Расширенный поиск
Постановление Администрации муниципального образования г. Улан-Удэ от 07.05.2014 № 116
Приложение
N 9
к Постановлению
Администрации г.
Улан-Удэ
от 07.05.2014 N
116
РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ И
НАПРАВЛЕНИЙ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус
|
Наименование
подпрограммы
|
Статья
расходов
|
Источник
финансирования
|
Оценка
расходов (тыс. руб.), годы
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
г. (план по Программе)
|
2018
г. (план по Программе)
|
2019
г. (план по Программе)
|
2020
г. (план по Программе)
|
План
по Программе
|
Утверждено
в бюджете города <*>
|
План
по Программе
|
Утверждено
в бюджете города <*>
|
План
по Программе
|
Утверждено
в бюджете города <*>
|
Подпрограмма
|
"Финансовое
оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического
транспорта г. Улан-Удэ"
|
Всего по
подпрограмме:
|
723185,0
|
90000,0
|
400166,0
|
98000,0
|
407984,0
|
108000,0
|
471300,0
|
469100,0
|
473879,0
|
498981,0
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Республиканский
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
720493,0
|
90000,0
|
397342,0
|
98000,0
|
405021,0
|
108000,0
|
468195,0
|
465849,0
|
470485,0
|
495445,0
|
Прочие источники (ВИ)
|
2692,0
|
0,0
|
2824,0
|
0,0
|
2963,0
|
0,0
|
3105,0
|
3251,0
|
3394,0
|
3536,0
|
В том числе
капитальные вложения:
|
Итого
|
233567,0
|
0,0
|
286307,0
|
0,0
|
285759,0
|
0,0
|
340655,0
|
329467,0
|
326226,0
|
343336,0
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Республиканский
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
233567,0
|
0,0
|
286307,0
|
0,0
|
285759,0
|
0,0
|
340655,0
|
329467,0
|
326226,0
|
343336,0
|
Прочие источники (ВИ)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Прочие нужды:
|
Итого
|
489618,0
|
90000,0
|
113859,0
|
98000,0
|
122225,0
|
108000,0
|
130645,0
|
139633,0
|
147653,0
|
155645,0
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Республиканский
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
486926,0
|
90000,0
|
111035,0
|
98000,0
|
119262,0
|
108000,0
|
127540,0
|
136382,0
|
144259,0
|
152109,0
|
Прочие источники (ВИ)
|
2692,0
|
0,0
|
2824,0
|
0,0
|
2963,0
|
0,0
|
3105,0
|
3251,0
|
3394,0
|
3536,0
|
Приложение
N 10
к Постановлению
Администрации г.
Улан-Удэ
от 07.05.2014 N
116
Раздел 6. ПЛАН
ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N
п/п
|
Наименование
мероприятия
|
Ожидаемый
социально-экономический эффект <*>
|
Ответственный
(участники)
|
Срок
|
Источники
финансирования
|
Финансовые
показатели, тыс. руб.
|
Начала
реализации
|
Окончания
реализации
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
(план по Программе)
|
2018
(план по Программе)
|
2019
(план по Программе)
|
2020
(план по Программе)
|
Итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14
+ гр. 15 + гр. 16 + гр. 17)
|
план
по Программе
|
в
т.ч. утверждено в бюджете города
|
план
по Программе
|
в
т.ч. утверждено в бюджете города
|
план
по Программе
|
в
т.ч. утверждено в бюджете города
|
1
|
Субсидирование части
затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному
тарифу
|
Задача - 1, индикатор
- 1, 4
|
УТиС,
МУП "Городские маршруты"
|
2014
|
2020
|
Итого
|
103787,0
|
78250,0
|
108826,0
|
74000,0
|
114111,0
|
84000,0
|
119543,0
|
125116,0
|
130579,0
|
136023,0
|
837985,0
|
МБ
|
102827,0
|
78250,0
|
107866,0
|
74000,0
|
113151,0
|
84000,0
|
118583,0
|
124156,0
|
129619,0
|
135063,0
|
831265,0
|
ВИ
|
960,0
|
0,0
|
960,0
|
0,0
|
960,0
|
0,0
|
960,0
|
960,0
|
960,0
|
960,0
|
6720,0
|
2
|
Обновление подвижного
состава муниципального автотранспортного предприятия
|
Задача - 2 индикатор
- 2, 3
|
КУИиЗ,
УТиС
|
2014
|
2020
|
Итого 100%
|
110550,0
|
0,0
|
110550,0
|
0,0
|
110550,0
|
0,0
|
110550,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
442200,0
|
ФБ (50%)
|
62500,0
|
0,0
|
62500,0
|
0,0
|
62500,0
|
0,0
|
62500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
250000,0
|
РБ (25%)
|
24025,0
|
0,0
|
24025,0
|
0,0
|
24025,0
|
0,0
|
24025,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
96100,0
|
МБ (25%)
|
24025,0
|
0,0
|
24025,0
|
0,0
|
24025,0
|
0,0
|
24025,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
96100,0
|
3
|
Привлечение
дополнительных доходов (в т.ч. за счет оказания
платных услуг)
|
Задача - 1 индикатор
- 1, 4
|
МУП "Городские
маршруты"
|
2014
|
2020
|
ВИ
|
960,0
|
0,0
|
960,0
|
0,0
|
960,0
|
0,0
|
960,0
|
960,0
|
960,0
|
960,0
|
6720,0
|
Итого:
|
214337,0
|
78250,0
|
219376,0
|
74000,0
|
224661,0
|
84000,0
|
230093,0
|
125116,0
|
130579,0
|
136023,0
|
1280185,0
|
Местный бюджет:
|
126852,0
|
78250,0
|
131891,0
|
74000,0
|
137176,0
|
84000,0
|
142608,0
|
124156,0
|
129619,0
|
135063,0
|
927365,0
|
Республиканский
бюджет:
|
24025,0
|
0,0
|
24025,0
|
0,0
|
24025,0
|
0,0
|
24025,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
96100,0
|
Федеральный бюджет:
|
62500,0
|
0,0
|
62500,0
|
0,0
|
62500,0
|
0,0
|
62500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
250000,0
|
Прочие источники
(ВИ):
|
960,0
|
0,0
|
960,0
|
0,0
|
960,0
|
0,0
|
960,0
|
960,0
|
960,0
|
960,0
|
6720,0
|
Читайте также
|