Расширенный поиск
Постановление Правительства Челябинской области от 21.12.2011 № 472-ППРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2011 г. N 472-П г. Челябинск О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 15.12.2010 г. N 320-П Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести изменения в областную целевую программу "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Челябинской области на 2011 - 2015 годы", утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 15.12.2010 г. N 320-П "Об областной целевой программе "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Челябинской области на 2011 - 2015 годы" (Южноуральская панорама, 28 декабря 2010 г., N 318, спецвыпуск N 78; 11 октября 2011 г., N 248, спецвыпуск N 58), изложив ее в новой редакции (прилагается). 2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации. 3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской области Клепова Ю.В. Исполняющий обязанности Председателя Правительства Челябинской области С.Л. Комяков Утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 15.12.2010 г. N 320-П (в редакции постановления Правительства Челябинской области от 21.12.2011 г. N 472-П) ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ" ПАСПОРТ областной целевой программы "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Челябинской области на 2011 - 2015 годы" Наименование - областная целевая программа "Обеспечение областной безопасности гидротехнических сооружений в целевой программы Челябинской области на 2011 - 2015 годы" (далее именуется - Программа) Дата - распоряжение Губернатора Челябинской области от принятия решения 11.03.2010 г. N 249-р "О создании рабочей группы" о разработке Программы Государственный - Министерство промышленности и природных ресурсов заказчик Программы Челябинской области Основные - Министерство промышленности и природных ресурсов разработчики Челябинской области Программы Цель Программы - снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в результате аварий на гидротехнических сооружениях Задачи Программы - приведение в безопасное состояние гидротехнических сооружений; предотвращение возможного материального ущерба от аварий на гидротехнических сооружениях, включая гибель людей, сельскохозяйственных животных, затопление и разрушение жилого фонда и объектов экономики, затопление сельскохозяйственных угодий; определение и нанесение на карты населенных пунктов зон затопления в случае прорыва потенциально опасных гидротехнических сооружений, определение возможного материального ущерба Важнейшие - количество гидротехнических сооружений, приведенных целевые индикаторы в безопасное состояние; и показатели количество разработанной проектно-сметной Программы документации (далее именуется - ПСД) на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений; соотношение объема средств предотвращенного возможного материального ущерба к объему средств областного бюджета на финансирование мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции гидротехнических сооружений (рублей на рубль) Сроки и этапы 2011 - 2015 годы реализации Программы Перечень - водохозяйственные мероприятия; программных мероприятия по капитальному ремонту мероприятий гидротехнических сооружений; мероприятия по реконструкции гидротехнических сооружений Объемы и источники - объем финансирования Программы в 2011 - 2015 годах финансирования составляет 322328,31 тыс. рублей, Программы в том числе: субсидии из федерального бюджета - 41983,5 тыс. рублей, средства областного бюджета - 260456,4 тыс. рублей, местных бюджетов - 19888,41 тыс. рублей, из них; в 2011 году - 97915,84 тыс. рублей, в том числе: субсидии из федерального бюджета - 41983,5 тыс. рублей, средства областного бюджета - 50000,0 тыс. рублей, местных бюджетов - 5932,34 тыс. рублей; в 2012 году - 28581,57 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 25000,0 тыс. рублей, местных бюджетов - 3581,57 тыс. рублей; в 2013 году - 65706,8 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 61818,8 тыс. рублей, местных бюджетов - 3888,0 тыс. рублей; в 2014 году - 65136,3 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 61818,8 тыс. рублей, местных бюджетов - 3317,5 тыс. рублей; в 2015 году - 64987,8 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 61818,8 тыс. рублей, местных бюджетов - 3169 тыс. рублей Ожидаемые - приведение в безопасное состояние 11 конечные результаты гидротехнических сооружений; реализации предотвращение возможного материального ущерба от Программы аварий на гидротехнических сооружениях на сумму и показатели 9889470,0 млн. рублей; социально- обеспечение гарантированного водоснабжения экономической населения и объектов экономики городов Бакал, эффективности Златоуст, Карабаш, Катав-Ивановск, Куса, Кыштым, Миасс, Сим и Юрюзань Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 1. По состоянию на 1 января 2011 года на территории Челябинской области находится 345 гидротехнических сооружений (далее именуются - ГТС), в том числе в муниципальной собственности 182. Из указанного количества 67 ГТС имеют неудовлетворительный (опасный) уровень безопасности. Срок эксплуатации большинства ГТС составляет более 40 лет. Данные ГТС имеют значительный износ, оборудование физически и морально устарело. Отсутствие необходимых средств не позволяет содержать их в надлежащем технически исправном состоянии, своевременно проводить профилактические и капитальные ремонты. Отсутствие деклараций безопасности ГТС не дает возможности постоянно отслеживать состояние сооружений и своевременно разрабатывать и выполнять мероприятия по поддержанию их в безопасном состоянии. ГТС сельскохозяйственного назначения утратили свою хозяйственную необходимость, находятся в полуразрушенном состоянии и в период весеннего половодья и дождевых паводков являются источниками загрязнения водных объектов. 2. Требуется завершение работ по ликвидации, консервации, капитальному ремонту и реконструкции ГТС, установке новых узлов и конструкций, начатых в рамках Комплексного плана мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений Челябинской области на 2007 - 2010 годы, утвержденного постановлением Правительства Челябинской области от 15.02.2007 г. N 8-П "О Комплексном плане мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений Челябинской области на 2007 - 2010 годы". Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 3. Основной целью Программы является снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в результате аварий на ГТС, находящихся в муниципальной собственности. Достижение основной цели Программы предлагается осуществить путем выполнения следующих задач: 1) приведение в безопасное состояние ГТС путем осуществления в полном объеме работ по консервации, капитальному ремонту и реконструкции ГТС; 2) предотвращение возможного материального ущерба от аварий на ГТС, включая гибель людей, сельскохозяйственных животных, затопление и разрушение жилого фонда и объектов экономики, затопление сельскохозяйственных угодий; 3) определение и нанесение на карты населенных пунктов зон затопления в случае прорыва потенциально опасных ГТС, определение возможного материального ущерба. 