Расширенный поиск
Постановление Правительства Свердловской области от 13.01.1998 № 30-ППРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА И ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Обновление подвижного состава | | |пассажирского транспорта общего | | |пользования | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная программа, Областной Закон | |кем утверждена |"Об областном бюджете на 1997 год", | | |постановление Правительства области | | |от 13.01.97 N 17-п | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Обновление парка пассажирского | |Программы, важнейшие |транспорта общего пользования с целью | |целевые показатели |поддержания его стабильной работы | | |за счет средств транспортного налога | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1997 - 1998 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |Приобретение электропоездов. | |и основных мероприятий |Приобретение троллейбусов. Приобретение | | |трамваев. Приобретение автобусов. | | |Производство трамваев по программе | | |"СПЕКТР". Разработка схемы | | |пассажирского автотранспортного | | |обслуживания населения | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 366 ¦ 146 ¦ 220 ¦ - ¦ - ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ 366 ¦ 146 ¦ 220 ¦ - ¦ - ¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Приобретение 250 - 300 единиц | |результаты реализации |автобусов, 10 трамваев, 5 троллейбусов, | |Программы |4-х электропоездов, организация | | |массового выпуска трамваев "СПЕКТР" | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Обеспечение безопасности дорожного | | |движения в области на 1996 - 2000 годы | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная программа, постановление | |кем утверждена |Правительства области от 30.04.96 | | |N 357-п | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Реализация государственной политики | |Программы, важнейшие |в области безопасности дорожного | |целевые показатели |движения, снижение количества ДТП и | | |уровня травматизма | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1996 - 2000 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |1. Совершенствование организации | |и основных |дорожного движения. | |мероприятий |2. Обустройство и содержание | | |железнодорожных переездов. | | |3. Развитие сервиса на автодорогах. | | |4. Профилактика аварийности на дорогах. | | |Надзор за движением транспорта и | | |пешеходов. | | |5. Контроль за техническим | | |состоянием транспортных средств. | | |6. Подготовка кадров. | | |7. Организация воспитательной работы | | |с участниками дорожного движения. | | |8. Своевременная помощь пострадавшим | | |в ДТП. | | |9. Предупреждение детского дорожно - | | |транспортного травматизма. | | |10. Пропаганда безопасности дорожного | | |движения | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года --------------------------T--------T---------------------------¬ ¦ Наименование источника ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ ¦1997 - +------T------T------T------+ ¦ ¦2000 гг.¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ +-------------------------+--------+------+------+------+------+ ¦Всего по Программе ¦ 10791 ¦ 2181 ¦ 2457 ¦ 2801 ¦ 3352 ¦ +-------------------------+--------+------+------+------+------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ 120 ¦ - ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ +-------------------------+--------+------+------+------+------+ ¦Областной бюджет ¦ 66 ¦ - ¦ 16 ¦ 20 ¦ 30 ¦ +-------------------------+--------+------+------+------+------+ ¦Местные бюджеты, ¦ 760 ¦ 160 ¦ 180 ¦ 200 ¦ 220 ¦ ¦в т.ч. на основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальных стандартов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+--------+------+------+------+------+ ¦Внебюджетные фонды: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный дорожный фонд¦ 5 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ +-------------------------+--------+------+------+------+------+ ¦Территориальный дорожный ¦ 9700 ¦ 2000 ¦ 2200 ¦ 2500 ¦ 3000 ¦ ¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+--------+------+------+------+------+ ¦Собственные средства ¦ 140 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ ¦предприятий и организаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------------+--------+------+------+------+------- |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Увеличение сети современных | |результаты реализации |автомобильных дорог на 900 км, | |Программы |благоустройство улично-дорожной сети, | | |строительство 7 путепроводов, | | |модернизация 60 железнодорожных | | |переездов, обустройство дорожной сети | | |объектами и системами связи, контроля и | | |регулирования. | | |Снижение ДТП и уровня травматизма | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Развитие телефонной связи Свердловской | | |области в 1996 - 1998 гг. | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная целевая программа. | |кем утверждена |Постановление Правительства Свердловской | | |области от 10.01.96 N 10-п | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Ввод городских и сельских АТС, сотовой | |Программы, важнейшие |и радиотелефонной связи емкостью более | |целевые показатели |200 тыс. номеров | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1996 - 1998 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм и |- Городская телефонная сеть. | |основных мероприятий |- Сельская телефонная сеть. | | |- Междугородная связь | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------------T--------T---------------------------¬ ¦ Наименование источника ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ ¦1997 - +------T------T------T------+ ¦ ¦2000 гг.¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ +------------------------+--------+------+------+------+------+ ¦Всего по Программе ¦ 416,7 ¦195,97¦220,73¦ - ¦ - ¦ +------------------------+--------+------+------+------+------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ 16,0 ¦ - ¦ 16,0 ¦ - ¦ - ¦ +------------------------+--------+------+------+------+------+ ¦Областной бюджет ¦ 38,58 ¦ 15,15¦ 23,43¦ ¦ ¦ +------------------------+--------+------+------+------+------+ ¦Собственные средства ¦ 244,4 ¦133,4 ¦111,0 ¦ - ¦ - ¦ ¦предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+--------+------+------+------+------+ ¦Заемные средства ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------------------------+--------+------+------+------+------+ ¦Иностранные инвестиции ¦ 33,0 ¦ - ¦ 33,0 ¦ - ¦ - ¦ +------------------------+--------+------+------+------+------+ ¦Другие источники ¦ 84,72 ¦ 47,42¦ 37,3 ¦ - ¦ - ¦ L------------------------+--------+------+------+------+------- |—————————————————————————|—————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Увеличение емкости телефонной сети | |результаты реализации |области на 228 тысяч номеров. | |Программы |Строительство новых АТС на базе | | |современных технологий | |—————————————————————————|—————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Развитие почтовой связи Свердловской | | |области на 1997 - 2000 годы | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная целевая программа. | |кем утверждена |Постановление Правительства | | |Свердловской области от 05.06.96 | | |N 446-п | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Обеспечение необходимой управляемости | |Программы, важнейшие |территорий, улучшение обслуживания | |целевые показатели |населения почтовой связью | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1997 - 2000 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |Реконструкция и расширение ПЖДП | |и основных мероприятий |в г. Екатеринбурге. Строительство РУФПС, | | |ГУФПС, ОПП, автобаз, гаражей. | | |Приобретение почтовых вагонов, | | |автотранспорта | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года ------------------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование источника ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +-----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе ¦ 85,18 ¦ 7,5 ¦30,79¦22,29¦24,6 ¦ +-----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ 31,25 ¦ - ¦ 8,98¦10,08¦12,19¦ +-----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Областной бюджет ¦ 28,84 ¦ - ¦13,81¦ 7,03¦ 8,0 ¦ +-----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Собственные средства ¦ 25,09 ¦ 7,5 ¦ 8,00¦ 5,18¦ 4,41¦ ¦предприятий и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Развитие почтовой связи в области. | |результаты реализации |Сохранение сети и производственного | |Программы |потенциала