Расширенный поиск
Постановление Администрации муниципального образования г. Улан-Удэ от 07.05.2014 № 116
Приложение
N 2
к Постановлению
Администрации г.
Улан-Удэ
от 07.05.2014 N
116
РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
Г. УЛАН-УДЭ
Статус
|
Наименование
Муниципальной программы
|
Ответственный
исполнитель, соисполнители
|
Код
бюджетной классификации
|
Расходы
(тыс. руб.), годы
|
ЦСР
|
РзПр
|
ГРБС
|
ВР
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
г. (план по Программе)
|
2018
г. (план по Программе)
|
2019
г. (план по Программе)
|
2020
г. (план по Программе)
|
План
по Программе
|
Утверждено
в бюджете города <*>
|
План
по Программе
|
Утверждено
в бюджете города <*>
|
План
по Программе
|
Утверждено
в бюджете города <*>
|
Муниципальная
программа
|
"Развитие
транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020
года"
|
УТиС,
КС, КГХ, Служба контроля пассажирских перевозок, КУИиЗ,
ОГИБДД Управления МВД России по г. Улан-Удэ, транспортные предприятия и
индивидуальные предприниматели
|
6900000
|
0408, 0412, 0409
|
032, 030, 065, 019
|
244, 414, 810, 111,
112, 242, 244, 851, 852
|
917211,0
|
172853,0
|
587199,0
|
172000,0
|
586433,0
|
192000,0
|
644419,0
|
620811,0
|
631273,0
|
658289,0
|
Приложение
N 3
к Постановлению
Администрации г.
Улан-Удэ
от 07.05.2014 N
116
РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ И
НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус
|
Наименование
Муниципальной программы
|
Статья
расходов
|
Оценка
расходов (тыс. руб.), годы
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
г. (план по Программе)
|
2018
г. (план по Программе)
|
2019
г. (план по Программе)
|
2020
г. (план по Программе)
|
План
по Программе
|
Утверждено
в бюджете города <*>
|
План
по Программе
|
Утверждено
в бюджете города <*>
|
План
по Программе
|
Утверждено
в бюджете города <*>
|
Муниципальная
программа
|
"Развитие
транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020
года"
|
Всего по Программе
|
1270583,8
|
192228,8
|
921028,0
|
172000,0
|
826901,0
|
192000,0
|
885029,0
|
775042,0
|
785647,0
|
812805,0
|
Федеральный бюджет
|
139500,0
|
0,0
|
139500,0
|
0,0
|
62500,0
|
0,0
|
62500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Республиканский
бюджет
|
60200,8
|
19375,8
|
40525,0
|
0,0
|
24025,0
|
0,0
|
24025,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
917211,0
|
172853,0
|
587199,0
|
172000,0
|
586433,0
|
192000,0
|
644419,0
|
620811,0
|
631273,0
|
658289,0
|
Прочие источники (ВИ)
|
153672,0
|
0,0
|
153804,0
|
0,0
|
153943,0
|
0,0
|
154085,0
|
154231,0
|
154374,0
|
154516,0
|
В том числе
капитальные вложения:
|
625942,8
|
4375,8
|
668857,0
|
0,0
|
558309,0
|
0,0
|
601205,0
|
479467,0
|
476226,0
|
493336,0
|
Федеральный бюджет
|
139500,0
|
0,0
|
139500,0
|
0,0
|
62500,0
|
0,0
|
62500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Республиканский
бюджет
|
44900,8
|
4075,8
|
40525,0
|
0,0
|
24025,0
|
0,0
|
24025,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
291242,0
|
300,0
|
338832,0
|
0,0
|
321784,0
|
0,0
|
364680,0
|
329467,0
|
326226,0
|
343336,0
|
Прочие источники (ВИ)
|
150000,0
|
0,0
|
150000,0
|
0,0
|
150000,0
|
0,0
|
150000,0
|
150000,0
|
150000,0
|
150000,0
|
Прочие нужды:
|
644641,0
|
187853,0
|
252171,0
|
172000,0
|
268592,0
|
192000,0
|
283824,0
|
295575,0
|
309421,0
|
321619,0
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Республиканский
бюджет
|
15300,0
|
15300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
625969,0
|
172553,0
|
248367,0
|
172000,0
|
264649,0
|
192000,0
|
279739,0
|
291344,0
|
305047,0
|
314953,0
|
Прочие источники (ВИ)
|
3672,0
|
0,0
|
3804,0
|
0,0
|
3943,0
|
0,0
|
4085,0
|
4231,0
|
4374,0
|
4516,0
|
Приложение
N 4
к Постановлению
Администрации г.
Улан-Удэ
от 07.05.2014 N
116
Раздел 6. ПЛАН
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N
п/п
|
Наименование
мероприятия
|
Ожидаемый
социально-экономический эффект <*>
|
Ответственный
(участники)
|
Срок
|
Источники
финансирования
|
Финансовые
показатели, тыс. руб.
|
Начала
реализации
|
Окончания
реализации
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
(план по Программе)
|
2018
(план по Программе)
|
2019
(план по Программе)
|
2020
(план по Программе)
|
Итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 12 + гр.