4. Основными целевыми индикативными показателями реализации Программы являются: 1) количество ГТС, приведенных в безопасное состояние, - 11 (работы по данным ГТС будут закончены в полном объеме), в том числе: в 2011 году - 6, в 2012 году - 1, в 2013 году - 2, в 2014 году - 1, в 2015 году - 1; 2) количество разработанной ПСД - 1, в том числе: в 2014 году - 1; 3) показатели, позволяющие оценить экономическую эффективность использования средств областного бюджета, израсходованных на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности ГТС. Эффективность использования средств областного и федерального бюджетов рассчитывается как частное от деления объема средств возможного материального ущерба, который мог быть причинен населению и объектам экономики при аварии на ГТС и который удалось или удастся предотвратить по году завершения работ по капитальному ремонту и реконструкции ГТС, на объем средств областного бюджета на финансирование данных работ. Расчет экономической эффективности использования средств областного бюджета представлен в таблице 1. Таблица 1 ----------------T------------T---------------------------------------------¬ ¦ Экономическая ¦ Средства ¦ В том числе по годам ¦ ¦ эффективность ¦областного и+---------T---------T--------T-------T--------+ ¦ ¦федерального¦2011 год ¦2012 год ¦2013 год¦ 2014 ¦2015 год¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ в целом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по Программе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+---------+---------+--------+-------+--------+ ¦Предотвращенный¦ 9880470,0¦4627500,0¦4162000,0¦610000,0¦39970,0¦450000,0¦ ¦ущерб, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+---------+---------+--------+-------+--------+ ¦Субсидии ¦ 130363,6¦ 48966,03¦ 32900,32¦14027,25¦21440,0¦ 13030,0¦ ¦местным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консервации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и реконструкцию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГТС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+---------+---------+--------+-------+--------+ ¦Экономическая ¦ 75,8¦ 94,5¦ 126,5¦ 43,5¦ 1,9¦ 34,5¦ ¦эффективность, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рубля/рубль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------+------------+---------+---------+--------+-------+--------- 5. Величина экономической эффективности зависит от степени опасности ГТС, объема выполняемых работ на ГТС и суммы средств областного бюджета, необходимой для приведения ГТС в безопасное состояние. Суммы предотвращенных ущербов по каждому ГТС определены при разработке ПСД. Основные целевые индикативные показатели приведены в приложении 3 к Программе. Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 6. Программа реализуется в период 2011 - 2015 годов. В соответствии с ПСД сроки работ по ликвидации и консервации ГТС определены в течение 0,5 года, по капитальному ремонту и реконструкции ГТС - от 1,0 до 2,5 лет. С учетом финансовых возможностей областного бюджета сроки реализации мероприятий Программы установлены от 1 до 5 лет. Сроки реализации Программы корректируются по решению Правительства Челябинской области в случаях, предусмотренных Порядком разработки и реализации областных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 22.11.2007 г. N 256-П "Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ". Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 7. Для решения поставленных задач Программой предусматриваются следующие мероприятия (приложения 1 и 2 к Программе): 1) водохозяйственные мероприятия, включающие в себя: мероприятия по консервации 1 ГТС, находящегося в муниципальной собственности. По указанным мероприятиям разработана ПСД, имеющая положительное заключение областного государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области" (далее именуется - ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области"). Реализация водохозяйственных мероприятий позволит привести в безопасное состояние 1 ГТС, снизить уровень угрозы чрезвычайных ситуаций для населения и объектов экономики в случае аварии на ГТС. Срок реализации мероприятий - 2013 год. Выполнение мероприятий планируется за счет средств областного и местных бюджетов. Общий объем финансирования составляет 5800,0 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 5500,0 тыс. рублей, местных бюджетов - 300,0 тыс. рублей; 2) мероприятия по капитальному ремонту ГТС Данный раздел предусматривает проведение работ на 10 ГТС, находящихся в муниципальной собственности. Указанные ГТС находятся в предельном (аварийном) и неработоспособном состоянии и представляют в случае аварии опасность для населения и объектов экономики Челябинской области. По указанным мероприятиям разработана ПСД, имеющая положительное заключение ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области". Реализация мероприятий позволит привести в технически исправное состояние 8 ГТС, обеспечить проведение работ по капитальному ремонту 1 ГТС после 2015 года. Срок реализации мероприятий - 2011 - 2015 годы. Выполнение мероприятий планируется за счет средств областного бюджета, в том числе поступающих из федерального бюджета, и местных бюджетов. Общий объем финансирования составляет 213687,41 тыс. рублей, в том числе: субсидии из федерального бюджета - 41983,5 тыс. рублей, средства областного бюджета - 165323,0 тыс. рублей, местных бюджетов - 6380,91 тыс. рублей; 3) мероприятия по реконструкции ГТС Данный раздел предусматривает реконструкцию 3 ГТС, находящихся в муниципальной собственности. Указанные ГТС находятся в предельном (аварийном) и неработоспособном состоянии и представляют в случае аварии опасность для населения и объектов экономики Челябинской области. По данным мероприятиям разработана ПСД, имеющая положительное заключение ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области". По 1 мероприятию предусмотрена разработка и реализация ПСД по реконструкции 1 ГТС. Реализация мероприятий позволит привести в технически исправное состояние 2 ГТС. Срок реализации мероприятий - 2011 - 2015 годы. Выполнение мероприятий планируется за счет средств областного и местных бюджетов. Общий объем финансирования составляет 102840,9 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 89633,4 тыс. рублей, местных бюджетов - 13207,5 тыс. рублей. Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 8. Финансирование мероприятий Программы планируется за счет субсидий из федерального бюджета, средств областного и местных бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 322328,31 тыс. рублей, в том числе: субсидии из федерального бюджета - 41983,5 тыс. рублей; средства областного бюджета - 260456,4 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 19888,41 тыс. рублей (по согласованию). 9. Главным распорядителем средств областного бюджета является Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области (далее именуется - Министерство). 10. Пообъектное распределение субсидий из федерального бюджета осуществляется на основании Соглашений между Правительством Челябинской области и Федеральным агентством водных ресурсов. Порядок предоставления и расходования субсидий федерального бюджета устанавливается федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 11. Реализация мероприятий, предусмотренных разделами I - III Основных мероприятий Программы и объемов их финансирования (приложение 1 к Программе), осуществляется путем предоставления субсидий местным бюджетам на осуществление консервации, капитального ремонта, и реконструкции ГТС, находящихся в муниципальной собственности, условия предоставления и методика расчета которых предусмотрены в приложении 6 к Программе. 12. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете, и доведенных лимитов бюджетных обязательств. Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета корректируется с учетом доходов областного бюджета на соответствующий финансовый год. 13. Средства местных бюджетов на реализацию Программы предусматриваются в аналогичных муниципальных программах, реализуемых за счет средств местных бюджетов. 14. Распределение расходов по мероприятиям Программы в разрезе источников финансирования приведены в приложении 1 к Программе. Финансово-экономическое обоснование Программы представлено в приложении 4 к Программе. Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 15. Общее управление реализацией Программы осуществляет государственный заказчик - Министерство. 16. Государственный заказчик Программы: 1) координирует деятельность исполнителей Программы в ходе ее реализации; 2) осуществляет контроль за целевым использованием средств областного бюджета; 3) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы; 4) проводит анализ эффективности программных мероприятий; 5) подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, затрат на программные мероприятия; 6) с учетом хода реализации Программы уточняет объем средств, необходимых для ее финансирования в очередном финансовом году, и представляет в установленном порядке проекты бюджетных заявок для финансирования Программы за счет средств областного бюджета в очередном финансовом году в Министерство экономического развития Челябинской области и Министерство финансов Челябинской области; 7) подготавливает ежегодно, в срок до 1 февраля, в Министерство экономического развития Челябинской области и Министерство финансов Челябинской области доклады о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств. 17. Финансирование мероприятий Программы осуществляется на основании договоров, заключаемых в установленном порядке Министерством с органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области. 18. Предоставление и расходование субсидий местным бюджетам на осуществление консервации, капитального ремонта, и реконструкции ГТС, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с Условиями предоставления и методикой расчета субсидий местным бюджетам на выполнение консервации, капитального ремонта, и реконструкции ГТС, находящихся в муниципальной собственности, изложенными в приложении 6 к Программе. Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении 5 к Программе. Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 19. В результате реализации Программы к 2015 году ожидается следующий экологический и социально-экономический эффект: 1) приведение в надежное и безопасное состояние 11 ГТС; 2) предотвращение возможного материального ущерба от аварий на ГТС, включая гибель людей, сельскохозяйственных животных, затопления и разрушения жилого фонда и объектов экономики, затопления сельскохозяйственных угодий на общую сумму 9889470,0 млн. рублей; 3) обеспечение гарантированного водоснабжения населения и объектов экономики городов Бакал, Златоуст, Карабаш, Катав-Ивановск, Куса, Кыштым, Миасс, Сим и Юрюзань. Основные целевые индикативные показатели даны в приложении 3 к Программе. Приложение 1 к областной целевой программе "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Челябинской области на 2011 - 2015 годы" (в редакции Постановления Правительства Челябинской области от 21.12.2011 г. N 472-П) Основные мероприятия Программы и объемы их финансирования ----T-------------T----------T-----------T---------------------------------------------------T----------------¬ ¦ N ¦Наименование ¦ Срок ¦ Источники ¦ Финансовые затраты, тыс. рублей ¦ Ожидаемые ¦ ¦п/п¦ мероприятий ¦исполнения¦ финанси- +---------T-----------------------------------------+ результаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рования ¦ всего ¦ в том числе ¦и экономический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------T--------T-------T-------T-------+ эффект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ мероприятия ¦ +---+-------------+----------+-----------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+----------------+ ¦ I. Водохозяйственные мероприятия ¦ +---T-------------T----------T-----------T---------T--------T--------T-------T-------T-------T----------------+ ¦1. ¦Консервация ¦2013 год ¦всего ¦ 5800,0¦ ¦ ¦ 5800,0¦ ¦ ¦приведение ¦ ¦ ¦ГТС ¦ ¦областной ¦ 5500,0¦ ¦ ¦ 5500,0¦ ¦ ¦в безопасное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояние 1 ГТС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местный ¦ 300,0¦ ¦ ¦ 300,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-----------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+----------------+ ¦ II. Мероприятия по капитальному ремонту ГТС ¦ +---T-------------T----------T-----------T---------T--------T--------T-------T-------T-------T----------------+ ¦2. ¦Капитальный ¦2011 - ¦всего ¦213687,41¦71578,84¦17843,67¦45118,8¦42057,3¦37088,8¦приведение ¦ ¦ ¦ремонт ГТС, ¦2015 годы ¦федеральный¦ 41983,5¦ 41983,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦в безопасное ¦ ¦ ¦в том числе ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояние 8 ГТС,¦ ¦ ¦проектные ¦ ¦областной ¦ 165323¦ 26808,0¦ 16550,1¦43818,8¦41557,3¦36588,8¦предотвращение ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местный ¦ 6380,91¦ 2787,34¦ 1293,57¦ 1300,0¦ 500,0¦ 500,0¦материального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ущерба в сумме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9347,57 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Бакал, Карабаш, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Катав-Ивановск, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Куса, Кыштым, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сим и Юрюзань, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по капитальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту 1 ГТС ¦ +---+-------------+----------+-----------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+----------------+ ¦ III. Мероприятия по реконструкции ГТС ¦ +---T-------------T----------T-----------T---------T--------T--------T-------T-------T-------T----------------+ ¦3. ¦Реконструкция¦2011 - ¦всего ¦ 102840,9¦ 26337,0¦ 10737,9¦14788,0¦23079,0¦27899,0¦приведение ¦ ¦ ¦ГТС, ¦2015 годы ¦областной ¦ 89633,4¦ 23192,0¦ 8449,9¦12500,0¦20261,5¦25230,0¦в безопасное ¦ ¦ ¦в том числе ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояние 2 ГТС,¦ ¦ ¦проектные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предотвращение ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦местный ¦ 13207,5¦ 3145,0¦ 2288,0¦ 2288,0¦ 2817,5¦ 2669,0¦возможного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ущерба в сумме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2981,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Златоуст, Миасс,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по реконструкции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ГТС ¦ +---+-------------+----------+-----------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+----------------+ ¦Всего по Программе ¦всего ¦322328,31¦97915,84¦28581,57¦65706,8¦65136,3¦64987,8¦ ¦ ¦ ¦федеральный¦ 41983,5¦ 41983,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областной ¦ 260456,4¦ 50000,0¦ 