Таблица М-2.7
2.7. Доля просроченной кредиторской задолженности
унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей
участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3% в общем объеме
расходов окружного бюджета (%) (соблюдение
ограничения)
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Отношение объема
просроченной кредиторской задолженности унитарных предприятий автономного
округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном
капитале свыше 33,3% к расходам окружного бюджета, выраженное в процентах
|
Алгоритм формирования
показателя
|
,
в случае если расчетное
значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое
значение показателя принимается равным максимальному плановому значению
|
Наименование и
определение базовых показателей
|
Буквенное обозначение в
формуле расчета
|
Определение положительной
динамики показателя
|
Объем просроченной
кредиторской задолженности унитарных предприятий автономного округа и
акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале
свыше 33,3%
|
|
Перевыполнение планового
значения показателя является отрицательной динамикой,
невыполнение – положительной
|
Общий объем расходов окружного
бюджета
|
|
Источник информации для
расчета (определения) показателя
|
Данные годовой бюджетной
отчетности об исполнении окружного бюджета
|
».
6. В подпрограмме
«Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого
исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными
финансами в автономном округе»:
6.1. в таблице 3
раздела II:
6.1.1. в графе 3:
6.1.1.1. в
пункте 2 цифры «542 628» заменить цифрами «542 162»;
6.1.1.2. в пункте 6
цифры «97 673» заменить цифрами «97 589»;
6.1.1.3. в пункте 8
цифры «27 131» заменить цифрами «27 108»;
6.1.1.4. в пункте 10
цифры «10 853» заменить цифрами «10 843»;
6.1.1.5. в пункте 13
цифры «157 362» заменить цифрами «157 227»;
6.1.1.6. в пункте 16
цифры «162 789» заменить цифрами «162 649»;
6.1.1.7. в пункте 19
цифры «10 853» заменить цифрами «10 843»;
6.1.1.8. в пункте 22
цифры «10 853» заменить цифрами «10 843»;
6.1.1.9. в пункте 24
цифры «32 558» заменить цифрами «32 530»;
6.1.1.10. в пункте 27
цифры «27 131» заменить цифрами «27 108»;
6.1.1.11. в пункте 29
цифры «5 426» заменить цифрами «5 422»;
6.1.2. в графе 5:
6.1.2.1. в пункте 2
цифры «116 253» заменить цифрами «115 787»;
6.1.2.2. в пункте 6
цифры «20 926» заменить цифрами «20 842»;
6.1.2.3. в пункте 8
цифры «5 813» заменить цифрами «5 789»;
6.1.2.4. в пункте 10
цифры «2 325» заменить цифрами «2 316»;
6.1.2.5. в пункте 13
цифры «33 713» заменить цифрами «33 578»;
6.1.2.6. в пункте 16
цифры «34 876» заменить цифрами «34 736»;
6.1.2.7. в пункте 19
цифры «2 325» заменить цифрами «2 316»;
6.1.2.8. в пункте 22
цифры «2 325» заменить цифрами «2 316»;
6.1.2.9. в пункте 24
цифры «6 975» заменить цифрами «6 947»;
6.1.2.10. в пункте 27
цифры «5 813» заменить цифрами «5 789»;
6.1.2.11. в пункте 29
цифры «1 163» заменить цифрами «1 158»;
6.2. таблицу раздела III изложить в следующей редакции:
«Таблица М-3.1
3.1. Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета местным бюджетам
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Отношение объема дотаций
местным бюджетам к общему объему межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
окружного бюджета местным бюджетам, выраженное в процентах
|
Алгоритм формирования
показателя
|
|
Наименование и
определение базовых показателей
|
Буквенное обозначение в
формуле расчета
|
Определение положительной
динамики показателя
|
Объем дотаций местным
бюджетам из окружного бюджета
|
|
Перевыполнение планового
значения показателя является положительной динамикой,
невыполнение – отрицательной
|
Общий объем межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам
|
|
Источник информации для
расчета (определения) показателя
|
Данные годовой бюджетной
отчетности об исполнении окружного бюджета
|
Таблица М-3.2
3.2. Доля иных межбюджетных трансфертов местным
бюджетам в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
окружного бюджета
(за исключением субвенций)
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Отношение объема иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам к общему объему межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам (за
исключением субвенций), выраженное в процентах
|
Алгоритм формирования
показателя
|
|
Наименование и
определение базовых показателей
|
Буквенное обозначение в
формуле расчета
|
Определение положительной
динамики показателя
|
Объем иных межбюджетных
трансфертов местным бюджетам из окружного бюджета
|
|
Перевыполнение планового
значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение – положительной
|
Общий объем межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам (за
исключением субвенций)
|
|
Источник информации для
расчета (определения) показателя
|
Данные годовой бюджетной
отчетности об исполнении окружного бюджета
|
Таблица М-3.3
3.3. Доля субсидий из окружного бюджета местным
бюджетам, распределение которых между муниципальными образованиями утверждено
законом автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период, в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного
бюджета местным бюджетам
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Отношение объема субсидий
