Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14.07.2016 № 680-П

 

III. Перечень показателей Подпрограммы 3

 

Перечень показателей Подпрограммы 3 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к Государственной программе.

 

Методика по расчёту показателей Подпрограммы 3

 

Процент создания базовой инфраструктуры объектов автоматизации

системы «112» в муниципальных образованиях

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества муниципальных центров обеспечения вызова экстренных оперативных служб системы «112» (МЦОВ),  в которых требуется создание базовой инфраструктуры объектов автоматизации системы «112», к количеству МЦОВ, в которых создана базовая инфраструктура объектов автоматизации системы «112»

Алгоритм формирования показателя

МЦОВ (ф)

МЦОВ (н) / 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Нормативное количество МЦОВ, в которых требуется создание базовой инфраструктуры объектов автоматизации

МЦОВ (н)

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой

Фактическое количество МЦОВ в которых создана базовая инфраструктура объектов автоматизации

МЦОВ (ф)

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность муниципальных образований в автономном округе

 

 

Процент обученных специалистов системы «112»

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества обученных специалистов системы «112» к количеству специалистов, подлежащих обучению

Алгоритм формирования показателя

КОС112

КПОС112 /100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество обученных специалистов системы «112»

КОС112

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой

Количество подлежащих обучению специалистов системы «112»

КПОС112

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность учебно-методического центра ГОЧС, отчетность муниципальных образований в автономном округе

 

 

Процент готовности системы оповещения автономного округа

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества муниципальных образований в автономном округе со 100% готовностью систем оповещения  к общему количеству муниципальных образований в автономном округе

Алгоритм формирования показателя

МО х 100%

    ОМО

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Число муниципальных образований со 100% готовностью системы оповещения

МО

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой

Общее количество муниципальных образований

ОМО

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность муниципальных образований в автономном округе

 

IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий

местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,

направленных на достижение целей, соответствующих

Государственной программе

 

Подпрограммой 3 не предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе.

 

V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

 

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:

1. Процент готовности системы оповещения автономного округа достигнет 100%.

2. Количество муниципальных центров обеспечения вызова экстренных оперативных служб системы «112» (МЦОВ), в которых требуется создание базовой инфраструктуры объектов автоматизации системы «112», составит 100% от необходимого количества.

3. Количество обученных специалистов системы «112» составит 100% от необходимого количества.».

7. В подпрограмме «Строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Ямало-Ненецкого автономного округа».

7.1. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

 

 

 

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4

департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 4

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

Участник Государственной программы

отсутствует

Цель Подпрограммы 4

строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований  автономного округа

Задача Подпрограммы 4

укрепление материально-технической базы противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований

Сроки реализации Подпрограммы 4

2014 – 2018 годы

Показатели Подпрограммы 4

доля объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований, введенных в соответствии с графиком, от общего количества планируемых к вводу в отчетном периоде

Мероприятия Подпрограммы 4

основные мероприятия:

1. Строительство (реконструкция) объектов

мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы,  отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 168 747

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, – 168 747

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем

внебюджетных

средств – 0

2014 год – 35 467,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

35 467,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

2015 год – 35 632,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

35 632,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

2016 год – 5 000,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

5 000,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

2017 год – 92 648,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

92 648,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

2018 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

доля объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований, введенных в соответствии с графиком, от общего количества планируемых к вводу в отчетном периоде составит 100%

                                                                                                                                »;

7.2. раздел II изложить в следующей редакции:

 

«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 4

 

«Для достижения заявленной цели и решения поставленной задачи планируется реализовать основное мероприятие Подпрограммы 4 «Строительство (реконструкция) объектов».

Мероприятие направлено на строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований автономного округа, объемы финансирования распределены между объектами капитального строительства в соответствии с утвержденным перечнем объектов капитального строительства Адресной инвестиционной программы автономного округа.».

 

 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

 

Таблица 4

 

п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий

(тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016

 год

2017 год

2018 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Подпрограмма «Строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Ямало-Ненецкого автономного округа»

168 747

35 467

35 632

5 000

92 648

0

 

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

168 747

35 467

35 632

5 000

92 648

0

 

ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

127 658

15 467

14 543

5 000

92 648

0

 

Администрация Тазовского района (субсидии)

41 089

20 000

21 089

0

0

0

1.