25000,0¦61818,8¦61818,8¦61818,8¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местный ¦ 19888,41¦ 5932,34¦ 3581,57¦ 3888,0¦ 3317,5¦ 3169,0¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------------+-----------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+----------------- Приложение 2 к областной целевой программе "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Челябинской области на 2011 - 2015 годы" (в редакции постановления Правительства Челябинской области от 21.12.2011 г. N 472-П) Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений в Челябинской области на 2011 - 2015 годы ----T-----------------T----------T-----------T---------------------------------------------------T----------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Срок ¦ Источники ¦ Финансовые затраты, тыс. рублей ¦ Ожидаемые ¦ ¦п/п¦водного объекта, ¦исполнения¦ финанси- +---------T-----------------------------------------+ результаты ¦ ¦ ¦ на котором ¦ ¦ рования ¦ всего ¦ в том числе ¦и экономический ¦ ¦ ¦расположено ГТС, ¦ ¦ ¦ +--------T--------T-------T-------T-------+ эффект ¦ ¦ ¦месторасположение¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ от реализации ¦ ¦ ¦ ГТС ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ мероприятия ¦ +---+-----------------+----------+-----------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+----------------+ ¦ I. Водохозяйственные мероприятия ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Мероприятия по консервации ГТС ¦ +---T-----------------T----------T-----------T---------T--------T--------T-------T-------T-------T----------------+ ¦1. ¦Суховязское ¦2013 год ¦всего ¦ 5800,0¦ ¦ ¦ 5800,0¦ ¦ ¦приведение ¦ ¦ ¦водохранилище ¦ ¦областной ¦ 5500,0¦ ¦ ¦ 5500,0¦ ¦ ¦ГТС в безопасное¦ ¦ ¦на реке ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояние ¦ ¦ ¦Большой Суховяз, ¦ ¦местный ¦ 300,0¦ ¦ ¦ 300,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Верхнеуфалейский ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+----------+-----------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+----------------+ ¦ II. Мероприятия по капитальному ремонту ГТС ¦ +---T-----------------T----------T-----------T---------T--------T--------T-------T-------T-------T----------------+ ¦2. ¦Пруд на ручье ¦2013 - ¦областной ¦ 21440,0¦ ¦ ¦10000,0¦11440,0¦ ¦приведение ГТС ¦ ¦ ¦Солодянка, ¦2014 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в безопасное ¦ ¦ ¦Агаповский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояние, ¦ ¦ ¦муниципальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предотвращение ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сумме 39,97 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей ¦ +---+-----------------+----------+-----------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+----------------+ ¦3. ¦Симское ¦2012 - ¦всего ¦ 15617,25¦ ¦ 5772,25¦ 9845,0¦ ¦ ¦приведение ГТС ¦ ¦ ¦водохранилище ¦2013 годы ¦областной ¦ 14027,25¦ ¦ 4982,25¦ 9045,0¦ ¦ ¦в безопасное ¦ ¦ ¦на реке Сим, ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояние, ¦ ¦ ¦Ашинский ¦ ¦местный ¦ 1590,0¦ ¦ 790,0¦ 800,0¦ ¦ ¦предотвращение ¦ ¦ ¦муниципальный ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможного ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сумме 610,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Сим ¦ +---+-----------------+----------+-----------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+----------------+ ¦4. ¦<*> Миньярское ¦2012 - ¦всего ¦ 51000,0¦ ¦ 12000,0¦13000,0¦13000,0¦13000,0¦приведение ГТС ¦ ¦ ¦водохранилище ¦2015 годы ¦областной ¦ 49000,0¦ ¦ 11500,0¦12500,0¦12500,0¦12500,0¦в безопасное ¦ ¦ ¦на реке Сим, ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояние, ¦ ¦ ¦Ашинский ¦ ¦местный ¦ 2000,0¦ ¦ 500,0¦ 500,0¦ 500,0¦ 500,0¦предотвращение ¦ ¦ ¦муниципальный ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможного ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сумме 597,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Миньяр ¦ +---+-----------------+----------+-----------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+----------------+ ¦5. ¦<*> Водохранилище¦2013 - ¦областной ¦ 53979,9¦ ¦ ¦12273,8¦17617,3¦24088,8¦приведение ГТС ¦ ¦ ¦на реке ¦2015 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в безопасное ¦ ¦ ¦Камышлы-Аят, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояние, ¦ ¦ ¦Брединский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предотвращение ¦ ¦ ¦муниципальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможного ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ущерба в сумме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦23,3 млн. рублей¦ +---+-----------------+----------+-----------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+----------------+ ¦6. ¦Киалимское ¦2011 год ¦всего ¦ 9973,99¦ 9973,99¦ ¦ ¦ ¦ ¦приведение ГТС ¦ ¦ ¦водохранилище ¦ ¦областной ¦ 9426,99¦ 9426,99¦ ¦ ¦ ¦ ¦в безопасное ¦ ¦ ¦на реке ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояние, ¦ ¦ ¦Большой Киалим, ¦ ¦местный ¦ 547,0¦ 547,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦предотвращение ¦ ¦ ¦Карабашский ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможного ¦ ¦ ¦городской округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сумме 74,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Карабаша ¦ +---+-----------------+----------+-----------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+----------------+ ¦7. ¦Озеро-пруд ¦2011 год ¦всего ¦ 2320,2¦ 2320,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦приведение ГТС ¦ ¦ ¦Серебры, ¦ ¦областной ¦ 1917,6¦ 1917,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦в безопасное ¦ ¦ ¦Карабашский ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояние, ¦ ¦ ¦городской округ ¦ ¦местный ¦ 402,6¦ 402,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦предотвращение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сумме 75,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦северной части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Карабаша ¦ +---+-----------------+----------+-----------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+----------------+ ¦8. ¦Катав-Ивановское ¦2011 год ¦всего ¦ 11383,81¦11383,81¦ ¦ ¦ ¦ ¦приведение ГТС ¦ ¦ ¦водохранилище ¦ ¦федеральный¦ 8655,01¦ 8655,01¦ ¦ ¦ ¦ ¦в безопасное ¦ ¦ ¦на реке Катав, ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояние, ¦ ¦ ¦Катав-Ивановский ¦ ¦областной ¦ 2499,8¦ 2499,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦предотвращение ¦ ¦ ¦муниципальный ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможного ¦ ¦ ¦район ¦ ¦местный ¦ 229,0¦ 229,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦материального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ущерба в сумме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2974 млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантированное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Катав-Ивановск ¦ +---+-----------------+----------+-----------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+----------------+ ¦9. ¦Юрюзанское ¦2011 - ¦всего ¦ 33450,0¦33378,58¦ 71,42¦ ¦ ¦ ¦приведение ГТС ¦ ¦ ¦водохранилище ¦2012 годы ¦федеральный¦ 30538,49¦30538,49¦ ¦ ¦ ¦ ¦в безопасное ¦ ¦ ¦на реке Юрюзань, ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояние, ¦ ¦ ¦Катав-Ивановский ¦ ¦областной ¦ 2361,83¦ 2293,98¦ 67,85¦ ¦ ¦ ¦предотвращение ¦ ¦ ¦муниципальный ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможного ¦ ¦ ¦район ¦ ¦местный ¦ 549,68¦ 546,11¦ 3,57¦ ¦ ¦ ¦материального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ущерба в сумме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4162,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантированное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Юрюзань ¦ +---+-----------------+----------+-----------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+----------------+ ¦10.