Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Индикаторы (показатели) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Количество выдаваемых ипотечных | ед. | | 3090 | 3180 | 3300 | 3400 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | | жилищных кредитов | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+--------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+------| | Превышение среднего уровня | % | | 6,5 | 5,7 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | процентной ставки по ипотечному | | | | | | | | | | | | жилищному кредиту (в рублях) над | | | | | | | | | | | | индексом потребительских цен | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Основное мероприятие |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1. Обеспечение доступности | тыс. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ипотечных займов (кредитов) для | руб. |---------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+------| | населения Республики Бурятия **** | | федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |---------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+------| | | | республиканс- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | кий бюджет | | | | | | | | | | | |---------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+------| | | | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |---------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+------| | | | внебюджетны- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | е источники | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Стимулирование развития жилищного строительства | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Индикаторы (показатели) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Годовой объем ввода жилья, всего | тыс. | | 380 | 455 | 530 | 600 | 680 | 720 | 900 | 1000 | | в том числе малоэтажного | кв. м. | |----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+------| | | | | 232 | 282 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 600 | |---------------------------------------+--------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+------| | Доля ввода жилья экономического | % | | 81 | 82 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | | класса в общем годовом объеме ввода | | | | | | | | | | | | жилья | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+--------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+------| | Обеспеченность жильем населения | кв. м. | | 20,2 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,1 | 22,7 | 23,4 | 24,5 | | | на 1 | | | | | | | | | | | | чел. | | | | | | | | | | |---------------------------------------+--------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+------| | Доля семей, желающих улучшить свои | % | | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37 | 44 | 51 | 60 | | жилищные условия, обеспеченных | | | | | | | | | | | | доступным и комфортным жильем | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+--------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+------| | Доля семей, имеющих возможность | % | | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 35 | | приобрести жилье, соответствующее | | | | | | | | | | | | стандартам обеспечения жилыми | | | | | | | | | | | | помещениями, с помощью | | | | | | | | | | | | собственных и заемных средств | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+--------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+------| | Снижение средней стоимости одного | % | | - | 3,0 | 6,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | квадратного метра жилья на | | | | | | | | | | | | первичном рынке, с учетом индекса- | | | | | | | | | | | | дефлятора на соответствующий год по | | | | | | | | | | | | виду экономической деятельности | | | | | | | | | | | | "строительство" (в % к уровню 2012 | | | | | | | | | | | | года) | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Основное мероприятие |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1. Обеспечение инженерной, | тыс. | всего | 71443,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | социальной и дорожной | руб. |---------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+------| | инфраструктурой земельных участков, | | федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | предназначенных для строительства | | бюджет | | | | | | | | | | жилья***** | |---------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+------| | | | республиканс- | 58943,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | кий бюджет | | | | | | | | | | | |---------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+------| | | | местный | 12500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |---------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+------| | | | внебюджетны- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | е источники | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 5. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, в том числе в зоне Байкало-Амурской | | магистрали на территории Республики Бурятия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Индикаторы (показатели) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Доля ветхого и аварийного | % | | 6,6 | 6,2 | 5,8 | 5,3 | 4,8 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | | жилищного фонда в общем | | | | | | | | | | | | жилищном фонде | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+--------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+------| | Количество семей, переселяемых из | семей | | 355 | 2224 | 4773 | - | - | - | - | - | | ветхого и аварийного жилищного | | |----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+------| | фонда, всего | | | 355 | 360 | 365 | - | - | - | - | - | | в том числе из зоны БАМа | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+--------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+------| | Ликвидация жилого фонда | тыс. | | 22,5 | 96,75 | 