Расширенный поиск

Решение Думы городского округа Сызрань Самарской области от 31.05.2006 № 51

     Председатель Думы
     городского округа Сызрань                          А.П.ЕЛИСТРАТОВ



                                       Приложение N 6
                                         к отчету
                      об исполнении бюджета города Сызрани за 2005 год
                                  от 31 мая 2006 г. N 51


                              СТРУКТУРА
        РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВ
           ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ НА 2005 ГОД

|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  код   | КФСР |     Наименование прямого     |Уточненные|Кассовое |% испол- |
|админи- |      |      получателя средств      |бюджетные |исполне- |  нения  |
|стратора|      |                              |назначения|   ние   |         |
|        |      |                              | на 2005  | за 2005 |         |
|        |      |                              |   год,   |  год,   |         |
|        |      |                              |тыс. руб. |тыс. руб.|         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  702   | 0102 |Администрация           города|  93 826  | 90 853  |  96,8%  |
|        |      |Функционирование       высшего|          |         |         |
|        |      |должностного лица субъекта    |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        |      |Российской Федерации и  органа|   458    |   456   |  99,6%  |
|        |      |местного самоуправления       |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0104 |Функционирование Правительства|  36 758  | 35 801  |  97,4%  |
|        |      |Российской Федерации, высших  |          |         |         |
|        |      |органов исполнительной  власти|          |         |         |
|        |      |субъектов           Российской|          |         |         |
|        |      |Федерации,             местных|          |         |         |
|        |      |администраций                 |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0203 |Мобилизационная     подготовка|    -     |         |         |
|        |      |экономики                     |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0411 |Другие   вопросы   в   области|  40 000  | 39 840  |  99,6%  |
|        |      |национальной экономики        |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0501 |Жилищное хозяйство            |    92    |   73    |  79,3%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0504 |Другие   вопросы   в   области|  1 145   |   598   |  52,2%  |
|        |      |жилищно-коммунального         |          |         |         |
|        |      |хозяйства                     |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0604 |Другие   вопросы   в   области|  1 295   |   647   |  50,0%  |
|        |      |охраны окружающей среды       |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0706 |Высшее        профессиональное|  2 572   |  2 366  |  92,0%  |
|        |      |образование                   |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0901 |Здравоохранение               |   430    |   417   |  97,0%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 1006 |Другие   вопросы   в   области|    40    |   18    |  45,0%  |
|        |      |социальной политики           |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0112 |Обслуживание  государственного|  6 932   |  6 693  |  96,6%  |
|        |      |и муниципального долга        |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0113 |Резервные фонды               |    -     |    -    |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0115 |Другие     общегосударственные|  4 104   |  3 944  |  96,1%  |
|        |      |вопросы                       |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  701   |      |Сызранская городская Дума     |  12 614  | 12 520  |  99,3%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0103 |Функционирование              |  12 273  | 12 180  |  99,2%  |
|        |      |законодательных               |          |         |         |
|        |      |(представительных)     органов|          |         |         |
|        |      |государственной    власти    и|          |         |         |
|        |      |местного самоуправления       |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0115 |Другие     общегосударственные|   341    |   340   |  99,7%  |
|        |      |вопросы                       |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  777   |      |Финансовое          управление|  9 705   |  9 443  |  97,3%  |
|        |      |Администрации города          |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0106 |Обеспечение       деятельности|  7 770   |  7 693  |  99,0%  |
|        |      |финансовых,    налоговых     и|          |         |         |
|        |      |таможенных органов  и  органов|          |         |         |
|        |      |надзора                       |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0115 |Другие     общегосударственные|  1 935   |  1 750  |  90,4%  |
|        |      |вопросы                       |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  777   |      |Контрольно-счетная палата     |  2 400   |  2 376  |  99,0%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0106 |Обеспечение       деятельности|  2 000   |  1 976  |  98,8%  |
|        |      |финансовых,    налоговых     и|          |         |         |
|        |      |таможенных органов  и  органов|          |         |         |
|        |      |надзора                       |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0115 |Другие     общегосударственные|   400    |   400   | 100,0%  |
|        |      |вопросы                       |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  801   |      |Комитет по  здравоохранению  и|  96 235  | 95 900  |  99,7%  |
|        |      |социальной защите населения  и|          |         |         |
|        |      |подведомственные учреждения   |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0901 |Здравоохранение               |  93 630  | 93 295  |  99,6%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0904 |Другие   вопросы   в   области|  2 605   |  2 605  | 100,0%  |
