Расширенный поиск

Постановление Правительства Свердловской области от 13.01.1998 № 30-П

       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Областной бюджет  ¦ 14,195 ¦1,09 ¦3,695¦4,41 ¦5,0  ¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Создание условий для интеграции в         |
|результаты реализации    |общество детей - инвалидов, а также       |
|Программы                |выполнение Всемирной декларации           |
|                         |об обеспечении выживания, защиты и        |
|                         |развития детей в данные годы и Закона     |
|                         |РФ "О социальной защите инвалидов         |
|                         |в РФ"                                     |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Реконструкция протезно -                  |
|                         |ортопедического предприятия и внедрение   |
|                         |современных технологий протезирования     |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная целевая Программа               |
|кем утверждена           |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Оснащение СПОП современным                |
|Программы, важнейшие     |специализированным оборудованием для      |
|целевые показатели       |производства протезно -                   |
|                         |ортопедических изделий, внедрение         |
|                         |передовых технологий протезно -           |
|                         |ортопедической помощи населению           |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1997 - 2000 гг.                           |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |1. Реконструкция существующих зданий      |
|и основных мероприятий   |СПОП.                                     |
|                         |2. Внедрение современных технологий       |
|                         |протезирования и ортопедической           |
|                         |коррекции позвоночника                    |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦   8,8  ¦  -  ¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦ 3,0 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Областной бюджет  ¦   8,8  ¦  -  ¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦ 3,0 ¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Повышение качества и расширение           |
|результаты реализации    |номенклатуры протезно -                   |
|Программы                |ортопедических изделий и их               |
|                         |функциональных возможностей; ускорение    |
|                         |реабилитации инвалидов с нарушениями      |
|                         |костно-мышечного аппарата                 |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Компьютеризация органов социальной        |
|                         |защиты населения области. Создание        |
|                         |областного банка данных граждан,          |
|                         |состоящих на учете в органах социальной   |
|                         |защиты населения области                  |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная целевая Программа, разработана  |
|кем утверждена           |по Указу Губернатора Свердловской         |
|                         |области N 262 от 14.07.97 "О состоянии    |
|                         |социальной защиты населения Свердловской  |
|                         |области и мерах по ее                     |
|                         |совершенствованию", Указу Губернатора     |
|                         |Свердловской области N 155 от 22.04.97    |
|                         |"О развитии информатизации в              |
|                         |Свердловской области"                     |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Наиболее полное осуществление адресной    |
|Программы, важнейшие     |политики социальной поддержки наименее    |
|целевые показатели       |обеспеченных категорий населения.         |
|                         |Создание областного банка данных по       |
|                         |всем категориям граждан, состоящих        |
|                         |на учете в органах социальной защиты,     |
|                         |на базе современных средств               |
|                         |вычислительной техники                    |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1998 - 2000 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |1. Комплексное оснащение средствами       |
|и основных мероприятий   |вычислительной техники системы по         |
|                         |назначению и выплате пенсий в             |
|                         |децентрализованных УСЗН городов и         |
|                         |районов области.                          |
|                         |2. Комплексное оснащение программно -     |
|                         |техническими комплексами рабочих          |
|                         |мест специалистов социальной защиты       |
|                         |населения.                                |
|                         |3. Создание Сводного банка данных         |
|                         |на файл - сервере Главного управления     |
|                         |и серверах - в органах социальной         |
|                         |защиты населения                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦  10,8  ¦     ¦ 6,0 ¦ 3,0 ¦ 1,8 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Областной бюджет  ¦  10,8  ¦     ¦ 6,0 ¦ 3,0 ¦ 1,8 ¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Комплексная децентрализация и             |
|результаты реализации    |компьютеризация системы пенсионного       |
|Программы                |обеспечения области.                      |
|                         |Получение достоверной информации по всем  |
|                         |категориям граждан, состоящих на учете    |
|                         |в органах социальной защиты населения     |
|                         |и нуждающихся в адресной помощи           |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы  |Социальная адаптация граждан пожилого      |
|                        |возраста и инвалидов                       |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,       |Областная целевая Программа разработана    |
|кем утверждена          |в соответствии с Законом РФ "О социальном  |
|                        |обслуживании граждан пожилого возраста     |
|                        |и инвалидов" от 21.07.95, Законом РФ       |
|                        |"Об основах социального обслуживания       |
|                        |населения в РФ" от 10.12.95, Законом РФ    |
|                        |"О социальной  защите  инвалидов в РФ"     |
|                        |от 24.11.95, утверждена Правительством     |
|                        |области, Главным управлением социальной    |
|                        |защиты                                     |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи           |Сохранение существующих и дальнейшее       |
|Программы, важнейшие    |поддержание нестационарных форм            |
|целевые показатели      |обслуживания людей пожилого возраста.      |
|                        |Снижение социальной напряженности          |
|                        |в области. Обеспечение государством        |
|                        |необходимых условий для повышения          |
|                        |качества обслуживания пожилых людей и      |
|                        |инвалидов. Повышение эффективности         |
|                        |социальной работы с пожилыми людьми        |
|                        |и инвалидами. Создание предпосылок         |
|                        |формирования инфраструктуры                |
|                        |социального обслуживания граждан           |
|                        |пожилого возраста и инвалидов в            |
|                        |управленческих кругах                      |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы           |1998 год                                   |
|реализации Программы    |                                           |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм    |1. Разработка универсальной модели         |
|и основных мероприятий  |центра реабилитации граждан пожилого       |
|                        |возраста и инвалидов для территорий        |
|                        |с учетом использования социальной          |
|                        |инфраструктуры учреждений социальной       |
|                        |защиты, здравоохранения, образования,      |
|                        |трудовой занятости.                        |
|                        |2. Развитие Центра социальной              |
|                        |реабилитации инвалидов по слуху            |
|                        |(г. Екатеринбург), оснащение Центра.       |
|                        |3. Развитие реабилитационного Центра       |
|                        |инвалидов по зрению (г. Екатеринбург),     |
|                        |дооснащение Центра.                        |
|                        |4. Развитие пансионата социальной          |
|                        |адаптации граждан пожилого возраста        |
|                        |(г. Полевской, п. Зюзелка).                |
|                        |5. Развитие Центра социального             |
|                        |обслуживания в целях социально -           |
|                        |бытовой реабилитации пенсионеров           |
|                        |и инвалидов (г. Асбест).                   |
|                        |6. Оснащение Домов ночного пребывания      |
|                        |для лиц, оказавшихся в экстремальных       |
|                        |ситуациях без жилья, средств к             |
|                        |существованию (г. Н. Тагил,                |
|                        |Горнозаводской округ; г. Серов, Северный   |
|                        |округ).                                    |
|                        |7. Развитие отделения социальной помощи    |
|                        |для больных с заболеваниями спинного       |
|                        |мозга (Алапаевский район, санаторий        |
|                        |"Самоцвет").                               |
|                        |8. Развитие Центра реабилитации            |
|                        |инвалидов (г. Сысерть), завершение         |
|                        |строительства и оснащение оборудованием    |
|                        |Камышловского профтехучилища - интерната.  |
|                        |9. Оснащение специализированных жилых      |
|                        |домов ветеранов техническими средствами    |
|                        |связи, технологическим оборудованием       |
|                        |(г. Тавда, с. Кочнево Белоярского          |
|                        |района, г. Красноуфимск).                  |
|                        |10. Оснащение оборудованием пансионата     |
|                        |временного пребывания пенсионеров и        |
|                        |инвалидов (г. Первоуральск,                |
|                        |п. Билимбай)                               |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦  10,71 ¦  -  ¦10,71¦  -  ¦  -  ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Областной бюджет  ¦  10,71 ¦  -  ¦10,71¦  -  ¦  -  ¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Создание предпосылок для стабилизации     |
|результаты реализации    |социально-экономического положения        |
|Программы                |пожилых людей и инвалидов, снижение       |
|                         |социального напряжения в обществе,        |
|                         |снижение бюджетной нагрузки за счет       |
|                         |внедрения частично оплачиваемых услуг     |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Развитие коечной сети и укрепление        |
|                         |материально-технической базы              |
|                         |стационарных учреждений Главного          |
|                         |управления социальной защиты населения    |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная целевая Программа по            |
|кем утверждена           |реализации Программы социальных реформ    |
|                         |в Свердловской области                    |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Социальная поддержка престарелых          |
|Программы, важнейшие     |и инвалидов                               |
|целевые показатели       |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1997 - 2000 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |Развитие коечной сети и укрепление        |
|и основных мероприятий   |материально-технической базы домов -      |
|                         |интернатов с целью ликвидации             |
|                         |очередности                               |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦  85,96 ¦9,36 ¦33,2 ¦30,0 ¦13,4 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Областной бюджет  ¦  85,96 ¦9,36 ¦33,2 ¦30,0 ¦13,4 ¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |1500 мест в домах - интернатах для        |
|результаты реализации    |престарелых и инвалидов в                 |
|Программы                |психоневрологических интернатах.          |
|                         |Год формирования (оценка) - 320 мест      |
|                         |в домах - интернатах и пансионатах        |
|                         |для престарелых и инвалидов. 110          |
|                         |мест - Кировградский, 50 мест -           |
|                         |Невьянский, 50 мест - Сухоложский,        |
|                         |110 мест - Баранчинский.                  |
|                         |Очередной финансовый год (прогноз)        |
|                         |- 500 мест в домах - интернатах и ПНИ:    |
|                         |80 мест - Щелкунский, 80 мест -           |
|                         |Алтынайский, 80 мест - Билимбаевский,     |
|                         |160 мест - Красногвардейский, 100 мест -  |
|                         |Верхотурский                              |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Формирование доступной для инвалидов      |
|                         |среды жизнедеятельности                   |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Федеральная целевая Программа,            |
|кем утверждена           |утверждена постановлением Правительства   |
|                         |РФ от 16.01.95 N 59                       |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Обеспечение доступности для инвалидов     |
|Программы, важнейшие     |к объектам общественного назначения,      |
|целевые показатели       |жилью, средствам информации, транспорта   |
|                         |и связи                                   |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1997 - 2000 гг.                           |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |1. Обеспечение беспрепятственного         |
|и основных мероприятий   |доступа инвалидов к информации и          |
|                         |объектам социальной инфраструктуры.       |
|                         |2. Адаптация средств транспорта,          |
|                         |обеспечение межведомственного контроля    |
|                         |за проектированием, строительством и      |
|                         |реконструкцией зданий и сооружений        |
|                         |с целью учета потребностей                |
|                         |инвалидов.                                |
|                         |3. Внедрение вспомогательных              |
|                         |технических средств и бытового            |
|                         |оборудования для инвалидов                |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦  16,2  ¦  -  ¦ 5,5 ¦ 5,6 ¦ 5,1 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Областной бюджет  ¦  16,2  ¦  -  ¦ 5,5 ¦ 5,6 ¦ 5,1 ¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Создание условий для интеграции           |
|результаты реализации    |инвалидов в общество путем формирования   |
|Программы                |новой и адаптации сложившейся             |
|                         |общественной и социальной                 |
|                         |инфраструктуры                            |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Социальная адаптация инвалидов военной    |
|                         |службы                                    |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная целевая Программа               |
|кем утверждена           |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Обеспечение социальной защищенности       |
|Программы, важнейшие     |инвалидов военной службы. Снятие          |
|целевые показатели       |социальной напряженности в этой           |
|                         |группе населения                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1997 - 2000 гг.                           |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |1. Создание персонифицированного банка    |
|и основных мероприятий   |данных.                                   |
|                         |2. Изучение социально-бытовых             |
|                         |характеристик данной категории граждан.   |
|                         |3. Определение потребности инвалидов      |
|                         |военной службы в медико-социальной        |
|                         |и профессиональной реабилитации.          |
|                         |4. Обеспечение инвалидов военной          |
|                         |службы протезно-ортопедическими           |
|                         |изделиями.                                |
|                         |5. Обеспечение санаторно-курортным        |
|                         |лечением                                  |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦  15,2  ¦  -  ¦ 5,2 ¦ 4,5 ¦ 5,5 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Федеральный бюджет¦  11,1  ¦  -  ¦ 3,7 ¦ 3,5 ¦ 3,9 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Областной бюджет  ¦   4,1  ¦  -  ¦ 1,5 ¦ 1,0 ¦ 1,6 ¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Решение основных социально-бытовых        |
|результаты реализации    |проблем инвалидов военной службы,         |
|Программы                |снятие социальной напряженности в         |
|                         |этой группе населения и создание          |
|                         |предпосылок для формирования              |
|                         |последующих программ                      |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



       МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Молодежь Среднего Урала                   |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная целевая Программа.              |
|кем утверждена           |Постановление Правительства Свердловской  |
|                         |области N 210-п от 18.03.92, Областной    |
|                         |закон "О государственной молодежной       |
|                         |политике в Свердловской области"          |
|                         |от 06.12.95                               |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Социальная защищенность и социальное      |
|Программы, важнейшие     |развитие подрастающего поколения          |
|целевые показатели       |путем создания экономических,             |
|                         |политических, правовых условий и          |
|                         |гарантий для его наиболее полной          |
|                         |самореализации в российском обществе      |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1996 - 1999 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |1. Содействие трудоустройству             |
|и основных мероприятий   |молодежи. Поддержка молодежного           |
|                         |предпринимательства.                      |
|                         |2. Правовая помощь и профилактика         |
|                         |правонарушений среди молодежи и           |
|                         |несовершеннолетних.                       |
|                         |3. Развитие и поддержка молодежной        |
|                         |культуры, досуга и творчества.            |
|                         |4. Организация отдыха и оздоровления      |
|                         |детей и подростков.                       |
|                         |5. Развитие сети детских и                |
|                         |подростковых клубов.                      |
|                         |6. Гражданско-патриотическое              |
|                         |воспитание молодежи.                      |
|                         |7. Поддержка детского и молодежного       |
|                         |движения.                                 |
|                         |8. Предупреждение асоциального            |
|                         |поведения и реабилитация молодежи         |
|                         |с отклоняющимся поведением,               |
|                         |поддержка отдельных категорий             |
|                         |молодежи.                                 |
|                         |9. Поддержка одаренной молодежи.          |
|                         |10. Организация международного            |
|                         |молодежного сотрудничества.               |
|                         |11. Поддержка молодежных средств          |
|                         |массовой информации, развитие             |
|                         |областной молодежной                      |
|                         |информационной системы.                   |
|                         |12. Научно-методическое обеспечение       |
|                         |молодежной политики                       |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T---------------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦   В том числе по годам    ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +------T------T------T------+
       ¦                  ¦2000 гг.¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
       +------------------+--------+------+------+------+------+
       ¦Всего по Программе¦ 86,459 ¦18,456¦20,456¦22,601¦24,946¦
       +------------------+--------+------+------+------+------+
       ¦в том числе:      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
       ¦Федеральный бюджет¦  2,35  ¦ 0,4  ¦ 0,5  ¦ 0,65 ¦ 0,8  ¦
       +------------------+--------+------+------+------+------+
       ¦Областной бюджет  ¦ 44,315 ¦ 9,481¦10,524¦11,576¦12,734¦
       +------------------+--------+------+------+------+------+
       ¦Местные бюджеты   ¦ 39,794 ¦ 8,575¦ 9,432¦10,375¦11,412¦
       L------------------+--------+------+------+------+-------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Развитие сети учреждений и комплекса      |
|результаты реализации    |мероприятий молодежной политики,          |
|Программы                |создание нормативно-правовой базы         |
|                         |для обеспечения минимума социальных       |
|                         |услуг и гарантий                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



