Расширенный поиск

Постановление Правительства Свердловской области от 13.01.1998 № 30-П

       ПРОГРАММЫ
       РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА И ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Обновление подвижного состава             |
|                         |пассажирского транспорта общего           |
|                         |пользования                               |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная программа, Областной Закон      |
|кем утверждена           |"Об областном бюджете на 1997 год",       |
|                         |постановление Правительства области       |
|                         |от 13.01.97 N 17-п                        |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Обновление парка пассажирского            |
|Программы, важнейшие     |транспорта общего пользования с целью     |
|целевые показатели       |поддержания его стабильной работы         |
|                         |за счет средств транспортного налога      |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1997 - 1998 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |Приобретение электропоездов.              |
|и основных мероприятий   |Приобретение троллейбусов. Приобретение   |
|                         |трамваев. Приобретение автобусов.         |
|                         |Производство трамваев по программе        |
|                         |"СПЕКТР". Разработка схемы                |
|                         |пассажирского автотранспортного           |
|                         |обслуживания населения                    |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦   366  ¦ 146 ¦ 220 ¦  -  ¦  -  ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Областной бюджет  ¦   366  ¦ 146 ¦ 220 ¦  -  ¦  -  ¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Приобретение 250 - 300 единиц             |
|результаты реализации    |автобусов, 10 трамваев, 5 троллейбусов,   |
|Программы                |4-х электропоездов, организация           |
|                         |массового выпуска трамваев "СПЕКТР"       |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Обеспечение безопасности дорожного        |
|                         |движения в области на 1996 - 2000 годы    |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная программа, постановление        |
|кем утверждена           |Правительства области от 30.04.96         |
|                         |N 357-п                                   |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Реализация государственной политики       |
|Программы, важнейшие     |в области безопасности дорожного          |
|целевые показатели       |движения, снижение количества ДТП и       |
|                         |уровня травматизма                        |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1996 - 2000 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |1. Совершенствование организации          |
|и основных               |дорожного движения.                       |
|мероприятий              |2. Обустройство и содержание              |
|                         |железнодорожных переездов.                |
|                         |3. Развитие сервиса на автодорогах.       |
|                         |4. Профилактика аварийности на дорогах.   |
|                         |Надзор за движением транспорта и          |
|                         |пешеходов.                                |
|                         |5. Контроль за техническим                |
|                         |состоянием транспортных средств.          |
|                         |6. Подготовка кадров.                     |
|                         |7. Организация воспитательной работы      |
|                         |с участниками дорожного движения.         |
|                         |8. Своевременная помощь пострадавшим      |
|                         |в ДТП.                                    |
|                         |9. Предупреждение детского дорожно -      |
|                         |транспортного травматизма.                |
|                         |10. Пропаганда безопасности дорожного     |
|                         |движения                                  |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
--------------------------T--------T---------------------------¬
¦ Наименование источника  ¦Всего   ¦   В том числе по годам    ¦
¦                         ¦1997 -  +------T------T------T------+
¦                         ¦2000 гг.¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
+-------------------------+--------+------+------+------+------+
¦Всего по Программе       ¦ 10791  ¦ 2181 ¦ 2457 ¦ 2801 ¦ 3352 ¦
+-------------------------+--------+------+------+------+------+
¦в том числе:             ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦Федеральный бюджет       ¦   120  ¦    - ¦   30 ¦   40 ¦   50 ¦
+-------------------------+--------+------+------+------+------+
¦Областной бюджет         ¦    66  ¦    - ¦   16 ¦   20 ¦   30 ¦
+-------------------------+--------+------+------+------+------+
¦Местные бюджеты,         ¦   760  ¦  160 ¦  180 ¦  200 ¦  220 ¦
¦в т.ч. на основе         ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦социальных стандартов    ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+-------------------------+--------+------+------+------+------+
¦Внебюджетные фонды:      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦Федеральный дорожный фонд¦     5  ¦    1 ¦    1 ¦    1 ¦    2 ¦
+-------------------------+--------+------+------+------+------+
¦Территориальный дорожный ¦  9700  ¦ 2000 ¦ 2200 ¦ 2500 ¦ 3000 ¦
¦фонд                     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+-------------------------+--------+------+------+------+------+
¦Собственные средства     ¦   140  ¦   20 ¦   30 ¦   40 ¦   50 ¦
¦предприятий и организаций¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
L-------------------------+--------+------+------+------+-------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Увеличение сети современных               |
|результаты реализации    |автомобильных дорог на 900 км,            |
|Программы                |благоустройство улично-дорожной сети,     |
|                         |строительство 7 путепроводов,             |
|                         |модернизация 60 железнодорожных           |
|                         |переездов, обустройство дорожной сети     |
|                         |объектами и системами связи, контроля и   |
|                         |регулирования.                            |
|                         |Снижение ДТП и уровня травматизма         |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|




|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Развитие телефонной связи Свердловской    |
|                         |области в 1996 - 1998 гг.                 |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная целевая программа.              |
|кем утверждена           |Постановление Правительства Свердловской  |
|                         |области от 10.01.96 N 10-п                |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Ввод городских и сельских АТС, сотовой    |
|Программы, важнейшие     |и радиотелефонной связи емкостью более    |
|целевые показатели       |200 тыс. номеров                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1996 - 1998 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм и   |- Городская телефонная сеть.              |
|основных мероприятий     |- Сельская телефонная сеть.               |
|                         |- Междугородная связь                     |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
-------------------------T--------T---------------------------¬
¦ Наименование источника ¦Всего   ¦   В том числе по годам    ¦
¦                        ¦1997 -  +------T------T------T------+
¦                        ¦2000 гг.¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
+------------------------+--------+------+------+------+------+
¦Всего по Программе      ¦ 416,7  ¦195,97¦220,73¦  -   ¦  -   ¦
+------------------------+--------+------+------+------+------+
¦в том числе:            ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦Федеральный  бюджет     ¦  16,0  ¦  -   ¦ 16,0 ¦  -   ¦  -   ¦
+------------------------+--------+------+------+------+------+
¦Областной бюджет        ¦  38,58 ¦ 15,15¦ 23,43¦      ¦      ¦
+------------------------+--------+------+------+------+------+
¦Собственные средства    ¦ 244,4  ¦133,4 ¦111,0 ¦  -   ¦  -   ¦
¦предприятий и           ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦организаций             ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+------------------------+--------+------+------+------+------+
¦Заемные средства        ¦   -    ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
+------------------------+--------+------+------+------+------+
¦Иностранные инвестиции  ¦  33,0  ¦  -   ¦ 33,0 ¦  -   ¦  -   ¦
+------------------------+--------+------+------+------+------+
¦Другие источники        ¦  84,72 ¦ 47,42¦ 37,3 ¦  -   ¦  -   ¦
L------------------------+--------+------+------+------+-------

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Увеличение емкости телефонной сети   |
|результаты реализации    |области на 228 тысяч номеров.        |
|Программы                |Строительство новых АТС на базе      |
|                         |современных технологий               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Развитие почтовой связи Свердловской      |
|                         |области на 1997 - 2000 годы               |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная целевая программа.              |
|кем утверждена           |Постановление Правительства               |
|                         |Свердловской области от 05.06.96          |
|                         |N 446-п                                   |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Обеспечение необходимой управляемости     |
|Программы, важнейшие     |территорий, улучшение обслуживания        |
|целевые показатели       |населения почтовой связью                 |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1997 - 2000 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |Реконструкция и расширение ПЖДП           |
|и основных мероприятий   |в г. Екатеринбурге. Строительство РУФПС,  |
|                         |ГУФПС, ОПП, автобаз, гаражей.             |
|                         |Приобретение почтовых вагонов,            |
|                         |автотранспорта                            |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
------------------------------T--------T-----------------------¬
¦   Наименование источника    ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
¦                             ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
¦                             ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
¦Всего по Программе           ¦ 85,18  ¦ 7,5 ¦30,79¦22,29¦24,6 ¦
+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
¦в том числе:                 ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦Федеральный  бюджет          ¦ 31,25  ¦ -   ¦ 8,98¦10,08¦12,19¦
+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
¦Областной бюджет             ¦ 28,84  ¦ -   ¦13,81¦ 7,03¦ 8,0 ¦
+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
¦Собственные средства         ¦ 25,09  ¦ 7,5 ¦ 8,00¦ 5,18¦ 4,41¦
¦предприятий и организаций    ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
L-----------------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Развитие почтовой связи в области.        |
|результаты реализации    |Сохранение сети и производственного       |
|Программы                |потенциала почтовой связи и               |
|                         |стабилизация экономического положения     |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



       ПРОГРАММЫ
       РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Развитие зернового хозяйства              |
|                         |Свердловской области                      |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная целевая программа.              |
|кем утверждена           |Постановление Правительства области       |
|                         |N 160-п от 26.02.97                       |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Максимально возможное самообеспечение     |
|Программы, важнейшие     |Свердловской области зерном               |
|целевые показатели       |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1996 - 2000 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм и   |Корректировка специализации и             |
|основных мероприятий     |интеграции в производстве зерна.          |
|                         |Повышение плодородия почвы. Внедрение     |
|                         |энергосберегающих технологий.             |
|                         |Сохранение и развитие материально -       |
|                         |технической базы производства зерна       |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|


