Расширенный поиск

Постановление Администрации муниципального образования г. Улан-Удэ от 07.05.2014 № 116

 

 

 

 

 

Приложение N 2

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 07.05.2014 N 116

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ

 

Статус

Наименование Муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

2014

2015

2016

2017 г. (план по Программе)

2018 г. (план по Программе)

2019 г. (план по Программе)

2020 г. (план по Программе)

План по Программе

Утверждено в бюджете города <*>

План по Программе

Утверждено в бюджете города <*>

План по Программе

Утверждено в бюджете города <*>

Муниципальная программа

"Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

УТиС, КС, КГХ, Служба контроля пассажирских перевозок, КУИиЗ, ОГИБДД Управления МВД России по г. Улан-Удэ, транспортные предприятия и индивидуальные предприниматели

6900000

0408, 0412, 0409

032, 030, 065, 019

244, 414, 810, 111, 112, 242, 244, 851, 852

917211,0

172853,0

587199,0

172000,0

586433,0

192000,0

644419,0

620811,0

631273,0

658289,0

 

 

 

 

 

Приложение N 3

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 07.05.2014 N 116

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ

ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ

 

Статус

Наименование Муниципальной программы

Статья расходов

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017 г. (план по Программе)

2018 г. (план по Программе)

2019 г. (план по Программе)

2020 г. (план по Программе)

План по Программе

Утверждено в бюджете города <*>

План по Программе

Утверждено в бюджете города <*>

План по Программе

Утверждено в бюджете города <*>

Муниципальная программа

"Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Всего по Программе

1270583,8

192228,8

921028,0

172000,0

826901,0

192000,0

885029,0

775042,0

785647,0

812805,0

Федеральный бюджет

139500,0

0,0

139500,0

0,0

62500,0

0,0

62500,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет

60200,8

19375,8

40525,0

0,0

24025,0

0,0

24025,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

917211,0

172853,0

587199,0

172000,0

586433,0

192000,0

644419,0

620811,0

631273,0

658289,0

Прочие источники (ВИ)

153672,0

0,0

153804,0

0,0

153943,0

0,0

154085,0

154231,0

154374,0

154516,0

В том числе капитальные вложения:

625942,8

4375,8

668857,0

0,0

558309,0

0,0

601205,0

479467,0

476226,0

493336,0

Федеральный бюджет

139500,0

0,0

139500,0

0,0

62500,0

0,0

62500,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет

44900,8

4075,8

40525,0

0,0

24025,0

0,0

24025,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

291242,0

300,0

338832,0

0,0

321784,0

0,0

364680,0

329467,0

326226,0

343336,0

Прочие источники (ВИ)

150000,0

0,0

150000,0

0,0

150000,0

0,0

150000,0

150000,0

150000,0

150000,0

Прочие нужды:

644641,0

187853,0

252171,0

172000,0

268592,0

192000,0

283824,0

295575,0

309421,0

321619,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет

15300,0

15300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

625969,0

172553,0

248367,0

172000,0

264649,0

192000,0

279739,0

291344,0

305047,0

314953,0

Прочие источники (ВИ)

3672,0

0,0

3804,0

0,0

3943,0

0,0

4085,0

4231,0

4374,0

4516,0

 

 

 

 

 

Приложение N 4

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 07.05.2014 N 116

 

Раздел 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 

N п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект <*>

Ответственный (участники)

Срок

Источники финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

Начала реализации

Окончания реализации

2014

2015

2016

2017 (план по Программе)

2018 (план по Программе)

2019 (план по Программе)

2020 (план по Программе)

Итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17)

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

1

Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения

Задача - 1, индикатор - 1

УТиС

2014

2020

МБ

428,0

100,0

428,0

0,0

428,0

0,0

428,0

428,0

428,0

428,0

2996,0

2

Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения

Задача - 1, 2 индикатор - 2

КГХ, КС, УТиС

2014

2020

Итого

62545,8

20228,8

35720,0

0,0

38490,0

0,0

26370,0

26060,0

26423,0

20435,0

236043,8

РБ

19675,8

19375,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19675,8

МБ

42870,0

853,0

35720,0

0,0

38490,0

0,0

26370,0

26060,0

26423,0

20435,0

216368,0

3

Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) и модернизация существующих пешеходных переходов

Задача - 1, индикатор - 1

КС

2014

2015

Итого

112150,0

0,0

110000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

222150,0

ФБ

77000,0

0,0

77000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

154000,0

РБ

16500,0

0,0

16500,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

33000,0

МБ

18650,0

0,0

16500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35150,0

4

Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание "Лучший водитель автобуса")

Задача - 3, индикатор - 3

УТиС

2014

2020

МБ

50,0

50,0

50,0

0,0

50,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

350,0

5

Организация работы городской диспетчерской службы

Задача - 3, индикатор - 3

УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок

2014

2020

МБ

4268,0

0,0

4268,0

0,0

4268,0

0,0

4268,0

4268,0

4268,0

4268,0

29876,0

6

Обследование пассажиропотоков г. Улан-Удэ и оптимизация маршрутной сети города

Задача - 3, индикатор - 3, 4

УТиС

2014

2020

МБ

2400,0

2400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

2600,0

7500,0

7

Оборудование остановочных пунктов информационными носителями

Задача - 3, индикатор - 3, 4

УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок

2014

2020

ВИ

20,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

20,0

20,0

20,0

20,0

140,0

8

Модернизация городского пассажирского транспорта: приобретение автобусов

Задача - 4, индикатор - 4

Транспортные предприятия, индивидуальные предприниматели

2014

2020

ВИ

150000,0

0,0

150000,0

0,0

150000,0

0,0

150000,0

150000,0

150000,0

150000,0

1050000,0

9

Субсидирование части затрат предприятий городского пассажирского транспорта общего пользования при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу

Задача - 3, индикатор - 3

УТиС

2014

2020

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан на сезонных (дачных) маршрутах

Задача - 3, индикатор - 3

УТиС

2014

2016

МБ

1200,0

1200,0

1000,0

0,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3200,0

Итого:

333061,8

23978,8

301486,0

0,0

194256,0

0,0

183636,0

180826,0

181189,0

177801,0

1552255,8

Местный бюджет:

69866,0

4603,0

57966,0

0,0

44236,0

0,0

33616,0

30806,0

31169,0

27781,0

295440,0

Республиканский бюджет:

36175,8

19375,8

16500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52675,8

Федеральный бюджет:

77000,0

0,0

77000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

154000,0

Прочие источники (ВИ):

150020,0

0,0

150020,0

0,0

150020,0

0,0

150020,0

150020,0

150020,0

150020,0

1050140,0


Информация по документу
Читайте также