       ПРОГРАММЫ
       СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Обеспечение жильем участников             |
|                         |ликвидации последствий аварии на          |
|                         |Чернобыльской АЭС                         |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Федеральная целевая Программа.            |
|кем утверждена           |Постановление Правительства РФ            |
|                         |от 24.05.95 N 511                         |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |На 1 этапе - обеспечение жильем           |
|Программы, важнейшие     |инвалидов и семей погибших                |
|целевые показатели       |ликвидаторов, нуждающихся в улучшении     |
|                         |жилищных условий. На втором этапе -       |
|                         |обеспечение жильем участников             |
|                         |ликвидации аварии, состоящих в очереди    |
|                         |на улучшение жилищных условий             |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1 этап реализации - 1995 - 1997 гг.       |
|реализации Программы     |2 этап реализации - 1998 - 2000 гг.       |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |                                          |
|и основных мероприятий   |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦ 151,22 ¦19,22¦42,72¦44,64¦44,64¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Федеральный бюджет¦  69,83 ¦ 3,83¦21,36¦22,32¦22,32¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Областной бюджет  ¦  81,39 ¦15,39¦21,36¦22,32¦22,32¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Ввод жилья составит 65,0 тыс. кв.   |
|результаты реализации    |метров общей площади, что позволит  |
|Программы                |обеспечить 898 семей ликвидаторов   |
|                         |аварии на Чернобыльской АЭС         |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Социальная защита инвалидов военной       |
|                         |службы на период 1997 - 2000 годов        |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Федеральная целевая Программа.            |
|кем утверждена           |Постановление Правительства РФ            |
|                         |от 22.04.97 N 454                         |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Обеспечение жильем семей инвалидов        |
|Программы, важнейшие     |военной службы                            |
|целевые показатели       |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1997 - 2000 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |                                          |
|и основных мероприятий   |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T---------------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦   В том числе по годам    ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +------T------T------T------+
       ¦                  ¦2000 гг.¦ 1997 ¦ 1998 ¦1999  ¦2000  ¦
       +------------------+--------+------+------+------+------+
       ¦Всего по Программе¦ 387,21 ¦ 19,5 ¦ 125,0¦121,35¦121,36¦
       +------------------+--------+------+------+------+------+
       ¦в том числе:      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
       ¦Федеральный бюджет¦ 271,05 ¦  -   ¦  87,5¦  90,0¦ 93,55¦
       +------------------+--------+------+------+------+------+
       ¦Областной бюджет  ¦  88,21 ¦ 17,46¦ 11,59¦ 31,35¦ 27,81¦
       +------------------+--------+------+------+------+------+
       ¦Местные бюджеты   ¦  27,95 ¦ 2,04 ¦ 25,91¦  -   ¦   -  ¦
       L------------------+--------+------+------+------+-------

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Программой предусматривается ввести  |
|результаты реализации    |154,77 тыс, кв. м общей площади      |
|Программы                |жилья и обеспечить 3350 семей        |
|                         |инвалидов военной службы             |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Свой дом                                  |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Федеральная целевая Программа.            |
|кем утверждена           |Постановление Правительства РФ            |
|                         |от 27.06.96 N 753                         |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Долгосрочное кредитование жилищного       |
|Программы, важнейшие     |строительства                             |
|целевые показатели       |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1996 - 2000 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |                                          |
|и основных мероприятий   |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦ 285,68 ¦60,48¦69,38¦75,03¦80,79¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Федеральный бюджет¦ 117,47 ¦ 8,28¦28,55¦37,44¦ 43,2¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Областной бюджет  ¦ 168,21 ¦ 52,2¦40,83¦37,59¦37,59¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |С начала реализации Программы             |
|результаты реализации    |с привлечением долгосрочных жилищных      |
|Программы                |кредитов предусматривается ввести         |
|                         |133 тыс. кв. метров общей площади         |
|                         |жилья, в том числе на селе                |
|                         |85 тыс. кв. м, или                        |
|                         |более 1400 индивидуальных домов           |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



       ПРОГРАММА "МИГРАЦИЯ"

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Миграция                                  |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Федеральная Программа. Указ Президента    |
|кем утверждена           |РФ от 09.08.94 N 1668. Постановление      |
|                         |Правительства РФ от 03.08.96 N 935        |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Цель - преодоление негативных             |
|Программы, важнейшие     |последствий стихийно развивающихся        |
|целевые показатели       |процессов миграции.                       |
|                         |Задача - защита прав и интересов          |
|                         |вынужденных переселенцев, их              |
|                         |обустройство, стимулирующее их активное   |
|                         |участие в дальнейшем укреплении           |
|                         |экономического потенциала региона,        |
|                         |регулирование внешней трудовой            |
|                         |миграции, организация иммиграционного     |
|                         |контроля и пресечение незаконной          |
|                         |миграции                                  |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1997 - 2000 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |Создание Фонда жилья для временного       |
|и основных мероприятий   |поселения вынужденных переселенцев.       |
|                         |Выдача долговременной беспроцентной       |
|                         |возвратной ссуды на строительство и       |
|                         |приобретение жилья. Выделение             |
|                         |единовременного денежного пособия         |
|                         |и материальной помощи. Оплата труда       |
|                         |и провоза багажа                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ


       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦  45,1  ¦ 21,3¦ 23,8¦     ¦     ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Федеральный бюджет¦  45,1  ¦ 21,3¦ 23,8¦     ¦     ¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Создание Фонда жилья - 20 тыс. кв. м      |
|результаты реализации    |общей жилой площади.                      |
|Программы                |Выдача ссуды для приобретения 16 тыс.     |
|                         |кв. м общей жилой площади                 |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



       СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
       СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Внедрение современных медицинских         |
|                         |технологий                                |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная целевая Программа. Программа    |
|кем утверждена           |в стадии рассмотрения Правительством      |
|                         |Свердловской области                      |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Улучшение качества оказания медицинской   |
|Программы, важнейшие     |помощи населению.                         |
|целевые показатели       |Совершенствование материально -           |
|                         |технической базы ЛПУ Свердловской         |
|                         |области, внедрение новых медицинских      |
|                         |технологий                                |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1998 - 2000 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |Анализ материально-технического           |
|и основных мероприятий   |состояния ЛПУ, определение                |
|                         |приоритетных направлений оснащения        |
|                         |ЛПУ дорогостоящим оборудованием,          |
|                         |определение уровня затрат,                |
|                         |источников финансирования Программы,      |
|                         |оборудования и расходных материалов,      |
|                         |проведение тендерных торгов на поставку   |
|                         |оборудования, поставка и распределение    |
|                         |оборудования и расходных материалов       |
|                         |в ЛПУ области                             |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -----------------------T--------T-----------------------¬
       ¦Наименование источника¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦                      ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                      ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +----------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе    ¦ 399,62 ¦ 2,72¦132,3¦132,3¦132,3¦
       +----------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:          ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Областной бюджет      ¦ 133,52 ¦ 2,72¦ 43,6¦ 43,6¦ 43,6¦
       +----------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Муниципальный         ¦ 226,5  ¦  -  ¦ 75,5¦ 75,5¦ 75,5¦
       +----------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Внебюджетные источники¦  19,8  ¦  -  ¦  6,6¦  6,6¦  6,6¦
       +----------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Инвестиционный кредит ¦  19,8  ¦  -  ¦  6,6¦  6,6¦  6,6¦
       L----------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Централизованное приобретение             |
|результаты реализации    |медицинского оборудования и расходных     |
|Программы                |материалов для ЛПУ области.               |
|                         |Рациональное использование бюджетных      |
|                         |средств. Формирование единой              |
|                         |государственной политики в области        |
|                         |здравоохранения                           |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Профилактика инфекционных заболеваний     |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная целевая Программа.              |
|кем утверждена           |Постановление правительства Свердловской  |
|                         |области от 02.09.96 N 738-п <*>           |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Стабилизация и снижение заболеваемости    |
|Программы, важнейшие     |туберкулезом и инфекциями,                |
|целевые показатели       |передаваемыми половым путем, на           |
|                         |территории Свердловской области.          |
|                         |Совершенствование материально -           |
|                         |технической базы противотуберкулезных     |
|                         |и кожно-венерологических                  |
|                         |организаций и служб                       |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |Программа "О совершенствовании форм       |
|реализации Программы     |борьбы с заболеваниями, передаваемыми     |
|                         |половым путем" - 1995 - 1998 гг.          |
|                         |Программа "Организация борьбы с           |
|                         |туберкулезом в Свердловской области" -    |
|                         |1997 - 2000 гг.                           |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |Программа "О совершенствовании форм       |
|и основных мероприятий   |борьбы с заболеваниями, передаваемыми     |
|                         |половым путем": приобретение              |
|                         |лабораторного оборудования для            |
|                         |профилактики и лечения венерических       |
|                         |заболеваний.                              |
|                         |Программа "Организация борьбы с           |
|                         |туберкулезом в Свердловской области":     |
|                         |приобретение оборудования и боксов        |
|                         |для предупреждения заболевания            |
|                         |туберкулезом персонала и улучшения        |
|                         |диагностики                               |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       <*>  -  Программа   по   туберкулезу   в   стадии   утверждения
Правительством области.

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦ 69,326 ¦1,726¦27,3 ¦22,2 ¦18,1 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Областной бюджет  ¦ 22,126 ¦1,726¦ 7,0 ¦ 7,3 ¦ 6,1 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Местные бюджеты   ¦ 47,2   ¦  -  ¦20,3 ¦14,9 ¦12,0 ¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Улучшение клинической структуры           |
|результаты реализации    |туберкулеза. Увеличение охвата населения  |
|Программы                |профилактическими и флюорографическими    |
|                         |осмотрами.                                |
|                         |Выявление ранних форм туберкулеза.        |
|                         |Расширение профиля лабораторий по         |
|                         |лечению инфекций, передаваемых            |
|                         |половым путем                             |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Вакцинопрофилактика                       |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная целевая Программа.              |
|кем утверждена           |Постановление Главы администрации         |
|                         |области от 29.05.95 N 277                 |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Снижение заболеваемости управляемыми      |
|Программы, важнейшие     |инфекциями. Вакцинация населения          |
|целевые показатели       |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1 этап реализации - 1995 - 1997 гг.       |
|реализации Программы     |2 этап реализации - 1998 - 2000 гг.       |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |Приобретение прививочного материала.      |
|и основных мероприятий   |Создание эффективной системы              |
|                         |транспортировки, хранения и учета         |
|                         |иммунологических препаратов, единой       |
|                         |информационной системы по учету           |
|                         |привитости населения и серологическому    |
|                         |контролю                                  |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦    В том числе по годам     ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T--------T--------+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 <*>¦2000 <*>¦
       +------------------+--------+-----+-----+--------+--------+
       ¦Всего по Программе¦ 14,185 ¦4,730¦9,455¦   -    ¦    -   ¦
       +------------------+--------+-----+-----+--------+--------+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦        ¦        ¦
       ¦Федеральный бюджет¦ 6,755  ¦3,2  ¦3,555¦   -    ¦    -   ¦
       +------------------+--------+-----+-----+--------+--------+
       ¦Областной бюджет  ¦ 7,430  ¦1,530¦5,9  ¦   -    ¦    -   ¦
       L------------------+--------+-----+-----+--------+---------

       <*>   -   Данные   отсутствуют   в   связи   с   необходимостью
переутверждения Программы на 1998 - 2000 годы.

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Увеличение охвата населения               |
|результаты реализации    |профилактическими прививками против       |
|Программы                |управляемых инфекций                      |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Анти - СПИД                               |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная целевая Программа.              |
|кем утверждена           |Постановление Правительства Свердловской  |
|                         |области от 02.09.96 N 737-п.              |
|                         |Одноименная федеральная программа         |
|                         |утверждена постановлением Верховного      |
|                         |Совета РФ от 13.07.93 N 54 26-1 и         |
|                         |Правительства РФ от 01.05.96 N 540        |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Предупреждение распространения            |
|Программы, важнейшие     |заболевания, вызываемого вирусом          |
|целевые показатели       |иммунодефицита.                           |
|                         |Организация скрининга среди контингента   |
|                         |населения на наличие антител              |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1 этап реализации - 1995 - 1997 гг.       |
|реализации Программы     |2 этап реализации - 1998 - 2000 гг.       |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |Приобретение диагностических тест -       |
|и основных мероприятий   |систем для межрайонных центров,           |
|                         |центра профилактики инфекционных          |
|                         |заболеваний                               |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦    В том числе по годам     ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T--------T--------+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 <*>¦2000 <*>¦
       +------------------+--------+-----+-----+--------+--------+
       ¦Всего по Программе¦  5,558 ¦1,486¦4,072¦   -    ¦    -   ¦
       +------------------+--------+-----+-----+--------+--------+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦        ¦        ¦
       ¦Федеральный бюджет¦  2,798 ¦1,326¦1,472¦   -    ¦    -   ¦
       +------------------+--------+-----+-----+--------+--------+
       ¦Областной бюджет  ¦  2,76  ¦0,16 ¦2,6  ¦   -    ¦    -   ¦
       L------------------+--------+-----+-----+--------+---------

       <*>   -   Данные   отсутствуют   в   связи   с   необходимостью
переутверждения Программы на 1998 - 2000 годы.

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Совершенствование диагностики             |
|результаты реализации    |заболевания.                              |
|Программы                |Своевременное выявление                   |
|                         |ВИЧ-инфицированных, больных СПИДом        |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Психическое здоровье                      |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Региональная целевая Программа.           |
|кем утверждена           |Программа в стадии рассмотрения           |
|                         |Правительством Свердловской области.      |
|                         |Одноименная федеральная Программа         |
|                         |утверждена постановлением Правительства   |
|                         |РФ от 20.04.95 N 383                      |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Замедление темпов отрицательной           |
|Программы, важнейшие     |динамики показателей психического         |
|целевые показатели       |здоровья населения области и их           |
|                         |стабилизация.                             |
|                         |Совершенствование службы                  |
|                         |психиатрической помощи населению          |
|                         |области                                   |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1997 - 2000 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |Детско-подростковая психиатрия.           |
|и основных мероприятий   |Неотложная психиатрическая помощь.        |
|                         |Судебная психиатрия.                      |
|                         |Туберкулез у психически больных           |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|