|        |      |здравоохранения и спорта      |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        |      |Комитет  по  строительству   и| 104 969  | 104 364 |  99,4%  |
|        |      |архитектуре                   |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  704   | 0115 |Другие     общегосударственные|  8 973   |  8 602  |  95,9%  |
|        |      |вопросы                       |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0411 |Другие   вопросы   в   области|  3 483   |  3 483  | 100,0%  |
|        |      |национальной экономики        |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0504 |Другие   вопросы   в   области|  50 709  | 50 709  | 100,0%  |
|        |      |жилищно-коммунального         |          |         |         |
|        |      |хозяйства                     |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0604 |Другие   вопросы   в   области|  9 407   |  9 402  |  99,9%  |
|        |      |охраны окружающей среды       |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0701 |Дошкольное образование        |  1 420   |  1 420  | 100,0%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0702 |Общее образование             |  2 945   |  2 945  | 100,0%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0709 |Другие   вопросы   в   области|  3 440   |  3 440  | 100,0%  |
|        |      |образования                   |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0806 |Другие   вопросы   в   области|  2 600   |  2 600  | 100,0%  |
|        |      |культуры,   кинематографии   и|          |         |         |
|        |      |средств массовой информации   |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0801 |Культура                      |  2 000   |  1 783  |  89,2%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0901 |Здравоохранение               |  7 050   |  7 039  |  99,8%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0904 |Другие   вопросы   в   области|  11 442  | 11 441  | 100,0%  |
|        |      |здравоохранения и спорта      |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 1002 |Социальное        обслуживание|  1 500   |  1 500  | 100,0%  |
|        |      |населения                     |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        |      |Управление    архитектуры    и|  2 851   |  2 847  |  99,9%  |
|        |      |градостроительства            |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  704   | 0115 |Другие     общегосударственные|  2 851   |  2 847  |  99,9%  |
|        |      |вопросы                       |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  802   |      |Управление           культуры,|  57 977  | 56 579  |  97,6%  |
|        |      |информации   и    рекламы    и|          |         |         |
|        |      |подведомственные учреждения   |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0702 |Общее образование             |  17 583  | 17 105  |  97,3%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0707 |Молодежная     политика      и|  4 906   |  4 777  |  97,4%  |
|        |      |оздоровление детей            |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0801 |Культура                      |  30 154  | 29 467  |  97,7%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0803 |Телевидение и радиовещание    |   600    |   600   | 100,0%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0806 |Другие   вопросы   в   области|  4 734   |  4 630  |  97,8%  |
|        |      |культуры,   кинематографии   и|          |         |         |
|        |      |средств массовой информации   |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  805   |      |Управление  социальной  защиты| 115 247  | 110 146 |  95,6%  |
|        |      |населения                     |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0501 |Жилищное хозяйство            |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 1001 |Пенсионное обеспечение        |   647    |   646   |  99,8%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 1002 |Социальное        обслуживание|  22 708  | 22 697  | 100,0%  |
|        |      |населения                     |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 1003 |Социальное         обеспечение|  35 605  | 32 499  |  91,3%  |
|        |      |населения                     |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 1006 |Другие   вопросы   в   области|  55 423  | 53 446  |  96,4%  |
|        |      |социальной политики           |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0115 |Другие     общегосударственные|   864    |   858   |  99,3%  |
|        |      |вопросы                       |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  803   |      |Управление    образования    и|  66 481  | 65 458  |  98,5%  |
|        |      |подведомственные учреждения   |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0709 |Другие   вопросы   в   области|  4 376   |  4 179  |  95,5%  |
|        |      |образования                   |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0707 |Молодежная     политика      и|   877    |   526   |  60,0%  |
|        |      |оздоровление детей            |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0701 |Дошкольное образование        |  16 673  | 16 642  |  99,8%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0702 |Общее образование             |  44 127  | 43 683  |  99,0%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0706 |Высшее        профессиональное|   428    |   428   | 100,0%  |
|        |      |образование                   |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  803   |      |МУП "ЛОТОС"                   |   695    |   695   | 100,0%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0707 |Другие   вопросы   в   области|   695    |   695   | 100,0%  |
|        |      |образования                   |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  702   |      |Территориальный отдел  поселка|  2 015   |  2 001  |  99,3%  |
|        |      |Новокашпирский                |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0104 |Функционирование Правительства|  2 015   |  2 001  |  99,3%  |
|        |      |Российской Федерации, высших  |          |         |         |
