Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.01.2015 № 79-П

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Государственная программа – всего

65 266 889

12 896 073

11 812 057

8 418 208

8 253 627

7 962 308

7 962 308

7 962 308

1.1.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) –  всего

58 249 192

11 126 258

10 380 861

7 363 861

7 344 553

7 344 553

7 344 553

7 344 553

1.2.

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) – всего

2 471 509

948 721

804 159

427 310

291 319

1.3.

ДГЖН ЯНАО (соисполнитель) – всего

4 546 188

821 094

627 037

627 037

617 755

617 755

617 755

617 755

2.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – всего

2.1.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

3.

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» – всего

59 093 828

11 777 820

10 950 529

7 556 680

7 420 689

7 129 370

7 129 370

7 129 370

3.1.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

56 622 319

10 829 099

10 146 370

7 129 370

7 129 370

7 129 370

7 129 370

7 129 370

3.2.

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)

2 471 509

948 721

804 159

427 310

291 319

4.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами» – всего

3 171 740

603 740

428 000

428 000

428 000

428 000

428 000

428 000

4.1.

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)

3 171 740

603 740

428 000

428 000

428 000

428 000

428 000

428 000

5.

Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг» – всего

570 260

85 682

80 763

80 763

80 763

80 763

80 763

80 763

5.1.

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)

570 260

85 682

80 763

80 763

80 763

80 763

80 763

80 763

6.

Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи» – всего

6.1.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

7.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» – всего

2 431 061

428 831

352 765

352 765

324 175

324 175

324 175

324 175

7.1.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

1 626 873

297 159

234 491

234 491

215 183

215 183

215 183

215 183

7.2.

ДГЖН ЯНАО (соисполнитель)

804 188

131 672

118 274

118 274

108 992

108 992

108 992

108 992

».


 

3.  Таблицу 5 подраздела 2 раздела II подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа

п/п

Наименование ответственных исполнителей/ наименование мероприятий Подпрограммы 1

Затраты на реализацию мероприятий, (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1 (всего)

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) <*>

226 454

41 364

32 641

32 641

29 952

29 952

29 952

29 952

1.

Задача 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов

1.1.

Мероприятие 1. Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат)<*>

10 962

2 002

1 580

1 580

1 450

1 450

1 450

1 450

1.2.

Мероприятие 2. Региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат)<*>

43 852

8 010

6 321

6 321

5 800

5 800

5 800

5 800

1.3.

Мероприятие 3. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат)<*>

171 640

31 352

24 740

24 740

22 702

22 702

22 702

22 702

<*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации Государственной программы».


4.  В подпрограмме «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»:

4.1.    позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«                                                                                                    

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –59 093 828

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению – 59 093 828<*>(в том числе средства федерального бюджета – 12 607)

Справочно: планируемый объем

федеральных средств –

146 774

Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 4 973 252

2014 год – 11 777 820

11 777 820 (в том числе средства федерального бюджета – 12 607)

-

653 574

2015 год – 10 950 529

10 950 529 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

46 774

651 177

2016 год – 7 556 680

7 556 680 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

50 000

675 271

2017 год – 7 420 689

7 420 689 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

50 000

703 632

2018 год – 7 129 370

7 129 370 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

-

738 814

2019 год – 7 129 370

7 129 370 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

-

763 933

2020 год – 7 129 370

7 129 370 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

-

786 851

<*> Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;


4.2.    в подразделе 2 раздела II:

4.2.1.  таблицу 8 изложить в следующей редакции:

«Таблица 8

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 2

п/п

Источник финансирования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

всего на 2014 –

2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Средства окружного бюджета <*>

59 093 828

11 777 820

10 950 529

7 556 680

7 420 689

7 129 370

7 129 370

7 129 370

2.

Средства федерального бюджета <**>

146 774

46 774

50 000

50 000

3.

Средства местных бюджетов <***>

256 148

67 674

41 477

31 841

28 789

28 789

28 789

28 789

из них

город Губкинский

12 119

4 025

1 349

1 349

1 349

1 349

1 349

1 349

город Лабытнанги

17 552

5 264

5 373

1 383

1 383

1 383

1 383

1 383

город Муравленко

13 482

6 834

1 108

1 108

1 108

1 108

1 108

1 108

город Новый Уренгой

37 123

9 643

5 935

4 293

4 313

4 313

4 313

4 313

город Ноябрьск

31 941

9 915

3 671

3 671

3 671

3 671

3 671

3 671

город Салехард

42 035

6 967

8 529

5 939

5 150

5 150

5 150

5 150

Красноселькупский район

7 952

1 616

1 056

1 056

1 056

1 056

1 056

1 056

Надымский район

24 587

6 979

4 247

4 433

2 232

2 232

2 232

2 232

Приуральский район

12 623

2 045

1 901

1 801

1 719

1 719

1 719

1 719

Пуровский район

19 085

4 703

2 397

2 397

2 397

2 397

2 397

2 397

Тазовский район

8 997

1 701

1 216

1 216

1 216

1 216

1 216

1 216

Шурышкарский район

20 054

6 446

3 518

2 018

2 018

2 018

2 018

2 018

Ямальский район

8 598

1 536

1 177

1 177

1 177

1 177

1 177

1 177

4.

Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции) <****>

4 973 252

653 574

651 177

675 271

703 632

738 814

763 933

786 851


Информация по документу
Читайте также