Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.10.2015 № 1020-П

 

Таблица 16-2

 

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей/

мероприятий Подпрограммы 4

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2015 – 2020 годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление регионального государственного жилищного надзора, в том числе осуществление проверки соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации

2.

Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

3.

Задача 3 Подпрограммы 4. Предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

4.

Задача 4 Подпрограммы 4. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

5.

Задача 5 Подпрограммы 4. Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности лицензионной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

6.

Мероприятие 1. Проведение инструменталь-ных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя

учреждений

484076

80261

80763

80763

80763

80763

80763

7.

ДГЖН ЯНАО

484076

80261

80763

80763

80763

80763

80763

8.

ГКУ «Ямалтех-энергоконтроль»

484076

80261

80763

80763

80763

80763

80763

9.

Мероприятие 2. Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных (надзорных) функций в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, предоставление услуги по лицензированию предпринима-тельской деятельности по управлению многоквартир-ными домами, в том числе оперативное управление Подпрограм-

мой 4 (центральный аппарат)<*>

672451

118209

118274

108992

108992

108992

108992

10.

ДГЖН

ЯНАО<*> (центральный аппарат)

672451

118209

118274

108992

108992

108992

108992

 

<*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.»;

6.4. таблицу 17 раздела III дополнить пунктами 5 – 9 следующего содержания:

«

5

Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора, лицензионного контроля (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)

%

Значение целевого показателя является расчетным

 

UVOSGF = ObSGF/OSGF * 100

 

Выполнение значения показателя является положительной динамикой

UVOSGF – удельный вес обследованной площади жилого фонда;

ObSGF – обследованная площадь жилого фонда;

OSGD – общая площадь жилого фонда в автономном округе.

Периодическая отчетность (форма статистической информации № 1-ГЖН ЯНАО)

6

Доля проверок,

по итогам которых выявлены правонарушения

(в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)

%

Значение целевого показателя является расчетным

 

DPpikVP = VP/OчPiVP * 100

 

Уменьшение значения показателя является положительной динамикой

DPpikVP – доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения;

VP – выявлены правонарушения;

OчPiVP – общее число проведенных плановых и внеплановых проверок

7

Доля проверок,

по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях

(в процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)

%

Значение целевого показателя является расчетным

 

DPprVPVAD = OчP/OчPpikVP * 100

 

Уменьшение значения показателя является положительной динамикой

DPprVPVAD – доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях;

OчP – общее число проверок;

OчPpikVP – общее число проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения

8

Количество проведенных инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

ед.

Абсолютная величина

 

Увеличение значения является положительной динамикой показателя

Принимается по данным ГКУ «Ямал-техэнергоконтроль»

9

Удельный вес выданных лицензий на осуществление предприниматель-ской деятельности по управлению многоквартирными домами

(в процентах от количества поданных заявлений о предоставлении лицензии)

%

Значение целевого показателя является расчетным

 

UVVL = KVL/KPZ * 100

 

Выполнение значения показателя является положительной динамикой

UVVL – удельный вес выданных лицензий;

KVL – количество выданных лицензий;

KPZ – количество поданных заявлений

Принимается по данным ДГЖН ЯНАО

                                                                                                               ».

7. Абзац тринадцатый раздела I подпрограммы «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи» признать утратившим силу.

8. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

8.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

 

 

«                                                                                                    

Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 2 429 974

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 2 429 974<*>

Справочно: планируемый объем федеральных средств – 0

Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 0

2014 год – 428 831

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

428 831

 

 

2015 год – 351 678

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

351 678

 

 

2016 год – 352 765

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

352 765

 

 

2017 год – 324 175

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

324 175

 

 

2018 год – 324 175

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

324 175

 

 

2019 год – 324 175

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

324 175

 

 

2020 год – 324 175

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

324 175

 

 

<*> Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;

8.2. таблицу 20 раздела II изложить в следующей редакции:


 «Таблица 20

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа

 

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей/мероприятий

Подпрограммы 6

Затраты на реализацию мероприятий, (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020 годы

2014

год

2015

год

2016 год

2017 год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 6 (всего)

2429974

428831

351678

352765

324175

324175

324175

324175

2.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6)

1625851

297159

233469

234491

215183

215183

215183

215183

3.

ДГЖН ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 6)

804123

131672

118209

118274

108992

108992

108992

108992

4.

Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

5.

Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

6.

Мероприятие 1. Обеспечение реализации Государственной программы

2429974

428831

351678

352765

324175

324175

324175

324175

7.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

1625851

297159

233469

234491

215183

215183

215183

215183

8.

ДГЖН ЯНАО

804123

131672

118209

118274

108992

108992

108992

108992

     ».

9. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

 

«Приложение № 1

к государственной программе Ямало-Ненецкого

автономного округа «Энергоэффективность

и развитие энергетики, обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 23 октября 2015 года № 1020-П)

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы» и подпрограмм, входящих в ее состав

 

№ п/п

по-каза-теля

Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя

№ меро-приятий, влияю-щих на показа-тель

Еди-ница изме-рения

Значения показателей

2014 год

вес пока-зателя

2015 год

вес показа-теля

2016 год

вес пока-зателя

2017 год

вес пока-зателя

2018 год

вес показа-теля

2019 год

вес по-каза-теля

2020 год

вес по-каза-теля

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.     

 

Государственная программа

2.     

 

Цель 1 Государственной программы. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

3.     

 

1.

Энергоемкость валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий) (показатель ПСЭР <*>)

 

кг у.т./

тыс. руб.

15,8

0,24

15,4

0,24

15

0,24

14,6

0,24

14,2

0,24

13,8

0,24

12,85

0,24

4.     

 

Цель 2 Государственной программы. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

5.     

 

2.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая

2012 года № 600, показатель ПСЭР <*>)

 

%

8

0,24

16,5

0,24

25

0,24

30

0,24

30

0,24

30

0,24

30

0,24

6.     

 

3.

Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе

 

%

15

0,14

12

0,14

11,5

0,14

11

0,14

11

0,14

11

0,14

11

0,14

7.     

 

4.

Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети

 

%

0,3

0,19

0,6

0,19

1,5

0,19

4,6

0,19

3,2

0,19

3,3

0,19

3,4

0,19

8.     

 

5.

Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

 

%

0,4

0,19

0,4

0,19

0,8

0,19

1,9

0,19

1,9

0,19

3,6

0,19

6,7

0,19

9.     

 

Подпрограмма 1 (вес 0,17)

10.  

 

Цель Подпрограммы 1. Снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов

11.  

 

Задача Подпрограммы 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов

12.  

 

1.

Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

1

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

13.  

 

2.

Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

14.  

 

Подпрограмма 2 (вес 0,17)

15.  

 

Цель 1 Подпрограммы 2. Удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека

16.  

 

Цель 2 Подпрограммы 2. Повышение уровня благоустройства и озеленения территорий

17.  

 

Цель 3 Подпрограммы 2. Обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса

18.  

 

Цель 4 Подпрограммы 2. Достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг

19.  

 

Задача Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов

20.  

 

1.

Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  

 

1.1.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (показатель ПСЭР <*>)

2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 7

%

8

0,039

16,5

0,04

25

0,04

30

0,044

30

0,044

30

0,044

30

0,044

22.  

 

1.2.

Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе

2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 7

%

15

0,039

12

0,04

11,5

0,04

11

0,044

11

0,044

11

0,044

11

0,044

23.  

 

1.3.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (показатель ПСЭР <*>)

2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 7

%

51

0,039

51

0,04

51

0,04

51

0,044

51

0,044

51

0,044

51

0,044

24.  

 

2.

Целевые показатели развития электроэнергетики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.  

 

2.1.

Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения (показатель ПСЭР <*>)

1, 2.3, 2.7, 7

МВт

24

0,034

170

0,033

244

0,033

 

 

 

 

 

 

 

 

26.  

 

2.2.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности

1, 2.3, 2.7, 7

МВт

0

0,034

0

0,034

0

0,034

0

0,039

0

0,039

0

0,039

0

0,039

27.  

 

2.3.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства

1, 2.3, 2.7, 7

МВт

0

0,034

0

0,034

0

0,034

0

0,039

0

0,039

0

0,039

0

0,039

28.  

 

2.4.

Доля электрических сетей, нуждающихся в замене,

от общей протяженности электрических сетей

1, 2.3, 2.7, 7

%

7,9

0,034

7,7

0,034

7,5

0,034

7,2

0,039

7

0,039

6

0,039

5

0,039

29.  

 

2.5.