|        |      |органов исполнительной  власти|          |         |         |
|        |      |субъектов           Российской|          |         |         |
|        |      |Федерации,                    |          |         |         |
|        |      |местных администраций         |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  737   |      |ГТРК "Сызрань"                |   589    |   541   |  91,9%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0803 |Телевидение и радиовещание    |   589    |   541   |  91,9%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        |      |МУ "Редакция газеты  "Волжские|  1 504   |  1 482  |  98,5%  |
|        |      |вести""                       |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  715   | 0804 |Периодическая     печать     и|  1 504   |  1 482  |  98,5%  |
|        |      |издательства                  |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  803   |      |Управление по делам молодежи  |  6 034   |  5 976  |  99,0%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0115 |Другие     общегосударственные|   427    |   427   | 100,0%  |
|        |      |вопросы                       |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0504 |Другие   вопросы   в   области|  2 764   |  2 764  | 100,0%  |
|        |      |жилищно-коммунального         |          |         |         |
|        |      |хозяйства                     |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0707 |Молодежная     политика      и|  2 843   |  2 785  |  98,0%  |
|        |      |оздоровление детей            |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  708   |      |Управление физической культуры|  10 478  | 10 410  |  99,4%  |
|        |      |и спорта                      |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0902 |Спорт и физическая культура   |  7 845   |  7 800  |  99,4%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0904 |Другие   вопросы   в   области|  2 633   |  2 610  |  99,1%  |
|        |      |здравоохранения и спорта      |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  805   |      |Управление по вопросам  семьи,|  13 916  | 12 294  |  88,3%  |
|        |      |материнства и детства         |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0707 |Молодежная     политика      и|  1 030   |  1 030  | 100,0%  |
|        |      |оздоровление детей            |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 1004 |Борьба   с    беспризорностью,|  8 328   |  6 814  |  81,8%  |
|        |      |опека, попечительство         |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 1006 |Другие   вопросы   в   области|  4 558   |  4 450  |  97,6%  |
|        |      |социальной политики           |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  745   |      |Городской   фонд    социальной|  3 360   |  3 360  | 100,0%  |
|        |      |защиты населения              |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 1006 |Другие   вопросы   в   области|  3 360   |  3 360  | 100,0%  |
|        |      |социальной политики           |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  745   |      |Социальная столовая           |   414    |   411   |  99,3%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 1002 |Социальное        обслуживание|   414    |   411   |  99,3%  |
|        |      |населения                     |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  745   |      |МУЧ  "Пансионат  для   пожилых|  2 157   |  2 147  |  99,5%  |
|        |      |людей и инвалидов"            |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 1002 |Социальное        обслуживание|  2 157   |  2 147  |  99,5%  |
|        |      |населения                     |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  811   |      |Курсы по ГО                   |   867    |   776   |  89,5%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0309 |Предупреждение  и   ликвидация|   867    |   776   |  89,5%  |
|        |      |последствий       чрезвычайных|          |         |         |
|        |      |ситуаций и стихийных бедствий,|          |         |         |
|        |      |гражданская оборона           |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  811   |      |Управление по делам ГО и ЧС   |  3 274   |  2 927  |  89,4%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0203 |Мобилизационная     подготовка|   600    |   570   |  95,0%  |
|        |      |экономики                     |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0309 |Предупреждение  и   ликвидация|  2 674   |  2 357  |  88,1%  |
|        |      |последствий       чрезвычайных|          |         |         |
|        |      |ситуаций и стихийных бедствий,|          |         |         |
|        |      |гражданская оборона           |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  811   |      |7 отряд ГПС                   |   293    |   288   |  98,3%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0310 |Обеспечение    противопожарной|   293    |   288   |  98,3%  |
|        |      |безопасности                  |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  812   |      |Управление внутренних дел     |    -     |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0302 |Органы внутренних дел         |    -     |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  812   |      |Медвытрезвитель               |    32    |   31    |  96,9%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0302 |Органы внутренних дел         |    32    |   31    |  96,9%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  703   |      |МУП "Спецавтотранспорта"      |   190    |   159   |  83,7%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0501 |Жилищное хозяйство            |   190    |   159   |  83,7%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  703   |      |МУП       "Жилищно-управляющая| 121 276  |121 276  |100,0%   |
|        |      |компания"                     |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0501 |Жилищное хозяйство            |  14 265  | 14 265  | 100,0%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0502 |Коммунальное хозяйство        | 107 011  | 107 011 | 100,0%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  703   |      |Комитет  жилищно-коммунального| 178 033  |173 116  |  97,2%  |
