Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 07.11.2008 № 586-рТаблица 75 Реализация проектов в области культуры. |————|————————————————————|————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Наименование | Срок | Объем финансирования, млн. руб. | | | проект | реализации | | |————|————————————————————|————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————|———————————|——————————————| | | | | Всего | Федеральный | Республиканский | Бюджет | Бюджет | Собственные | | | | | | бюджет | бюджет | муниципального | сельского | и | | | | | | | | района | поселения | привлеченные | | | | | | | | | | средства | | | | | | | | | | предприятия | |————|————————————————————|————————————||——————|——|——————————|———|—————————————|———|————————————|——|————————|—|————————————| | Всего | 4,2 | 0 | 0 | 4,2 | 0 | 0 | |———————————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————————|———————————————|——————————|————————————| | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |———————————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————————|———————————————|——————————|————————————| | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |———————————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————————|———————————————|——————————|————————————| | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |———————————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————————|———————————————|——————————|————————————| | 2011-2017 | 4,2 | 0 | 0 | 4,2 | 0 | 0 | |————|————————————————————|————————————||——————|——|——————————|———|—————————————|———|————————————|——|————————|—|————————————| | 1. | Реконструкция Дома | Всего | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | культуры с.Шалуты | | | | | | | | |————|————————————————————|————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————|———————————|——————————————| | | | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————|————————————————————|————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————|———————————|——————————————| | | | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————|————————————————————|————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————|———————————|——————————————| | | | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————|————————————————————|————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————|———————————|——————————————| | | | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————|————————————————————|————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————|———————————|——————————————| | | | 2012-2017 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |————|————————————————————|————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————|———————————|——————————————| | 2. | Реконструкция ДК | Всего | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | с.Нижний Саянтуй. | | | | | | | | |————|————————————————————|————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————|———————————|——————————————| | | | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————|————————————————————|————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————|———————————|——————————————| | | | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————|————————————————————|————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————|———————————|——————————————| | | | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————|————————————————————|————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————|———————————|——————————————| | | | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————|————————————————————|————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————|———————————|——————————————| | | | 2012-2017 | 2 | 0 | | 2 | 0 | 0 | |————|————————————————————|————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————|———————————|——————————————| | 3. | Реконструкция ДК | Всего | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | | | с.Надеино | | | | | | | | |————|————————————————————|————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————|———————————|——————————————| | | | 2008- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————|————————————————————|————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————|———————————|——————————————| | | | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————|————————————————————|————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————|———————————|——————————————| | | | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————|————————————————————|————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————|———————————|——————————————| | | | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————|————————————————————|————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————|———————————|——————————————| | | | 2012-2017 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | |————|————————————————————|————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————|———————————|——————————————| * при наличии соответствующих расходов в республиканском бюджете. Таблица 76 Организационные мероприятия в области культуры |—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| | | | | Мероприятия | Эффективность | |—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| | Задача N 1 Поддержка и развитие народных коллективов | |—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| | Организация гастролей и выездных | Удовлетворение населения услугами | | концертов для народных коллективов | культуры | | | | |—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| | Проведение районных конкурсов и | Выявление талантливой молодежи, | | фестивалей | создание положительных эмоций у | | | населения. | |—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| | Сохранение и развитие творческих | Подтверждение культуры семейских | | коллективов, сохранение и развитие | звания ЮНЕСКО. | | культуры | | | семейских. | | |—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| | Задача N2 Сохранение культурного наследия района | |—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| | Пополнение музейных фондов, путем | | | закупа предметов у населения, имеющих | Расширение музея, увеличение | | культурную ценность. | посещаемости музея. | |—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| | Приобретение музыкальных инструментов | Повышение уровня районных учреждений | | и светотехнического оборудования | культуры современным оборудованием | |—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| | Обеспечение сохранности и | Сохранение прав граждан на | | безопасности библиотечных фондов | пользование библиотеками. | |—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| | Создание студии звукозаписи по | Сохранение культуры через новые | | изучению, сохранению песенного распева | технологии. Возможность | | семейских. | профессионального роста. | |—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| | Задача N3 Повышение инвестиционной привлекательности | | сферы культуры и искусства. | |—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| | Повышение престижа профессии | Обеспеченность кадрами. | | творческого работника, обеспечение | | | жильем молодых специалистов | | |—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| | Участие в разработке грантов. | Привлечение финансов для оказания | | | полноценных услуг культуры. | |—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| | Разработка и внедрение инновационных | Формирование научно-методологических | | программ и проектов в сфере культуры. | основ управления в сфере культуры. | |—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| 4.2.6 Развитие физической культуры и спорта ЦЕЛИ: Формирование здорового образа жизни среди различных групп населения. ЗАДАЧИ: - Вовлечение широких слоев населения в активное занятие спортом для полноценного физического и духовного развития граждан и профилактики заболеваний, правонарушений; - Популяризация физкультуры и спорта среди всех слоев населения как основы здорового образа жизни. - Укрепление и пополнение материально-технической базы спортивных объектов. - Обеспечение равных возможностей для занятия физкультурой всех слоев и возрастных групп населения; - Содействие появлению и развитию простейших спортивных объектов, клубов по