Расширенный поиск
Постановление Правительства Свердловской области от 13.01.1998 № 30-П+------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ 14,195 ¦1,09 ¦3,695¦4,41 ¦5,0 ¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Создание условий для интеграции в | |результаты реализации |общество детей - инвалидов, а также | |Программы |выполнение Всемирной декларации | | |об обеспечении выживания, защиты и | | |развития детей в данные годы и Закона | | |РФ "О социальной защите инвалидов | | |в РФ" | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Реконструкция протезно - | | |ортопедического предприятия и внедрение | | |современных технологий протезирования | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная целевая Программа | |кем утверждена | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Оснащение СПОП современным | |Программы, важнейшие |специализированным оборудованием для | |целевые показатели |производства протезно - | | |ортопедических изделий, внедрение | | |передовых технологий протезно - | | |ортопедической помощи населению | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1997 - 2000 гг. | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |1. Реконструкция существующих зданий | |и основных мероприятий |СПОП. | | |2. Внедрение современных технологий | | |протезирования и ортопедической | | |коррекции позвоночника | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 8,8 ¦ - ¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦ 3,0 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ 8,8 ¦ - ¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦ 3,0 ¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Повышение качества и расширение | |результаты реализации |номенклатуры протезно - | |Программы |ортопедических изделий и их | | |функциональных возможностей; ускорение | | |реабилитации инвалидов с нарушениями | | |костно-мышечного аппарата | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Компьютеризация органов социальной | | |защиты населения области. Создание | | |областного банка данных граждан, | | |состоящих на учете в органах социальной | | |защиты населения области | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная целевая Программа, разработана | |кем утверждена |по Указу Губернатора Свердловской | | |области N 262 от 14.07.97 "О состоянии | | |социальной защиты населения Свердловской | | |области и мерах по ее | | |совершенствованию", Указу Губернатора | | |Свердловской области N 155 от 22.04.97 | | |"О развитии информатизации в | | |Свердловской области" | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Наиболее полное осуществление адресной | |Программы, важнейшие |политики социальной поддержки наименее | |целевые показатели |обеспеченных категорий населения. | | |Создание областного банка данных по | | |всем категориям граждан, состоящих | | |на учете в органах социальной защиты, | | |на базе современных средств | | |вычислительной техники | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1998 - 2000 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |1. Комплексное оснащение средствами | |и основных мероприятий |вычислительной техники системы по | | |назначению и выплате пенсий в | | |децентрализованных УСЗН городов и | | |районов области. | | |2. Комплексное оснащение программно - | | |техническими комплексами рабочих | | |мест специалистов социальной защиты | | |населения. | | |3. Создание Сводного банка данных | | |на файл - сервере Главного управления | | |и серверах - в органах социальной | | |защиты населения | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 10,8 ¦ ¦ 6,0 ¦ 3,0 ¦ 1,8 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ 10,8 ¦ ¦ 6,0 ¦ 3,0 ¦ 1,8 ¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Комплексная децентрализация и | |результаты реализации |компьютеризация системы пенсионного | |Программы |обеспечения области. | | |Получение достоверной информации по всем | | |категориям граждан, состоящих на учете | | |в органах социальной защиты населения | | |и нуждающихся в адресной помощи | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Социальная адаптация граждан пожилого | | |возраста и инвалидов | |————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная целевая Программа разработана | |кем утверждена |в соответствии с Законом РФ "О социальном | | |обслуживании граждан пожилого возраста | | |и инвалидов" от 21.07.95, Законом РФ | | |"Об основах социального обслуживания | | |населения в РФ" от 10.12.95, Законом РФ | | |"О социальной защите инвалидов в РФ" | | |от 24.11.95, утверждена Правительством | | |области, Главным управлением социальной | | |защиты | |————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Сохранение существующих и дальнейшее | |Программы, важнейшие |поддержание нестационарных форм | |целевые показатели |обслуживания людей пожилого возраста. | | |Снижение социальной напряженности | | |в области. Обеспечение государством | | |необходимых условий для повышения | | |качества обслуживания пожилых людей и | | |инвалидов. Повышение эффективности | | |социальной работы с пожилыми людьми | | |и инвалидами. Создание предпосылок | | |формирования инфраструктуры | | |социального обслуживания граждан | | |пожилого возраста и инвалидов в | | |управленческих кругах | |————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1998 год | |реализации Программы | | |————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |1. Разработка универсальной модели | |и основных мероприятий |центра реабилитации граждан пожилого | | |возраста и инвалидов для территорий | | |с учетом использования социальной | | |инфраструктуры учреждений социальной | | |защиты, здравоохранения, образования, | | |трудовой занятости. | | |2. Развитие Центра социальной | | |реабилитации инвалидов по слуху | | |(г. Екатеринбург), оснащение Центра. | | |3. Развитие реабилитационного Центра | | |инвалидов по зрению (г. Екатеринбург), | | |дооснащение Центра. | | |4. Развитие пансионата социальной | | |адаптации граждан пожилого возраста | | |(г. Полевской, п. Зюзелка). | | |5. Развитие Центра социального | | |обслуживания в целях социально - | | |бытовой реабилитации пенсионеров | | |и инвалидов (г. Асбест). | | |6. Оснащение Домов ночного пребывания | | |для лиц, оказавшихся в экстремальных | | |ситуациях без жилья, средств к | | |существованию (г. Н. Тагил, | | |Горнозаводской округ; г. Серов, Северный | | |округ). | | |7. Развитие отделения социальной помощи | | |для больных с заболеваниями спинного | | |мозга (Алапаевский район, санаторий | | |"Самоцвет"). | | |8. Развитие Центра реабилитации | | |инвалидов (г. Сысерть), завершение | | |строительства и оснащение оборудованием | | |Камышловского профтехучилища - интерната. | | |9. Оснащение специализированных жилых | | |домов ветеранов техническими средствами | | |связи, технологическим оборудованием | | |(г. Тавда, с. Кочнево Белоярского | | |района, г. Красноуфимск). | | |10. Оснащение оборудованием пансионата | | |временного пребывания пенсионеров и | | |инвалидов (г. Первоуральск, | | |п. Билимбай) | |————————————————————————|———————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 10,71 ¦ - ¦10,71¦ - ¦ - ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ 10,71 ¦ - ¦10,71¦ - ¦ - ¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Создание предпосылок для стабилизации | |результаты реализации |социально-экономического положения | |Программы |пожилых людей и инвалидов, снижение | | |социального напряжения в обществе, | | |снижение бюджетной нагрузки за счет | | |внедрения частично оплачиваемых услуг | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Развитие коечной сети и укрепление | | |материально-технической базы | | |стационарных учреждений Главного | | |управления социальной защиты населения | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная целевая Программа по | |кем утверждена |реализации Программы социальных реформ | | |в Свердловской области | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Социальная поддержка престарелых | |Программы, важнейшие |и инвалидов | |целевые показатели | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1997 - 2000 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |Развитие коечной сети и укрепление | |и основных мероприятий |материально-технической базы домов - | | |интернатов с целью ликвидации | | |очередности | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 85,96 ¦9,36 ¦33,2 ¦30,0 ¦13,4 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ 85,96 ¦9,36 ¦33,2 ¦30,0 ¦13,4 ¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |1500 мест в домах - интернатах для | |результаты реализации |престарелых и инвалидов в | |Программы |психоневрологических интернатах. | | |Год формирования (оценка) - 320 мест | | |в домах - интернатах и пансионатах | | |для престарелых и инвалидов. 