218,95 | - | - | - | - | - | | непригодного для проживания, всего | кв. м. | |----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+------| | в том числе из зоны БАМа | | | 22,5 | 22,5 | 21,9 | - | - | - | - | - | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Основные мероприятия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5.1. Переселение граждан из | тыс. | всего | 2269188, | 4430623, | 1730665, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | аварийного жилищного фонда в | руб. | | 7 | 2 | 5 | | | | | | | рамках реализации федерального | |---------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+------| | закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ | | федеральный | 1355791, | 1396615, | 530129,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | "О Фонде содействия | | бюджет | 0 | 6 | | | | | | | | реформированию жилищно- | |---------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+------| | коммунального хозяйства" | | республиканс- | 723844,5 | 2727265, | 1080461, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | кий бюджет | | 2 | 9 | | | | | | | | |---------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+------| | | | местный | 80419,0 | 303029,5 | 120074,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |---------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+------| | | | дополнитель- | 109134,2 | 3712,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | ные средства | | | | | | | | | | | | местного | | | | | | | | | | | | бюджета в | | | | | | | | | | | | связи с | | | | | | | | | | | | превышением | | | | | | | | | | | | предоставляе- | | | | | | | | | | | | мой площади | | | | | | | | | | | | жилья | | | | | | | | | |---------------------------------------+--------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+------| | 5.2. Переселение граждан из ветхого и | тыс. | всего | 584498,1 | 677220,0 | 732100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | аварийного жилищного фонда, | руб. |---------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+------| | расположенного на территории | | федеральный | 269978,1 | 338610,0 | 366050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Республики Бурятия в зоне Байкало- | | бюджет | | | | | | | | | | Амурской магистрали ****** | |---------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+------| | | | республиканс- | 314520,0 | 338610,0 | 366050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | кий бюджет | | | | | | | | | | | |---------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+------| | | | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |---------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+------| | | | внебюджетны- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | е источники | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 6. Формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для | | граждан, имеющих невысокий уровень доходов | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Индикаторы (показатели) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Площадь созданного арендного | кв. м | | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | жилищного фонда | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+--------+---------------+----------+----------+--------+-----------+---------+---------+----------+------| | Основное мероприятие | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+--------+---------------+----------+----------+--------+-----------+---------+---------+----------+------| | 6.1. Строительство жилых домов для | тыс. | всего | 0,0 | 100000,0 | 106000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | последующей сдачи внаем | руб. | | | | ,0 | | | | | | | | |---------------+----------+----------+--------+-----------+---------+---------+----------+------| | | | федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |---------------+----------+----------+--------+-----------+---------+---------+----------+------| | | | республиканс- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | кий бюджет | | | | | | | | | | | |---------------+----------+----------+--------+-----------+---------+---------+----------+------| | | | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |---------------+----------+----------+--------+-----------+---------+---------+----------+------| | | | внебюджетны- | 0,0 | 100000,0 | 106000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | е источники | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * - Справочно ** - Порядок предоставления и расходования субсидий на подготовку градостроительной документации и формирование информационных систем обеспеченимя градостроительной деятельности в Приложении 6 к Государственной программе *** - Перечень основных мероприятий по повышению сейсмической устойчивости объектов жилищного фонда, основных объектов и систем энергоснабжения, водоснабжения, мест массового пребывания людей, зданий и сооружений, задействованных в системе экстренного реагирования и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Приложении 7 к Государственной программе **** - Перечень мероприятий по развитию системы ипотечного жилищного кредитования в Приложении 8 к Государственной программе ***** - Порядок предоставления и методика расчета размера межбюджетных субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам для строительства объектов коммунальной инфраструктуры на земельных участках жилищной застройки, Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета органам местного самоуправления муниципальных образований и эридическим лицам на комплексное освоение и развитие территорий в целях строительства жилья эконом-класса в Приложениях 9, 10 к Государственной программе ****** - Порядок предоставления межбюджетных субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам, предназначенных для реализации мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа на территории Республики Бурятия, в Приложении 11 к Государственной программе Приложение 2
