Расширенный поиск

Постановление Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 625-п


 

 

 

Приложение № 10

к постановлению Правительства Красноярского края

от 23.12.2014 № 625-п

 

Приложение № 2

к подпрограмме "Повышение качества и доступности социальных услуг населению" на 2014-2016 годы

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы "Повышение качества и доступности социальных услуг населению" на 2014-2016 годы


 

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.)

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении), количество получателей

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год - 2014

первый год планового периода - 2015

второй год планового периода - 2016

итого на период

Цель подпрограммы. Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения

148

148

 

 

 

6 025 494,8

6 371 382,5

6 403 094,9

18 799 972,2

уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг - не менее 90 %

Задача 1. Повышение удовлетворенности граждан качеством услуг по социальному обслуживанию

148

148

 

 

 

5 979 996,8

6 272 364,6

6 272 364,6

18 524 726,0

 

1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений

148

148

1002

0360061

111

128 750,3

197 556,2

197 556,2

523 862,7

предоставление 708 гражданам услуг (работ) в стационарных учреждениях социального обслуживания (177 койко-мест). Обеспечение и (или) повышение уровня удовлетворенности качеством предоставления услуг учреждений социального обслуживания населения 1 219 200 граждан ежегодно

148

148

1002

0360061

112

742,6

520,0

520,0

1 782,6

148

148

1002

0360061

244

19 245,3

39 416,3

39 416,3

98 077,9

148

148

1002

0360061

852

33,0

 

 

33,0

148

148

1002

0360061

621

547 072,1

573 305,8

573 305,8

1 693 683,7

обеспечение и (или) повышение уровня удовлетворенности качеством предоставления услуг учреждений социального обслуживания населения 13 574 граждан ежегодно. Качественное предоставление социальных услуг (365 койко-мест)

148

148

1002

0360061

622

56 768,2

6 000,0

0,0

62 768,2

приобретение основных средств и (или) материальных запасов в 3 краевых государственных автономных учреждениях социального обслуживания

 

148

148

1002

0360061

465

67 652,5

0,0

0,0

67 652,5

строительство спального корпуса на 75 мест КГАУ СО "Маганский психоневрологический интернат",
год ввода - 2013-2014.
Обеспечение расходов на неоплаченные, но выполненные обязательства 2013 года по реконструкции нежилого здания КГАУ СО "Жарки"

148

148

1002

0360061

611

1 868 900,4

1 908 855,8

1 909 809,4

5 687 565,6

предоставление 6 342 гражданам услуг в стационарных учреждениях социального обслуживанияо (6 342 койко-места). Обеспечение и (или) повышение уровня удовлетворенности качеством предоставления услуг учреждений социального обслуживания населения в 2014 году 100 820 гражданам, 2015 году - 111 720 гражданам, в 2016 году - 113 060 гражданам

148

148

1002

0360061

612

10 536,1

49 035,6

34 082,0

93 653,7

приобретение основных средств в 2015-2016 годах 9 учреждениям ежегодно. Проведение в течение 2014-2016 годов капитального ремонта в 5 учреждениях социального обслуживания. Обеспечение расходов на неоплаченные, но выполненные обязательства в 2013 году по 5 учреждениям, в том числе по капитальному ремонту учреждений, приобретению основных средств, по пожарной безопасности. Обеспечение компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в 2013 году по 8 учреждениям.

148

148

1002

0360061

612

19 870,0

 

20 000,0

39 870,0

проведение в КГБУ СО "Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов" капитального ремонта спального корпуса на 100 мест в 2014 году и прочих объектов в 2016 году

148

Х

Х

Х

Х

653 697,9

762 557,5

762 557,5

2 178 812,9

предоставление 6 342 гражданам услуг в стационарных учреждениях социального обслуживанияо (6 342 койко-места).

1.2 Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам

148

148

1002

0365209

612

10 332,7

 

 

10 332,7

проведение в КГБУ СО "Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов" капитального ремонта спального корпуса на 100 мест в 2014 году за счет средств Персионного фонда Российской Федерации

1.3. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности

148

148

1002

0360811

112

15,9

 

 

15,9

обеспечение расходов в 2014 году на неоплаченные обязательства КГКУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Енисейский" по работам, выполненным в 2013 году . Обучение специалиста технологии работы в рамках "Лекотека". Издание методических материалов.

148

148

1002

0360811

244

65,0

 

 

65,0

1.4. Предоставлнение услуг по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения")

148

148

1002

0360151

530

2 578 666,7

2 724 817,9

2 724 817,9

8 028 302,5

750435 человек ежегодно

1.5. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного денежного вознаграждения лицам, организовавшим приемную семью (в соответствии с Законом края от 08.07.2010 № 10-4866 "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Красноярском крае")

148

148

1003

0360241

530

8 845,8

9 277,3

9 277,3

27 400,4

63 приемных семьи ежегодно

1.6. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

148

148

1004

0365941

611

1 075,9

1 022,2

1 022,2

3 120,3

22 человека ежегодно

1.7. Мероприятия по обеспечению временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

148

148

1002

0365224

621

1 496,8

 

 

1 496,8

размещение 1438 чел. - в 2014 году

075

075

0707

0365224

621

0,0

 

 

0,0

148

148

1002

0365224

611

0,0

 

