Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.01.2015 № 79-П

   <*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.».

 

7.  Таблицу 18 раздела II подпрограммы «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи» изложить в следующей редакции:

 «Таблица 18

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей/ мероприятий Подпрограммы 5

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020

годы

2014

год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 5 (всего) (центральный апарат) <*>

171 206

31 272

24 677

24 677

22 645

22 645

22 645

22 645

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 5)

171 206

31 272

24 677

24 677

22 645

22 645

22 645

22 645

Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов

1.1.

Мероприятие 1. Государственное регулирование цен (тарифов)  и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат) <*>

119 842

21 890

17 274

17 274

15 851

15 851

15 851

15 851

Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования

1.2.

Мероприятие 2. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, святи (центральный аппарат) <*>

42 800

7 818

6 169

6 169

5 661

5 661

5 661

5 661

Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа

1.3.

Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования  цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат) <*>

8 564

1 564

1 234

1 234

1 133

1 133

1 133

1 133

 

<*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.».


8.  В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

8.1.    позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

 «                                                                                                   

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 2 431 061

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению – 2 431 061<*>

Справочно: планируемый объем федеральных средств – 0

Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 0

2014 год – 428 831

428 831

2015 год – 352 765

352 765

2016 год – 352 765

352 765

2017 год – 324 175

324 175

2018 год – 324 175

324 175

2019 год – 324 175

324 175

2020 год – 324 175

324 175

<*> Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете»;

 

 


8.2.    таблицу 20 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 20

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа 

 

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей/ наименование мероприятий Подпрограммы 6

                                    Затраты на реализацию мероприятий, (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020 годы:

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 6 (всего)

2 431 061

428 831

352 765

352 765

324 175

324 175

324 175

324 175

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6)

1 626 873

297 159

234 491

234 491

215 183

215 183

215 183

215 183

ДГЖН ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 6)

804 188

131 672

118 274

118 274

108 992

108 992

108 992

108 992

1.

Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

2.

Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

 

Мероприятие 1. Обеспечение реализации Государственной программы

2 431 061

428 831

352 765

352 765

324 175

324 175

324 175

324 175

 

ДТПЭиЖКК ЯНАО

1 626 873

297 159

234 491

234 491

215 183

215 183

215 183

215 183

 

ДГЖН ЯНАО

804 188

131 672

118 274

118 274

108 992

108 992

108 992

108 992

».

9.  В приложении № 1 к Государственной программе:

9.1.    в графе 2:

9.1.1.  пункт 1.1 дополнить словами «(показатель ПСЭР*)»;

9.1.2.  пункт 1.2 дополнить словами «(Указ Президента от 7 мая 2012 года № 600, показатель ПСЭР*)»;

9.1.3. в пункте 3.1:

9.1.3.1.                 подпункт 3.1.1. дополнить словами «(показатель ПСЭР*);

9.1.3.2.                 подпункт 3.1.3. дополнить словами «(показатель ПСЭР*);

9.1.4. в пункте 3.2:

9.1.4.1.                 подпункт 3.2.1. дополнить словами «(показатель ПСЭР*);

9.1.4.2.                 подпункт 3.2.6. дополнить словами «(показатель ПСЭР*);

9.1.5. подпункт 3.4.1. пункта 3.4. дополнить словами «(показатель ПСЭР*);

9.1.6. подпункт 3.5.9. пункта 3.5. дополнить словами «(показатель ПСЭР*);

9.2.          пункты 4.2 – 4.4 изложить в следующей редакции:

«

4.2.

Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества

1, 2

ед.

76

0,14

82

0,163

82

0,163

177

0,163

177

0,163

177

0,163

177

0,163

4.3.

Общая площадь МКД, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества

1, 2

тыс. м2

151

0,14

162

0,163

162

0,163

350

0,163

350

0,163

350

0,163

350

0,163

4.4.

Доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту МКД

1, 2

%

85

0,14

95

0,163

95

0,163

43,8

0,163

43,8

0,163

43,8

0,163

43,8

0,163


Информация по документу
Читайте также