месту жительства; - Подготовка спортсменов, защищающих честь района в республиканских и межобластных соревнованиях. Таблица 77 Индикаторы развития физической культуры и спорта. |—————————————————————————————————————————|———————|————————|———————|————————|————————| | | 2008г | 2009г | 2010г | 2011г. | 2017г. | | Физическая культура и спорт | | | | | | |—————————————————————————————————————————|———————|————————|———————|————————|————————| | Удельный вес населения, занимающегося | 12 | 14 | 16 | 17 | 30 | | физической культурой и спортом, % | | | | | | |—————————————————————————————————————————|———————|————————|———————|————————|————————| | Обеспеченность спортивными | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | | сооружениями, % | | | | | | |—————————————————————————————————————————|———————|————————|———————|————————|————————| Для достижения поставленных целей необходимо направить следующие финансовые ресурсы: Таблица 78 Финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта |————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|————————|———————————| | | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2017г. | |————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|————————|———————————| | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|————————|———————————| | Республиканский бюджет | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 20 | |————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|————————|———————————| | Местный бюджет | 0,55 | 0,1 | 1,15 | 1,3 | 22 | |————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|————————|———————————| | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|————————|———————————| Таблица 79 Реализация проектов в области молодежной политики, физической культуры и спорта. |——————————————————————————|——————————|———————————————————————————————————————| |Наименование проекта |Срок |Объем финансирования, млн. руб. | | |реализации| | | | | | |——————————————————————————|——————————|————————|——————|———————|———————|———————| | | |Всего |ФБ |РБ* |МБ |ПС,СС | |——————————————————————————|——————————|————————|——————|———————|———————|———————| |Молодежная политика, | Всего | 63.6 | 15 | 23,5* | 25,1 | 0 | |физическая культура и | | | | | | | |спорт. | | | | | | | |——————————————————————————|——————————|————————|——————|———————|———————|———————| | | 2008 | 1,55 | 0 | 1 | 0,55 | 0 | |——————————————————————————|——————————|————————|——————|———————|———————|———————| | | 2009 | 0.1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | |——————————————————————————|——————————|————————|——————|———————|———————|———————| | | 2010 | 2.15 | 0 | 1 | 1,15 | 0 | |——————————————————————————|——————————|————————|——————|———————|———————|———————| | | 2011 | 2.8 | 0 | 1.5 | 1,3 | 0 | |——————————————————————————|——————————|————————|——————|———————|———————|———————| | |2012-2017 | 57 | 15 | 20 | 22 | 0 | |——————————————————————————|——————————|————————|——————|———————|———————|———————| |1. Реализация целевой |Всего | | | | | | |районной программы | | 2,6 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | |"Молодежь района на | | | | | | | |2008-2010 годы"". | | | | | | | |——————————————————————————|——————————|————————|——————|———————|———————|———————| | |2008 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | |——————————————————————————|——————————|————————|——————|———————|———————|———————| | |2009 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | |——————————————————————————|——————————|————————|——————|———————|———————|———————| | |2010 | 0,15 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | |——————————————————————————|——————————|————————|——————|———————|———————|———————| | |2011 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | |——————————————————————————|——————————|————————|——————|———————|———————|———————| | |2012-2017 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |——————————————————————————|——————————|————————|——————|———————|———————|———————| |2. Строительство |Всего | 16 | 0 | 8.5 | 7.5 | 0 | |спортивных площадок (в | | | | | | | |т.ч. | | | | | | | |проектно-изыскательские | | | | | | | |работы) | | | | | | | |——————————————————————————|——————————|————————|——————|———————|———————|———————| | |2008 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | |——————————————————————————|——————————|————————|——————|———————|———————|———————| | |2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |——————————————————————————|——————————|————————|——————|———————|———————|———————| | |2010 | 2.0 | 0 | 1 | 1| 0 | |——————————————————————————|——————————|————————|——————|———————|———————|———————| | |2011 | 2.5 | 0 | 1.5 | 1| 0 | |——————————————————————————|——————————|————————|——————|———————|———————|———————| | |2012-2017 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | |——————————————————————————|——————————|————————|——————|———————|———————|———————| |3.Строительство стадиона в|Всего | 45 | 15 | 15* | 15 | 0 | |с.Тарбагатай. | | | | | | | |——————————————————————————|——————————|————————|——————|———————|———————|———————| | |2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |——————————————————————————|——————————|————————|——————|———————|———————|———————| | |2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |——————————————————————————|——————————|————————|——————|———————|———————|———————| | |2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |——————————————————————————|——————————|————————|——————|———————|———————|———————| | |2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |——————————————————————————|——————————|————————|——————|———————|———————|———————| | |2012-2017 | 45 | 15 | 15* | 15 | 0 | |——————————————————————————|——————————|————————|——————|———————|———————|———————| * при наличии соответствующих расходов в республиканском бюджете. Таблица 80 Организационные мероприятия в области физической культуры и спорта. |—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | Мероприятия | Эффективность программных | | | мероприятий. | |—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | Задача N1 Здоровый образ жизни населения района. | |—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | Проведение спартакиад и | Обеспечение населения района равных | | соревнований | возможностей заниматься физической | | | культурой и спортом независимо от | | | возраста места жительства и их | | | доходов. | |—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | Пропаганда здорового образа жизни. | | |—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | Задача N2 Создание условий для проведения активного досуга. | |—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | Строительство стадиона в с. | Увеличение количества занимающихся | | Тарбагатай. | физической культурой и спортом. | |—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | Проведение конкурсов проектов по | Повышение уровня самоорганизации | | молодежной политике, формированию | молодежи. | | здорового образа жизни. | | |—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | Реализация районной целевой | Увеличение количества занимающихся | | программы развитие ФК и спорта, | ФК и спортом. | | единого календарного плана | Снижение заболеваемости среди | | спортивно-массовых и | различных групп населения | | физкультурно-оздоровительных | Укрепление здоровья молодежи, | | мероприятий МО | снижение преступности | |—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | Реализация жилищных молодежных | Снижение заболеваемости среди | | программ | различных групп населения | | | Укрепление здоровья молодежи | | | Снижение преступности | |—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | Физическая реабилитация и | Повышение уровня жизни молодежи. | | социальная адаптация инвалидов | Укрепление института молодой семьи, | | средствами физической культуры и | снижение числа разводов | | спорта | | |—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | Ремонт, реконструкция спортивных | Реализация районной целевой | | объектов в сельских поселениях и | программы развитие ФК и спорта, | | образовательных учреждениях. | единого календарного плана | | | спортивно-массовых и | | | физкультурно-оздоровительных | | | мероприятий МО | |—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | Строительство спортивных площадок в | Формирование здорового образа жизни. | | 22 населенных пунктах. | | |—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| 4.2.6. Молодежная политика В сфере молодежной политики основной целью является формирование здорового образа жизни, а также развитие и реализация потенциала молодежи. В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов: Таблица 81 Индикаторы молодежной политики |———————————————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————| | Индикатор | 2008 | 2009 | 2010 | 2011г | 2017г. | | | год | год | год | | | |———————————————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————| | Охват молодежи при проведении | 3000 | 3100 | 3150 | | | | мероприятий по профессиональной | | | | 3200 | 3500 | | ориентации, человек | | | | | | |———————————————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————| | Количество мероприятий, | 15 | 20 | 23 | 25 | 30 | | направленных на патриотическое | | | | | | | воспитание, эстетическое, | | | | | | | физическое развитие детей и | | | | | | | молодежи, ед. | | | | | | |———————————————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————| Основными задачами в сфере молодежной политики являются: оказание поддержки молодым семьям и молодым специалистам в решении жилищных вопросов; решение вопросов занятости и повышение профессионализма молодежи; Мероприятия в сфере молодежной политики будут направлены на: повышение образовательного уровня молодежи, предоставляющих услуги в сфере занятости, профессиональной ориентации молодежи; привлечение молодежи к решению проблемы наркомании, алкоголизма, преступности, СПИДа, повышение результативности работы с молодежью; повышение эффективности работы по патриотическому воспитанию, эстетическому и физическому развитию детей и молодежи; поддержка молодежных и общественных инициатив в области молодежной политики; Таблица 82 Организационные мероприятия в области молодежной политики |———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | Мероприятия | Эффективность программных | | | мероприятий | |———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | Задача N1 Повышение профессионализма молодежи | |———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | Повышение работы по патриотическому | Повышение уровня жизни | | воспитанию молодежи, организация | молодежи, повышение | | семинаров по вопросам трудоустройства и | гражданственности и патриотизма | | основам правовых знаний. | среди молодежи. | | Поддержка молодежных и общественных | Снижение социальных явлений; | | инициатив в области молодежной политики. | | |———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | Реализация районной целевой программы | | | развитие ФК и спорта, единого | | | календарного плана спортивно-массовых и | | | физкультурно-оздоровительных мероприятий | | |———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | Реализация жилищных молодежных программ | Укрепление института молодой | | | семьи, снижение числа разводов. | | | Рост деловой и предпринимательской | | | активности молодежи. | |———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| 4.2.8. Безопасность жизнедеятельности В области безопасности жизнедеятельности основными целями являются обеспечение безопасности личности, общественной безопасности, охрана собственности и общественного порядка, снижение уровня преступности, повышение раскрываемости преступлений. В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов: Таблица 83 Индикаторы безопасности жизнедеятельности |———————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————————| | Показатели | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2017 | | | год | год | год | год | год | |———————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————————| | Удельный вес преступлений, | 45 | 40 | 38 | 36 | 30 | | совершенных лицами, ранее | | | | | | | совершавшими преступления, % | | | | | | |———————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————————| | Удельный вес преступлений, | 11,6 | 11,4 | 11,2 | 11,1 | 9 | | совершенных несовершеннолетними, | | | | | | | % | | | | | | |———————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————————| | Количество дорожно-транспортных | 60 | 55 | 50 | 47 | 42 | | происшествий, ед. | | | | | | |———————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————————| В области охраны общественного порядка и безопасности граждан основными задачами являются профилактика и предупреждение правонарушений со стороны несовершеннолетних и молодежи (снижение удельного веса преступности несовершеннолетних). В сфере обеспечения безопасности дорожного движения основными задачами являются: совершенствование организации дорожного движения; активизация работы средств массовой информации по пропаганде соблюдения требований безопасности дорожного движения. В области обеспечения пожарной безопасности основными задачами являются предупреждение пожаров, материально-техническое укрепление добровольной пожарной дружины. В целях создания действенной системы защиты населения, соблюдения прав и интересов граждан, оздоровления криминальной обстановки необходимо выполнение следующих мероприятий: - воссоздание на территории района штабов добровольных народных дружин; - включение в учебные программы образовательных учреждений района лекционных семинаров по проблемам подростковой преступности; - создание на территории района дополнительных центров, кружков и секций для привлечения подростков к занятиям спортом, физической культурой, музыкой, изобразительным искусством и т.д. в свободное от учебы время; 4.2.9 Развитие жилищно-коммунального хозяйства. ЦЕЛИ: расширение обеспечения потребностей населения в жилищно-коммунальных услугах, обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма; ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда путем переселения граждан в жилые помещения, предоставленные по договору социального найма. ЗАДАЧИ: - основной задачей жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение безопасной и комфортной жизнедеятельности населения района. - развитие системы конкуренции и повышение качества услуг - реконструкция и развитие инженерных сетей - внедрение систем энерго и ресурсосбережения - увеличить энергетический КПД энергетических установок; - повысить уровень жизни населения за счет снижения затрат на все виды потребляемой продукции. - внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования ЖКХ. Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих индикаторов. Таблица 84 Индикаторы в жилищно-коммунальном хозяйстве. |——————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|————————| | Жилищно-коммунальное | 2008г | 2009г | 2010г | | | | хозяйство | | | | 2011г. | 2017г. | | | | | | | | |——————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|————————| | Уровень обеспеченности общей | 17,8 | 18 | 18,9 | 19 | 21 | | площадью на 1 человека, кв. м. | | | | | | |——————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|————————| | Ввод жилья в эксплуатацию по | 4 | 6 | 7 | 7,3 | 9 | | муниципальным районам и | | | | | | | городским округам, тыс. кв. м. в | | | | | | | год | | | | | | |——————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|————————| | Удельный вес непригодного для | 3 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | | проживания жилищного фонда от | | | | | | | общего объема жилищного фонда, % | | | | | | |——————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|————————| | Количество граждан, состоящих в | 0,40 | 0,39 | 0,38 | | | | очереди на улучшение жилищных | | | | 0,36 | | | условий по договорам социального | | | | | 0,34 | | найма, тыс. человек | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|————————| | Доля объема отпуска холодной | 20 | 40 | 70 | 79 | 98 | | воды, счет за которую выставлен | | | | | | | по показаниям приборов учета. % | | | | | | |——————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|————————| | Доля объема отпуска горячей | 27 | 47 | 60 | 70 | 98 | | воды, счет за которую выставлен | | | | | | | по показаниям приборов учета % | | | | | | |——————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|————————| | Доля объема отпуска | 95 | 97 | 97 | 98,5 | 99 | | электрической энергии, счет за | | | | | | | которую выставлен по показаниям | | | | | | | приборов учета. % | | | | | | |——————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|————————| | Доля отпуска тепловой энергии | 25 | 35 | 50 | 62 | 98 | | ,счет за которую выставлен по | | | | | | | показаниям приборов учета .