почтовой связи и | | |стабилизация экономического положения | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Развитие зернового хозяйства | | |Свердловской области | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная целевая программа. | |кем утверждена |Постановление Правительства области | | |N 160-п от 26.02.97 | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Максимально возможное самообеспечение | |Программы, важнейшие |Свердловской области зерном | |целевые показатели | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1996 - 2000 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм и |Корректировка специализации и | |основных мероприятий |интеграции в производстве зерна. | | |Повышение плодородия почвы. Внедрение | | |энергосберегающих технологий. | | |Сохранение и развитие материально - | | |технической базы производства зерна | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| Объемы и источники финансирования млрд. рублей в ценах 1996 года ------------------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование источника ¦Всего ¦ в том числе по годам ¦ ¦ ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +-----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе ¦ 1308 ¦ 212 ¦ 285 ¦ 350 ¦ 461 ¦ +-----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ 383 ¦ 62 ¦ 83 ¦ 103 ¦ 135 ¦ +-----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Областной бюджет ¦ 684 ¦ 111 ¦ 149 ¦ 183 ¦ 241 ¦ +-----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Собственные средства ¦ 241 ¦ 39 ¦ 53 ¦ 64 ¦ 85 ¦ ¦предприятий и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Посевные площади возрастут с 646 т. га | |результаты реализации |в 1991 - 1995 гг. до 700 т. га к 2000 | |Программы |году. Валовое производство зерна | | |составит в 2000 году 1200 т. тонн, 831 | | |т. тонн в среднем за 1991 - 1995 годы | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Комплексная программа повышения | | |плодородия почв Свердловской области | | |в 1996 - 2000 гг. | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная целевая Программа 1997 г. | |кем утверждена |Утверждена директором Департамента | | |сельского хозяйства и продовольствия | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Увеличение производства зерна, | |Программы, важнейшие |картофеля и овощей | |целевые показатели | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1997 - 2000 гг. - 2 этап | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм и |Химическая и водная мелиорация земель. | |основных мероприятий |Внесение органических удобрений. | | |Землеустроительные работы | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -----------------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование источника ¦Всего ¦ в том числе по годам ¦ ¦ ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе ¦ 1718,0 ¦285,2¦362,8¦524,0¦546,0¦ +----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ 235,0 ¦ 49,0¦ 59,0¦ 62,0¦ 65,0¦ +----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Областной бюджет ¦ 515,0 ¦ 86,2¦103,8¦162,0¦163,0¦ +----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Собственные средства ¦ 968,0 ¦150,0¦200,0¦300,0¦318,0¦ ¦предприятий и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Реализация программы обеспечит к 2000 | |результаты реализации |году увеличение производства | |Программы |сельхозпродукции в пересчете на зерно | | |в количестве 500 тыс. тонн | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Областная целевая Программа развития | | |крестьянских (фермерских) хозяйств и | | |кооперативов на 1997 - 2000 годы | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Проект | |кем утверждена | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Стабилизация и экономический рост | |Программы, важнейшие |эффективности производства в условиях | |целевые показатели |рыночных отношений. Объем производства | | |сельскохозяйственной продукции | | |увеличится в земледелии в 1,6 раза, | | |животноводстве - в 1,8 раза | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1997 - 1998 гг. - 1 этап | |реализации Программы |1998 - 2000 гг. - 2 этап | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм и | | |основных мероприятий | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года --------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +-------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе ¦ 42,0 ¦ 9,0 ¦10,1 ¦10,9 ¦12,0 ¦ +-------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ 42,0 ¦ 9,0 ¦10,1 ¦10,9 ¦12,0 ¦ L-------------------+--------+-----+-----+-----+------ |———————————————————————|————————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Ожидаемая площадь сельскохозяйственных | |результаты реализации |угодий в фермерских хозяйствах - 86 тыс. | |Программы |га, в т. ч. пашни - 56 тыс. га, зерно в | | |амбарном весе - 42 тыс. тонн, мясо в | | |живом весе - 4,2 тыс. тонн, картофель - | | |20,8 тыс. тонн, молоко - 14,5 тыс. | | |тонн, овощи - 3,8 тыс. тонн | |———————————————————————|————————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Программа государственной поддержки | | |комплексного развития птицеводства в | | |Свердловской области на 1997 - 2000 годы | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Повышение эффективности | |Программы, важнейшие |конкурентоспособности птицеводства, | |целевые показатели |приближение к мировым технико - | | |технологическим параметрам по | | |продуктивности птицы и ресурсоемкости | | |птицеводства за счет внедрения | | |высокопродуктивных кроссов, премиксов и | | |энзимов, трудо- и ресурсосберегающих | | |технологий | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1997 - 2000 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |Внедрение высокопродуктивных кроссов | |и основных мероприятий |птицы мировой селекции яйценоских и | | |мясных пород. | | |Организация приготовления комбикормов | | |с применением высокоэффективных | | |премиксов и энзимов, сокращение | | |использования дорогостоящего зернового | | |сырья и значительное сокращение | | |кормоемкости. | | |Переход на использование вакцин и | | |ветпрепаратов лучших отечественных и | | |зарубежных производителей, резко | | |повышающих сохранность птицепоголовья, | | |внедрение водосберегающих технологий. | | |Внедрение трудо- и ресурсосберегающей | | |ленточной уборки помета, значительно | | |улучшающей экологию производства. | | |Внедрение энергосберегающих | | |технологий (отопление с помощью | | |локальных газовых генераторов). | | |Расширение объемов глубокой переработки | | |мяса птицы, упаковки мяса, яиц и | | |молока. | | |Внедрение экологически совершенных | | |технологий по сушке помета | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -----------------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование источника ¦Всего ¦ в том числе по годам ¦ ¦ ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе ¦ 492,8 ¦ 89,6¦ 84,6¦152,0¦166,6¦ +----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ 25,5 ¦ 13,0¦ 4,5¦ 4,0¦ 4,0¦ +----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Областной бюджет ¦ 179,2 ¦ - ¦ 32,8¦ 75,7¦ 70,7¦ +----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Кредиты банка ¦ 129,1 ¦ 35,6¦ 16,0¦ 27,5¦ 50,0¦ +----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Внутренние и внешние ¦ 75,3 ¦ 21,0¦ 11,3¦ 23,0¦ 20,0¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Собственные средства ¦ 83,7 ¦ 20,0¦ 20,0¦ 21,8¦ 21,9¦ ¦птицепредприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Доведение производства мяса с учетом | |результаты реализации |производимого населением к 2000 году | |Программы |до 90 тыс. тонн, яиц до 1,1 млн. штук, | | |достигнуть устойчивой работы отрасли и | | |повышения ее конкурентоспособности, | | |получить суммарный экономический | | |эффект за 4 года более 300 млрд. рублей | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ ФОНДОМ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Проектно-изыскательские работы по | | |землеустройству | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |В соответствии с Указом Президента | |кем утверждена |Российской Федерации, постановлениями | | |Правительства Российской Федерации и | | |Правительства Свердловской области | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Упорядочение существующих и организация | |Программы, важнейшие |новых землепользований. | |целевые показатели |Установление на местности границ | | |административно-территориальных | | |образований. | | |Разработка проектов | | |внутрихозяйственного землеустройства и | | |других проектов, связанных с охраной | | |и использованием земель. | | |Проведение