       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦  27,86 ¦0,06 ¦ 9,2 ¦13,0 ¦ 5,6 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Областной бюджет  ¦  3,96  ¦0,06 ¦ 0,8 ¦ 2,4 ¦ 0,7 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Местные бюджеты   ¦  23,9  ¦  -  ¦ 8,4 ¦10,6 ¦ 4,9 ¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Создание детской подростковой службы,     |
|результаты реализации    |службы неотложной психиатрической         |
|Программы                |помощи, судебной психиатрии, оказания     |
|                         |медицинской помощи психически больным,    |
|                         |страдающим туберкулезом                   |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Сахарный диабет                           |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Региональная целевая Программа.           |
|кем утверждена           |Программа в стадии рассмотрения           |
|                         |Правительством Свердловской области.      |
|                         |Одноименная федеральная Программа         |
|                         |утверждена постановлением Правительства   |
|                         |РФ от 07.10.96 N 1171                     |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Снижение инвалидизации и смертности       |
|Программы, важнейшие     |больных сахарным диабетом.                |
|целевые показатели       |Совершенствование оказания                |
|                         |медицинской помощи больным сахарным       |
|                         |диабетом в амбулаторных и                 |
|                         |стационарных условиях                     |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1996 - 1999 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |Профилактическое обследование лиц,        |
|и основных мероприятий   |относящихся к группе риска по сахарному   |
|                         |диабету, организация областного           |
|                         |эндокринологического центра, школ         |
|                         |обучения больных сахарным диабетом,       |
|                         |совершенствование диагностики,            |
|                         |создание и обеспечение функционирования   |
|                         |областного регистра сахарного диабета     |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T---------------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦    В том числе по годам   ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +------T------T------T------+
       ¦                  ¦2000 гг.¦ 1997 ¦1998  ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
       +------------------+--------+------+------+------+------+
       ¦Всего по Программе¦ 22,926 ¦ 3,43 ¦10,978¦ 8,518¦  -   ¦
       +------------------+--------+------+------+------+------+
       ¦в том числе:      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
       ¦Федеральный бюджет¦  6,36  ¦ 3,0  ¦ 3,36 ¦ -    ¦  -   ¦
       +------------------+--------+------+------+------+------+
       ¦Областной бюджет  ¦  3,13  ¦ 0,43 ¦ 0,7  ¦ 2,0  ¦  -   ¦
       +------------------+--------+------+------+------+------+
       ¦Местные бюджеты   ¦ 13,436 ¦   -  ¦ 6,918¦ 6,518¦      ¦
       L------------------+--------+------+------+------+-------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Снижение числа новых случаев основных     |
|результаты реализации    |осложнений диабета: слепоты, ампутации    |
|Программы                |конечностей, ХПН. Снижение частоты        |
|                         |неотложных состояний при сахарном         |
|                         |диабете, смертности от диабетических      |
|                         |ком                                       |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Развитие службы скорой медицинской        |
|                         |помощи                                    |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Региональная целевая Программа.           |
|кем утверждена           |Программа в стадии рассмотрения           |
|                         |Правительством Свердловской области       |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Снижение смертности и инвалидизации       |
|Программы, важнейшие     |населения от несчастных случаев и         |
|целевые показатели       |острых заболеваний.                       |
|                         |Улучшение ресурсного обеспечения          |
|                         |службы скорой медицинской помощи          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1995 - 1999 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |Приобретение для станций службы           |
|и основных мероприятий   |скорой медицинской помощи санитарного     |
|                         |транспорта и изделий медицинского         |
|                         |назначения                                |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦ 49,52  ¦1,02 ¦48,5 ¦  -  ¦  -  ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Областной бюджет  ¦ 49,52  ¦1,02 ¦48,5 ¦  -  ¦  -  ¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Повышение качества и оперативности        |
|результаты реализации    |оказания экстренной медицинской           |
|Программы                |помощи населению                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Развитие и совершенствование службы       |
|                         |медицины катастроф и неотложных           |
|                         |состояний                                 |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная целевая Программа.              |
|кем утверждена           |Программа в стадии рассмотрения в         |
|                         |Правительстве Свердловской области.       |
|                         |Федеральная Программа "Развитие и         |
|                         |совершенствование Всероссийской           |
|                         |службы медицины катастроф",               |
|                         |утверждена постановлением Правительства   |
|                         |РФ от 23.01.97 N 51                       |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Повышение готовности сил и средств        |
|Программы, важнейшие     |здравоохранения к оказанию всех видов     |
|целевые показатели       |медицинской помощи пострадавшим в         |
|                         |результате аварий, стихийных бедствий     |
|                         |на территории области.                    |
|                         |Совершенствование материально -           |
|                         |технической базы службы для обеспечения   |
|                         |медицинской помощи в условиях ЧС          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1996 - 1997 годы <*>                      |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |Приобретение оборудования,                |
|и основных мероприятий   |автотранспорта для обеспечения            |
|                         |медицинской помощи в условиях ЧС          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       <*> - Программа нуждается в утверждении Правительством  области
и  в  пролонгации  сроков  выполнения.  Сроки  выполнения  федеральной
Программы установлены 1997 - 2000 годы.


       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦  13,1  ¦ 0,8 ¦12,3 ¦  -  ¦  -  ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Федеральный бюджет¦  10,3  ¦  -  ¦10,3 ¦  -  ¦  -  ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Областной бюджет  ¦   2,8  ¦ 0,8 ¦ 2,0 ¦  -  ¦  -  ¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Повышение надежности управления работой   |
|результаты реализации    |службы в повседневном режиме и в          |
|Программы                |чрезвычайных ситуациях.                   |
|                         |Улучшение качества оказываемой            |
|                         |медицинской помощи                        |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Охрана здоровья матери и ребенка          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная целевая Программа. В составе    |
|кем утверждена           |Программы "Региональный план действий     |
|                         |в интересах детей Свердловской области    |
|                         |по обеспечению безопасного материнства    |
|                         |и охраны здоровья детей на 1997 -         |
|                         |1998 гг.", утвержденной постановлением    |
|                         |Правительства Свердловской области        |
|                         |от 03.10.96 N 873-п. Постановление        |
|                         |Правительства РФ от 14.10.94 N 1174       |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Снижение смертности новорожденных         |
|Программы, важнейшие     |детей и матерей.                          |
|целевые показатели       |Обеспечение родовспомогательных           |
|                         |учреждений оборудованием, бесплатное      |
|                         |обеспечение беременных женщин             |
|                         |медикаментами                             |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1996 - 1998 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |Приобретение оборудования для             |
|и основных мероприятий   |родовспомогательных учреждений,           |
|                         |медикаментов для бесплатного              |
|                         |обеспечения ими беременных женщин.        |
|                         |Совершенствование организации и качества  |
|                         |акушерско-гинекологической помощи         |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 год
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦  11,06 ¦1,06 ¦10,0 ¦  -  ¦  -  ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Областной бюджет  ¦  11,06 ¦1,06 ¦10,0 ¦  -  ¦  -  ¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Повышение уровня оснащенности             |
|результаты реализации    |родовспомогательных учреждений.           |
|Программы                |Улучшение гинекологической помощи.        |
|                         |Снижение показателя материнской и         |
|                         |перинатальной смертности                  |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Профилактика заболевания детского         |
|                         |населения, проживающего в экологически    |
|                         |неблагоприятных условиях                  |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная целевая Программа. В составе    |
|кем утверждена           |Программы "Региональный план действий     |
|                         |в интересах детей Свердловской области    |
|                         |по обеспечению охраны здоровья детей      |
|                         |на 1997 - 1998 гг.", утвержденной         |
|                         |постановлением Правительства              |
|                         |Свердловской области от 03.10.96          |
|                         |N 873-п                                   |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Снижение онкогематологических             |
|Программы, важнейшие     |заболеваний. Приобретение медикаментов    |
|целевые показатели       |для онкогематологических больных          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1995 - 1998 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |Приобретение медикаментов для             |
|и основных мероприятий   |онкогематологических больных              |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦  1,848 ¦0,274¦1,574¦  -  ¦  -  ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Областной бюджет  ¦  1,848 ¦0,274¦1,574¦  -  ¦  -  ¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Улучшение лекарственного обеспечения      |
|результаты реализации    |онкогематологических больных              |
|Программы                |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Планирование семьи                        |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная целевая Программа.              |
|кем утверждена           |В составе Программы                       |
|                         |"Региональный план действий               |
|                         |в интересах детей Свердловской области    |
|                         |по обеспечению безопасного материнства    |
|                         |и охраны здоровья детей                   |
|                         |на 1997 - 1998 гг.", утвержденной         |
|                         |Постановлением Правительства              |
|                         |Свердловской области от 03.10.96          |
|                         |N 873-п.                                  |
|                         |Указ Президента РФ от 18.08.94 N 1696,    |
|                         |приказ Минздрава РСФСР от 15.11.91 N 186  |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Развитие службы планирования семьи.       |
|Программы, важнейшие     |Обеспечение информированности в области   |
|целевые показатели       |планирования семьи и сексуальной          |
|                         |культуры населения. Приобретение          |
|                         |средств контрацепции                      |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1996 - 1998 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |Приобретение современного оборудования    |
|и основных мероприятий   |для лечения бесплодного брака и           |
|                         |улучшения гинекологической помощи.        |
|                         |Приобретение средств контрацепции         |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T---------------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦   В том числе по годам    ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +------T------T------T------+
       ¦                  ¦2000 гг.¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
       +------------------+--------+------+------+------+------+
       ¦Всего по Программе¦ 10,916 ¦ 0,708¦10,208¦  -   ¦  -   ¦
       +------------------+--------+------+------+------+------+
       ¦в том числе:      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
       ¦Федеральный бюджет¦  1,032 ¦ 0,488¦0,544 ¦  -   ¦  -   ¦
       +------------------+--------+------+------+------+------+
       ¦Областной бюджет  ¦  9,884 ¦ 0,22 ¦9,664 ¦  -   ¦  -   ¦
       L------------------+--------+------+------+------+-------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Создание и укрепление службы              |
|результаты реализации    |планирования семьи на территории          |
|Программы                |области, снижение числа абортов,          |
|                         |материнской смертности после абортов      |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