% | | | | | | |——————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|————————| | Доля населенных пунктов, | 50 | 50 | 65 | 66 | 95 | | обеспеченных питьевой водой | | | | | | | надлежащего качества, % | | | | | | |——————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|————————| | Численность занятых, человек | 156 | 160 | 168 | 175 | 189 | |——————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|————————| | Среднемесячная заработная плата, | 6900 | 8300 | 11100 | 12760 | 24000 | | (руб.) | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|————————| | Доля убыточных организаций | 33 | 33 | 0 | | 0 | | жилищно-коммунального хозяйства. | | | | 0 | | | %. | | | | | | |——————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|————————| | Удельный вес потерь воды в | 14 | 13 | 12,6 | 12,2 | 10 | | процессе производства и | | | | | | | транспортировки до потребителей, | | | | | | | %. | | | | | | |——————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|————————| | Удельный вес потерь тепловой | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | | энергии в процессе производства | | | | | | | и транспортировки до | | | | | | | потребителей % | | | | | | |——————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|————————| | Доля муниципального имущества | | | | | | | коммунального хозяйства | | | | | | | (канализация, электрические и | | | | | | | тепловые сети и т.д.. | | | | | | | переданного в управление, | 70 | 80 | 82 | 84 | 95 | | Аренду, концессии и на иных | | | | | | | правовых основаниях организациям | | | | | | | частной формы собственности, в | | | | | | | общем из них, | | | | | | | %. | | | | | | |——————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|————————| | Хозяйственным обществам с долей | 33 | 33 | 33 | 100 | 100 | | участия, не превышающей 25%, | | | | | | | находящейся в муниципальной | | | | | | | собственности., %. | | | | | | |——————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|————————| | Коэффициент износа основных | 64 | 62 | 60 | 58 | 46 | | фондов коммунального хозяйства | | | | | | | ,%. | | | | | | |——————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|————————| В целях достижения указанных выше целей необходимо направить следующие финансовые ресурсы: Таблица 85 |—————————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————|—————————| | | | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2017г. | |—————————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————|—————————|——————————| | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |—————————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————|—————————|——————————| | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | |—————————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————|—————————|——————————| | Местный бюджет | 2,2 | 5,2 | 6.1 | 0 | 0 | |—————————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————|—————————|——————————| | Привлеченные средства | 0 | 13.1 | 23.2 | 22.3 | 0 | |—————————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————|—————————|——————————| Таблица 86 Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве |—————————————————————————|——————————|————————————————————————————————————————| |Наименование проекта |Срок |Объемы финансирование (млн.руб.). | | |реализации| | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | |Всего |ФБ |РБ* |МБ |СС,ПС | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| |Жилищно-коммунальное | Всего | 111,4 | 0 | 0,6 | 13,5 | 97,3 | |хозяйство | | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2008 | 2,2 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2009 | 18,3 | 0 | 0 | 5,2 | 13,1 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2010 | 29,3 | 0 | 0 | 6,1 | 23,2 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2011 | 22,3 | 0 | 0 | 0 | 22,3 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | |2012-2017 | 39,3 | 0 | 0,6 | 0 | 38,7 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| |1. Модернизация котельной| Всего | 3,1 | 0 | 0 | 3,1 | 0 | |в с. Тарбагатай (замена | | | | | | | |котлов на безнакипные) | | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2008 | 1,6 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2009 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2011 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | |2012-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| |2.Проектирование и | Всего | 9,5 | 0 | 0 | 3,5 | 6 | |реконструкция КНС в | | | | | | | |с.Тарбагатай | | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2009 | 4,5 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2010 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | |2011-2017 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| |3. Проектирование и | Всего | 12 | 0 | 0 | 3,6 | 8,4 | |реконструкция КНС в | | | | | | | |с.Солонцы . | | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2008 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2009 | 5,5 | 0 | 0 | 1,5 | 4 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2010 | 5,9 | 0 | 0 | 1,5 | 4,4 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2011 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | |2012-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| |5. Строительство линий | | | | | | | |электропередач в с. | Всего | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | |Нижний Саянтуй, КТП | | | | | | | |10\04кв., ВЛ-0,4кв | | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2009 | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2010 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2011- | | | | | | | | 2017 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| |6.Электроснабжение | Всего | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | |с.Тарбагатай, ВЛ -0,4кв. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2010 | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2011 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2012- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2017 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| |7. Газификация | Всего | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |Тарбагатайского района | | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2008 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2009 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2010 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2011 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | |2012-2017 | 4 | | | | 4 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| |8. РЦП "Модернизация | Всего | 0.6 | 0 | 0,6* | 0 | 0 | |комплексной | | | | | | | |инфраструктуры Республики| | | | | | | |Бурятия в 2008-2011г.г. и| | | | | | | |на период до 2017 года. | | | | | | | |Разработка программы | | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2008 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2009 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2010 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2011 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | |2012-2017 | 0.6 | | 0.6* | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| |8.1.Реконструкция сетей | Всего | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | |теплоснабжения с.Солонцы.| | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2008 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2009 | 0,9 | | | | 0,9 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2010 | 4,5 | | | | 4,5 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2011 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | |2012-2017 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| |8.2.