Таблица М-5
5. Отношение уровня расчетной бюджетной
обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского
округа) к уровню средней расчетной бюджетной обеспеченности после ее
выравнивания
|
Единица
измерения
|
%
|
Определение
показателя
|
Отношение
уровня расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного
муниципального района (городского округа) к уровню средней расчетной
бюджетной обеспеченности после ее выравнивания, выраженное в процентах
|
Алгоритм
формирования показателя
|
Бо = (Бо(min)/ Бо(avg))*100
|
Наименование
и определение базовых показателей
|
Буквенное
обозначение в формуле расчета
|
Определение
положительной динамики показателя
|
Уровень
расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального
района
|
, показатель рассчитывается в порядке, установленном
Законом автономного
|
Перевыполнение
планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение
–
|
(городского
округа)
|
округа
от 18.12.2009
№
104-ЗАО
«О
межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе»
|
отрицательной
|
Уровень
средней расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) после ее выравнивания
|
, показатель
рассчитывается в порядке, установленном Законом автономного округа от
18.12.2009
№ 104-ЗАО
«О межбюджетных
отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе»
|
Источник
информации для расчёта (определения) показателя
|
Департамент
финансов автономного округа
|
Таблица М-6
6. Доля муниципальных районов (городских округов), имеющих
надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса (I
степень)
|
Единица
измерения
|
%
|
Определение
показателя
|
Отношение количества муниципальных
районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации и
осуществления бюджетного процесса
(I степень), к их общему количеству, выраженное в процентах
|
Алгоритм
формирования показателя
|
Ккб = (Мп/ Мо)*100
|
Наименование
и определение базовых показателей
|
Буквенное
обозначение в формуле расчета
|
Определение
положительной динамики показателя
|
Количество муниципальных районов
(городских округов), имеющих надлежащее качество организации и осуществления
бюджетного процесса
|
Мп,
показатель рассчитывается в порядке, установленном постановлением
Правительства автономного округа
|
Перевыполнение
планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение
– отрицательной
|
(I степень)
|
|
|
Общее
количество муниципальных районов и городских округов в автономном округе
|
Мо
|
Источник
информации для расчёта (определения) показателя
|
Департамент
финансов автономного округа
|
».
4. В подпрограмме
«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»:
4.1. в таблице 1 раздела II:
4.1.1. в графе 3:
4.1.1.1. в пункте 2 цифры «1 899
199» заменить цифрами «1 897 566»;
4.1.1.2. в пункте 7 цифры «892 264»
заменить цифрами «891 856»;
4.1.1.3. в пункте 10 цифры «379 840»
заменить цифрами «379 513»;
4.1.1.4. в пункте 13 цифры «189 920»
заменить цифрами «189 757»;
4.1.1.5. в пункте 15 цифры «284 880»
заменить цифрами «284 635»;
4.1.1.6. в пункте 18 цифры «18 992»
заменить цифрами «18 976»;
4.1.1.7. в пункте 20 цифры «18 992»
заменить цифрами «18 976»;
4.1.1.8. в пункте 24 цифры «94 960»
заменить цифрами «94 878»;
4.1.1.9. в пункте 27 цифры «18 992»
заменить цифрами «18 976»;
4.1.2. в графе 5:
4.1.2.1. в пункте 2 цифры «406 886»
заменить цифрами «405 253»;
4.1.2.2. в пункте 7 цифры «191 237»
заменить цифрами «190 469»;
4.1.2.3. в пункте 10 цифры «81 377»
заменить цифрами «81 051»;
4.1.2.4. в пункте 13 цифры «40 689»
заменить цифрами «40 525»;
4.1.2.5. в пункте 15 цифры «61 033»
заменить цифрами «60 788»;
4.1.2.6. в пункте 18 цифры «4 069»
заменить цифрами «4 053»;
4.1.2.7. в пункте 20 цифры «4 069»
заменить цифрами «4 053»;
4.1.2.8. в пункте 24 цифры «20 344»
заменить цифрами «20 263»;
4.1.2.9. в пункте 27 цифры «4 069»
заменить цифрами «4 053»;
4.2. раздел III изложить в следующей
редакции:
«III.
Перечень показателей Подпрограммы 1
Перечень показателей Подпрограммы 1
приведен в разделе III Государственной
программы.