110 | | |мест - Кировградский, 50 мест - | | |Невьянский, 50 мест - Сухоложский, | | |110 мест - Баранчинский. | | |Очередной финансовый год (прогноз) | | |- 500 мест в домах - интернатах и ПНИ: | | |80 мест - Щелкунский, 80 мест - | | |Алтынайский, 80 мест - Билимбаевский, | | |160 мест - Красногвардейский, 100 мест - | | |Верхотурский | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Формирование доступной для инвалидов | | |среды жизнедеятельности | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Федеральная целевая Программа, | |кем утверждена |утверждена постановлением Правительства | | |РФ от 16.01.95 N 59 | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Обеспечение доступности для инвалидов | |Программы, важнейшие |к объектам общественного назначения, | |целевые показатели |жилью, средствам информации, транспорта | | |и связи | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1997 - 2000 гг. | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |1. Обеспечение беспрепятственного | |и основных мероприятий |доступа инвалидов к информации и | | |объектам социальной инфраструктуры. | | |2. Адаптация средств транспорта, | | |обеспечение межведомственного контроля | | |за проектированием, строительством и | | |реконструкцией зданий и сооружений | | |с целью учета потребностей | | |инвалидов. | | |3. Внедрение вспомогательных | | |технических средств и бытового | | |оборудования для инвалидов | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 16,2 ¦ - ¦ 5,5 ¦ 5,6 ¦ 5,1 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ 16,2 ¦ - ¦ 5,5 ¦ 5,6 ¦ 5,1 ¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Создание условий для интеграции | |результаты реализации |инвалидов в общество путем формирования | |Программы |новой и адаптации сложившейся | | |общественной и социальной | | |инфраструктуры | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Социальная адаптация инвалидов военной | | |службы | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная целевая Программа | |кем утверждена | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Обеспечение социальной защищенности | |Программы, важнейшие |инвалидов военной службы. Снятие | |целевые показатели |социальной напряженности в этой | | |группе населения | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1997 - 2000 гг. | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |1. Создание персонифицированного банка | |и основных мероприятий |данных. | | |2. Изучение социально-бытовых | | |характеристик данной категории граждан. | | |3. Определение потребности инвалидов | | |военной службы в медико-социальной | | |и профессиональной реабилитации. | | |4. Обеспечение инвалидов военной | | |службы протезно-ортопедическими | | |изделиями. | | |5. Обеспечение санаторно-курортным | | |лечением | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 15,2 ¦ - ¦ 5,2 ¦ 4,5 ¦ 5,5 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет¦ 11,1 ¦ - ¦ 3,7 ¦ 3,5 ¦ 3,9 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Областной бюджет ¦ 4,1 ¦ - ¦ 1,5 ¦ 1,0 ¦ 1,6 ¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Решение основных социально-бытовых | |результаты реализации |проблем инвалидов военной службы, | |Программы |снятие социальной напряженности в | | |этой группе населения и создание | | |предпосылок для формирования | | |последующих программ | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Молодежь Среднего Урала | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная целевая Программа. | |кем утверждена |Постановление Правительства Свердловской | | |области N 210-п от 18.03.92, Областной | | |закон "О государственной молодежной | | |политике в Свердловской области" | | |от 06.12.95 | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Социальная защищенность и социальное | |Программы, важнейшие |развитие подрастающего поколения | |целевые показатели |путем создания экономических, | | |политических, правовых условий и | | |гарантий для его наиболее полной | | |самореализации в российском обществе | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1996 - 1999 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |1. Содействие трудоустройству | |и основных мероприятий |молодежи. Поддержка молодежного | | |предпринимательства. | | |2. Правовая помощь и профилактика | | |правонарушений среди молодежи и | | |несовершеннолетних. | | |3. Развитие и поддержка молодежной | | |культуры, досуга и творчества. | | |4. Организация отдыха и оздоровления | | |детей и подростков. | | |5. Развитие сети детских и | | |подростковых клубов. | | |6. Гражданско-патриотическое | | |воспитание молодежи. | | |7. Поддержка детского и молодежного | | |движения. | | |8. Предупреждение асоциального | | |поведения и реабилитация молодежи | | |с отклоняющимся поведением, | | |поддержка отдельных категорий | | |молодежи. | | |9. Поддержка одаренной молодежи. | | |10. Организация международного | | |молодежного сотрудничества. | | |11. Поддержка молодежных средств | | |массовой информации, развитие | | |областной молодежной | | |информационной системы. | | |12. Научно-методическое обеспечение | | |молодежной политики | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T---------------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +------T------T------T------+ ¦ ¦2000 гг.¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ +------------------+--------+------+------+------+------+ ¦Всего по Программе¦ 86,459 ¦18,456¦20,456¦22,601¦24,946¦ +------------------+--------+------+------+------+------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет¦ 2,35 ¦ 0,4 ¦ 0,5 ¦ 0,65 ¦ 0,8 ¦ +------------------+--------+------+------+------+------+ ¦Областной бюджет ¦ 44,315 ¦ 9,481¦10,524¦11,576¦12,734¦ +------------------+--------+------+------+------+------+ ¦Местные бюджеты ¦ 39,794 ¦ 8,575¦ 9,432¦10,375¦11,412¦ L------------------+--------+------+------+------+------- |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Развитие сети учреждений и комплекса | |результаты реализации |мероприятий молодежной политики, | |Программы |создание нормативно-правовой базы | | |для обеспечения минимума социальных | | |услуг и гарантий | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Обеспечение жильем участников | | |ликвидации последствий аварии на | | |Чернобыльской АЭС | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Федеральная целевая Программа. | |кем утверждена |Постановление Правительства РФ | | |от 24.05.95 N 511 | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |На 1 этапе - обеспечение жильем | |Программы, важнейшие |инвалидов и семей погибших | |целевые показатели |ликвидаторов, нуждающихся в улучшении | | |жилищных условий. На втором этапе - | | |обеспечение жильем участников | | |ликвидации аварии, состоящих в очереди | | |на улучшение жилищных условий | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1 этап реализации - 1995 - 1997 гг. | |реализации Программы |2 этап реализации - 1998 - 2000 гг. | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм | | |и основных мероприятий | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 151,22 ¦19,22¦42,72¦44,64¦44,64¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет¦ 69,83 ¦ 3,83¦21,36¦22,32¦22,32¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Областной бюджет ¦ 81,39 ¦15,39¦21,36¦22,32¦22,32¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Ввод жилья составит 65,0 тыс. кв. | |результаты реализации |метров общей площади, что позволит | |Программы |обеспечить 898 семей ликвидаторов | | |аварии на Чернобыльской АЭС | |—————————————————————————|————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Социальная защита инвалидов военной | | |службы на период 1997 - 2000 годов | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Федеральная целевая Программа. | |кем утверждена |Постановление Правительства РФ | | |от 22.04.97 N 454 | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Обеспечение жильем семей инвалидов | |Программы, важнейшие |военной службы | |целевые показатели | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1997 - 2000 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм | | |и основных мероприятий | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T---------------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +------T------T------T------+ ¦ ¦2000 гг.¦ 1997 ¦ 1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+------+------+------+------+ ¦Всего по Программе¦ 387,21 ¦ 19,5 ¦ 125,0¦121,35¦121,36¦ +------------------+--------+------+------+------+------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет¦ 271,05 ¦ - ¦ 87,5¦ 90,0¦ 93,55¦ +------------------+--------+------+------+------+------+ ¦Областной бюджет ¦ 88,21 ¦ 17,46¦ 11,59¦ 31,35¦ 27,81¦ +------------------+--------+------+------+------+------+ ¦Местные бюджеты ¦ 27,95 ¦ 2,04 ¦ 25,91¦ - ¦ - ¦ L------------------+--------+------+------+------+------- |—————————————————————————|—————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Программой предусматривается ввести | |результаты реализации |154,77 тыс, кв. м общей площади | |Программы |жилья и обеспечить 3350 семей | | |инвалидов военной службы | |—————————————————————————|—————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Свой дом | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Федеральная целевая Программа. | |кем утверждена |Постановление Правительства РФ | | |от 27.06.96 N 753 | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Долгосрочное кредитование жилищного | |Программы, важнейшие |строительства | |целевые показатели | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1996 - 2000 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм | | |и основных мероприятий | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 285,68 ¦60,48¦69,38¦75,03¦80,79¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет¦ 117,47 ¦ 8,28¦28,55¦37,44¦ 43,2¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Областной бюджет ¦ 168,21 ¦ 52,2¦40,83¦37,59¦37,59¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |С начала реализации Программы | |результаты реализации |с привлечением долгосрочных жилищных | |Программы |кредитов предусматривается ввести | | |133 тыс. кв. метров общей площади | | |жилья, в том числе на селе | | |85 тыс. кв. м, или | | |более 1400 индивидуальных домов | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ПРОГРАММА "МИГРАЦИЯ" |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Миграция | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Федеральная Программа. Указ Президента | |кем утверждена |РФ от 09.08.94 N 1668. Постановление | | |Правительства РФ от 03.08.96 N 935 | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Цель - преодоление негативных | |Программы, важнейшие |последствий стихийно развивающихся | |целевые показатели |процессов миграции. | | |Задача - защита прав и интересов | | |вынужденных переселенцев, их | | |обустройство, стимулирующее их активное | | |участие в дальнейшем укреплении | | |экономического потенциала региона, | | |регулирование внешней трудовой | | |миграции, организация иммиграционного | | |контроля и пресечение незаконной | | |миграции | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1997 - 2000 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |Создание Фонда жилья для временного | |и основных мероприятий |поселения вынужденных переселенцев. | | |Выдача долговременной беспроцентной | | |возвратной ссуды на строительство и | | |приобретение жилья. Выделение | | |единовременного денежного пособия | | |и материальной помощи. Оплата труда | | |и провоза багажа | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 45,1 ¦ 21,3¦ 23,8¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет¦ 45,1 ¦ 21,3¦ 23,8¦ ¦ ¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Создание Фонда жилья - 20 тыс. кв. м | |результаты реализации |общей жилой площади. | |Программы |Выдача ссуды для приобретения 16 тыс. | | |кв. м общей жилой площади | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Внедрение современных медицинских | | |технологий | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная целевая Программа. Программа | |кем утверждена |в стадии рассмотрения Правительством | | |Свердловской области | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Улучшение качества оказания медицинской | |Программы, важнейшие |помощи населению. | |целевые показатели |Совершенствование материально - | | |технической базы ЛПУ Свердловской | | |области, внедрение новых медицинских | | |технологий | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1998 - 2000 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |Анализ материально-технического | |и основных мероприятий |состояния ЛПУ, определение | | |приоритетных направлений оснащения | | |ЛПУ дорогостоящим оборудованием, | | |определение уровня затрат, | | |источников финансирования Программы, | | |оборудования и расходных материалов, | | |проведение тендерных торгов на поставку | | |оборудования, поставка и распределение | | |оборудования и расходных материалов | | |в ЛПУ области | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -----------------------T--------T-----------------------¬ ¦Наименование источника¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +----------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе ¦ 399,62 ¦ 2,72¦132,3¦132,3¦132,3¦ +----------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ 133,52 ¦ 2,72¦ 43,6¦ 43,6¦ 43,6¦ +----------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Муниципальный ¦ 226,5 ¦ - ¦ 75,5¦ 75,5¦ 75,5¦ +----------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Внебюджетные источники¦ 19,8 ¦ - ¦ 6,6¦ 6,6¦ 6,6¦ +----------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Инвестиционный кредит ¦ 19,8 ¦ - ¦ 6,6¦ 6,6¦ 6,6¦ L----------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Централизованное приобретение | |результаты реализации |медицинского оборудования и расходных | |Программы |материалов для ЛПУ области. | | |Рациональное использование бюджетных | | |средств. Формирование единой | | |государственной политики в области | | |здравоохранения | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Профилактика