топографо-геодезических, | | |картографических, почвенных, | | |геоботанических и других съемок | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |Постоянно | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |Подготовительные работы. | |и основных мероприятий |Разработка прогнозов, схем проектов | | |землеустройства. | | |Утверждение проектной документации. | | |Перенесение проекта в натуру. | | |Оформление и выдача | | |правоустанавливающих документов. | | |Осуществление авторского надзора | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года ---------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ в том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +--------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе ¦ 31,10 ¦6,30 ¦8,30 ¦8,30 ¦8,20 ¦ +--------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ 12,70 ¦3,70 ¦3,00 ¦3,00 ¦3,00 ¦ +--------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Областной бюджет ¦ 14,40 ¦1,60 ¦4,30 ¦4,30 ¦4,20 ¦ +--------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Местные бюджеты ¦ 4,0 ¦1,00 ¦1,00 ¦1,00 ¦1,00 ¦ L--------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Рациональное использование земельного | |результаты реализации |фонда Свердловской области. | |Программы |Установление границ землепользований в | | |натуре. | | |Получение качественной и количественной | | |информации о земельном фонде области. | | |Выдача правоустанавливающих документов | | |физическим и юридическим лицам. | | |Создание благоприятной экологической | | |среды. | | |Выполнение международных соглашений | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Программа инвентаризации земель городов | | |и других населенных пунктов | | |Свердловской области | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная целевая Программа. | |кем утверждена |Утверждена постановлением Правительства | | |Свердловской области от 21.02.96 | | |N 119-п | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Включение земель населенных пунктов | |Программы, важнейшие |Свердловской области в систему | |целевые показатели |государственного земельного | | |кадастра для целей их учета, | | |рационального планирования и | | |использования | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1996 - 1998 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |1. Подготовительно-обследовательские | |и основных мероприятий |работы | | |2. Аэрофотогеодезические работы. | | |2.1. Аэрофотосъемочные работы. | | |2.2. Фотограмметрические работы. | | |2.3. Создание плановой основы. | | |3. Инвентаризация земель населенных | | |пунктов | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года --------------------T--------T------------------------¬ ¦Наименование ¦Всего ¦ в том числе по годам ¦ ¦источника ¦1997 - +-----T------T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +-------------------+--------+-----+------+-----+-----+ ¦Всего по Программе ¦ 377,26 ¦21,68¦355,58¦ - ¦ - ¦ +-------------------+--------+-----+------+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ 41,40 ¦ 2,22¦ 39,18¦ - ¦ - ¦ +-------------------+--------+-----+------+-----+-----+ ¦Областной бюджет ¦ 159,96 ¦ 8,46¦151,50¦ - ¦ - ¦ +-------------------+--------+-----+------+-----+-----+ ¦Местные бюджеты ¦ 175,90 ¦11,00¦164,90¦ - ¦ - ¦ +-------------------+--------+-----+------+-----+-----+ ¦Внебюджетные фонды ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦(с расшифровкой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------+--------+-----+------+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Организация учета земель, упорядочение | |результаты реализации |сбора налогов и арендной платы за | |Программы |землю, а также планирование | | |использования земельного фонда, | | |организация рынка земли в городах и | | |других населенных пунктах Свердловской | | |области | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Создание автоматизированной системы | | |земельного кадастра Свердловской | | |области | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |1. Утверждена постановлением | |кем утверждена |Правительства Свердловской области | | |N 426-п от 24.05.96. | | |2. Утверждена председателем | | |Роскомзема и Губернатором Свердловской | | |области, 1996 год | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Создание автоматизированной | |Программы, важнейшие |информационной системы ведения | |целевые показатели |земельного кадастра, включая | | |регистрацию и оценку земель на | | |территории Свердловской области. | | |Разработка и внедрение процедур | | |регистрации землепользователей и | | |ведения государственного земельного | | |кадастра. Внедрение современных | | |технологий сбора, обработки, хранения | | |и использования данных для ведения | | |земельного кадастра и регистрации | | |землепользователей. Создание | | |технической инфраструктуры, | | |обеспечивающей ведение интегрированных | | |баз данных. Использование земельной | | |информационной системы как базовой для | | |развития других информационно - | | |коммуникационных систем. Разработка | | |рекомендаций по совершенствованию | | |земельного законодательства и | | |нормативных актов | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1996 год - 1 этап | |реализации Программы |1997 - 2000 годы - 2 этап | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |1. Организационное обеспечение. | |и основных мероприятий |2. Правовое, нормативно - | | |методическое обеспечение. | | |3. Программно-технологическое | | |обеспечение. | | |4. Информационное обеспечение системы. | | |5. Мониторинг базы данных земельного | | |кадастра. | | |6. Кадровое обеспечение, переподготовка | | |кадров. | | |7. Материально-техническое | | |обеспечение. | | |8. Эксплуатационное обеспечение | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ в том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 188,72 ¦ 9,50¦48,39¦96,84¦33,99¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет¦ 64,90 ¦ 6,00¦ 5,40¦40,00¦13,50¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Областной бюджет ¦ 78,12 ¦ 3,50¦22,99¦36,14¦ 1,49¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Местные бюджеты ¦ 45,70 ¦ - ¦20,00¦20,70¦ 5,00¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Внедрение автоматизированной системы | |результаты реализации |Земельного кадастра, упорядочение | |Программы |кадастровой информации, геоданных | | |по окружным границам, создание базы | | |данных землепользователей и | | |плательщиков земельного налога | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Мониторинг земель | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная целевая Программа. | |кем утверждена |Постановление главы администрации | | |Свердловской области от 05.06.95 N 290 | | |"Об утверждении программы мониторинга | | |земель Свердловской области" | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Многоуровневая информационная база | |Программы, важнейшие |мониторинга земель, постоянно | |целевые показатели |действующая система прогноза: | | |характеристика земельного фонда | | |области (наблюдения, изыскания, | | |съемки) по следующим вопросам: | | |- изменение состояния почв; | | |- изменение границ и площадей; | | |- изменение рельефа, геологической | | |среды, гидрографической сети; | | |- изменение состояния растительности | | |(посевов, пастбищ, сенокосов, лесов, | | |многолетних насаждений и т. д.); | | |- изменение состояния земель, | | |подверженных негативному | | |воздействию. | | |Ландшафтно-экологическая карта | | |области М 1:500000 с сетью размещения | | |объектов наблюдения мониторинга земель | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |Сроки реализации 1995 - 1997 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |1. Уточнение нормативно-технической | |и основных мероприятий |базы регионального мониторинга по | | |отдельным направлениям работ. | | |2. Базовые исследования состояния | | |земель на начало МЗ. | | |3. Оценка земель сельскохозяйственного | | |назначения. | | |4. МЗ населенных пунктов, земель | | |промышленности, транспорта, связи и др. | | |5. МЗ природоохранного, | | |оздоровительного, рекреационного, | | |историко-культурного назначения. | | |6. МЗ лесного фонда и земель запаса. | | |7. МЗ водного фонда. | | |8. Составление серии экологических | | |карт. | | |9. Районирование земельного фонда | | |области. | | |10. Обоснование размещения сети | | |мониторинга за динамическими | | |показателями почвенного покрова. | | |11. Топографическая горизонтальная | | |съемка опытных полей. | | |12. Аэроэкологический мониторинг на | | |базе длительных опытов. | | |13. Лабораторные работы (полевые). | | |14. Лабораторные работы (камеральные). | | |15. Анализ изменений земельно - | | |кадастровых показателей. | | |16. Разработка технического задания | | |АИС МЗ. | | |17. Внедрение программно - | | |технологического комплекса МЗ. | | |18. Составление ежегодного сводного | | |отчета о состоянии земельного фонда | | |области. | | |19. Эколого-экономическая экспертиза | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ в том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 9,0 ¦ 0,4 ¦ 8,6 ¦ - ¦ - ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Областной бюджет ¦ 9,0 ¦ 0,4 ¦ 8,6 ¦ - ¦ - ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Местные бюджеты ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Внебюджетные фонды¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦(с расшифровкой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ ПРОГРАММЫ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Леса России | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Разработана в соответствии с поручением | |кем утверждена |Правительства РФ от 13.06.95 | | |N А3-П9-17324 | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Рациональное использование, охрана и | |Программы, важнейшие |защита лесного фонда на площади | |целевые показатели |15,4 млн. га, воспроизводство лесов | | |на площади 50 тыс. га | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1997 - 2000 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм и |1. Своевременное воспроизводство | |основных мероприятий |лесов на непокрытых лесом землях | | |лесного фонда, улучшение породного | | |состава лесов, увеличение | | |продуктивности лесов. Обеспечение | | |рационального использования земель | | |лесного фонда (ст. 87 Лесного | | |Кодекса). | | |2. Содержание территориального органа | | |управления лесным хозяйством и его | | |подразделений (лесхозов), | | |национальных парков. Капитальный | | |ремонт зданий и сооружений. | | |Выполнение мероприятий по по охране | | |лесов и борьбе с лесными пожарами, | | |вредителями и болезнями леса. | | |Строительство лесохозяйственных | | |дорог, их содержание и ремонт. | | |3. Организация семеноводства, ведение | | |мониторинга лесов, государственного | | |лесного кадастра и государственного | | |учета лесного фонда. | | |Организация лесоустройства, научно - | | |исследовательских и опытно - | | |конструкторских работ. Подготовка | | |кадров для лесного хозяйства. | | |Обеспечение форменным обмундированием | | |работников лесного хозяйства. | | |Капитальные вложения в охрану и | | |защиту лесов. Развитие социальной сферы | | |лесного хозяйства (ст. 108 Лесного | | |Кодекса) | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года ---------------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование источника ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +--------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе ¦ 599,7 ¦108,6¦164,1¦163,5¦163,5¦ +--------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ 249,4 ¦29,3 ¦73,3 ¦73,4 ¦73,4 ¦ +--------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Областной бюджет ¦ 233,7 ¦50,4 ¦61,5 ¦60,9 ¦60,9 ¦ +--------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Внебюджетные фонды ¦ 0,6 ¦ - ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ ¦(с расшифровкой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Собственные средства ¦ 116,0 ¦28,9 ¦29,1 ¦29,0 ¦29,0 ¦ ¦предприятий и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Обеспечение рационального и | |результаты реализации |неистощительного использования лесов, | |Программы |их охрану, защиту и воспроизводство, | | |исходя из принципов устойчивого | | |управления лесами и сохранения | | |биологического разнообразия лесных | | |экосистем, повышения экологического и | | |ресурсного потенциалов лесов, | | |удовлетворения потребностей общества | | |в лесных ресурсах на основе научно | | |обоснованного, многоцелевого | | |лесопользования | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Охрана лесов от пожаров | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная целевая Программа. Утверждена | |кем утверждена |Правительством Свердловской области | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Повышение уровня противопожарных | |Программы, важнейшие |мероприятий защиты лесов и торфяных | |целевые показатели |месторождений за счет осуществления | | |комплекса организационно - | | |технических и экономических мер, | | |реализация которых позволит значительно | | |сократить ущерб, наносимый пожарами | | |экономике и экологии области | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1994 - 2000 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм и |1. Строительство пожарно-химических | |основных мероприятий |станций, пожарно-наблюдательных вышек, | | |кордонов. | | |2. Приобретение противопожарной | | |техники и мелкого противопожарного | | |инвентаря, средств радиосвязи. | | |3. Проведение противопожарной | | |пропаганды, лекций и бесед, | | |изготовление листовок | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 25,55 ¦5,0 ¦5,55 ¦7,0 ¦8,0 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ 25,55 ¦5,0 ¦5,55 ¦7,0 ¦8,0 ¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Повышение уровня противопожарных | |результаты реализации |мероприятий, защиты лесов на площади | |Программы |13,6 млн. га. | | |Снижение количества лесных пожаров | | |леса и уменьшение площади одного | | |загорания | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Программа совершенствования торгового | | |обслуживания сельского населения | | |Свердловской области | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная | |кем утверждена | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Восстановление ранее действовавших | |Программы, важнейшие |объектов торговой сети, организация | |целевые показатели |развозной торговли и досрочного | | |завоза товаров первой необходимости | | |в труднодоступные районы области | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1997 - 1998 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм и | | |основных мероприятий | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 21,25 ¦11,0 ¦10,25¦ - ¦ - ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ 21,25 ¦11,0 ¦10,25¦ - ¦ - ¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Стабилизация торгового обслуживания | |результаты реализации |сельского населения в отдаленных и | |Программы |труднодоступных населенных пунктах. | | |Создание новых рабочих мест | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Программа защиты прав потребителей в | | |Свердловской области на 1997 - 1998 годы | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная целевая Программа. | |кем утверждена |Постановление Правительства | | |Свердловской области от 04.02.97 | | |N 91-п | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Создание на областном уровне | |Программы, важнейшие |экономических, правовых и | |целевые показатели |организационных условий для | | |формирования эффективного механизма | | |ЗПП в условиях рыночных отношений на | | |основе объединения усилий и координации | | |действий органов законодательной и | | |исполнительной власти Свердловской | | |области, местного самоуправления, | | |надзорных структур, правоохранительных | | |органов, судов, прокуратуры, | | |общественных организаций потребителей | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1997 - 1998 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |1. Совершенствование нормативно - | |и основных мероприятий |правовой базы. | | |2. Создание единой государственной и | | |общественной системы защиты прав | | |потребителей. | | |3. Организация системы правового | | |обучения населения, субъектов | | |хозяйственной деятельности, кадров | | |исполнительной власти. | | |4. Дополнительные мероприятия по | | |защите прав потребителей | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T---------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг. ¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 1,12 ¦0,02 ¦ 1,1 ¦ - ¦ - ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ 1,12 ¦0,02 ¦ 1,1 ¦ - ¦ - ¦ L------------------+---------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Создание единой государственной и | |результаты реализации |общественной системы защиты прав | |Программы |потребителей | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Программа информационного обеспечения | | |социально-экономического развития | | |Свердловской области | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная Программа. Постановление | |кем утверждена |Правительства Свердловской