Расширенный поиск
Постановление Правительства Челябинской области от 17.12.2009 № 346-ППРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.12.2009 г. N 346-П г. Челябинск Об областной целевой программе "Дети Южного Урала" на 2009 - 2010 годы Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу "Дети Южного Урала" на 2009 - 2010 годы. 2. Предложить Законодательному Собранию Челябинской области признать утратившим силу постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 22.12.2005 N 1996 "О принятии областной целевой программы "Дети Южного Урала" на 2006 - 2010 годы (Южноуральская панорама, 24 - 25 января 2006 г., N 10 - 11; 26 декабря 2006 г., N 260; 13 марта 2007 г., N 48; 17 июля 2007 г., N 144; 12 февраля 2008 г., N 25; 10 июня 2008 г., N 105; 10 июня 2008 г., N 105; 10 сентября 2008 г., N 168; 14 октября 2008 г., N 192; 18 ноября 2008 г., спецвыпуск). 3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации. 4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской области Редина Е.В. 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. Председатель Правительства Челябинской области П.И. Сумин Утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 17.12.2009 г. N 346-П Областная целевая программа "Дети Южного Урала" на 2009 - 2010 годы Паспорт областной целевой программы "Дети Южного Урала" на 2009 - 2010 годы Наименование Программы - областная целевая программа "Дети Южного Урала" на 2009 - 2010 годы (далее именуется - Программа) Основание для - Статья 179 Бюджетного кодекса Российской разработки Программы Федерации Государственный - Правительство Челябинской области заказчик Государственный - Министерство социальных отношений Челябинской заказчик - координатор области Основные разработчики - Министерство здравоохранения Челябинской Программы области Министерство социальных отношений Челябинской области Главное управление молодежной политики Челябинской области межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области Перечень подпрограмм - "Дети-инвалиды" "Дети-сироты" "Здоровый ребенок" "Одаренные дети" "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" Цель Программы - создание благоприятных условий для улучшения положения детей в Челябинской области Задачи Программы - улучшение качества жизни и показателей здоровья детей; создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей и обеспечение их личностной и социальной самореализации, профессионального самоопределения; совершенствование системы профилактической работы среди несовершеннолетних по предупреждению злоупотребления психоактивными веществами, детской беспризорности и безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, улучшению положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни; обеспечение комплексного решения проблем детей-инвалидов; привлечение большего количества несовершеннолетних к участию в общественной, культурной и спортивной жизни Челябинской области, приобщение их к здоровому образу жизни Важнейшие целевые - увеличение количества детей-инвалидов, индикаторы и показатели охваченных реабилитационными мероприятиями; увеличение количества детей-сирот, проживающих в приемных семьях; снижение количества детей-сирот, проживающих в детских домах и школах-интернатах; снижение показателя материнской смертности; снижение показателя младенческой смертности; снижение показателя детской смертности; снижение показателя детской заболеваемости; увеличение количества детей-участников и победителей профильных конкурсов, фестивалей, олимпиад; снижение количества правонарушений несовершеннолетних; снижение количества несовершеннолетних, совершающих правонарушения Сроки и этапы - 2009 - 2010 годы реализации Программы Объемы и источники - Общие расходы на реализацию Программы за счет финансирования средств областного бюджета - 39429,2 тыс. Программы рублей, в том числе: в 2009 году - 19834,6 тыс. рублей; в 2010 году - 19594,6 тыс. рублей Ожидаемые конечные - удельный вес детей-инвалидов, получивших результаты реализации реабилитационные услуги в учреждениях Программы социального обслуживания, к общему числу детей-инвалидов, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, составит 28,5 процента; снижение количества детей-сирот, проживающих в детских домах и школах-интернатах, на 4 процента; снижение показателя материнской смертности до 18,0 единиц; снижение показателя младенческой смертности до 7,5 единицы; снижение показателя детской смертности до 0,63 единицы; увеличение количества детей-участников и победителей профильных конкурсов, фестивалей, олимпиад на 10 процентов; снижение количества правонарушений несовершеннолетних на 4 процента; снижение количества несовершеннолетних, совершающих правонарушения, на 4 процента. Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 1. Впервые за последние 10 лет в Челябинской области повысилась рождаемость детей до 10,7 новорожденного на тысячу, снизилась младенческая смертность до 12,4 на тысячу новорожденных. 2. Однако остаются нерешенными следующие проблемы. Ухудшилось состояние здоровья беременных женщин. За последние 10 лет выросла заболеваемость анемией среди беременных женщин более чем в 6 раз, почти в 4 раза возросло количество заболеваний мочеполовой системы, в 2 раза - заболеваний системы кровообращения. 70 процентов беременных женщин в настоящее время страдают различными заболеваниями, до 75 процентов увеличилось число родов с различными осложнениями, которые являются следствием общего неудовлетворительного состояния здоровья женщин. В связи с этим отмечается высокая заболеваемость новорожденных: 5,8 процента детей рождаются недоношенными, что требует для спасения их жизни и повышения ее качества оснащения медицинских учреждений родовспоможения и учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь детям, современным высокотехнологичным оборудованием. Одной из первоочередных задач по сохранению здоровья детей является решение вопроса оптимизации питания беременных, кормящих женщин и детей. Целенаправленная работа по пропаганде грудного вскармливания приносит свои результаты. Показатель грудного вскармливания детей в шестимесячном возрасте в Челябинской области превышает среднероссийский. 3. Произошел рост заболеваемости детей туберкулезом. За последние 10 лет по Челябинской области увеличилось в 2 раза количество детей с хронической патологией (с 11,8 процента до 22,2 процента). 4. Серьезную тревогу вызывает распространение ВИЧ-инфекции среди детей. 5. Отмечается рост числа детей-инвалидов, за последнее пятилетие их число увеличилось в 3 раза. Для решения этой проблемы особое внимание необходимо обратить на новые технологии перинатальной диагностики, которые могут позволить уменьшить рождение детей с тяжелой инвалидизирующей патологией. Проблемы, связанные с врожденными наследственными болезнями, при которых традиционные лечебные меры не эффективны, демонстрируют важность профилактики как с медицинской и социальной, так и с экономической точек зрения. Для предотвращения увеличения смертности детей от этих причин требуется внедрение в систему здравоохранения высоких технологий, подготовка квалифицированных специалистов, владеющих этими технологиями, и наличие в медицинских учреждениях родовспоможения и учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь детям, соответствующей аппаратуры и оснащения. 6. Остается нерешенным комплекс социально-экономических и психолого-педагогических проблем, связанных с обеспечением жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и их семей. Увеличивается число безнадзорных детей, жизнь и здоровье которых постоянно находятся под угрозой. Именно эти дети чаще всего впоследствии и помещаются в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 7. Требуют улучшения условия обучения школьников. Наибольшее число хронических заболеваний формируется у детей в период обучения в школе, особенно заболеваний желудочно-кишечного тракта, нервной системы, системы кровообращения и костно-мышечной системы. Существующие валеологические программы в школах не способствуют улучшению здоровья школьников. 8. В Челябинской области не созданы условия для полноценного оздоровления детей ввиду отсутствия современной реабилитационной базы в большинстве лечебно-профилактических учреждений для детей. 9. Проблемой является неудовлетворительная материально-техническая база, а также кадровое обеспечение детских больниц и поликлиник в ряде муниципальных образований. Таким образом, неудовлетворительное состояние здоровья матерей и увеличение рождения больных детей, увеличение материнской смертности и перинатальной заболеваемости, неудовлетворительное состояние материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений являются важнейшими медико-социальными проблемами, на которые оказывают влияние экономические и социальные факторы, качество жизни и питания женщин и детей, уровень организации и оказания медицинской помощи женщинам и детям. Решение перечисленных проблем требует программно-целевого подхода. 10. На территории Челябинской области проживают 818 тысяч несовершеннолетних, 1,9 процента из них составляют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Ежегодные статистические показатели отмечают увеличение в течение последних лет количества выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По состоянию на 1 января 2009 года количество таких детей составило 16260 человек. Количество детей, родители которых лишены родительских прав либо ограничены в них, стабильно составляет третью часть от общей численности выявляемых детей-сирот. Важнейшими факторами, определяющими появление "социальных сирот", являются: изменение системы производственных отношений, что приводит к отсутствию гарантий трудовой занятости родителей и получения семьей стабильного дохода. В Челябинской области более 215 тысяч семей отнесены к категории малоимущих, в них воспитываются более 295 тысяч детей, что составляет 36 процентов от общей численности несовершеннолетних; нарастание неблагополучия в семьях, распад семей. Основной причиной в данном случае является злоупотребление родителями спиртными напитками и наркотическими средствами. Ежегодно одна треть выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направляется в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сеть образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Челябинской области по состоянию на 1 января 2009 года представлена 55 учреждениями. Численность воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Челябинской области по состоянию на 1 января 2009 года составляет 3062 человека. Предусмотренные Федеральным законом от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и Законом Челябинской области от 25.10.2007 г. N 212-ЗО "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оплате труда приемных родителей и социальных гарантиях приемной семье" меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обусловливают необходимость их реализации, в том числе программно-целевыми методами. 11. В современных условиях серьезно обострились проблемы социальной дезадаптации детей и подростков. Нестабильность и напряженность социально-экономической ситуации на современном этапе создают многочисленные проблемы для процесса социализации несовершеннолетних. Достаточно часто у детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, происходит срыв адаптационных механизмов, результатом чего является отклоняющееся поведение, которое проявляется как в активных асоциальных действиях (физическое насилие, воровство, антиобщественные деяния), так и в отклонениях социально-пассивного типа - стремлении ухода от личностных и социальных проблем (побеги из дома и со школьных занятий, злоупотребление психоактивными веществами). Для эффективного решения задач, стоящих перед учреждениями и организациями, осуществляющими деятельность по профилактике асоциальных явлений среди несовершеннолетних, необходимо повышение эффективности системы межведомственного взаимодействия. Актуальным остается вопрос повышения квалификации и методического обеспечения деятельности специалистов, работающих в сфере профилактики асоциальных явлений, а также разработки и апробации инновационных программ по профилактике асоциальных явлений среди несовершеннолетних, обобщения и распространения апробированных эффективных форм, методов и технологий работы с детьми по предупреждению асоциальных явлений. Необходимо укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность по профилактике среди несовершеннолетних злоупотребления психоактивными веществами, детской беспризорности и безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних. Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 12. Целью Программы является создание благоприятных условий для улучшения положения детей в Челябинской области. 