¦Озеро Сугомак, ¦2011 год ¦всего ¦ 9910,0¦ 9910,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦приведение ГТС ¦ ¦ ¦Кыштымский ¦ ¦областной ¦ 8920,0¦ 8920,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦в безопасное ¦ ¦ ¦городской округ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояние, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местный ¦ 990,0¦ 990,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦предотвращение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сумме 12,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Кыштыма ¦ +---+-----------------+----------+-----------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+----------------+ ¦11.¦Мало-Саткинское ¦2011 год ¦всего ¦ 4612,26¦ 4612,26¦ ¦ ¦ ¦ ¦приведение ГТС ¦ ¦ ¦водохранилище на ¦ ¦федеральный¦ 2790,0¦ 2790,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦в безопасное ¦ ¦ ¦реке Малая Сатка,¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояние, ¦ ¦ ¦Саткинский ¦ ¦областной ¦ 1749,63¦ 1749,63¦ ¦ ¦ ¦ ¦предотвращение ¦ ¦ ¦муниципальный ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможного ¦ ¦ ¦район ¦ ¦местный ¦ 72,63¦ 72,63¦ ¦ ¦ ¦ ¦материального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сумме 1400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Бакала ¦ +---+-----------------+----------+-----------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+----------------+ ¦Итого по разделу II ¦всего ¦213687,41¦71578,84¦17843,67¦45118,8¦42057,3¦37088,8¦ ¦ ¦ ¦федеральный¦ 41983,5¦ 41983,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+----------------+ ¦ ¦областной ¦ 165323,0¦ 26808,0¦ 16550,1¦43818,8¦41557,3¦36588,8¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местный ¦ 6380,91¦ 2787,34¦ 1293,57¦ 1300,0¦ 500,0¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+----------------+ ¦ III. Мероприятия по реконструкции ГТС ¦ +---T-----------------T----------T-----------T---------T--------T--------T-------T-------T-------T----------------+ ¦12.¦<*> ¦2011 - ¦всего ¦ 71316,9¦ 12473,0¦ 10737,9¦14788,0¦18829,0¦14489,0¦приведение ГТС ¦ ¦ ¦Мало-Тесьминское ¦2015 годы ¦областной ¦ 59874,9¦ 10185,0¦ 8449,9¦12500,0¦16540,0¦12200,0¦в безопасное ¦ ¦ ¦водохранилище ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояние, ¦ ¦ ¦на реке ¦ ¦местный ¦ 11442,0¦ 2288,0¦ 2288,0¦ 2288,0¦ 2289,0¦ 2289,0¦предотвращение ¦ ¦ ¦Малая Тесьма, ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможного ¦ ¦ ¦Златоустовский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материального ¦ ¦ ¦городской округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сумме 2440,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Златоуста¦ +---+-----------------+----------+-----------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+----------------+ ¦13.¦Городской пруд ¦2015 год ¦всего ¦ 13410,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦13410,0¦приведение ¦ ¦ ¦на реке Ай, ¦ ¦областной ¦ 13030,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦13030,0¦ГТС в безопасное¦ ¦ ¦Златоустовский ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояние, ¦ ¦ ¦городской округ ¦ ¦местный ¦ 380,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 380,0¦предотвращение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сумме 450,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей ¦ +---+-----------------+----------+-----------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+----------------+ ¦14.¦Миасский ¦2011 год ¦всего ¦ 13864,0¦ 13864,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦приведение ГТС ¦ ¦ ¦городской пруд ¦ ¦областной ¦ 13007,0¦ 13007,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦в безопасное ¦ ¦ ¦на реке Миасс, ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояние, ¦ ¦ ¦Миасский ¦ ¦местный ¦ 857,0¦ 857,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦предотвращение ¦ ¦ ¦городской округ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сумме 91,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Миасса ¦ +---+-----------------+----------+-----------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+----------------+ ¦15.¦Верхне-Кыштымское¦2014 год ¦всего ¦ 4250,0¦ ¦ ¦ ¦ 4250,0¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦водохранилище ¦ ¦областной ¦ 3721,5¦ ¦ ¦ ¦ 3721,5¦ ¦работ ¦ ¦ ¦на реке Кыштым, ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по реконструкции¦ ¦ ¦Кыштымский ¦ ¦местный ¦ 528,5¦ ¦ ¦ ¦ 528,5¦ ¦ГТС ¦ ¦ ¦городской округ. ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проектно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изыскательские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+----------+-----------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+----------------+ ¦Итого по разделу III ¦всего ¦ 102840,9¦ 26337,0¦ 10737,9¦14788,0¦23079,0¦27899,0¦ ¦ ¦ ¦областной ¦ 89633,4¦ 23192,0¦ 8448,9¦12500,0¦20261,5¦25230,0¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местный ¦ 13207,5¦ 3145,0¦ 2288,0¦ 2288,0¦ 2817,5¦ 2669,0¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+----------------+ ¦Всего по Программе ¦всего ¦322328,31¦97915,84¦28581,57¦65706,8¦65136,3¦64987,8¦ ¦ ¦ ¦федеральный¦ 41983,5¦ 41983,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областной ¦ 260456,4¦ 50000,0¦ 25000,0¦61818,8¦61818,8¦61818,8¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местный ¦ 19888,41¦ 5932,34¦ 3581,57¦ 3888,0¦ 3317,5¦ 3169,0¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+----------------- -------------------------------- Примечание: <*> - завершение работ после 2015 года. Приложение 3 к областной целевой программе "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Челябинской области на 2011 - 2015 годы" (в редакции постановления Правительства Челябинской области от 21.12.2011 г. N 472-П) Целевые индикативные показатели Программы ----T--------------------T---------T-----T------T----T-----T----T----T----¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Единицы ¦Отчет¦2011 -¦2011¦2012 ¦2013¦2014¦2015¦ ¦п/п¦ индикативного ¦измерений¦2009 ¦ 2015 ¦год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦ ¦ ¦ показателя ¦ ¦года ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------+-----+------+----+-----+----+----+----+ ¦1. ¦Количество ¦ штук ¦ 1 ¦ 11 ¦ 6 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ ¦гидротехнических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приведенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в безопасное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------+-----+------+----+-----+----+----+----+ ¦2. ¦Количество ¦ штук ¦ - ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦разработанной ПСД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------+-----+------+----+-----+----+----+----+ ¦3. ¦Экономическая ¦ рубля/ ¦23,4 ¦ 75,8 ¦94,5¦126,5¦43,5¦1,9 ¦34,5¦ ¦ ¦эффективность ¦ рубль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--------------------+---------+-----+------+----+-----+----+----+----- Приложение 4 к областной целевой программе "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Челябинской области на 2011 - 2015 годы" (в редакции постановления Правительства Челябинской области от 21.12.2011 г. N 472-П) Финансово-экономическое обоснование Программы тыс. рублей ----T-------------T----------T-------------T-------------T-----------T-------------T---------------------------------------------------¬ ¦ N ¦Наименование ¦ Срок ¦ Содержание ¦ Результаты ¦ Источники ¦ Стоимость ¦ Объемы финансирования <*> ¦ ¦п/п¦ мероприятия ¦исполнения¦ мероприятия ¦ с указанием ¦ финанси- ¦ единицы +---------T-----------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикативных ¦ рования ¦ работ ¦ всего ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ показателей ¦ ¦ ¦ +--------T--------T-------T-------T-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 год¦2012 год¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ +---+-------------+----------+-------------+-------------+-----------+-------------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ I. Водохозяйственные мероприятия ¦ +---T-------------T----------T-------------T-------------T-----------T-------------T---------T--------T--------T-------T-------T-------+ ¦1. ¦Консервация ¦2013 год ¦проведение ¦приведение ¦всего ¦определены ¦ 5800,0¦ ¦ 0¦ 5800,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГТС ¦ ¦работ по ¦в безопасное ¦областной ¦ПСД ¦ 5500,0¦ ¦ ¦ 5500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консервации ¦состояние ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГТС ¦2 ГТС ¦местный ¦ ¦ 300,0¦ ¦ ¦ 300,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+-------------+-----------+-------------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ II. Мероприятия по капитальному ремонту ГТС ¦ +---T-------------T----------T-------------T-------------T-----------T-------------T---------T--------T--------T-------T-------T-------+ ¦2. ¦Капитальный ¦2011 - ¦проведение ¦приведение ¦всего ¦стоимости ¦213687,41¦71578,84¦17843,67¦45118,8¦42057,3¦37088,8¦ ¦ ¦ремонт ГТС ¦2015 годы ¦работ по ¦в безопасное ¦федеральный¦работ по ¦ 41983,5¦ 41983,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальному ¦состояние ¦бюджет ¦капитальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ГТС, ¦8 ГТС, ¦областной ¦ремонту ¦ 165323,0¦ 26808,0¦ 16550,1¦43818,8¦41557,3¦36588,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦разработка ¦в том числе: ¦бюджет ¦определены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПСД на ¦2011 год - ¦местный ¦ПСД, ¦ 6380,91¦ 2787,34¦ 1293,57¦ 1300,0¦ 500,0¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальный ¦5 ГТС, ¦бюджет ¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ГТС ¦2012 год - ¦ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ГТС, ¦ ¦по разработке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2013 год - ¦ ¦ПСД - 4250,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ГТС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2014 год - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ГТС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ГТС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2014 год - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ГТС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+-------------+-----------+-------------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ III. Мероприятия по реконструкции ГТС ¦ +---T-------------T----------T-------------T-------------T-----------T-------------T---------T--------T--------T-------T-------T-------+ ¦3. ¦Реконструкция¦2011 - ¦проведение ¦приведение ¦всего ¦стоимости ¦ 102840,0¦ 26337,0¦ 10737,9¦14788,0¦23079,0¦27899,0¦ ¦ ¦ГТС ¦2015 годы ¦работ по ¦в безопасное ¦областной ¦работ по ¦ 89633,4¦ 23192,0¦ 8448,9¦12500,0¦20261,5¦25230,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкции¦состояние ¦бюджет ¦реконструкции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГТС, ¦2 ГТС, ¦местный ¦определены ¦ 13207,5¦ 3145,0¦ 2288,0¦ 2288,0¦ 2817,5¦ 2669,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦разработка ¦в том числе: ¦бюджет ¦ПСД, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПСД на ¦2011 год - ¦ ¦по разработке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкцию¦1 ГТС, ¦ ¦ПСД - 4250,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГТС ¦2015 год - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ГТС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ГТС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+-------------+-----------+-------------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦Всего по Программе ¦всего ¦ ¦322328,31¦97915,84¦28581,57¦65706,8¦65136,3¦64987,8¦ ¦ ¦федеральный¦ ¦ 41983,5¦ 41983,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областной ¦ ¦ 260456,4¦ 50000,0¦ 25000,0¦61818,8¦61818,8¦61818,8¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местный ¦ ¦ 19888,41¦ 5932,34¦ 3581,57¦ 3888,0¦ 3317,5¦ 3169,0¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------------------------------------------+-----------+-------------+---------+--------+--------+-------+-------+-------- -------------------------------- <*> - расчет объемов финансирования работ по консервации, ликвидации, капитальному ремонту и реконструкции ГТС по годам произведен исходя из их сметной стоимости в базовых ценах (ценах 2001 года), определенной ПСД, имеющей положительное заключение ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области", распределенной пропорционально количеству лет, предусмотренных на выполнение работ (таблица 1). Расчет стоимости работ в ценах соответствующих лет осуществлялся по формуле: 1 S = S x 4,72 x 1,18 x i, где: S - стоимость работ в ценах соответствующих лет, 1 S - стоимость работ в базовых ценах (ценах 2001 года), 4,72 - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (в том числе стоимости материалов, оплаты труда и эксплуатации машин и механизмов) на II квартал 2011 года, 1,18 - НДС, i - индексы - дефляторы, разработанные Министерством экономического развития Российской Федерации. Для отрасли "капитальное строительство" указанные индексы-дефляторы в 2012 - 2015 годах составляют соответственно 1,078; 1,077; 1,073; 1,073. Средняя стоимость работ по разработке и согласованию деклараций безопасности ГТС в зависимости от класса их капитальности по данным общества с ограниченной ответственностью "Новое инженерно-экологическое предприятие" составляет от 350,0 до 2500,0 тыс. рублей. Средняя стоимость проектно-изыскательских работ определена в соответствии со строительными нормами и правилами и в зависимости от класса капитальности ГТС составляет от 2500,0 до 4250,0 тыс. рублей. Таблица 1 Сметные стоимости работ по консервации, ликвидации, капитальному ремонту и реконструкции ГТС в базовых ценах тыс. рублей ----T-----------------T----------------T---------T----------T----------T---------T------------------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦Заключение ОГАУ ¦ Сметная ¦Выполнение¦ Подлежит ¦Всего по ¦ В том числе ¦ ¦п/п¦ мероприятия ¦ "Госэкспертиза ¦стоимость¦ на ¦выполнению¦Программе+-------T------T-------T------T------+ ¦ ¦ ¦ Челябинской ¦ ¦ 1 января ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ области" ¦ ¦2011 года ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ +---+-----------------+----------------+---------+----------+----------+---------+-------+------+-------+------+------+ ¦1. ¦Консервация ГТС ¦N 74-1-1-0285-10¦ 897,1¦ 0,0¦ 897,1¦ 897,1¦ ¦ ¦ 897,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦Суховязского ¦от 19.04.2010 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водохранилища ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на реке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Большой Суховяз, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Верхнеуфалейский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+----------------+---------+----------+----------+---------+-------+------+-------+------+------+ ¦2. ¦Капитальный ¦N 1158/2-235/08 ¦ 3557,1¦ 362,3¦ 3194,8¦ 3194,8¦ ¦ ¦ 1546,5¦1648,3¦ ¦ ¦ ¦ремонт ГТС ¦от 17.11.2008 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пруда на ручье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Солодянка, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Агаповский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+----------------+---------+----------+----------+---------+-------+------+-------+------+------+ ¦3. ¦Капитальный ¦N 928/2-155/08 ¦ 3584,0¦ 1100,11¦ 2483,89¦ 2483,89¦ ¦ 961,4¦1522,49¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ГТС ¦от 13.08.2008 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Симского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водохранилища ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на реке Сим, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ашинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+----------------+---------+----------+----------+---------+-------+------+-------+------+------+ ¦4. ¦Капитальный ¦N 74-1-1-0350-10¦ 31048,09¦ ¦ 31048,09¦ 7795,4¦ ¦2165,2¦ 2010,4¦1873,6¦1746,2¦ ¦ ¦ремонт ГТС ¦от 12.05.2010 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Миньярского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водохранилища ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на реке Сим, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ашинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+----------------+---------+----------+----------+---------+-------+------+-------+------+------+ ¦5. ¦Капитальный ¦N 973/2-112/08 ¦ 9797,0¦ 369,0¦ 9428,0¦ 7672,8¦ ¦ ¦ 1898,1¦2539,1¦3235,6¦ ¦ ¦ремонт ГТС ¦от 15.09.2008 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водохранилища на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реке Камышлы-Аят,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Брединский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+----------------+---------+----------+----------+---------+-------+------+-------+------+------+ ¦6. ¦Капитальный ¦N 1364/2-345/08 ¦ ¦ ¦ 2041,8¦ 2041,8¦ 2041,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ГТС ¦от 26.12.2008 г.+---------+----------+----------+---------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦Киалимского ¦ ¦ стоимость работ определена по итогам аукциона ¦ ¦ ¦водохранилища ¦ ¦ (протокол заседания аукционной комиссии от 23.09.2010 г. N 12А/А) ¦ ¦ ¦на реке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Большой Киалим, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Карабашский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской округ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+----------------+---------T----------T----------T---------T-------T------T-------T------T------+ ¦7. ¦Капитальный ¦N 1132/2-269/08 ¦ ¦ ¦ 483,1¦ 483,1¦ 483,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ГТС ¦от 29.10.2008 г.+---------+----------+----------+---------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦озера-пруда ¦ ¦ стоимость работ определена по итогам аукциона ¦ ¦ ¦Серебры, ¦ ¦ (протокол заседания аукционной комиссии от 23.09.2010 г. N 12А/А) ¦ ¦ ¦Карабашский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской округ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+----------------+---------T----------T----------T---------T-------T------T-------T------T------+ ¦8. ¦Капитальный ¦N 695/252/08 ¦ 17190,0¦ 14899,0¦ 2291,02¦ 2291,02¦2291,02¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦от 14.07.2008 г.+---------+----------+----------+---------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦Катав-Ивановского¦ ¦ стоимость работ фиксированная, определена по итогам аукциона ¦ ¦ ¦водохранилища ¦ ¦ (протокол заседания аукционной комиссии от 21.09.2009 г. N 2/2 А-А) ¦ ¦ ¦на реке Катав, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Катав-Ивановский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+----------------+---------T----------T----------T---------T-------T------T-------T------T------+ ¦9. ¦Капитальный ¦N 694/2-53/08 ¦ 15919,1¦ 4591,1¦ 11328,0¦ 11328,0¦11303,8¦ 24,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ГТС ¦от 14.07.2008 г.+---------+----------+----------+---------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦Юрюзанского ¦ ¦ стоимость работ фиксированная, определена по итогам аукциона ¦ ¦ ¦водохранилища ¦ ¦ (протокол открытого аукциона в электронной форме ¦ ¦ ¦на реке Юрюзань, ¦ ¦ от 18.05.2011 г. N 03693000089811000003) ¦ ¦ ¦Катав-Ивановский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+----------------+---------T----------T----------T---------T-------T------T-------T------T------+ ¦10.¦Капитальный ¦N 74-1-4-0346-10¦ 1983,73¦ 0,0¦ 1983,73¦ 1983,73¦1983,73¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ГТС ¦от 11.05.2010 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦озера Сугомак, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кыштымский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+----------------+---------+----------+----------+---------+-------+------+-------+------+------+ ¦11.¦Капитальный ¦N 862/2-234/08 ¦ 2479,5¦ 1291,88¦ 1187,62¦ 1187,62¦1187,62¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ГТС ¦от 20.08.2008 г.+---------+----------+----------+---------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦Мало-Саткинского ¦ ¦ стоимость работ фиксированная, определена по итогам аукциона ¦ ¦ ¦водохранилища на ¦ ¦ (протокол открытого аукциона в электронной форме ¦ ¦ ¦реке Малая Сатка,¦ ¦ от 22.08.2011 г. N 0369300015511000402-77/1) ¦ ¦ ¦Саткинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+----------------+---------T----------T----------T---------T-------T------T-------T------T------+ ¦12.¦Реконструкция ГТС¦N 978 ¦ 34574,1¦ 12396,9¦ 22177,2¦ 13919,1¦ 2434,4¦2095,7¦ 2886,2¦3674,9¦2827,9¦ ¦ ¦Мало-Тесьминского¦дл/2-124/07 от +---------+----------+----------+---------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦водохранилища ¦05.11.2008 г. ¦ стоимость работ фиксированная, определена по итогам аукциона ¦ ¦ ¦на реке ¦ ¦ (протокол заседания аукционной комиссии от 01.10.2007 г. N 127) ¦ ¦ ¦Малая Тесьма, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Златоустовский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской округ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+----------------+---------T----------T----------T---------T-------T------T-------T------T------+ ¦13.