области | | |N 755-п от 06.09.96 | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Создание единой информационной среды, | |Программы, важнейшие |создание региональной системы обмена | |целевые показатели |данных, разработка современных | | |информационных технологий обработки | | |данных, повышение квалификации гос. | | |служащих в области использования | | |современных информационных технологий | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1996 - 1999 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм и |1. Формирование региональных | |основных мероприятий |информационных ресурсов, создание и | | |развитие систем сбора информации. | | |2. Создание региональной системы | | |обмена данных. | | |3. Разработка и внедрение | | |информационных технологий обработки | | |данных, интеллектуальных программных | | |средств и математических моделей в | | |информационном обеспечении основных | | |полномочий органов исполнительной | | |власти. | | |4. Повышение квалификации работников | | |сферы управления и государственных | | |служащих в области информатики. | | |5. Создание организационно - | | |технических и правовых условий | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 43,3 ¦ 5,1 ¦ 5,7 ¦ 32,5¦ ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ 43,3 ¦ 5,1 ¦ 5,7 ¦ 32,5¦ ¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Будут созданы: областная сеть передачи | |результаты реализации |данных с использованием цифровых | |Программы |каналов; структурированная кабельная | | |сеть в административном здании | | |Правительства области; информационное | | |хранилище Правительства области; | | |максимально удовлетворены потребности | | |структурных подразделений Губернатора | | |и Правительства области в компьютерной | | |и другой оргтехнике. | | |Разработаны и внедрены 1 очереди: | | |информационно-справочных систем | | |"Сводная опись государственной | | |собственности", "Формирование и | | |исполнение бюджета области", | | |"Управления природными ресурсами | | |области", "Инвестиционный потенциал | | |Свердловской области", "Система | | |предупреждения ЧС" и др. | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ПРОГРАММЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Отходы | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Федеральная целевая Программа, | |кем утверждена |постановление Правительства РФ от | | |13.09.96 N 1098 | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Концентрация финансовых, материально - | |Программы, важнейшие |технических и других ресурсов, | |целевые показатели |интеграция производственного и научного | | |потенциала для решения проблемы | | |обращения с отходами. | | |Создание нормативной и технологической | | |базы для реализации единой | | |государственной политики в сфере | | |обращения с отходами на всех уровнях | | |управления. | | |Экономия природных ресурсов за счет | | |максимального вовлечения отходов в | | |хозяйственный оборот. | | |Организация и обеспечение научно - | | |исследовательских и опытно - | | |конструкторских разработок, | | |направленных на создание | | |перспективных ресурсосберегающих и | | |малоотходных технологий, эффективных | | |средств и методов переработки и | | |обезвреживания отходов. | | |Создание системы управления обращением | | |с отходами, построенной на основе | | |организационно-управленческих, | | |правовых, нормативных, экономических, | | |информационных и контрольных | | |регуляторов. | | |Реализация пилотных проектов по | | |переработке и обезвреживанию | | |отдельных видов отходов для | | |последующего их тиражирования в целях | | |решения проблемы, накопленных в стране | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1996 - 2000 гг. | |реализации Программы |1 этап - 1996 - 1998 гг. | | |2 этап - 1999 - 2000 гг. | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |Мероприятия по научно-техническому | |и основных мероприятий |обеспечению Программы. | | |Мероприятия по реализации пилотных | | |проектов по переработке и | | |обезвреживанию отходов | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года --------------------------T--------T--------------------------¬ ¦ Наименование источника ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ ¦1997 - +-----T------T------T------+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +-------------------------+--------+-----+------+------+------+ ¦Всего по Программе ¦ 30,9 ¦ - ¦19,5 ¦11,4 ¦ - ¦ +-------------------------+--------+-----+------+------+------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ 6,376 ¦ - ¦ 6,376¦ - ¦ - ¦ +-------------------------+--------+-----+------+------+------+ ¦Областной бюджет ¦ 5,752 ¦ - ¦ 4,252¦ 1,5 ¦ - ¦ +-------------------------+--------+-----+------+------+------+ ¦Местные бюджеты ¦ 4,752 ¦ - ¦ 3,752¦ 1,0 ¦ - ¦ +-------------------------+--------+-----+------+------+------+ ¦Внебюджетные фонды ¦ 0,72 ¦ - ¦ 0,72 ¦ - ¦ - ¦ ¦(с расшифровкой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+--------+-----+------+------+------+ ¦Собственные средства ¦ 5,3 ¦ - ¦ 2,5 ¦ 2,8 ¦ - ¦ ¦предприятий и организаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+--------+-----+------+------+------+ ¦Заемные средства ¦ 8,0 ¦ - ¦ 1,9 ¦ 6,1 ¦ - ¦ L-------------------------+--------+-----+------+------+------- |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Новые технологии по переработке отходов | |результаты реализации |хроматного производства, древесных | |Программы |отходов, отходов добычи и переработки | | |горнорудного сырья. | | |Увеличение объема производимой товарной | | |продукции | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Комплекс первоочередных мероприятий по | | |оздоровлению экологической обстановки и | | |населения в Уральском регионе и | | |Тюменской области на 1997 - 2000 годы | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Федеральная. Постановление | |кем утверждена |Правительства РФ от 16.11.96 N 1369 | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Выход Уральского региона из | |Программы, важнейшие |экологического кризиса, улучшение | |целевые показатели |качества окружающей среды и переход к | | |научно обоснованному сочетанию | | |экологических и экономических интересов | | |общества | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1997 - 2000 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм | | |и основных мероприятий | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T----------T---------------------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T----------T----------+ ¦ ¦2000 гг. ¦1997 ¦1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ +------------------+----------+-----+-----+----------+----------+ ¦Всего по Программе¦1271,5 <*>¦ 8,63¦64,03¦528,0 <*> ¦670,84 <*>¦ ¦ ¦------ ¦ ¦ ¦----- ¦------ ¦ ¦ ¦280,7 ¦ ¦ ¦120,0 ¦160,7 ¦ +------------------+----------+-----+-----+----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет¦ 64,4 ¦ - ¦17,83¦ 20,0 ¦ 26,57 ¦ +------------------+----------+-----+-----+----------+----------+ ¦Областной бюджет ¦ 120,0 ¦ 5,6 ¦13,2 ¦ 48,0 ¦ 53,2 ¦ +------------------+----------+-----+-----+----------+----------+ ¦Местные бюджеты ¦ 480,7 <*>¦ - ¦ - ¦220,0 <*> ¦260,7 <*> ¦ ¦ ¦ ----- ¦ ¦ ¦----- ¦----- ¦ ¦ ¦ 280,7 ¦ ¦ ¦120,0 ¦160,7 ¦ +------------------+----------+-----+-----+----------+----------+ ¦Внебюджетные фонды¦ 242,0 ¦ 0,83¦24,5 ¦ 90,0 ¦126,67 ¦ ¦(с расшифровкой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+----------+----------+ ¦Собственные ¦ 364,4 ¦ 2,2 ¦ 8,5 ¦ 150,0 ¦203,7 ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------+----------+-----+-----+----------+----------- <*> - В числителе - согласно объемам, предусмотренным Программой, с учетом недофинансирования 1997 - 1998 гг.; в знаменателе - исходя из реальных объемов возможного финансирования. |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Защита атмосферы от выбросов | |результаты реализации |стационарных и передвижных источников | |Программы |загрязнения. | | |Защита поверхностных и подземных вод | | |от загрязнения. | | |Защита окружающей среды от загрязнения | | |отходами производства и потребления. | | |Предупреждение и ликвидация | | |последствий экологически опасных | | |чрезвычайных ситуаций техногенного и | | |природного характера. | | |Нормализация экологической ситуации на | | |территориях с особо неблагополучной | | |экологической ситуацией | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Первоочередные мероприятия | | |по оздоровлению окружающей среды и | | |населения г. Каменск-Уральский | | |Свердловской области на период | | |до 1998 года | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Постановление