Расширенный поиск

Постановление Правительства Красноярского края от 02.10.2015 № 527-п

 

 

 


Приложение № 2

к государственной программе

Красноярского края "Управление

государственными финансами"

 

 

Подпрограмма "Управление государственным долгом Красноярского края"

 

1. Паспорт подпрограммы

 

Наименование подпрограммы

"Управление государственным долгом Красноярского края" (далее - подпрограмма)

Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

"Управление государственными финансами"

Исполнитель подпрограммы

министерство финансов Красноярского края (далее - министерство финансов)

Цель подпрограммы

эффективное управление государственным долгом Красноярского края (далее - государственный долг)

Задачи подпрограммы

1. Сохранение объема и структуры государственного долга на экономически безопасном уровне.

2. Соблюдение ограничений по объему государственного долга и расходам на его обслуживание, установленных федеральным законодательством.

3. Обслуживание государственного долга

Целевые индикаторы подпрограммы

1. Отношение государственного долга к доходам краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений - менее 100 процентов в 2014 году.

2. Отношение предельного объема заимствований к сумме, направляемой в текущем финансовом году на финансирование дефицита краевого бюджета и погашение долговых обязательств, - менее 100 процентов ежегодно.

3. Отношение годовой суммы платежей на погашение (без учета сумм платежей на погашение долговых обязательств, привлекаемых и погашаемых в одном финансовом году) и обслуживание государственного долга к доходам краевого бюджета - менее 30 процентов ежегодно.

4. Доля расходов на обслуживание государственного долга в объеме расходов краевого бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - менее 15 процентов в 2014 году.

5. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Красноярского края (далее - долговые обязательства)

Сроки реализации подпрограммы

01.01.2014 - 31.12.2018

Объемы и источники финансирования подпрограммы

37560487,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам:

2014 год - 5208287,7 тыс. рублей;

2015 год - 6009520,0 тыс. рублей;

2016 год - 7443537,3 тыс. рублей;

2017 год - 9449571,0 тыс. рублей;

2018 год - 9449571,0 тыс. рублей

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

министерство финансов, служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края, Счетная палата Красноярского края

 

2. Постановка общекраевой проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

 

Долговая политика Красноярского края (далее - долговая политика) является неотъемлемой частью финансовой политики Красноярского края. Эффективное управление государственным долгом означает не только своевременное обслуживание долговых обязательств, но и проведение рациональной долговой политики, направленной на сохранение объема и структуры государственного долга на экономически безопасном уровне при соблюдении ограничений, установленных федеральным законодательством.

Динамика и структура государственного долга в 2007-2012 годах приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

За период с 2007 по 2012 год объем государственного долга увеличился более чем в 17 раз - с 1640840,4 тыс. рублей до 28657598,4 тыс. рублей. Увеличение объема государственного долга обусловлено размещением государственных облигаций Красноярского края (далее - государственные облигации) на внутреннем рынке. Также увеличилась и доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах краевого бюджета с 0,26 процента до 0,8 процента.

Динамика государственного долга в 2007-2012 годах связана с ликвидацией последствий финансово-экономического кризиса 2008-2010 годов. Кроме того, рост дефицита краевого бюджета и, как следствие, рост объема государственного долга Красноярского края обусловлены изменениями федерального законодательства, которые привели к снижению доходов и увеличению расходов краевого бюджета.

По состоянию на 01.01.2013 в структуре государственного долга преобладают государственные ценные бумаги. Объем рыночной части государственного долга составляет более 90 процентов, или 25910000 тыс. рублей. В структуре государственного долга также присутствуют целевые бюджетные кредиты из федерального бюджета и государственные гарантии Красноярского края (далее - государственные гарантии), предоставленные в обеспечение обязательств юридических лиц, но их объем незначителен и не превышает 10 процентов в общем объеме долговых обязательств. Несмотря на существенный рост, государственный долг остается на безопасном уровне и не превышает 26 процентов от объема собственных доходов краевого бюджета.

Приоритетом долговой политики является обеспечение сбалансированности краевого бюджета. В качестве основных инструментов заимствований используются государственные облигации и кредиты коммерческих банков.