|        |      |хозяйства и строительства     |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0411 |Другие   вопросы   в   области|   517    |   517   | 100,0%  |
|        |      |национальной экономики        |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0504 |Другие   вопросы   в   области|  46 656  | 46 002  |  98,6%  |
|        |      |жилищно-коммунального         |          |         |         |
|        |      |хозяйства                     |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0501 |Жилищное хозяйство            |  10 028  | 9 945   |  99,2%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0502 |Коммунальное хозяйство        | 116 832  | 112 652 |  96,4%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0709 |Другие   вопросы   в   области|  3 000   |  3000   | 100,0%  |
|        |      |образования                   |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0806 |Другие   вопросы   в   области|  1 000   |  1 000  | 100,0%  |
|        |      |культуры,   кинематографии   и|          |         |         |
|        |      |средств массовой информации   |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  703   |      |МУП "Комбинат бытовых услуг"  |  7 913   | 7 913   | 100,0%  |
|        |      |                              |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0502 |Коммунальное хозяйство        |  7 913   |  7 913  | 100,0%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  703   |      |МУ       "Служба       Единого|  1 767   |  1 767  | 100,0%  |
|        |      |Балансодержателя"             |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0501 |Жилищное хозяйство            |  1 767   |  1 767  | 100,0%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0502 |Коммунальное хозяйство        |    -     |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  706   |      |МУП УК Городские перевозки    |  49 215  | 49 138  |  99,8%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0411 |Другие   вопросы   в   области|    -     |         |         |
|        |      |национальной экономики        |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0408 |Транспорт                     |  49 058  | 49 057  | 100,0%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0502 |Коммунальное хозяйство        |   157    |   81    |  51,6%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  745   |      |МУ "Социальная  гостиница  для|  4 924   |  3 163  |  64,2%  |
|        |      |беременных женщин и  женщин  с|          |         |         |
|        |      |грудными детьми, оказавшихся в|          |         |         |
|        |      |социально опасном положении"  |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 1002 |Социальное        обслуживание|  4 924   |  3 163  |  64,2%  |
|        |      |населения                     |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  745   |      |МУ      "Центр      социальной|  5 278   |  4 482  |  84,9%  |
|        |      |реабилитации  для  подростков,|          |         |         |
|        |      |освобожденных               из|          |         |         |
|        |      |воспитательных      учреждений|          |         |         |
|        |      |закрытого        типа        и|          |         |         |
|        |      |воспитательно-трудовых        |          |         |         |
|        |      |колоний"                      |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 1002 |Социальное        обслуживание|  5 278   |  4 482  |  84,9%  |
|        |      |населения                     |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  745   |      |МУ   "Территориальный    центр|  3 006   |  2 871  |  95,5%  |
|        |      |социальной  помощи   семье   в|          |         |         |
|        |      |детям "Семья"                 |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 1002 |Социальное        обслуживание|  3 006   |  2 871  |  95,5%  |
|        |      |населения                     |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  745   |      |МУ коррекционного  образования|  3 785   |    -    |  0,0%   |
|        |      |психолого-педагогической      |          |         |         |
|        |      |диагностики,         коррекции|          |         |         |
|        |      |развития детей                |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 1002 |Социальное        обслуживание|  3 785   |    -    |  0,0%   |
|        |      |населения                     |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  703   |      |Фонд жилья  и  ипотеки  "Новый|  1 400   |  474    |  33,9%  |
|        |      |дом"                          |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0504 |Другие   вопросы   в   области|  1 400   |   474   |  33,9%  |
|        |      |национальной экономики        |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  703   |      |ЗАО СТЭК                      |  19 949  | 19 693  |  98,7%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0502 |Коммунальное хозяйство        |  19 949  | 19 693  |  98,7%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  703   |      |Сызранский    пансионат    для|   164    |   152   |  92,7%  |
|        |      |ветеранов труда               |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 502  |Коммунальное хозяйство        |   164    |   152   |  92,7%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  706   |      |МУП "Сызранские  троллейбусные|  1700    |  1 610  |  94,7%  |
|        |      |линии"                        |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0411 |Другие   вопросы   в   области|  1700    |  1 610  |  94,7%  |
|        |      |национальной экономики        |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  703   |      |ЗАО   "Сызранская    мебельная|    9     |    -    |  0,0%   |
|        |      |фабрика"                      |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0502 |Коммунальное хозяйство        |    9     |    -    |  0,0%   |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  712   |      |Военный комиссариат г. Сызрани|    50    |   50    | 100,0%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0115 |Другие     общегосударственные|    50    |   50    | 100,0%  |