местным бюджетам, распределение которых между муниципальными образованиями
утверждено законом автономного округа об окружном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, к общему объему субсидий, предоставляемых
из окружного бюджета местным бюджетам, выраженное в процентах
|
Алгоритм формирования
показателя
|
|
Наименование и
определение базовых показателей
|
Буквенное обозначение в
формуле расчета
|
Определение положительной
динамики показателя
|
Объем субсидий местным
бюджетам, распределение которых между муниципальными образованиями утверждено
законом автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период
|
|
Перевыполнение планового
значения показателя является положительной динамикой,
невыполнение – отрицательной
|
Общий объем субсидий,
предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам в соответствии с законом
автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период
|
|
Источник информации для
расчета (определения) показателя
|
Закон автономного округа об
окружном бюджете
на очередной финансовый
год и плановый период
|
Таблица М-3.4
3.4. Доля межбюджетных субсидий, в отношении которых
установлены целевые показатели результативности их предоставления, в общем
объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Отношение объема субсидий
местным бюджетам, в отношении которых установлены целевые показатели
результативности их предоставления, к общему объему субсидий, предоставляемых
из окружного бюджета местным бюджетам, выраженное в процентах
|
Алгоритм формирования
показателя
|
|
Наименование и
определение базовых показателей
|
Буквенное обозначение в
формуле расчета
|
Определение положительной
динамики показателя
|
Объем субсидий местным
бюджетам, в отношении которых установлены целевые показатели результативности
их предоставления
|
|
Перевыполнение планового
значения показателя является положительной динамикой,
невыполнение –
отрицательной
|
Общий объем субсидий,
предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам в соответствии с законом
автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период
|
|
Источник информации для
расчета (определения) показателя
|
Департамент финансов
автономного округа,
закон автономного округа об
окружном бюджете
на очередной финансовый
год и плановый период
|
Таблица М-3.5
3.5. Доля просроченной кредиторской задолженности в
расходах бюджетов муниципальных образований в автономном округе
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Отношение просроченной
кредиторской задолженности муниципальных образований в автономном округе к
исполнению местных бюджетов по расходам, выраженное в процентах
|
Алгоритм формирования
показателя
|
|
Наименование и
определение базовых показателей
|
Буквенное обозначение в
формуле расчета
|
Определение положительной
динамики показателя
|
Просроченная кредиторская
задолженность муниципальных образований в автономном округе
(тыс. руб.)
|
|
Перевыполнение планового
значения показателя является отрицательной динамикой,
невыполнение – положительной
|
Исполнение местных
бюджетов по расходам (тыс. руб.)
|
|
Источник информации для
расчета (определения) показателя
|
Данные годовой бюджетной
отчетности об исполнении консолидированного бюджета автономного округа
|
Таблица М-3.6
3.6. Доля муниципальных образований в автономном
округе, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга
превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской
Федерации
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Отношение количества муниципальных
образований в автономном округе, в которых дефицит бюджета и предельный объем
муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным
законодательством Российской Федерации, к общему количеству муниципальных
образований в автономном округе, выраженное в процентах
|
Алгоритм формирования
показателя
|
|
Наименование и
определение базовых показателей
|
Буквенное обозначение в
формуле расчета
|
Определение положительной
динамики показателя
|
Количество муниципальных
образований в автономном округе, в которых дефицит бюджета и предельный объем
муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным
законодательством Российской Федерации
|
|
Перевыполнение планового
значения показателя является отрицательной динамикой,
невыполнение – положительной
|
Общее количество
муниципальных образований в автономном округе
|
|
Источник информации для
расчета (определения) показателя
|
Данные годовой бюджетной
отчетности об исполнении консолидированного бюджета автономного округа
|
Таблица М-3.7
3.7. Доля расходов бюджетов муниципальных
образований в автономном округе, формируемых в рамках целевых программ
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Отношение объема расходов
бюджетов муниципальных образований, формируемых в рамках целевых программ, к исполнению
местных бюджетов по расходам, выраженное в процентах
|
Алгоритм формирования
показателя
|
|
Наименование и
определение базовых показателей
|
Буквенное обозначение в
формуле расчета
|
Определение положительной
динамики показателя
|
Расходы бюджетов муниципальных
образований, формируемых в рамках целевых программ
|
|
Перевыполнение планового
значения показателя является положительной динамикой,
невыполнение – отрицательной
|
Исполнение местных
бюджетов по расходам (тыс. руб.)
