ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Салехард
О внесении изменений в государственную
программу
Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление
государственными финансами Ямало-Ненецкого
автономного
округа и создание условий для
эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами,
повышение
устойчивости бюджетов муниципальных
образований
в Ямало-Ненецком автономном округе
на 2014 – 2018 годы»
Правительство Ямало-Ненецкого
автономного округа
п о с т а н о
в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые
вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление
государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком
автономном округе на 2014 – 2018 годы», утверждённую постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1134-П.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного
округа
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 16 октября 2015 года № 977-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые
вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Управление государственными
финансами
Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного
и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований
в Ямало-Ненецком автономном округе
на 2014 – 2018
годы»
1. Позицию,
касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, паспорта
Государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы
(тыс. руб.)
|
Общий объём финансирования –
107 083 907
(в том числе
средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 3 420)
|
Объём
финансирования Государственной программы, утверждённый законом об окружном
бюджете/планируемый к утверждению, – 107 083 907
(в
том числе средства федерального бюджета
– 0)
|
Справочно: планируемый объем федеральных средств
(внебюджетных средств)
|
2014
год – 20 012 549
(в том числе
средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 3 420)
|
20 012
549
(в
том числе средства федерального бюджета – 0)
|
-
|
2015
год – 20 814 626
(в том числе
средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
20 814
626
(в
том числе средства федерального бюджета – 0)
|
-
|
2016
год – 21 816 888
(в том числе
средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
21 816 888
(в
том числе средства федерального бюджета
– 0)
|
-
|
2017 год – 22 219 922
(в том числе
средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
22 219 922
(в
том числе средства федерального бюджета – 0)
|
-
|
2018 год – 22 219 922
(в том числе
средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
22 219 922
(в
том числе средства федерального бюджета – 0)
|
-
|
».
2. Раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Структура
Государственной программы
№ п/п
|
Наименование ответственных исполнителей
(соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных
целевых программ
|
Объемы финансирования (тыс. руб.)
|
всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Государственная программа (всего)
|
107 083 907
|
20 012 549
|
20 814 626
|
21 816 888
|
22 219 922
|
22 219 922
|
|
Ответственный исполнитель (всего)
|
107 083 907
|
20 012 549
|
20 814 626
|
21 816 888
|
22 219 922
|
22 219 922
|
|
Подведомственное государственное
учреждение (по виду субсидии) (всего)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Соисполнитель (всего)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Подведомственное государственное
учреждение (по виду субсидии) (всего)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.
|
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое
обеспечение и организация бюджетного процесса»
|
357 508
|
115 747
|
110 712
|
43 683
|
43 683
|
43 683
|
|
Ответственный исполнитель (всего)
|
357 508
|
115 747
|
110 712
|
43 683
|
43 683
|
43 683
|
|
Подведомственное государственное
учреждение (по виду субсидии) (всего)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Соисполнитель (всего)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Подведомственное государственное
учреждение (по виду субсидии) (всего)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.
|
Подпрограмма 2 «Управление
государственным долгом автономного округа»
|
18 870 204
|
3 393 361
|
2 816 177
|
3 937 598
|
4 361 534
|
4 361 534
|
|
Ответственный исполнитель (всего)
|
18 870 204
|
3 393 361
|
2 816 177
|
3 937 598
|
4 361 534
|
4 361 534
|
|
Подведомственное государственное
учреждение (по виду субсидии) (всего)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Соисполнитель (всего)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Подведомственное государственное
учреждение (по виду субсидии) (всего)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.
|
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание
устойчивого исполнения местных
бюджетов и
повышение качества управления муниципальными финансами в автономном округе»
|
85 145 386
|
15 910 170
|
17 308 804
|
17 308 804
|
17 308 804
|
17 308 804
|
|
Ответственный исполнитель (всего)
|
85 145 386
|
15 910 170
|
17 308 804
|
17 308 804
|
17 308 804
|
17 308 804
|
|
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) (всего)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Соисполнитель (всего)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Подведомственное государственное
учреждение (по виду субсидии) (всего)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4.
|
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации
Государственной программы»
|
2 710 809
|
593 271
|
578 933
|
526 803
|
505 901
|
505 901
|
|
Ответственный исполнитель (всего)
|
2 710 809
|
593 271
|
578 933
|
526 803
|
505 901
|
505 901
|
|
Подведомственное государственное
учреждение (по виду субсидии) (всего)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Соисполнитель (всего)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Подведомственное государственное
учреждение (по виду субсидии) (всего)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Детализированный перечень мероприятий
подпрограмм настоящей Государственной программы на 2014 год приведен в
приложении к настоящей Государственной программе.».