13. Основными задачами Программы являются: 1) улучшение качества жизни и показателей здоровья детей; 2) создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей и обеспечение их личностной и социальной самореализации, профессионального самоопределения; 3) совершенствование системы профилактической работы среди несовершеннолетних по предупреждению злоупотребления психоактивными веществами, детской беспризорности и безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, улучшения положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 4) создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни; 5) обеспечение комплексного решения проблем детей-инвалидов; 6) привлечение большего количества несовершеннолетних к участию в общественной, культурной и спортивной жизни Челябинской области, приобщение их к здоровому образу жизни. Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Программа рассчитана на 2009 - 2010 годы. Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 14. В Программе предусматривается реализация мероприятий по пяти подпрограммам: "Дети-инвалиды", "Дети-сироты", "Здоровый ребенок", "Одаренные дети", "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 15. В рамках подпрограммы "Дети-инвалиды" (приложение 1 к Программе) предусматривается реализация следующих мероприятий: укрепление материально-технической базы специализированных учреждений для реабилитации детей-инвалидов; повышение квалификации кадров, работающих с детьми-инвалидами. 16. В рамках подпрограммы "Дети-сироты" (приложение 2 к Программе) предусматривается реализация следующих мероприятий: развитие системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях, профилактика возврата в государственные (муниципальные) учреждения детей, принятых на воспитание в семьи; развитие системы социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; развитие системы социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 17. В рамках подпрограммы "Здоровый ребенок" (приложение 3 к Программе) предусматривается реализация следующего мероприятия: совершенствование системы охраны материнства и системы охраны здоровья детей. 18. В рамках подпрограммы "Одаренные дети" (приложение 4 к Программе) предусматривается реализация следующих мероприятий: осуществление поддержки развития межрегиональных творческих контактов детей и молодежи; проведение фестивалей участников международной интеллектуальной программы "Одиссея разума", конкурсов юных журналистов "Журналина", конкурсов среди воспитанников детских домов и приютов "Вместе весело шагать", конкурсов самодеятельного художественного творчества учащихся учреждений начального профессионального образования, конкурсов детских театров, хореографических коллективов, литературного конкурса "Серебряное перышко", конкурсов воспитанников учреждений культуры "Новые имена", конкурсов юных исполнителей народной песни, производственно-предпринимательских трудовых объединений учащихся, профессионального мастерства учащихся системы общего и профессионального образования, выставок детского творчества, конференций научного общества учащихся; организация отдыха детей и подростков во всероссийских детских центрах "Орленок" и "Океан". 19. В рамках подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (приложение 5 к Программе) предусматривается реализация мероприятия, направленного на повышение квалификации кадров органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 20. Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования (в ценах 2009 года) составляет 39429,2 тыс. рублей, из них: 2009 год - 19834,6 тыс. рублей; 2010 год - 19594,6 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограмм за счет средств областного бюджета по годам представлен в таблице 1. Таблица 1 ----------------------------------------------T---------------------------¬ ¦ Наименование подпрограммы ¦ Объем финансирования ¦ ¦ ¦ по годам, тыс. рублей ¦ ¦ +---------T--------T--------+ ¦ ¦2009 год ¦2010 год¦ Всего ¦ +---------------------------------------------+---------+--------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---------------------------------------------+---------+--------+--------+ ¦"Дети-инвалиды" ¦ 1408,0 ¦ 1108,0 ¦ 2516,0 ¦ +---------------------------------------------+---------+--------+--------+ ¦"Дети-сироты" ¦ 2841,4 ¦ 2841,4 ¦ 5682,8 ¦ +---------------------------------------------+---------+--------+--------+ ¦"Здоровый ребенок" ¦ 5450,0 ¦ 5450,0 ¦10900,0 ¦ +---------------------------------------------+---------+--------+--------+ ¦"Одаренные дети" ¦ 10135,2 ¦10135,2 ¦20270,4 ¦ +---------------------------------------------+---------+--------+--------+ ¦"Профилактика безнадзорности и правонарушений¦ - ¦ 60,0 ¦ 60,0 ¦ ¦несовершеннолетних" ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------+---------+--------+--------+ ¦Всего ¦ 19834,6 ¦19594,6 ¦39429,2 ¦ L---------------------------------------------+---------+--------+--------- Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 21. Государственным заказчиком-координатором Программы является Министерство социальных отношений Челябинской области. Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы, являются Правительство Челябинской области, Министерство здравоохранения Челябинской области, Министерство социальных отношений Челябинской области, Министерство образования и науки Челябинской области, Главное управление внутренних дел по Челябинской области, Главное управление молодежной политики Челябинской области. 22. Главные распорядители бюджетных средств: 1) осуществляют координацию деятельности по подготовке и реализации программных мероприятий, рациональному использованию бюджетных средств; 2) готовят ежегодно в установленном порядке реестр расходных обязательств в разрезе мероприятий и кодов функциональной классификации расходов областного бюджета; 3) осуществляют текущее управление реализацией Программы, в том числе: оказывают организационную и методическую помощь органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области по вопросам, возникающим при реализации Программы; оформляют бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета на планируемый финансовый период согласно порядку подготовки заявок и представляют ее в Министерство финансов Челябинской области; несут ответственность за нецелевое использование средств, выделенных на реализацию Программы. 23. Министерство социальных отношений Челябинской области: 1) ежегодно, до 1 февраля текущего года, представляет в Правительство Челябинской области и Министерство экономического развития Челябинской области отчеты о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств; 2) для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы государственный заказчик Программы ежегодно уточняет индикативные целевые показатели ожидаемых результатов мероприятий Программы и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей. 24. Реализация Программы осуществляется на основе государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд, заключаемых государственным (муниципальным) заказчиком со всеми исполнителями программных мероприятий. Исполнители программных мероприятий определяются по результатам размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд путем проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 25. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: снизить показатель материнской смертности до 18,0 единиц на 100000 детей, родившихся живыми; снизить показатель младенческой смертности (детей от 0 до 1 года) до 7,5 единицы на 1000 детей, родившихся живыми; снизить показатель детской смертности (детей от 1 до 17 лет) до 0,63 единицы на 1000 детского населения; увеличить удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания, к общему числу детей-инвалидов, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, до 28,5 процента; снизить количество детей-сирот, проживающих в детских домах и школах-интернатах, на 4 процента; увеличить количество детей-участников и победителей профильных конкурсов, фестивалей, олимпиад на 10 процентов; снизить количество правонарушений несовершеннолетних на 4 процента; снизить количество несовершеннолетних, совершающих правонарушения, на 4 процента. Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы отражены в таблице. Таблица ----T--------------------------------T---------T--------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование показателя ¦ Единица ¦ Динамика показателя ¦ ¦п/п¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦ +---+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +---+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦ I. Подпрограмма "Дети-инвалиды" ¦ +---T--------------------------------T---------T--------T--------T--------+ ¦1. ¦Удельный вес детей-инвалидов,¦процентов¦ 27,5 ¦ 28,0 ¦ 28,5 ¦ ¦ ¦получивших реабилитационные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги в учреждениях социального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания населения, от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего числа детей-инвалидов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоящих на учете в органах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной защиты населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦ II. Подпрограмма "Дети-сироты" ¦ +---T--------------------------------T---------T--------T--------T--------+ ¦2. ¦Снижение количества детей-сирот,¦ человек ¦ 3457 ¦ 3062 ¦ 2940 ¦ ¦ ¦проживающих в детских домах и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школах-интернатах, на 4 процента¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сравнении с аналогичным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периодом прошлого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦ III. Подпрограмма "Здоровый ребенок" ¦ +---T--------------------------------T---------T--------T--------T--------+ ¦3. ¦Младенческая смертность (детей¦ человек ¦ 8,3 ¦ 8,2 ¦ 7,5 ¦ ¦ ¦от 0 до 1 года) на 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦4. ¦Детская смертность (детей от 1¦ человек ¦ 0,65 ¦ 0,64 ¦ 0,63 ¦ ¦ ¦года до 17 лет) на 1000 детского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦5. ¦Материнская смертность на ¦ человек ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 18,0 ¦ ¦ ¦100000 родившихся живыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦ IV. Подпрограмма "Одаренные дети" ¦ +---T--------------------------------T---------T--------T--------T--------+ ¦6. ¦Количество детей-участников и¦ человек ¦ 8082 ¦ 8980 ¦ 9878 ¦ ¦ ¦победителей профильных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсов, фестивалей, олимпиад ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦ V. Подпрограмма "Профилактика безнадзорности ¦ ¦ и правонарушений несовершеннолетних" ¦ +---T--------------------------------T---------T--------T--------T--------+ ¦7. ¦Снижение количества¦процентов¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦правонарушений, совершенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолетними, по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношению к аналогичному периоду¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прошлого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦8. ¦Снижение количества¦процентов¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦несовершеннолетних, совершивших¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правонарушения, по отношению к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аналогичному периоду прошлого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--------------------------------+---------+--------+--------+--------- Заместитель Губернатора Челябинской области Е.В. Редин Приложение 1 к областной целевой программе "Дети Южного Урала" на 2009 - 2010 годы Подпрограмма "Дети-инвалиды" Паспорт подпрограммы "Дети-инвалиды" Наименование - подпрограмма "Дети-инвалиды" (далее именуется - подпрограммы подпрограмма) Основание для - Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации разработки подпрограммы Государственный - Правительство Челябинской области заказчик Основной разработчик - Министерство социальных отношений Челябинской подпрограммы области Цель подпрограммы - создание оптимальных условий для полноценной интеграции детей-инвалидов в общество Задачи подпрограммы - обеспечение комплексной психолого-педагогической и социальной реабилитации детей-инвалидов на базе учреждений социального обслуживания; создание благоприятных условий для социальной адаптации детей-инвалидов Важнейшие целевые - увеличение количества детей-инвалидов, охваченных индикаторы и реабилитационными мероприятиями показатели подпрограммы Сроки реализации - 2009 - 2010 годы подпрограммы Перечень основных - укрепление материально-технической базы учреждений мероприятий для реабилитации детей-инвалидов; подпрограммы организация повышения квалификации кадров, работающих с детьми-инвалидами Объемы и источники - средства областного бюджета - 2516,0 тыс. рублей, финансирования в том числе: подпрограммой в 2009 году - 1408,0 тыс. рублей; в 2010 году - 1108,0 тыс. рублей Ожидаемые конечные - увеличение количества детей-инвалидов, охваченных результаты реализации реабилитационными мероприятиями в учреждениях подпрограммы социального обслуживания, до 28,5 процента Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 1. Актуальность проблем детей-инвалидов в Челябинской области обусловлена высоким показателем инвалидности среди детей. Сегодня число детей-инвалидов в Челябинской области составляет более 10000 детей. 