За счет привлечения широкого круга инвесторов облигационные заимствования дают возможность получения значительных объемов средств на длительные сроки (в среднем до пяти лет) и по приемлемой стоимости. Кроме того, облигационные займы являются ликвидным рыночным инструментом и формируют публичную кредитную историю Красноярского края.

Наряду с облигационными заимствованиями используются среднесрочные и краткосрочные кредиты коммерческих банков. Данный инструмент является наиболее гибким, так как допускает досрочное погашение в случае поступления дополнительных доходов в краевой бюджет.

Также Красноярский край привлекает целевые бюджетные кредиты из федерального бюджета и предоставляет государственные гарантии.

Опережающий (по сравнению с доходами) рост расходной части краевого бюджета формирует в ближайшие годы устойчивый дефицит, основным источником покрытия которого выступают заемные средства.

В связи с этим долговая политика будет направлена, прежде всего, на обеспечение финансирования дефицита краевого бюджета путем привлечения ресурсов на российском рынке капитала. С учетом этого объем государственного долга будет ежегодно возрастать и достигнет к 2016 году 59,09 процента от объема собственных доходов краевого бюджета, что не превысит ограничения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации (100 процентов). Вслед за ростом государственного долга будут увеличиваться расходы на его обслуживание.

 

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

 

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы "Постановка общекраевой проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы".

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет министерство финансов.

3.3. Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является проведение ответственной долговой политики.

3.4. Целью подпрограммы является эффективное управление государственным долгом.

3.5. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

1) сохранение объема и структуры государственного долга на экономически безопасном уровне;

2) соблюдение ограничений по объему государственного долга и расходам на его обслуживание, установленных федеральным законодательством;

3) обслуживание государственного долга.

3.6. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2014 по 31.12.2018. В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.

3.7. Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

а) доля расходов на обслуживание государственного долга в объеме расходов краевого бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Показатель рассчитывается как отношение объема расходов на обслуживание государственного долга за соответствующий год к объему расходов краевого бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за соответствующий год, указанных в законах Красноярского края об исполнении краевого бюджета и о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также в отчете об исполнении краевого бюджета. Расчет показателя происходит в процентах;

б) отношение годовой суммы платежей на погашение (без учета сумм платежей на погашение долговых обязательств, привлекаемых и погашаемых в одном финансовом году) и обслуживание государственного долга к доходам краевого бюджета.

Показатель рассчитывается как отношение годовой суммы платежей на погашение (без учета сумм платежей на погашение долговых обязательств, привлекаемых и погашаемых в одном финансовом году) и обслуживание государственного долга за соответствующий год к доходам краевого бюджета за соответствующий год, указанным в законах Красноярского края об исполнении краевого бюджета и о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также в отчете об исполнении краевого бюджета. Расчет показателя происходит в процентах;

в) просроченная задолженность по долговым обязательствам.

Сведения о наличии просроченной задолженности Красноярского края за соответствующий год доступны в государственной долговой книге Красноярского края. Показатель измеряется в тысячах рублей;

г) отношение государственного долга к доходам краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;

Показатель рассчитывается как отношение объема государственного долга за соответствующий год к доходам краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений за соответствующий год, указанным в законах Красноярского края об исполнении краевого бюджета и о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также в отчете об исполнении краевого бюджета. Расчет показателя происходит в процентах.

д) отношение предельного объема заимствований к сумме, направляемой в текущем финансовом году на финансирование дефицита краевого бюджета и погашение долговых обязательств края.

Показатель рассчитывается как отношение объема заимствований в соответствующем году к сумме, направляемой на финансирование дефицита краевого бюджета и погашение долговых обязательств в соответствующем году, указанных в законах Красноярского края об исполнении краевого бюджета и о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также в отчете об исполнении краевого бюджета. Расчет показателя происходит в процентах.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

 

4. Механизм реализации подпрограммы

 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет министерство финансов. Министерство финансов выбрано в качестве исполнителя подпрограммы по принципу специализации его деятельности по вопросам управления государственным долгом и обслуживания долговых обязательств.