¦Реконструкция ГТС¦N 71-1-3-0307-10¦ 1801,2¦ 0,0¦ 1801,2¦ 1801,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦1801,2¦ ¦ ¦городского пруда ¦от 06.04.2010 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на реке Ай, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Златоустовский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+----------------+---------+----------+----------+---------+-------+------+-------+------+------+ ¦14.¦Реконструкция ГТС¦N 133/2-397/08 ¦ ¦ ¦ 2688,6¦ 2688,6¦ 2688,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Миасского ¦от 18.02.2009 г.+---------+----------+----------+---------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦городского пруда ¦ ¦ стоимость работ определена по итогам аукциона ¦ ¦ ¦на реке Миасс, ¦ ¦ (протокол открытого аукциона в электронной форме ¦ ¦ ¦Миасский ¦ ¦ от 15.04.2011 г. N 0169300035811000088/-78 А-И) ¦ ¦ ¦городской округ ¦ ¦ ¦ L---+-----------------+----------------+------------------------------------------------------------------------------- Приложение 5 к областной целевой программе "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Челябинской области на 2011 - 2015 годы" (в редакции постановления Правительства Челябинской области от 21.12.2011 г. N 472-П) Методика оценки эффективности реализации мероприятий Программы Настоящая методика определяет принципы разработки и эффективности реализации Программы. Под результатом реализации Программы понимается: приведение в безопасное состояние ГТС; предотвращение возможного материального ущерба от последствий катастроф. Оценка результативности осуществляется исходя из количества ГТС, приведенных в безопасное состояние, количества разработанной ПСД на проведение мероприятий по обеспечению безопасности ГТС, эффективности использования средств областного бюджета. Под результативностью программных мероприятий и Программы в целом понимается мера соответствия ожидаемых результатов реализации Программы поставленной цели, степень приближения к этой цели, позитивного воздействия на социальные и экономические параметры развития Челябинской области. Под эффективностью понимается достижение определенного уровня индикативных показателей за счет программных мероприятий, реализуемых за счет бюджетных средств. В Программе для оценки социально-экономической эффективности ее реализации используются следующие индикативные показатели: 1) количество ГТС, приведенных в безопасное состояние; 2) количество разработанной ПСД на проведение мероприятий по обеспечению безопасности ГТС; 3) эффективность использования средств областного бюджета, определяемая как частное от деления объема средств возможного материального ущерба, который мог быть причинен населению и объектам экономики при аварии на ГТС и который удалось или удастся предотвратить по году завершения работ по капитальному ремонту и реконструкции ГТС, на объем средств областного бюджета на финансирование данных работ. Оценка эффективности использовании средств областного бюджета при реализации Программы осуществляется в соответствии с приложением 3 к Порядку разработки и реализации областных целевых программ, утвержденному постановлением Правительства Челябинской области от 22.11.2007 г. N 256-П "Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ". Приложение 6 к областной целевой программе "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Челябинской области на 2011 - 2015 годы" (в редакции постановления Правительства Челябинской области от 21.12.2011 г. N 472-П) Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на осуществление консервации, капитального ремонта и реконструкции ГТС, находящихся в муниципальной собственности 1. Настоящая методика определяет условия и механизм предоставления субсидий местным бюджетам на осуществление консервации, капитального ремонта и реконструкции ГТС, находящихся в муниципальной собственности (далее именуются - Субсидии). 2. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления Субсидий местным бюджетам являются: 1) наличие ГТС, находящихся в аварийном или неработоспособном состояние и представляющих наибольшую опасность в случае разрушения для населения и объектов экономики Челябинской области; 2) наличие утвержденной ПСД, имеющей положительное заключение ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области"; 3) отсутствие неосвоенных Субсидий, предоставленных местному бюджету в предыдущем году; 4) своевременное и достоверное предоставление муниципальными образованиями отчетов по освоению субсидий, полученных в предыдущем году. 3. Предоставление Субсидий местным бюджетам из областного бюджета осуществляется при условии предоставления муниципальными образованиями заявки и прилагаемых к ней следующих документов: 1) пояснительной записки с обоснованием потребности (необходимости) в получении Субсидий на выполнение Мероприятий; 2) копий нормативных правовых актов об утверждении муниципальных целевых программ по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на 2011 - 2015 годы; 3) копий муниципальных нормативных правовых актов, подтверждающих размеры средств, выделенных из местных бюджетов на реализацию указанных муниципальных целевых программ в очередном финансовом году; 4) перечня объектов, предлагаемых к финансированию за счет Субсидий в очередном финансовом году; 5) проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области". 4. Размер Субсидий местным бюджетам рассчитывается по формуле: О Si = --- x Рi, где: Рк Si - объем Субсидий муниципальному образованию на очередной финансовый год; О - общий объем Субсидий, предусмотренный Программой на очередной финансовый год; Рi - объем средств, необходимых для реализации приоритетных объектов и мероприятий муниципального образования, включенных в Программу в очередном финансовом году; Рк - объем средств, необходимых для реализации приоритетных объектов и мероприятий Челябинской области, включенных в Программу в очередном финансовом году. 5. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год. Распределение Субсидий утверждается постановлением Правительства Челябинской области. 6. Расходование Субсидий осуществляется в соответствии с договорами на предоставление Субсидий, заключенными между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области. 7. Министерство представляет в Министерство финансов Челябинской области: договоры на предоставление Субсидий, заключенные с органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области; заявки на перечисление Субсидий местным бюджетам (далее именуются - заявки). 8. Министерство финансов Челябинской области на основании представленных Министерством заявок не позднее 5 рабочих дней со дня получения заявки организует перечисление Субсидий на лицевые счета органов местного самоуправления, открытые в территориальных отделениях Управления Федерального казначейства по Челябинской области. 9. Органы местного самоуправления Челябинской области представляют в Министерство не позднее 15 декабря текущего года отчет о расходовании Субсидий. 10. Контроль за целевым расходованием Субсидий осуществляет Министерство. 11. Органы местного самоуправления Челябинской области несут предусмотренную законодательством ответственность за нецелевое использование Субсидий. 12. В случае неиспользования Субсидий или выявления нецелевого использования бюджетных средств получатель Субсидий возвращает в областной бюджет неиспользованные или использованные не по целевому назначению бюджетные средства в порядке, установленном действующим законодательством. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|