       Объемы и источники финансирования

       млрд. рублей в ценах 1996 года
------------------------------T--------T-----------------------¬
¦   Наименование источника    ¦Всего   ¦ в том числе по годам  ¦
¦                             ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
¦                             ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
¦Всего по Программе           ¦  1308  ¦ 212 ¦ 285 ¦ 350 ¦ 461 ¦
+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
¦в том числе:                 ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦Федеральный бюджет           ¦   383  ¦  62 ¦  83 ¦ 103 ¦ 135 ¦
+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
¦Областной бюджет             ¦   684  ¦ 111 ¦ 149 ¦ 183 ¦ 241 ¦
+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
¦Собственные средства         ¦   241  ¦  39 ¦  53 ¦  64 ¦  85 ¦
¦предприятий и организаций    ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
L-----------------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Посевные площади возрастут с 646 т. га    |
|результаты реализации    |в 1991 - 1995 гг. до 700 т. га к 2000     |
|Программы                |году. Валовое производство зерна          |
|                         |составит в 2000 году 1200 т. тонн, 831    |
|                         |т. тонн в среднем за 1991 - 1995 годы     |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Комплексная программа повышения           |
|                         |плодородия почв Свердловской области      |
|                         |в 1996 - 2000 гг.                         |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная целевая Программа 1997 г.       |
|кем утверждена           |Утверждена директором Департамента        |
|                         |сельского хозяйства и продовольствия      |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Увеличение производства зерна,            |
|Программы, важнейшие     |картофеля и овощей                        |
|целевые показатели       |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1997 - 2000 гг. - 2 этап                  |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм и   |Химическая и водная мелиорация земель.    |
|основных мероприятий     |Внесение органических удобрений.          |
|                         |Землеустроительные работы                 |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
-----------------------------T--------T-----------------------¬
¦   Наименование источника   ¦Всего   ¦ в том числе по годам  ¦
¦                            ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
¦                            ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
+----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
¦Всего по Программе          ¦ 1718,0 ¦285,2¦362,8¦524,0¦546,0¦
+----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
¦в том числе:                ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦Федеральный бюджет          ¦  235,0 ¦ 49,0¦ 59,0¦ 62,0¦ 65,0¦
+----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
¦Областной бюджет            ¦  515,0 ¦ 86,2¦103,8¦162,0¦163,0¦
+----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
¦Собственные средства        ¦  968,0 ¦150,0¦200,0¦300,0¦318,0¦
¦предприятий и организаций   ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
L----------------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Реализация программы обеспечит к 2000     |
|результаты реализации    |году увеличение производства              |
|Программы                |сельхозпродукции в пересчете на зерно     |
|                         |в количестве 500 тыс. тонн                |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Областная целевая Программа развития      |
|                         |крестьянских (фермерских) хозяйств и      |
|                         |кооперативов на 1997 - 2000 годы          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Проект                                    |
|кем утверждена           |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Стабилизация и экономический рост         |
|Программы, важнейшие     |эффективности производства в условиях     |
|целевые показатели       |рыночных отношений. Объем производства    |
|                         |сельскохозяйственной продукции            |
|                         |увеличится в земледелии в 1,6 раза,       |
|                         |животноводстве - в 1,8 раза               |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1997 - 1998 гг. - 1 этап                  |
|реализации Программы     |1998 - 2000 гг. - 2 этап                  |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм и   |                                          |
|основных мероприятий     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       --------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование    ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦     источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                   ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +-------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе ¦  42,0  ¦ 9,0 ¦10,1 ¦10,9 ¦12,0 ¦
       +-------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Областной бюджет   ¦  42,0  ¦ 9,0 ¦10,1 ¦10,9 ¦12,0 ¦
       L-------------------+--------+-----+-----+-----+------

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные     |Ожидаемая площадь сельскохозяйственных      |
|результаты реализации  |угодий в фермерских хозяйствах - 86 тыс.    |
|Программы              |га, в т. ч. пашни - 56 тыс. га, зерно в     |
|                       |амбарном весе - 42 тыс. тонн, мясо в        |
|                       |живом весе - 4,2 тыс. тонн, картофель -     |
|                       |20,8 тыс. тонн, молоко - 14,5 тыс.          |
|                       |тонн, овощи - 3,8 тыс. тонн                 |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Программа государственной поддержки       |
|                         |комплексного развития птицеводства в      |
|                         |Свердловской области на 1997 - 2000 годы  |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Повышение эффективности                   |
|Программы, важнейшие     |конкурентоспособности птицеводства,       |
|целевые показатели       |приближение к мировым технико -           |
|                         |технологическим параметрам по             |
|                         |продуктивности птицы и ресурсоемкости     |
|                         |птицеводства за счет внедрения            |
|                         |высокопродуктивных кроссов, премиксов и   |
|                         |энзимов, трудо- и ресурсосберегающих      |
|                         |технологий                                |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1997 - 2000 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |Внедрение высокопродуктивных кроссов      |
|и основных мероприятий   |птицы мировой селекции яйценоских и       |
|                         |мясных пород.                             |
|                         |Организация приготовления комбикормов     |
|                         |с применением высокоэффективных           |
|                         |премиксов и энзимов, сокращение           |
|                         |использования дорогостоящего зернового    |
|                         |сырья и значительное сокращение           |
|                         |кормоемкости.                             |
|                         |Переход на использование вакцин и         |
|                         |ветпрепаратов лучших отечественных и      |
|                         |зарубежных производителей, резко          |
|                         |повышающих сохранность птицепоголовья,    |
|                         |внедрение водосберегающих технологий.     |
|                         |Внедрение трудо- и ресурсосберегающей     |
|                         |ленточной уборки помета, значительно      |
|                         |улучшающей экологию производства.         |
|                         |Внедрение энергосберегающих               |
|                         |технологий (отопление с помощью           |
|                         |локальных газовых генераторов).           |
|                         |Расширение объемов глубокой переработки   |
|                         |мяса птицы, упаковки мяса, яиц и          |
|                         |молока.                                   |
|                         |Внедрение экологически совершенных        |
|                         |технологий по сушке помета                |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
-----------------------------T--------T-----------------------¬
¦   Наименование источника   ¦Всего   ¦ в том числе по годам  ¦
¦                            ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
¦                            ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
+----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
¦Всего по Программе          ¦ 492,8  ¦ 89,6¦ 84,6¦152,0¦166,6¦
+----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
¦в том числе:                ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦Федеральный бюджет          ¦  25,5  ¦ 13,0¦  4,5¦  4,0¦  4,0¦
+----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
¦Областной бюджет            ¦ 179,2  ¦  -  ¦ 32,8¦ 75,7¦ 70,7¦
+----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
¦Кредиты банка               ¦ 129,1  ¦ 35,6¦ 16,0¦ 27,5¦ 50,0¦
+----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
¦Внутренние и внешние        ¦  75,3  ¦ 21,0¦ 11,3¦ 23,0¦ 20,0¦
¦инвестиции                  ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
¦Собственные средства        ¦  83,7  ¦ 20,0¦ 20,0¦ 21,8¦ 21,9¦
¦птицепредприятий            ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
L----------------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Доведение производства мяса с учетом      |
|результаты реализации    |производимого населением к 2000 году      |
|Программы                |до 90 тыс. тонн, яиц до 1,1 млн. штук,    |
|                         |достигнуть устойчивой работы отрасли и    |
|                         |повышения ее конкурентоспособности,       |
|                         |получить суммарный экономический          |
|                         |эффект за 4 года более 300 млрд. рублей   |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