2. За последние годы в Челябинской области осуществлены меры социальной политики, направленные на улучшение медицинского обслуживания детей-инвалидов, условий их жизни, повышение качества образования, трудовой и профессиональной подготовки, оказания помощи семьям, воспитывающим этих детей. Наряду с этим остаются нерешенными такие вопросы, как реабилитация детей с ограниченными возможностями, создание оптимальных условий для их обучения, воспитания, своевременной диагностики и коррекции нарушений, психолого-педагогической помощи и социально-трудовой адаптации. Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3. Целями подпрограммы являются комплексное решение проблем детской инвалидности, создание оптимальных условий для полноценной жизни детей-инвалидов, их интеграции в общество. 4. Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: повышение возможностей для комплексной психолого-педагогической и социальной реабилитации детей-инвалидов; создание благоприятных условий для социальной адаптации детей-инвалидов. Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Реализация подпрограммы рассчитана на 2009 - 2010 годы. Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 5. В подпрограмме предусматривается реализация мероприятий по трем основным направлениям: 1) укрепление материально-технической базы специализированных учреждений для детей-инвалидов. Комплексная реабилитация детей с ограниченными возможностями будет осуществляться на базе специализированных учреждений за счет обновления, пополнения и модернизации материально-технической базы данных учреждений; 2) организация повышения квалификации кадров специализированных учреждений для детей-инвалидов. Система подпрограммных мероприятий и объемы их финансирования представлены в приложении 1 к подпрограмме. Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 6. Источником финансирования подпрограммы является областной бюджет. Общий объем финансирования составляет 2516,0 тысяч рублей. Объемы финансирования подпрограммных мероприятий по годам представлены в таблице. Таблица -------------------------------------------------T------------------------¬ ¦ Направление мероприятий ¦ Объемы финансирования ¦ ¦ ¦ по годам, тыс. рублей ¦ ¦ +--------T--------T------+ ¦ ¦2009 год¦2010 год¦всего ¦ +------------------------------------------------+--------+--------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +------------------------------------------------+--------+--------+------+ ¦Укрепление материально-технической базы ¦ 1390,0 ¦ 1090,0 ¦2480,0¦ ¦специализированных учреждений для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей-инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------+--------+------+ ¦Организация повышения квалификации кадров ¦ 18,0 ¦ 18,0 ¦ 36,0 ¦ ¦специализированных учреждений для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей-инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------+--------+------+ ¦ИТОГО ¦ 1408,0 ¦ 1108,0 ¦2516,0¦ L------------------------------------------------+--------+--------+------- Финансово-экономическое обоснование расходов из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы приведено в приложении 2 к подпрограмме. Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 7. Министерство социальных отношений Челябинской области осуществляет управление реализацией подпрограммы, несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное использование средств областного бюджета, выделяемых на ее реализацию. 8. Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 9. При необходимости внесения изменений в подпрограмму Министерство социальных отношений Челябинской области организует работу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Челябинской области. 10. Министерство социальных отношений Челябинской области ежегодно подготавливает бюджетную заявку на финансирование подпрограммы из областного бюджета на очередной финансовый год, а также уточняет затраты по программным мероприятиям с учетом доходов областного бюджета на соответствующий финансовый год. 11. Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Челябинской области. 12. Министерство социальных отношений Челябинской области готовит отчеты о ходе реализации подпрограммы на 1 января и 1 июля отчетного года. Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 13. Реализация мероприятий подпрограммы позволит: увеличить удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания, к общему числу детей-инвалидов, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, до 28,5 процента. Приложение 1 к подпрограмме "Дети-инвалиды" Система основных мероприятий подпрограммы и объемы их финансирования ----T-----------------------------T------------T----------T---------------¬ ¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦Исполнитель ¦ Срок ¦ Объемы ¦ ¦п/п¦ ¦ ¦исполнения¦финансирования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------T------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 год¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ +---+-----------------------------+------------+----------+--------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +---+-----------------------------+------------+----------+--------+------+ ¦ I. Укрепление материально-технической базы ¦ ¦ специализированных учреждений для детей-инвалидов ¦ +---T-----------------------------T------------T----------T--------T------+ ¦1. ¦Укрепление материально- ¦Министерство¦ 2009 - ¦ 430,0 ¦120,0 ¦ ¦ ¦технической базы ¦социальных ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Государственного ¦отношений ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательного учреждения ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начального профессионального ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования "Челябинское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦училище-интернат N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов"; приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивно-реабилитационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+------------+----------+--------+------+ ¦2. ¦Укрепление материально- ¦Министерство¦ 2009 - ¦ 460,0 ¦270,0 ¦ ¦ ¦технической базы ¦социальных ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Государственного ¦отношений ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательного учреждения ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начального профессионального ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования "Профессиональное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦училище-интернат N 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов по слуху имени И.И.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Шуба"; приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивно-реабилитационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+------------+----------+--------+------+ ¦3. ¦Укрепление материально- ¦Министерство¦ 2009 - ¦ 500,0 ¦700,0 ¦ ¦ ¦технической базы ¦социальных ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Государственного учреждения ¦отношений ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального обслуживания ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Кусинский областной ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитационный центр для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей и подростков с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ограниченными возможностями" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+------------+----------+--------+------+ ¦Итого ¦ 1390,0 ¦1090,0¦ +---------------------------------------------------------+--------+------+ ¦ II. Организация повышения квалификации кадров ¦ ¦ специализированных учреждений для детей-инвалидов ¦ +---T-----------------------------T------------T----------T--------T------+ ¦4. ¦Организация специализации и ¦Министерство¦ 2009 - ¦ 18,0 ¦ 18.0 ¦ ¦ ¦повышения квалификации ¦социальных ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кадров, работающих с ¦отношений ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детьми-инвалидами ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+------------+----------+--------+------+ ¦Итого ¦ 18,0 ¦ 18,0 ¦ +---------------------------------------------------------+--------+------+ ¦Всего ¦ 1408,0 ¦1108,0¦ L---------------------------------------------------------+--------+------- Приложение 2 к подпрограмме "Дети-инвалиды" Финансово-экономическое обоснование расходов на реализацию мероприятий подпрограммы "Дети-инвалиды" 1. Укрепление материально-технической базы специализированных учреждений для детей-инвалидов: 1) укрепление материально-технической базы Государственного образовательного учреждения начального профессионального образования "Челябинское профессиональное училище-интернат N 1 инвалидов"; приобретение спортивно-реабилитационного оборудования: на приобретение комплекса спортивно-реабилитационного оборудования "Спортивный городок" в 2009 году из областного бюджета предусмотрено 430,0 тыс. рублей; на приобретение спортивно-реабилитационного оборудования (стойки для занятий волейболом и баскетболом, специальные мячи для занятий по реабилитации молодых инвалидов) в 2010 году из областного бюджета предусмотрено 120,0 тыс. рублей; 2) укрепление материально-технической базы Государственного образовательного учреждения начального профессионального образования "Профессиональное училище-интернат N 2 инвалидов по слуху имени И.И. Шуба": на приобретение спортивно-реабилитационного оборудования (реабилитационный комплекс "Спортивный городок") - в 2009 году из областного бюджета предусмотрено 460,0 тыс. рублей. На приобретение спортивно-реабилитационного оборудования (силовые тренажеры, набор тренажеров для различных группы мышц, штанги различного веса и другие) в 2010 году предусмотрено 270,0 тыс. рублей. 3) укрепление материально-технической базы Государственного учреждения социального обслуживания "Кусинский областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями": на приобретение медицинского и реабилитационного оборудования в 2009 году и в 2010 году из областного бюджета предусмотрено соответственно 500,0 тыс. рублей и 700,0 тыс. рублей, а именно на: стоматологический фотоактиватор ЭСТУС ПРОФИ, дентальный компрессор, столик бактерицидный с ультрафиолетовым бактерицидным облучателем, стерилизатор воздушный, стоматологическое кресло, стоматологическую установку Diplomat economyde, стерилизатор паровой, электронный ростомер, стол массаж многофункциональный. Для всего медицинского оборудование возможно приобретение эквивалентов. 2. Организация повышения квалификации кадров специализированных учреждений для детей-инвалидов: 1) организация повышения квалификации кадров, работающих с детьми-инвалидами в Государственном образовательном учреждении начального профессионального образования "Челябинское профессиональное училище-интернат N 1 инвалидов": обучение на курсах повышения квалификации по социальной защите и реабилитации инвалидов - на 2009 год из областного бюджета предусмотрено 18,0 тыс. рублей; 2) организация повышения квалификации кадров, работающих с детьми-инвалидами в Государственном образовательном учреждении начального профессионального образования "Профессиональное училище-интернат N 2 инвалидов по слуху имени И.И. Шуба": обучение на курсах повышения квалификации по социальной защите и реабилитации инвалидов - на 2010 год из областного бюджета предусмотрено 18,0 тыс. рублей. Приложение 2 к областной целевой программе "Дети Южного Урала" на 2009 - 2010 годы Подпрограмма "Дети-сироты" Паспорт подпрограммы "Дети-сироты" Наименование - подпрограмма "Дети-сироты" (далее именуется - подпрограммы подпрограмма) Основание для - Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации разработки подпрограммы Государственный - Правительство Челябинской области заказчик Основной разработчик - Министерство социальных отношений Челябинской подпрограммы области Цель подпрограммы - создание условий для комплексного решения проблем социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Задачи подпрограммы - улучшение содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях; создание благоприятных условий социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Важнейшие целевые - снижение количества детей-сирот, проживающих в индикаторы и детских домах и школах-интернатах показатели подпрограммы Сроки реализации - 2009 - 2010 годы подпрограммы Перечень основных - развитие системы воспитания детей-сирот и детей, мероприятий оставшихся без попечения родителей, в замещающих подпрограммы семьях, профилактика возврата в государственные (муниципальные) учреждения детей, принятых на воспитание в семьи; развитие системы социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; развитие системы социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Объемы и источники - средства областного бюджета - 5682,8 тыс. рублей, финансирования в том числе: подпрограммы 2009 год - 2841,4 тыс. рублей; 2010 год - 2841,4 тыс. рублей Ожидаемые конечные - снижение количества детей-сирот, проживающих в результаты реализации детских домах и школах-интернатах, на 4 процента подпрограммы Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 1. Федеральным законом от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" предусмотрены меры по обеспечению дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе путем разработки и исполнения целевых программ по охране и защите прав данной категории детей. 