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

1) разработка программы государственных внутренних заимствований и программы государственных гарантий (далее - программы) на очередной финансовый год и плановый период.

Разработка программ осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2617 "О бюджетном процессе в Красноярском крае".

Проекты программ разрабатываются на основе прогноза социально-экономического развития Красноярского края на очередной финансовый год и плановый период и основных показателей проекта краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

2) мониторинг состояния объема государственного долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Реализация указанного мероприятия позволит обеспечить соблюдение бюджетных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, по предельному объему государственного долга, предельному объему заимствований, предельному объему расходов на обслуживание государственного долга (далее - предельные значения).

Указанные ограничения должны соблюдаться при утверждении краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период, отчета о его исполнении и внесении изменений в краевой бюджет на очередной финансовый год и плановый период;

3) осуществление расходов на обслуживание государственного долга.

В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита краевого бюджета через осуществление заимствований и ростом государственного долга возрастают соответственно расходы на его обслуживание.

Реализация указанного мероприятия предполагает своевременное и полное исполнение долговых обязательств по выплате процентных платежей по государственному долгу.

Расходование средств краевого бюджета на обслуживание государственного долга осуществляется на основании:

соглашений о предоставлении из федерального бюджета бюджетных кредитов;

государственных контрактов с кредитными организациями о привлечении заемных средств;

решений о выпуске государственных ценных бумаг Красноярского края;

4) осуществление расходов, связанных с организацией облигационных заимствований.

Реализация данного мероприятия предполагает привлечение агентов для оказания услуг на рынке ценных бумаг, консалтинговых услуг и услуг по организации электронного документооборота в целях эффективного управления государственным долгом на основании государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

5) соблюдение сроков исполнения долговых обязательств.

Реализация указанного мероприятия предполагает своевременное и в полном объеме исполнение всех принятых Красноярским краем долговых обязательств и, как следствие, отсутствие в государственной долговой книге Красноярского края записей о наличии просроченной задолженности.

4.3. Главным распорядителем средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является министерство финансов.

4.4. Контроль за использованием средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края и Счетной палатой Красноярского края.

 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется министерством финансов путем осуществления ежеквартального мониторинга целевых индикаторов подпрограммы.

5.2. Контроль за использованием средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края и Счетной палатой Красноярского края.

 

6. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы

 

Ожидаемыми социально-экономическими результатами решения задач подпрограммы являются:

сохранение объема государственного долга на уровне, не превышающем объем доходов краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;

отсутствие выплат из краевого бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств.

 

7. Мероприятия подпрограммы

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 3 к подпрограмме.

 

 

 


Приложение № 1

к подпрограмме "Управление

государственным долгом

Красноярского края"

 

 

Динамика и структура государственного долга Красноярского края в 2007-2012 годах

 

№ п/п

Наименование долговых обязательств

Объем государственного долга, тыс. рублей

на 01.01.2008

на 01.01.2009

на 01.01.2010

на 01.01.2011

на 01.01.2012

на 01.01.2013

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Государственный долг, всего

1 640 840,4

1 155 240,2

13 791 838,3

11 487 383,0

16 917 438,3

28 657 598,4

1.1

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Красноярского края от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

149 047,6

0,0

55 257,6

562 517,2

1 012 517,2

1 502 662,6

1.2

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

494 191,5

0,0

10 200 000,0

7 140 000,0

13 080 000,0

25 910 000,0

1.3

Кредиты, полученные Красноярским краем от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4

Государственные гарантии и иные долговые обязательства Красноярского края

997 601,3

1 155 240,2

3 536 580,7

3 784 865,8

2 824 921,1

1 244 935,8

 

 

 

Приложение № 2

к подпрограмме "Управление

государственным долгом

Красноярского края"

 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы "Управление государственным долгом Красноярского края"

 

№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель подпрограммы: эффективное управление государственным долгом Красноярского края

1

Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Красноярского края к доходам краевого бюджета

%

законы Красноярского края об исполнении краевого бюджета, о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, отчет об исполнении краевого бюджета

3,88

8,87

<= 30

<= 30

<= 30

<= 30

<= 30

2

Доля расходов на обслуживание государственного долга Красноярского края в объеме расходов краевого бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