 

0,0

075

075

0707

0365224

611

979,2

 

 

979,2

1.8. Мероприятия по обеспечению временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

148

148

1002

0365224

540

5 250,4

 

 

5 250,4

размещение 551 чел. - в 2014 году

Задача 2. Развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг

148

148

 

 

 

8 620,5

8 730,3

8 730,3

26 081,1

 

2.1. Предоставление субсидии Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль" в целях возмещения затрат на оказание консультационно-правовой помощи по вопросам предоставления мер социальной поддержки и по обновлению и пополнению межведомственного социального регистра лиц, подвергшихся воздействию радиационных катастроф, аварий и испытаний, и членов их семей, проживающих в Красноярском крае

148

148

1006

0362672

630

720,7

726,3

726,3

2 173,3

3016 человек ежегодно

2.2. Предоставление субсидии Красноярской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в целях возмещения затрат в связи с оказанием консультационных услуг ветеранам (пенсионерам) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и проведением массовых общественных мероприятий для указанных категорий граждан

148

148

1006

0362673

630

2 945,4

3 017,5

3 017,5

8 980,4

636 человек ежегодно

2.3. Предоставление субсидии общественным организациям ветеранов на проведение социально значимых мероприятий

148

148

1003

0362697

630

2 230,0

2 230,0

2 230,0

6 690,0

160 мероприятий

2.4. Предоставление субсидии общественным организациям на возмещение затрат, связанных с проведением лекций

148

148

1003

0362698

630

350,0

350,0

350,0

1 050,0

2600 часов

2.5. Предоставление субсидии Красноярскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" на оплату услуг сурдопереводчиков (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")

148

148

1003

0360282

630

2 374,4

2 406,5

2 406,5

7 187,4

1221 человек ежегодно

Задача 3. Укрепление материально-технической базы учреждений системы социального обслуживания населения

130

130

 

 

 

36 877,5

90 287,6

122 000,0

249 165,1

 

3.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета

130

130

1002

0368010

414

36 877,5

90 287,6

122 000,0

249 165,1

строительство 3 хозяйственных объектов краевых государственных учреждений социального обслуживания (банно-прачечного комплекса, котельной, водоснабжения учреждения)

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство социальной политики Красноярского края

148

 

 

 

 

5 987 638,1

6 281 094,9

6 281 094,9

18 549 827,9

 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

130

 

 

 

 

36 877,5

90 287,6

122 000,0

249 165,1

 

Министерство образования и науки Красноярского края

075

 

 

 

 

979,2

0,0

0,0

979,2

 


 

 

 

Приложение № 11

к постановлению Правительства Красноярского края

от 23.12.2014 № 625-п

 

Приложение № 2

к подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"

 на 2014-2016 годы

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" на 2014-2016 годы


 

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.)

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении), количество получателей

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год - 2014

первый год планового периода - 2015

второй год планового периода - 2016

итого на период

Цель подпрограммы. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

148

148

 

 

 

1 357 769,8

1 394 145,5

1 394 145,5

4 146 060,8

значение суммарной оценки качества финансового менеджмента, на уровне не менее 4 баллов

Задача 1. Обеспечение реализации государственной социальной политики на всей территории края, совершенствование организации предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

148

148

 

 

 

1 357 769,8

1 394 145,5

1 394 145,5

4 146 060,8

 

1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

148

148

1006

0370021

121

98 961,2

100 942,2

100 942,2

300 845,6

обеспечение уровня удовлетворенности жителей края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения – не менее 90 % ежегодно

122

460,0

140,0

140,0

740,0

243

5 844,9

4 410,0

4 410,0

14 664,9

244

16 877,2

16 723,5

16 723,5

50 324,2

852

10,0

 

 

10,0

360

73,0

75,0

75,0

223,0

831

23,2

 

 

23,2

1.2. Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения")

148

148

1006

0377513

530

1 224 900,3

1 243 234,8

1 243 234,8

3 711 369,9

исполнение расходных обязательств по социальной поддержке 1 082,8 тыс. граждан

1.3. Приобретение компьютерной техники и оргтехники для органов социальной защиты населения

148

148

1006

0377613

244

0,0

15 300,0

15 300,0

30 600,0

замена не менее 15 % компьютерной и оргтехники в 2015-2016 годах: приобретение не менее 150 компьютеров, 11 серверов, 80 многофункциональных устройств, 100 принтеров

1.4. Реализация проекта создания системы защиты персональных данных, обрабатываемых в органах социальной защиты населения

148

148

1006

0377615

244

0,0

2 700,0

2 700,0

5 400,0

продолжение проекта построения системы защиты персональных данных получателей мер социальной поддержки, обрабатываемых в органах социальной защиты населения в автоматизированной системе "Адресная социальная помощь" (комплексная защита не менее 120 автоматизированных рабочих мест)

1.5. Приобретение права на использование программного обеспечения СУБД Cache, Ensemble

148

148

1006

0377614

244

10 620,0

10 620,0

10 620,0

31 860,0

приобретение права на использование программного обеспечения СУБД Cache, Ensemble на 2026 рабочих мест

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство социальной политики Красноярского края

 

 

 

 

 

1 357 769,8

1 394 145,5

1 394 145,5

4 146 060,8

 

 


Информация по документу
Читайте также