Уровень износа электрических сетей

1, 2.3, 2.7, 7

%

47,5

0,034

47

0,034

47

0,034

47

0,039

47

0,039

47

0,039

47

0,039

30.  

 

2.6.

Протяженность магистральных электрических сетей (показатель ПСЭР <*>)

1, 2.3, 2.7, 7

км

9993

0,034

10711

0,035

10711

0,035

 

 

 

 

 

 

 

 

31.  

 

3.

Целевые показатели развития теплоэнергетики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.  

 

3.1.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности

2.3, 2.7, 7

Гкал/

час.

0

0,035

0

0,035

0

0,035

0

0,039

0

0,039

0

0,039

0

0,039

33.  

 

3.2.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения

2.3, 2.7, 7

Гкал/

час.

0

0,035

0

0,035

0

0,035

0

0,039

0

0,039

0

0,039

0

0,039

34.  

 

3.3.

Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене,

от общей протяженности сетей теплоснабжения

2.3, 2.7, 7

%

21,3

0,035

21,3

0,035

21,3

0,035

21,3

0,039

21,3

0,039

21,3

0,039

21,3

0,039

35.  

 

3.4.

Уровень износа сетей теплоснабжения

2.3, 2.7, 7

%

52

0,035

52

0,035

52

0,035

52

0,039

52

0,039

52

0,039

52

0,039

36.  

 

4.

Целевые показатели развития газоснабжения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.  

 

4.1.

Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа (показатель ПСЭР <*>)

2.3, 2.6, 2.7, 7

%

30,4

0,035

31,5

0,038

31,5

0,038

32

0,04

32

0,04

34

0,04

35

0,04

38.  

 

5.

Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.  

 

5.1.

Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной

в сеть

2.3, 2.7, 7

%

94,3

0,033

94,4

0,038

94,4

0,038

94,4

0,044

94,4

0,044

94,4

0,044

94,4

0,044

40.  

 

5.2.

Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения

2.3, 2.7, 7

%

94

0,033

94,2

0,038

94,6

0,038

95

0,044

96

0,044

97

0,044

98

0,044

41.  

 

5.3.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям

2.3, 2.7, 7

%

33,2

0,039

33

0,043

32

0,043

31

0,044

30

0,044

29

0,044

28

0,044

42.  

 

5.4.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологическим показателям

2.3, 2.7, 7

%

5,3

0,039

5,2

0,043

5,1

0,043

5

0,044

5

0,044

4,5

0,044

4

0,044

43.  

 

5.5.

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

2.3, 2.7, 7

%

16,6

0,034

16,2

0,038

16

0,038

15,8

0,038

15,5

0,038

15,2

0,038

15

0,038

44.  

 

5.6.

Уровень износа водопроводной сети

2.3, 2.7, 7

%

57,5

0,034

57,2

0,038

56,8

0,038

56,3

0,038

56

0,038

55

0,038

54

0,038

45.  

 

5.7.

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения

2.3, 2.7, 7

%

80,8

0,034

81,5

0,038

82,2

0,038

82,2

0,038

82,2

0,038

82,2

0,038

82,2

0,038

46.  

 

5.8.

Доля сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

2.3, 2.7, 7

%

97,9

0,034

98

0,038

98

0,038

98

0,037

98

0,037

98

0,037

98

0,037

47.  

 

5.9.

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (показатель ПСЭР <*>)

2.3, 2.7, 7

%

51,4

0,034

51,6

0,038

52

0,038

53

0,037

54

0,037

56

0,037

60

0,037

48.  

 

5.10.

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

2.3, 2.7, 7

%

15

0,034

14,8

0,038

14,6

0,038

14,2

0,037

14

0,037

13

0,037

12

0,037

49.  

 

5.11.

Уровень износа канализационной сети

2.3, 2.7, 7

%

53

0,034

53

0,038

53

0,038

53

0,037

53

0,037

53

0,037

53

0,037

50.  

 

6.

Целевые показатели благоустройства и озеленения территорий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.  

 

6.1.

Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общей протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности

2.1

%

100

0,031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.  

 

6.2.

Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности

2.2

%

100

0,031

100

0,035

100

0,035

100

0,039

100

0,039

100

0,039

100

0,039

53.  

 

7.

Целевые показатели развития управления жилищным фондом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.  