к Государственной программе
"Развитие строительного и жилищно- коммунального комплексов Республики Бурятия"
Подпрограмма 2
"Развитие жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия"
Паспорт Подпрограммы ------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование | "Развитие жилищно-коммунального комплекса | | Подпрограммы | Республики Бурятия" (далее - Подпрограмма 2) | |---------------------------+------------------------------------------------------| | Ответственный исполнитель | Министерство строительства и модернизации | | Подпрограммы | жилищно-коммунального комплекса Республики | | | Бурятия | |---------------------------+------------------------------------------------------| | Соисполнители | органы местного самоуправления Республики Бурятия | | Подпрограммы | (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по | | | согласованию) | |---------------------------+------------------------------------------------------| | Цель Подпрограммы | Повышение качества и надежности предоставления | | | жилищно-коммунальных услуг населению | |---------------------------+------------------------------------------------------| | Задачи Подпрограммы | 1. Создание условий для увеличения объема | | | капитального ремонта жилищного фонда для | | | повышения его комфортности и энергоэффективности. | | | 2. Повышение эффективности, качества и | | | надежности поставки коммунальных ресурсов, в том | | | числе путем привлечения долгосрочных частных | | | инвестиций. | |---------------------------+------------------------------------------------------| | Целевые индикаторы и | 1. Доля капитально отремонтированных | | показатели Подпрограммы | многоквартирных домов, %. | | | 2. Доля заемных средств в общем объеме капитальных | | | вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, | | | водоотведения и очистки сточных вод, %. | | | 3. Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе | | | производства и транспортировки до потребителей, %. | | | 4. Удельный вес потерь воды в процессе производства | | | и транспортировки до потребителей, %. | | | 5. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, | | | отвечающей требованиям безопасности, в общей | | | численности населения в Республике Бурятия, %. | | | 6. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. | |---------------------------+------------------------------------------------------| | Срок реализации | 2014-2020 годы | | Подпрограммы | | |---------------------------+------------------------------------------------------| | Объем бюджетных | Общий объем финансирования Подпрограммы 2 | | ассигнований Подпрограммы | составляет 18778638,79 тыс. рублей, в том числе: |
| | в 2014 году - 1156502,85 тыс. рублей; | | | в 2015 году - 2565537,94 тыс. рублей; | | | в 2016 году - 2020603,6 тыс. рублей; | | | в 2017 году - 2777783,6 тыс. рублей; | | | в 2018 году - 2763123,6 тыс. рублей; | | | в 2019 году - 3959693,6 тыс. рублей; | | | в 2020 году - 3535393,6 тыс. рублей. | | | Из них: | | | за счет федерального бюджета составит 13658738,56 | | | тыс. рублей, в том числе | | | в 2014 году - 404922,33 тыс. рублей; | | | в 2015 году - 1176916,03 тыс. рублей; | | | в 2016 году - 1476400,0 тыс. рублей; | | | в 2017 году - 2118900,0 тыс. рублей; | | | в 2018 году - 2286100,0 тыс. рублей; | | | в 2019 году - 3275800,0 тыс. рублей; | | | в 2020 году - 2919700,0 тыс. рублей; | | | за счет республиканского бюджета составит 2552923,16 |
| | тыс. рублей, в том числе | | | в 2014 году - 123856,68 тыс. рублей; | | | в 2015 году - 226441,98 тыс. рублей; | | | в 2016 году - 255018,9 тыс. рублей; | | | в 2017 году - 395848,9 тыс. рублей; | | | в 2018 году - 399958,9 тыс. рублей; | | | в 2019 году - 594498,9 тыс. рублей; | | | в 2020 году - 557298,9 тыс. рублей; | | | за счет местного бюджета составит 863818,77 тыс. | | | рублей, в том числе | | | в 2014 году - 137240,26 тыс. рублей; | | | в 2015 году - 167365,01 тыс. рублей; | | | в 2016 году - 174324,7 тыс. рублей; | | | в 2017 году - 160034,7 тыс. рублей; | | | в 2018 году - 77064,7 тыс. рублей; | | | в 2019 году - 89394,7 тыс. рублей; | | | в 2020 году - 58394,7 тыс. рублей; | | | за счет внебюджетных источников составит 1703158,5 | | | тыс. рублей, в том числе | | | в 2014 году - 490483,58 тыс. рублей; | | | в 2015 году - 994814,92 тыс. рублей; | | | в 2016 году - 114860,0 тыс. рублей; | | | в 2017 году - 103000,0 тыс. рублей. | |---------------------------+------------------------------------------------------| | Ожидаемые результаты | Приведение жилищного фонда к состоянию, | | | отвечающему современным условиям | | | энергоэффективности, экологическим требованиям. | | | Снижение уровня потерь при производстве, | | | транспортировке и распределении коммунальных | | | ресурсов. | | | Снижение среднего уровня износа коммунальной | | | инфраструктуры до нормативного уровня. | | | Повышение удовлетворенности населения Республики | | | Бурятия уровнем жилищно-коммунального | | | обслуживания. | ------------------------------------------------------------------------------------ Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2 В ходе проводимой последние десятилетия реформы жилищно- коммунального хозяйства в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья
и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми
домами, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда. Вместе с тем обеспечение нормативного качества жилищно- коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда не достигнуты. Жилищно-коммунальное хозяйство не стало инвестиционно- привлекательным сектором экономики для частного бизнеса. Объекты коммунальной инфраструктуры, находятся в изношенном состоянии. Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене составил