Замена котлов в | Всего | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 26,8 | |котельных сельских | | | | | | | |поселений -Барыкино, | | | | | | | |Куйтун, Николаевский, | | | | | | | |Б-Куналей, Десятниково, | | | | | | | |В-Жирим, Саянтуй. | | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2008 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2009 | 3,9 | | | | 3,9 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2010 | 5,5 | | | | 5,5 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2011 | 5,5 | | | | 5,5 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | |2012-2017 | 11,9 | | | | 11,9 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| |8.3 Реконструкция сетей | Всего | 4,5 | | | | 4,5 | |теплоснабжения населенных| | | | | | | |пунктов: | | | | | | | |Куйтун, В-Жирим, | | | | | | | |Н.Саянтуй, Надеино, | | | | | | | |Пестерево,Хандагатай. | | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2008 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2009 | 1 | | | | 1 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2010 | 2 | | | | 2 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2011 | 1,5 | | | | 1,5 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | |2012-2017 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| |8.4 Установка станции | Всего | 12 | | | | 12 | |очистки | | | | | | | |питьевой воды | | | | | | | |с.Тарбагатай. | | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2008 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2009 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2010 | 2 | | | | 2 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2011 | 5 | | | | 5 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | |2012-2017 | 5 | | | | 5 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | 8.5 Реконструкция | Всего | 1,7 | | | | 1,7 | |системы водоотведения, | | | | | | | |с.Тарбагатай. | | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2008 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2009 | 0,3 | | | | 0,3 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2010 | 0,7 | | | | 0,7 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2011 | 0,7 | | | | 0,7 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | |2012-2017 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | 8.6 Реконструкция | Всего | 0,7 | | | | 0,7 | |системы водоснабжения в | | | | | | | |с.Солонцы. | | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2008 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2009 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2010 | 0,1 | | | | 0,1 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2011 | 0,6 | | | | 0,6 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | |2012-2017 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | 8.7 Строительство | Всего | 10 | | | | 10 | |ТБО в п. Тарбагатай. | | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2008 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2009 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2010 | 1 | | | | 1 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2011 | 9 | | | | 9 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | |2012-2017 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | 8.8 Строительство | Всего | 8,9 | | | | 8,9 | |ТБО в с.Солонцы. | | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2008 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2009 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2010 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2011 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | |2012-2017 | 8,9 | | | | 8,9 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | 8.9 Строительство | Всего | 8,9 | | | | 8,9 | |ТБО в с. | | | | | | | | Барыкино | | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2008 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2009 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2010 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2011 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | |2012-2017 | 8,9 | | | | 8,9 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | Всего | 0,4 | | | 0,4 | | |9.Установка солнечных | | | | | | | |батарей (Детские сады, | | | | | | | |реабилитационный центр.) | | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2008 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2009 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2010 | 0,4 | | | 0,4 | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2011 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | |2012-2017 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| |1010. Строительство линии| Всего | 1 | | | 1 | | |электропередач и КТП в | | | | | | | |с.Солонцы. | | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2008 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2009 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2010 | 1 | | | 1 | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2011 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | |2012-2017 | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| * при наличии соответствующих расходов в республиканском бюджете. Таблица 87 Организационные мероприятия в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве. |—————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | Мероприятия | Эффективность программных | | | мероприятий | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| | Задача N1 - Снижение износа тепловых сетей | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| | Модернизация теплосистемы | Качественное оказание услуг | | многоквартирных жилых домов. | населению. | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | Замена водовода, напорного | Обновление основных фондов. | | трубопровода, канализации. | | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | Установка теплосчетчиков и | Учет объемов отпущенной теплоэнергии | | водосчетчиков в жилом массиве. | и воды. | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | Капитальный ремонт теплотрасс. | Снижение потерь теплоэнергии. | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| | Задача N2 - Снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| | Включение инвестиционных надбавок | Модернизация основных фондов | | в тарифы на жилищно-коммунальные | предприятий жилищно-коммунального | | услуги. | хозяйства. | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| | Задача N3 - Строительство социального жилья и ликвидация ветхого и | | аварийного жилищного фонда. | |—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| | Рассмотрение предложений | Полная ликвидация ветхого и | | первичного и вторичного рынка жилья и | аварийного жилищного фонда 3,98 | | возможности использования этих | тыс.кв.м. и удовлетворение | | предложений. | потребности 70 семей (398чел.), | | Выделение и оформление земельных | состоящих на учете в муниципальных | | участков под строительство жилых домов; | образованиях района в качестве | | Разработка и утверждение плана | нуждающихся в жилых помещениях. | | застройки локальных микрорайонов; | | | Подготовка земельных участков в | | | части обеспечения их инженерной | | | инфраструктурой; | | | Поэтапное переселение граждан из | | | муниципальных ветхих и аварийных жилых | | | домов. (жилых помещений и снос данных | | | жилых домов; | | | Предоставление жилых помещений | | | гражданам, состоящим на учете, в | | | качестве нуждающихся в жилых | | | помещениях. | | |—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| 4.3 РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 4.3.1. Развитие транспортной инфраструктуры, системы связи. ЦЕЛИ: стабильное функционирование производственной инфраструктуры, удовлетворение потребности в услугах электрической и почтовой связи, радиовещания. ЗАДАЧИ: - улучшение качества и интенсивности пассажирского сообщения между селами района и г.