Порядок (методика)
определения показателей эффективности
реализации Подпрограммы 1
Таблица М-1.1
1.1. Исполнение расходных обязательств бюджета (%
плановых назначений) (соблюдение ограничения)
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Отношение общего объема
расходов окружного бюджета к утвержденным бюджетным ассигнованиям окружного
бюджета, выраженное в процентах
|
Алгоритм формирования
показателя
|
|
Наименование и
определение базовых показателей
|
Буквенное обозначение в
формуле расчета
|
Определение положительной
динамики показателя
|
Общий объем кассовых
расходов окружного бюджета
|
|
Перевыполнение планового
значения показателя является положительной динамикой, невыполнение –
отрицательной
|
Общий объем утвержденных
бюджетных ассигнований окружного бюджета
|
|
Источник информации для
расчета (определения) показателя
|
Данные годовой бюджетной
отчетности
|
Таблица М-1.2
1.2. Доля расходов по исполнению судебных актов по
обращению взыскания на средства окружного бюджета в общем объеме расходов
окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения)
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Отношение общего объема
расходов окружного бюджета, направленных на исполнение судебных актов, к
общему объему расходов окружного бюджета, выраженное в процентах
|
Алгоритм формирования
показателя
|
,
в случае если расчетное
значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое
значение показателя принимается равным максимальному плановому значению
|
Наименование и
определение базовых показателей
|
Буквенное обозначение в
формуле расчета
|
Определение положительной
динамики показателя
|
Общий объем расходов
окружного бюджета, направленных на исполнение судебных актов
|
|
Перевыполнение планового
значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение –
положительной
|
Общий объем расходов окружного
бюджета
|
|
Источник информации для
расчета (определения) показателя
|
Данные годовой бюджетной
отчетности
|
Таблица М-1.3
1.3. Проведение оценки эффективности предоставляемых
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Проведение оценки
эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот
и ставок налогов
|
Алгоритм формирования
показателя
|
При наличии результатов
оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых
льгот и ставок налогов за отчетный финансовый год показатель принимает
значение 100%.
При отсутствии указанных
результатов показатель принимает значение 0%
|
Наименование и
определение базовых показателей
|
Буквенное обозначение в
формуле расчета
|
Определение положительной
динамики показателя
|
-
|
-
|
Выполнение планового
значения показателя является положительной динамикой
|
Источник информации для
расчета (определения) показателя
|
Департамент финансов
автономного округа
|
Таблица М-1.4
1.4. Наличие формализованной оценки
качества финансового менеджмента главных распорядителей средств окружного
бюджета
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей
средств окружного бюджета
|
Алгоритм формирования
показателя
|
При наличии результатов формализованной оценки качества финансового
менеджмента главных распорядителей средств окружного бюджета
показатель принимает значение 100%.
При отсутствии указанных
результатов показатель принимает значение 0%
|
Наименование и
определение базовых показателей
|
Буквенное обозначение в
формуле расчета
|
Определение положительной
динамики показателя
|
-
|
-
|
Выполнение планового
значения показателя является положительной динамикой
|
Источник информации для
расчета (определения) показателя
|
Департамент финансов
автономного округа
|
Таблица М-1.5
1.5. Размещение на официальном сайте департамента
финансов автономного округа законов об окружном бюджете, отчетов о его исполнении,
Государственной программы, ответственным исполнителем которой является
департамент финансов автономного округа
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Размещение на официальном
сайте департамента финансов автономного округа законов об окружном бюджете,
отчетов о его исполнении, Государственной программы, ответственным
исполнителем которой является департамент финансов автономного округа
|
Алгоритм формирования
показателя
|
При наличии на
официальном сайте департамента финансов автономного округа размещенных
законов об окружном бюджете, отчетов о его исполнении, Государственной
программы, ответственным исполнителем которой является департамент финансов
автономного округа, показатель принимает значение 100%.
При отсутствии указанных
документов на официальном сайте департамента финансов автономного округа
показатель принимает
значение 0%
|
Наименование и
определение базовых показателей
|
Буквенное обозначение в
формуле расчета
|
Определение положительной
динамики показателя
|
-
|
-
|
Выполнение планового
значения показателя является положительной динамикой
|
Источник информации для
расчета (определения) показателя
|
Департамент финансов
автономного округа
|
».
