Расширенный поиск
Постановление Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 625-п
Наименование подпрограммы
|
"Обеспечение
социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг" на 2014–2016 годы (далее – подпрограмма)
|
Наименование
государственной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
|
"Развитие системы
социальной поддержки населения"
|
Орган исполнительной
власти Красноярского края и главный распорядитель бюджетных средств,
реализующий подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы)
|
министерство социальной
политики Красноярского края (далее – министерство)
|
Главный распорядитель
бюджетных средств, ответственный за реализацию мероприятий подпрограммы
|
министерство
|
Цель подпрограммы
|
социальная поддержка граждан при оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
|
Задача подпрограммы
|
своевременное и адресное предоставление мер
социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат
|
Целевые индикаторы
|
удельный вес граждан, получающих меры социальной
поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей
численности граждан, проживающих на территории края и имеющих право на их
получение, – 99,3% к 2016 году
|
Сроки реализации
подпрограммы
|
2014–2016 годы
|
Объемы и источники
финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на
источники финансирования по годам реализации подпрограммы
|
из средств федерального и краевого бюджетов за
период с 2014 по 2016 гг. – 28 816 893,9 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году – 8 844 297,4 тыс. руб.;
в 2015 году – 9 976 915,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 9 995 681,0 тыс. руб.;
из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по
2016 гг. – 6 896 846,3 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 2 780 315,4 тыс. руб.;
в 2015 году – 2 048 882,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 067 648,2 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016
гг. – 21 920 047,6 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 6 063 982,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 7 928 032,8 тыс. руб.;
в 2016 году – 7 928 032,8 тыс. руб.
|
Система организации
контроля за исполнением подпрограммы
|
контроль за ходом реализации подпрограммы
осуществляет министерство;
внешний государственный финансовый контроль за
использованием средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы в
соответствии с действующим законодательством осуществляет Счетная палата
Красноярского края;
контроль за полнотой и достоверностью отчетности о
реализации подпрограммы осуществляет служба финансово-экономического контроля
и контроля в сфере закупок Красноярского края
|
в разделе 2:
подраздел 2.7 признать
утратившим силу;
приложение № 2 к подпрограмме 4 изложить в
новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
в подпрограмме
"Повышение социальной защищенности и уровня жизни жителей, проживающих в
территориях с особым статусом" на 2014–2016 годы (далее – подпрограмма 5):
раздел 1изложить в
следующей редакции:
"1.
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
|
"Повышение
социальной защищенности и уровня жизни жителей, проживающих в территориях с
особым статусом" на 2014–2016 годы (далее – подпрограмма)
|
Наименование
государственной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
|
"Развитие
системы социальной поддержки населения"
|
Орган
исполнительной власти Красноярского края и главный распорядитель бюджетных
средств, реализующий подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы)
|
министерство
социальной политики Красноярского края (далее – министерство)
|
Главный
распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию мероприятий
подпрограммы
|
министерство
|
Цель
подпрограммы
|
выполнение обязательств государства
и края по социальной поддержке и создание условий для повышения социальной
защищенности граждан, проживающих на территориях Таймырского
Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов Красноярского края
|
Задачи
подпрограммы
|
1. Своевременное и адресное
предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в Таймырском
Долгано-Ненецком муниципальном районе;
2. Своевременное и адресное
предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в Эвенкийском
муниципальном районе
|
Целевые
индикаторы
|
удельный вес граждан,
получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми
актами Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в общей
численности граждан, проживающих на его территории, – 30,7 %;
удельный вес граждан,
получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми
актами Эвенкийского муниципального района, в общей численности граждан,
проживающих на его территории, – 33,2 %
|
Сроки
реализации подпрограммы
|
2014–2016
годы
|
Объемы
и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с
указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
|
из средств краевого бюджета за
период с 2014 по 2016 гг. – 1 365 385,2 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 430 830,6 тыс.
руб.;
в 2015 году – 467 277,3 тыс.
руб.;
в 2016 году – 467 277,3 тыс.
руб.
|
Система
организации контроля за исполнением подпрограммы
|
контроль за ходом реализации
подпрограммы осуществляет министерство;
внешний государственный
финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета на реализацию
подпрограммы в соответствии с действующим законодательством осуществляет
Счетная палата Красноярского края;
контроль за полнотой и
достоверностью отчетности о реализации подпрограммы осуществляет служба
финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского
края
|
подраздел 2.7 признать
утратившим силу;
приложение № 2 к подпрограмме 5 изложить в
новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;
в подпрограмме
"Повышение качества и доступности социальных услуг населению" на
2014–2016 годы (далее – подпрограмма 6):
раздел 1 изложить в
следующей редакции:
"1.
