Расширенный поиск
Постановление Правительства Красноярского края от 02.10.2015 № 530-п
внедрению новых информационных систем.
На официальном интернет-портале
министерства будет обеспечена возможность для самостоятельного получения
гражданами информации о стадии и ходе рассмотрения заявлений по каждой
государственной услуге (мониторинг хода предоставления государственных услуг в
электронном виде).
Будет реализована возможность приема
заявлений с регионального портала государственных услуг по всем услугам.
В целях повышения качества и доступности
предоставления социальных услуг будут продолжены мероприятия по
совершенствованию работы органов управления социальной защиты населения
муниципальных районов и городских округов края по принципу одного окна:
запланировано поэтапное введение гибкого графика работы по приему граждан, т.е.
без перерыва на обед.
Реализация мероприятий подпрограммы будет
способствовать:
обеспечению реализации государственной
социальной политики на всей территории края;
совершенствованию организации
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
обобщению практики применения законодательства
и проведению анализа реализации государственной социальной политики в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания жителей края.
Реализация мероприятий государственной
программы требует поэтапного повышения аналитичности
финансовой структуры ее подпрограмм и возможного перераспределения финансовых
потоков между мероприятиями в зависимости от их эффективности и влияния на
достижение показателей государственной программы.
Оценка эффективности реализации мероприятий
подпрограммы определяется по формуле:
,
где:
Ei - эффективность
реализации i-го мероприятия подпрограммы (процентов);
Tfi - фактический
индикатор, отражающий реализацию i-го мероприятия
подпрограммы, достигнутый в ходе ее реализации;
TNi - целевой
индикатор, отражающий реализацию i-го мероприятия,
предусмотренный подпрограммой.
Оценка эффективности реализации
подпрограммы определяется по формуле:
,
где:
E - эффективность реализации подпрограммы
(процентов);
n - количество целевых индикаторов
подпрограммы.
2.6. Мероприятия
подпрограммы
Выбор мероприятий подпрограммы основывается
на эффективности решения поставленных задач.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен
в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Перечень мероприятий подпрограммы позволит
выделить направления финансирования, распределить полномочия и ответственность
между органами исполнительной власти на краевом и муниципальном уровнях,
обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации
подпрограммы.
Приложение
№ 1
к подпрограмме
"Повышение
качества и
доступности
социальных
услуг"
Целевые индикаторы подпрограммы "Повышение
качества и доступности социальных услуг"
№ п/п
|
Цели, задачи, показатели
|
Единица измерения
|
Источник информации
|
Предыдущий отчетный период -
2012
|
Предыдущий отчетный период -
2013
|
Отчетный финансовый год -
2014 (справочно)
|
Текущий финансовый год - 2015
|
Очередной финансовый год -
2016
|
Первый год планового периода-
2017
|
Второй год планового периода
- 2018
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Цель - повышение уровня, качества и безопасности
социального обслуживания граждан. Создание условий для эффективного,
ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках
выполнения установленных функций и полномочий
|
1
|
Доля граждан, получивших услуги в учреждениях
социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за их
получением
|
%
|
ведомственная отчётность
|
99,6
|
99,7
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,9
|
100,0
|
2
|
Удельный вес койко-мест, соответствующих
стандартам качества оказания услуг, от общего числа койко-мест в стационарных
учреждениях социального обслуживания граждан
|
%
|
ведомственная отчётность
|
83,3
|
83,3
|
84,4
|
84,4
|
84,4
|
84,4
|
100,0
|
3
|
Удельный вес зданий стационарных учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и
детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих
реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от
общего количества зданий данных учреждений
|
%
|
Росстат,
форма № 3-собес (сводная), форма
№ 4-собес (сводная)
|
5,1
|
3,1
|
3,1
|
3,2
|
3,2
|
3,3
|
3,3
|
4
|
Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в
семьях, получивших реабилитационные услуги в учреждениях социального
обслуживания, к общему числу детей-инвалидов, проживающих в крае
|
%
|
отчет по форме № 1-СД
"Территориальные учреждения социального обслуживания семьи и детей"
(Минздравсоцразвития России), социальный паспорт
(сведения о категориях семей)
|
64,3
|
64,3
|
64,5
|
64,7
|
64,7
|
64,9
|
64,9
|
5
|
Удельный вес граждан пожилого
возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных
учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого
возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях
социального обслуживания всех форм собственности
|
%
|
Росстат, форма № 3-собес
(сводная), форма № 6-собес
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
1,5
|
2,0
|
4,0
|
4,0
|
6
|
Уровень удовлетворенности жителей края качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг
|
%
|
социологический опрос,
проводимый министерством с участием Общественного совета
|
95,4
|
97,8
|
98,4
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
Приложение
№ 2
к подпрограмме
"Повышение
качества и
доступности
социальных
услуг"
Перечень мероприятий подпрограммы "Повышение
качества и доступности социальных услуг"
Наименование программы,
подпрограммы
|
ГРБС
|
Код бюджетной классификации
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
Ожидаемый результат от
реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении), количество
получателей
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
отчетный финансовый год (справочно)
|
текущий финансовый год (справочно)
|
очередной финансовый год
|
первый год планового периода
|
второй год планового периода
|
итого на период
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
Цели подпрограммы: повышение уровня, качества и
безопасности социального обслуживания населения; создание условий для
эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в
рамках выполнения установленных функций и полномочий
|
148
|
148
|
|
|
|
6 025 494,8
|
7 632 165,4
|
7 746 195,4
|
7 659 435,4
|
7 804 114,9
|
36 867 405,9
|
уровень удовлетворенности
жителей края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
на уровне не менее 90 %
|
Задача 1. Повышение
удовлетворенности граждан качеством услуг по социальному обслуживанию
|
148
|
148
|
|
|
|
5 979 996,8
|
6 327 514,7
|
6 399 542,7
|
6 336 637,2
|
6 335 818,7
|
31 379 510,1
|
|
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
|
148
|
148
|
1002
|
0360061, 0360000610
|
321, 111, 112, 119, 244, 621, 622, 465, 611, 612, 630, 464
|
2 719 570,5
|
2 865 394,3
|
2 953 790,2
|
2 855 934,7
|
2 855 934,7
|
14 250 624,4
|
услугами учреждений
социального обслуживания пользуются около 250 тыс. граждан, в том числе 24,5
тыс. жителей края пользуются услугами отделений социального обслуживания на
дому и специализированных отделений социально-медицинского обслуживания. В
стационарных условиях проживают около 7 тыс. человек, в том числе 1,6 тыс.
детей.
Проведение ремонтов зданий и
сооружений в течение 2015-2016 годов в 3 краевых государственных автономных
учреждениях социального обслуживания;
строительство в 2014 году в 2
краевых государственных автономных учреждениях социального обслуживания
спальных корпусов.
Приобретение и (или)
устройство основных средств в 2015-2016 годах в 8 бюджетных учреждениях,
проведение в течение 2015-2017 годов капитального ремонта в 6 бюджетных
учреждениях социального обслуживания (в т.ч. по
учреждениям, участвующим в софинансировании
социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением
материально-технической базы в 2015 году: КГБУ СО "Минусинский дом-интернат
для граждан пожилого возраста и инвалидов" - 10 000 тыс. руб.; КГБУ СО
"Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Ветеран"
- 15 000 тыс. руб.; КГБУ СО "Пансионат для граждан пожилого возраста и
инвалидов "Солнечный" - 12 300,7 тыс. руб.)
Обеспечение компенсации
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 9 бюджетных учреждениях
ежегодно
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
653 697,9
|
679 132,0
|
716 062,0
|
751 012,0
|
751 012,0
|
3 550 915,9
|
качественное предоставление
социальных услуг (6 695 койко-мест)
|
1.2. Расходы на капитальный ремонт здания
управления социальной защиты населения
|
148
|
148
|
1006
|
0362676, 0360026760
|
243
|
|
3 044,1
|
|
|
|
3 044,1
|
проведение капитального
ремонта здания управления социальной защиты населения администрации г.
Шарыпово
|
1.3. Софинансирование
социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением
материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам
|
148
|
148
|
1002
|
0365209
|
612
|
10 332,7
|
|
|
|
|
10 332,7
|
проведение в КГБУ СО
"Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и
инвалидов" капитального ремонта спального корпуса на 100 мест в 2014
году за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации
|
|
7 479,5
|
0,0
|
|
|
7 479,5
|
проведение в КГБУ СО
"Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Ветеран"
капитального ремонта здания в 2015 году за счет средств Пенсионного фонда
Российской Федерации
|
1.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений за счет безвозмездных поступлений от приносящей
доход деятельности
|
148
|
148
|
1002
|
0360811
|
112, 244
|
80,9
|
|
|
|
|
80,9
|
обеспечение расходов в 2014
году на неоплаченные обязательства КГКУ СО "Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних "Енисейский" по работам, выполненным в
2013 году.
