Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.01.2015 № 17-П

Для оперативности и эффективности анализа результатов реализации Указов Президента Российской Федерации в автономном округе, с начала 2014 года в рамках информационно-аналитической системы «Мониторинг Ямал» введено в эксплуатацию функциональное направление «Мониторинг поэтапного повышения заработной платы работников бюджетной сферы»втоматизация данного процесса позволит обеспечить четкость и оперативность сбора информации, открытость и доступность информации о ходе поэтапного повышения заработной платы работников социальной сферы, размере среднемесячной заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений автономного округа, численности работающих, фонде оплаты труда.

В рамках мероприятия будут осуществляться следующие работы:

- ежемесячный сбор и формирование сводных итогов на основе первичных статистических данных по формам федерального статистического наблюдения № ЗП-образование, № ЗП-культура, № ЗП-наука, № ЗП-соц, № ЗП-здрав, утвержденных приказом Росстата от 30 декабря 2013 г. № 508;

- сбор и формирование сводной информации о ходе реализации мероприятий по повышению заработной платы работников бюджетной сферы в автономном округе, в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 28 декабря 2012 года № 1160-П.

- формирование аналитической и отчетной информации о состоянии уровня среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики, включая представление отчетности в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, Минтруд России и иным органам государственной власти по соответствующим запросам.».

5.3.5.      в таблице 5-1:

5.3.5.1.        пункт 1 изложить в следующей редакции:

«

1.

Задача 5.1. Совершенствование механизмов управления бюджетными расходами на оказание (выполнение) услуг (работ) учреждениями

»;

5.3.5.2.        пункт 1.2 графы 2 изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 2. Создание правовых механизмов, способствующих повышению качества и доступности услуг и работ, оказываемых государственными учреждениями автономного округа, а также повышение эффективности деятельности государственных учреждений автономного округа».

5.3.5.3.        дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:

«

1.3.

Мероприятие 3.

Формирование и ведение информационных ресурсов об услугах и работах государственных учреждений автономного округа

37695 <*>

5385

5385

5385

5385

5385

5385

5385

»;

5.3.5.4.        пункт 2 изложить в следующей редакции:

«

2.

Задача 5.2. Совершенствование порядка формирования фонда оплаты труда учреждений, установления тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера

»;

5.3.5.5.        пункт 2.1 признать утратившим силу;

5.3.5.6.        пункт 2.2 графы 2 изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 4. Совершенствование порядка формирования фонда оплаты труда государственных учреждений автономного округа, установления тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера во взаимосвязи с достижением конкретных показателей качества и количества, оказываемых (выполняемых) учреждениями услуг (работ) и эффективностью деятельности работников по заданным критериям и показателям.»;

5.3.5.7.        пункт 2.3 графы 2 изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 5. Организация и обеспечение осуществления мониторинга поэтапного повышения заработной платы работников бюджетной сферы, формирование информационной базы для создания информационно-аналитических материалов.»;

5.4.    раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Перечень показателей Подпрограммы 5

 

Перечень показателей Подпрограммы 5 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.

 

Методика по расчету показателей Подпрограммы 5

Таблица 5-2

 

5.1.1. Доля бюджетных и автономных государственных учреждений автономного округа, осуществляющих оказание государственных услуг на основе государственных заданий учредителя, от общего количества государственных бюджетных и автономных учреждений автономного округа

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества государственных бюджетных и автономных учреждений автономного округа, осуществляющих оказание государственных услуг на основе государственных заданий учредителя, от общего количества государственных бюджетных и автономных учреждений автономного округа.