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
|
"Повышение качества
и доступности социальных услуг населению" на 2014–2016 годы (далее –
подпрограмма)
|
Наименование
государственной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
|
"Развитие системы
социальной поддержки населения"
|
Орган исполнительной
власти Красноярского края и главный распорядитель бюджетных средств,
реализующий подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы)
|
министерство социальной
политики Красноярского края (далее – министерство)
|
Главный распорядитель
бюджетных средств, ответственный за реализацию мероприятий подпрограммы
|
министерство;
министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
|
Цель подпрограммы
|
повышение уровня, качества и безопасности
социального обслуживания населения
|
Задачи подпрограммы
|
1. Повышение удовлетворенности граждан качеством
услуг по социальному обслуживанию;
2. Развитие сектора негосударственных некоммерческих
организаций в сфере оказания социальных услуг;
3. Укрепление материально-технической базы
учреждений системы социального обслуживания населения
|
Целевые индикаторы
|
удельный вес койко-мест, соответствующих стандартам
качества оказания услуг, от общего числа койко-мест в стационарных
учреждениях социального обслуживания населения – 84,4 %;
удельный вес зданий стационарных учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и
детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих
реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от
общего количества зданий данных учреждений – 3,1 % удельный вес граждан
пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получающих услуги
в стационарных учреждениях социального обслуживания, от общего числа
указанных граждан, обратившихся за их получением, – 97,2 %;
удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях,
получивших реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания
населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих в крае, – 64,9 % к
2016 году; удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и
детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального
обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов
(взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания
всех форм собственности, – 2 % к 2016 году;
удельный вес обоснованных жалоб на качество
предоставления услуг учреждениями социального обслуживания населения к общему
количеству получателей данных услуг в календарном году – не более 0,1 %;
уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставления услуг учреждениями социального обслуживания населения – не
менее 90 %
|
Сроки реализации
подпрограммы
|
2014–2016 годы
|
Объемы и источники
финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на
источники финансирования по годам реализации подпрограммы
|
из средств федерального, краевого бюджетов,
Пенсионного фонда Российской Федерации и внебюджетных источников за период с
2014 по 2016 гг. – 18 799 972,2 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 6 025 494,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 6 371 382,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 6 403 094,9 тыс. руб.;
из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по
2016 гг. – 10 846,7 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 8 802,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 022,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 1 022,2 тыс. руб.;
из средств Пенсионного фонда Российской Федерации в
2014 году – 10 332,7 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016
гг. – 16 599 979,9 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 5 352 661,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 607 802,8 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 639 515,2 тыс. руб.;
из внебюджетных источников:
с 2014 по 2016 гг. – 2 178 812,9 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году – 653 697,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 762 557,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 762 557,5 тыс. руб.
|
Система организации
контроля за исполнением подпрограммы
|
контроль за ходом реализации подпрограммы
осуществляет министерство;
внешний государственный финансовый контроль за
использованием средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы в
соответствии с действующим законодательством осуществляет Счетная палата
Красноярского края;
контроль за полнотой и достоверностью отчетности о
реализации подпрограммы осуществляет служба финансово-экономического контроля
и контроля в сфере закупок Красноярского края
|
в разделе 2:
в подразделе 2.3:
в пункте 1:
абзац третий изложить
в следующей редакции:
"Получателями средств
являются: министерство, краевые государственные учреждения социального
обслуживания населения и органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края, выполняющие отдельные государственные полномочия по предоставлению
мер социальной поддержки и социальной помощи, организации социального
обслуживания населения края в соответствии с законами края (далее –
уполномоченный орган местного самоуправления), уполномоченное учреждение.
Бюджетные ассигнования на осуществление функций уполномоченному учреждению
предоставляются министерством как главным распорядителем средств краевого
бюджета.";
пункт 6 изложить в
следующей редакции:
"6. Перечень
объектов недвижимого имущества государственной собственности Красноярского края,
подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или
приобретению приведен в приложении № 3 к паспорту государственной
программы.";
подраздел 2.7 признать
утратившим силу;
приложение № 2 к
подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему
постановлению;
в подпрограмме
"Обеспечение реализации государственной программы и прочие
мероприятия" на 2014–2016 годы (далее – подпрограмма 7):
раздел 1 изложить в
следующей редакции:
"1.