инфекционных заболеваний | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная целевая Программа. | |кем утверждена |Постановление правительства Свердловской | | |области от 02.09.96 N 738-п <*> | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Стабилизация и снижение заболеваемости | |Программы, важнейшие |туберкулезом и инфекциями, | |целевые показатели |передаваемыми половым путем, на | | |территории Свердловской области. | | |Совершенствование материально - | | |технической базы противотуберкулезных | | |и кожно-венерологических | | |организаций и служб | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |Программа "О совершенствовании форм | |реализации Программы |борьбы с заболеваниями, передаваемыми | | |половым путем" - 1995 - 1998 гг. | | |Программа "Организация борьбы с | | |туберкулезом в Свердловской области" - | | |1997 - 2000 гг. | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |Программа "О совершенствовании форм | |и основных мероприятий |борьбы с заболеваниями, передаваемыми | | |половым путем": приобретение | | |лабораторного оборудования для | | |профилактики и лечения венерических | | |заболеваний. | | |Программа "Организация борьбы с | | |туберкулезом в Свердловской области": | | |приобретение оборудования и боксов | | |для предупреждения заболевания | | |туберкулезом персонала и улучшения | | |диагностики | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| <*> - Программа по туберкулезу в стадии утверждения Правительством области. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 69,326 ¦1,726¦27,3 ¦22,2 ¦18,1 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ 22,126 ¦1,726¦ 7,0 ¦ 7,3 ¦ 6,1 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Местные бюджеты ¦ 47,2 ¦ - ¦20,3 ¦14,9 ¦12,0 ¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Улучшение клинической структуры | |результаты реализации |туберкулеза. Увеличение охвата населения | |Программы |профилактическими и флюорографическими | | |осмотрами. | | |Выявление ранних форм туберкулеза. | | |Расширение профиля лабораторий по | | |лечению инфекций, передаваемых | | |половым путем | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Вакцинопрофилактика | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная целевая Программа. | |кем утверждена |Постановление Главы администрации | | |области от 29.05.95 N 277 | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Снижение заболеваемости управляемыми | |Программы, важнейшие |инфекциями. Вакцинация населения | |целевые показатели | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1 этап реализации - 1995 - 1997 гг. | |реализации Программы |2 этап реализации - 1998 - 2000 гг. | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |Приобретение прививочного материала. | |и основных мероприятий |Создание эффективной системы | | |транспортировки, хранения и учета | | |иммунологических препаратов, единой | | |информационной системы по учету | | |привитости населения и серологическому | | |контролю | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T--------T--------+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 <*>¦2000 <*>¦ +------------------+--------+-----+-----+--------+--------+ ¦Всего по Программе¦ 14,185 ¦4,730¦9,455¦ - ¦ - ¦ +------------------+--------+-----+-----+--------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет¦ 6,755 ¦3,2 ¦3,555¦ - ¦ - ¦ +------------------+--------+-----+-----+--------+--------+ ¦Областной бюджет ¦ 7,430 ¦1,530¦5,9 ¦ - ¦ - ¦ L------------------+--------+-----+-----+--------+--------- <*> - Данные отсутствуют в связи с необходимостью переутверждения Программы на 1998 - 2000 годы. |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Увеличение охвата населения | |результаты реализации |профилактическими прививками против | |Программы |управляемых инфекций | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Анти - СПИД | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная целевая Программа. | |кем утверждена |Постановление Правительства Свердловской | | |области от 02.09.96 N 737-п. | | |Одноименная федеральная программа | | |утверждена постановлением Верховного | | |Совета РФ от 13.07.93 N 54 26-1 и | | |Правительства РФ от 01.05.96 N 540 | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Предупреждение распространения | |Программы, важнейшие |заболевания, вызываемого вирусом | |целевые показатели |иммунодефицита. | | |Организация скрининга среди контингента | | |населения на наличие антител | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1 этап реализации - 1995 - 1997 гг. | |реализации Программы |2 этап реализации - 1998 - 2000 гг. | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |Приобретение диагностических тест - | |и основных мероприятий |систем для межрайонных центров, | | |центра профилактики инфекционных | | |заболеваний | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T--------T--------+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 <*>¦2000 <*>¦ +------------------+--------+-----+-----+--------+--------+ ¦Всего по Программе¦ 5,558 ¦1,486¦4,072¦ - ¦ - ¦ +------------------+--------+-----+-----+--------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет¦ 2,798 ¦1,326¦1,472¦ - ¦ - ¦ +------------------+--------+-----+-----+--------+--------+ ¦Областной бюджет ¦ 2,76 ¦0,16 ¦2,6 ¦ - ¦ - ¦ L------------------+--------+-----+-----+--------+--------- <*> - Данные отсутствуют в связи с необходимостью переутверждения Программы на 1998 - 2000 годы. |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Совершенствование диагностики | |результаты реализации |заболевания. | |Программы |Своевременное выявление | | |ВИЧ-инфицированных, больных СПИДом | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Психическое здоровье | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Региональная целевая Программа. | |кем утверждена |Программа в стадии рассмотрения | | |Правительством Свердловской области. | | |Одноименная федеральная Программа | | |утверждена постановлением Правительства | | |РФ от 20.04.95 N 383 | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Замедление темпов отрицательной | |Программы, важнейшие |динамики показателей психического | |целевые показатели |здоровья населения области и их | | |стабилизация. | | |Совершенствование службы | | |психиатрической помощи населению | | |области | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1997 - 2000 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |Детско-подростковая психиатрия. | |и основных мероприятий |Неотложная психиатрическая помощь. | | |Судебная психиатрия. | | |Туберкулез у психически больных | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 27,86 ¦0,06 ¦ 9,2 ¦13,0 ¦ 5,6 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ 3,96 ¦0,06 ¦ 0,8 ¦ 2,4 ¦ 0,7 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Местные бюджеты ¦ 23,9 ¦ - ¦ 8,4 ¦10,6 ¦ 4,9 ¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Создание детской подростковой службы, | |результаты реализации |службы неотложной психиатрической | |Программы |помощи, судебной психиатрии, оказания | | |медицинской помощи психически больным, | | |страдающим туберкулезом | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Сахарный диабет | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Региональная целевая Программа. | |кем утверждена |Программа в стадии рассмотрения | | |Правительством Свердловской области. | | |Одноименная федеральная Программа | | |утверждена постановлением Правительства | | |РФ от 07.10.96 N 1171 | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Снижение инвалидизации и смертности | |Программы, важнейшие |больных сахарным диабетом. | |целевые показатели |Совершенствование оказания | | |медицинской помощи больным сахарным | | |диабетом в амбулаторных и | | |стационарных условиях | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1996 - 1999 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |Профилактическое обследование лиц, | |и основных мероприятий |относящихся к группе риска по сахарному | | |диабету, организация областного | | |эндокринологического центра, школ | | |обучения больных сахарным диабетом, | | |совершенствование диагностики, | | |создание и обеспечение функционирования | | |областного регистра сахарного диабета | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T---------------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +------T------T------T------+ ¦ ¦2000 гг.