Правительства РФ | |кем утверждена |от 15.04.96 N 436 | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Оздоровление экологической обстановки, | |Программы, важнейшие |реабилитации территории и здоровья | |целевые показатели |населения в городе путем проведения | | |комплекса организационных, | | |технических, технологических и | | |лечебно-профилактических мероприятий | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1997 - 1998 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм и |Технический блок. | |основных мероприятий |Территориальный блок. | | |Социальный блок. | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T-----------T-----------------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----------T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг. ¦ 1997¦ 1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦2033,7 <*> ¦45,57¦1988,13 <*>¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦------ ¦ ¦------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 118,0 ¦ ¦ 118,0 ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет¦ 151,8 ¦ - ¦ 151,8 ¦ - ¦ - ¦ +------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----+ ¦Областной бюджет ¦ 159,8 ¦ 5,0¦ 154,8 ¦ - ¦ - ¦ +------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----+ ¦Местные бюджеты ¦ 618,0 <*> ¦ - ¦ 618,0 <*> ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ----- ¦ ¦ ----- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 118,0 ¦ ¦ 118,0 ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----+ ¦Внебюджетные фонды¦ 378,6 ¦ 20,0¦ 358,6 ¦ - ¦ - ¦ ¦(с расшифровкой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----+ ¦Собственные ¦ 725,5 ¦20,57¦ 704,93 ¦ - ¦ - ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------+-----------+-----+-----------+-----+------ <*> - В числителе - согласно объемам, предусмотренным Программой, с учетом недофинансирования 1997 - 1998 гг.; в знаменателе - исходя из реальных объемов возможного финансирования. |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Сокращение выбросов предприятий в | |результаты реализации |окружающую среду, медико - | |Программы |профилактические мероприятия по | | |реабилитации здоровья населения и | | |восстановлению нарушенных природных | | |ресурсов | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Переработка техногенных образований в | | |Свердловской области | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Федеральная целевая Программа | |кем утверждена |(Постановление Правительства РФ от | | |24.06.96 N 738), областная целевая | | |программа (постановление Правительства | | |Свердловской области от 05.09.96 | | |N 743-п) | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Комплексная переработка техногенных | |Программы, важнейшие |образований в Свердловской области с | |целевые показатели |одновременной утилизацией отходов | | |производства и потребления, уменьшение | | |антропогенной нагрузки на окружающую | | |среду и здоровье населения области, | | |снижение социальной напряженности в | | |горнопромышленных центрах за счет | | |создания новых и технического | | |перевооружения существующих рабочих | | |мест. | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1 этап реализации - 1997 - 1998 гг. | |реализации Программы |2 этап реализации - 1999 - 2005 гг. | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм и |1 этап. Переработка: | |основных мероприятий |- отходов обогащения руд черных и | | |цветных металлов; | | |- шламов, промпродуктов и пылей | | |обогатительного и металлургического | | |производств; | | |- отвальных и текущих металлургических | | |шлаков; | | |- отходов хроматного производства; | | |- бедных асбестовых отложений; | | |- сточных вод добывающих и | | |перерабатывающих предприятий; | | |- катализаторов; | | |- фосфогипсовых образований; | | |- отходов тепловых электростанций. | | |2 этап. Переработка: | | |- монацитового концентрата с | | |извлечением тория и редкоземельных | | |металлов; | | |- асбестовых отвалов; | | |- бытовых отходов крупнейших промузлов | | |области; | | |- отходов обогащения бурых углей, | | |лигнинов и торфопроизводства | | |(ликвидация пожароопасности); | | |- гальванических растворов; | | |- электронного лома; | | |- горелых формовочных смесей; | | |- пластмассы; | | |- лежалых отвалов горнорудных | | |производств (ликвидация) | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года ---------------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование источника ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +--------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе ¦ 2130,0 ¦362,3¦517,0¦563,8¦686,9¦ +--------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ 220,7 ¦ - ¦ 58,1¦ 73,4¦ 89,2¦ +--------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Областной бюджет ¦ 211,7 ¦ 4,1¦ 20,0¦ 84,6¦103,0¦ +--------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Внебюджетные фонды ¦ 810,0 ¦180,0¦200,0¦210,0¦220,0¦ ¦(с расшифровкой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Собственные средства ¦ 887,6 ¦178,2¦238,9¦195,8¦274,7¦ ¦предприятий и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Реализация предусмотренных на первом | |результаты реализации |этапе программы проектов обеспечит: | |Программы |- переработку более 15 млн. тонн | | |токсичных промышленных отходов с | | |получением из них железа, меди, | | |алюминия, цинка, редкоземельных и | | |драгоценных металлов; | | |- получение годового экономического | | |эффекта в сумме 155 млрд. рублей в год; | | |- получение экологического эффекта в | | |виде предотвращенного ущерба | | |окружающей среде в размере 5 трлн. | | |рублей в год; | | |- предотвращение трансграничных | | |загрязнений водоемов Арктического и | | |Каспийского бассейнов; | | |- социальный эффект в виде создания | | |20 тысяч дополнительных рабочих мест, | | |сохранения и технического | | |перевооружения 50 тысяч существующих | | |рабочих мест. | | |Результаты от реализации второго этапа | | |программы определяются по мере ее | | |отработки | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Программа оздоровления окружающей | | |среды и населения г. Нижний Тагил | | |Свердловской области на период | | |до 2000 года | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Федеральная целевая Программа. | |кем утверждена |Постановление Правительства РФ | | |от 06.05.95 N 452 | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Снижение уровня загрязнения | |Программы, важнейшие |окружающей среды, повышение качества | |целевые показатели |питьевой воды, экологизация | | |производства, оздоровление населения | | |города, создание экологически | | |благоприятных условий жизни | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1996 - 2000 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм и |Комплекс мероприятий по решению | |основных мероприятий |экологических задач и вопросов | | |сохранения и восстановления здоровья | | |населения г. Нижний Тагил в настоящей | | |Программе формируется в виде ряда | | |направлений (блоков). | | |Технический блок включает модернизацию, | | |техническое перевооружение, | | |строительство природоохранных | | |сооружений на Нижнетагильском | | |металлургическом комбинате, | | |"Уралвагонзаводе", АО "Цементный | | |завод" и других предприятиях города. | | |Территориальный блок включает | | |мероприятия по улучшению водоснабжения | | |населения, решению проблемы | | |мусороудаления и очистки города, | | |рекультивации земель, озеленению | | |городской территории, созданию | | |благоприятных условий для проживания | | |населения. | | |Социальный блок включает переселение | | |жителей города из санитарно-защитных зон | | |промышленных предприятий, строительство | | |объектов социальной сферы, | | |санитарно-гигиенические мероприятия и | | |меры по медицинской реабилитации | | |населения | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T------------T----------------------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----------T----------+ ¦ ¦2000 гг. ¦1997 ¦1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----------+----------+ ¦Всего по Программе¦12624,7 <*> ¦612,1¦891,8¦4980,8 <*> ¦6140,0 <*>¦ ¦ ¦------- ¦ ¦ ¦------ ¦------ ¦ ¦ ¦12124,7 ¦ ¦ ¦4780,8 ¦5840,0 ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет¦ 2051,2 ¦ 12,7¦304,8¦ 767,5 ¦ 966,2 ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----------+----------+ ¦Областной бюджет ¦ 859,0 ¦ 9,0¦ 15,4¦ 340,5 ¦ 494,1 ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----------+----------+ ¦Местные бюджеты ¦1276,1 <*> ¦ 11,3¦ 12,8¦ 510,9 <*> ¦ 741,1 <*>¦ ¦ ¦------ ¦ ¦ ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦ ¦ 776,1 ¦ ¦ ¦ 310,9 ¦ 441,1 ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----------+----------+ ¦Внебюджетные фонды¦ 388,4 ¦130,4¦ 86,0¦ 86,0 ¦ 86,0 ¦ ¦(с расшифровкой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- финансово- ¦ 357,2 ¦126,8¦ 76,8¦ 76,8 ¦ 76,8 ¦ ¦инвестиционный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----------+----------+ ¦- городской ¦ 31,2 ¦ 3,6¦ 9,2¦ 9,2 ¦ 9,2 ¦ ¦экофонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----------+----------+ ¦Собственные ¦ 8050,0 ¦448,7¦472,8¦3275,9 ¦3852,6 ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------+------------+-----+-----+-----------+----------- <*> - В числителе - согласно объемам, предусмотренным Программой, с учетом недофинансирования в 1997 - 1998 гг.; в знаменателе - исходя из реальных объемов возможного финансирования. |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Реализация Программы по защите | |результаты реализации |воздушного бассейна позволит сократить | |Программы |расходы топлива, снизить выбросы пыли и | | |твердых частиц более чем на 25000 т, | | |сернистого ангидрида на 17000 т, оксидов | | |азота на 1500 т, цианистого водорода | | |на 500 т, аммиака на 378 т, | | |формальдегида на 3 т. | | |Мероприятия по очистке сточных вод и | | |созданию замкнутой системы | | |водопользования снизят на 15 - 20 | | |процентов расходы воды на | | |производственные нужды, сократят | | |количество недостаточно очищенных | | |сточных вод на 148,7 млн. куб. м в год, | | |позволят уменьшить массу сбрасываемых | | |со сточными водами твердых отходов | | |путем обработки стоков дешевыми | | |реагентами нового поколения, | | |полученными из местных недефицитных | | |источников сырья. | | |Мероприятия по очистке питьевой воды | | |позволят довести ее качество до | | |уровня действующих стандартов, снизить | | |в ней содержание примесей до уровня | | |предельно допустимых концентраций. | | |Реализация в полном объеме Программы | | |по переработке и утилизации дисперсных | | |токсичных отходов даст возможность | | |использовать ежегодно около 10 млн. т | | |материалов, в том числе более 3,7 млн. т | | |металлургических шлаков, 5,6 млн. т | | |топливных зол, сократить потребление | | |железной руды на 0,5 млн. т, снизить | | |расход кокса на 400 - 600 тыс. т, | | |обезвредить более 200 т токсичных | | |отходов первого класса опасности | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Основные направления охраны окружающей | | |среды и природных ресурсов в | | |Свердловской области на 1996 - 1999 годы | |————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная. Постановление Правительства | |кем утверждена |Свердловской области от 22.03.96 N 219-п | |————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Обеспечение экологического | |Программы, важнейшие |благополучия и экологической | |целевые показатели |безопасности населения Свердловской | | |области, предотвращение деградации | | |ее природного потенциала | |————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1996 - 1999 годы | |реализации Программы | | |————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |Строительство природоохранных объектов, | |и основных мероприятий |в том числе завода по переработке твердых | | |бытовых отходов Первоуральско - | | |Ревдинского промузла, очистных | | |сооружений п. п. Красногвардейска, | | |Бисерти, г. г. Камышлова, Сухого Лога, | | |Красноуфимска и т. д. | |————————————————————————|———————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года --------------------------T--------T---------------------------¬ ¦ Наименование источника ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ ¦1997 - +---------T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦ 1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +-------------------------+--------+---------+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе ¦ 1445,0 ¦349,0 <*>¦359,0¦363,0¦374,0¦ +-------------------------+--------+---------+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ 105,8 ¦ 25,5 ¦ 26,3¦ 26,6¦ 27,4¦ +-------------------------+--------+---------+-----+-----+-----+ ¦Местные бюджеты ¦ 145,7 ¦ 35,2 ¦ 36,2¦ 36,6¦ 37,7¦ +-------------------------+--------+---------+-----+-----+-----+ ¦Внебюджетные фонды ¦ 46,9 ¦ 10,9 ¦ 11,6¦ 11,9¦ 12,5¦ ¦(с расшифровкой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+--------+---------+-----+-----+-----+ ¦Собственные средства ¦ 1146,6 ¦277,4 ¦284,9¦287,9¦296,4¦ ¦предприятий и организаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------------+--------+---------+-----+-----+------ <*> - Без учета средств, освоенных по экологической Программе г. Нижнего Тагила. |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Объемы вредных выбросов в атмосферный | |результаты реализации |воздух от стационарных источников в | |Программы |сравнении с базовым периодом (1987 г.) | | |сократятся на 45,8%. Сброс загрязненных | | |сточных вод не достигнет базового уровня | | |в связи с изменением объема учитываемых | | |стоков (ранее не учитывались ливнестоки | | |и сброс на рельеф местности), но | | |снизится в сравнении с 1995 годом | | |на 21 млн. куб. м в год. | | |В случае стабилизации существующей | | |экономической обстановки, отсутствия | | |роста объемов производства, объемы | | |выбросов и сбросов загрязняющих веществ | | |в воздушный и водный бассейны снизятся | | |к 2000 году, соответственно, на 1200 | | |тыс. тонн и 100 млн. куб. м | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Организация экологического образования | | |в Свердловской области (1996 - 1998 гг.) | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная. Постановление Правительства | |кем утверждена |Свердловской области от 03.04.96 | | |N 263-п | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Формирование условий организации и | |Программы, важнейшие |функционирования системы экологического | |целевые показатели |образования населения Свердловской | | |области | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1996 - 1998 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |1. Экологическое образование в период | |и основных мероприятий |детства в основной и средней (полной) | | |школе, учреждениях дополнительного | | |образования детей. | | |2. Экологическое образование в | | |учреждениях начального, среднего и | | |высшего профессионального образования. | | |3. Дополнительное экологическое | | |образование. | | |4. Экологическое просвещение населения | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -----------------------T--------T---------------------------¬ ¦Наименование источника¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ ¦1997 - +------T------T------T------+ ¦ ¦2000 гг.¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ +----------------------+--------+------+------+------+------+ ¦Всего по Программе ¦ 1,93 ¦ 0,73 ¦ 1,2 ¦ - ¦ - ¦ +----------------------+--------+------+------+------+------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+------+------+------+------+ ¦Облэкофонд ¦ 1,93 ¦ 0,93 ¦ 1,2 ¦ - ¦ - ¦ ¦(с расшифровкой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------+--------+------+------+------+------- |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Создание условий для функционирования | |результаты реализации |системы экологического образования, | |Программы |которое обеспечит воздействие на | | |общественное сознание и постоянное | | |повышение уровня экологической | | |культуры населения | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Предотвращение загрязнения окружающей | | |среды полихлордифенилами (ПХД) от | | |электротехнического оборудования | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная. Постановление Правительства | |кем утверждена |Свердловской области от 07.02.96 | | |N 91-п | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Организация учета оборудования, | |Программы, важнейшие |содержащего полихлордифенилы (ПХД), | |целевые показатели |обеспечение экологической безопасности | | |путем организованного вывода из | | |эксплуатации электротехнического | | |оборудования, содержащего | | |высокотоксичные вещества - ПХД, их | | |ответственное хранение и последующее | | |обезвреживание | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1996 - 1999 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |Ежегодный учет ПХД-содержащего | |и основных мероприятий |оборудования, проведение обследования | | |его технического состояния, разработка | | |и корректировка графика вывода | | |оборудования из эксплуатации. | | |Разработка экологически