Расширенный поиск

Постановление Правительства Красноярского края от 02.10.2015 № 530-п

внедрению новых информационных систем.

На официальном интернет-портале министерства будет обеспечена возможность для самостоятельного получения гражданами информации о стадии и ходе рассмотрения заявлений по каждой государственной услуге (мониторинг хода предоставления государственных услуг в электронном виде).

Будет реализована возможность приема заявлений с регионального портала государственных услуг по всем услугам.

В целях повышения качества и доступности предоставления социальных услуг будут продолжены мероприятия по совершенствованию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов края по принципу одного окна: запланировано поэтапное введение гибкого графика работы по приему граждан, т.е. без перерыва на обед.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

обеспечению реализации государственной социальной политики на всей территории края;

совершенствованию организации предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

обобщению практики применения законодательства и проведению анализа реализации государственной социальной политики в сфере социальной поддержки и социального обслуживания жителей края.

Реализация мероприятий государственной программы требует поэтапного повышения аналитичности финансовой структуры ее подпрограмм и возможного перераспределения финансовых потоков между мероприятиями в зависимости от их эффективности и влияния на достижение показателей государственной программы.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется по формуле:

 

,

где:

Ei - эффективность реализации i-го мероприятия подпрограммы (процентов);

Tfi - фактический индикатор, отражающий реализацию i-го мероприятия подпрограммы, достигнутый в ходе ее реализации;

TNi - целевой индикатор, отражающий реализацию i-го мероприятия, предусмотренный подпрограммой.

Оценка эффективности реализации подпрограммы определяется по формуле:

,

где:

E - эффективность реализации подпрограммы (процентов);

n - количество целевых индикаторов подпрограммы.

 

2.6. Мероприятия подпрограммы

 

Выбор мероприятий подпрограммы основывается на эффективности решения поставленных задач.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Перечень мероприятий подпрограммы позволит выделить направления финансирования, распределить полномочия и ответственность между органами исполнительной власти на краевом и муниципальном уровнях, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

 


 

 

Приложение № 1

к подпрограмме "Повышение

качества и доступности

социальных услуг"

 

 

Целевые индикаторы подпрограммы "Повышение качества и доступности социальных услуг"

 

№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица измерения

Источник информации

Предыдущий отчетный период - 2012

Предыдущий отчетный период - 2013

Отчетный финансовый год - 2014 (справочно)

Текущий финансовый год - 2015

Очередной финансовый год - 2016

Первый год планового периода- 2017

Второй год планового периода - 2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель - повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

1

Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за их получением

 %

ведомственная отчётность

99,6

99,7

99,8

99,8

99,8

99,9

100,0

2

Удельный вес койко-мест, соответствующих стандартам качества оказания услуг, от общего числа койко-мест в стационарных учреждениях социального обслуживания граждан

 %

ведомственная отчётность

83,3

83,3

84,4

84,4

84,4

84,4

100,0

3

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий данных учреждений

 %

Росстат,

форма № 3-собес (сводная), форма № 4-собес (сводная)

5,1

3,1

3,1

3,2

3,2

3,3

3,3

4

Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания, к общему числу детей-инвалидов, проживающих в крае

 %

отчет по форме № 1-СД "Территориальные учреждения социального обслуживания семьи и детей" (Минздравсоцразвития России), социальный паспорт (сведения о категориях семей)

64,3

64,3

64,5

64,7

64,7

64,9

64,9

5

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности

 %

Росстат, форма № 3-собес (сводная), форма № 6-собес

1,2

1,2

1,2

1,5

2,0

4,0

4,0

6

Уровень удовлетворенности жителей края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

 %

социологический опрос, проводимый министерством с участием Общественного совета

95,4

97,8

98,4

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

 

 

 

Приложение № 2

к подпрограмме "Повышение

качества и доступности

социальных услуг"

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы "Повышение качества и доступности социальных услуг"

 

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении), количество получателей

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

отчетный финансовый год (справочно)

текущий финансовый год (справочно)

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

итого на период

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цели подпрограммы: повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения; создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

148

148

 

 

 

6 025 494,8

7 632 165,4

7 746 195,4

7 659 435,4

7 804 114,9

36 867 405,9

уровень удовлетворенности жителей края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на уровне не менее 90 %

Задача 1. Повышение удовлетворенности граждан качеством услуг по социальному обслуживанию