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов»

168 747

35 467

35 632

5 000

92 648

0

1.1.

Мероприятие 1 «Строительство объектов в соответствии с Адресной инвестиционной программой автономного округа»

168 747

35 467

35 632

5 000

92 648

0

 

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

168 747

35 467

35 632

5 000

92 648

0

 

ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-

127 658

15 467

14 543

5 000

92 648

0

 

Ненецкого автономного округа»

 

 

 

 

 

 

Склад хранения окружного резерва материальных ресурсов для ликвидации

ЧС природного и техногенного характера на территории автономного округа в

г. Лабытнанги, территория базы Лабытнангского филиала ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб»

21 676

0

228

 

21 448

0

 

Основной центр обработки вызовов системы «112» в

г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

14 671

0

3 871

0

10800

0

 

Резервный центр обработки вызовов системы «112» в

г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

14 983

167

4 016

0

10800

0

 

Административно-бытовое здание государственного учреждения «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»,

г. Салехард, по

ул. Объездная, 12

26 387

15000

6 387

5 000

0

0

 

Пожарное депо на

2 выезда, п. Кутопьюган Надымского района,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

10 050

100

0

0

9 950

0

 

Пожарное депо на

4 выезда, п. Мужи Шурышкарского района, в том числе затраты

на проектно-изыскательские работы

10 050

100

0

0

9 950

0

 

Пожарное депо на

29 841

100

41

0

29 700

0

 

4 выезда, пос. Пангоды, Надымский район,

в том числе проектно-изыскательские работы

 

 

 

 

 

 

Администрация Тазовского района (субсидии)

41 089

20 000

21 089

0

0

0

 

Теплая стоянка на

2 единицы пожарной техники в п. Находка ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

41 089

20 000

21 089

0

0

0

».

8. В подпрограмме «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций»:

8.1. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

 

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5

департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 5

отсутствует

Участник Государственной программы

отсутствует

Цель Подпрограммы 5

обеспечение работников государственных учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, дополнительными социальными гарантиями

Задача Подпрограммы 5

повышение социальной защищенности работников государственных учреждений подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

Сроки реализации Подпрограммы 5

2014 –  2018 годы

Показатели

Подпрограммы 5

доля работников учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, получивших социальную поддержку, от общего количества работников, имеющих право на получение данной социальной поддержки в отчетном периоде

Мероприятия Подпрограммы 5

основные мероприятия:

1. Меры социальной поддержки работникам государственных и муниципальных учреждений

мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

111 847,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, –

111 847,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем

внебюджетных

средств – 0

2014 год – 22 680,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

22 680,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

2015 год – 21 205,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

21 205,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

2016 год  – 23 296,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

23 296,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

2017 год – 22 333,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

22 333,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

2018 год – 22 333,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

22 333,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

Ожидаемые результаты реализации

Подпрограммы 5

доля работников учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, получивших социальную поддержку, от общего количества работников, имеющих право на получение данной социальной поддержки в отчетном периоде, составит 100%

»;

8.2. раздел II изложить в следующей редакции:

 

«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 5

 

Для достижения заявленной цели и решения поставленной задачи планируется реализовать следующее  основное мероприятие Подпрограммы 5 «Меры социальной поддержки работникам государственных и муниципальных учреждений».

Реализация данного мероприятия предполагает выплату денежной компенсации на санаторно-курортное лечение и оздоровление работникам государственных учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа.

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

 

Таблица 5

 

п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий

(тыс. руб.)

всего

2014

год

2015

год

2016

год

2017 год

2018 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки

в сфере пожарной безопасности и защиты населения

от чрезвычайных ситуаций»

111 847

22 680

21 205

23 296

22 333

22 333

 

Департамент гражданской защиты

и пожарной безопасности автономного округа

111 847

22 680

21 205

23 296

22 333

22 333

1.

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки работникам государственных и муниципальных учреждений»

111 847

22 680

21 205

23 296

22 333

22 333

1.1.

Расходы на социальную поддержку работников государственных учреждений

111 847

22 680

21 205

23 296

22 333

22 333

 

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

111 847

22 680

21 205

23 296

22 333

22 333


Информация по документу
Читайте также