1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1.
|
Государственная
программа – всего
|
65 266
889
|
12
896 073
|
11 812 057
|
8 418 208
|
8 253 627
|
7 962
308
|
7 962
308
|
7 962
308
|
1.1.
|
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) –
всего
|
58 249
192
|
11
126 258
|
10
380 861
|
7
363 861
|
7
344 553
|
7
344 553
|
7
344 553
|
7
344 553
|
1.2.
|
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) – всего
|
2
471 509
|
948
721
|
804
159
|
427
310
|
291
319
|
|
|
|
1.3.
|
ДГЖН ЯНАО
(соисполнитель) – всего
|
4
546 188
|
821
094
|
627
037
|
627
037
|
617
755
|
617
755
|
617
755
|
617
755
|
2.
|
Подпрограмма 1
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Подпрограмма 2
«Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» – всего
|
59 093
828
|
11
777 820
|
10 950 529
|
7 556 680
|
7 420 689
|
7 129
370
|
7 129
370
|
7 129
370
|
3.1.
|
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
|
56 622 319
|
10
829 099
|
10 146 370
|
7 129 370
|
7 129 370
|
7 129 370
|
7 129 370
|
7 129 370
|
3.2.
|
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)
|
2
471 509
|
948 721
|
804 159
|
427 310
|
291 319
|
|
|
|
4.
|
Подпрограмма 3
«Создание условий для обеспечения населения качественными
жилищно-коммунальными услугами» – всего
|
3
171 740
|
603 740
|
428 000
|
428 000
|
428 000
|
428
000
|
428
000
|
428
000
|
4.1.
|
ДГЖН ЯНАО
(ответственный исполнитель)
|
3
171 740
|
603 740
|
428 000
|
428 000
|
428 000
|
428
000
|
428
000
|
428
000
|
5.
|
Подпрограмма 4
«Контроль за обеспечением прав и законных интересов
граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг» –
всего
|
570
260
|
85
682
|
80 763
|
80 763
|
80 763
|
80
763
|
80
763
|
80
763
|
5.1.
|
ДГЖН ЯНАО
(ответственный исполнитель)
|
570
260
|
85
682
|
80 763
|
80 763
|
80 763
|
80
763
|
80
763
|
80
763
|
6.
|
Подпрограмма 5
«Государственно-правовое
регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной
сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных,
водных и наземных перевозок, связи» – всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.
|
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Подпрограмма 6
«Обеспечение реализации Государственной программы» – всего
|
2
431 061
|
428
831
|
352 765
|
352 765
|
324 175
|
324 175
|
324 175
|
324 175
|
7.1.
|
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
|
1
626 873
|
297
159
|
234
491
|
234
491
|
215
183
|
215
183
|
215
183
|
215
183
|
7.2.
|
ДГЖН ЯНАО
(соисполнитель)
|
804
188
|
131
672
|
118
274
|
118
274
|
108
992
|
108
992
|
108
992
|
108
992
|
».
3. Таблицу 5 подраздела
2 раздела II подпрограммы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности» изложить в следующей редакции:
«Таблица
5
Перечень мероприятий
Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного
округа
№ п/п
|
Наименование ответственных исполнителей/
наименование мероприятий Подпрограммы 1
|
Затраты
на реализацию мероприятий, (тыс. руб.)
|
всего на
2014 – 2020 годы
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Подпрограмма 1
(всего)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) <*>
|
226 454
|
41 364
|
32 641
|
32 641
|
29 952
|
29 952
|
29 952
|
29 952
|
1.
|
Задача 1. Создание экономических
стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих
и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение
экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов
|
1.1.
|
Мероприятие 1. Установление
требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
(центральный аппарат)<*>
|
10 962
|
2 002
|
1 580
|
1 580
|
1 450
|
1 450
|
1 450
|
1 450
|
1.2.
|
Мероприятие 2. Региональный государственный контроль
за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды
деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности (центральный аппарат)<*>
|
43 852
|
8 010
|
6 321
|
6 321
|
5 800
|
5 800
|
5 800
|
5 800
|
1.3.
|
Мероприятие 3. Реализация
региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление
Подпрограммой 1 (центральный аппарат)<*>
|
171 640
|
31 352
|
24 740
|
24 740
|
22 702
|
22 702
|
22 702
|
22 702
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<*> Мероприятия учитываются в
Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации Государственной программы».».