31,5 процентов, водопроводных и канализационных сетей - 39,2 процентов и 26,2 процентов, соответственно. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. На 01.01.2011 численность населения Республики Бурятия, проживающего в необорудованном водоснабжением жилье, оценивается в 488,2 тыс. человек, водоотведением (канализацией) - 502,2 тыс. человек, отоплением - 491,2 тыс. человек, горячим водоснабжением - 583,8 тыс. человек. На сегодня жилищный фонд на территории Республики Бурятия имеет износ свыше 50%, более 10% жилищного фонда требует капитального ремонта. За период реализации федерального закона от 27.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Закон о Фонде ЖКХ) с 2008 года по 2012 год в Республике Бурятия капитально отремонтировано 618 многоквартирных домов. Однако следует отметить, что комплексные капитальные ремонты (модернизация) домов в массовом порядке не проводились, в среднем в одном многоквартирном доме проводилось от одного до трех видов работ капитального ремонта из утвержденного Законом о Фонде ЖКХ перечня. Полностью отсутствуют кредитные схемы финансирования капитального
ремонта, практика осуществления сторонними инвесторами ресурсосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, применения энергосервисных контрактов. Фактически, в настоящее время проведение комплексного капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется в основном за счет средств Государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Фонд ЖКХ) и средств консолидированного бюджета республики. Высокая стоимость капитального ремонта, отсутствие доступного финансово-кредитного механизма не позволяют большинству граждан, проживающих в домах, требующих капитального ремонта, самостоятельно профинансировать такой ремонт. Вопросы жилищно-коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан Российской Федерации. В настоящее время в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" определены приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере: 1. Улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания. 2. Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства. Цель Подпрограммы 2, ее задачи и мероприятия соответствуют приоритетам государственной политики. Реализация Подпрограммы 2 должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризуемый снижением среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня, повышением удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания. Таблица 2.1. Структура Подпрограммы 2 "Развитие жилищно-коммунального комплекса
Республики Бурятия"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование | Ед. | Источники | 2013* | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | изм. | финансиро- | год | год | год | год | год | год | год | год | | | | вания | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его | | комфортности и энергоэффективности |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Индикатор (показатель) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Доля капитально отремонтированных | % | | 0,1 | 0,5 | 3,6 | 4,9 | 6,2 | 7,5 | 9,5 | 11,6 | | многоквартирных домов | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Основные мероприятия | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. Создание и обеспечение | тыс. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | деятельности регионального | руб. |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------|
| оператора капитального ремонта | | республиканс- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | многоквартирных домов | | кий бюджет | | | | | | | | | |--------------------------------------+------+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | 1.2. Реализация мероприятий по | тыс. | всего | 80090,64 | 80090,64 | 45766,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | капитальному ремонту | руб. |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------|
| многоквартирных домов в рамках | | федеральный | 43085,94 | 43085,94 | 24620,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | реализации федерального закона от | | бюджет | | | | | | | | | | 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде | |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | содействия реформированию | | республиканс- | 12495,56 | 12495,56 | 7140,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | жилищно-коммунального хозяйства" | | кий бюджет | | | | | | | | | | | |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | | | местный | 12495,56 | 12495,56 | 7140,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | | | внебюджетны- | 12013,58 | 12013,58 | 6864,92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | е источники | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путем | | привлечения долгосрочных частных инвестиций | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Индикаторы (показатели) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Доля заемных средств в общем объеме | % | | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | | капитальных вложений в системы | | | | | | | | | | | | теплоснабжения, водоснабжения, | | | | | | | | | | | | водоотведения и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+------+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | Удельный вес потерь тепловой | % | | 17,5 | 17,5 | 17,0 | 16,0 | 15,5 | 15,3 | 14,8 | 14,5 | | энергии в процессе производства и | | | | | | | | | | | | транспортировки до потребителей | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+------+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | Удельный вес потерь воды в процессе | % | | 19,4 | 19,4 | 19,0 | 18,3 | 18,0 | 17,8 | 17,4 | 17,0 | | производства и транспортировки до | | | | | | | | | | | | потребителей | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+------+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | Доля населения, обеспеченного | % | | 66,0 | 66,5 | 67,0 | 67,5 | 68,0 | 68,5 | 69,0 | 70,0 | | питьевой водой, отвечающей | | | | | | | | | | | | требованиям безопасности, в общей | | | | | | | | | | | | численности населения в Республике | | | | | | | | | | | | Бурятия | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+------+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | Уровень износа коммунальной | % | | 63,5 | 63,5 | 63,0 | 62,7 | 62,4 | 62,0 | 61,6 | 61,0 | | инфраструктуры | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Основные мероприятия | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. Строительство, модернизация и | тыс. | всего | 22430,0 | 397470,0 | 816960,0 | 919110,0 | 1652430, | 180654 | 2180800, | 1737600, | | реконструкция комплексов очистных | руб. | | | | | | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | сооружений и систем водоотведения | |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | | | федеральный | 0,0 | 322800,0 | 688000,0 | 739400,0 | 1351600, | 152200 | 1811400, | 1443700, | | | | бюджет | | | | | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | | |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | | | республиканс- | 0,0 | 55380,0 | 92180,0 | 103850,0 | 232720,0 | 240140, | 322680,0 | 269310,0 | | | | кий бюджет | | | | | | 0 | | | | | |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | | | местный | 22430,0 | 19290,0 | 36780,0 | 75860,0 | 68110,0 | 44400,0 | 46720,0 | 24590,0 | | | | бюджет | | | | | | | | | |--------------------------------------+------+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | 2.2. Модернизация систем | тыс. | всего | 14880,0 | 42180,0 | 512350,0 | 926360,0 | 962970,0 | 921490, | 1743800, | 1762700, | | теплоснабжения с переводом на | руб. | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | экологически чистые технологии | |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | | | федеральный | 0,0 | 0,0 | 415500,0 | 737000,0 | 767300,0 | 764100, | 1464400, | 1476000, | | | | бюджет | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | | | республиканс- | 0,0 | 0,0 | 65480,0 | 117830,0 | 129790,0 | 126480, | 238480,0 | 254650,0 | | | | кий бюджет | | | | | | 0 | | | | | |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | | | местный | 14880,0 | 42180,0 | 31370,0 | 71530,0 | 65880,0 | 30910,0 | 40920,0 | 32050,0 | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | | | местный | 0,0 | 0,0 | | 1600,0 | | 1430,0 | | | | | | бюджет | | | | | | | | | |--------------------------------------+------+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | 2.3. Реализация мероприятий по | тыс. | всего | 15419,65 | 61678,61 | 77098,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | модернизации систем теплоснабжения | руб. | | 2 | 2 | | | | | | | | в рамках реализации федерального | |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ | | федеральный | 9759,098 | 39036,39 | 48795,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | "О Фонде содействия | | бюджет | | | | | | | | | | реформированию жилищно- | |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | коммунального хозяйства" | | республиканс- | 5660,554 | 22642,22 | 28302,77 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | кий бюджет | | | | | | | | | | | |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | | | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | | | внебюджетны- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | е источники | | | | | | | | | |--------------------------------------+------+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | 2.4. Реализация мероприятий по | тыс. | всего | 2221935, | 539990,0 | 1078270, | 140040,0 | 127290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | строительству, модернизации и | руб. | | 0 | | 0 | | | | | | | реконструкции объектов | |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | водоснабжения, водоотведения | | федеральный | 641280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | | | республиканс- | 28000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | кий бюджет | | | | | | | | | | | |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | | | местный | 55580,0 | 61520,0 | 90320,0 | 25180,0 | 24290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | | | внебюджетны- | 1497075, | 478470,0 | 987950,0 | 114860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | е источники | 0 | | | | | | | | |--------------------------------------+------+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | 2.5. Компенсация выпадающих | тыс. | всего | 25655,2 | 35093,6 | 35093,6 | 35093,6 | 35093,6 | 35093,6 | 35093,6 | 35093,6 | | доходов по электроэнергии, | руб. |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | вырабатываемой дизельными | | республиканс- | 24372,4 | 33338,9 | 33338,9 | 33338,9 | 33338,9 | 33338,9 | 33338,9 | 33338,9 | | электростанциями | | кий бюджет | | | | | | | | | | | |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | | | местный | 1282,8 | 1754,7 | 1754,7 | 1754,7 | 1754,7 | 1754,7 | 1754,7 | 1754,7 | | | | бюджет | | | | | | | | | |--------------------------------------+------+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | 2.6. Субсидии на создание | тыс. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | нормативного запаса топлива (мазута) | руб. |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | | | республиканс- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | кий бюджет | | | | | | | | | | | |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------| | | | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | бюджет | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * - Справочно Приложение 3
к Государственной программе
"Развитие строительного и жилищно-
коммунального комплексов Республики Бурятия"
Подпрограмма 3
"Совершенствование государственного управления строительного и
жилищно-коммунального комплексов и создание условий для реализации
государственной программы" Паспорт Подпрограммы
----------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | "Совершенствование государственного управления | | Подпрограммы | строительного и жилищно-коммунального комплексов | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|