Обучение специалиста
технологии работы с лекотекой. Издание методических
материалов
|
1.5. Субсидия на предоставление компенсации
поставщику социальных услуг, включенному в реестр поставщиков социальных
услуг, но не участвующему в выполнении государственного задания (заказа), за
предоставленные гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной
программой предоставления социальных услуг
|
148
|
148
|
1002
|
0360026770
|
630
|
|
|
2 500,0
|
2 500,0
|
2 500,0
|
|
предоставление социальных
услуг 88 гражданам ежегодно
|
1.6. Субвенции бюджетам муниципальных образований
на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе
по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных
учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16
декабря 2014 года № 7-3023 "Об организации социального
обслуживании граждан в Красноярском крае")
|
148
|
148
|
1002
|
0360151, 0360001510
|
530
|
2 578 666,7
|
2 712 249,3
|
2 719 334,8
|
2 719 334,8
|
2 719 334,8
|
13 448 920,4
|
274,5 тыс. человек
|
1.7. Предоставление, доставка и пересылка
ежемесячного денежного вознаграждения лицам, организовавшим приемную семью (в
соответствии с Законом края от 8
июля 2010 года № 10-4866 "Об организации приемных семей для
граждан пожилого возраста и инвалидов в Красноярском крае")
|
148
|
148
|
1003
|
0360241, 0360002410
|
244, 313
|
8845,8
|
7 032,4
|
7 037,2
|
7 037,2
|
7 037,2
|
36 989,8
|
63 приемных семьи (ежегодно)
|
1.8. Перевозка несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных
учебно-воспитательных и иных детских учреждений
|
148
|
148
|
1004
|
0365941, 0360059410
|
611
|
1 075,9
|
736,6
|
818,5
|
818,5
|
0,0
|
3 449,5
|
22 человека ежегодно
|
1.9. Мероприятия по обеспечению временного
социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины
и находящихся в пунктах временного размещения
|
148
|
148
|
1002
|
0365224, 0360061, 0360151 0360052240
|
621, 611, 540, 530, 244
|
6 747,2
|
50 964,1
|
|
|
|
57 711,3
|
размещение 2 448 человек в
2014-2015 годах, в т.ч. финансовое обеспечение
(возмещение расходов) мероприятий, проведенных в 2014 году
|
075
|
075
|
0707
|
0365224, 0360052240
|
621, 611, 622
|
979,2
|
1 482,4
|
|
|
|
2 461,6
|
Задача 2. Развитие
сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания
социальных услуг
|
148
|
148
|
|
|
|
8 620,5
|
8 970,5
|
11 425,1
|
11 425,1
|
11 425,1
|
51 866,3
|
|
2.1. Субсидия Красноярской краевой общественной
организации инвалидов Союз "Чернобыль" в целях возмещения затрат на
оказание консультационно-правовой помощи по вопросам предоставления мер
социальной поддержки и по обновлению и пополнению межведомственного
социального регистра лиц, подвергшихся воздействию радиационных катастроф,
аварий и испытаний, и членов их семей, проживающих в Красноярском крае
|
148
|
148
|
1006
|
0362672,
0360026720
|
630
|
720,7
|
720,7
|
720,7
|
720,7
|
720,7
|
3 603,5
|
3016 человек ежегодно
|
2.2. Субсидия Красноярской краевой общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов в целях возмещения затрат в связи с оказанием консультационных
услуг ветеранам (пенсионерам) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов и проведением массовых общественных мероприятий
для указанных категорий граждан
|
148
|
148
|
1006
|
0362673, 0360026730
|
630
|
2 945,4
|
2 945,4
|
3 500,0
|
3 500,0
|
3 500,0
|
16 390,8
|
636 человек ежегодно
|
2.3. Субсидия общественным организациям ветеранов
на проведение социально значимых мероприятий
|
148
|
148
|
1003
|
0362697, 0360026970
|
630
|
2 230,0
|
2 230,0
|
4 130,0
|
4 130,0
|
4 130,0
|
16 850,0
|
160 мероприятий
|
2.4. Субсидия общественным организациям на
возмещение затрат, связанных с проведением лекций
|
148
|
148
|
1003
|
0362698, 0360026980
|
630
|
350,0
|