4. В подпрограмме «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»:
4.1.
позицию,
касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2
изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
|
Общий объем
финансирования –59 093 828
|
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об окружном бюджете/планируемый к утверждению –
59 093 828<*>(в том числе средства федерального бюджета –
12 607)
|
Справочно: планируемый объем
федеральных средств –
146 774
|
Справочно: планируемый объем внебюджетных
источников – 4 973 252
|
2014 год –
11 777 820
|
11 777 820 (в том числе средства федерального
бюджета – 12 607)
|
-
|
653 574
|
2015 год –
10 950 529
|
10 950 529 (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
46 774
|
651 177
|
2016 год –
7 556 680
|
7 556 680 (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
50 000
|
675 271
|
2017 год –
7 420 689
|
7 420 689 (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
50 000
|
703 632
|
2018 год –
7 129 370
|
7 129 370 (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
-
|
738 814
|
2019 год –
7 129 370
|
7 129 370 (в том числе средства федерального бюджета
– 0)
|
-
|
763 933
|
2020 год –
7 129 370
|
7 129 370 (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
-
|
786 851
|
<*> Финансирование
Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно
корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
4.2.
в подразделе 2 раздела II:
4.2.1.
таблицу
8 изложить в следующей редакции:
«Таблица
8
Ресурсное
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и
юридических лиц на реализацию Подпрограммы 2
№ п/п
|
Источник финансирования
|
Объемы финансирования (тыс. рублей)
|
всего на 2014 –
2020 годы
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1.
|
Средства
окружного бюджета <*>
|
59 093 828
|
11 777 820
|
10 950 529
|
7 556 680
|
7 420
689
|
7 129
370
|
7 129
370
|
7 129
370
|
2.
|
Средства
федерального бюджета <**>
|
146 774
|
|
46 774
|
50 000
|
50 000
|
|
|
|
3.
|
Средства
местных бюджетов <***>
|
256
148
|
67
674
|
41
477
|
31
841
|
28
789
|
28
789
|
28
789
|
28
789
|
из них
|
|
|
|
|
|
|
|
|
город Губкинский
|
12
119
|
4
025
|
1
349
|
1
349
|
1
349
|
1
349
|
1
349
|
1
349
|
город Лабытнанги
|
17
552
|
5
264
|
5
373
|
1
383
|
1
383
|
1
383
|
1
383
|
1
383
|
город
Муравленко
|
13
482
|
6
834
|
1
108
|
1
108
|
1
108
|
1
108
|
1
108
|
1
108
|
город
Новый Уренгой
|
37
123
|
9
643
|
5
935
|
4
293
|
4
313
|
4
313
|
4
313
|
4
313
|
город
Ноябрьск
|
31
941
|
9
915
|
3
671
|
3
671
|
3
671
|
3
671
|
3
671
|
3
671
|
город
Салехард
|
42
035
|
6
967
|
8
529
|
5
939
|
5
150
|
5
150
|
5
150
|
5
150
|
Красноселькупский район
|
7
952
|
1
616
|
1
056
|
1
056
|
1
056
|
1
056
|
1
056
|
1
056
|
Надымский район
|
24
587
|
6
979
|
4
247
|
4
433
|
2
232
|
2
232
|
2
232
|
2
232
|
Приуральский
район
|
12
623
|
2
045
|
1
901
|
1
801
|
1
719
|
1
719
|
1
719
|
1
719
|
Пуровский район
|
19
085
|
4
703
|
2
397
|
2
397
|
2
397
|
2
397
|
2
397
|
2
397
|
Тазовский
район
|
8
997
|
1
701
|
1
216
|
1
216
|
1
216
|
1
216
|
1
216
|
1
216
|
Шурышкарский район
|
20
054
|
6
446
|
3
518
|
2
018
|
2
018
|
2
018
|
2
018
|
2
018
|
Ямальский район
|
8 598
|
1 536
|
1 177
|
1 177
|
1 177
|
1 177
|
1 177
|
1 177
|
4.
|
Средства внебюджетных
источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий,
коммерческие кредиты (займы), инвестиции) <****>
|
4 973 252
|
653 574
|
651 177
|
675 271
|
703 632
|
738 814
|
763 933
|
786 851
|