лет (койко-дни)                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Количество койко-дней         | 183 641    | 183 641    | 206 910    | 206 910    | 206 910    | 167 766,7  | 372 334,8  | 408 816,4  | 420 731,8  | 420 731,8  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного дела, в том числе детям"                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: санаторно-курортное лечение                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Количество койко-дней         | 147 962    | 147 962    | 157 175    | 157 175    | 157 175    | 998 801,5  | 200 726,0  | 209 933,3  | 216 249,7  | 211 249,7  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: подготовка кадров                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Количество обучающихся по     | 3 238      | 3 390      | 3 265      | 3 279      | 3 279      | 226 605,8  | 292 244,8  | 290 572,9  | 302 004,1  | 302 003,1  |
| программам среднего                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| профессионального (медицинского)   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| образования в профессиональных     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| образовательных организациях       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.2. Количество слушателей,        | 4 790      | 4 800      | 4 700      | 4 700      | 4 700      | 20 052,5   | 24 484,6   | 32 933,5   | 34 178,9   | 34 178,9   |
| прошедших обучение по              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| программам дополнительного         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| среднего профессионального         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| (медицинского) образования в       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| организациях (отделениях)          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| дополнительного                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| профессионального образования      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма 6 "Развитие информатизации в здравоохранении"                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: медицинская статистика                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Организационно-методические   | 178        | 178        | 213        | 213        | 213        | 24 040,7   | 32 035,0   | 18 174,5   | 18 832,7   | 18 832,7   |
| работы в области медицинской       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| статистики (количество             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| организаций)                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.2. Сбор, обработка и анализ      | 50         | 50         | 85         | 85         | 85         | 6 411,0    | 9 568,6    | 24 808,5   | 25 705,6   | 25 705,6   |
| медико-статистической              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| информации с применением           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| компьютерных технологий, средств   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| программного обеспечения и         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| телекоммуникаций (количество       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| форм)                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.3. Разработка, внедрение и       | 27         | 30         | 176        | 176        | 176        |            |            | 8 377,3    | 8 678,9    | 8 678,9    |
| сопровождение средств              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| программного обеспечения           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| (количество видеоконференций,      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| видеоселекторных)                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.4. Внедрение, сопровождение,     |            |            | 121        | 121        | 121        |            |            | 48 502,1   | 18 662,0   | 18 662,0   |
| настройка и конфигурирование       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| медицинской информационной         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| системы (количество медицинских    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| организаций)                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: формирование, освежение, выпуск и содержание (обслуживание) резерва лекарственных средств для медицинского          |
| применения и медицинских изделий                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Количество договоров          | 1          | 1          | 9          | 9          | 9          | 37 674,9   | 38 835,9   | 44 561,2   | 45 776,8   | 45 776,8   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Наименование услуги (работы) и ее содержание: выпуск санитарных автомобилей на линию                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Количество санитарных         | 214        | 221        | 260        | 520        | 530        | 140 088,7  | 152 826,1  | 293 577,5  | 703 228,8  | 703 228,8  |
| автомобилей                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Наименование услуги (работы) и ее содержание: стирка белья                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. Количество постиранного белья |            |            | 208 488    | 416 976    | 416 976    |            |            | 4 054,9    | 9 459,7    | 9 459,7    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Наименование услуги (работы) и ее содержание: выполнение текущих ремонтов                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. Аварийное и техническое       |            |            | 65 727     | 131 454    | 131 454    |            |            | 10 054,6   | 23 836,5   | 23 836,5   |
| обслуживание систем, ремонт        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| зданий, помещений                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Наименование услуги (работы) и ее содержание: осуществление мероприятий по подготовке учреждения к ликвидации                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1. Количество актов              |            |            | 1          |            |            |            |            | 4 816,4    |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Наименование услуги (работы) и ее содержание: формирование папок к сдаче в государственный архив                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1. Количество папок              |            |            | 558        |            |            |            |            | 401,3      |            |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Информация по документу
Читайте также