|        |      |вопросы                       |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  703   |      |МУ "Сызрань Инвест Проект"    |  3 061   |  3 061  |100,0%   |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        | 0504 |Другие   вопросы   в   области|  3 061   |  3 061  | 100,0%  |
|        |      |жилищно-коммунального         |          |         |         |
|        |      |хозяйства                     |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        |      |Прочие             учреждения,| 115 533  | 112 037 |  97,0%  |
|        |      |предприятия, организации      |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  704   | 0504 |Другие   вопросы   в   области|          |         |         |
|        |      |жилищно-коммунального         |          |         |         |
|        |      |хозяйства                     |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  714   | 0409 |Связь и информатика           |    -     |    -    |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  745   | 1003 |Социальное         обеспечение| 114 298  | 110 842 |  97,0%  |
|        |      |населения                     |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|  745   | 1006 |Другие   вопросы   в   области|   1235   |  1 195  |  96,8%  |
|        |      |социальной политики           |          |         |         |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|
|        |      |ИТОГО РАСХОДОВ                |1 125 186 |1 094 787|  97,3%  |
|————————|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|


     Председатель Думы
     городского округа Сызрань                          А.П.ЕЛИСТРАТОВ



                                          Приложение N 7
                                            к отчету
                           об исполнении бюджета г. Сызрани за 2005 г.
                                       от 31 мая 2006 г. N 51


                                ЛИМИТЫ
            КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ НА 2005 ГОД ПО Г. СЫЗРАНИ

|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————————————————————————————|————————|——————————————————————————————|
|КФКР|КЭСР|     Наименование     |Единица |Мощ-  |    Год    |Лимит |          В том числе          | Кассо- |         В том числе          |
|    |    |                      |измере- |ность |начала и   |капи- |———————|———————|———————|———————|  вое   |———————|———————|———————|——————|
|    |    |                      |  ния   |      |окончания  |таль- |за счет|за счет|за счет|за счет|исполне-|за счет|за счет|за счет|за    |
|    |    |                      |        |      |  строи-   |ных   |средств|средств|средств|средств| ние за |средств|средств|средств|счет  |
|    |    |                      |        |      |тельства   |вло-  |город- |гор.   |област-|феде-  |  2005  |город- |гор.   |област-|ср-в  |
|    |    |                      |        |      |           | же-  |ского  |эколог.|ного   |раль-  |  год   | ского |эколог.| ного  |феде- |
|    |    |                      |        |      |           | ний  |бюджета|фонда  |бюджета|ного   |————————|бюджета|фонда  |бюджета|раль- |
|    |    |                      |        |      |           |——————|       |       |       |бюджета|всего   |       |       |       | ного |
|    |    |                      |        |      |           |всего |       |       |       |       |        |       |       |       |бюдже-|
|    |    |                      |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |  та  |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0411|310 |- строительство  линии|   км   |29,8  |1998 - 2006|1700  | 1700  |       |       |       |  1610  | 1610  |       |       |      |
|    |    |троллейбусного        |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |движения              |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0411|310 |- реконструкция  моста|   2 х 18 Г    |2000 - 2005|4000  | 4000  |       |       |       |  4000  | 4000  |       |       |      |
|    |    |через р. Крымза по ул.|10,5 м тротуары|           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |Интернациональной,  из|    2 x 1,6    |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |них средства ФРМФ -   |               |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |625 тыс. руб.         |               |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|    |    |Итого по подразделу   |        |      |           | 5700 | 5700  |   0   |   0   |   0   |  5610  | 5610  |   0   |   0   |  0   |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0504|310 |-             жилищное| кв. м  | 130  |2002 - 2010|20906 |  906  |       | 20000 |       | 20906  |  906  |       | 20000 |      |
|    |    |строительство         |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |(переселение   граждан|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |из      ветхого      и|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |аварийного жилья)     |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0504|310 |- газификация города  |       определяется        |14444 | 9350  |       | 5094  |       | 14209  | 9326  |       | 4883  |      |
|    |    |                      |  заказчиком-застройщиком  |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0504|310 |-              горячее|ГкВт/год| 110  |2001 - 2005| 4265 |  176  |       | 4089  |       |  4265  |  176  |       | 4089  |      |
|    |    |водоснабжение         |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |Образцовской площадки |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |1  очереди,   в   т.ч.|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |средства,   полученные|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |из областного ФРМФ в  |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |2004 г. -             |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |1968 тыс. руб.        |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0504|310 |-        реконструкция|  софинанси-   |   2005    | 3169 | 3169  |       |       |       |  3109  | 3109  |       |       |      |