¦ 1997 ¦1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ +------------------+--------+------+------+------+------+ ¦Всего по Программе¦ 22,926 ¦ 3,43 ¦10,978¦ 8,518¦ - ¦ +------------------+--------+------+------+------+------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет¦ 6,36 ¦ 3,0 ¦ 3,36 ¦ - ¦ - ¦ +------------------+--------+------+------+------+------+ ¦Областной бюджет ¦ 3,13 ¦ 0,43 ¦ 0,7 ¦ 2,0 ¦ - ¦ +------------------+--------+------+------+------+------+ ¦Местные бюджеты ¦ 13,436 ¦ - ¦ 6,918¦ 6,518¦ ¦ L------------------+--------+------+------+------+------- |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Снижение числа новых случаев основных | |результаты реализации |осложнений диабета: слепоты, ампутации | |Программы |конечностей, ХПН. Снижение частоты | | |неотложных состояний при сахарном | | |диабете, смертности от диабетических | | |ком | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Развитие службы скорой медицинской | | |помощи | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Региональная целевая Программа. | |кем утверждена |Программа в стадии рассмотрения | | |Правительством Свердловской области | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Снижение смертности и инвалидизации | |Программы, важнейшие |населения от несчастных случаев и | |целевые показатели |острых заболеваний. | | |Улучшение ресурсного обеспечения | | |службы скорой медицинской помощи | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1995 - 1999 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |Приобретение для станций службы | |и основных мероприятий |скорой медицинской помощи санитарного | | |транспорта и изделий медицинского | | |назначения | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 49,52 ¦1,02 ¦48,5 ¦ - ¦ - ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ 49,52 ¦1,02 ¦48,5 ¦ - ¦ - ¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Повышение качества и оперативности | |результаты реализации |оказания экстренной медицинской | |Программы |помощи населению | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Развитие и совершенствование службы | | |медицины катастроф и неотложных | | |состояний | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная целевая Программа. | |кем утверждена |Программа в стадии рассмотрения в | | |Правительстве Свердловской области. | | |Федеральная Программа "Развитие и | | |совершенствование Всероссийской | | |службы медицины катастроф", | | |утверждена постановлением Правительства | | |РФ от 23.01.97 N 51 | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Повышение готовности сил и средств | |Программы, важнейшие |здравоохранения к оказанию всех видов | |целевые показатели |медицинской помощи пострадавшим в | | |результате аварий, стихийных бедствий | | |на территории области. | | |Совершенствование материально - | | |технической базы службы для обеспечения | | |медицинской помощи в условиях ЧС | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1996 - 1997 годы <*> | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |Приобретение оборудования, | |и основных мероприятий |автотранспорта для обеспечения | | |медицинской помощи в условиях ЧС | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| <*> - Программа нуждается в утверждении Правительством области и в пролонгации сроков выполнения. Сроки выполнения федеральной Программы установлены 1997 - 2000 годы. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 13,1 ¦ 0,8 ¦12,3 ¦ - ¦ - ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет¦ 10,3 ¦ - ¦10,3 ¦ - ¦ - ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Областной бюджет ¦ 2,8 ¦ 0,8 ¦ 2,0 ¦ - ¦ - ¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Повышение надежности управления работой | |результаты реализации |службы в повседневном режиме и в | |Программы |чрезвычайных ситуациях. | | |Улучшение качества оказываемой | | |медицинской помощи | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Охрана здоровья матери и ребенка | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная целевая Программа. В составе | |кем утверждена |Программы "Региональный план действий | | |в интересах детей Свердловской области | | |по обеспечению безопасного материнства | | |и охраны здоровья детей на 1997 - | | |1998 гг.", утвержденной постановлением | | |Правительства Свердловской области | | |от 03.10.96 N 873-п. Постановление | | |Правительства РФ от 14.10.94 N 1174 | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Снижение смертности новорожденных | |Программы, важнейшие |детей и матерей. | |целевые показатели |Обеспечение родовспомогательных | | |учреждений оборудованием, бесплатное | | |обеспечение беременных женщин | | |медикаментами | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1996 - 1998 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |Приобретение оборудования для | |и основных мероприятий |родовспомогательных учреждений, | | |медикаментов для бесплатного | | |обеспечения ими беременных женщин. | | |Совершенствование организации и качества | | |акушерско-гинекологической помощи | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 год -------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 11,06 ¦1,06 ¦10,0 ¦ - ¦ - ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ 11,06 ¦1,06 ¦10,0 ¦ - ¦ - ¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Повышение уровня оснащенности | |результаты реализации |родовспомогательных учреждений. | |Программы |Улучшение гинекологической помощи. | | |Снижение показателя материнской и | | |перинатальной смертности | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Профилактика заболевания детского | | |населения, проживающего в экологически | | |неблагоприятных условиях | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная целевая Программа. В составе | |кем утверждена |Программы "Региональный план действий | | |в интересах детей Свердловской области | | |по обеспечению охраны здоровья детей | | |на 1997 - 1998 гг.", утвержденной | | |постановлением Правительства | | |Свердловской области от 03.10.96 | | |N 873-п | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Снижение онкогематологических | |Программы, важнейшие |заболеваний. Приобретение медикаментов | |целевые показатели |для онкогематологических больных | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1995 - 1998 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |Приобретение медикаментов для | |и основных мероприятий |онкогематологических больных | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 1,848 ¦0,274¦1,574¦ - ¦ - ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ 1,848 ¦0,274¦1,574¦ - ¦ - ¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Улучшение лекарственного обеспечения | |результаты реализации |онкогематологических больных | |Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Планирование семьи | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная целевая Программа. | |кем утверждена |В составе Программы | | |"Региональный план действий | | |в интересах детей Свердловской области | | |по обеспечению безопасного материнства | | |и охраны здоровья детей | | |на 1997 - 1998 гг.", утвержденной | | |Постановлением Правительства | | |Свердловской области от 03.10.96 | | |N 873-п. | | |Указ Президента РФ от 18.08.94 N 1696, | | |приказ Минздрава РСФСР от 15.11.91 N 186 | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Развитие службы планирования семьи. | |Программы, важнейшие |Обеспечение информированности в области | |целевые показатели |планирования семьи и сексуальной | | |культуры населения. Приобретение | | |средств контрацепции | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1996 - 1998 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |Приобретение современного оборудования | |и основных мероприятий |для лечения бесплодного брака и | | |улучшения гинекологической помощи. | | |Приобретение средств контрацепции | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T---------------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +------T------T------T------+ ¦ ¦2000 гг.¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ +------------------+--------+------+------+------+------+ ¦Всего по Программе¦ 10,916 ¦ 0,708¦10,208¦ - ¦ - ¦ +------------------+--------+------+------+------+------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет¦ 1,032 ¦ 0,488¦0,544 ¦ - ¦ - ¦ +------------------+--------+------+------+------+------+ ¦Областной бюджет ¦ 9,884 ¦ 0,22 ¦9,664 ¦ - ¦ - ¦ L------------------+--------+------+------+------+------- |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Создание и укрепление службы | |результаты реализации |планирования семьи на территории | |Программы |области, снижение числа абортов, | | |материнской смертности после абортов | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ПОДДЕРЖКА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Строительство областных учреждений | | |образования | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная целевая Программа. | |кем утверждена |Постановление Правительства области | | |от 25.02.97 N 158-п | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Выполнение Закона РФ "Об образовании" - | |Программы, важнейшие |создание условий для реализации | |целевые показатели |потребности образования в учреждениях, | | |подведомственных Департаменту | | |образования | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1 этап - 1997 - 1998 гг. | |реализации Программы |2 этап - 1999 - 2000 гг. | | |(разрабатывается) | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |Строительство учебных корпусов, газовых | |и основных мероприятий |котельных и прочих зданий и сооружений | | |в учреждениях образования, | | |подведомственных Департаменту | | |образования | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 46,9 ¦16,6 ¦30,3 ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ 46,9 ¦16,6 ¦30,3 ¦- ¦- ¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Ввести 1650 новых ученических мест, | |результаты реализации |в т. ч. на селе 670, из них 270 взамен | |Программы |ученических мест в ветхих зданиях. | | |Проведение капитальных ремонтов на | | |сумму 21,3 млрд. рублей | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Чистая вода | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная. Постановление Правительства | |кем утверждена |области от 25.02.97 N 158-п | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Создание условий для устойчивого | |Программы, важнейшие |функционирования и расширения сетей | |целевые показатели |локальной доочистки питьевой воды | | |в образовательных учреждениях, | | |подведомственных Департаменту | | |образования | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1 этап - 1997 - 1998 годы | |реализации Программы |2 этап - 1999 - 2000 годы | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |Отслеживание качества работы ранее | |и основных мероприятий |установленного оборудования, анализ | | |результатов работы. | | |Получение сведений о составе питьевой | | |воды в местах размещения образовательных | | |учреждений. | | |Составление перечня учреждений для | | |установки систем доочистки питьевой | | |воды. | | |Определение параметров для | | |отслеживания изменения здоровья | | |учащихся, сбор и анализ данных | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 3,7 ¦ 1,7 ¦ 2,0 ¦ - ¦ - ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ 3,7 ¦ 1,7 ¦ 2,0 ¦ - ¦ - ¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Снижение показателей хронической и | |результаты реализации |острой заболеваемости у детей, | |Программы |посещающих образовательные учреждения | | |области | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Энергосбережение | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная. Постановление Правительства | |кем утверждена |области от 25.02.97 N 158-п | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Обеспечение экономии энергоресурсов | |Программы, важнейшие |в образовательных учреждениях, | |целевые показатели |подведомственных Департаменту | | |образования | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1 этап - 1997 - 1998 годы | |реализации Программы |2 этап - 1999 - 2000 годы | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |Установка приборов автоматического | |и основных мероприятий |регулирования и контроля на сетях | | |водо- и теплоснабжения | | |(теплосчетчики, водомеры) в | | |образовательных учреждениях | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 11,0 ¦ 4,0 ¦ 7,0 ¦ - ¦ - ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ 11,0 ¦ 4,0 ¦ 7,0 ¦ - ¦ - ¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Экономия бюджетных средств по платежам | |результаты реализации |за тепло- и водоснабжение на 30 - 40% | |Программы |в учреждениях Департамента образования | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Педагогическое образование | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная. Постановление Правительства | |кем утверждена |области от 19.01.94 N 5-п | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Цель - обеспечение социального заказа | |Программы, важнейшие |Правительства области на подготовку | |целевые показатели |педагогических и преподавательских | | |кадров для общегражданского и | | |начального профессионального | | |образования. | | |Задачи - создание условий для | | |изменения содержания педагогического | | |образования. Обеспечение | | |функционирования и развития системы | | |среднего педагогического образования | | |области | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1 этап - 1997 - 1998 годы | |реализации Программы |2 этап - 1999 - 2000 годы | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |Учебно-методическое и технологическое | |и основных мероприятий |обеспечение образовательных программ, | | |специальностей среднего педагогического | | |образования. | | |Развитие учебно-материальной базы | | |учреждений среднего педагогического | | |образования. Подготовка | | |преподавательского состава для | | |реализации новых специальностей | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 11,8 ¦ 5,6 ¦ 6,2 ¦ - ¦ - ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ 11,8 ¦ 5,6 ¦ 6,2 ¦ - ¦ - ¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Оснащение образовательного процесса | |результаты реализации |в учреждениях среднего педагогического | |Программы |образования программами и пособиями, | | |учебным оборудованием, укрепление | | |материально-технической базы, | | |повышение квалификации работников | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Региональная поддержка деятельности | | |высших учебных заведений Свердловской | | |области | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная. Постановление Правительства | |кем утверждена |области от 30.01.97 N 74-п | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Обеспечение высокого уровня подготовки | |Программы, важнейшие |специалистов в соответствии с | |целевые показатели |государственным стандартом путем | | |решения неотложных проблем вузов | | |области | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1 этап - 1997 - 1998 годы | |реализации Программы |2 этап - 1999 - 2000 годы | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |Поддержание материальной базы, | |и основных мероприятий |совершенствование теплоэнергосистем, | | |сохранение и обновление книжных фондов | | |вузовских библиотек, создание | | |межвузовских компьютерных | | |телекоммуникаций, сохранение кадрового | | |потенциала вузов, развитие регионального | | |аспекта высшего образования | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 38,8 ¦15,7 ¦23,1 ¦ - ¦ - ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦Областной бюджет ¦ 34,3 ¦11,2 ¦23,1 ¦ - ¦ - ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Иностранные ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(фонд Сороса) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Готовность к работе в зимних условиях | |результаты реализации |учебных корпусов, общежитий, столовых, | |Программы |инженерных сетей, экономия | | |теплоэнергоресурсов, внедрение в | | |учебный процесс с использованием | | |современных информационных технологий, | | |создание учебно-материальной базы | | |для вновь открытых специальностей | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Формирование условий для воспитательной | | |работы со студентами высших учебных | | |заведений Свердловской области | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная. Постановление Правительства | |кем утверждена |области от 30.01.97 N 74-п | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Сохранение и приумножение нравственных, | |Программы, важнейшие |культурных и научных ценностей | |целевые показатели |в условиях современной жизни, | | |формирование гражданской позиции, | | |выработка навыков конструктивного | | |поведения на рынке труда | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1 этап - 1997 - 1998 годы | |реализации Программы |2 этап - 1999 - 2000 годы | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |Организация научно-технического | |и основных мероприятий |творчества студентов, развитие | | |студенческого спорта, поддержка и | | |развитие художественного творчества, | | |укрепление материально-технической | | |базы, поддержка студенческих отрядов | | |охраны правопорядка | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 5,6 ¦2,0 ¦3,6 ¦ - ¦ - ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ 5,6 ¦2,0 ¦3,6 ¦ - ¦ - ¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Восстановление и осуществление системной | |результаты реализации |работы, направленной на духовное и | |Программы |физическое развитие, формирование | | |гражданского и правового самосознания | | |студентов, организация научного и | | |научно-технического творчества студентов | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Региональная поддержка деятельности | | |средних профессиональных учебных | | |заведений Свердловской области | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная. Постановление Правительства | |кем утверждена |области от 30.01.97 N 74-п | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Оказание поддержки учебным заведениям | |Программы, важнейшие |в решении неотложных проблем, подготовке | |целевые показатели |к новому учебному году и работе в | | |зимних условиях, обеспечение учебной | | |литературой, сохранение и повышение | | |квалификации преподавательского состава, | | |развитие учебно-материальной базы | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1 этап - 1997 - 1998 годы | |реализации Программы |2 этап - 1999 - 2000 годы | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |Введение энергосберегающих технологий | |и основных мероприятий |и поддержание в нормальном состоянии | | |общежитий и учебных помещений; | | |обеспечение учебниками; укрепление | | |учебно-материальной базы и жилищно - | | |бытовой базы; переподготовка и | | |повышение квалификации преподавателей; | | |включение средних профессиональных | | |учебных заведений в единую | | |информационно-вычислительную сеть | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 27,4 ¦13,0 ¦14,4 ¦ - ¦ - ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ 27,4 ¦13,0 ¦14,4 ¦ ¦ ¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Обеспечение своевременного начала | |результаты реализации |учебного года, режима энергоснабжения; | |Программы |пополнение учебной литературой в объеме | | |10% от потребности; частичное обновление | | |учебной мебели, жесткого и мягкого | | |инвентаря; повышение профессионального | | |уровня преподавателей и бухгалтеров | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Формирование условий для воспитательной | | |работы со студентами средних | | |профессиональных учебных заведений | | |Свердловской области | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная. Постановление Правительства | |кем утверждена |области от 30.01.97 N 74-п | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Организация воспитательной работы | |Программы, важнейшие |со студентами средних профессиональных | |целевые показатели |учебных заведений в соответствии с | | |объективными потребностями современного | | |социально-политического развития | | |общества | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1 этап - 1997 - 1998 годы | |реализации Программы |2 этап - 1999 - 2000 годы | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |Организация и проведение физкультурно - | |и основных мероприятий |массовой работы; организация научно - | | |технического творчества студентов; | | |поддержка художественного творчества | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 5,1 ¦ 2,0 ¦ 3,1 ¦ - ¦ - ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ 5,1 ¦ 2,0 ¦ 3,1 ¦ - ¦ - ¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Поддержка системной работы по духовному | |результаты реализации |и физическому воспитанию, развитию | |Программы |научно-технического творчества | | |студентов, повышение уровня | | |подготовленности молодых специалистов | | |к самостоятельной трудовой деятельности | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ПОДДЕРЖКА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Сохранение и развитие культуры | | |и искусства Свердловской области | | |(1997 - 2001 годы) | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная Программа. Постановление | |кем утверждена |Правительства Свердловской области | | |от 03.10.96 N 878-п | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Создание системы государственных | |Программы, важнейшие |гарантий и благоприятных условий для | |целевые показатели |сохранения и развития самобытной и | | |разнообразной культуры Свердловской | | |области. Обеспечение реализации | | |законных прав и свобод личности, | | |социальных групп, народов и иных | | |этнических общностей в сфере культуры | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1 этап реализации - 1997 - 1998 гг. | |реализации Программы |2 этап реализации - 1999 - 2000 гг. | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |Программа состоит из 8 основных | |и основных мероприятий |направлений - подпрограмм, реализуемых | | |с учетом спецификации отдельных | | |участков и секторов культуры в целях | | |достижения