14 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17)
|
план
по Программе
|
в
т.ч. утверждено в бюджете города
|
план
по Программе
|
в
т.ч. утверждено в бюджете города
|
план
по Программе
|
в
т.ч. утверждено в бюджете города
|
1
|
Пропаганда и
профилактика безопасности дорожного движения
|
Задача - 1, индикатор
- 1
|
УТиС
|
2014
|
2020
|
МБ
|
428,0
|
100,0
|
428,0
|
0,0
|
428,0
|
0,0
|
428,0
|
428,0
|
428,0
|
428,0
|
2996,0
|
2
|
Устройство,
реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации
дорожного движения; приобретение современных технических средств обеспечения
безопасности дорожного движения
|
Задача - 1, 2
индикатор - 2
|
КГХ, КС, УТиС
|
2014
|
2020
|
Итого
|
62545,8
|
20228,8
|
35720,0
|
0,0
|
38490,0
|
0,0
|
26370,0
|
26060,0
|
26423,0
|
20435,0
|
236043,8
|
РБ
|
19675,8
|
19375,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
19675,8
|
МБ
|
42870,0
|
853,0
|
35720,0
|
0,0
|
38490,0
|
0,0
|
26370,0
|
26060,0
|
26423,0
|
20435,0
|
216368,0
|
3
|
Строительство
надземных (подземных) пешеходных переходов (в т.ч.
разработка проектно-сметной документации) и модернизация существующих
пешеходных переходов
|
Задача - 1, индикатор
- 1
|
КС
|
2014
|
2015
|
Итого
|
112150,0
|
0,0
|
110000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
222150,0
|
ФБ
|
77000,0
|
0,0
|
77000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
154000,0
|
РБ
|
16500,0
|
0,0
|
16500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
33000,0
|
МБ
|
18650,0
|
0,0
|
16500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
35150,0
|
4
|
Проведение конкурсов
профессионального мастерства (в т.ч. на звание
"Лучший водитель автобуса")
|
Задача - 3, индикатор
- 3
|
УТиС
|
2014
|
2020
|
МБ
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
350,0
|
5
|
Организация работы
городской диспетчерской службы
|
Задача - 3, индикатор
- 3
|
УТиС,
Служба контроля пассажирских перевозок
|
2014
|
2020
|
МБ
|
4268,0
|
0,0
|
4268,0
|
0,0
|
4268,0
|
0,0
|
4268,0
|
4268,0
|
4268,0
|
4268,0
|
29876,0
|
6
|
Обследование
пассажиропотоков г. Улан-Удэ и оптимизация маршрутной сети города
|
Задача - 3, индикатор
- 3, 4
|
УТиС
|
2014
|
2020
|
МБ
|
2400,0
|
2400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2500,0
|
0,0
|
0,0
|
2600,0
|
7500,0
|
7
|
Оборудование
остановочных пунктов информационными носителями
|
Задача - 3, индикатор
- 3, 4
|
УТиС,
Служба контроля пассажирских перевозок
|
2014
|
2020
|
ВИ
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
140,0
|
8
|
Модернизация
городского пассажирского транспорта: приобретение автобусов
|
Задача - 4, индикатор
- 4
|
Транспортные
предприятия, индивидуальные предприниматели
|
2014
|
2020
|
ВИ
|
150000,0
|
0,0
|
150000,0
|
0,0
|
150000,0
|
0,0
|
150000,0
|
150000,0
|
150000,0
|
150000,0
|
1050000,0
|
9
|
Субсидирование части затрат предприятий городского пассажирского транспорта
общего пользования при осуществлении перевозки населения по
установленному тарифу
|
Задача - 3, индикатор
- 3
|
УТиС
|
2014
|
2020
|
МБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10
|
Субсидирование на
обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан на сезонных
(дачных) маршрутах
|
Задача - 3, индикатор
- 3
|
УТиС
|
2014
|
2016
|
МБ
|
1200,0
|
1200,0
|
1000,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3200,0
|
Итого:
|
333061,8
|
23978,8
|
301486,0
|
0,0
|
194256,0
|
0,0
|
183636,0
|
180826,0
|
181189,0
|
177801,0
|
1552255,8
|
Местный бюджет:
|
69866,0
|
4603,0
|
57966,0
|
0,0
|
44236,0
|
0,0
|
33616,0
|
30806,0
|
31169,0
|
27781,0
|
295440,0
|
Республиканский
бюджет:
|
36175,8
|
19375,8
|
16500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
52675,8
|
Федеральный бюджет:
|
77000,0
|
0,0
|
77000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
154000,0
|
Прочие источники
(ВИ):
|
150020,0
|
0,0
|
150020,0
|
0,0
|
150020,0
|
0,0
|
150020,0
|
150020,0
|
150020,0
|
150020,0
|
1050140,0
|
Читайте также
|