Расширенный поиск

Постановление Администрации муниципального образования г. Улан-Удэ от 07.05.2014 № 116

 

 

 

 

 

Приложение N 9

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 07.05.2014 N 116

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ И

НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ

 

Статус

Наименование подпрограммы

Статья расходов

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017 г. (план по Программе)

2018 г. (план по Программе)

2019 г. (план по Программе)

2020 г. (план по Программе)

План по Программе

Утверждено в бюджете города <*>

План по Программе

Утверждено в бюджете города <*>

План по Программе

Утверждено в бюджете города <*>

Подпрограмма

"Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ"

Всего по подпрограмме:

723185,0

90000,0

400166,0

98000,0

407984,0

108000,0

471300,0

469100,0

473879,0

498981,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

720493,0

90000,0

397342,0

98000,0

405021,0

108000,0

468195,0

465849,0

470485,0

495445,0

Прочие источники (ВИ)

2692,0

0,0

2824,0

0,0

2963,0

0,0

3105,0

3251,0

3394,0

3536,0

В том числе капитальные вложения:

Итого

233567,0

0,0

286307,0

0,0

285759,0

0,0

340655,0

329467,0

326226,0

343336,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

233567,0

0,0

286307,0

0,0

285759,0

0,0

340655,0

329467,0

326226,0

343336,0

Прочие источники (ВИ)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие нужды:

Итого

489618,0

90000,0

113859,0

98000,0

122225,0

108000,0

130645,0

139633,0

147653,0

155645,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

486926,0

90000,0

111035,0

98000,0

119262,0

108000,0

127540,0

136382,0

144259,0

152109,0

Прочие источники (ВИ)

2692,0

0,0

2824,0

0,0

2963,0

0,0

3105,0

3251,0

3394,0

3536,0

 

 

 

 

 

Приложение N 10

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 07.05.2014 N 116

 

Раздел 6. ПЛАН ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 

N п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект <*>

Ответственный (участники)

Срок

Источники финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

Начала реализации

Окончания реализации

2014

2015

2016

2017 (план по Программе)

2018 (план по Программе)

2019 (план по Программе)

2020 (план по Программе)

Итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17)

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

1

Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу

Задача - 1, индикатор - 1, 4

УТиС, МУП "Городские маршруты"

2014

2020

Итого

103787,0

78250,0

108826,0

74000,0

114111,0

84000,0

119543,0

125116,0

130579,0

136023,0

837985,0

МБ

102827,0

78250,0

107866,0

74000,0

113151,0

84000,0

118583,0

124156,0

129619,0

135063,0

831265,0

ВИ

960,0

0,0

960,0

0,0

960,0

0,0

960,0

960,0

960,0

960,0

6720,0

2

Обновление подвижного состава муниципального автотранспортного предприятия

Задача - 2 индикатор - 2, 3

КУИиЗ, УТиС

2014

2020

Итого 100%

110550,0

0,0

110550,0

0,0

110550,0

0,0

110550,0

0,0

0,0

0,0

442200,0

ФБ (50%)

62500,0

0,0

62500,0

0,0

62500,0

0,0

62500,0

0,0

0,0

0,0

250000,0

РБ (25%)

24025,0

0,0

24025,0

0,0

24025,0

0,0

24025,0

0,0

0,0

0,0

96100,0

МБ (25%)

24025,0

0,0

24025,0

0,0

24025,0

0,0

24025,0

0,0

0,0

0,0

96100,0

3

Привлечение дополнительных доходов (в т.ч. за счет оказания платных услуг)

Задача - 1 индикатор - 1, 4

МУП "Городские маршруты"

2014

2020

ВИ

960,0

0,0

960,0

0,0

960,0

0,0

960,0

960,0

960,0

960,0

6720,0

Итого:

214337,0

78250,0

219376,0

74000,0

224661,0

84000,0

230093,0

125116,0

130579,0

136023,0

1280185,0

Местный бюджет:

126852,0

78250,0

131891,0

74000,0

137176,0

84000,0

142608,0

124156,0

129619,0

135063,0

927365,0

Республиканский бюджет:

24025,0

0,0

24025,0

0,0

24025,0

0,0

24025,0

0,0

0,0

0,0

96100,0

Федеральный бюджет:

62500,0

0,0

62500,0

0,0

62500,0

0,0

62500,0

0,0

0,0

0,0

250000,0

Прочие источники (ВИ):

960,0

0,0

960,0

0,0

960,0

0,0

960,0

960,0

960,0

960,0

6720,0


Информация по документу
Читайте также