Улан-Удэ. - развитие телевизионной и телефонной связи - перевод проводного радиовещания на беспроводное эфирное УКВ-ЧМ вещание. - Реконструкция и модернизация телефонных сетей общего пользования в селах района. - Перевод аналоговой сети на цифровое многоканальное телевидение, что позволит увеличить количество и качество принимаемых телевизионных каналов. - Увеличение количества и качества принимаемых телевизионных каналов. - улучшение состояния межпоселковых и внутриселенных дорог - организация транспортного обслуживания внутри районного центра. Таблица 88 Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Развитие инфраструктуры" в рамках Программы социально-экономического развития на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года |————|———————————————|——————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | п/п| Наименование | Срок | Объем финансирования, млн. рублей | | | проекта | реализации | | |————|———————————————|——————————————|———————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————————| | | | | Всего |Федеральный|Республиканский| Бюджет | Бюджет | Собственные и | | | | | | бюджет | бюджет |муниципального| сельского | привлеченные | | | | | | | | района |(городского) | средства | | | | | | | | | поселения | предприятий | |————|———————————————|——————————————|———————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————————| | Всего |81,907 | 19,198 | 32,729 | 21,98 | 0 | 8 | |———————————————————————————————————|———————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————————| | 2008 | 2,15 | 0,97 | 0 | 1,18 | 0 | 0 | |———————————————————————————————————|———————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————————| | 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |———————————————————————————————————|———————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————————| | 2010 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |———————————————————————————————————|———————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————————| | 2012 - 2017 |75,757 | 18,228 | 32,729 | 16,8 | 0 | 8 | |———————————————————————————————————|———————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————————| Основной целью развития инфраструктуры связи и информатизации до 2010 года является удовлетворение потребности в услугах электрической и почтовой связи, услугах Интернет, а также телерадиовещания. В течение 2008 - 2010 годов будут достигнуты следующие индикаторы: Таблица 89 Индикаторы развития инфраструктуры транспорта, связи и информатизации |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|————————————| | Индикаторы | 2008 | 2009 | 2010 | 2011год | 2017год | | | год | год | год | | | |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|————————————| | | 96 | 96,2 | 96,4 | | | | Охват телевизионным вещанием, в % | | | | 97 | 100 | |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|————————————| | | 73 | 75,1 | 76,3 | | 85 | | Охват радиовещанирем, % | | | | 79 | | |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|————————————| | Количество Интернет-пользователей на 1 000 человек | 36 | 41 | 45 | | | | | | | | 46 | 56 | |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|————————————| | Количество телефонных аппаратов телефонной сети | 20,8 | 21,8 | 24 | | | | общего пользования или имеющих на нее выход на | | | | | | | количество семей. | | | | 26,4 | 42,2 | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|————————————| | Количество пользователей услугами мобильной связи на | 119 | 125 | 138 | | | | 1 000 человек | | | | 139 | 150 | |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|————————————| | Оказано услуг связи, млн.руб. | 7 | 7,7 | 8,9 | 10,2 | 30,5 | |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|————————————| | Грузооборот, млн. тонно-км. | 3,922 | 4,200 | 4,300 | 4,65 | 8,23 | |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|————————————| | Пассажирооборот, млн. пасс-км. | 6,065 | 6,67 | 7,67 | 8,82 | 26,46 | |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|————————————| | Численность занятых, чел. связь | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | | транспорт | 28 | 28 | 28 | 32 | 35 | |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|————————————| | Средняя зарплата (руб.) связь | 6700 | 7500 | 8500 | 9775 | 20000 | | транспорт | 7000 | 8000 | 10000 | 15000 | 25000 | |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|————————————| Таблица 90 Организационные мероприятия в развитии транспорта и связи |——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| | Мероприятия | Эффективность | | |Программных мероприятий | |——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| |Задача N1- удовлетворение потребности в услугах электрической связи и | |радиовещания. | |——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| |Оказание универсальных услуг связи |Модернизация и развитие сети связи в | |передачи данных и предоставление |поселениях района | |доступа сети Интернет в поселениях | | |района | | |——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| |Развитие телекоммуникационных сетей в |Обеспечение населения номерами телефонной| |сельской местности, обеспечение |связи | |населения телефонной связью, все 10 | | |поселений | | | | | |——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| |Задача N2 - удовлетворение потребности в транспортных услугах. | |——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| |Развитие транспортной инфраструктуры |Улучшение транспортного обслуживания | |района |населения района пассажироперевозки, | | |грузоперевозки | |——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| Таблица 91 Реализация инвестиционных проектов развития инфраструктуры связи и информатизации |—————————————————————————|——————————|————————————————————————————————————————| |Наименование проекта |Срок |Объемы финансирование (млн.руб.). | | |реализации| | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | |Всего |ФБ |РБ* |МБ |СС,ПС | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| |Развитие связи | Всего | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2010 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | |2012-2017 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| |1. Техническое | Всего | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |перевооружение подстанции| | | | | | | |в с.Тарбагатай, замена | | | | | | | |аналоговой станции на | | | | | | | |цифровую | | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2010 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | | |——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | |2012-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| |Развитие | Всего | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |телекоммуникационных | | | | | | | |сетей | | | | | | | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| | |2012-2017 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |—————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————| Таблица 92 Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов в развитии дорог, транспорта. |—————————————————————————|————————————————|—————————————————————————————————————| |Наименование проекта |Сроки реализации|Объем финансирования, млн.руб. | |—————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————| | | |Всего | ФБ |РБ | МБ |СС, | | | | | | | |ПС | |—————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————| |Дорожное хозяйство | Всего |31,04 | 0 |25,34 | 5,7 | 0 | |—————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————| | | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |—————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————| | | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |—————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————| | | 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |—————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————| | | 2011г. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |—————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————| | | 2012-2017г. |29,04 | 0 |25,34 | 3,7 | 0 | |—————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————| |1.