       ПРОГРАММЫ
       УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ ФОНДОМ

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Проектно-изыскательские работы по         |
|                         |землеустройству                           |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |В соответствии с Указом Президента        |
|кем утверждена           |Российской Федерации, постановлениями     |
|                         |Правительства Российской Федерации и      |
|                         |Правительства Свердловской области        |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Упорядочение существующих и организация   |
|Программы, важнейшие     |новых землепользований.                   |
|целевые показатели       |Установление на местности границ          |
|                         |административно-территориальных           |
|                         |образований.                              |
|                         |Разработка проектов                       |
|                         |внутрихозяйственного землеустройства и    |
|                         |других проектов, связанных с охраной      |
|                         |и использованием земель.                  |
|                         |Проведение топографо-геодезических,       |
|                         |картографических, почвенных,              |
|                         |геоботанических и других съемок           |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |Постоянно                                 |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |Подготовительные работы.                  |
|и основных мероприятий   |Разработка прогнозов, схем проектов       |
|                         |землеустройства.                          |
|                         |Утверждение проектной документации.       |
|                         |Перенесение проекта в натуру.             |
|                         |Оформление и выдача                       |
|                         |правоустанавливающих документов.          |
|                         |Осуществление авторского надзора          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       ---------------------T--------T-----------------------¬
       ¦    Наименование    ¦Всего   ¦  в том числе по годам ¦
       ¦     источника      ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                    ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +--------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе  ¦ 31,10  ¦6,30 ¦8,30 ¦8,30 ¦8,20 ¦
       +--------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Федеральный бюджет  ¦ 12,70  ¦3,70 ¦3,00 ¦3,00 ¦3,00 ¦
       +--------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Областной бюджет    ¦ 14,40  ¦1,60 ¦4,30 ¦4,30 ¦4,20 ¦
       +--------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Местные бюджеты     ¦  4,0   ¦1,00 ¦1,00 ¦1,00 ¦1,00 ¦
       L--------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Рациональное использование земельного     |
|результаты реализации    |фонда Свердловской области.               |
|Программы                |Установление границ землепользований в    |
|                         |натуре.                                   |
|                         |Получение качественной и количественной   |
|                         |информации о земельном фонде области.     |
|                         |Выдача правоустанавливающих документов    |
|                         |физическим и юридическим лицам.           |
|                         |Создание благоприятной экологической      |
|                         |среды.                                    |
|                         |Выполнение международных соглашений       |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Программа инвентаризации земель городов   |
|                         |и других населенных пунктов               |
|                         |Свердловской области                      |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная целевая Программа.              |
|кем утверждена           |Утверждена постановлением Правительства   |
|                         |Свердловской области от 21.02.96          |
|                         |N 119-п                                   |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Включение земель населенных пунктов       |
|Программы, важнейшие     |Свердловской области в систему            |
|целевые показатели       |государственного земельного               |
|                         |кадастра для целей их учета,              |
|                         |рационального планирования и              |
|                         |использования                             |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1996 - 1998 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |1. Подготовительно-обследовательские      |
|и основных мероприятий   |работы                                    |
|                         |2. Аэрофотогеодезические работы.          |
|                         |2.1. Аэрофотосъемочные работы.            |
|                         |2.2. Фотограмметрические работы.          |
|                         |2.3. Создание плановой основы.            |
|                         |3. Инвентаризация земель населенных       |
|                         |пунктов                                   |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       --------------------T--------T------------------------¬
       ¦Наименование       ¦Всего   ¦  в том числе по годам  ¦
       ¦источника          ¦1997 -  +-----T------T-----T-----+
       ¦                   ¦2000 гг.¦1997 ¦1998  ¦1999 ¦2000 ¦
       +-------------------+--------+-----+------+-----+-----+
       ¦Всего по Программе ¦ 377,26 ¦21,68¦355,58¦  -  ¦  -  ¦
       +-------------------+--------+-----+------+-----+-----+
       ¦в том числе:       ¦        ¦     ¦      ¦     ¦     ¦
       ¦Федеральный бюджет ¦  41,40 ¦ 2,22¦ 39,18¦  -  ¦  -  ¦
       +-------------------+--------+-----+------+-----+-----+
       ¦Областной бюджет   ¦ 159,96 ¦ 8,46¦151,50¦  -  ¦  -  ¦
       +-------------------+--------+-----+------+-----+-----+
       ¦Местные бюджеты    ¦ 175,90 ¦11,00¦164,90¦  -  ¦  -  ¦
       +-------------------+--------+-----+------+-----+-----+
       ¦Внебюджетные фонды ¦   -    ¦ -   ¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦
       ¦(с расшифровкой)   ¦        ¦     ¦      ¦     ¦     ¦
       L-------------------+--------+-----+------+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Организация учета земель, упорядочение    |
|результаты реализации    |сбора налогов и арендной платы за         |
|Программы                |землю, а также планирование               |
|                         |использования земельного фонда,           |
|                         |организация рынка земли в городах и       |
|                         |других населенных пунктах Свердловской    |
|                         |области                                   |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Создание автоматизированной системы       |
|                         |земельного кадастра Свердловской          |
|                         |области                                   |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |1. Утверждена постановлением              |
|кем утверждена           |Правительства Свердловской области        |
|                         |N 426-п от 24.05.96.                      |
|                         |2. Утверждена председателем               |
|                         |Роскомзема и Губернатором Свердловской    |
|                         |области, 1996 год                         |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Создание автоматизированной               |
|Программы, важнейшие     |информационной системы ведения            |
|целевые показатели       |земельного кадастра, включая              |
|                         |регистрацию и оценку земель на            |
|                         |территории Свердловской области.          |
|                         |Разработка и внедрение процедур           |
|                         |регистрации землепользователей и          |
|                         |ведения государственного земельного       |
|                         |кадастра. Внедрение современных           |
|                         |технологий сбора, обработки, хранения     |
|                         |и использования данных для ведения        |
|                         |земельного кадастра и регистрации         |
|                         |землепользователей. Создание              |
|                         |технической инфраструктуры,               |
|                         |обеспечивающей ведение интегрированных    |
|                         |баз данных. Использование земельной       |
|                         |информационной системы как базовой для    |
|                         |развития других информационно -           |
|                         |коммуникационных систем. Разработка       |
|                         |рекомендаций по совершенствованию         |
|                         |земельного законодательства и             |
|                         |нормативных актов                         |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1996 год - 1 этап                         |
|реализации Программы     |1997 - 2000 годы - 2 этап                 |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |1. Организационное обеспечение.           |
|и основных мероприятий   |2. Правовое, нормативно -                 |
|                         |методическое обеспечение.                 |
|                         |3. Программно-технологическое             |
|                         |обеспечение.                              |
|                         |4. Информационное обеспечение системы.    |
|                         |5. Мониторинг базы данных земельного      |
|                         |кадастра.                                 |
|                         |6. Кадровое обеспечение, переподготовка   |
|                         |кадров.                                   |
|                         |7. Материально-техническое                |
|                         |обеспечение.                              |
|                         |8. Эксплуатационное обеспечение           |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦  в том числе по годам ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦ 188,72 ¦ 9,50¦48,39¦96,84¦33,99¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Федеральный бюджет¦  64,90 ¦ 6,00¦ 5,40¦40,00¦13,50¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Областной бюджет  ¦  78,12 ¦ 3,50¦22,99¦36,14¦ 1,49¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Местные бюджеты   ¦  45,70 ¦ -   ¦20,00¦20,70¦ 5,00¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Внедрение автоматизированной системы      |
|результаты реализации    |Земельного кадастра, упорядочение         |
|Программы                |кадастровой информации, геоданных         |
|                         |по окружным границам, создание базы       |
|                         |данных землепользователей и               |
|                         |плательщиков земельного налога            |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|


|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Мониторинг земель                         |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная целевая Программа.              |
|кем утверждена           |Постановление главы администрации         |
|                         |Свердловской области от 05.06.95 N 290    |
|                         |"Об утверждении программы мониторинга     |
|                         |земель Свердловской области"              |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Многоуровневая информационная база        |
|Программы, важнейшие     |мониторинга земель, постоянно             |
|целевые показатели       |действующая система прогноза:             |
|                         |характеристика земельного фонда           |
|                         |области (наблюдения, изыскания,           |
|                         |съемки) по следующим вопросам:            |
|                         |- изменение состояния почв;               |
|                         |- изменение границ и площадей;            |
|                         |- изменение рельефа, геологической        |
|                         |среды, гидрографической сети;             |
|                         |- изменение состояния растительности      |
|                         |(посевов, пастбищ, сенокосов, лесов,      |
|                         |многолетних насаждений и т. д.);          |
|                         |- изменение состояния земель,             |
|                         |подверженных негативному                  |
|                         |воздействию.                              |
|                         |Ландшафтно-экологическая карта            |
|                         |области М 1:500000 с сетью размещения     |
|                         |объектов наблюдения мониторинга земель    |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |Сроки реализации 1995 - 1997 годы         |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |1. Уточнение нормативно-технической       |
|и основных мероприятий   |базы регионального мониторинга по         |
|                         |отдельным направлениям работ.             |
|                         |2. Базовые исследования состояния         |
|                         |земель на начало МЗ.                      |
|                         |3. Оценка земель сельскохозяйственного    |
|                         |назначения.                               |
|                         |4. МЗ населенных пунктов, земель          |
|                         |промышленности, транспорта, связи и др.   |
|                         |5. МЗ природоохранного,                   |
|                         |оздоровительного, рекреационного,         |
|                         |историко-культурного назначения.          |
|                         |6. МЗ лесного фонда и земель запаса.      |
|                         |7. МЗ водного фонда.                      |
|                         |8. Составление серии экологических        |
|                         |карт.                                     |
|                         |9. Районирование земельного фонда         |
|                         |области.                                  |
|                         |10. Обоснование размещения сети           |
|                         |мониторинга за динамическими              |
|                         |показателями почвенного покрова.          |
|                         |11. Топографическая горизонтальная        |
|                         |съемка опытных полей.                     |
|                         |12. Аэроэкологический мониторинг на       |
|                         |базе длительных опытов.                   |
|                         |13. Лабораторные работы (полевые).        |
|                         |14. Лабораторные работы (камеральные).    |
|                         |15. Анализ изменений земельно -           |
|                         |кадастровых показателей.                  |
|                         |16. Разработка  технического  задания     |
|                         |АИС МЗ.                                   |
|                         |17. Внедрение программно -                |
|                         |технологического комплекса МЗ.            |
|                         |18. Составление ежегодного сводного       |
|                         |отчета о состоянии земельного фонда       |
|                         |области.                                  |
|                         |19. Эколого-экономическая экспертиза      |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦  в том числе по годам ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦  9,0   ¦ 0,4 ¦ 8,6 ¦ -   ¦ -   ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Федеральный бюджет¦  -     ¦ -   ¦ -   ¦ -   ¦ -   ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Областной бюджет  ¦  9,0   ¦ 0,4 ¦ 8,6 ¦ -   ¦ -   ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Местные бюджеты   ¦  -     ¦ -   ¦ -   ¦ -   ¦ -   ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Внебюджетные фонды¦  -     ¦ -   ¦ -   ¦ -   ¦ -   ¦
       ¦(с расшифровкой)  ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------