148

148

 

 

 

5 979 996,8

6 327 514,7

6 399 542,7

6 336 637,2

6 335 818,7

31 379 510,1

 

1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

148

148

1002

0360061, 0360000610

321, 111, 112, 119, 244, 621, 622, 465, 611, 612, 630, 464

2 719 570,5

2 865 394,3

2 953 790,2

2 855 934,7

2 855 934,7

14 250 624,4

услугами учреждений социального обслуживания пользуются около 250 тыс. граждан, в том числе 24,5 тыс. жителей края пользуются услугами отделений социального обслуживания на дому и специализированных отделений социально-медицинского обслуживания. В стационарных условиях проживают около 7 тыс. человек, в том числе 1,6 тыс. детей.

Проведение ремонтов зданий и сооружений в течение 2015-2016 годов в 3 краевых государственных автономных учреждениях социального обслуживания;

строительство в 2014 году в 2 краевых государственных автономных учреждениях социального обслуживания спальных корпусов.

Приобретение и (или) устройство основных средств в 2015-2016 годах в 8 бюджетных учреждениях, проведение в течение 2015-2017 годов капитального ремонта в 6 бюджетных учреждениях социального обслуживания (в т.ч. по учреждениям, участвующим в софинансировании социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы в 2015 году: КГБУ СО "Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов" - 10 000 тыс. руб.; КГБУ СО "Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Ветеран" - 15 000 тыс. руб.; КГБУ СО "Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Солнечный" - 12 300,7 тыс. руб.)

Обеспечение компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 9 бюджетных учреждениях ежегодно

Х

Х

Х

Х

653 697,9

679 132,0

716 062,0

751 012,0

751 012,0

3 550 915,9

качественное предоставление социальных услуг (6 695 койко-мест)

1.2. Расходы на капитальный ремонт здания управления социальной защиты населения

148

148

1006

0362676, 0360026760

243

 

3 044,1

 

 

 

3 044,1

проведение капитального ремонта здания управления социальной защиты населения администрации г. Шарыпово

1.3. Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам

148

148

1002

0365209

612

10 332,7

 

 

 

 

10 332,7

проведение в КГБУ СО "Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов" капитального ремонта спального корпуса на 100 мест в 2014 году за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации

 

7 479,5

0,0

 

 

7 479,5

проведение в КГБУ СО "Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Ветеран" капитального ремонта здания в 2015 году за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации

1.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности

148

148

1002

0360811

112, 244

80,9

 

 

 

 

80,9

обеспечение расходов в 2014 году на неоплаченные обязательства КГКУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Енисейский" по работам, выполненным в 2013 году.

Обучение специалиста технологии работы с лекотекой. Издание методических материалов

1.5. Субсидия на предоставление компенсации поставщику социальных услуг, включенному в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующему в выполнении государственного задания (заказа), за предоставленные гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг

148

148

1002

0360026770

630

 

 

2 500,0

2 500,0

2 500,0

 

предоставление социальных услуг 88 гражданам ежегодно

1.6. Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 "Об организации социального обслуживании граждан в Красноярском крае")

148

148

1002

0360151, 0360001510

530

2 578 666,7

2 712 249,3

2 719 334,8

2 719 334,8

2 719 334,8

13 448 920,4

274,5 тыс. человек

1.7. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного денежного вознаграждения лицам, организовавшим приемную семью (в соответствии с Законом края от 8 июля 2010 года № 10-4866 "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Красноярском крае")

148

148

1003

0360241, 0360002410

244, 313

8845,8

7 032,4

7 037,2

7 037,2

7 037,2

36 989,8

63 приемных семьи (ежегодно)

1.8. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

148

148

1004

0365941, 0360059410

611

1 075,9

736,6

818,5

818,5

0,0

3 449,5

22 человека ежегодно

1.9. Мероприятия по обеспечению временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

148

148

1002

0365224, 0360061, 0360151 0360052240

621, 611, 540, 530, 244

6 747,2

50 964,1

 

 

 

57 711,3

размещение 2 448 человек в 2014-2015 годах, в т.ч. финансовое обеспечение (возмещение расходов) мероприятий, проведенных в 2014 году

075

075

0707

0365224, 0360052240

621, 611, 622

979,2

1 482,4

 

 

 

2 461,6

Задача 2. Развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг

148

148

 