700,0
|
700,0
|
700,0
|
700,0
|
3 150,0
|
2700 часов
|
2.5. Субсидия Красноярскому региональному
отделению Общероссийской общественной организации инвалидов
"Всероссийское общество глухих" на оплату услуг сурдопереводчиков
(в соответствии с Законом края от 10
декабря 2004 года № 12-2707 "О
социальной поддержке инвалидов")
|
148
|
148
|
1003
|
0360282, 0360002820
|
630
|
2 374,4
|
2 374,4
|
2 374,4
|
2 374,4
|
2 374,4
|
11 872,0
|
1221 человек ежегодно
|
Задача 3. Укрепление
материально-технической базы учреждений системы социального обслуживания
населения
|
130
|
130
|
|
|
|
36 877,5
|
5 517,0
|
21 710,0
|
0,0
|
145 498,0
|
209 602,5
|
|
3.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, включенные в перечень строек и объектов
|
130
|
130
|
1002
|
0368010, 0360080100
|
414
|
36 877,5
|
5 517,0
|
21 710,0
|
|
145 498,0
|
209 602,5
|
строительство 1
хозяйственного объекта в 2016 году, 1 жилого корпуса на 75 мест в 2018 году
|
Задача 4. Обеспечение
реализации государственной социальной политики на всей территории края,
совершенствование организации предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан
|
148
|
148
|
|
|
|
0,0
|
1 290 163,2
|
1 313 517,6
|
1 311 373,1
|
1 311 373,1
|
5 226 427,0
|
|
4.1. Руководство и управление в сфере
установленных функций органов государственной власти
|
148
|
148
|
1006
|
0360021, 0360000210
|
121, 122, 129, 243, 244, 852, 360, 831, 853
|
|
100 911,8
|
99 627,6
|
97 483,1
|
97 483,1
|
395 505,6
|
обеспечение уровня
удовлетворенности жителей края качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере социальной поддержки граждан - не менее 90 %
ежегодно; обеспечение расходов на неоплаченные, но выполненные обязательства
в 2014 году по капитальному ремонту учреждений
|
4.2. Субвенции бюджетам муниципальных образований
на осуществление государственных полномочий по организации деятельности
органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с
Законом края от 20
декабря 2005 года № 17-4294 "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края
государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой
социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной
поддержки и социального обслуживания населения")
|
148
|
148
|
1006
|
0367513,
0360075130
|
530
|
|
1 178 209,8
|
1 202 848,4
|
1 202 848,4
|
1 202 848,4
|
4 786 755,0
|
исполнение расходных обязательств
по социальной поддержке 1 072,5 тыс. граждан
|
4.3. Приобретение компьютерной техники и
оргтехники для органов социальной защиты населения
|
148
|
148
|
1006
|
0367613, 0360076130
|
244
|
|
421,6
|
421,6
|
421,6
|
421,6
|
1 686,4
|
замена компьютерной и
оргтехники в 2016-2018 годах: приобретение не менее 30 компьютеров
|
4.4. Реализация проекта создания системы защиты
персональных данных, обрабатываемых в органах социальной защиты населения
|
148
|
148
|
1006
|
0367615
|
244
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
4.5. Расходы на приобретение права на использование
программного обеспечения СУБД Cache, Ensemble
|
148
|
148
|
1006
|
0367614, 0360076140
|
244
|
|
10 620,0
|
10 620,0
|
10 620,0
|
10 620,0
|
42 480,0
|
приобретение права на
использование программного обеспечения СУБД Cache, Ensemble на 2026 рабочих мест
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
министерство социальной политики Красноярского
края
|
148
|
|
|
|
|
5 987 638,1
|
7 625 166,0
|
7 724 485,4
|
7 659 435,4
|
7 658 616,9
|
36 655 341,8
|
|
министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края
|
130
|
|
|
|
|
36 877,5
|
5 517,0
|
21 710,0
|
0,0
|
145 498,0
|
209 602,5
|
|
министерство образования Красноярского края
|
075
|
|
|
|
|
979,2
|
1 482,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 461,6
|
|
Читайте также
|