       ПРОГРАММЫ
       ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Леса России                               |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Разработана в соответствии с поручением   |
|кем утверждена           |Правительства РФ от 13.06.95              |
|                         |N А3-П9-17324                             |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Рациональное использование, охрана и      |
|Программы, важнейшие     |защита лесного фонда на площади           |
|целевые показатели       |15,4 млн. га,  воспроизводство лесов      |
|                         |на площади 50 тыс. га                     |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1997 - 2000 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм и   |1. Своевременное воспроизводство          |
|основных мероприятий     |лесов на непокрытых лесом землях          |
|                         |лесного фонда, улучшение породного        |
|                         |состава лесов, увеличение                 |
|                         |продуктивности лесов. Обеспечение         |
|                         |рационального использования земель        |
|                         |лесного фонда (ст. 87 Лесного             |
|                         |Кодекса).                                 |
|                         |2. Содержание территориального органа     |
|                         |управления лесным хозяйством и его        |
|                         |подразделений (лесхозов),                 |
|                         |национальных парков. Капитальный          |
|                         |ремонт зданий и сооружений.               |
|                         |Выполнение мероприятий по по охране       |
|                         |лесов и борьбе с лесными пожарами,        |
|                         |вредителями и болезнями леса.             |
|                         |Строительство лесохозяйственных           |
|                         |дорог, их содержание и ремонт.            |
|                         |3. Организация семеноводства, ведение     |
|                         |мониторинга лесов, государственного       |
|                         |лесного кадастра и государственного       |
|                         |учета лесного фонда.                      |
|                         |Организация лесоустройства, научно -      |
|                         |исследовательских и опытно -              |
|                         |конструкторских работ.  Подготовка        |
|                         |кадров для лесного хозяйства.             |
|                         |Обеспечение форменным обмундированием     |
|                         |работников лесного хозяйства.             |
|                         |Капитальные вложения в охрану и           |
|                         |защиту лесов. Развитие социальной сферы   |
|                         |лесного хозяйства (ст. 108 Лесного        |
|                         |Кодекса)                                  |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       ---------------------------T--------T-----------------------¬
       ¦  Наименование источника  ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦                          ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                          ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +--------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе        ¦ 599,7  ¦108,6¦164,1¦163,5¦163,5¦
       +--------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:              ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Федеральный бюджет        ¦ 249,4  ¦29,3 ¦73,3 ¦73,4 ¦73,4 ¦
       +--------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Областной бюджет          ¦ 233,7  ¦50,4 ¦61,5 ¦60,9 ¦60,9 ¦
       +--------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Внебюджетные фонды        ¦   0,6  ¦ -   ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦
       ¦(с расшифровкой)          ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       +--------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Собственные средства      ¦ 116,0  ¦28,9 ¦29,1 ¦29,0 ¦29,0 ¦
       ¦предприятий и организаций ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       L--------------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Обеспечение рационального и               |
|результаты реализации    |неистощительного использования лесов,     |
|Программы                |их охрану, защиту и воспроизводство,      |
|                         |исходя из принципов устойчивого           |
|                         |управления лесами и сохранения            |
|                         |биологического разнообразия лесных        |
|                         |экосистем, повышения экологического  и    |
|                         |ресурсного потенциалов лесов,             |
|                         |удовлетворения потребностей общества      |
|                         |в лесных ресурсах на основе научно        |
|                         |обоснованного, многоцелевого              |
|                         |лесопользования                           |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Охрана лесов от пожаров                   |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная целевая Программа. Утверждена   |
|кем утверждена           |Правительством Свердловской области       |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Повышение уровня противопожарных          |
|Программы, важнейшие     |мероприятий защиты лесов и торфяных       |
|целевые показатели       |месторождений за счет осуществления       |
|                         |комплекса организационно -                |
|                         |технических и экономических мер,          |
|                         |реализация которых позволит значительно   |
|                         |сократить ущерб, наносимый пожарами       |
|                         |экономике и экологии области              |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1994 - 2000 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм и   |1. Строительство пожарно-химических       |
|основных мероприятий     |станций, пожарно-наблюдательных вышек,    |
|                         |кордонов.                                 |
|                         |2. Приобретение противопожарной           |
|                         |техники и мелкого противопожарного        |
|                         |инвентаря, средств радиосвязи.            |
|                         |3. Проведение противопожарной             |
|                         |пропаганды, лекций и бесед,               |
|                         |изготовление листовок                     |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦ 25,55  ¦5,0  ¦5,55 ¦7,0  ¦8,0  ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Областной бюджет  ¦ 25,55  ¦5,0  ¦5,55 ¦7,0  ¦8,0  ¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Повышение уровня противопожарных          |
|результаты реализации    |мероприятий, защиты лесов на площади      |
|Программы                |13,6 млн. га.                             |
|                         |Снижение количества лесных пожаров        |
|                         |леса и уменьшение площади одного          |
|                         |загорания                                 |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



       ПРОГРАММЫ
       РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Программа совершенствования торгового     |
|                         |обслуживания сельского населения          |
|                         |Свердловской области                      |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная                                 |
|кем утверждена           |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Восстановление ранее действовавших        |
|Программы, важнейшие     |объектов торговой сети, организация       |
|целевые показатели       |развозной торговли и досрочного           |
|                         |завоза товаров первой необходимости       |
|                         |в труднодоступные районы области          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1997 - 1998 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм и   |                                          |
|основных мероприятий     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦  21,25 ¦11,0 ¦10,25¦  -  ¦  -  ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Областной бюджет  ¦  21,25 ¦11,0 ¦10,25¦  -  ¦  -  ¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Стабилизация торгового обслуживания       |
|результаты реализации    |сельского населения в отдаленных и        |
|Программы                |труднодоступных населенных пунктах.       |
|                         |Создание новых рабочих мест               |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Программа защиты прав потребителей в      |
|                         |Свердловской области на 1997 - 1998 годы  |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная целевая Программа.              |
|кем утверждена           |Постановление Правительства               |
|                         |Свердловской области от 04.02.97          |
|                         |N 91-п                                    |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Создание на областном уровне              |
|Программы, важнейшие     |экономических, правовых и                 |
|целевые показатели       |организационных условий для               |
|                         |формирования эффективного механизма       |
|                         |ЗПП в условиях рыночных отношений на      |
|                         |основе объединения усилий и координации   |
|                         |действий органов законодательной и        |
|                         |исполнительной власти Свердловской        |
|                         |области, местного самоуправления,         |
|                         |надзорных структур, правоохранительных    |
|                         |органов, судов, прокуратуры,              |
|                         |общественных организаций потребителей     |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1997 - 1998 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |1. Совершенствование нормативно -         |
|и основных мероприятий   |правовой базы.                            |
|                         |2. Создание единой государственной и      |
|                         |общественной системы защиты прав          |
|                         |потребителей.                             |
|                         |3. Организация системы правового          |
|                         |обучения населения, субъектов             |
|                         |хозяйственной деятельности, кадров        |
|                         |исполнительной власти.                    |
|                         |4. Дополнительные мероприятия по          |
|                         |защите прав потребителей                  |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T---------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего    ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦    источника     ¦1997 -   +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг. ¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦  1,12   ¦0,02 ¦ 1,1 ¦  -  ¦  -  ¦
       +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Областной бюджет  ¦  1,12   ¦0,02 ¦ 1,1 ¦  -  ¦  -  ¦
       L------------------+---------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Создание единой государственной и         |
|результаты реализации    |общественной системы защиты прав          |
|Программы                |потребителей                              |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



       СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Программа информационного обеспечения     |
|                         |социально-экономического развития         |
|                         |Свердловской области                      |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная Программа. Постановление        |
|кем утверждена           |Правительства Свердловской области        |
|                         |N 755-п от 06.09.96                       |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Создание единой информационной среды,     |
|Программы, важнейшие     |создание региональной системы обмена      |
|целевые показатели       |данных, разработка современных            |
|                         |информационных технологий обработки       |
|                         |данных, повышение квалификации гос.       |
|                         |служащих в области использования          |
|                         |современных информационных технологий     |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1996 - 1999 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм и   |1. Формирование региональных              |
|основных мероприятий     |информационных ресурсов, создание и       |
|                         |развитие систем сбора информации.         |
|                         |2. Создание региональной системы          |
|                         |обмена данных.                            |
|                         |3. Разработка и внедрение                 |
|                         |информационных технологий обработки       |
|                         |данных, интеллектуальных программных      |
|                         |средств и математических моделей в        |
|                         |информационном обеспечении основных       |
|                         |полномочий органов исполнительной         |
|                         |власти.                                   |
|                         |4. Повышение квалификации работников      |
|                         |сферы управления и государственных        |
|                         |служащих в области информатики.           |
|                         |5. Создание организационно -              |
|                         |технических и правовых условий            |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦  В том числе по годам ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦  43,3  ¦ 5,1 ¦ 5,7 ¦ 32,5¦     ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Областной бюджет  ¦  43,3  ¦ 5,1 ¦ 5,7 ¦ 32,5¦     ¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Будут созданы: областная сеть передачи    |
|результаты реализации    |данных с использованием цифровых          |
|Программы                |каналов; структурированная кабельная      |
|                         |сеть в административном здании            |
|                         |Правительства области; информационное     |
|                         |хранилище Правительства области;          |
|                         |максимально удовлетворены потребности     |
|                         |структурных подразделений Губернатора     |
|                         |и Правительства области в компьютерной    |
|                         |и другой оргтехнике.                      |
|                         |Разработаны и внедрены 1 очереди:         |
|                         |информационно-справочных систем           |
|                         |"Сводная опись государственной            |
|                         |собственности", "Формирование и           |
|                         |исполнение бюджета области",              |
|                         |"Управления природными ресурсами          |
|                         |области", "Инвестиционный потенциал       |
|                         |Свердловской области", "Система           |
|                         |предупреждения ЧС" и др.                  |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