5. В подпрограмме
«Управление государственным долгом автономного округа»:
5.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения
Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое
обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
|
Общий объём финансирования –
18 870 204
(в том числе
средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
Объём
финансирования Подпрограммы 2, утверждённый законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
18 870
204
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
Справочно: планируемый объем федеральных средств
(внебюджетных средств)
|
2014
год – 3 393 361
(в том числе
средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
3 393
361
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
-
|
2015
год – 2 816 177
(в том числе
средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
2 816
177
(в том числе средства федерального
бюджета
– 0)
|
-
|
2016
год – 3 937 598
(в том числе
средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
3 937
598
(в том числе средства федерального
бюджета
– 0)
|
-
|
2017 год – 4 361 534
(в том числе
средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
4 361 534
(в том числе средства федерального
бюджета
– 0)
|
-
|
2018 год – 4 361 534
(в том числе
средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
4 361 534
(в том числе средства федерального
бюджета
– 0)
|
-
|
»;
5.2. в
таблице 2 раздела II:
5.2.1.
в графе 3:
5.2.1.1. в
пункте 1 цифры «19 991 625» заменить цифрами «18 870 204»;
5.2.1.2. в
пункте 2 цифры «271 314» заменить цифрами «271 081»;
5.2.1.3. в
пункте 3 цифры «19 991 625» заменить цифрами «18 870 204»;
5.2.1.4. в
пункте 6 цифры «37 984» заменить цифрами «37 951»;
5.2.1.5. в
пункте 8 цифры «37 984» заменить цифрами «37 951»;
5.2.1.6. в
пункте 10 цифры «37 984» заменить цифрами «37 951»;
5.2.1.7. в
пункте 12 цифры «19 99 1625» заменить цифрами «18 870 204»;
5.2.1.8. в
пункте 13 цифры «43 410» заменить цифрами «43 373»;
5.2.1.9. в
пункте 14 цифры «19 99 1625» заменить цифрами «18 870 204»;
5.2.1.10. в
пункте 17 цифры «37 984» заменить цифрами «37 951»;
5.2.1.11. в
пункте 20 цифры «37 984» заменить цифрами «37 951»;
5.2.1.12. в
пункте 23 цифры «37 984» заменить цифрами «37 951»;
5.2.2. в
графе 5:
5.2.2.1. в
пункте 1 цифры «3 937 598» заменить цифрами «2 816 177»;
5.2.2.2. в
пункте 2 цифры «58 127» заменить цифрами «57 893»;
5.2.2.3. в
пункте 3 цифры «3 937 598» заменить цифрами «2 816 177»;
5.2.2.4. в
пункте 6 цифры «8 138» заменить цифрами «8 105»;
5.2.2.5. в
пункте 8 цифры «8 138» заменить цифрами «8 105»;
5.2.2.6. в
пункте 10 цифры «8 138» заменить цифрами «8 105»;
5.2.2.7. в
пункте 12 цифры «3 937 598» заменить цифрами «2 816 177»;
5.2.2.8. в
пункте 13 цифры «9 300» заменить цифрами «9 263»;
5.2.2.9. в
пункте 14 цифры «3 937 598» заменить цифрами «2 816 177»;
5.2.2.10. в
пункте 17 цифры «8 138» заменить цифрами «8 105»;
5.2.2.11. в
пункте 20 цифры «8 138» заменить цифрами «8 105»;
5.2.2.12. в
пункте 23 цифры «8 138» заменить цифрами «8 105»;
5.3. раздел
III изложить в следующей редакции:
«III. Перечень показателей Подпрограммы 2
Перечень показателей Подпрограммы 2 приведен в
разделе III Государственной программы.
Порядок (методика)
определения показателей эффективности
реализации Подпрограммы 2
Таблица М-2.1
2.1. Отношение объема государственного долга
автономного округа (за вычетом государственных гарантий автономного округа) к
доходам окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года
(соблюдение ограничения)
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Отношение объема
государственного долга автономного округа (за вычетом гарантий автономного
округа) к доходам окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений на
конец года, выраженное в процентах
|
Алгоритм формирования
показателя
|
,
в случае если расчетное
значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое
значение показателя принимается равным максимальному плановому значению
|
Наименование и определение
базовых показателей
|
Буквенное обозначение в
формуле расчета
|
Определение положительной
динамики показателя
|
Объем государственного
долга автономного округа (за вычетом гарантий автономного округа)
|
|
Перевыполнение планового
значения показателя является отрицательной динамикой,
невыполнение – положительной
|
Доходы окружного бюджета
без учета безвозмездных поступлений
|
|
Источник информации для
расчета (определения) показателя
|
Данные годовой бюджетной отчетности
об исполнении окружного бюджета
|
Таблица М-2.2
2.2. Отсутствие просроченных долговых обязательств
автономного округа
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Наличие просроченных
долговых обязательств автономного округа
|
Алгоритм формирования
показателя
|
При отсутствии
просроченных долговых обязательств показатель принимает значение 100%.