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
|
"Обеспечение
реализации государственной программы и прочие мероприятия" на 2014–2016
годы (далее – подпрограмма)
|
Наименование
государственной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
|
"Развитие
системы социальной поддержки населения"
|
Орган
исполнительной власти Красноярского края и главный распорядитель бюджетных
средств, реализующий подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы)
|
министерство
социальной политики Красноярского края (далее – министерство)
|
Главный
распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию мероприятий
подпрограммы
|
министерство
|
Цель
подпрограммы
|
создание условий для
эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в
рамках выполнения установленных функций и полномочий
|
Задача
подпрограммы
|
обеспечение реализации
государственной социальной политики на всей территории края,
совершенствование организации предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан
|
Целевые
индикаторы
|
уровень исполнения расходов за
счет краевого бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, из федерального бюджета) – не менее 95 %;
доля муниципальных образований
края, в которых проведены контрольные мероприятия по исполнению переданных
государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения, – не менее 30 %;
доля муниципальных образований
края, в которых предоставление государственных услуг в сфере социальной
поддержки населения организовано по принципу одного окна, – не менее 90%;
ежегодный системный анализ
предоставления мер социальной поддержки жителям края – 1 раз в год;
уровень удовлетворенности
жителей края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в
сфере социальной поддержки населения – не менее 90 %;
удельный вес обоснованных жалоб
к числу граждан, которым предоставлены государственные услуги по социальной
поддержке в календарном году, – не более 0,1 %
|
Сроки
реализации подпрограммы
|
2014–2016 годы
|
Объемы
и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с
указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
|
из средств краевого бюджета за
период с 2014
по 2016 гг. – 4 146 060,8 тыс.
руб., в том числе:
в 2014 году – 1 357 769,8
тыс. руб.;
в 2015 году – 1 394 145,5 тыс.
руб.;
в 2016 году – 1 394 145,5 тыс.
руб.
|
Система
организации контроля за исполнением подпрограммы
|
контроль за ходом реализации
подпрограммы осуществляет министерство;
внешний государственный
финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета на реализацию
подпрограммы в соответствии с действующим законодательством осуществляет
Счетная палата Красноярского края;
контроль за полнотой и
достоверностью отчетности о реализации подпрограммы осуществляет служба
финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского
края
|
в разделе 2:
подраздел 2.7 признать утратившим силу;
приложение № 2 к
подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему
постановлению.
2.
Опубликовать постановление в "Ведомостях высших органов государственной
власти Красноярского края", газете "Наш Красноярский край" и на
"Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края"
(www.zakon.krskstate.ru).
3.
Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие до 1 января 2015 года. (В редакции Постановления
Правительства Красноярского края от
18.06.2015 № 306-п)
Первый заместитель
Губернатора края -
председатель Правительства края
|
В.П. Томенко
|
Приложение
№ 1
к
постановлению Правительства Красноярского края
от
23.12.2014 № 625-п
Приложение
№ 1
к
государственной программе Красноярского края "Развитие системы социальной
поддержки населения"
Информация о распределении
планируемых расходов по подпрограммам государственной программы "Развитие
системы социальной поддержки населения"
Статус (государственная
программа, подпрограмма)
|
Наименование
государственной программы, подпрограммы государственной программы
|
Наименование ГРБС
|
Код бюджетной классификации
|
Расходы (тыс. руб.)
|
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
очередной финансовый год -
2014
|
первый год планового
периода - 2015
|
второй год планового
периода - 2016
|
итого на период
|
|
|
Государственная программа
|
"Развитие системы
социальной поддержки населения"
|
всего, расходные
обязательства по государственной программе
|
X
|
X
|
X
|
X
|
22 097 591,30
|
23 704 473,6
|
23 832 957,8
|
69 635 022,7
|
|
в том числе по ГРБС:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
министерство социальной
политики Красноярского края
|
148
|
X
|
X
|
X
|
22 001 771,0
|
23 582 467,6
|
23 684 162,7
|
69 268 401,3
|
|
|
|
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
|
130
|