       ПОДДЕРЖКА
       СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Строительство областных учреждений        |
|                         |образования                               |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная целевая Программа.              |
|кем утверждена           |Постановление Правительства области       |
|                         |от 25.02.97 N 158-п                       |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Выполнение Закона РФ "Об образовании" -   |
|Программы, важнейшие     |создание условий для реализации           |
|целевые показатели       |потребности образования в учреждениях,    |
|                         |подведомственных Департаменту             |
|                         |образования                               |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1 этап - 1997 - 1998 гг.                  |
|реализации Программы     |2 этап - 1999 - 2000 гг.                  |
|                         |(разрабатывается)                         |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |Строительство учебных корпусов, газовых   |
|и основных мероприятий   |котельных и прочих зданий и сооружений    |
|                         |в учреждениях образования,                |
|                         |подведомственных Департаменту             |
|                         |образования                               |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦  46,9  ¦16,6 ¦30,3 ¦     ¦     ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Областной бюджет  ¦  46,9  ¦16,6 ¦30,3 ¦-    ¦-    ¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Ввести 1650 новых ученических мест,       |
|результаты реализации    |в т. ч. на селе 670, из них 270 взамен    |
|Программы                |ученических мест в ветхих зданиях.        |
|                         |Проведение капитальных ремонтов на        |
|                         |сумму 21,3 млрд. рублей                   |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Чистая вода                               |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная. Постановление Правительства    |
|кем утверждена           |области от 25.02.97 N 158-п               |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Создание условий для устойчивого          |
|Программы, важнейшие     |функционирования и расширения сетей       |
|целевые показатели       |локальной доочистки питьевой воды         |
|                         |в образовательных учреждениях,            |
|                         |подведомственных Департаменту             |
|                         |образования                               |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1 этап - 1997 - 1998 годы                 |
|реализации Программы     |2 этап - 1999 - 2000 годы                 |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |Отслеживание качества работы ранее        |
|и основных мероприятий   |установленного оборудования, анализ       |
|                         |результатов работы.                       |
|                         |Получение сведений о составе питьевой     |
|                         |воды в местах размещения образовательных  |
|                         |учреждений.                               |
|                         |Составление перечня учреждений для        |
|                         |установки систем доочистки питьевой       |
|                         |воды.                                     |
|                         |Определение параметров для                |
|                         |отслеживания изменения здоровья           |
|                         |учащихся, сбор и анализ данных            |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦   3,7  ¦ 1,7 ¦ 2,0 ¦  -  ¦  -  ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Областной бюджет  ¦   3,7  ¦ 1,7 ¦ 2,0 ¦  -  ¦  -  ¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Снижение показателей хронической и        |
|результаты реализации    |острой заболеваемости у детей,            |
|Программы                |посещающих образовательные учреждения     |
|                         |области                                   |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Энергосбережение                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная. Постановление Правительства    |
|кем утверждена           |области от 25.02.97 N 158-п               |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Обеспечение экономии энергоресурсов       |
|Программы, важнейшие     |в образовательных учреждениях,            |
|целевые показатели       |подведомственных Департаменту             |
|                         |образования                               |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1 этап - 1997 - 1998 годы                 |
|реализации Программы     |2 этап - 1999 - 2000 годы                 |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |Установка приборов автоматического        |
|и основных мероприятий   |регулирования и контроля на сетях         |
|                         |водо- и теплоснабжения                    |
|                         |(теплосчетчики, водомеры) в               |
|                         |образовательных учреждениях               |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦  11,0  ¦ 4,0 ¦ 7,0 ¦  -  ¦  -  ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Областной бюджет  ¦  11,0  ¦ 4,0 ¦ 7,0 ¦  -  ¦  -  ¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Экономия бюджетных средств по платежам    |
|результаты реализации    |за тепло- и водоснабжение на 30 - 40%     |
|Программы                |в учреждениях Департамента образования    |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Педагогическое образование                |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная. Постановление Правительства    |
|кем утверждена           |области от 19.01.94 N 5-п                 |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Цель - обеспечение социального заказа     |
|Программы, важнейшие     |Правительства области на подготовку       |
|целевые показатели       |педагогических и преподавательских        |
|                         |кадров для общегражданского и             |
|                         |начального профессионального              |
|                         |образования.                              |
|                         |Задачи - создание условий для             |
|                         |изменения содержания педагогического      |
|                         |образования. Обеспечение                  |
|                         |функционирования и развития системы       |
|                         |среднего педагогического образования      |
|                         |области                                   |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1 этап - 1997 - 1998 годы                 |
|реализации Программы     |2 этап - 1999 - 2000 годы                 |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |Учебно-методическое и технологическое     |
|и основных мероприятий   |обеспечение образовательных программ,     |
|                         |специальностей среднего педагогического   |
|                         |образования.                              |
|                         |Развитие учебно-материальной базы         |
|                         |учреждений среднего педагогического       |
|                         |образования. Подготовка                   |
|                         |преподавательского состава для            |
|                         |реализации новых специальностей           |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦  11,8  ¦ 5,6 ¦ 6,2 ¦  -  ¦  -  ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Областной бюджет  ¦  11,8  ¦ 5,6 ¦ 6,2 ¦  -  ¦  -  ¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Оснащение образовательного процесса       |
|результаты реализации    |в учреждениях среднего педагогического    |
|Программы                |образования программами и пособиями,      |
|                         |учебным оборудованием, укрепление         |
|                         |материально-технической базы,             |
|                         |повышение квалификации работников         |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Региональная поддержка деятельности       |
|                         |высших учебных заведений Свердловской     |
|                         |области                                   |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная. Постановление Правительства    |
|кем утверждена           |области от 30.01.97 N 74-п                |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Обеспечение высокого уровня подготовки    |
|Программы, важнейшие     |специалистов в соответствии с             |
|целевые показатели       |государственным стандартом путем          |
|                         |решения неотложных проблем вузов          |
|                         |области                                   |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1 этап - 1997 - 1998 годы                 |
|реализации Программы     |2 этап - 1999 - 2000 годы                 |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |Поддержание материальной базы,            |
|и основных мероприятий   |совершенствование теплоэнергосистем,      |
|                         |сохранение и обновление книжных фондов    |
|                         |вузовских библиотек, создание             |
|                         |межвузовских компьютерных                 |
|                         |телекоммуникаций, сохранение кадрового    |
|                         |потенциала вузов, развитие регионального  |
|                         |аспекта высшего образования               |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦  38,8  ¦15,7 ¦23,1 ¦  -  ¦  -  ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Федеральный бюджет¦   2,5  ¦ 2,5 ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦
       ¦Областной бюджет  ¦  34,3  ¦11,2 ¦23,1 ¦  -  ¦  -  ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Иностранные       ¦   2,0  ¦ 2,0 ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦
       ¦инвестиции        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦(фонд Сороса)     ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Готовность к работе в зимних условиях     |
|результаты реализации    |учебных корпусов, общежитий, столовых,    |
|Программы                |инженерных сетей, экономия                |
|                         |теплоэнергоресурсов, внедрение в          |
|                         |учебный процесс с использованием          |
|                         |современных информационных технологий,    |
|                         |создание учебно-материальной базы         |
|                         |для вновь открытых специальностей         |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Формирование условий для воспитательной   |
|                         |работы со студентами высших учебных       |
|                         |заведений Свердловской области            |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная. Постановление Правительства    |
|кем утверждена           |области от 30.01.97 N 74-п                |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Сохранение и приумножение нравственных,   |
|Программы, важнейшие     |культурных и научных ценностей            |
|целевые показатели       |в условиях современной жизни,             |
|                         |формирование гражданской позиции,         |
|                         |выработка навыков конструктивного         |
|                         |поведения на рынке труда                  |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1 этап - 1997 - 1998 годы                 |
|реализации Программы     |2 этап - 1999 - 2000 годы                 |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |Организация научно-технического           |
|и основных мероприятий   |творчества студентов, развитие            |
|                         |студенческого спорта, поддержка и         |
|                         |развитие художественного творчества,      |
|                         |укрепление материально-технической        |
|                         |базы, поддержка студенческих отрядов      |
|                         |охраны правопорядка                       |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦  5,6   ¦2,0  ¦3,6  ¦  -  ¦  -  ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Областной бюджет  ¦  5,6   ¦2,0  ¦3,6  ¦  -  ¦  -  ¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Восстановление и осуществление системной  |
|результаты реализации    |работы, направленной на духовное и        |
|Программы                |физическое развитие, формирование         |
|                         |гражданского и правового самосознания     |
|                         |студентов, организация научного и         |
|                         |научно-технического творчества студентов  |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Региональная поддержка деятельности       |
|                         |средних профессиональных учебных          |
|                         |заведений Свердловской области            |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная. Постановление Правительства    |
|кем утверждена           |области от 30.01.97 N 74-п                |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Оказание поддержки учебным заведениям     |
|Программы, важнейшие     |в решении неотложных проблем, подготовке  |
|целевые показатели       |к новому учебному году и работе в         |
|                         |зимних условиях, обеспечение учебной      |
|                         |литературой, сохранение и повышение       |
|                         |квалификации преподавательского состава,  |
|                         |развитие учебно-материальной базы         |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1 этап - 1997 - 1998 годы                 |
|реализации Программы     |2 этап - 1999 - 2000 годы                 |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |Введение энергосберегающих технологий     |
|и основных мероприятий   |и поддержание в нормальном состоянии      |
|                         |общежитий и учебных помещений;            |
|                         |обеспечение учебниками; укрепление        |
|                         |учебно-материальной базы и жилищно -      |
|                         |бытовой базы; переподготовка и            |
|                         |повышение квалификации преподавателей;    |
|                         |включение средних профессиональных        |
|                         |учебных заведений в единую                |
|                         |информационно-вычислительную сеть         |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦  27,4  ¦13,0 ¦14,4 ¦  -  ¦  -  ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Областной бюджет  ¦  27,4  ¦13,0 ¦14,4 ¦     ¦     ¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Обеспечение своевременного начала         |
|результаты реализации    |учебного года, режима энергоснабжения;    |
|Программы                |пополнение учебной литературой в объеме   |
|                         |10% от потребности; частичное обновление  |
|                         |учебной мебели, жесткого и мягкого        |
|                         |инвентаря; повышение профессионального    |
|                         |уровня преподавателей и бухгалтеров       |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Формирование условий для воспитательной   |
|                         |работы со студентами средних              |
|                         |профессиональных учебных заведений        |
|                         |Свердловской области                      |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная. Постановление Правительства    |
|кем утверждена           |области от 30.01.97 N 74-п                |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Организация воспитательной работы         |
|Программы, важнейшие     |со студентами средних профессиональных    |
|целевые показатели       |учебных заведений в соответствии с        |
|                         |объективными потребностями современного   |
|                         |социально-политического развития          |
|                         |общества                                  |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1 этап - 1997 - 1998 годы                 |
|реализации Программы     |2 этап - 1999 - 2000 годы                 |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |Организация и проведение физкультурно -   |
|и основных мероприятий   |массовой работы; организация научно -     |
|                         |технического творчества студентов;        |
|                         |поддержка художественного творчества      |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦   5,1  ¦ 2,0 ¦ 3,1 ¦  -  ¦  -  ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Областной бюджет  ¦   5,1  ¦ 2,0 ¦ 3,1 ¦  -  ¦  -  ¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Поддержка системной работы по духовному   |
|результаты реализации    |и физическому воспитанию, развитию        |
|Программы                |научно-технического творчества            |
|                         |студентов, повышение уровня               |
|                         |подготовленности молодых специалистов     |
|                         |к самостоятельной трудовой деятельности   |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