При наличии просроченных
долговых обязательств показатель принимает значение 0%
|
Наименование и
определение базовых показателей
|
Буквенное обозначение в
формуле расчета
|
Определение положительной
динамики показателя
|
-
|
-
|
Выполнение планового
значения показателя является положительной динамикой
|
Источник информации для
расчета (определения) показателя
|
Данные годовой бюджетной
отчетности об исполнении окружного бюджета
|
Таблица М-2.3
2.3. Доля выданных государственных гарантий
автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета без учета
безвозмездных поступлений (%) на конец года
(соблюдение ограничения)
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Отношение объема выданных
государственных гарантий автономного округа к доходам окружного бюджета без
учета безвозмездных поступлений
на конец года, выраженное в процентах
|
Алгоритм формирования
показателя
|
,
в случае если расчетное
значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое
значение показателя принимается равным максимальному плановому значению
|
Наименование и
определение базовых показателей
|
Буквенное обозначение в
формуле расчета
|
Определение положительной
динамики показателя
|
Объем выданных
государственных гарантий автономного округа
|
|
Перевыполнение планового
значения показателя является отрицательной динамикой,
невыполнение – положительной
|
Доходы окружного бюджета
без учета безвозмездных поступлений
|
|
Источник информации для
расчета (определения) показателя
|
Данные годовой бюджетной
отчетности об исполнении окружного бюджета
|
Таблица М-2.4
2.4. Отношение объема выплат по государственным
гарантиям автономного округа к общему объему предоставленных государственных
гарантий автономного округа (соблюдение ограничения)
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Отношение объема выплат
по государственным гарантиям автономного округа к общему объему
предоставленных государственных гарантий автономного округа, выраженное в
процентах
|
Алгоритм формирования
показателя
|
,
в случае если расчетное
значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое
значение показателя принимается равным максимальному плановому значению
|
Наименование и определение
базовых показателей
|
Буквенное обозначение в
формуле расчета
|
Определение положительной
динамики показателя
|
Объем выплат по
государственным гарантиям автономного округа
|
|
Перевыполнение планового
значения показателя является отрицательной динамикой,
невыполнение – положительной
|
Объем выданных
государственных гарантий автономного округа
|
|
Источник информации для
расчета (определения) показателя
|
Данные годовой бюджетной
отчетности об исполнении окружного бюджета
|
Таблица М-2.5
2.5. Отношение годовой суммы платежей по
обслуживанию государственного долга автономного округа к расходам окружного
бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет
субвенций (для каждого года прогнозного периода)
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Отношение годовой суммы
платежей по обслуживанию государственного долга автономного округа к расходам
окружного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за
счет субвенций, выраженное в процентах
|
Алгоритм формирования показателя
|
,
в случае если расчетное
значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое
значение показателя принимается равным максимальному плановому значению
|
Наименование и
определение базовых показателей
|
Буквенное обозначение в формуле
расчета
|
Определение положительной
динамики показателя
|
Сумма платежей по
обслуживанию государственного долга
|
|
Перевыполнение планового
значения показателя является отрицательной динамикой,
невыполнение – положительной
|
Общий объем расходов окружного
бюджета (за исключением расходов, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета)
|
|
Источник информации для
расчета (определения) показателя
|
Данные годовой бюджетной
отчетности об исполнении окружного бюджета
|
Таблица М-2.6
2.6. Доля долговых обязательств государственных
унитарных предприятий автономного округа в общем объеме доходов окружного
бюджета (%) (соблюдение ограничения)
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Отношение объема долговых
обязательств государственных унитарных предприятий автономного округа к
доходам окружного бюджета, выраженное в процентах
|
Алгоритм формирования
показателя
|
,
в случае если расчетное
значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое
значение показателя принимается равным максимальному плановому значению
|
Наименование и
определение базовых показателей
|
Буквенное обозначение в
формуле расчета
|
Определение положительной
динамики показателя
|
Объем долговых
обязательств государственных унитарных предприятий автономного округа
|
|
Перевыполнение планового
значения показателя является отрицательной динамикой,
невыполнение – положительной
|
Общий объем доходов
окружного бюджета
|
|
Источник информации для
расчета (определения) показателя
|
Данные годовой бюджетной
отчетности об исполнении окружного бюджета
|