наибольшего интегрального | | |социального эффекта Программы в целом: | | |"Поддержка народного художественного | | |творчества. Возрождение народных | | |художественных промыслов и ремесел. | | |развитие культурно-досуговой | | |деятельности". | | |"Сохранение и развитие самобытных | | |национальных культур народов Урала. | | |Стимулирование международного | | |культурного обмена". | | |"Сохранение культурного наследия и | | |достояния народов Свердловской области. | | |Совершенствование деятельности музеев, | | |библиотек, историко-культурных | | |территорий и объектов". | | |"Поддержка молодых дарований, детского | | |художественного образования, воспитания | | |и творчества". | | |"Стимулирование и поддержка | | |профессионального художественного | | |творчества". | | |"Кадровое обеспечение и социальная | | |защита работников и деятелей культуры". | | |"Поддержка материального и технического | | |комплекса сферы культуры и искусства". | | |"Нормативно-правовое и научно - | | |методическое обеспечение культурной | | |деятельности. Поддержка культурных | | |инноваций" | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T------------T-----------------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T--------T--------+ ¦ ¦2000 гг. <*>¦1997 ¦1998 ¦1999 <*>¦2000 <*>¦ +------------------+------------+-----+-----+--------+--------+ ¦Всего по Программе¦ 182,15 ¦ 42,5¦29,65¦ 55,0 ¦ 55,0 ¦ +------------------+------------+-----+-----+--------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ 122,15 ¦ 29,5¦12,65¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ +------------------+------------+-----+-----+--------+--------+ ¦Другие источники ¦ 60,0 ¦ 13,0¦17,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ L------------------+------------+-----+-----+--------+--------- <*> - Согласно объемам, предусмотренным Программой, с учетом недофинансирования в 1998 году. |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Важнейшим результатом осуществления | |результаты реализации |Программы станет формирование | |Программы |современного социально - | | |высокоэффективного комплекса культурной | | |деятельности, поддерживаемого системой | | |государственных и местных гарантий. | | |Главный социальный эффект Программы | | |будет состоять в создании прочных | | |предпосылок и условий для наиболее | | |полного удовлетворения разнообразных | | |потребностей, запросов, интересов | | |различных категорий населения области | | |в сфере культуры, искусства, досуга | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Сохранение и развитие системы | | |кинообслуживания населения Свердловской | | |области | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная целевая Программа. | |кем утверждена |Постановление Правительства от 03.03.97 | | |N 175-п | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Поддержка системы кинопроизводства | |Программы, важнейшие |и кинообслуживания населения | |целевые показатели | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1997 - 2000 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм | | |и основных мероприятий | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------¬ ¦Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 109,8 ¦ 7,0 ¦27,8 ¦34,0 ¦41,0 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет¦ 28,5 ¦ 3,5 ¦ 7,0 ¦ 8,0 ¦10,0 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Областной бюджет ¦ 42,3 ¦ 2,0 ¦13,3 ¦15,0 ¦12,0 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Внебюджетные фонды¦ 5,0 ¦ 0,5 ¦ 1,0 ¦ 1,5 ¦ 2,0 ¦ ¦(с расшифровкой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Заемные средства ¦ 19,0 ¦ 1,0 ¦ 3,0 ¦ 5,0 ¦10,0 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Иностранные ¦ 10,5 ¦ - ¦ 2,5 ¦ 3,0 ¦ 5,0 ¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Другие источники ¦ 4,5 ¦ - ¦ 1,0 ¦ 1,5 ¦ 2,0 ¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |1. Повышение объема кинопроизводства | |результаты реализации |2. Повышение эффективности работы | |Программы |киносети области. | | |3. Получение реальной прибыли КВО | | |в результате производства, проката | | |и показа фильмов | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| МЕРЫ СОДЕЙСТВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Целевая Программа содействия занятости | | |населения Свердловской области на | | |1997 - 2000 годы | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная целевая Программа. | |кем утверждена |Представлена на утверждение | | |Правительству Свердловской области | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Влияние на рынок труда в целях | |Программы, важнейшие |снижения напряженности, социальная | |целевые показатели |защита безработных | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1 этап реализации - 1997 год | |реализации Программы |2 этап реализации - 1998 - 2000 гг. | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |Годовые комплексные программы | |и основных мероприятий |содействия занятости населения, | | |создания и сохранения рабочих мест | | |в Свердловской области. | | |Трудоустройство граждан, обратившихся | | |в поисках работы, профессиональная | | |ориентация, обучение, адаптация, | | |направление на общественные работы | | |безработных, присвоение статуса | | |безработного и выплата пособий по | | |безработице, участие в летнем | | |трудоустройстве школьников, создании | | |и сохранении рабочих мест | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T------------------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +---------T------T------T------+ ¦ ¦2000 гг.¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ +------------------+--------+---------+------+------+------+ ¦Всего по Программе¦ 1213,6 ¦395,2 <*>¦ 239,9¦273,3 ¦305,2 ¦ +------------------+--------+---------+------+------+------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Государственный ¦ 1213,6 ¦395,2 ¦239,9 ¦273,3 ¦305,2 ¦ ¦фонд занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------+--------+---------+------+------+------- <*> - Данные 1997 г. уточнены в соответствии с Программой 1997 г., утвержденной постановлением Правительства области от 25.02.97 N 154-п, с учетом реструктуризации долгов в фонд занятости. |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Трудоустройство по направлению службы | |результаты реализации |занятости 406600 чел.; переобучение | |Программы |безработных 11400 чел.; профориентация - | | |168000 чел.; содействие в организации | | |собственного дела - 520 чел.; | | |социальная адаптация - 20000 чел.; | | |удержание уровня безработицы в | | |пределах 5,1% | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Программа целевой поддержки создания | | |и сохранения рабочих мест для | | |слабозащищенных групп населения | | |Свердловской области на 1997 - 2000 гг. | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная целевая Программа. | |кем утверждена |Представлена на утверждение | | |Правительству Свердловской области | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Создание и сохранение рабочих мест | |Программы, важнейшие |в целях трудоустройства социально | |целевые показатели |слабозащищенных категорий населения | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1 этап реализации - 1997 год. | |реализации Программы |2 этап реализации - 1998 - 2000 гг. | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |Оказание финансовой помощи | |и основных мероприятий |работодателям, создающим и сохраняющим | | |рабочие места в целях трудоустройства | | |социально слабозащищенных категорий | | |населения, организация трудоустройства | | |или предотвращение высвобождения | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|