Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 05.08.2014 № 220
--------------------------------
<*>
Перечень основных мероприятий Муниципальной программы представлен в
соответствующих подпрограммах.
<**> В
графе 3 указываются ссылки на разделы 3 - 5 Муниципальной программы (номер
цели, задачи, на решение которой направлено мероприятие, номер показателя
результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное
мероприятие).
<***>
Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с
пунктом 16 Порядка).
Приложение
N 3
к Постановлению
Администрации г.
Улан-Удэ
от 05.08.2014 N
220
РАЗДЕЛ 7.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ <*>
Финансирование
мероприятий Программы предусматривается осуществлять за счет средств
муниципального, республиканского и федерального бюджетов.
Основным
направлением использования бюджетных средств для
реализации Программы является создание качественной и комфортной среды
проживания населения города Улан-Удэ. При формировании бюджетной составляющей
финансового обеспечения Программы в качестве одного из основных методов расчета
послужило применение основных макроэкономических показателей
социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы и на
период до 2020 года.
Ресурсное
обеспечение Муниципальной программы за счет
средств бюджета
г. Улан-Удэ
Статус
|
Наименование
подпрограммы
|
Ответственный
исполнитель, соисполнители
|
Код бюджетной
классификации
|
Расходы (тыс.
руб.), годы
|
ЦСР
|
Рз Пр
|
ГРБС
|
ВР
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
План по Программе
|
Утверждено в
бюджете города <**>
|
План по Программе
|
Утверждено в
бюджете города <**>
|
План по Программе
|
Утверждено в
бюджете города <**>
|
План по Программе
|
План по Программе
|
План по Программе
|
План по Программе
|
Подпрограмма
|
Благоустройство города Улан-Удэ
|
КГХ, КС, КУИЗ
|
4810000, 4817216
|
0503
|
019, 030, 065
|
241, 244, 412, 414, 461, 462, 464, 465, 611, 612,
621, 622
|
659397,90
|
353338,90
|
616118,00
|
383882,00
|
642249,00
|
405534,70
|
645703,00
|
818872,00
|
853536,00
|
892301,00
|
Подпрограмма
|
Развитие жилищно-коммунального комплекса г.
Улан-Удэ
|
КГХ, КС, МКУ "УМЖИ г. Улан-Удэ", ОАО
"Иркутский институт "Гипрокоммунводоканал",
ООО "Ново-Проект"
|
4820000, 4817216
|
0501, 0502
|
030, 065
|
242, 244, 612, 810
|
103096,28
|
43996,60
|
106363,75
|
0,00
|
122353,51
|
0,00
|
94338,13
|
97657,14
|
101158,69
|
104852,82
|
Подпрограмма
|
Чистая вода
|
КГХ, КС, ООО "Байкальские коммунальные
системы", ОАО "Водоканал"
|
4830100
|
05020503
|
030, 065
|
244, 412, 414, 612, 810
|
10000,00
|
0,00
|
15300,00
|
0,00
|
15300,00
|
0,00
|
15300,00
|
15300,00
|
25100,00
|
23950,00
|
Подпрограмма
|
Воспроизводство объектов коммунального комплекса
города Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности
|
КС, КГХ, УУЭК филиал ОАО "ТГК-14", ООО
"Байкальские коммунальные системы", ОАО "Водоканал", ОАО
"Улан-Удэ Энерго"
|
4840100
|
0502
|
030, 065
|
244, 412, 414, 612
|
7795,00
|
0,00
|
77956,25
|
66750,10
|
32038,14
|
20810,00
|
171631,50
|
174961,50
|
180451,50
|
184471,50
|
Итого:
|
780289,18
|
397335,50
|
815738,00
|
450632,10
|
811940,65
|
426344,70
|
926972,63
|
1106790,64
|
1160246,19
|
1205575,32
|
--------------------------------
<*>
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств местного бюджета
с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограмм представлено в
соответствующих подпрограммах.
<**> Для
данной графы используется источниковая классификация
расходов.
