Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.10.2015 № 977-П

 

Таблица М-2.7

 

2.7. Доля просроченной кредиторской задолженности унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3% в общем объеме расходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения)

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3% к расходам окружного бюджета, выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

,

в случае если расчетное значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое значение показателя принимается равным максимальному плановому значению

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Объем просроченной кредиторской задолженности унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3%

Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой,

невыполнение – положительной

Общий объем расходов окружного бюджета

 

 

 

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении окружного бюджета

».

6. В подпрограмме «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в автономном округе»:

6.1. в таблице 3 раздела II:

6.1.1. в графе 3:

6.1.1.1.  в пункте 2 цифры «542 628» заменить цифрами «542 162»;

6.1.1.2. в пункте 6 цифры «97 673» заменить цифрами «97 589»;

6.1.1.3. в пункте 8 цифры «27 131» заменить цифрами «27 108»;

6.1.1.4. в пункте 10 цифры «10 853» заменить цифрами «10 843»;

6.1.1.5. в пункте 13 цифры «157 362» заменить цифрами «157 227»;

6.1.1.6. в пункте 16 цифры «162 789» заменить цифрами «162 649»;

6.1.1.7. в пункте 19 цифры «10 853» заменить цифрами «10 843»;

6.1.1.8. в пункте 22 цифры «10 853» заменить цифрами «10 843»;

6.1.1.9. в пункте 24 цифры «32 558» заменить цифрами «32 530»;

6.1.1.10. в пункте 27 цифры «27 131» заменить цифрами «27 108»;

6.1.1.11. в пункте 29 цифры «5 426» заменить цифрами «5 422»;

6.1.2. в графе 5:

6.1.2.1. в пункте 2 цифры «116 253» заменить цифрами «115 787»;

6.1.2.2. в пункте 6 цифры «20 926» заменить цифрами «20 842»;

6.1.2.3. в пункте 8 цифры «5 813» заменить цифрами «5 789»;

6.1.2.4. в пункте 10 цифры «2 325» заменить цифрами «2 316»;

6.1.2.5. в пункте 13 цифры «33 713» заменить цифрами «33 578»;

6.1.2.6. в пункте 16 цифры «34 876» заменить цифрами «34 736»;

6.1.2.7. в пункте 19 цифры «2 325» заменить цифрами «2 316»;

6.1.2.8. в пункте 22 цифры «2 325» заменить цифрами «2 316»;

6.1.2.9. в пункте 24 цифры «6 975» заменить цифрами «6 947»;

6.1.2.10. в пункте 27 цифры «5 813» заменить цифрами «5 789»;

6.1.2.11. в пункте 29 цифры «1 163» заменить цифрами «1 158»;

6.2. таблицу раздела III изложить в следующей редакции:

«Таблица М-3.1

 

3.1. Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из окружного бюджета местным бюджетам

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение объема дотаций местным бюджетам к общему объему межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам, выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Объем дотаций местным бюджетам из окружного бюджета

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой,

невыполнение – отрицательной

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении окружного бюджета

 

Таблица М-3.2

 

3.2. Доля иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета

(за исключением субвенций)

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение объема иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам к общему объему межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам (за исключением субвенций), выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из окружного бюджета

Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение – положительной

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам (за исключением субвенций)

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении окружного бюджета

 

Таблица М-3.3

 

3.3. Доля субсидий из окружного бюджета местным бюджетам, распределение которых между муниципальными образованиями утверждено законом автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение объема субсидий местным бюджетам, распределение которых между муниципальными образованиями утверждено законом автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, к общему объему субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам, выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Объем субсидий местным бюджетам, распределение которых между муниципальными образованиями утверждено законом автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и  плановый период

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой,

невыполнение – отрицательной

Общий объем субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

Источник информации для расчета (определения) показателя

Закон автономного округа об окружном бюджете

на очередной финансовый год и плановый период

 

Таблица М-3.4

 

3.4. Доля межбюджетных субсидий, в отношении которых установлены целевые показатели результативности их предоставления, в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение объема субсидий местным бюджетам, в отношении которых установлены целевые показатели результативности их предоставления, к общему объему субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам, выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Объем субсидий местным бюджетам, в отношении которых установлены целевые показатели результативности их предоставления

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой,

невыполнение –

отрицательной

Общий объем субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период

Источник информации для расчета (определения) показателя

Департамент финансов автономного округа,

закон автономного округа об окружном бюджете

на очередной финансовый год и плановый период

 

 

 

Таблица М-3.5

 

3.5. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований в автономном округе

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований в автономном округе к исполнению местных бюджетов по расходам, выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Просроченная кредиторская задолженность муниципальных образований в автономном округе

(тыс. руб.)

Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой,

невыполнение – положительной

Исполнение местных бюджетов по расходам (тыс. руб.)

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета автономного округа

 

Таблица М-3.6

 

3.6. Доля муниципальных образований в автономном округе, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества муниципальных образований в автономном округе, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации, к общему количеству муниципальных образований в автономном округе, выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество муниципальных образований в автономном округе, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации

Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой,

невыполнение – положительной

Общее количество муниципальных образований в автономном округе

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета автономного округа

 

Таблица М-3.7

 

3.7. Доля расходов бюджетов муниципальных образований в автономном округе, формируемых в рамках целевых программ

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение объема расходов бюджетов муниципальных образований, формируемых в рамках целевых программ, к исполнению местных бюджетов по расходам, выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Расходы бюджетов муниципальных образований, формируемых в рамках целевых программ

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой,

невыполнение – отрицательной

Исполнение местных бюджетов по расходам (тыс. руб.)

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета автономного округа

 

 

Таблица М-3.8

 

3.8. Отношение количества муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству, выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

,

в случае если расчетное значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое значение показателя принимается равным максимальному плановому значению

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации

Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой,

невыполнение – положительной

Общее количество муниципальных правовых актов в области бюджетных правоотношений, необходимых к принятию в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации

,

показатель рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа

Источник информации для расчета (определения) показателя

Департамент финансов автономного округа

 

Таблица М-3.9

 

3.9. Доля муниципальных образований в автономном округе, не соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества муниципальных образований в автономном округе, не соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов, к общему количеству муниципальных образований в автономном округе, обязанных заключать указанные соглашения, выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество муниципальных образований в автономном округе, не соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов

Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой,

невыполнение – положительной

Общее количество муниципальных образований в автономном округе, обязанных заключать соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов

Источник информации для расчета (определения) показателя

Департамент финансов автономного округа

   ».

7. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

7.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4,   паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования –

2 710 809

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 3 420) 

Объём финансирования Подпрограммы 4, утверждённый законом об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, –

2 710 809 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

Справочно:

планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) 

 

2014 год  – 593 271

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 3 420)

593 271

(в том числе средства федерального

бюджета  – 0)

-

2015 год    578 933

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

578 933

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2016 год – 526 803

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

526 803

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2017 год – 505 901

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

505 901

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2018 год – 505 901

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

505 901

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

      »;

7.2. раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 4

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию приведены в таблице 4.

 

                                                                                                                 Таблица 4

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты

на их реализацию

 

п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы»

2 710 809

593 271

578 933

526 803

505 901

505 901

2.

Центральный аппарат

2 710 809

593 271

578 933

526 803

505 901

505 901

3.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)

– всего

2 710 809

593 271

578 933

526 803

505 901

505 901

4.

Задача 1. Создание условий эффективной работы центрального исполнительного органа

государственной власти автономного округа.

Задача 2. Совершенствование кадрового потенциала.

Задача 3. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения

5.

Мероприятие 1.

Обеспечение деятельности  центрального аппарата

ответственного

исполнителя Государственной программы департамента финансов автономного округа

2 710 809

593 271

578 933

526 803

505 901

505 901

6.

Центральный аппарат

2 710 809

593 271

578 933

526 803

505 901

505 901

7.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)

– всего

2 710 809

593 271

578 933

526 803

505 901

505 901

                                                                                                                                                              »;

7.3. раздел IV изложить в следующей редакции:

 

«IV. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

 

Реализация Подпрограммы 4 обеспечит:

1) создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих автономного округа, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы;

         2) повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих департамента финансов автономного округа в целях эффективной реализации Государственной программы;


Информация по документу
Читайте также