       ПРОГРАММЫ
       ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Отходы                                    |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Федеральная целевая Программа,            |
|кем утверждена           |постановление Правительства РФ от         |
|                         |13.09.96 N 1098                           |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Концентрация финансовых, материально -    |
|Программы, важнейшие     |технических и других ресурсов,            |
|целевые показатели       |интеграция производственного и научного   |
|                         |потенциала для решения проблемы           |
|                         |обращения с отходами.                     |
|                         |Создание нормативной и технологической    |
|                         |базы для реализации единой                |
|                         |государственной политики в сфере          |
|                         |обращения с отходами на всех уровнях      |
|                         |управления.                               |
|                         |Экономия природных ресурсов за счет       |
|                         |максимального вовлечения отходов в        |
|                         |хозяйственный оборот.                     |
|                         |Организация и обеспечение научно -        |
|                         |исследовательских и опытно -              |
|                         |конструкторских разработок,               |
|                         |направленных на создание                  |
|                         |перспективных ресурсосберегающих и        |
|                         |малоотходных технологий, эффективных      |
|                         |средств и методов переработки и           |
|                         |обезвреживания отходов.                   |
|                         |Создание системы управления обращением    |
|                         |с отходами, построенной на основе         |
|                         |организационно-управленческих,            |
|                         |правовых, нормативных, экономических,     |
|                         |информационных и контрольных              |
|                         |регуляторов.                              |
|                         |Реализация пилотных проектов по           |
|                         |переработке и обезвреживанию              |
|                         |отдельных видов отходов для               |
|                         |последующего их тиражирования в целях     |
|                         |решения проблемы, накопленных в стране    |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1996 - 2000 гг.                           |
|реализации Программы     |1 этап - 1996 - 1998 гг.                  |
|                         |2 этап - 1999 - 2000 гг.                  |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |Мероприятия по научно-техническому        |
|и основных мероприятий   |обеспечению Программы.                    |
|                         |Мероприятия по реализации пилотных        |
|                         |проектов по переработке и                 |
|                         |обезвреживанию отходов                    |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

                                 млрд. рублей в ценах 1996 года
--------------------------T--------T--------------------------¬
¦ Наименование источника  ¦Всего   ¦   В том числе по годам   ¦
¦                         ¦1997 -  +-----T------T------T------+
¦                         ¦2000 гг.¦1997 ¦1998  ¦1999  ¦2000  ¦
+-------------------------+--------+-----+------+------+------+
¦Всего по Программе       ¦ 30,9   ¦  -  ¦19,5  ¦11,4  ¦ -    ¦
+-------------------------+--------+-----+------+------+------+
¦в том числе:             ¦        ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦Федеральный бюджет       ¦  6,376 ¦  -  ¦ 6,376¦ -    ¦ -    ¦
+-------------------------+--------+-----+------+------+------+
¦Областной бюджет         ¦  5,752 ¦  -  ¦ 4,252¦ 1,5  ¦ -    ¦
+-------------------------+--------+-----+------+------+------+
¦Местные бюджеты          ¦  4,752 ¦  -  ¦ 3,752¦ 1,0  ¦ -    ¦
+-------------------------+--------+-----+------+------+------+
¦Внебюджетные фонды       ¦  0,72  ¦  -  ¦ 0,72 ¦ -    ¦ -    ¦
¦(с расшифровкой)         ¦        ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
+-------------------------+--------+-----+------+------+------+
¦Собственные средства     ¦  5,3   ¦  -  ¦ 2,5  ¦ 2,8  ¦ -    ¦
¦предприятий и организаций¦        ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
+-------------------------+--------+-----+------+------+------+
¦Заемные средства         ¦  8,0   ¦  -  ¦ 1,9  ¦ 6,1  ¦ -    ¦
L-------------------------+--------+-----+------+------+-------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Новые технологии по переработке отходов   |
|результаты реализации    |хроматного производства, древесных        |
|Программы                |отходов, отходов добычи и переработки     |
|                         |горнорудного сырья.                       |
|                         |Увеличение объема производимой товарной   |
|                         |продукции                                 |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Комплекс первоочередных мероприятий по    |
|                         |оздоровлению экологической обстановки и   |
|                         |населения в Уральском регионе и           |
|                         |Тюменской области на 1997 - 2000 годы     |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Федеральная. Постановление                |
|кем утверждена           |Правительства РФ от 16.11.96 N 1369       |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Выход Уральского региона из               |
|Программы, важнейшие     |экологического кризиса, улучшение         |
|целевые показатели       |качества окружающей среды и переход к     |
|                         |научно обоснованному сочетанию            |
|                         |экологических и экономических интересов   |
|                         |общества                                  |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1997 - 2000 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |                                          |
|и основных мероприятий   |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

                                 млрд. рублей в ценах 1996 года
-------------------T----------T---------------------------------¬
¦   Наименование   ¦Всего     ¦     В том числе по годам        ¦
¦    источника     ¦1997 -    +-----T-----T----------T----------+
¦                  ¦2000 гг.  ¦1997 ¦1998 ¦ 1999     ¦ 2000     ¦
+------------------+----------+-----+-----+----------+----------+
¦Всего по Программе¦1271,5 <*>¦ 8,63¦64,03¦528,0 <*> ¦670,84 <*>¦
¦                  ¦------    ¦     ¦     ¦-----     ¦------    ¦
¦                  ¦280,7     ¦     ¦     ¦120,0     ¦160,7     ¦
+------------------+----------+-----+-----+----------+----------+
¦в том числе:      ¦          ¦     ¦     ¦          ¦          ¦
¦Федеральный бюджет¦  64,4    ¦  -  ¦17,83¦  20,0    ¦ 26,57    ¦
+------------------+----------+-----+-----+----------+----------+
¦Областной бюджет  ¦ 120,0    ¦ 5,6 ¦13,2 ¦  48,0    ¦  53,2    ¦
+------------------+----------+-----+-----+----------+----------+
¦Местные бюджеты   ¦ 480,7 <*>¦  -  ¦  -  ¦220,0 <*> ¦260,7 <*> ¦
¦                  ¦ -----    ¦     ¦     ¦-----     ¦-----     ¦
¦                  ¦ 280,7    ¦     ¦     ¦120,0     ¦160,7     ¦
+------------------+----------+-----+-----+----------+----------+
¦Внебюджетные фонды¦ 242,0    ¦ 0,83¦24,5 ¦  90,0    ¦126,67    ¦
¦(с расшифровкой)  ¦          ¦     ¦     ¦          ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+----------+----------+
¦Собственные       ¦ 364,4    ¦ 2,2 ¦ 8,5 ¦ 150,0    ¦203,7     ¦
¦средства          ¦          ¦     ¦     ¦          ¦          ¦
¦предприятий и     ¦          ¦     ¦     ¦          ¦          ¦
¦организаций       ¦          ¦     ¦     ¦          ¦          ¦
L------------------+----------+-----+-----+----------+-----------

       <*>  -  В  числителе  -   согласно   объемам,   предусмотренным
Программой, с учетом недофинансирования 1997 - 1998 гг.; в знаменателе
- исходя из реальных объемов возможного финансирования.

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Защита атмосферы от выбросов              |
|результаты реализации    |стационарных и передвижных источников     |
|Программы                |загрязнения.                              |
|                         |Защита поверхностных и подземных вод      |
|                         |от загрязнения.                           |
|                         |Защита окружающей среды от загрязнения    |
|                         |отходами производства и потребления.      |
|                         |Предупреждение и ликвидация               |
|                         |последствий экологически опасных          |
|                         |чрезвычайных ситуаций техногенного и      |
|                         |природного характера.                     |
|                         |Нормализация экологической ситуации на    |
|                         |территориях с особо неблагополучной       |
|                         |экологической ситуацией                   |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Первоочередные мероприятия                |
|                         |по оздоровлению окружающей среды и        |
|                         |населения г. Каменск-Уральский            |
|                         |Свердловской области на период            |
|                         |до 1998 года                              |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Постановление Правительства РФ            |
|кем утверждена           |от 15.04.96 N 436                         |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Оздоровление экологической обстановки,    |
|Программы, важнейшие     |реабилитации территории и здоровья        |
|целевые показатели       |населения в городе путем проведения       |
|                         |комплекса организационных,                |
|                         |технических, технологических и            |
|                         |лечебно-профилактических мероприятий      |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1997 - 1998 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм и   |Технический блок.                         |
|основных мероприятий     |Территориальный блок.                     |
|                         |Социальный блок.                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

                                 млрд. рублей в ценах 1996 года
-------------------T-----------T-----------------------------¬
¦   Наименование   ¦Всего      ¦     В том числе по годам    ¦
¦    источника     ¦1997 -     +-----T-----------T-----T-----+
¦                  ¦2000 гг.   ¦ 1997¦  1998     ¦1999 ¦2000 ¦
+------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----+
¦Всего по Программе¦2033,7 <*> ¦45,57¦1988,13 <*>¦  -  ¦  -  ¦
¦                  ¦------     ¦     ¦-------    ¦     ¦     ¦
¦                  ¦ 118,0     ¦     ¦ 118,0     ¦     ¦     ¦
+------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----+
¦в том числе:      ¦           ¦     ¦           ¦     ¦     ¦
¦Федеральный бюджет¦  151,8    ¦   - ¦ 151,8     ¦  -  ¦  -  ¦
+------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----+
¦Областной бюджет  ¦  159,8    ¦  5,0¦ 154,8     ¦  -  ¦  -  ¦
+------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----+
¦Местные бюджеты   ¦ 618,0 <*> ¦   - ¦ 618,0 <*> ¦  -  ¦  -  ¦
¦                  ¦ -----     ¦     ¦ -----     ¦     ¦     ¦
¦                  ¦ 118,0     ¦     ¦ 118,0     ¦     ¦     ¦
+------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----+
¦Внебюджетные фонды¦ 378,6     ¦ 20,0¦ 358,6     ¦  -  ¦  -  ¦
¦(с расшифровкой)  ¦           ¦     ¦           ¦     ¦     ¦
+------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----+
¦Собственные       ¦ 725,5     ¦20,57¦ 704,93    ¦  -  ¦  -  ¦
¦средства          ¦           ¦     ¦           ¦     ¦     ¦
¦предприятий и     ¦           ¦     ¦           ¦     ¦     ¦
¦организаций       ¦           ¦     ¦           ¦     ¦     ¦
L------------------+-----------+-----+-----------+-----+------

       <*>  -  В  числителе  -   согласно   объемам,   предусмотренным
Программой, с учетом недофинансирования 1997 - 1998 гг.; в знаменателе
- исходя из реальных объемов возможного финансирования.