       ПОДДЕРЖКА
       КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Сохранение и развитие культуры            |
|                         |и искусства Свердловской области          |
|                         |(1997 - 2001 годы)                        |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная Программа. Постановление        |
|кем утверждена           |Правительства Свердловской области        |
|                         |от 03.10.96 N 878-п                       |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Создание системы государственных          |
|Программы, важнейшие     |гарантий и благоприятных условий для      |
|целевые показатели       |сохранения и развития самобытной и        |
|                         |разнообразной культуры Свердловской       |
|                         |области. Обеспечение реализации           |
|                         |законных прав и свобод личности,          |
|                         |социальных групп, народов и иных          |
|                         |этнических общностей в сфере культуры     |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1 этап реализации - 1997 - 1998 гг.       |
|реализации Программы     |2 этап реализации - 1999 - 2000 гг.       |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |Программа состоит из 8 основных           |
|и основных мероприятий   |направлений - подпрограмм, реализуемых    |
|                         |с учетом спецификации отдельных           |
|                         |участков и секторов культуры в целях      |
|                         |достижения наибольшего интегрального      |
|                         |социального эффекта Программы в целом:    |
|                         |"Поддержка народного художественного      |
|                         |творчества. Возрождение народных          |
|                         |художественных промыслов и ремесел.       |
|                         |развитие культурно-досуговой              |
|                         |деятельности".                            |
|                         |"Сохранение и развитие самобытных         |
|                         |национальных культур народов Урала.       |
|                         |Стимулирование международного             |
|                         |культурного обмена".                      |
|                         |"Сохранение культурного наследия и        |
|                         |достояния народов Свердловской области.   |
|                         |Совершенствование деятельности музеев,    |
|                         |библиотек, историко-культурных            |
|                         |территорий и объектов".                   |
|                         |"Поддержка молодых дарований, детского    |
|                         |художественного образования, воспитания   |
|                         |и творчества".                            |
|                         |"Стимулирование и поддержка               |
|                         |профессионального художественного         |
|                         |творчества".                              |
|                         |"Кадровое обеспечение и социальная        |
|                         |защита работников и деятелей культуры".   |
|                         |"Поддержка материального и технического   |
|                         |комплекса сферы культуры и искусства".    |
|                         |"Нормативно-правовое и научно -           |
|                         |методическое обеспечение культурной       |
|                         |деятельности. Поддержка культурных        |
|                         |инноваций"                                |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