Ресурсное
обеспечение Муниципальной программы за счет всех
источников и
направлений финансирования
Статус
|
Наименование
Муниципальной программы
|
Статья расходов
|
Источник
финансирования
|
Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
План по Программе
|
Утверждено в
бюджете города
|
План по Программе
|
Утверждено в
бюджете города
|
План по Программе
|
Утверждено в
бюджете города
|
План по Программе
|
План по Программе
|
План по Программе
|
План по Программе
|
Подпрограмма
|
Благоустройство города Улан-Удэ на 2014 - 2016
годы и на период до 2020 года
|
Всего по подпрограмме:
|
847025,30
|
353338,90
|
757205,00
|
383882,00
|
783338,00
|
405534,70
|
786792,00
|
818872,00
|
853536,00
|
892301,00
|
Федеральный бюджет
|
82378,00
|
0,00
|
82378,00
|
0,00
|
82378,00
|
0,00
|
82378,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Республиканский бюджет
|
105249,30
|
0,00
|
58709,00
|
0,00
|
58711,00
|
0,00
|
58711,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Местный бюджет
|
659398,00
|
353338,90
|
616118,00
|
383882,00
|
642249,00
|
405534,70
|
645703,00
|
818872,00
|
853536,00
|
892301,00
|
Прочие источники (внебюджетные источники)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
В том числе капитальные вложения:
|
373487,70
|
20430,00
|
275858,00
|
0,00
|
283310,00
|
0,00
|
263974,00
|
265189,00
|
267521,00
|
271881,00
|
Федеральный бюджет
|
82378,00
|
0,00
|
82378,00
|
0,00
|
82378,00
|
0,00
|
82378,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Республиканский бюджет
|
105249,30
|
0,00
|
58709,00
|
0,00
|
58711,00
|
0,00
|
58711,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Местный бюджет
|
185860,40
|
20430,00
|
134771,00
|
0,00
|
142221,00
|
0,00
|
122885,00
|
265189,00
|
267521,00
|
271881,00
|
Прочие источники (внебюджетные источники)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
НИОКР
|
16930,00
|
0,00
|
10780,00
|
0,00
|
7590,00
|
0,00
|
1000,00
|
1000,00
|
1000,00
|
0,00
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Местный бюджет
|
17210,00
|
0,00
|
10780,00
|
0,00
|
7590,00
|
0,00
|
1000,00
|
1000,00
|
1000,00
|
0,00
|
Прочие источники (внебюджетные источники)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие нужды
|
456327,60
|
332908,90
|
470567,00
|
383882,00
|
492438,00
|
405534,70
|
521818,00
|
552683,00
|
585015,00
|
620420,00
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Местный бюджет
|
456327,60
|
332908,90
|
470567,00
|
383882,00
|
492438,00
|
405534,70
|
521818,00
|
552683,00
|
585015,00
|
620420,00
|
Прочие источники (внебюджетные источники)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Подпрограмма
|
Развитие жилищно-коммунального комплекса г.
Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
|
Всего по подпрограмме:
|
109094,97
|
43996,60
|
114861,30
|
0,00
|
133851,26
|
0,00
|
100336,82
|
103655,83
|
107157,38
|
110851,51
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Местный бюджет, в т.ч.
|
103096,28
|
43996,60
|
106363,75
|
0,00
|
122353,51
|
0,00
|
94338,13
|
97657,14
|
101158,69
|
104852,82
|
Прочие источники (внебюджетные источники)
|
5998,69
|
0,00
|
8497,55
|
0,00
|
11497,75
|
0,00
|
5998,69
|
5998,69
|
5998,69
|
5998,69
|
В том числе капитальные вложения:
|
46401,92
|
5862,00
|
60950,30
|
0,00
|
76651,69
|
0,00
|
39991,28
|
39991,28
|
39991,28
|
39991,28
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Местный бюджет
|
40403,23
|
5862,00
|
52452,75
|
0,00
|
65153,94
|
0
|
33992,59
|
33992,59
|
33992,59
|
33992,59
|
Прочие источники (внебюджетные источники)
|
5998,69
|
0,00
|
8497,55
|
0,00
|
11497,75
|
0,00
|
5998,69
|
5998,69
|
5998,69
|
5998,69
|
НИОКР
|
24382,60
|
24382,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Местный бюджет
|
24382,60
|
24382,6
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие источники (внебюджетные источники)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие нужды
|
38310,45
|
13752,00
|
53911,00
|
0,00
|
57199,57
|
0
|
60345,54
|
63664,55
|
67166,10
|
70860,23
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Местный бюджет
|
38310,45
|
13752,00
|
53911,00
|
0,00
|
57199,57
|
0,00
|
60345,54
|
63664,55
|
67166,10
|
70860,23
|
Прочие источники (внебюджетные источники)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Подпрограмма
|
Чистая вода на 2014 - 2016 годы и на период до
2020 года
|
Всего по подпрограмме:
|
34400,00
|
0,00
|
40400,00
|
0,00
|
40400,00
|
0,00
|
39300,00
|
39300,00
|
49100,00
|
47850,00
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Республиканский бюджет
|
5900,00
|
0,00
|
6600,00
|
0,00
|
6600,00
|
0,00
|
5500,00
|
5500,00
|
5500,00
|
5400,00
|
Местный бюджет
|