2. На территории Челябинской области проживает свыше 818 тыс. несовершеннолетних граждан. В общей численности несовершеннолетних жителей Челябинской области 1,9 процента составляют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. По состоянию на 1 января 2009 года количество таких детей составило 16028 человек. Ежегодные статистические показатели отмечают увеличение за последние пять лет количества выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Количество детей, родители которых лишены родительских прав либо ограничены в них, стабильно составляет третью часть от общей численности выявляемых детей-сирот. Важнейшими факторами, определяющими неснижающуюся остроту проблемы появления "социальных сирот", являются: изменение системы производственных отношений, что привело к отсутствию гарантии трудовой занятости родителей и получения семьей стабильного дохода. В Челябинской области более 215 тысяч семей отнесены к категории малоимущих и в них воспитываются более 295 тысяч детей, что составляет 36 процентов от общей численности несовершеннолетних жителей Челябинской области; нарастание неблагополучия семьи и, как следствие, распад семей. Основной причиной в данном случае является злоупотребление родителями спиртными напитками и наркотическими средствами. Имеют место и такие факторы, как: падение престижа семьи и брачных отношений, увеличение нерегистрируемых браков и внебрачной рождаемости; рост количества детей с врожденными хроническими патологиями и инвалидностью; развитие вынужденной миграции семей; снижение уровня образованности общества; неэффективность системы привлечения родителей к ответственности за уклонение от выполнения обязанностей по воспитанию детей. 3. В работе с данной категорией детей органы государственной власти Челябинской области руководствуются заложенным в Семейном кодексе Российской Федерации принципом приоритетности семейных форм устройства детей-сирот. Более половины выявляемых детей, оставшихся без попечения родителей, передаются на воспитание в семьи граждан - на усыновление, под опеку, в приемную семью. Вместе с тем увеличение количества выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обусловливает необходимость активизации применения форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан и привлечения внимания общественности к данной проблеме. Ежегодно одна треть выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направляются в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сеть образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Челябинской области по состоянию на 1 января 2009 года представлена 55 учреждениями, в том числе три учреждения располагаются в закрытых административно-территориальных образованиях (далее именуются - ЗАТО). В Челябинской области представлены три вида образовательных учреждений для детей данной категории, регламентированных Типовым положением об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995 г. N 676 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей": детский дом - 47 учреждений (в том числе три учреждения, находящихся на территории ЗАТО); детский дом-школа - 1 учреждение; специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии - 7 учреждений. Численность воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на 1 января 2009 года составляет 3062 человека. 4. Предусмотренные Федеральным законом от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и Законом Челябинской области от 25.10.2007 г. N 212-ЗО "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оплате труда приемных родителей и социальных гарантиях приемной семье" меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обусловливают необходимость их реализации, в том числе программно-целевым методом по ряду приоритетных направлений. 5. Поставленная государством перед образовательными учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, задача создания условий для умственного, эмоционального и физического развития личности воспитанников обусловливает необходимость внедрения вариативных технологий обучения, воспитания и развития данной категории детей. Проблема социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях учреждений интернатного типа не дает возможности полноценно подготовить этих детей к самостоятельной жизни. В этой связи сеть учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждается в ресурсном обеспечении таких приоритетных направлений деятельности, как допрофессиональная и начальная профессиональная подготовка, экспериментальная работа по внедрению технологий социально-трудовой адаптации детей, социальная адаптация воспитанников средствами досуговой деятельности и художественного творчества. Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6. Целью подпрограммы является формирование основ комплексного решения проблем социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 7. Подпрограмма нацелена на решение следующих задач: улучшение содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях; создание благоприятных условий социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Реализация подпрограммы рассчитана на 2009 - 2010 годы. Раздел IV. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 8. В подпрограмме предусматривается реализация мероприятий по трем основным направлениям: 1) развитие системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях, профилактика возврата в государственные (муниципальные) учреждения детей, принятых на воспитание в семьи. В рамках данного направления будут приобретены программные продукты, которые позволят более эффективно организовать социально-психологическое сопровождение воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан - кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители; 2) развитие системы социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках данного направления будут осуществляться: разработка, внедрение и апробация примерной программы подготовки граждан - кандидатов в приемные родители, опекуны (попечители), усыновители; выпуск социальной рекламы по проблемам привлечения внимания общественности к приему детей-сирот на воспитание в семьи граждан; 3) развитие системы социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках данного направления будет осуществляться проведение комплекса состязательных мероприятий среди воспитанников и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а именно: конкурс на звание "Лучший детский дом года" в соответствии с порядком, установленным Губернатором Челябинской области; спартакиада воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; конкурс команд "Клуба веселых и находчивых" среди воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 9. Система мероприятий подпрограммы и объемы их финансирования представлены в приложении 1 к подпрограмме. Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 10. Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства областного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на весь период реализации составляет 5682,8 тыс. рублей. 11. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы по годам представлено в таблице. Таблица ----T------------------------------------------T--------------------------¬ ¦ N ¦ Направления мероприятий ¦ Объем финансирования ¦ ¦п/п¦ ¦ по годам, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ +---------T---------T------+ ¦ ¦ ¦2009 год ¦2010 год ¦всего ¦ +---+------------------------------------------+---------+---------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +---+------------------------------------------+---------+---------+------+ ¦1. ¦Развитие системы воспитания детей-сирот и ¦ 2031,4 ¦ 1991,4 ¦4022,8¦ ¦ ¦детей, оставшихся без попечения родителей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в замещающих семьях, профилактика возврата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в государственные (муниципальные) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения детей, принятых на воспитание в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семьи ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+---------+---------+------+ ¦2. ¦Развитие системы социальной поддержки ¦ 155,0 ¦ 400,0 ¦555,0 ¦ ¦ ¦детей-сирот и детей, оставшихся без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦попечения родителей ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+---------+---------+------+ ¦3. ¦Развитие системы социальной адаптации ¦ 655,0 ¦ 450,0 ¦1105,0¦ ¦ ¦детей-сирот и детей, оставшихся без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦попечения родителей ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+---------+---------+------+ ¦Всего ¦ 2841,4 ¦ 2841,4 ¦5682,8¦ L----------------------------------------------+---------+---------+------- 12. Финансово-экономическое обоснование расходов из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы "Дети-сироты" представлено в приложении 2 к подпрограмме. Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 13. Министерство социальных отношений Челябинской области осуществляет управление реализацией подпрограммы, несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное использование средств областного бюджета, выделяемых на ее реализацию. 14. Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 15. При необходимости внесения изменений в подпрограмму Министерство социальных отношений Челябинской области организует работу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Челябинской области. 16. Министерство социальных отношений Челябинской области подготавливает бюджетную заявку на финансирование подпрограммы из областного бюджета на очередной финансовый год, а также уточняет затраты по программным мероприятиям с учетом доходов областного бюджета на соответствующий финансовый год. 17. Общий контроль за исполнением подпрограммы осуществляет Правительство Челябинской области. 18. Министерство социальных отношений Челябинской области готовит отчеты о ходе реализации подпрограммы на 1 января и 1 июля отчетного года. Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 19. В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: снижение количества детей-сирот, проживающих в детских домах и школах-интернатах, на 4 процента. Приложение 1 к подпрограмме "Дети-сироты" Система основных мероприятий подпрограммы и объемы их финансирования ----T-----------------------------T------------T----------T---------------¬ ¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦Исполнитель ¦ Срок ¦ Объемы ¦ ¦п/п¦ ¦ ¦исполнения¦финансирования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ +---+-----------------------------+------------+----------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +---+-----------------------------+------------+----------+-------+-------+ ¦ I. Развитие системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся ¦ ¦ без попечения родителей, в замещающих семьях, профилактика возврата ¦ ¦ в государственные (муниципальные) учреждения детей, ¦ ¦ принятых на воспитание в семьи ¦ +---T-----------------------------T------------T----------T-------T-------+ ¦1. ¦Приобретение программного ¦Министерство¦ 2009 - ¦1541,4 ¦1491,4 ¦ ¦ ¦обеспечения для организации ¦социальных ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности по ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально-психологическому ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сопровождению воспитанников ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для детей-сирот и детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оставшихся без попечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+------------+----------+-------+-------+ ¦2. ¦Организация специализации и ¦Министерство¦ 2009 - ¦ 90,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦повышения квалификации ¦социальных ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кадров, работающих с ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданами - кандидатами в ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приемные родители, опекуны ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(попечители), усыновители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+------------+----------+-------+-------+ ¦3. ¦Приобретение программного ¦Министерство¦ 2009 - ¦ 400,0 ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦обеспечения для организации ¦социальных ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально-психологического ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сопровождения детей-сирот и ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей, оставшихся без ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦попечения родителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получающих услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+------------+----------+-------+-------+ ¦Итого ¦2031,4 ¦1991,4 ¦ +---------------------------------------------------------+-------+-------+ ¦ II. Развитие системы социальной поддержки детей-сирот ¦ ¦ и детей, оставшихся без попечения родителей ¦ +---T-----------------------------T------------T----------T-------T-------+ ¦4. ¦Внедрение и апробация ¦Министерство¦ 2009 - ¦ 110,0 ¦ 150,0 ¦ ¦ ¦примерной программы ¦социальных ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовки граждан - ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кандидатов в приемные ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родители, опекуны ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(попечители), усыновители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+------------+----------+-------+-------+ ¦5. ¦Выпуск социальной рекламы по ¦Министерство¦ 2010 год ¦ - ¦ 250,0 ¦ ¦ ¦проблемам привлечения ¦социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внимания общественности к ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приему детей-сирот на ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспитание в семьи граждан ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+------------+----------+-------+-------+ ¦6. ¦Издание методических ¦Министерство¦ 2009 год ¦ 45,0 ¦ - ¦ ¦ ¦материалов по вопросам ¦социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации деятельности ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений для детей-сирот и ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей, оставшихся без ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦попечения родителей, и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов опеки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦попечительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+------------+----------+-------+-------+ ¦Итого ¦ 155,0 ¦ 400,0 ¦ +---------------------------------------------------------+-------+-------+ ¦ III. Развитие системы социальной адаптации детей-сирот и детей, ¦ ¦ оставшихся без попечения родителей ¦ +---T-----------------------------T------------T----------T-------T-------+ ¦7. ¦Проведение конкурса на звание¦Министерство¦ 2009 - ¦ 325,0 ¦ 450,0 ¦ ¦ ¦"Лучший детский дом года" в ¦социальных ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порядке, установленном ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Губернатором Челябинской ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+------------+----------+-------+-------+ ¦8. ¦Проведение областной ¦Министерство¦ 2009 год ¦ 100,0 ¦ - ¦ ¦ ¦спартакиады воспитанников ¦социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных учреждений ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для детей-сирот и детей, ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оставшихся без попечения ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+------------+----------+-------+-------+ ¦9. ¦Проведение КВН среди ¦Министерство¦ 2009 год ¦ 230,0 ¦ - ¦ ¦ ¦воспитанников образовательных¦социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений для детей-сирот и ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей, оставшихся без ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦попечения родителей ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+------------+----------+-------+-------+ ¦Итого ¦ 655,0 ¦ 450,0 ¦ +---------------------------------------------------------+-------+-------+ ¦Всего ¦2841,4 ¦2841,4 ¦ L---------------------------------------------------------+-------+-------- Приложение 2 к подпрограмме "Дети-сироты" Финансово-экономическое обоснование расходов на реализацию мероприятий подпрограммы "Дети-сироты" 1. Развитие системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях, профилактика возврата в государственные (муниципальные) учреждения детей, принятых на воспитание в семьи: 1) на приобретение программного обеспечения для организации деятельности 55 муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по социально-психологическому сопровождению воспитанников и организацию методического сопровождения (обучение специалистов образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работе с программой) предусмотрено в 2009 году - 1541,4 тыс. рублей, в 2010 - 1491,4 тыс. рублей. Всего в 2009 - 2010 годах предусмотрено из областного бюджета 3032,8 тыс. рублей; 2) на приобретение программного обеспечения для организации социально-психологического сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих услуги в Государственном учреждении Челябинском областном центре социальной защиты "Семья" (автоматизированные системы психодиагностики, комплексная образовательно-профилактическая программа) в 2009 году предусмотрено 400,0 тыс. рублей, в 2010 году на программное обеспечение по сопровождению психопрофилактики, психокоррекции предусмотрено 400,0 тыс. рублей. Всего в 2009 - 2010 годах предусмотрено из областного бюджета 800,0 тыс. рублей; 3) организация специализации и повышения квалификации кадров, работающих с гражданами - кандидатами в приемные родители, опекуны (попечители), усыновители, в Государственном учреждении Челябинском областном центре социальной защиты "Семья". Обучение на курсах повышения квалификации по вопросам использования в деятельности современных социальных технологий работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, на 2009 год предусмотрено 90,0 тыс. рублей, на 2010 год - 100,0 тысяч рублей. Всего в 2009 - 2010 годах предусмотрено из областного бюджета 190,0 тыс. рублей. Всего на развитие системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях, профилактику возврата в государственные (муниципальные) учреждения детей, принятых на воспитание в семьи, в 2009 - 2010 годах предусмотрено 4022,8 тыс. рублей. 2. Развитие системы социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 1) внедрение и апробация примерной программы подготовки граждан - кандидатов в приемные родители, опекуны (попечители), усыновители. На приобретение, издательство методических материалов по вопросам тестирования и сопровождения граждан - кандидатов в приемные родители, опекуны (попечители), усыновители для специалистов, занимающихся вопросами устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи, а также для приемных родителей, опекунов (попечителей), усыновителей в 2009 - 2010 годах из областного бюджета предусмотрено 260,0 тыс. рублей; 2) выпуск социальной рекламы по проблемам привлечения внимания общественности к приему детей-сирот на воспитание в семьи граждан. На размещение социальной рекламы в средствах массовой информации на 2010 год из областного бюджета предусмотрено 250,0 тыс. рублей; 3) на приобретение, издание методических материалов по вопросам организации деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органов опеки и попечительства (приобретение печатной продукции, полиграфические услуги) на 2009 год предусмотрено 45,0 тыс. рублей. Всего на развитие системы социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2009 - 2010 годах из областного бюджета предусмотрено 555,0 тыс. рублей. 3. Развитие системы социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 1) проведение конкурса на звание "Лучший детский дом года" в соответствии с порядком, установленным Губернатором Челябинской области: на 2009 год предусмотрено 325,0 тысяч рублей, в том числе: первая премия победителя - 75,0 тыс. рублей; пять премий в номинациях - 250,0 тыс. рублей; на 2010 год предусмотрено 450,0 тыс. рублей, в том числе: первая премия победителя - 150,0 тыс. рублей; пять премий в номинациях - 300,0 тыс. рублей. Всего в 2009 - 2010 годах предусмотрено из областного бюджета 775,0 тыс. рублей; 2) проведение областной спартакиады воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: приобретение памятных подарков - 55,0 тыс. рублей; расходы по оплате услуг, связанных с проведением мероприятия, - 45,0 тыс. рублей. На 2009 год из областного бюджета предусмотрено 100,0 тыс. рублей; 3) проведение КВН среди воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: приобретение памятных подарков - 180,0 тыс. рублей; расходы по оплате услуг, связанных с проведением мероприятия, - 50,0 тыс. рублей. На 2009 год из областного бюджета предусмотрено 230,0 тыс. рублей. Всего на развитие системы социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2009 - 2010 годы из областного бюджета предусмотрено 1105,0 тыс. рублей. Приложение 3 к областной целевой программе "Дети Южного Урала" на 2009 - 2010 годы Подпрограмма "Здоровый ребенок" Паспорт подпрограммы "Здоровый ребенок" Наименование - подпрограмма "Здоровый ребенок" (далее именуется - подпрограммы подпрограмма) Основание для - Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации разработки подпрограммы Государственный - Правительство Челябинской области заказчик Основные - Министерство здравоохранения Челябинской области разработчики подпрограммы Цель подпрограммы - сохранение, восстановление и укрепление здоровья матерей и детей на основе комплексного решения медицинских, педагогических, социальных проблем материнства и детства Задачи - внедрение новых организационных форм медицинского подпрограммы обслуживания детей и подростков, современных медицинских, психолого-педагогических и социальных технологий оздоровления детей; создание условий для рождения желанных и здоровых детей Важнейшие целевые - снижение младенческой смертности; индикаторы и снижение детской смертности (детей от 1 года до 17 показатели лет); подпрограммы снижение материнской смертности Сроки реализации - 2009 - 2010 годы подпрограммы Перечень основных - совершенствование системы охраны материнства и детства мероприятий подпрограммы Объемы и источники - средства областного бюджета - 10900,0 тыс. рублей, в финансирования том числе: подпрограммы 2009 год - 5450,0 тыс. рублей; 2010 год - 5450,0 тыс. рублей Ожидаемые конечные - снижение младенческой смертности (детей от 0 до 1 результаты года) на 1000 родившихся: 2009 год - 8,2; 2010 год - реализации 7,5; подпрограммы снижение детской смертности (детей от 1 года до 17 лет) на 1000 детского населения: 2009 год - 0,64; 2010 год - 0,63; снижение материнской смертности на 100000 родившихся живыми: 2009 год - 20,0; 2010 год - 18,0 Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 1. Охрана здоровья женщин и детей остается одним из четырех главных приоритетов, определенных Всемирной организацией здравоохранения в 1943 году. 2. В условиях неустойчивого развития экономики, падения рождаемости и высокого уровня общей смертности проблема охраны репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, обеспечения безопасного материнства приобрела особую медико-социальную значимость. 3. Однако остаются нерешенными следующие проблемы. Ухудшение показателей воспроизводства населения Челябинской области происходит на фоне снижения здоровья беременных женщин. В связи с этим отмечается высокая заболеваемость новорожденных, 5,6 процента детей рождаются недоношенными, что требует для спасения их жизни и повышения ее качества оснащения учреждений родовспоможения и детства современным высокотехнологичным оборудованием. Заболеваемость детей школьного возраста, особенно подростков, увеличивается с каждым годом. Серьезную тревогу вызывает распространение ВИЧ-инфекции среди детей. Отмечается рост числа детей-инвалидов, за последнее пятилетие их число увеличилось в 3 раза. Для решения этой проблемы особое внимание необходимо обратить на новые технологии перинатальной диагностики, которые могут позволить уменьшить рождение детей с тяжелой инвалидизирующей патологией. Проблемы, связанные с врожденными и наследственными болезнями, при которых традиционные лечебные меры не эффективны, демонстрируют важность проведения профилактических мероприятий как с медицинской и социальной, так и с экономической точек зрения. Для предотвращения потерь детей вследствие указанных причин требуется внедрение в практическое здравоохранение высоких технологий, подготовка квалифицированных специалистов, владеющих этими технологиями, и наличие в учреждениях родовспоможения и детства соответствующей аппаратуры и оснащения. Наряду с перечисленными выше остается нерешенным комплекс социально-экономических и психолого-педагогических проблем, связанных с обеспечением жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Увеличивается число безнадзорных детей. Их жизнь и здоровье постоянно находятся под угрозой. 