законы Красноярского края об исполнении краевого бюджета, о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, отчет об исполнении краевого бюджета

0,83

1,58

<= 15

<= 15

<= 15

<= 15

<= 15

3

Просроченная задолженность по долговым обязательствам Красноярского края

тыс. рублей

государственная долговая книга Красноярского края

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

Приложение № 3

к подпрограмме "Управление

государственным долгом

Красноярского края"

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы "Управление государственным долгом Красноярского края"

 

Цель, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

Итого на период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель подпрограммы: эффективное управление государственным долгом Красноярского края

Задача 1. Сохранение объема и структуры государственного долга Красноярского края на экономически безопасном уровне

Мероприятие 1.1. Разработка программы государственных внутренних заимствований и программы государственных гарантий Красноярского края на очередной финансовый год и плановый период

министерство финансов Красноярского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Обеспечение покрытия дефицита краевого бюджета за счет заемных средств (ежегодно)

Задача 2. Соблюдение ограничений по объему государственного долга Красноярского края и расходам на его обслуживание, установленных федеральным законодательством

Мероприятие 2.1. Мониторинг состояния объема государственного долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации

министерство финансов Красноярского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Соответствие объема государственного долга и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации (ежегодно)

Задача 3. Обслуживание государственного долга Красноярского края

Мероприятие 3.1. Осуществление расходов на обслуживание государственного долга Красноярского края

министерство финансов Красноярского края

800

1301

1820091, 1820000910

720

5108287,7

5874842,0

7344890,3

9360554,2

9374146,6

37062720,8

Обслуживание государственного долга Красноярского края в полном объеме (ежегодно)

Мероприятие 3.2. Осуществление расходов, связанных с организацией облигационных заимствований

министерство финансов Красноярского края

800

0113

1820092, 1820000920

240

100000,0

134678,0

98647,0

89016,8

75424,4

497766,2

Обеспечение доступа к услугам агентов для оказания услуг на рынке капитала, консалтинговых услуг и услуг по организации электронного документооборота (ежегодно)

Мероприятие 3.3. Соблюдение сроков исполнения долговых обязательств Красноярского края

министерство финансов Красноярского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Своевременное обслуживание государственного долга Красноярского края (ежегодно)

Министерство финансов Красноярского края

Х

Х

Х

Х

Х

5208287,7

6009520,0

7443537,3

9449571,0

9449571,0

37560487,0

Х

 

 

 


Приложение № 3

к государственной программе

Красноярского края "Управление

государственными финансами"

 

 

Подпрограмма "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Красноярском крае"

 

1. Паспорт подпрограммы

 

Наименование подпрограммы

"Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Красноярском крае" (далее - подпрограмма)

Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

"Управление государственными финансами"

Исполнители подпрограммы

казначейство Красноярского края (служба Красноярского края);

служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края

Цель подпрограммы

обеспечение осуществления внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Красноярского края и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории Красноярского края, а также регионального государственного надзора за применением цен (тарифов) на продукцию, товары и услуги, за исключением государственного надзора, осуществление которого отнесено к компетенции иных органов исполнительной власти Красноярского края

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения краевого бюджета.

2. Обеспечение соблюдения объектами контроля, определенными Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, соблюдения субъектами контроля законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Красноярского края и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории Красноярского края, а также обеспечение соблюдения законодательства при осуществлении деятельности, связанной с применением цен (тарифов) на продукцию, товары и услуги, государственное регулирование которых осуществляется органами исполнительной власти Красноярского края.

3. Повышение результативности внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Красноярского края и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории Красноярского края, а также регионального государственного надзора за применением цен (тарифов) на продукцию, товары и услуги, за исключением государственного надзора, осуществление которого отнесено к компетенции иных органов исполнительной власти Красноярского края

Целевые индикаторы подпрограммы

1. Соотношение суммы зарегистрированных бюджетных обязательств к сумме предъявленных на регистрацию (2014 год - не менее 90 %).