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Сокращение выбросов предприятий в         |
|результаты реализации    |окружающую среду, медико -                |
|Программы                |профилактические мероприятия по           |
|                         |реабилитации здоровья населения и         |
|                         |восстановлению нарушенных природных       |
|                         |ресурсов                                  |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Переработка техногенных образований в     |
|                         |Свердловской области                      |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Федеральная целевая Программа             |
|кем утверждена           |(Постановление Правительства РФ от        |
|                         |24.06.96 N 738), областная целевая        |
|                         |программа (постановление Правительства    |
|                         |Свердловской области от 05.09.96          |
|                         |N 743-п)                                  |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Комплексная переработка техногенных       |
|Программы, важнейшие     |образований в Свердловской области с      |
|целевые показатели       |одновременной утилизацией отходов         |
|                         |производства и потребления, уменьшение    |
|                         |антропогенной нагрузки на окружающую      |
|                         |среду и здоровье населения области,       |
|                         |снижение социальной напряженности в       |
|                         |горнопромышленных центрах за счет         |
|                         |создания новых и технического             |
|                         |перевооружения существующих рабочих       |
|                         |мест.                                     |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1 этап реализации - 1997 - 1998 гг.       |
|реализации Программы     |2 этап реализации - 1999 - 2005 гг.       |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм и   |1 этап. Переработка:                      |
|основных мероприятий     |- отходов обогащения руд черных и         |
|                         |цветных металлов;                         |
|                         |- шламов, промпродуктов и пылей           |
|                         |обогатительного и металлургического       |
|                         |производств;                              |
|                         |- отвальных и текущих металлургических    |
|                         |шлаков;                                   |
|                         |- отходов хроматного производства;        |
|                         |- бедных асбестовых отложений;            |
|                         |- сточных вод добывающих и                |
|                         |перерабатывающих предприятий;             |
|                         |- катализаторов;                          |
|                         |- фосфогипсовых образований;              |
|                         |- отходов тепловых электростанций.        |
|                         |2 этап. Переработка:                      |
|                         |- монацитового концентрата с              |
|                         |извлечением тория и редкоземельных        |
|                         |металлов;                                 |
|                         |- асбестовых отвалов;                     |
|                         |- бытовых отходов крупнейших промузлов    |
|                         |области;                                  |
|                         |- отходов обогащения бурых углей,         |
|                         |лигнинов и торфопроизводства              |
|                         |(ликвидация пожароопасности);             |
|                         |- гальванических растворов;               |
|                         |- электронного лома;                      |
|                         |- горелых формовочных смесей;             |
|                         |- пластмассы;                             |
|                         |- лежалых отвалов горнорудных             |
|                         |производств (ликвидация)                  |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       ---------------------------T--------T-----------------------¬
       ¦  Наименование источника  ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦                          ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                          ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +--------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе        ¦ 2130,0 ¦362,3¦517,0¦563,8¦686,9¦
       +--------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:              ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Федеральный бюджет        ¦  220,7 ¦  -  ¦ 58,1¦ 73,4¦ 89,2¦
       +--------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Областной бюджет          ¦  211,7 ¦  4,1¦ 20,0¦ 84,6¦103,0¦
       +--------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Внебюджетные фонды        ¦  810,0 ¦180,0¦200,0¦210,0¦220,0¦
       ¦(с расшифровкой)          ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       +--------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Собственные средства      ¦  887,6 ¦178,2¦238,9¦195,8¦274,7¦
       ¦предприятий и организаций ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       L--------------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Реализация предусмотренных на первом      |
|результаты реализации    |этапе программы проектов обеспечит:       |
|Программы                |- переработку более 15 млн. тонн          |
|                         |токсичных промышленных отходов с          |
|                         |получением из них железа, меди,           |
|                         |алюминия, цинка, редкоземельных и         |
|                         |драгоценных металлов;                     |
|                         |- получение годового экономического       |
|                         |эффекта в сумме 155 млрд. рублей в год;   |
|                         |- получение экологического эффекта в      |
|                         |виде предотвращенного ущерба              |
|                         |окружающей среде в размере 5 трлн.        |
|                         |рублей в год;                             |
|                         |- предотвращение трансграничных           |
|                         |загрязнений водоемов Арктического и       |
|                         |Каспийского бассейнов;                    |
|                         |- социальный эффект в виде создания       |
|                         |20 тысяч дополнительных рабочих мест,     |
|                         |сохранения и технического                 |
|                         |перевооружения 50 тысяч существующих      |
|                         |рабочих мест.                             |
|                         |Результаты от реализации второго этапа    |
|                         |программы определяются по мере ее         |
|                         |отработки                                 |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Программа оздоровления окружающей         |
|                         |среды и населения г. Нижний Тагил         |
|                         |Свердловской области на период            |
|                         |до 2000 года                              |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Федеральная целевая Программа.            |
|кем утверждена           |Постановление Правительства РФ            |
|                         |от 06.05.95 N 452                         |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Снижение уровня загрязнения               |
|Программы, важнейшие     |окружающей среды, повышение качества      |
|целевые показатели       |питьевой воды, экологизация               |
|                         |производства, оздоровление населения      |
|                         |города, создание экологически             |
|                         |благоприятных условий жизни               |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1996 - 2000 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм и   |Комплекс мероприятий по решению           |
|основных мероприятий     |экологических задач и вопросов            |
|                         |сохранения и восстановления здоровья      |
|                         |населения г. Нижний Тагил в настоящей     |
|                         |Программе формируется в виде ряда         |
|                         |направлений (блоков).                     |
|                         |Технический блок включает модернизацию,   |
|                         |техническое перевооружение,               |
|                         |строительство природоохранных             |
|                         |сооружений на Нижнетагильском             |
|                         |металлургическом комбинате,               |
|                         |"Уралвагонзаводе", АО "Цементный          |
|                         |завод" и других предприятиях города.      |
|                         |Территориальный блок включает             |
|                         |мероприятия по улучшению водоснабжения    |
|                         |населения, решению проблемы               |
|                         |мусороудаления и очистки города,          |
|                         |рекультивации земель, озеленению          |
|                         |городской территории, созданию            |
|                         |благоприятных условий для проживания      |
|                         |населения.                                |
|                         |Социальный блок включает переселение      |
|                         |жителей города из санитарно-защитных зон  |
|                         |промышленных предприятий, строительство   |
|                         |объектов социальной сферы,                |
|                         |санитарно-гигиенические мероприятия и     |
|                         |меры по медицинской реабилитации          |
|                         |населения                                 |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
-------------------T------------T----------------------------------¬
¦   Наименование   ¦Всего       ¦В том числе по годам              ¦
¦    источника     ¦1997 -      +-----T-----T-----------T----------+
¦                  ¦2000 гг.    ¦1997 ¦1998 ¦ 1999      ¦ 2000     ¦
+------------------+------------+-----+-----+-----------+----------+
¦Всего по Программе¦12624,7 <*> ¦612,1¦891,8¦4980,8 <*> ¦6140,0 <*>¦
¦                  ¦-------     ¦     ¦     ¦------     ¦------    ¦
¦                  ¦12124,7     ¦     ¦     ¦4780,8     ¦5840,0    ¦
+------------------+------------+-----+-----+-----------+----------+
¦в том числе:      ¦            ¦     ¦     ¦           ¦          ¦
¦Федеральный бюджет¦ 2051,2     ¦ 12,7¦304,8¦ 767,5     ¦ 966,2    ¦
+------------------+------------+-----+-----+-----------+----------+
¦Областной бюджет  ¦  859,0     ¦  9,0¦ 15,4¦ 340,5     ¦ 494,1    ¦
+------------------+------------+-----+-----+-----------+----------+
¦Местные бюджеты   ¦1276,1 <*>  ¦ 11,3¦ 12,8¦ 510,9 <*> ¦ 741,1 <*>¦
¦                  ¦------      ¦     ¦     ¦ -----     ¦ -----    ¦
¦                  ¦ 776,1      ¦     ¦     ¦ 310,9     ¦ 441,1    ¦
+------------------+------------+-----+-----+-----------+----------+
¦Внебюджетные фонды¦  388,4     ¦130,4¦ 86,0¦  86,0     ¦  86,0    ¦
¦(с расшифровкой)  ¦            ¦     ¦     ¦           ¦          ¦
+------------------+------------+-----+-----+-----------+----------+
¦в том числе:      ¦            ¦     ¦     ¦           ¦          ¦
¦- финансово-      ¦  357,2     ¦126,8¦ 76,8¦  76,8     ¦  76,8    ¦
¦инвестиционный    ¦            ¦     ¦     ¦           ¦          ¦
¦фонд              ¦            ¦     ¦     ¦           ¦          ¦
+------------------+------------+-----+-----+-----------+----------+
¦- городской       ¦   31,2     ¦  3,6¦  9,2¦   9,2     ¦   9,2    ¦
¦экофонд           ¦            ¦     ¦     ¦           ¦          ¦
+------------------+------------+-----+-----+-----------+----------+
¦Собственные       ¦ 8050,0     ¦448,7¦472,8¦3275,9     ¦3852,6    ¦
¦средства          ¦            ¦     ¦     ¦           ¦          ¦
¦предприятий и     ¦            ¦     ¦     ¦           ¦          ¦
¦организаций       ¦            ¦     ¦     ¦           ¦          ¦
L------------------+------------+-----+-----+-----------+-----------
       <*>  -  В  числителе  -   согласно   объемам,   предусмотренным
Программой,   с  учетом  недофинансирования  в  1997  -  1998  гг.;  в
знаменателе - исходя из реальных объемов возможного финансирования.