безопасных | | |методов слива и обезвреживания | | |трансформаторов и конденсаторов, | | |создание участков по выполнению | | |этих операций. | | |Разработка и согласование комплекса | | |вопросов по созданию площадок | | |ответственного хранения ПХД, | | |загрязненных ими материалов и | | |оборудования. | | |Разработка рекомендаций по | | |использованию или утилизации | | |освобождающегося от ПХД | | |электротехнического оборудования. | | |Выбор технологий и оборудования | | |по уничтожению или утилизации ПХД | | |и загрязненных ими материалов и | | |оборудования | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года ---------------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование источника ¦Всего ¦ в том числе по годам ¦ ¦ ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +--------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе ¦ 4,61 ¦0,41 ¦ 1,2 ¦ 3,0 ¦ - ¦ +--------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ 1,0 ¦ - ¦ - ¦ 1,0 ¦ - ¦ +--------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Внебюджетные фонды ¦ 2,11 ¦0,41 ¦ 0,7 ¦ 1,0 ¦ - ¦ ¦(с расшифровкой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Собственные средства ¦ 1,5 ¦ - ¦ 0,5 ¦ 1,0 ¦ - ¦ ¦предприятий и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Достижение экологической безопасности | |результаты реализации |от ПХД в Свердловской области путем: | |Программы |- организации процесса постепенного | | |вывода из эксплуатации всего парка | | |ПХД-содержащего оборудования; | | |- проведения слива и ответственного | | |хранения ПХД из выведенного из | | |эксплуатации электротехнического | | |оборудования; | | |- обезвреживания от остатков ПХД | | |электротехнического оборудования и | | |его утилизации; | | |- уничтожения или утилизации слитого | | |ПХД и загрязненных им материалов | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| Раздел "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" В качестве основных направлений, позволяющих обеспечить достойный уровень жизни населения, должны стать: - социальная защита населения; - совершенствование системы здравоохранения; - поддержка системы образования; - поддержка культуры и искусства; - молодежная политика; - меры содействия эффективной занятости населения; - жилищная политика; - поддержка должного порядка и законности. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Семья (Государственная семейная | | |политика Свердловской области | | |до 2000 года) | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная целевая Программа, | |кем утверждена |утверждена постановлением Правительства | | |области от 26.03.97 N 240-п | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Снижение социальной напряженности | |Программы, важнейшие |в области. Обеспечение государством | |целевые показатели |необходимых условий для реализации | | |семьей ее функций и повышение качества | | |жизни семьи. Повышение эффективности | | |социальной работы с семьей, разработка | | |и внедрение новых форм социальной | | |поддержки семей с детьми. Формирование | | |государственной системы учреждений | | |социального обслуживания семьи и детей | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1997 - 2000 годы | |реализации Программы | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |1. Укрепление правовой защиты семьи | |и основных мероприятий |и детства. | | |2. Развитие государственной системы | | |социальной защиты семьи и детей. | | |3. Создание условий для выполнения | | |семьей ее функций. | | |4. Просветительская деятельность, | | |формирование общественного мнения | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ в том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 126,88 ¦ 5,38¦ 46,5¦ 35,0¦ 40,0¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет¦ 26,3 ¦ 2,3 ¦ 24,0¦ - ¦ - ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Областной бюджет ¦ 100,58 ¦ 3,08¦ 22,5¦ 35,0¦ 40,0¦ L------------------+--------+-----+-----+-----+------ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Создание предпосылок для стабилизации | |результаты реализации |социально-экономического потенциала | |Программы |семей, внедрение механизмов для | | |самореализации семей, уменьшение числа | | |семей социального риска, повышение роли | | |семьи в воспитании детей | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |"Женщины Свердловской области" | | |(Государственная социальная политика | | |по улучшению положения женщин и | | |повышению их роли в социально - | | |экономических преобразованиях в | | |Свердловской области до 2000 года) | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная целевая Программа, | |кем утверждена |утверждена постановлением Правительства | | |области от 26.03.97 N 240-п | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Проведение государственной политики | |Программы, важнейшие |по улучшению положения женщин и | |целевые показатели |обеспечению их равных прав в обществе | | |при тесном взаимодействии | | |с неправительственными организациями и | | |общественными объединениями. | | |Обеспечение условий для фактического | | |равноправия женщин и мужчин | | |в политической, социальной и | | |экономической жизни области, свободного | | |выбора самореализации женщин | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1 этап реализации - 1997 год | |реализации Программы |2 этап реализации - 1998 год | | |3 этап реализации - 1999 год | | |4 этап реализации - 2000 год | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |1. Укрепление правовой защиты женщин. | |и основных мероприятий |2. Мероприятия по созданию | | |государственной системы улучшения | | |положения женщин в обществе. | | |3. Создание условий для выполнения | | |семьей ее функций; поддержка | | |самореализации женщин. | | |4. Просветительская деятельность; | | |формирование общественного мнения | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T---------------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +------T------T------T------+ ¦ ¦2000 гг.¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ +------------------+--------+------+------+------+------+ ¦Всего по Программе¦ 32,965 ¦ 0,93 ¦ 6,75 ¦12,285¦ 13,0 ¦ +------------------+--------+------+------+------+------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ 32,965 ¦ 0,93 ¦ 6,75 ¦12,285¦ 13,0 ¦ L------------------+--------+------+------+------+------- |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Активизация участия женщин в | |результаты реализации |общественно-политической жизни области. | |Программы |Создание комплекса условий | | |для улучшения состояния здоровья | | |женщин репродуктивного возраста. | | |Предоставление социальных гарантий | | |для женщин. Организация и развитие | | |социальных услуг, позволяющих | | |женщине совмещать выполнение | | |родительских обязанностей с трудовой | | |и общественной деятельностью. Снижение | | |социальной напряженности, связанной | | |с женской безработицей | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Наименование Программы |Дети - инвалиды | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Статус Программы, |Областная целевая Программа, | |кем утверждена |утверждена постановлением Правительства | | |области от 26.03.97 N 240-п | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Повышение степени социальной | |Программы, важнейшие |защищенности детей - инвалидов; | |целевые показатели |обеспечение государством условий для | | |успешной интеграции детей - инвалидов | | |в общество, формирование основ | | |комплексного решения проблем детей - | | |инвалидов и их семей | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |1 этап реализации - 1997 год | |реализации Программы |2 этап реализации - 1998 год | | |3 этап реализации - 1999 год | | |4 этап реализации - 2000 год | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |1. Укрепление правовой защиты детей - | |и основных мероприятий |инвалидов. | | |2. Развитие государственной системы | | |социальной защиты семьи с ребенком - | | |инвалидом. | | |3. Создание условий для выполнения | | |семьей с детьми - инвалидами ее | | |функций, социальная адаптация, | | |поддержка детей - инвалидов, оказание | | |им помощи. | | |4. Просветительская деятельность, | | |формирование общественного мнения | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ млрд. рублей в ценах 1996 года -------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источника ¦1997 - +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦ +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего по Программе¦ 14,195 ¦1,09 ¦3,695¦4,41 ¦5,0 ¦ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|