|    |    |системы     городского|  рование 20%  |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |теплоснабжения        |               |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |(в   рамках    проекта|               |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |МБРР), из них средства|               |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |ФРМФ - 2058 тыс. руб.,|               |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |полученные в 2002 году|               |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |в форме взаимозачета  |               |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0504|310 |-  процентные  платежи|        |      |   2005    | 550  |  550  |       |       |       |  550   |  550  |       |       |      |
|    |    |по  проекту  МБРР,  на|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |основании Соглашения о|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |субзайме              |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |N 01-01-06/26-82      |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |от 24.03.2003         |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0504|310 |-        строительство|        |      |   2005    | 4813 |       |       | 4813  |       |  4813  |       |       | 4813  |      |
|    |    |специализированного   |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |дома для участников  и|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |ветеранов ВОВ         |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0504|310 |-        строительство|        |      |           | 3647 |  238  |       | 3409  |       |  3647  |  238  |       | 3409  |      |
|    |    |водопровода    в    п.|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |Батрацкие выселки     |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0504|310 |-        строительство|        |      |           | 3100 | 3100  |       |       |       |  3100  | 3100  |       |       |      |
|    |    |теплосети от          |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |ФГУ ДЭП 140 по        |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |ул.   Добролюбова   до|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |котельной N 7         |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |ЗАО "СТЭК" по         |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |ул. Котельной, 1      |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0504|310 |-        строительство|        |      |           | 3822 |  942  |       | 2880  |       |  3822  |  942  |       | 2880  |      |
|    |    |модульной котельной по|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |ул. Парижской Коммуны |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0504|310 |-        строительство|        |      |           |14999 |       |       | 14999 |       | 14999  |       |       | 14999 |      |
|    |    |модульной котельной на|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |углу      Бородинского|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |проезда     и      ул.|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |Ставропольской        |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0504|310 |-             жилищное|        |      |           | 900  |  900  |       |       |       |  474   |  474  |       |       |      |
|    |    |строительство         |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0504|310 |-  программа  "Молодой|        |      |           | 500  |  500  |       |       |       |   -    |   -   |       |       |      |
|    |    |семье   -    доступное|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |жилье"                |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0504|310 |-  обеспечение  жильем|        |      |           | 5878 |  594  |       | 5284  |       |  5878  |  594  |       | 5284  |      |
|    |    |детей-сирот  и  детей,|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |оставшихся         без|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |попечения родителей  и|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |не    имеющих    жилой|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |площади               |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0504|310 |-  обеспечение  жильем|        |      |           | 487  |       |       |  487  |       |   -    |       |       |   _   |      |
|    |    |репрессированных     и|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |реабилитированных     |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |граждан               |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0504|310 |- ФЦП "Жилище" на 2002|        |      |           |10000 |       |       |       | 10000 | 10000  |       |       |       |10000 |
|    |    |-       2010       гг.|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |подпрограмма          |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |"Переселение   граждан|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |РФ   из   ветхого    и|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |аварийного   жилищного|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |фонда",     в     т.ч.|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |переходящий    остаток|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |ден.    средств     на|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |01.01.2005 -          |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |7000 тыс. руб.        |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0504|262 |- ФЦП "Жилище" на     |        |      |           | 2764 |       |       |       | 2764  |  2764  |       |       |       | 2764 |
|    |    |2002   -   2010    гг.|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |подпрограмма          |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |"Обеспечение    жильем|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |молодых семей", в т.ч.|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |переходящий остаток на|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |01.01.2005  -   1220,0|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |тыс. руб.             |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|    |    |ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ   |        |      |           |94244 | 20425 |   0   | 61055 | 12764 | 92536  | 19415 |   0   | 60357 |12764 |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0604|310 |-   проектирование   и|   Га   | 7,2  |2003 - 2005| 300  |       |  300  |       |       |  300   |       |  300  |       |      |