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Реализация Программы по защите            |
|результаты реализации    |воздушного бассейна позволит сократить    |
|Программы                |расходы топлива, снизить выбросы пыли и   |
|                         |твердых частиц более чем на 25000 т,      |
|                         |сернистого ангидрида на 17000 т, оксидов  |
|                         |азота на  1500 т,  цианистого водорода    |
|                         |на 500 т, аммиака на 378 т,               |
|                         |формальдегида на 3 т.                     |
|                         |Мероприятия по очистке сточных вод и      |
|                         |созданию замкнутой системы                |
|                         |водопользования снизят на 15 - 20         |
|                         |процентов расходы воды на                 |
|                         |производственные нужды, сократят          |
|                         |количество недостаточно очищенных         |
|                         |сточных вод на 148,7 млн. куб. м в год,   |
|                         |позволят уменьшить массу сбрасываемых     |
|                         |со сточными водами твердых отходов        |
|                         |путем обработки стоков дешевыми           |
|                         |реагентами нового поколения,              |
|                         |полученными из местных недефицитных       |
|                         |источников сырья.                         |
|                         |Мероприятия по очистке питьевой воды      |
|                         |позволят довести ее качество до           |
|                         |уровня действующих стандартов, снизить    |
|                         |в ней содержание примесей до уровня       |
|                         |предельно допустимых концентраций.        |
|                         |Реализация в полном объеме Программы      |
|                         |по переработке и утилизации дисперсных    |
|                         |токсичных отходов даст возможность        |
|                         |использовать ежегодно около 10 млн. т     |
|                         |материалов, в том числе более 3,7 млн. т  |
|                         |металлургических шлаков, 5,6 млн. т       |
|                         |топливных зол, сократить потребление      |
|                         |железной руды на 0,5 млн. т, снизить      |
|                         |расход кокса на 400 - 600 тыс. т,         |
|                         |обезвредить более 200 т токсичных         |
|                         |отходов первого класса опасности          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы  |Основные направления охраны окружающей     |
|                        |среды и природных ресурсов в               |
|                        |Свердловской области на 1996 - 1999 годы   |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,       |Областная. Постановление Правительства     |
|кем утверждена          |Свердловской области от 22.03.96 N 219-п   |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи           |Обеспечение экологического                 |
|Программы, важнейшие    |благополучия и экологической               |
|целевые показатели      |безопасности населения Свердловской        |
|                        |области, предотвращение деградации         |
|                        |ее природного потенциала                   |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы           |1996 - 1999 годы                           |
|реализации Программы    |                                           |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм    |Строительство природоохранных объектов,    |
|и основных мероприятий  |в том числе завода по переработке твердых  |
|                        |бытовых отходов Первоуральско -            |
|                        |Ревдинского промузла, очистных             |
|                        |сооружений п. п. Красногвардейска,         |
|                        |Бисерти, г. г. Камышлова, Сухого Лога,     |
|                        |Красноуфимска и т. д.                      |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

                                 млрд. рублей в ценах 1996 года
--------------------------T--------T---------------------------¬
¦ Наименование источника  ¦Всего   ¦   В том числе по годам    ¦
¦                         ¦1997 -  +---------T-----T-----T-----+
¦                         ¦2000 гг.¦  1997   ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
+-------------------------+--------+---------+-----+-----+-----+
¦Всего по Программе       ¦ 1445,0 ¦349,0 <*>¦359,0¦363,0¦374,0¦
+-------------------------+--------+---------+-----+-----+-----+
¦в том числе:             ¦        ¦         ¦     ¦     ¦     ¦
¦Областной бюджет         ¦  105,8 ¦ 25,5    ¦ 26,3¦ 26,6¦ 27,4¦
+-------------------------+--------+---------+-----+-----+-----+
¦Местные бюджеты          ¦  145,7 ¦ 35,2    ¦ 36,2¦ 36,6¦ 37,7¦
+-------------------------+--------+---------+-----+-----+-----+
¦Внебюджетные фонды       ¦   46,9 ¦ 10,9    ¦ 11,6¦ 11,9¦ 12,5¦
¦(с расшифровкой)         ¦        ¦         ¦     ¦     ¦     ¦
+-------------------------+--------+---------+-----+-----+-----+
¦Собственные средства     ¦ 1146,6 ¦277,4    ¦284,9¦287,9¦296,4¦
¦предприятий и организаций¦        ¦         ¦     ¦     ¦     ¦
L-------------------------+--------+---------+-----+-----+------

       <*> - Без учета средств, освоенных по  экологической  Программе
г. Нижнего Тагила.

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Объемы вредных выбросов в атмосферный     |
|результаты реализации    |воздух от стационарных источников в       |
|Программы                |сравнении с базовым периодом (1987 г.)    |
|                         |сократятся на 45,8%. Сброс загрязненных   |
|                         |сточных вод не достигнет базового уровня  |
|                         |в связи с изменением объема учитываемых   |
|                         |стоков (ранее не учитывались ливнестоки   |
|                         |и сброс на рельеф местности), но          |
|                         |снизится в сравнении с 1995 годом         |
|                         |на 21 млн. куб. м в год.                  |
|                         |В случае стабилизации существующей        |
|                         |экономической обстановки, отсутствия      |
|                         |роста объемов производства, объемы        |
|                         |выбросов и сбросов загрязняющих веществ   |
|                         |в воздушный и водный бассейны снизятся    |
|                         |к 2000 году, соответственно, на 1200      |
|                         |тыс. тонн и 100 млн. куб. м               |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Организация экологического образования    |
|                         |в Свердловской области (1996 - 1998 гг.)  |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная. Постановление Правительства    |
|кем утверждена           |Свердловской области от 03.04.96          |
|                         |N 263-п                                   |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Формирование условий организации и        |
|Программы, важнейшие     |функционирования системы экологического   |
|целевые показатели       |образования населения Свердловской        |
|                         |области                                   |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1996 - 1998 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |1. Экологическое образование в период     |
|и основных мероприятий   |детства в основной и средней (полной)     |
|                         |школе, учреждениях дополнительного        |
|                         |образования детей.                        |
|                         |2. Экологическое образование в            |
|                         |учреждениях начального, среднего и        |
|                         |высшего профессионального образования.    |
|                         |3. Дополнительное экологическое           |
|                         |образование.                              |
|                         |4. Экологическое просвещение населения    |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -----------------------T--------T---------------------------¬
       ¦Наименование источника¦Всего   ¦    В том числе по годам   ¦
       ¦                      ¦1997 -  +------T------T------T------+
       ¦                      ¦2000 гг.¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
       +----------------------+--------+------+------+------+------+
       ¦Всего по Программе    ¦  1,93  ¦ 0,73 ¦ 1,2  ¦  -   ¦  -   ¦
       +----------------------+--------+------+------+------+------+
       ¦в том числе:          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
       ¦Внебюджетные фонды    ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
       +----------------------+--------+------+------+------+------+
       ¦Облэкофонд            ¦  1,93  ¦ 0,93 ¦ 1,2  ¦  -   ¦  -   ¦
       ¦(с расшифровкой)      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
       L----------------------+--------+------+------+------+-------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Создание условий для функционирования     |
|результаты реализации    |системы экологического образования,       |
|Программы                |которое обеспечит воздействие на          |
|                         |общественное сознание и постоянное        |
|                         |повышение уровня экологической            |
|                         |культуры населения                        |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Предотвращение загрязнения окружающей     |
|                         |среды полихлордифенилами (ПХД) от         |
|                         |электротехнического оборудования          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная. Постановление Правительства    |
|кем утверждена           |Свердловской области от 07.02.96          |
|                         |N 91-п                                    |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Организация учета оборудования,           |
|Программы, важнейшие     |содержащего полихлордифенилы (ПХД),       |
|целевые показатели       |обеспечение экологической безопасности    |
|                         |путем организованного вывода из           |
|                         |эксплуатации электротехнического          |
|                         |оборудования, содержащего                 |
|                         |высокотоксичные вещества - ПХД, их        |
|                         |ответственное хранение и последующее      |
|                         |обезвреживание                            |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1996 - 1999 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |Ежегодный учет ПХД-содержащего            |
|и основных мероприятий   |оборудования, проведение обследования     |
|                         |его технического состояния, разработка    |
|                         |и корректировка графика вывода            |
|                         |оборудования из эксплуатации.             |
|                         |Разработка экологически безопасных        |
|                         |методов слива и обезвреживания            |
|                         |трансформаторов и конденсаторов,          |
|                         |создание участков по выполнению           |
|                         |этих операций.                            |
|                         |Разработка и согласование комплекса       |
|                         |вопросов по созданию площадок             |
|                         |ответственного хранения ПХД,              |
|                         |загрязненных ими материалов и             |
|                         |оборудования.                             |
|                         |Разработка рекомендаций по                |
|                         |использованию или утилизации              |
|                         |освобождающегося от ПХД                   |
|                         |электротехнического оборудования.         |
|                         |Выбор технологий и оборудования           |
|                         |по уничтожению или утилизации ПХД         |
|                         |и загрязненных ими материалов и           |
|                         |оборудования                              |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       ---------------------------T--------T-----------------------¬
       ¦  Наименование источника  ¦Всего   ¦  в том числе по годам ¦
       ¦                          ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                          ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +--------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе        ¦  4,61  ¦0,41 ¦ 1,2 ¦ 3,0 ¦  -  ¦
       +--------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:              ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Федеральный бюджет        ¦  1,0   ¦  -  ¦  -  ¦ 1,0 ¦  -  ¦
       +--------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Внебюджетные фонды        ¦  2,11  ¦0,41 ¦ 0,7 ¦ 1,0 ¦  -  ¦
       ¦(с расшифровкой)          ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       +--------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Собственные средства      ¦  1,5   ¦  -  ¦ 0,5 ¦ 1,0 ¦  -  ¦
       ¦предприятий и организаций ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       L--------------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Достижение экологической безопасности     |
|результаты реализации    |от ПХД в Свердловской области путем:      |
|Программы                |- организации процесса постепенного       |
|                         |вывода из эксплуатации всего парка        |
|                         |ПХД-содержащего оборудования;             |
|                         |- проведения слива и ответственного       |
|                         |хранения ПХД из выведенного из            |
|                         |эксплуатации электротехнического          |
|                         |оборудования;                             |
|                         |- обезвреживания от остатков ПХД          |
|                         |электротехнического оборудования и        |
|                         |его утилизации;                           |
|                         |- уничтожения или утилизации слитого      |
|                         |ПХД и загрязненных им материалов          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