2. Соотношение оплаченных денежных обязательств к зарегистрированным (2014 год - не менее 80 %, 2015 год - не менее 85 %, 2016 год - не менее 90 %, 2017 год - не менее 90 %, 2018 год - не менее 90 %).

3. Соотношение количества проведенных плановых проверок (ревизий) при осуществлении внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг к количеству запланированных (100 % ежегодно).

4. Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам финансовых нарушений (100 % ежегодно).

5. Соотношение количества вступивших в законную силу решений суда о признании предписания службы финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края об устранении выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного такими нарушениями ущерба Красноярскому краю недействительными к общему количеству предписаний, вынесенных по результатам контрольных мероприятий (2014 год - не более 5 %, 2015 год - не более 4,9 %, 2016 год - не более 4,8 %, 2017 год - не более 4,8 %, 2018 год - не более 4,8 %).

6. Соотношение поступившей суммы администрируемых доходов в части денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств, к предписанной к возмещению в текущем году (без учета оспариваемых сумм) (100 % ежегодно).

7. Соотношение поступившей суммы административных штрафов, налагаемых за совершение административных правонарушений за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, к сумме назначенных штрафов, за исключением неоплаченных штрафов, по которым срок оплаты не истек, и неоплаченных штрафов, по которым постановление направлено судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством (100 % ежегодно).

8. Соотношение поступившей суммы административных штрафов, налагаемых за совершение административных правонарушений при осуществлении регионального государственного надзора за применением цен (тарифов) на продукцию, товары и услуги, государственное регулирование которых осуществляется органами исполнительной власти края, за исключением государственного надзора, осуществление которого отнесено к компетенции иных органов исполнительной власти края, к сумме назначенных штрафов, за исключением неоплаченных штрафов, по которым срок оплаты не истек, и неоплаченных штрафов, по которым постановление направлено судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством (100 % ежегодно).

9. Соотношение количества фактически проведенных проверок при осуществлении регионального государственного надзора за применением цен (тарифов) на продукцию, товары и услуги, государственное регулирование которых осуществляется органами исполнительной власти Красноярского края, за исключением государственного надзора, осуществление которого отнесено к компетенции иных органов исполнительной власти Красноярского края, к количеству запланированных, за исключением объектов надзора ликвидированных, либо прекративших свою деятельность по месту проверки, препятствующих проведению проверки, или препятствующих уведомлению на проведение проверки (100 % ежегодно).

10. Соотношение принятых и учтенных в дальнейшей работе замечаний и предложений, направленных в государственные органы исполнительной власти Красноярского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, субъекты и объекты проверки, от общего количества направленных замечаний и предложений (2014 год - 64 %, 2015 год - 65 %, 2016 год - 65 %, 2017 год - 65 %, 2018 год - 65 %).

11. Соотношение количества проверенной отчетности о реализации государственных программ, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий к общему количеству государственных программ, действующих в предшествующем отчетному году

(2015 год - 20 %, 2016 год - не менее 30 %, 2017 год -

не менее 30 %, 2018 год - не менее 30 %).

12. Разработка аналитических материалов по итогам контрольных мероприятий (2014 год - 3 аналитических материала, 2015 год - 4 аналитических материала,

2016 год - 5 аналитических материалов, 2017 год - 5 аналитических материалов, 2018 год - 5 аналитических материалов).

13. Проведение совместных и (или) параллельных контрольных мероприятий службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края и органами государственного (муниципального) финансового контроля (2014 год -

1 мероприятие, 2015 год - 3 мероприятия, 2016 год -

5 мероприятий, 2017 год - 5 мероприятий, 2018 год -

5 мероприятий)

Сроки реализации подпрограммы

01.01.2014 - 31.12.2018

Объемы и источники финансирования подпрограммы

755372,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам:

2014 год - 409785,1 тыс. рублей;

2015 год - 87652,7 тыс. рублей;

2016 год - 85978,2 тыс. рублей;

2017 год - 85978,2 тыс. рублей;

2018 год - 85978,2 тыс. рублей

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

министерство финансов Красноярского края (далее - министерство финансов), казначейство Красноярского края (служба Красноярского края), служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края, Счетная палата Красноярского края


Информация по документу
Читайте также