4. По данным всероссийской диспансеризации до 9,7 процента детей Челябинской области имеют нарушения физического развития, более чем у 30 процентов детей выявлена железодефицитная анемия. Требуют улучшения условия обучения школьников. Наибольшее число хронических заболеваний формируется у детей в период обучения в школе, особенно патология желудочно-кишечного тракта, нервной системы, кровообращения и костно-мышечной системы. Существующие валеологические программы в школах недостаточно эффективны. Не созданы условия для полноценного оздоровления детей ввиду отсутствия современной реабилитационной базы в большинстве лечебно-профилактических учреждений, санаториев для детей. Очевидна необходимость разработки эффективных методов профилактики наркомании, алкоголизма, токсикомании, курения, дезадаптивных форм поведения несовершеннолетних. Проблемой является неудовлетворительная материально-техническая база, а также кадровое обеспечение детских больниц и поликлиник в городских округах (муниципальных районах) Челябинской области. 5. Подпрограмма "Здоровый ребенок" сформирована с учетом первоочередных задач медицинской науки и практики по формированию здоровья детей. Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6. Целью подпрограммы является сохранение, восстановление и укрепление здоровья женщин и детей на основе комплексного решения медицинских, педагогических, социальных проблем материнства и детства. 7. Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: совершенствование организации акушерской и педиатрической помощи; внедрение новых организационных форм медицинского обслуживания детей и подростков, современных медицинских, психолого-педагогических и социальных технологий оздоровления детей; создание условий для рождения желанных и здоровых детей. Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Подпрограмма рассчитана на 2009 - 2010 годы. Раздел IV. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 8. Основным направлением реализации мероприятий подпрограммы является совершенствование системы охраны материнства и детства. 9. Основные мероприятия подпрограммы, источники и объемы их финансирования представлены в приложении 1 к подпрограмме. Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 10. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2009 - 2010 годах осуществляется за счет средств областного бюджета 10900,0 тыс. рублей. Источники и объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в таблице. Таблица --------------------------------T-----------------------------------------¬ ¦ Источники финансирования ¦ Объем финансирования по годам, ¦ ¦ ¦ тыс. рублей ¦ ¦ +-------------T-------------T-------------+ ¦ ¦ всего ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+ ¦Общий объем финансирования ¦ 10900,0 ¦ 5450,0 ¦ 5450,0 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+ ¦Областной бюджет ¦ 10900,0 ¦ 5450,0 ¦ 5450,0 ¦ L-------------------------------+-------------+-------------+-------------- 11. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы уточняются в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. Финансово-экономическое обоснование расходов из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы представлено в приложении 2 к подпрограмме. Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 12. Министерство здравоохранения Челябинской области, Министерство образования и науки Челябинской области, Министерство социальных отношений Челябинской области в пределах своей компетенции осуществляют контроль за реализацией мероприятий подпрограммы, целевым и эффективным использованием средств областного бюджета на выполнение подпрограммных мероприятий. 13. Министерство здравоохранения Челябинской области готовит отчеты о ходе реализации подпрограммы на 1 января и 1 июля отчетного года. Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 14. Реализация подпрограммы позволит: снизить показатель материнской смертности до 18,0 на 100000 детей, родившихся живыми; снизить показатель младенческой смертности (детей от 0 до 1 года) до 7,5 на 1000 детей, родившихся живыми; снизить показатель детской смертности (детей от 1 до 17 лет) до 0,63 на 1000 детского населения. Приложение 1 к подпрограмме "Здоровый ребенок" Основные мероприятия подпрограммы и объемы их финансирования ----T--------------------------T---------------T----------T---------------¬ ¦ N ¦Наименование мероприятия ¦ Исполнитель ¦ Срок ¦ Объемы ¦ ¦п/п¦ ¦ ¦исполнения¦финансирования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ +---+--------------------------+---------------+----------+-------+-------+ ¦ Совершенствование системы материнства и детства ¦ +---T--------------------------T---------------T----------T-------T-------+ ¦1. ¦Закупка медикаментов для ¦ Министерство ¦ 2009 - ¦5000,0 ¦5000,0 ¦ ¦ ¦учреждений родовспоможения¦здравоохранения¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и детства для детей с ¦ Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦онкогематологической и ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обменной патологией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждение здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Челябинская областная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детская клиническая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница", Государственное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждение здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Областной перинатальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центр") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------------+----------+-------+-------+ ¦2. ¦Приобретение современных ¦ Министерство ¦ 2009 - ¦ 450,0 ¦ 450,0 ¦ ¦ ¦физиологических и лечебных¦здравоохранения¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смесей для внедрения ¦ Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦современных технологий ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания детей, в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при оказании им ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦интенсивной терапии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждение здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Челябинская областная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детская клиническая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------------+----------+-------+-------+ ¦Итого ¦5450,0 ¦5450,0 ¦ +---------------------------------------------------------+-------+-------+ ¦Всего ¦5450,0 ¦5450,0 ¦ L---------------------------------------------------------+-------+-------- Приложение 2 к подпрограмме "Здоровый ребенок" Финансово-экономическое обоснование расходов из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 1. Закупка медикаментов для учреждений родовспоможения и детства для оказания медицинской помощи в соответствии с федеральными стандартами, включая современные технологии профилактики резус-конфликтной беременности и ведения онкогематологических больных (Государственное учреждение здравоохранения "Челябинская областная детская клиническая больница", Государственное учреждение здравоохранения "Областной перинатальный центр"): 2009 год - 5000,0 тыс. рублей; 2010 год - 5000,0 тыс. рублей. 2. Приобретение современных физиологических и лечебных смесей для внедрения современных технологий питания детей, в том числе при оказании им интенсивной терапии, включая парентеральное питание при инфузионной терапии (Государственное учреждение здравоохранения "Челябинская областная детская клиническая больница"): 2009 год - 450,0 тыс. рублей; 2010 год - 450,0 тыс. рублей. Приложение 4 к областной целевой программе "Дети Южного Урала" на 2009 - 2010 годы Подпрограмма "Одаренные дети" Паспорт областной целевой подпрограммы "Одаренные дети" Наименование - подпрограмма "Одаренные дети" (далее именуется - подпрограммы подпрограмма) Основание для - Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации разработки подпрограммы Государственный - Правительство Челябинской области заказчик Основные разработчики - Главное управление молодежной политики Челябинской подпрограммы области Министерство образования и науки Челябинской области Министерство культуры Челябинской области Цель подпрограммы - создание условий для выявления и развития одаренных детей в интересах личности, общества и государства Задачи подпрограммы - создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных способностей одаренных детей; сохранение календаря областных мероприятий детей по различным видам творчества Важнейшие целевые - увеличение количества детей-участников и индикаторы и победителей профильных конкурсов, фестивалей, показатели олимпиад подпрограммы Сроки реализации - 2009 - 2010 годы подпрограммы Перечень основных - вручение стипендий одаренным детям и поощрения их мероприятий наставников; подпрограммы осуществление поддержки развития межрегиональных и международных творческих контактов детей и молодежи; проведение конкурса детских любительских театров; проведение выставки детского творчества; проведение конкурса детских хореографических коллективов; проведение олимпиады научно-технического и интеллектуального творчества "Шаг в будущее"; проведение фестиваля участников международной интеллектуальной программы "Одиссея разума"; проведение фестиваля победителей творческих конкурсов юных журналистов "Журналина"; проведение конференции научного общества учащихся; проведение финалов военно-спортивных игр; проведение конкурса производственно-предпринимательских трудовых объединений школьников, учащихся учреждений начального профессионального образования; проведение фестиваля воспитанников детских домов и социальных приютов "Вместе весело шагать"; проведение конкурса среди воспитанников учреждений культуры, искусства и образования "Новые имена"; проведение детского литературного конкурса "Серебряное перышко"; проведение конкурсов профессионального мастерства учащихся системы общего и профессионального образования; проведение фестиваля самодеятельного художественного творчества учащихся и работников учреждений начального профессионального образования; осуществление финансирования мероприятий и акций движения "Юные геологи"; проведение областного фестиваля танца "Стартин-Люкс"; проведение региональных конкурсов юных исполнителей народной песни; издание сборников из серии "Одаренные подростки"; организация отдыха детей и подростков во всероссийских детских центрах "Орленок" и "Океан" Объемы и источники - средства областного бюджета - 20270,4 тыс. рублей, финансирования в том числе: подпрограммы 2009 год - 10135,2 тыс. рублей; 2010 год - 10135,2 тыс. рублей Ожидаемые конечные - увеличение количества детей-участников и результаты реализации победителей профильных конкурсов, фестивалей, подпрограммы олимпиад на 10 процентов Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 1. На территории Челябинской области в данное время проживает 818 тысяч несовершеннолетних граждан. Выявление и развитие среди них одаренных детей, создание условий для детского творчества являются объектом пристального внимания. Реализация комплекса социальных мер в течение 2006 - 2008 годов способствовала тому, что тысячи детей получили возможность для самовыражения в различных видах творчества. Для многих из них оценка их достижений осуществляется в различных областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях. За указанный период 500 детей и 500 их наставников награждены стипендиями и единовременными поощрениями Губернатора Челябинской области. Благодаря развитию международной интеллектуальной программы "Одиссея разума" сборная Челябинской области пять раз становилась победителем Европейского финала программы "Одиссея разума". Около 3 тысяч детей Челябинской области были награждены путевками Министерства образования и науки Российской Федерации во всероссийские детские центры "Орленок" и "Океан" для участия в профильных сменах для юных лидеров. По итогам аналитических центров всероссийских детских центров "Орленок" и "Океан" 80 процентов от направленных областью детей были награждены грамотами и дипломами за активное участие в профильных сменах центров, это самый высокий результат в России. Ежегодно растет число школьников, получивших право льготного поступления в вузы Российской Федерации, благодаря участию в программе "Шаг в будущее" и конференциях научного общества учащихся. Участники программы "Новые имена" более пяти лет достойно представляют Российскую Федерацию на международных конкурсах и фестивалях, многие из них получили право обучения в европейских вузах. 2. В сложных социально-экономических условиях возрастает актуальность государственной поддержки одаренных детей. Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3. Целью подпрограммы является создание условий для выявления и развития одаренных детей в интересах личности, общества и государства. 4. Подпрограмма нацелена на решение следующих задач: создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных способностей одаренных детей; сохранение календаря областных мероприятий детей по различным видам творчества. Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Реализация подпрограммы рассчитана на 2009 - 2010 годы. Раздел IV. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 5. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы их финансирования представлены в приложении 1 к подпрограмме. Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 6. Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства областного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 20270,4 тыс. рублей. Источники и объемы финансирования подпрограммы представлены в таблице. Таблица ------------------------------T-------------------------------------------¬ ¦ Источник финансирования ¦Объем финансирования по годам, тыс. рублей ¦ ¦ +-------------T-------------T---------------+ ¦ ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ Всего ¦ +-----------------------------+-------------+-------------+---------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +-----------------------------+-------------+-------------+---------------+ ¦Областной бюджет ¦ 10135,2 ¦ 10135,5 ¦ 20270,4 ¦ L-----------------------------+-------------+-------------+---------------- 7. Финансово-экономическое обоснование расходов на реализацию подпрограммных мероприятий представлено в приложении 2 к подпрограмме. Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 8. Управление реализацией подпрограммы осуществляет Главное управление молодежной политики Челябинской области. Главное управление молодежной политики Челябинской области несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное использование средств областного бюджета, выделяемых на ее реализацию. Главное управление молодежной политики Челябинской области подготавливает бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета на очередной финансовый год, а также уточняет затраты по подпрограммным мероприятиям. Общий контроль за исполнением подпрограммы осуществляет Правительство Челябинской области. Главное управление молодежной политики Челябинской области готовит отчеты о ходе реализации подпрограммы на 1 января и 1 июля отчетного года для рассмотрения на заседании Правительства Челябинской области. Главное управление молодежной политики Челябинской области организует размещение в сети Интернет информации о ходе реализации подпрограммы, об объемах финансирования, результатах экспертных проверок выполнения подпрограммных мероприятий, оценке достижения целевых индикаторов и показателей. Ход и результаты реализации подпрограммы подлежат широкому освещению в средствах массовой информации. Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 9. В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достижение увеличения количества детей - участников и победителей профильных конкурсов, фестивалей, олимпиад на 10 процентов. Приложение 1 к подпрограмме "Одаренные дети" Система основных мероприятий подпрограммы и объемы их финансирования ----T---------------------------------T-----------------------T-----------¬ ¦ N ¦ Мероприятие ¦ Финансирование ¦Исполнитель¦ ¦п/п¦ ¦ по годам, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------T-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ всего ¦ ¦ +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-----------+ ¦1. ¦Стипендии одаренным детям и ¦5000,0 ¦5000,0 ¦10000,0¦ГУМП <*> ¦ ¦ ¦поощрения их наставникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-----------+ ¦2. ¦Участие в проведении мероприятий ¦ 197,9 ¦ 197,9 ¦ 395,8 ¦ГУМП ¦ ¦ ¦по развитию межрегиональных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦международных творческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контактов детей и молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-----------+ ¦3. ¦Конкурс детских любительских ¦ 49,4 ¦ 49,4 ¦ 98,8 ¦ГУМП ¦ ¦ ¦театров в порядке, установленном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Губернатором Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-----------+ ¦4. ¦Выставка детского творчества ¦ 61,7 ¦ 61,7 ¦ 123,4 ¦ГУМП ¦ +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-----------+ ¦5. ¦Конкурс детских хореографических ¦ 49,4 ¦ 49,4 ¦ 98,8 ¦ГУМП ¦ ¦ ¦коллективов в порядке, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленном Губернатором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-----------+ ¦6. ¦Олимпиада научно-технического и ¦ 175,0 ¦ 175,0 ¦ 350,0 ¦ГУМП ¦ ¦ ¦интеллектуального творчества "Шаг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в будущее" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-----------+ ¦7. ¦Фестиваль участников ¦ 296,8 ¦ 296,8 ¦ 593,6 ¦ГУМП ¦ ¦ ¦международной интеллектуальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы "Одиссея разума" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-----------+ ¦8. ¦Фестиваль победителей творческих ¦ 111,3 ¦ 111,3 ¦ 222,6 ¦ГУМП ¦ ¦ ¦конкурсов юных журналистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Журналина" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-----------+ ¦9. ¦Конференция научного общества ¦ 123,5 ¦ 123,5 ¦ 247,0 ¦ГУМП ¦ ¦ ¦учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-----------+ ¦10.¦Участие команд-победительниц ¦ 366,1 ¦ 366,1 ¦ 732,2 ¦ГУМП ¦ ¦ ¦военно-спортивных игр во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всероссийских соревнованиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-----------+ ¦11.¦Конкурс производственно- ¦ 333,9 ¦ 333,9 ¦ 667,8 ¦ГУМП ¦ ¦ ¦предпринимательских трудовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объединений школьников, учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений начального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессионального образования в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порядке, установленном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Губернатором Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-----------+ ¦12.¦Фестиваль воспитанников детских ¦ 296,8 ¦ 296,8 ¦ 593,6 ¦ГУМП ¦ ¦ ¦домов и социальных приютов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Вместе весело шагать" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-----------+ ¦13.¦Конкурс среди воспитанников ¦ 153,5 ¦ 153,5 ¦ 307,0 ¦ГУМП ¦ ¦ ¦учреждений культуры, искусства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования "Новые имена" в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порядке, установленном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Губернатором Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-----------+ ¦14.¦Детский литературный конкурс ¦ 49,4 ¦ 49,4 ¦ 98,8 ¦ГУМП ¦ ¦ ¦"Серебряное перышко" в порядке, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленном Губернатором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-----------+ ¦15.¦Конкурсы профессионального ¦ 153,5 ¦ 153,5 ¦ 307,0 ¦ГУМП ¦ ¦ ¦мастерства учащихся системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего и профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования в порядке, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленном Губернатором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-----------+ ¦16.¦Фестиваль самодеятельного ¦ 37,1 ¦ 37,1 ¦ 74,2 ¦ГУМП ¦ ¦ ¦художественного творчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся и работников учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начального профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-----------+ ¦17.¦Мероприятия и акции движения ¦ 98,9 ¦ 98,9 ¦ 197,8 ¦ГУМП ¦ ¦ ¦"Юные геологи" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-----------+ ¦18.¦Областной фестиваль танца ¦ 98,9 ¦ 98,9 ¦ 197,8 ¦ГУМП ¦ ¦ ¦"Стартин-Люкс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-----------+ ¦19.¦Региональные конкурсы юных ¦ 24,5 ¦ 24,5 ¦ 49,0 ¦ГУМП ¦ ¦ ¦исполнителей народной песни в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порядке, установленном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Губернатором Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-----------+ ¦20.¦Издание сборников из серии ¦ 12,4 ¦ 12,4 ¦ 24,8 ¦ГУМП ¦ ¦ ¦"Одаренные подростки" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-----------+ ¦21.¦Организация отдыха детей и ¦2445,2 ¦2445,2 ¦4890,4 ¦ГУМП ¦ ¦ ¦подростков во всероссийских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детских центрах "Орленок" и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Океан" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-----------+ ¦Итого ¦10135,2¦10135,2¦20270,4¦ ¦ L-------------------------------------+-------+-------+-------+------------ ___________________________ <*> ГУМП - Главное управление молодежной политики Челябинской области. Приложение 2 к подпрограмме "Одаренные дети" Финансово-экономическое обоснование расходов на реализацию мероприятий подпрограммы ----T--------------------T-----------T--------------T--------------------T-----------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Срок ¦ Объемы ¦ Статьи расходов ¦ Целевые ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦исполнения,¦финансирования¦ по мероприятиям ¦ индикативные ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦из областного ¦ ¦ показатели, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета (тыс. ¦ ¦ реализация в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рублей) ¦ ¦ количественном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выражении ¦ +---+--------------------+-----------+--------------+--------------------+-----------------+ ¦1. ¦Стипендии одаренным ¦ 2009 ¦ 5000,0 ¦100 стипендий ¦100 детей и 100 ¦ ¦ ¦детям и поощрения их¦ 2010 ¦ 5000,0 ¦одаренным детям и ¦наставников ¦ ¦ ¦наставникам ¦ ¦ ¦100 поощрений ¦ежегодно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наставникам, расходы¦награждаются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по организации ¦стипендиями и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торжественного ¦поощрениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приема у ¦Губернатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Губернатора ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской области ¦области за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦достижения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦региональных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всероссийских, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦международных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фестивалях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соревнованиях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программах и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектах ¦ +---+--------------------+-----------+--------------+--------------------+-----------------+ ¦2. ¦Участие в проведении¦ 2009 ¦ 197,9 ¦транспортные и ¦ежегодно более ¦ ¦ ¦мероприятий по ¦ 2010 ¦ 197,9 ¦организационные ¦200 детей из ¦ ¦ ¦развитию ¦ ¦ ¦расходы по доставке ¦Челябинской ¦ ¦ ¦межрегиональных и ¦ ¦ ¦коллективов к местам¦области принимают¦ ¦ ¦международных ¦ ¦ ¦проведения конкурсов¦участие во ¦ ¦ ¦творческих контактов¦ ¦ ¦и фестивалей ¦всероссийских и ¦ ¦ ¦детей и молодежи ¦ ¦ ¦ ¦международных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фестивалях и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦олимпиадах. 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего числа на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дипломов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получают право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льготного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вузы Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ +---+--------------------+-----------+--------------+--------------------+-----------------+ ¦3. ¦Конкурс детских ¦ 2009 ¦ 49,4 ¦аренда зала, ¦в конкурсе ¦ ¦ ¦любительских театров¦ 2010 ¦ 49,4 ¦памятные подарки, ¦принимает участие¦ ¦ ¦в порядке, ¦ ¦ ¦расходы по оплате ¦21 детское ¦ ¦ ¦установленном ¦ ¦ ¦услуг, связанных с ¦объединение из 14¦ ¦ ¦Губернатором ¦ ¦ ¦проведением ¦муниципальных ¦ ¦ ¦Челябинской области ¦ ¦ ¦мероприятия ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Победители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦награждаются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бесплатными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦путевками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Министерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦науки Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участия во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всероссийском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фестивале в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Владивостоке. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Планируется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участников до 35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объединений ¦ +---+--------------------+-----------+--------------+--------------------+-----------------+ ¦4. ¦Выставка детского ¦ 2009 ¦ 61,7 ¦аренда зала, ¦более 1000 детей ¦ ¦ ¦творчества ¦ 2010 ¦ 61,7 ¦памятные подарки, ¦из 42 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы по оплате ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг, связанных с ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведением ¦области ежегодно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦представляют свои¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выставке ¦ +---+--------------------+-----------+--------------+--------------------+-----------------+ ¦5. ¦Конкурс детских ¦ 2009 ¦ 49,4 ¦аренда зала, ¦общее количество ¦ ¦ ¦хореографических ¦ 2010 ¦ 49,4 ¦памятные подарки, ¦участников ¦ ¦ ¦коллективов в ¦ ¦ ¦расходы по оплате ¦мероприятия - 450¦ ¦ ¦порядке, ¦ ¦ ¦услуг, связанных с ¦человек из 30 ¦ ¦ ¦установленном ¦ ¦ ¦проведением ¦муниципальных ¦ ¦ ¦Губернатором ¦ ¦ ¦мероприятия ¦образований ¦ ¦ ¦Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ +---+--------------------+-----------+--------------+--------------------+-----------------+ ¦6. ¦Олимпиада ¦ 2009 ¦ 175,0 ¦взнос за участие во ¦общее количество ¦ ¦ ¦научно-технического ¦ 2010 ¦ 175,0 ¦всероссийской ¦участников по ¦ ¦ ¦и интеллектуального ¦ ¦ ¦программе и ¦Челябинской ¦ ¦ ¦творчества "Шаг в ¦ ¦ ¦транспортные и ¦области более ¦ ¦ ¦будущее" ¦ ¦ ¦организационные ¦2000 человек. По ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы по доставке ¦итогам областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦делегации ¦олимпиады в 2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской области ¦году 15 человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в Москву для участия¦представляли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в олимпиаде ¦область на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всероссийской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦олимпиаде в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Москве: 4 диплома¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первой степени, 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диплом второй ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦степени, 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диплома третьей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦степени, малый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кубок и 3-е ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общекомандное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦место ¦ +---+--------------------+-----------+--------------+--------------------+-----------------+ ¦7. ¦Фестиваль участников¦ 2009 ¦ 296,8 ¦взнос за участие в ¦первое место в ¦ ¦ ¦международной ¦ 2010 ¦ 296,8 ¦европейском финале ¦европейском ¦ ¦ ¦интеллектуальной ¦ ¦ ¦программы, а также ¦фестивале, 3-е ¦ ¦ ¦программы "Одиссея ¦ ¦ ¦транспортные и ¦место в мировом ¦ ¦ ¦разума" ¦ ¦ ¦организационные ¦финале в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы по доставке ¦Соединенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦делегации ¦Штатах Америки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской области ¦(Штат Колорадо). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до места проведения ¦Общий охват ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участников - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более 400 человек¦ +---+--------------------+-----------+--------------+--------------------+-----------------+ ¦8. ¦Фестиваль ¦ 2009 ¦ 111,3 ¦аренда помещений, ¦общее количество ¦ ¦ ¦победителей ¦ 2010 ¦ 111,3 ¦проживание и питание¦участников - 250 ¦ ¦ ¦творческих конкурсов¦ ¦ ¦участников ¦человек, ¦ ¦ ¦юных журналистов ¦ ¦ ¦фестиваля, памятные ¦представители ¦ ¦ ¦"Журналина" ¦ ¦ ¦подарки, расходы по ¦детских и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплате услуг, ¦молодежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связанных с ¦средств массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведением ¦информации 42 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия, ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортные расходы¦образований ¦ +---+--------------------+-----------+--------------+--------------------+-----------------+ ¦9. ¦Конференция научного¦ 2009 ¦ 123,5 ¦аренда зала, издание¦общее количество ¦ ¦ ¦общества учащихся ¦ 2010 ¦ 123,5 ¦методической ¦участников - 800 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦литературы, питание ¦человек. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участников, ¦Дипломанты 1 и 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канцелярские ¦степени получили ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы, памятные ¦право льготного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подарки ¦поступления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вузы области ¦ +---+--------------------+-----------+--------------+--------------------+-----------------+ ¦10.¦Участие ¦ 2009 ¦ 366,1 ¦питание и проживание¦общее количество ¦ ¦ ¦команд-победительниц¦ 2010 ¦ 366,1 ¦участников, памятные¦участников с ¦ ¦ ¦военно-спортивных ¦ ¦ ¦подарки, ¦учетом зональных ¦ ¦ ¦игр ¦ ¦ ¦транспортные и ¦соревнований - ¦ ¦ ¦во всероссийских ¦ ¦ ¦организационные ¦около 450 человек¦ ¦ ¦соревнованиях ¦ ¦ ¦расходы по участию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦команд-победительниц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦во всероссийских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соревнованиях ¦ ¦ +---+--------------------+-----------+--------------+--------------------+-----------------+ ¦11.¦Конкурс ¦ 2009 ¦ 333,9 ¦премии коллективам, ¦общее количество ¦ ¦ ¦производственно- ¦ 2010 ¦ 333,9 ¦руководителям ¦участников - ¦ ¦ ¦предпринимательских ¦ ¦ ¦учреждений, ¦более 700 человек¦ ¦ ¦трудовых объединений¦ ¦ ¦подросткам ¦ ¦ ¦ ¦школьников, учащихся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порядке, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Губернатором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+-----------+--------------+--------------------+-----------------+ ¦12.¦Фестиваль ¦ 2009 ¦ 296,8 ¦питание и проживание¦общее количество ¦ ¦ ¦воспитанников ¦ 2010 ¦ 296,8 ¦участников, памятные¦участников - 750 ¦ ¦ ¦детских ¦ ¦ ¦подарки, расходы по ¦человек, 59 ¦ ¦ ¦домов и социальных ¦ ¦ ¦оплате услуг, ¦учебных заведений¦ ¦ ¦приютов "Вместе ¦ ¦ ¦связанных с ¦области ¦ ¦ ¦весело шагать" ¦ ¦ ¦проведением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия, аренда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зала и аппаратуры ¦ ¦ +---+--------------------+-----------+--------------+--------------------+-----------------+ ¦13.¦Конкурс среди ¦ 2009 ¦ 153,5 ¦аренда зала и ¦общее количество ¦ ¦ ¦воспитанников ¦ 2010 ¦ 153,5 ¦аппаратуры, денежные¦участников ¦ ¦ ¦учреждений культуры,¦ ¦ ¦премии, транспортные¦программы - более¦ ¦ ¦искусства и ¦ ¦ ¦и организационные ¦500 человек. ¦ ¦ ¦образования "Новые ¦ ¦ ¦расходы, связанные с¦Вручается 42 ¦ ¦ ¦имена" в порядке, ¦ ¦ ¦проведением ¦стипендии ¦ ¦ ¦установленном ¦ ¦ ¦мероприятия, расходы¦ ¦ ¦ ¦Губернатором ¦ ¦ ¦по оплате услуг, ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской области ¦ ¦ ¦связанных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ +---+--------------------+-----------+--------------+--------------------+-----------------+ ¦14.¦Детский литературный¦ 2009 ¦ 49,4 ¦издание сборников, ¦принимают участие¦ ¦ ¦конкурс "Серебряное ¦ 2010 ¦ 49,4 ¦канцелярские ¦в конкурсе более ¦ ¦ ¦перышко" в порядке, ¦ ¦ ¦расходы, памятные ¦400 детей ¦ ¦ ¦установленном ¦ ¦ ¦подарки, расходы по ¦Челябинской ¦ ¦ ¦Губернатором ¦ ¦ ¦оплате услуг, ¦области ¦ ¦ ¦Челябинской области ¦ ¦ ¦связанных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ +---+--------------------+-----------+--------------+--------------------+-----------------+ ¦15.¦Конкурсы ¦ 2009 ¦ 153,5 ¦памятные подарки, ¦общее количество ¦ ¦ ¦профессионального ¦ 2010 ¦ 153,5 ¦аренда залов, ¦участников - ¦ ¦ ¦мастерства учащихся ¦ ¦ ¦расходы по оплате ¦более 800 человек¦ ¦ ¦системы общего и ¦ ¦ ¦услуг, связанных с ¦из учреждений ¦ ¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦проведением ¦начального ¦ ¦ ¦образования в ¦ ¦ ¦мероприятия ¦профессионального¦ ¦ ¦порядке, ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦установленном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Губернатором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+-----------+--------------+--------------------+-----------------+ ¦16.¦Фестиваль ¦ 2009 ¦ 37,1 ¦памятные подарки, ¦общее количество ¦ ¦ ¦самодеятельного ¦ 2010 ¦ 37,1 ¦аренда залов и ¦участников - ¦ ¦ ¦художественного ¦ ¦ ¦аппаратуры, расходы ¦около 700 человек¦ ¦ ¦творчества учащихся ¦ ¦ ¦по оплате услуг, ¦с учетом ¦ ¦ ¦и работников ¦ ¦ ¦связанных с ¦зональных ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦проведением ¦фестивалей ¦ ¦ ¦начального ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+-----------+--------------+--------------------+-----------------+ ¦17.¦Мероприятия и акции ¦ 2009 ¦ 98,9 ¦транспортные ¦общее количество ¦ ¦ ¦движения "Юные ¦ 2010 ¦ 98,9 ¦расходы, питание ¦участников сборов¦ ¦ ¦геологи" ¦ ¦ ¦детей в экспедициях ¦- 120 человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и походах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канцелярские расходы¦ ¦ +---+--------------------+-----------+--------------+--------------------+-----------------+ ¦18.¦Областной фестиваль ¦ 2009 ¦ 98,9 ¦памятные подарки, ¦общее количество ¦ ¦ ¦танца "Стартин-Люкс"¦ 2010 ¦ 98,9 ¦аренда залов и ¦участников - 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппаратуры, расходы ¦человек, 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по оплате услуг, ¦танцевальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связанных с ¦коллективов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ +---+--------------------+-----------+--------------+--------------------+-----------------+ ¦19.¦Региональные ¦ 2009 ¦ 24,5 ¦памятные подарки ¦общее количество ¦ ¦ ¦конкурсы юных ¦ 2010 ¦ 24,5 ¦ ¦участников - 200 ¦ ¦ ¦исполнителей ¦ ¦ ¦ ¦человек, 50 ¦ ¦ ¦народной песни в ¦ ¦ ¦ ¦коллективов ¦ ¦ ¦порядке, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Губернатором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+-----------+--------------+--------------------+-----------------+ ¦20.¦Издание сборников из¦ 2009 ¦ 12,4 ¦типографские услуги ¦сборник издается ¦ ¦ ¦серии "Одаренные ¦ 2010 ¦ 12,4 ¦ ¦по итогам ¦ ¦ ¦подростки" ¦ ¦ ¦ ¦творческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсов. В нем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦публикуются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦победителей по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦различным жанрам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(сочинения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стихи, рассказы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эссе, повести, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статьи). Общее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опубликованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ за год - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦около 200 ¦ +---+--------------------+-----------+--------------+--------------------+-----------------+ ¦21.¦Организация отдыха ¦ 2009 ¦ 2445,2 ¦расходы на оплату ¦общее количество ¦ ¦ ¦детей и подростков ¦ 2010 ¦ 2445,2 ¦проезда детей, ¦детей ежегодно - ¦ ¦ ¦во всероссийских ¦ ¦ ¦подростков и ¦500 человек. ¦ ¦ ¦детских центрах ¦ ¦ ¦сопровождающих лиц ¦Организация ¦ ¦ ¦"Орленок" и "Океан" ¦ ¦ ¦до места отдыха в ¦детей, подростков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Туапсе и ¦и сопровождающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Владивосток и ¦лиц производится ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обратно ¦в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Положением о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порядке подбора и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направления детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и подростков в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всероссийские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детские центры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Орленок" и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Океан", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утвержденным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приказом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Министерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦22.01.2001 N 611 ¦ +---+--------------------+-----------+--------------+--------------------+-----------------+ ¦Итого по годам ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------------+--------------------+-----------------+ ¦2009 ¦ 10135,2 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------------+--------------------+-----------------+ ¦2010 ¦ 10135,2 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------------+--------------------+-----------------+ ¦Всего ¦ 20270,4 ¦ ¦ ¦ L------------------------------------+--------------+--------------------+------------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|