X
|
X
|
X
|
36 877,5
|
90 287,6
|
122 000,0
|
249 165,1
|
|
|
|
министерство образования и
науки Красноярского края
|
075
|
X
|
X
|
X
|
20 979,2
|
5 600,0
|
5 605,0
|
32 184,2
|
|
|
|
министерство
здравоохранения Красноярского края
|
710
|
X
|
X
|
X
|
467,0
|
233,5
|
4 033,5
|
4 734,0
|
|
|
|
министерство культуры
Красноярского края
|
057
|
X
|
X
|
X
|
13 631,8
|
13 134,8
|
3 413,6
|
30 180,2
|
|
|
|
министерство спорта
Красноярского края
|
164
|
X
|
X
|
X
|
2 000,0
|
2 000,0
|
3 148,0
|
7 148,0
|
|
|
|
министерство транспорта
Красноярского края
|
711
|
X
|
X
|
X
|
20 000,0
|
10 000,0
|
10 000,0
|
40 000,0
|
|
|
|
агентство труда и занятости
населения Красноярского края
|
369
|
X
|
X
|
X
|
1 864,8
|
750,1
|
595,0
|
3 209,9
|
|
Подпрограмма
|
"Повышение качества
жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности"
на 2014-2016 годы
|
всего, расходные
обязательства по подпрограмме
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2 430 897,8
|
2 346 296,3
|
2 349 985,8
|
7 127 179,9
|
|
в том числе по ГРБС:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
министерство социальной
политики Красноярского края
|
148
|
X
|
X
|
X
|
2 430 897,8
|
2 346 296,3
|
2 349 985,8
|
7 127 179,9
|
|
Подпрограмма
|
"Социальная поддержка
семей, имеющих детей" на 2014-2016 годы
|
всего, расходные
обязательства по подпрограмме
|
х
|
X
|
X
|
X
|
2 898 936,5
|
3 074 075,0
|
3 148 391,8
|
9 121 403,3
|
|
в том числе по ГРБС:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
министерство социальной
политики Красноярского края
|
148
|
X
|
х
|
х
|
2 898 936,5
|
3 074 075,0
|
3 148 391,8
|
9 121 403,3
|
|
Подпрограмма
|
"Доступная среда"
на 2014-2016 годы
|
всего, расходные
обязательства по подпрограмме
|
х
|
X
|
X
|
X
|
109 364,4
|
74 381,5
|
74 381,5
|
258 127,4
|
|
в том числе по ГРБС:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
министерство социальной
политики Красноярского края
|
148
|
X
|
х
|
х
|
51 400,8
|
42 663,1
|
47 586,4
|
141 650,3
|
|
|
|
министерство образования и
науки Красноярского края
|
075
|
X
|
X
|
X
|
20 000,0
|
5 600,0
|
5 605,0
|
31 205,0
|
|
|
|
министерство
здравоохранения Красноярского края
|
710
|
X
|
X
|
X
|
467,0
|
233,5
|
4 033,5
|
4 734,0
|
|
|
|
министерство культуры
Красноярского края
|
057
|
X
|
X
|
X
|
13 631,8
|
13 134,8
|
3 413,6
|
30 180,2
|
|
|
|
министерство спорта
Красноярского края
|
164
|
X
|
X
|
X
|
2 000,0
|
2 000,0
|
3 148,0
|
7 148,0
|
|
|
|
министерство транспорта
Красноярского края
|
711
|
X
|
X
|
X
|
20 000,0
|
10 000,0
|
10 000,0
|
40 000,0
|
|
|
|
агентство труда и занятости
населения Красноярского края
|
369
|
X
|
X
|
X
|
1 864,8
|
750,1
|
595,0
|
3 209,9
|
|
Подпрограмма
|
"Обеспечение
социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг" на 2014-2016 годы
|
всего, расходные
обязательства по подпрограмме
|
х
|
X
|
X
|
X
|
8 844 297,4
|
9 976 915,5
|
9 995 681,0
|
28 816 893,9
|
|
в том числе по ГРБС:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
министерство социальной
политики Красноярского края
|
148
|
X
|
х
|
х
|
8 844 297,4
|
9 976 915,5
|
9 995 681,0
|
28 816 893,9
|
|
Подпрограмма
|
"Повышение социальной
защищенности и уровня жизни жителей края, проживающих
в территориях с особым статусом" на 2014-2016 годы
|
всего, расходные обязательства по подпрограмме
|
х
|
X
|
X
|
X
|
430 830,6
|
467 277,3
|
467 277,3
|
1 365 385,2
|
|
в том числе по ГРБС:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
министерство социальной
политики Красноярского края
|
148
|
X
|
х
|
х
|
430 830,6
|
467 277,3
|
467 277,3
|
1 365 385,2
|
|
Подпрограмма
|
"Повышение качества и
доступности социальных услуг населению" на 2014-2016 годы
|
всего, расходные обязательства по подпрограмме
|
х
|
X
|
X
|
X
|
6 025 494,8
|
6 371 382,5
|
6 403 094,9
|
18 799 972,2
|
|
в том числе по ГРБС:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
министерство социальной
политики Красноярского края
|
148
|
X
|
х
|
х
|
5 987 638,1
|
6 281 094,9
|
6 281 094,9
|
18 549 827,9
|
|
|
|
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
|
130
|
X
|
х
|
х
|
36 877,5
|
90 287,6
|
122 000,0
|
249 165,1
|
|
|
|
министерство образования и
науки Красноярского края
|
075
|
X
|
х
|
х
|
979,2
|
0,0
|
0,0
|
979,2
|
|
Подпрограмма
|
"Обеспечение
реализации государственной программы и прочие мероприятия" на 2014-2016
годы
|
всего, расходные обязательства по подпрограмме
|
х
|
X
|
X
|
X
|
1 357 769,8
|
1 394 145,5
|
1 394 145,5
|
4 146 060,8
|
|
в том числе по ГРБС:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
министерство социальной
политики Красноярского края
|
148
|
X
|
х
|
х
|
1 357 769,8
|
1 394 145,5
|
1 394 145,5
|
4 146 060,8
|
|
Читайте также
|