Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 17.08.2015 № 760-П

».

 

10. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

 

 

 

 

 

 

«Приложение № 2

к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление окружным имуществом на 2014 2018 годы»

(в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

от 17 августа 2015 года № 760-П)

 

СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

«Управление окружным имуществом на 2014  2018 годы»

 


п/п

Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя

меро-прия-тия, влия-ющего на пока-затель

Еди-ница изме-рения

Значения показателей

2014 год

вес пока-зате-ля

2015 год

вес пока-зате-ля

2016 год

вес пока-зате-ля

2017 год

вес пока-зате-ля

2018 год

вес пока-зате-ля

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Государственная программа

2.

Цель 1. Эффективное управление государственным имуществом автономного округа, обеспечение сохранности и целевого использования

2.1.

Доля оптимизированного государственного имущества автономного округа в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического развития автономного округа

1, 2

%

100

0,3

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

2.2.

Доля рассмотренных заявлений о предоставлении государственных преференций хозяйствующим субъектам

1

%

100

0,1

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

2.3.

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру их поддержки, которым предоставлена льгота согласно заявленным требованиям

1

%

100

0,1

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

2.4.

Осуществление государственных полномочий автономного округа по обеспечению эффективного управления и распоряжения имуществом, предназначенным для решения вопросов местного значения (до 2015 года)

7

%

100

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Цель 2.1. Повышение эффективности управления государственным жилищным фондом автономного округа

3.1.

Удельный вес жилых помещений автономного округа, в которых установлены приборы учета расходования потребляемых ресурсов, в числе жилых помещений автономного округа, подлежащих оснащению приборами учета

1, 2

%

100

0,15

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2.

Удельный вес граждан, обеспеченных жилыми помещениями автономного округа, в числе граждан, учтенных в качестве нуждающихся в получении жилых помещений автономного округа

1, 2

%

-

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Цель 2. Эффективное управление земельным фондом автономного округа (с 2015 года)

4.1.

Доля рассмотренных заявлений о предоставлении государственных услуг и функций в сфере земельных отношений

2

%

-

-

100

0,3

100

0,3

100

0,3

100

0,3

5.

Подпрограмма 1 (вес 0,4)

6.

Цель 1. Повышение эффективности управления государственным имуществом автономного округа

7.

Задача 1. Обеспечение эффективного управления и распоряжения государственным имуществом автономного округа, в т.ч. находящимся в казне автономного округа

7.1.

Доля организаций, охваченных проверками за использованием по целевому назначению и сохранностью государственного имущества автономного округа

2, 4

%

100

0,2

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

7.2.

Доля рассмотренных заявлений по государственной регистрации прав собственности автономного округа на объекты недвижимого имущества, в т.ч. земельные участки, составляющие казну автономного округа

1, 4

%

100

0,15

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

7.3.

Доля выполненных мероприятий по закреплению (изъятию) государственного имущества автономного округа за государственными учреждениями и унитарными предприятиями на праве оперативного управления и хозяйственного ведения

1, 3, 4

%

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

8.

Цель 2. Совершенствование процесса учета государственного имущества автономного округа и представления сведений о нем

9.

Задача 2. Обеспечение совершенствования учета государственного имущества автономного округа

9.1.

 

 

 

Доля заявленного к учету государственного имущества автономного округа в реестре государственной собственности автономного округа к принятому к учету в реестре государственной

1, 5

%

100

0,3

100

0,35

100

0,35

100

0,35

100

0,35

 

собственности автономного округа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Цель 3. Обеспечение жилыми помещениями автономного округа кадрового состава органов государственной власти и управления автономного округа (до 2015 года)

11.

Задача 3. Развитие жилищного фонда автономного округа (до 2015 года)

11.1.

Удельный вес семей, отселенных из признанных аварийными и подлежащими сносу жилых домов автономного округа, в числе семей, проживающих в признанных аварийными и подлежащими сносу жилых домах автономного округа

4, 6

%

100

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

11.2.

Доля приобретенных жилых помещений в государственную собственность автономного округа

6

%

100

0,10

-

-

-

-

-

-

-

-

 

12.

Подпрограмма 2 (вес 0,4)

13.

Цель 1. Развитие земельных отношений на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

14.

Задача 1. Повышение качества данных информационных ресурсов для обеспечения инвестиционной привлекательности и повышения эффективности налогообложения недвижимости

14.1.

Доля земельных участков, находящихся в собственности автономного округа, учтенных в государственном кадастре недвижимости с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, находящихся в собственности автономного округа,

1, 2

%

-

-

25

0,6

50

0,6

6

0,6

6

0,6

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

учтенных в государственном кадастре недвижимости на территории автономного округа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2.

Объем поступлений арендной платы за землю в окружной бюджет

2 9

тыс. руб.

-

-

15 500

0,4

16 000

0,4

16 500

0,4

17 000

0,4

 

15.

Подпрограмма 3 (вес 0,2)

16.

Цель 1. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

17.

Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала

17.1.

Укомплектованность кадрами

1

%

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

17.2.

Доля государственных гражданских служащих, прошедших обучение и повышение квалификации в течение отчетного периода

1

%

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

18.

Задача 2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения

18.1.

Доля проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов

1

%

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

18.2.

Доля проектов доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов доверенностей

1

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

18.3.

Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений

1

%

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

18.4.

Доля единиц хранения архивных

1

%

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов хранящихся в архиве

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.5.

Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений

1

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

19.

Задача 3. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и автономного округа при осуществлении ответственным исполнителем и подведомственным учреждением хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными бюджетными сметами

19.1.

Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования средств окружного бюджета)

1

%

60

0,05

62

0,05

65

0,05

65

0,05

70

0,05


Информация по документу
Читайте также