Реконструкция | Всего |26,04 | 0 |21,34 | 4,7 | 0 | |автомобильной дороги | | | | | | | |Надеино-Куйтун, км 7. | | | | | | | |—————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————| | | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |—————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————| | | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |—————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————| | | 2010 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | |—————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————| | | 2011 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | |—————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————| | | 2012-2017 |25,04 | 0 |21,34 | 3,7 | 0 | |—————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————| |2. Проектирование и | Всего | 2,5 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | |строительство моста в с. | | | | | | | |Десятниково. | | | | | | | |—————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————| | | | | | | | | |—————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————| | | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |—————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————| | | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |—————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————| | | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |—————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————| | | 2011 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | |—————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————| | | 2012-2017 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |—————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————| |3. Проектирование и | Всего | 2,5 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | |строительство моста в с. | | | | | | | |Куйтун. | | | | | | | |—————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————| | | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |—————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————| | | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |—————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————| | | 2010 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | |—————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————| | | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————| | | 2012-2017 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |—————————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————| 4.3.2.Охрана окружающей среды. Основной целью в сфере охраны окружающей среды является обеспечение безопасного состояния окружающей как условие улучшения качества жизни и здоровья населения, рационального использования природных ресурсов. В течении 2008-2010 г.г. будут достигнуты следующие индикаторы: Таблица 93 Индикаторы охраны окружающей среды |——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————| | Индикаторы | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011г. | 2017г. | |——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————| | Утилизация отходов, тыс. | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | | | тонн в год | | | | | 2,8 | |——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————| | Строительство полигонов | - | - | - | | | | твердых бытовых отходов, | | | | - | 2 | | ед. в год. | | | | | | |——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————| | Доля нормативно | 20 | 25 | 30 | 35 | | | очищенных выбросов | | | | | | | вредных (загрязняющих | | | | | | | веществ в атмосферный | | | | | 40 | | воздух) в общем объеме | | | | | | | выбросов %, имеющих | | | | | | | разрешение на выброс | | | | | | | загрязняющих веществ. | | | | | | |——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————| | Доля очищенных сточных | 35 | 37 | 40 | 42 | | | вод в общем объеме | | | | | | | сточных вод % | | | | | 50 | |——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————| | Доля населения, | 34,3 | 34 | 33,8 | 33,6 | 31 | | проживающая на | | | | | | | защищенной в результате | | | | | | | проведения | | | | | | | противопаводковых | | | | | | | мероприятий территории, | | | | | | | в общей численности | | | | | | | населения, проживающего | | | | | | | на территории района | | | | | | | подверженной негативному | | | | | | | воздействию вод, % | | | | | | |——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————| На достижение поставленных целей необходимо направить следующие финансовые ресурсы (млн.руб.) Таблица 94 |————————————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|—————————| | | 2008г. | 2009г | 2010г. | 2011г. | 2017г. | |————————————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|—————————| | Федеральный бюджет | 0,97 | 0 | 0 | 0 | 18,228 | |————————————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|—————————| | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,839 | |————————————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|—————————| | Местный бюджет | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————————————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|—————————| | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |————————————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|—————————| Таблица 95. Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере охраны окружающей среды (млн.руб.). |————————————————————————|——————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование проекта |Срок реал.|Объемы финансирования, млн.руб. | | | | | | | | | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | | |Всего | ФБ|РБ |МБ | ПС, СС | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| |Охрана окружающей среды |Всего | 33,217 |19,198 | 5,839 | 0,18 | 8 | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2008 | 1.15 | 0,97 | 0 | 0,18 | 0 | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2011-2017 | 32,067 |18,228 | 5,839 | 0 | 8 | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| |1.ПСД, реконструкция |Всего | 5,18 | 5 | 0 | 0,18 | 0 | |дамб обваловывания в с. | | | | | | | |Вахмистрово. | | | | | | | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2008 | 0,18 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2011-2017 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| |2. Расчистка русел реки |Всего | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | |Куналейка села..Большой | | | | | | | |Куналей, 2 км. | | | | | | | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2008 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2011-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| |3.Расчистка русел рек |Всего | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | |Куйтунки и Куналейки в | | | | | | | |cеле Тарбагатай. | | | | | | | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2008 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2011-20170| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| |4. Устройство временных |Всего | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | |противоналедных земляных| | | | | | | |дамб и проведение | | | | | | | |ледорезных работ, 1,3 | | | | | | | |км. | | | | | | | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2008 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2011-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| |5.Разработка рабочего |Всего | 0,17 | 0 | 0,17* | 0 | 0 | |проекта "Реконструкция | | | | | | | |Вахмистровской и | | | | | | | |Вознесненовской дамб | | | | | | | |обваловывания | | | | | | | |Тарбагатайского района. | | | | | | | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2008 | | | | | | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2009 | | | | | | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2010 | | | | | | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2012-2017 | 0,17 | | 0,17 | | | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| |6.