3. В разделе III:
3.1. в таблице подраздела
1:
3.1.1. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«
9.
|
6. Доля
муниципальных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество
организации и осуществления бюджетного процесса
(I
степень)
|
|
%
|
38
|
38
|
46
|
70
|
70
|
70
|
70
|
0,14
|
»;
3.1.2. пункты 52, 53 изложить в следующей редакции:
«
52.
|
3.8. Отношение количества муниципальных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих
требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему
количеству
|
7 – 9
|
%
|
20
|
18
|
16
|
<14
|
<12
|
<12
|
<12
|
0,1
|
53.
|
3.9. Доля муниципальных образований в автономном округе,
не соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности
использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и
неналоговых доходов
|
7 – 9
|
%
|
4
|
4
|
4
|
0
|
3
|
3
|
3
|
0,1
|
»;
3.2. подраздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок (методика) определения показателей эффективности
реализации Государственной программы
Таблица М-1
1. Доля просроченной кредиторской задолженности
окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета
(%) (соблюдение ограничения)
|
Единица
измерения
|
%
|
Определение
показателя
|
Отношение
объема просроченной кредиторской задолженности окружного бюджета к общему
объёму расходов окружного бюджета, выраженное
в
процентах
|
Алгоритм
формирования показателя
|
Дк = (Оп/Ор)*100,
в
случае если расчетное значение показателя находится в пределах планового
значения, фактическое значение показателя принимается равным максимальному
плановому значению
|
Наименование
и определение базовых показателей
|
Буквенное
обозначение в формуле расчета
|
Определение
положительной динамики показателя
|
Объем
просроченной кредиторской задолженности окружного бюджета
|
Оп
|
Перевыполнение
планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение
– положительной
|
Общий
объем расходов окружного бюджета
|
Ор
|
Источник
информации для расчёта (определения) показателя
|
Данные
годовой бюджетной отчетности
|
Таблица М-2
2. Рейтинг автономного
округа по качеству управления региональными финансами (по оценке Минфина
России)
|
Единица
измерения
|
%
|
Определение
показателя
|
Рейтинг автономного округа по качеству управления региональными
финансами (по оценке Минфина России)
|
Алгоритм
формирования показателя
|
При
присвоении Минфином России автономному округу I, II или III степени
качества управления региональными финансами показатель принимает значение
100, 50 и 20% соответственно
|
Наименование
и определение базовых показателей
|
Буквенное
обозначение в формуле расчета
|
Определение
положительной динамики показателя
|
-
|
-
|
Невыполнение
планового значения показателя является отрицательной динамикой
|
Источник
информации для расчёта (определения) показателя
|
Минфин
России, источник опубликования информации – официальный сайт Министерства
финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет
|
Таблица М-3
3. Кредитный рейтинг по
национальной шкале, присвоенный обязательствам автономного округа (по
оценке международного рейтингового агентства «Standard&Poor`s»)
|
Единица
измерения
|
%
|
Определение
показателя
|
Соотношение кредитного рейтинга по национальной шкале, присвоенный обязательствам автономного округа (по оценке международного рейтингового агентства «Standard&Poor`s»), к суверенному кредитному рейтингу Российской
Федерации
|
Алгоритм
формирования показателя
|
При
превышении кредитного рейтинга,
присвоенного автономному округу, суверенного кредитного рейтинга
Российской Федерации показатель
принимает значение 120%, при одинаковых значениях – 100%, ниже суверенного кредитного рейтинга Российской
Федерации – 80%
|
Наименование
и определение базовых показателей
|
Буквенное
обозначение в формуле расчета
|
Определение
положительной динамики показателя
|
-
|
-
|
Невыполнение
планового значения показателя является отрицательной динамикой
|
Источник
информации для расчёта (определения) показателя
|
Международное
рейтинговое агентство «Standard&Poor`s», источник
опубликования информации – официальный сайт международного рейтингового
агентства «Standard&Poor`s» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
|
Таблица М-4
4. Доля расходов окружного
бюджета, формируемых в рамках целевых программ (% расходов) (за вычетом субвенций из
федерального бюджета)
(соблюдение ограничения)
|
Единица
измерения
|
%
|
Определение
показателя
|
Отношение
объема расходов окружного бюджета, формируемых в рамках целевых программ, к
общему объёму расходов окружного бюджета (за исключением расходов, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета) , выраженное в процентах
|
Алгоритм
формирования показателя
|
Дп = (Опр/Орс)*100
|
Наименование
и определение базовых показателей
|
Буквенное
обозначение в формуле расчета
|
Определение
положительной динамики показателя
|
Объем
расходов окружного бюджета, формируемых в рамках целевых программ
|
Опр
|
Перевыполнение
планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение
– отрицательной
|
Общий
объем расходов окружного бюджета
(за
исключением расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
субвенций из федерального бюджета)
|
Орс
|
Источник
информации для расчёта (определения) показателя
|
Данные
годовой бюджетной отчетности;
сведения
департамента финансов автономного округа
|