|
|
Источник информации для
расчета (определения) показателя
|
Данные годовой бюджетной
отчетности об исполнении консолидированного бюджета автономного округа
|
Таблица М-3.8
3.8. Отношение количества муниципальных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не
соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации,
к их общему количеству
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Отношение количества
муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства
Российской Федерации, к их общему количеству, выраженное в процентах
|
Алгоритм формирования
показателя
|
,
в случае если расчетное
значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое
значение показателя принимается равным максимальному плановому значению
|
Наименование и
определение базовых показателей
|
Буквенное обозначение в
формуле расчета
|
Определение положительной
динамики показателя
|
Количество муниципальных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не
соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации
|
|
Перевыполнение планового
значения показателя является отрицательной динамикой,
невыполнение – положительной
|
Общее количество
муниципальных правовых актов в области бюджетных правоотношений, необходимых
к принятию в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
|
,
показатель рассчитывается
в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа
|
Источник информации для
расчета (определения) показателя
|
Департамент финансов
автономного округа
|
Таблица М-3.9
3.9. Доля муниципальных образований в автономном
округе, не соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности
использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и
неналоговых доходов
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Отношение количества
муниципальных образований в автономном округе, не соблюдающих условия
соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств
и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов, к общему количеству
муниципальных образований в автономном округе, обязанных заключать указанные
соглашения, выраженное в процентах
|
Алгоритм формирования
показателя
|
|
Наименование и
определение базовых показателей
|
Буквенное обозначение в
формуле расчета
|
Определение положительной
динамики показателя
|
Количество муниципальных
образований в автономном округе, не соблюдающих условия соглашений о мерах по
повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению
поступления налоговых и неналоговых доходов
|
|
Перевыполнение планового
значения показателя является отрицательной динамикой,
невыполнение – положительной
|
Общее количество
муниципальных образований в автономном округе, обязанных заключать соглашения
о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и
увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов
|
|
Источник информации для
расчета (определения) показателя
|
Департамент финансов
автономного округа
|
».
7. В подпрограмме
«Обеспечение реализации Государственной программы»:
7.1. позицию,
касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
|
Общий объём финансирования –
2 710 809
(в том числе
средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 3 420)
|
Объём
финансирования Подпрограммы 4, утверждённый законом об окружном бюджете/
планируемый
к
утверждению, –
2 710
809 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
|
Справочно:
планируемый объем
федеральных средств (внебюджетных средств)
|
2014 год –
593 271
(в том числе
средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 3 420)
|
593 271
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
-
|
2015 год – 578 933
(в том числе
средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
578 933
(в том числе средства федерального
бюджета
– 0)
|
-
|
2016 год – 526 803
(в том числе
средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
526 803
(в том числе средства федерального
бюджета
– 0)
|
-
|
2017 год – 505 901
(в том числе
средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
505 901
(в том
числе средства федерального
бюджета – 0)
|
-
|
2018 год – 505 901
(в том числе
средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
505 901
(в том
числе средства федерального
бюджета – 0)
|
-
|
»;
7.2. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий
Подпрограммы 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
приведены в таблице 4.
Таблица
4
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты
на их реализацию
№ п/п
|
Наименование ответственных
исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4
|
Объемы
финансирования (тыс. руб.)
|
всего
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1.
|
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы»
|
2 710 809
|
593 271
|
578 933
|
526 803
|
505 901
|
505 901
|
2.
|
Центральный
аппарат
|
2 710 809
|
593 271
|
578 933
|
526 803
|
505 901
|
505 901
|
3.
|
Департамент финансов автономного округа
(ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
– всего
|
2 710 809
|
593 271
|
578 933
|
526 803
|
505 901
|
505 901
|
4.
|
Задача
1. Создание условий эффективной работы центрального исполнительного
органа
государственной власти
автономного округа.
Задача 2.
Совершенствование кадрового потенциала.
Задача 3. Осуществление эффективного нормативно-правового
и документационного обеспечения
|
5.
|
Мероприятие
1.
Обеспечение
деятельности центрального аппарата
ответственного
исполнителя
Государственной программы департамента финансов автономного округа
|
2 710 809
|
593 271
|
578 933
|
526 803
|
505 901
|
505 901
|
6.
|
Центральный
аппарат
|
2 710 809
|
593 271
|
578 933
|
526 803
|
505 901
|
505 901
|
7.
|
Департамент финансов автономного округа
(ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
– всего
|
2 710 809
|
593 271
|
578 933
|
526 803
|
505 901
|
505 901
|
»;
7.3. раздел IV изложить в
следующей редакции:
«IV.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
Реализация Подпрограммы 4 обеспечит:
1) создание высокопрофессионального кадрового состава
государственных гражданских служащих автономного округа, обеспечивающего
эффективную реализацию Государственной программы;
2) повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских
служащих департамента финансов автономного округа в целях эффективной
реализации Государственной программы;