 

7.1.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива

2.8

%

13

0,031

7

0,035

7

0,035

7

0,039

7

0,039

7

0,039

7

0,039

55.  

 

8.

Целевые показатели проведения ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.  

 

8.1.

Количество отремонтированных жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны

8

ед.

67

0,029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.  

 

Подпрограмма 3 (вес 0,17)

58.  

 

Цель Подпрограммы 3. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда

59.  

 

Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности

60.  

 

1.

Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов

в общей площади многоквартирных домов

(на 01.01.2014)

1, 2, 4

%

1,5

0,16

1,7

0,185

1,7

0,185

3,6

0,185

3,6

0,185

3,6

0,185

3,6

0,185

61.  

 

2.

Количество многоквартирных домов,

в которых проведен капитальный ремонт общего имущества

1, 2, 4

ед.

76

0,14

82

0,163

82

0,163

177

0,163

177

0,163

177

0,163

177

0,163

62.  

 

3.

Общая площадь многоквартирных домов,

в которых проведен капитальный ремонт общего имущества

1, 2, 4

тыс. м2

151

0,14

162

0,163

162

0,163

350

0,163

350

0,163

350

0,163

350

0,163

63.  

 

4.

Доля средств бюджета автономного округа

от общего объема финансирования работ

по капитальному ремонту многоквартирных домов

1, 2

%

85

0,14

95

0,163

95

0,163

43,8

0,163

43,8

0,163

43,8

0,163

43,8

0,163

64.  

 

5.

Количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте многоквартирных домов

1

ед.

368

0,14

368

0,163

368

0,163

368

0,163

368

0,163

368

0,163

368

0,163

65.  

 

6.

Количество тепловизионных обследований многоквартирных домов

1

ед.

390

0,14

390

0,163

390

0,163

390

0,163

390

0,163

390

0,163

390

0,163

66.  

 

7.

Доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в многоквартирных домах

3

%

11,3

0,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.  

 

Подпрограмма 4 (вес 0,16)

68.  

 

Цель Подпрограммы 4. Контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами

69.  

 

Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям

70.  

 

Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые

71.  

 

1.

Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)

1, 2

%

80

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.  

 

2.

Уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок

2

%

78

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.  

 

3.

Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

1, 2

ед.

98

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.  

 

Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан

75.  

 

4.

Доля отработанных жалоб (обращений) граждан

от общего количества поступивших жалоб (обращений)

2

%

95

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.  

 

Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление регионального государственного жилищного надзора, в том числе осуществление проверки соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации

77.  

 

Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

78.  

 

Задача 4 Подпрограммы 4. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

79.  

 

5.

Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора, лицензионного контроля

(% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)

2

%

 

 

40

0,20

35

0,20

55

0,20

55

0,20

55

0,20

55

0,20

80.  

 

6.

Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения

(в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)

2

%

 

 

26

0,20

20

0,20

28

0,20

27

0,20

27

0,20

27

0,20

81.  

 

7.

Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела

об административных правонарушениях

(в процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)

2

%

 

 

35

0,20

30

0,20

37

0,20

37

0,20

37

0,20

37

0,20

82.

 

8.

Количество проведенных инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем –

ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

1

ед.

 

 

387

0,20

426

0,20

468

0,20

470

0,20

480

0,20

480

0,20

83.  

 

Задача 3 Подпрограммы 4. Предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

84.  

 

Задача 5 Подпрограммы 4. Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности лицензионной комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

85.  

 

9.

Удельный вес выданных лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (в процентах от количества поданных заявлений о предоставлении лицензии)

2

%

 

 

100

0,20

100

0,20

100

0,20

100

0,20

100

0,20

100

0,20

86.  

 

Подпрограмма 5 (вес 0,17)

87.  

 

Цель Подпрограммы 5. Достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи

88.  

 

Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов

89.  

 

1.

Качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда

1

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

90.  

 

Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования

91.  

 

2.

Качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования

2

%

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

92.  

 

Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа

93.  

 

3.

Прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке

3

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

94.  

 

Подпрограмма 6 (вес 0,16)

95.  

 

Цель 1 Подпрограммы 6. Кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы

96.  

 

Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

97.  

 

1.

Укомплектованность должностей государственной службы

1

%

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98.  

 

Цель 2 Подпрограммы 6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями

99.  

 

Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

100.   

 

2.

Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

1

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5


Информация по документу
Читайте также