Проведение мероприятий|Всего | 18,897 |13,228 |5,669* | 0 | 0 | |по "Реконструкции | | | | | | | |Вахмистровской и | | | | | | | |Вознесненовской дамб | | | | | | | |обваловывания | | | | | | | |Тарбагатайского района" | | | | | | | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2009 | | | | 0 | 0 | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2012-2017 | 18,897 |13,228 |5,669* | 0 | 0 | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| |7. Строительство |Всего | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |полигонов твердых | | | | | | | |бытовых отходов. | | | | | | | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2010 | | | | | | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | |2011-2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| | | | | | | | | |————————————————————————|——————————|————————|———————|———————|——————|——————————| * при наличии соответствующих расходов в республиканском бюджете Таблица 96 Организационные мероприятия в сфере охраны окружающей среды |——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————| | Мероприятия | Эффективность программных | | | мероприятий | | | | |——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————| | Задача N1. Снижение негативного воздействия на окружающую природную среду. | |——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————| | Огораживание свалок твердых бытовых | Предотвращение и ликвидация | | отходов в с. Тарбагатай. | негативного воздействия отходов | | | производства и потребления на | | | окружающую среду, безопасность и | | | здоровье населения. | |——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————| | Строительство скотомогильников в | | | СП Тарбагатайское | | | СП Верхнежиримское | | | СП Барыкинское | | | СП Саянтуйское | | | СП Шалутское | | | СП Заводское | | | Сп Куйтунское | | | СП Нижнежиримское | | | Замена котлов по проектам | | | "Энергосбережение в МО | | | "Тарбагатайский район" и "Инвестиции | | | в тепло - реинвестиции в добро | | | (экономия от энергосберегающих | | | проектов на решение социальных | | | проблем)", Реконструкция (замена | | | котлов ), установка циклонов. | | |——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————| | Задача N2. Предотвращение ущерба населению, экономике и природным объектам | | от неблагоприятных явлений природного характера. | |——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————| | Предотвращение воздействия | Повышение защиты населенных пунктов | | паводковых вод на р.Куйтунка, | и территорий от неблагоприятных | | р.Куналейка. | явлений природного характера. | | Организация противоналедовых | | | мероприятий. | | | Воспроизводство лесов. | | |——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————| 4.3.3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации и обеспечение пожарной безопасности. Цель: Снижение природных и техногенных рисков и смягчение последствий стихийных бедствий и катастроф в интересах повышения уровня безопасности личности, общества и окружающей среды в условиях возможных чрезвычайных ситуаций и создания необходимых условий для устойчивого развития МО "Тарбагатайский район". Для этого необходимо решить следующие основные задачи: - совершенствование и развитие единой муниципальной автоматизированной системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и их последствий и интеграция ее с российскими системами; - дальнейшее совершенствование информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций, модернизация автоматизированных систем управления, совершенствование системы связи и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; - разработка и реализация системы мер по подготовке населения и специалистов РСЧС к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; - разработка и реализация системы мер по снижению рисков, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - укрепление материально-технической базы, развитие средств выполнения аварийно-спасательных работ. В рамках Программы предполагается осуществить комплекс взаимосвязанных мероприятий: а) Мероприятия по формированию нормативно-правового и методического обеспечения деятельности в области снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций: - дальнейшее развитие нормативно-методической базы декларирования безопасности потенциально опасных промышленных, энергетических и транспортных объектов. - разработка экономических механизмов стимулирования деятельности организаций по снижению рисков возникновения и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. б) Мероприятия по развитию системы мониторинга, прогнозирования чрезвычайных ситуаций и их последствий: - дальнейшее развитие и совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории района и их последствий; в) Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения, систем связи и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях: - разработка и внедрение автоматизированных информационно - управля-ющих систем связи, системы оповещения Единой муниципальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с централизованным использованием государственных и коммерческих сетей вещания; - реконструкция систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; - реализация схемы телерадиовещания в интересах оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях с запасных пунктов управления муниципального образования. г) Мероприятия по совершенствованию, разработке и реализации системы мер по подготовке специалистов районного звена территориальной подсистемы РСЧС и населения МО "Тарбагатайский район" к действиям в чрезвычайных ситуациях: - совершенствование учебных программ и пособий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для всех категорий населения. - подготовка информационных статей в средствах массовой информации по проблемам снижения рисков и последствий чрезвычайных ситуаций; - распространение учебно-методических материалов для подготовки специалистов по управлению рисками возникновения чрезвычайных ситуаций, подготовки и переподготовки кадров районного звена территориальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; - развитие системы подготовки кадров, повышения квалификации и переподготовки специалистов РСЧС. д) Мероприятия по разработке и реализации системы мер по снижению рисков, смягчению последствий и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: Таблица 97. Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов в области ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций (млн.руб.). |——————————————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|———————————| | | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2017г. | |——————————————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|———————————| | Республиканский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | бюджет | | | | | | |——————————————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|———————————| | Местный бюджет | 1 | 1 | 1 | 0 | 11,55 | |——————————————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|———————————| Таблица 98. Реализация инвестиционных проектов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Тарбагатайского района. |———————————————————————|———————————|————————————————————————————————————————————| | Наименование проекта |Срок | Объем финансирования, млн.руб. | | |реализации | | |———————————————————————|———————————|——————|———————|——————|—————————|————————————| | | |Всего |ФБ |РБ |МБ |СС, ПС | |———————————————————————|—————————|—|——————|———————|——————|—————————|————————————| |Предупреждение и |Всего | 14,55 | 0 | 0 | 14,55 | 0 | |ликвидация чрезвычайных| | | | | | | |ситуаций и обеспечение| | | | | | | |пожарной безопасности| | | | | | | |на территории района | | | | | | | |———————————————————————|—————————|————————||——————||—————||————————|————————————| | |2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |———————————————————————|—————————|—————————|———————|——————|————————|————————————| | |2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |———————————————————————|—————————|—————————|———————|——————|————————|————————————| | |2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |———————————————————————|—————————|—————————|———————|——————|————————|————————————| | |2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |———————————————————————|—————————|—————————|———————|——————|————————|————————————| | |2012-2017| 11,55 | 0 | 0 | 11,55 | 0 | |———————————————————————|—————————|—————————|———————|——————|————————|————————————| | Реализация целевой |Всего | 14,55 | 0 | 0 | 14,55 | 0 | |программы "Снижение| | | | | | | |рисков и смягчение| | | | | | | |последствий ЧС| | | | | | | |природного и| | | | | | | |техногенного характера"| | | | | | | |———————————————————————|—————————|—————————|———————|——————|————————|————————————| | |2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |———————————————————————|—————————|—————————|———————|——————|————————|————————————| | |2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |———————————————————————|—————————|—————————|———————|——————|————————|————————————| | |2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |———————————————————————|—————————|—————————|———————|——————|————————|————————————| | |2011-2017| 11,55 | 0 | 0 | 11,55 | 0 | |———————————————————————|—————————|—————————|———————|——————|————————|————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|