10000,00
|
0,00
|
15300,00
|
0,00
|
15300,00
|
0,00
|
15300,00
|
15300,00
|
25100,00
|
23950,00
|
Прочие источники (внебюджетные источники)
|
18500,00
|
0,00
|
18500,00
|
0,00
|
18500,00
|
0,00
|
18500,00
|
18500,00
|
18500,00
|
18500,00
|
В том числе капитальные вложения:
|
27500,00
|
0,00
|
40400,00
|
0,00
|
400,00
|
0,00
|
19300,00
|
39300,00
|
49100,00
|
47850,00
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Республиканский бюджет
|
5900,00
|
0,00
|
6600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
800,00
|
5500,00
|
5500,00
|
5400,00
|
Местный бюджет
|
3100,00
|
0,00
|
15300,00
|
0,00
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
15300,00
|
25100,00
|
23950,00
|
Прочие источники (внебюджетные источники)
|
18500,00
|
|
18500,00
|
|
0,00
|
|
18500,00
|
18500,00
|
18500,00
|
18500,00
|
НИОКР
|
6900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
40000,00
|
0,00
|
20000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6600,00
|
0,00
|
4700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Местный бюджет
|
6900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14900,00
|
0,00
|
15300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие источники (внебюджетные источники)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие нужды
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Подпрограмма
|
Воспроизводство объектов коммунального комплекса
города Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности, на 2014 - 2016
годы и на период до 2020 года
|
Всего по подпрограмме:
|
7795,00
|
0,00
|
1172906,15
|
66750,10
|
383728,14
|
20810,00
|
171631,50
|
174961,50
|
180451,50
|
184471,50
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
1017520,00
|
0,00
|
329770,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
77429,90
|
0,00
|
21920,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Местный бюджет
|
7795,00
|
0,00
|
77956,25
|
66750,10
|
32038,14
|
20810,00
|
171631,50
|
174961,50
|
180451,50
|
184471,50
|
Прочие источники (внебюджетные источники)
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
В том числе капитальные вложения:
|
7795,00
|
0,00
|
1172906,15
|
66750,10
|
383728,14
|
20810,00
|
171631,50
|
174961,50
|
180451,50
|
184471,50
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
1017520,00
|
0,00
|
329770,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
77429,90
|
0,00
|
21920,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Местный бюджет
|
7795,00
|
0,00
|
77956,25
|
66750,10
|
32038,14
|
20810,00
|
171631,50
|
174961,50
|
180451,50
|
184471,50
|
НИОКР
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие нужды
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Муниципальная программа
|
Обеспечение качественной и комфортной среды
проживания для населения г. Улан-Удэ
|
Всего по Муниципальной программе:
|
998315,27
|
397335,50
|
2085372,45
|
450632,10
|
1341317,40
|
426344,70
|
1098060,32
|
1136789,33
|
1190244,88
|
1235474,01
|
Федеральный бюджет
|
82378,00
|
0,00
|
1099898,00
|
0,00
|
412148,00
|
0,00
|
82378,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Республиканский бюджет
|
111149,30
|
0,00
|
142738,90
|
0,00
|
87231,00
|
0,00
|
64211,00
|
5500,00
|
5500,00
|
5400,00
|
Местный бюджет
|
780289,28
|
397335,50
|
815738,00
|
450632,10
|
811940,65
|
426344,70
|
926972,63
|
1106790,64
|
1160246,19
|
1205575,32
|
Прочие источники (внебюджетные источники)
|
24498,69
|
0,00
|
26997,55
|
0,00
|
29997,75
|
0,00
|
24498,69
|
24498,69
|
24498,69
|
24498,69
|
В том числе капитальные вложения:
|
455184,62
|
26292,00
|
1550114,45
|
66750,10
|
744089,83
|
20810,00
|
494896,78
|
519441,78
|
537063,78
|
544193,78
|
Федеральный бюджет
|
82378,00
|
0,00
|
1099898,00
|
0,00
|
412148,00
|
0,00
|
82378,00
|
-
|
-
|
-
|
Республиканский бюджет
|
111149,30
|
0,00
|
142738,90
|
0,00
|
80631,00
|
0,00
|
59511,00
|
5500,00
|
5500,00
|
5400,00
|
Местный бюджет
|
237158,63
|
26292,00
|
280480,00
|
66750,1
|
239813,08
|
20810,00
|
328509,09
|
489443,09
|
507065,09
|
514295,09
|
Прочие источники (внебюджетные источники)
|
24498,69
|
0,00
|
26997,55
|
0,00
|
11497,75
|
0,00
|
24498,69
|
24498,69
|
24498,69
|
24498,69
|
НИОКР:
|
48212,60
|
24382,6
|
10780,00
|
0,00
|
47590,00
|
0,00
|
21000,00
|
1000,00
|
1000,00
|
-
|
Местный бюджет
|
48492,60
|
24382,6
|
10780,00
|
0,00
|
22490,00
|
0,00
|
16300,00
|
1000,00
|
1000,00
|
-
|
Прочие нужды:
|
494638,05
|
346660,90
|
524478,00
|
383882
|
549637,57
|
405534,70
|
582163,54
|
616347,55
|
652181,10
|
691280,23
|
Местный бюджет
|
494638,05
|
346660,90
|
524478,00
|
383882
|
549637,57
|
405534,70
|
582163,54
|
616347,55
|
652181,10
|
691280,23
|
Читайте также
|