       Раздел "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"

       В  качестве  основных   направлений,   позволяющих   обеспечить
достойный уровень жизни населения, должны стать:
       - социальная защита населения;
       - совершенствование системы здравоохранения;
       - поддержка системы образования;
       - поддержка культуры и искусства;
       - молодежная политика;
       - меры содействия эффективной занятости населения;
       - жилищная политика;
       - поддержка должного порядка и законности.

       СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Семья (Государственная семейная           |
|                         |политика Свердловской области             |
|                         |до 2000 года)                             |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная целевая Программа,              |
|кем утверждена           |утверждена постановлением Правительства   |
|                         |области от 26.03.97 N 240-п               |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Снижение социальной напряженности         |
|Программы, важнейшие     |в области. Обеспечение государством       |
|целевые показатели       |необходимых условий для реализации        |
|                         |семьей ее функций и повышение качества    |
|                         |жизни семьи. Повышение эффективности      |
|                         |социальной работы с семьей, разработка    |
|                         |и внедрение новых форм социальной         |
|                         |поддержки семей с детьми. Формирование    |
|                         |государственной системы учреждений        |
|                         |социального обслуживания семьи и детей    |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1997 - 2000 годы                          |
|реализации Программы     |                                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |1. Укрепление правовой защиты семьи       |
|и основных мероприятий   |и детства.                                |
|                         |2. Развитие государственной системы       |
|                         |социальной защиты семьи и детей.          |
|                         |3. Создание условий для выполнения        |
|                         |семьей ее функций.                        |
|                         |4. Просветительская деятельность,         |
|                         |формирование общественного мнения         |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦  в том числе по годам ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦ 126,88 ¦ 5,38¦ 46,5¦ 35,0¦ 40,0¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦в том числе:      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
       ¦Федеральный бюджет¦  26,3  ¦ 2,3 ¦ 24,0¦  -  ¦  -  ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Областной бюджет  ¦ 100,58 ¦ 3,08¦ 22,5¦ 35,0¦ 40,0¦
       L------------------+--------+-----+-----+-----+------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Создание предпосылок для стабилизации     |
|результаты реализации    |социально-экономического потенциала       |
|Программы                |семей, внедрение механизмов для           |
|                         |самореализации семей, уменьшение числа    |
|                         |семей социального риска, повышение роли   |
|                         |семьи в воспитании детей                  |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |"Женщины Свердловской области"            |
|                         |(Государственная социальная политика      |
|                         |по улучшению положения женщин и           |
|                         |повышению их роли в социально -           |
|                         |экономических преобразованиях в           |
|                         |Свердловской области до 2000 года)        |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная целевая Программа,              |
|кем утверждена           |утверждена постановлением Правительства   |
|                         |области от 26.03.97 N 240-п               |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Проведение государственной политики       |
|Программы, важнейшие     |по улучшению положения женщин и           |
|целевые показатели       |обеспечению их равных прав в обществе     |
|                         |при тесном взаимодействии                 |
|                         |с неправительственными организациями и    |
|                         |общественными объединениями.              |
|                         |Обеспечение условий для фактического      |
|                         |равноправия женщин и мужчин               |
|                         |в политической, социальной и              |
|                         |экономической жизни области, свободного   |
|                         |выбора самореализации женщин              |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1 этап реализации - 1997 год              |
|реализации Программы     |2 этап реализации - 1998 год              |
|                         |3 этап реализации - 1999 год              |
|                         |4 этап реализации - 2000 год              |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |1. Укрепление правовой защиты женщин.     |
|и основных мероприятий   |2. Мероприятия по созданию                |
|                         |государственной системы улучшения         |
|                         |положения женщин в обществе.              |
|                         |3. Создание условий для выполнения        |
|                         |семьей ее функций; поддержка              |
|                         |самореализации женщин.                    |
|                         |4. Просветительская деятельность;         |
|                         |формирование общественного мнения         |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|


       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T---------------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦    В том числе по годам   ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +------T------T------T------+
       ¦                  ¦2000 гг.¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
       +------------------+--------+------+------+------+------+
       ¦Всего по Программе¦ 32,965 ¦ 0,93 ¦ 6,75 ¦12,285¦ 13,0 ¦
       +------------------+--------+------+------+------+------+
       ¦в том числе:      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
       ¦Областной бюджет  ¦ 32,965 ¦ 0,93 ¦ 6,75 ¦12,285¦ 13,0 ¦
       L------------------+--------+------+------+------+-------

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Активизация участия женщин в              |
|результаты реализации    |общественно-политической жизни области.   |
|Программы                |Создание комплекса условий                |
|                         |для улучшения состояния здоровья          |
|                         |женщин репродуктивного возраста.          |
|                         |Предоставление социальных гарантий        |
|                         |для женщин. Организация и развитие        |
|                         |социальных услуг, позволяющих             |
|                         |женщине совмещать выполнение              |
|                         |родительских обязанностей с трудовой      |
|                         |и общественной деятельностью. Снижение    |
|                         |социальной напряженности, связанной       |
|                         |с женской безработицей                    |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|



|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Дети - инвалиды                           |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Статус Программы,        |Областная целевая Программа,              |
|кем утверждена           |утверждена постановлением Правительства   |
|                         |области от 26.03.97 N 240-п               |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            |Повышение степени социальной              |
|Программы, важнейшие     |защищенности детей - инвалидов;           |
|целевые показатели       |обеспечение государством условий для      |
|                         |успешной интеграции детей - инвалидов     |
|                         |в общество, формирование основ            |
|                         |комплексного решения проблем детей -      |
|                         |инвалидов и их семей                      |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы            |1 этап реализации - 1997 год              |
|реализации Программы     |2 этап реализации - 1998 год              |
|                         |3 этап реализации - 1999 год              |
|                         |4 этап реализации - 2000 год              |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |1. Укрепление правовой защиты детей -     |
|и основных мероприятий   |инвалидов.                                |
|                         |2. Развитие государственной системы       |
|                         |социальной защиты семьи с ребенком -      |
|                         |инвалидом.                                |
|                         |3. Создание условий для выполнения        |
|                         |семьей с детьми - инвалидами ее           |
|                         |функций, социальная адаптация,            |
|                         |поддержка детей - инвалидов, оказание     |
|                         |им помощи.                                |
|                         |4. Просветительская деятельность,         |
|                         |формирование общественного мнения         |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

       ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

       млрд. рублей в ценах 1996 года
       -------------------T--------T-----------------------¬
       ¦   Наименование   ¦Всего   ¦ В том числе по годам  ¦
       ¦    источника     ¦1997 -  +-----T-----T-----T-----+
       ¦                  ¦2000 гг.¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
       +------------------+--------+-----+-----+-----+-----+
       ¦Всего по Программе¦ 14,195 ¦1,09 ¦3,695¦4,41 ¦5,0  ¦

Информация по документу
Читайте также