 

 

8 620,5

8 970,5

11 425,1

11 425,1

11 425,1

51 866,3

 

2.1. Субсидия Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль" в целях возмещения затрат на оказание консультационно-правовой помощи по вопросам предоставления мер социальной поддержки и по обновлению и пополнению межведомственного социального регистра лиц, подвергшихся воздействию радиационных катастроф, аварий и испытаний, и членов их семей, проживающих в Красноярском крае

148

148

1006

0362672,
 0360026720

630

720,7

720,7

720,7

720,7

720,7

3 603,5

3016 человек ежегодно

2.2. Субсидия Красноярской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в целях возмещения затрат в связи с оказанием консультационных услуг ветеранам (пенсионерам) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и проведением массовых общественных мероприятий для указанных категорий граждан

148

148

1006

0362673, 0360026730

630

2 945,4

2 945,4

3 500,0

3 500,0

3 500,0

16 390,8

636 человек ежегодно

2.3. Субсидия общественным организациям ветеранов на проведение социально значимых мероприятий

148

148

1003

0362697, 0360026970

630

2 230,0

2 230,0

4 130,0

4 130,0

4 130,0

16 850,0

160 мероприятий

2.4. Субсидия общественным организациям на возмещение затрат, связанных с проведением лекций

148

148

1003

0362698, 0360026980

630

350,0

700,0

700,0

700,0

700,0

3 150,0

2700 часов

2.5. Субсидия Красноярскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" на оплату услуг сурдопереводчиков (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")

148

148

1003

0360282, 0360002820

630

2 374,4

2 374,4

2 374,4

2 374,4

2 374,4

11 872,0

1221 человек ежегодно

Задача 3. Укрепление материально-технической базы учреждений системы социального обслуживания населения

130

130

 

 

 

36 877,5

5 517,0

21 710,0

0,0

145 498,0

209 602,5

 

3.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов

130

130

1002

0368010, 0360080100

414

36 877,5

5 517,0

21 710,0

 

145 498,0

209 602,5

строительство 1 хозяйственного объекта в 2016 году, 1 жилого корпуса на 75 мест в 2018 году

Задача 4. Обеспечение реализации государственной социальной политики на всей территории края, совершенствование организации предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

148

148

 

 

 

0,0

1 290 163,2

1 313 517,6

1 311 373,1

1 311 373,1

5 226 427,0

 

4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

148

148

1006

0360021, 0360000210

121, 122, 129, 243, 244, 852, 360, 831, 853

 

100 911,8

99 627,6

97 483,1

97 483,1

395 505,6

обеспечение уровня удовлетворенности жителей края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки граждан - не менее 90 % ежегодно; обеспечение расходов на неоплаченные, но выполненные обязательства в 2014 году по капитальному ремонту учреждений

4.2. Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения")

148

148

1006

0367513,
0360075130

530

 

1 178 209,8

1 202 848,4

1 202 848,4

1 202 848,4

4 786 755,0

исполнение расходных обязательств по социальной поддержке 1 072,5 тыс. граждан

4.3. Приобретение компьютерной техники и оргтехники для органов социальной защиты населения

148

148

1006

0367613, 0360076130

244

 

421,6

421,6

421,6

421,6

1 686,4

замена компьютерной и оргтехники в 2016-2018 годах: приобретение не менее 30 компьютеров

4.4. Реализация проекта создания системы защиты персональных данных, обрабатываемых в органах социальной защиты населения

148

148

1006

0367615

244

 

 

 

 

 

0,0

 

4.5. Расходы на приобретение права на использование программного обеспечения СУБД Cache, Ensemble

148

148

1006

0367614, 0360076140

244

 

10 620,0

10 620,0

10 620,0

10 620,0

42 480,0

приобретение права на использование программного обеспечения СУБД Cache, Ensemble на 2026 рабочих мест

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

министерство социальной политики Красноярского края

148

 

 

 

 

5 987 638,1

7 625 166,0

7 724 485,4

7 659 435,4

7 658 616,9

36 655 341,8

 

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

130

 

 

 

 

36 877,5

5 517,0

21 710,0

0,0

145 498,0

209 602,5

 

министерство образования Красноярского края

075

 

 

 

 

979,2

1 482,4

0,0

0,0

0,0

2 461,6

 


Информация по документу
Читайте также