Алгоритм формирования показателя

ДБА = (БАгз / БА) * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой

Количество государственных бюджетных и автономных учреждений автономного округа, осуществляющих оказание государственных услуг на основе государственных заданий учредителя

БАгз

Общее количество государственных бюджетных и автономных учреждений автономного округа

БА

 

Таблица 5-3

 

5.1.2. Доля учреждений, охваченных мероприятиями мониторинга проводимых ими работ по размещению сведений, установленных законодательством Российской Федерации, на Официальном сайте (bus.gov.ru)

Единица измерения

%

Определение показателя

Количество государственных учреждений, в отношении которых направлены информационные материалы, к количеству государственных учреждений, которые не разместили сведения в установленные сроки

Алгоритм формирования показателя

ГУ = (ГУм / ГУ) * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение к концу планового периода - отрицательной

Количество государственных учреждений, в отношении которых направлены информационные материалы

ГУм

Количество государственных учреждений, которые не разместили сведения в установленные сроки

ГУ

 

 

Таблица 5-4

 

5.1.3. Доля своевременно разработанных документов среднесрочного прогнозирования по государственному сектору экономики автономного округа от общего числа запланированных к разработке документов среднесрочного прогнозирования по государственному сектору экономики автономного округа

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества своевременно разработанных документов среднесрочного прогнозирования по государственному сектору экономики автономного округа к общему числу запланированных к разработке документов среднесрочного прогнозирования по государственному сектору экономики автономного округа

Алгоритм формирования показателя

ДД = (ДФ / ДП) * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной

Количество своевременно разработанных документов

ДФ

Количество запланированных к разработке документов

ДП

 

Таблица 5-5

 

5.2.1. Доля проектов нормативных правовых актов автономного округа, устанавливающих требования к разработке и установлению систем оплаты труда государственных учреждений, прошедших экспертизу в департаменте экономики автономного округа, от общего количества проектов, направленных на согласование

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества проектов нормативных правовых актов автономного округа, устанавливающих требования к разработке и установлению систем оплаты труда государственных учреждений, прошедших экспертизу в департаменте экономики автономного округа, от общего количества проектов, направленных на согласование

Алгоритм формирования показателя

П = (А / В) * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной

Количество проектов нормативных правовых актов автономного округа, устанавливающих требования к разработке и установлению систем оплаты труда государственных учреждений, прошедших экспертизу в департаменте экономики автономного округа

А

количество проектов нормативных правовых актов автономного округа, устанавливающих требования к разработке и установлению систем оплаты труда государственных учреждений, направленных на согласование в департамент экономики автономного округа

В

 

Таблица 5-6

 

5.2.2. Доля государственных и муниципальных учреждений, охваченных мероприятиями мониторинга поэтапного повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в автономном округе

Единица измерения

%

Определение показателя

Доля государственных и муниципальных учреждений, охваченных мероприятиями мониторинга поэтапного повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в автономном округе

Алгоритм формирования показателя

П = (А / В) * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной

Количество государственных и муниципальных учреждений, предоставляющих отчетность средствами информационно-аналитической системы «Мониторинг Ямал»

А

Количество государственных и муниципальных учреждений, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению уровня оплаты труда в соответствии с указами Президента Российской Федерации

В                      

».

5.5.    в разделе V:

5.5.1.  пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Создание эффективной нормативной правовой базы автономного округа, направленной на совершенствование систем оплаты труда государственных учреждений автономного округа и оптимизацию таких расходов.».

5.5.2.      пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Обеспечение наличия актуальной информации о состоянии уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы.».

5.       В Подпрограмме 6:

6.1.    позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 6, паспорта Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования –

2714547, в том числе по годам

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 2 714 547 (в том числе средства федерального бюджета – 41 090)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0

2014 год – 485 159

485 159 (в том числе средства федерального бюджета – 20 545)

-

2015 год – 391 844 

391 844 (в том числе средства федерального бюджета – 20 545)

-

2016 год – 371 299 

371 299 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

-

2017 год – 371 299 

371 299 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

-

2018 год – 364 982

364 982 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

-

2019 год – 364 982

364 982 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

-

2020 год – 364 982

364 982 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

-

»;

6.2.    вразделе I:

6.2.1. в абзаце пятом слова «что обеспечит работу минимум 188 окон обслуживания заявителей), а в 24 малонаселенных отдаленных пунктах, где открытие МФЦ нецелесообразно, предполагается использовать для выполнения функций МФЦ почтовые отделения ФГУП «Почта России» или отделения Западно-Сибирского банка Сбербанка России» заменить словами «а также подразделений МФЦ в 5 крупных населенных пунктах автономного округа (п. Харп, пренгой, п.Пурпе, п.Пангоды, панымей), что обеспечит работу минимум 171 окна обслуживания заявителей»;

6.2.2.  в абзаце шестом цифры «93» заменить словами «более 100»;

6.2.3. в абзаце восьмом слова «в семи муниципальных образованиях в автономном округе (Лабытнангский отдел, Ямальский отдел, Пуровский отдел, Надымский отдел, Ноябрьский отдел, Губкинский отдел, Муравленковский отдел)» заменить словами  «во всех муниципальных образованиях в автономном округе»;

6.2.4. в абзаце двенадцатом слова «После открытия МФЦ в г. Ноябрьске, гуравленко, с. Яр-Сале к 2014 году значение данного показателя составит 36%» заменить словами «После открытия подразделений МФЦ удовлетворяющих установленным требованиям в с. Яр-Сале,  г. Ноябрьске (с 1/2 необходимых окон), г.Новый Уренгой (с 1/2 необходимых окон), г.Муравленко, г.Тарко Сале, с.Аксарка к концу 2014 года значение данного показателя превысит плановые 40%.»;

6.2.5. таблицу 6-1 изложить в следующей редакции:


«Таблица 6-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию

 

п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 6

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 6

2 714 547

485 159

391 844

371 299

371 299

364 982

364 982

364 982

Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.

2 714 547

485 159

391 844

371 299

371 299

364 982

364 982

364 982

ГУ ЯНАО «МФЦ»

2 714 547

485 159

391 844

371 299

371 299

364 982

364 982

364 982

2.

Задача 6.1. Проведение комплексной оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг по сферам общественных отношений. Унификация наименований и процедур предоставления муниципальных услуг в муниципальных образованиях в автономном округе

3.

Мероприятие 5.

Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ

1 977 257

302 764

315 499

277 299

277 299

268 132

268 132

268 132

Департамент экономики автономного округа, в т.ч.

1 977 257

302 764

315 499

277 299

277 299

268 132

268 132

268 132

Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на цели, не связанные с выполнением государственного задания

115 200

41 000

44 200

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

 

1 862 057

261 764

271 299

271 299

271 299

262 132

262 132

262 132

4.

Задача 6.2. Развитие сети МФЦ, соответствующих установленным требованиям

5.

Мероприятие 1.

Приобретение объектов недвижимости для размещения МФЦ с учетом предъявляемых требований

41 090

20 545

20 545

0

0

0

0

0

Департамент экономики автономного округа в т.ч.

41 090

20 545

20 545

0

0

0

0

0

Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ямало-Ненецкого автономного округа

41 090

20 545

20 545

0

0

0

0

0

6.

Мероприятие 3.

Обеспечение материально-технической базы МФЦ и инфраструктуры их деятельности, восстановительные общестроительные работы в помещениях МФЦ

494 050

151 000

55 800

57 450

57 450

57 450

57 450

57 450

Департамент экономики автономного округа , в т.ч.

494 050

151 000

55 800

57 450

57 450

57 450

57 450

57 450

Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на цели,

не связанные с выполнением государственного задания

494 050

151 000

55 800

57 450

57 450

57 450

57 450

57 450

7.

Мероприятие 4.

Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в населенных пунктах, не являющихся городскими округами и административными центрами муниципальных районов

202 150

10 850

0

36 550

36 550

39 400

39 400

39 400

Департамент экономики автономного округа, в т.ч.

202 150

10 850

0

36 550

36 550

39 400

39 400

39 400

Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на цели,

не связанные с выполнением государственного задания

202 150

10 850

0

36 550

36 550

39 400

39 400

39 400


Информация по документу
Читайте также