                  ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ                   

                                 млрд. рублей в ценах 1996 года
-------------------T------------T-----------------------------¬
¦   Наименование   ¦Всего       ¦    В том числе по годам     ¦
¦    источника     ¦1997 -      +-----T-----T--------T--------+
¦                  ¦2000 гг. <*>¦1997 ¦1998 ¦1999 <*>¦2000 <*>¦
+------------------+------------+-----+-----+--------+--------+
¦Всего по Программе¦   182,15   ¦ 42,5¦29,65¦  55,0  ¦ 55,0   ¦
+------------------+------------+-----+-----+--------+--------+
¦в том числе:      ¦            ¦     ¦     ¦        ¦        ¦
¦Областной бюджет  ¦   122,15   ¦ 29,5¦12,65¦  40,0  ¦ 40,0   ¦
+------------------+------------+-----+-----+--------+--------+
¦Другие источники  ¦    60,0    ¦ 13,0¦17,0 ¦  15,0  ¦ 15,0   ¦
L------------------+------------+-----+-----+--------+---------

       <*> - Согласно объемам, предусмотренным  Программой,  с  учетом
недофинансирования в 1998 году.

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Важнейшим результатом осуществления       |
|результаты реализации    |Программы станет формирование             |
|Программы                |современного социально -                  |
|                         |высокоэффективного комплекса культурной   |
|                         |деятельности, поддерживаемого системой    |
|                         |государственных и местных гарантий.       |
|                         |Главный социальный эффект Программы       |
|                         |будет состоять в создании прочных         |
|                         |предпосылок и условий для наиболее        |
|                         |полного удовлетворения разнообразных      |
|                         |потребностей, запросов, интересов         |
|                         |различных категорий населения области     |
|                         |в сфере культуры, искусства, досуга       |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Сохранение и развитие системы             |
|                         |кинообслуживания населения Свердловской   |
|                         |области                                   |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная целевая Программа.              |
|кем утверждена           |Постановление Правительства от 03.03.97   |
|                         |N 175-п                                   |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Поддержка системы кинопроизводства        |
|Программы, важнейшие     |и кинообслуживания населения              |
|целевые показатели       |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1997 - 2000 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |                                          |
|и основных мероприятий   |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦Наименование      ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦источника         ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦  109,8 ¦ 7,0 ¦27,8 ¦34,0 ¦41,0 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Федеральный бюджет¦   28,5 ¦ 3,5 ¦ 7,0 ¦ 8,0 ¦10,0 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Областной бюджет  ¦   42,3 ¦ 2,0 ¦13,3 ¦15,0 ¦12,0 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Внебюджетные фонды¦    5,0 ¦ 0,5 ¦ 1,0 ¦ 1,5 ¦ 2,0 ¦
       ¦(с расшифровкой)  ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Заемные средства  ¦   19,0 ¦ 1,0 ¦ 3,0 ¦ 5,0 ¦10,0 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Иностранные       ¦   10,5 ¦  -  ¦ 2,5 ¦ 3,0 ¦ 5,0 ¦
       ¦инвестиции        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Другие источники  ¦    4,5 ¦  -  ¦ 1,0 ¦ 1,5 ¦ 2,0 ¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |1. Повышение объема кинопроизводства      |
|результаты реализации    |2. Повышение эффективности работы         |
|Программы                |киносети области.                         |
|                         |3. Получение реальной прибыли КВО         |
|                         |в результате производства, проката        |
|                         |и показа фильмов                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|


       МЕРЫ
       СОДЕЙСТВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Целевая Программа содействия занятости    |
|                         |населения Свердловской области на         |
|                         |1997 - 2000 годы                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная целевая Программа.              |
|кем утверждена           |Представлена на утверждение               |
|                         |Правительству Свердловской области        |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Влияние на рынок труда в целях            |
|Программы, важнейшие     |снижения напряженности, социальная        |
|целевые показатели       |защита безработных                        |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1 этап реализации - 1997 год              |
|реализации Программы     |2 этап реализации - 1998 - 2000 гг.       |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |Годовые комплексные программы             |
|и основных мероприятий   |содействия занятости населения,           |
|                         |создания и сохранения рабочих мест        |
|                         |в Свердловской области.                   |
|                         |Трудоустройство граждан, обратившихся     |
|                         |в поисках работы, профессиональная        |
|                         |ориентация, обучение, адаптация,          |
|                         |направление на общественные работы        |
|                         |безработных, присвоение статуса           |
|                         |безработного и выплата пособий по         |
|                         |безработице, участие в летнем             |
|                         |трудоустройстве школьников, создании      |
|                         |и сохранении рабочих мест                 |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T------------------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦     В том числе по годам     ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +---------T------T------T------+
       ¦                  ¦2000 гг.¦ 1997    ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
       +------------------+--------+---------+------+------+------+
       ¦Всего по Программе¦ 1213,6 ¦395,2 <*>¦ 239,9¦273,3 ¦305,2 ¦
       +------------------+--------+---------+------+------+------+
       ¦в том числе:      ¦        ¦         ¦      ¦      ¦      ¦
       ¦Государственный   ¦ 1213,6 ¦395,2    ¦239,9 ¦273,3 ¦305,2 ¦
       ¦фонд занятости    ¦        ¦         ¦      ¦      ¦      ¦
       L------------------+--------+---------+------+------+-------

       <*> - Данные 1997 г. уточнены в соответствии с Программой  1997
г.,  утвержденной  постановлением  Правительства области от 25.02.97 N
154-п, с учетом реструктуризации долгов в фонд занятости.

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые  конечные      |Трудоустройство  по  направлению  службы  |
|результаты реализации    |занятости  406600  чел.;  переобучение    |
|Программы                |безработных 11400 чел.; профориентация -  |
|                         |168000 чел.;  содействие в организации    |
|                         |собственного дела - 520 чел.;             |
|                         |социальная  адаптация  - 20000 чел.;      |
|                         |удержание уровня безработицы в            |
|                         |пределах 5,1%                             |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Программа целевой поддержки создания      |
|                         |и сохранения рабочих мест для             |
|                         |слабозащищенных групп населения           |
|                         |Свердловской области на 1997 - 2000 гг.   |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная целевая Программа.              |
|кем утверждена           |Представлена на утверждение               |
|                         |Правительству Свердловской области        |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Создание и сохранение рабочих мест        |
|Программы, важнейшие     |в целях трудоустройства социально         |
|целевые показатели       |слабозащищенных категорий населения       |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1 этап реализации - 1997 год.             |
|реализации Программы     |2 этап реализации - 1998 - 2000 гг.       |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |Оказание финансовой помощи                |
|и основных мероприятий   |работодателям, создающим и сохраняющим    |
|                         |рабочие места в целях трудоустройства     |
|                         |социально слабозащищенных категорий       |
|                         |населения, организация трудоустройства    |
|                         |или предотвращение высвобождения          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|


Информация по документу
Читайте также