|    |    |рекультивация         |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |существующей    свалки|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |ТБО и ПО              |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0604|310 |-   проектирование   и|   км   | 3,9  |2004 - 2007| 852  |  52   |  800  |       |       |  852   |  52   |  800  |       |      |
|    |    |реконструкция  системы|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |ГТС  (1  этап  "Дренаж|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |насосной станции N 1")|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0604|310 |-        строительство|  тыс.  |277,5 |2001 - 2005| 1483 |  483  | 1000  |       |       |  1482  |  482  | 1000  |       |      |
|    |    |высоконагружаемого    |  куб.  |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |полигона            по| м/год  |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |захоронению ТБО и ПО  |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0604|310 |-        реконструкция|куб. м/с|2,577 |2002 - 2007| 1724 |  224  | 1500  |       |       |  1724  |  224  | 1500  |       |      |
|    |    |канализации   очистных|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |сооружений            |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |п. Новокашпирский     |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0604|310 |-        строительство|  куб.  | 336  |2001 - 2005| 400  |       |  400  |       |       |  400   |       |  400  |       |      |
|    |    |сливной станции  на  2| м/сут. |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |приемных места        |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0604|310 |- строительство нового|   -    |  -   |           | 400  |       |  400  |       |       |  400   |       |  400  |       |      |
|    |    |скотомогильника       |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |(проектная            |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |документация)         |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0604|310 |- дождевая канализация|        |      |           | 100  |  100  |       |       |       |   96   |  96   |       |       |      |
|    |    |(водовод)     в     п.|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |Сормовский            |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |(экспертиза)          |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0604|310 |-        реконструкция|  ед.   |  5   |1998 - 2007| 4148 | 1148  | 1000  | 2000  |       |  4148  | 1148  | 1000  | 2000  |      |
|    |    |внеплощадочной        |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |канализации и очистных|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |сооружений (станция УФ|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |обеззараживания      и|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |напорный коллектор  от|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |ЦНС    до     очистных|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |сооружений)           |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|    |    |ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ   |        |      |           | 9407 | 2007  | 5400  | 2000  |   0   |  9402  | 2002  | 5400  | 2000  |  0   |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0709|310 |-     проектно-сметная|        |      |           | 440  |  440  |       |       |       |  440   |  440  |       |       |      |
|    |    |документация  на   Дом|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |молодежи              |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0709|310 |-  ФЦП  "Дети  России"|        |      |           | 6000 |       |       |       | 6000  |  6000  |       |       |       | 6000 |
|    |    |строительство детского|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |дома для детей-сирот и|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |детей, оставшихся  без|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |попечения родителей, в|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |т.ч.       переходящий|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |остаток       денежных|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |средств на            |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |01.01.2005 -          |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |3000 тыс. руб.        |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|    |    |ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ   |        |      |           | 6440 |  440  |   0   |   0   | 6000  |  6440  |  440  |   0   |   0   | 6000 |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0806|310 |-        реконструкция| посещ. |120000|2001 - 2006| 2300 | 2300  |       |       |       |  2300  | 2300  |       |       |      |
|    |    |Свято-Вознесенского   |чел./год|      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |мужского  монастыря  в|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |г. Сызрани, проектно- |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |изыскательские  работы|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |и        реконструкция|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |памятника  истории   и|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |культуры   -   Церковь|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |Вознесения            |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0806|310 |-        реконструкция| посещ. |60000 |1995 - 2006| 1300 |  300  |       |       | 1000  |  1300  |  300  |       |       | 1000 |
|    |    |краеведческого  музея,|чел./год|      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |в   т.ч.   переходящий|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |остаток       денежных|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |средств на  01.01.2005|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |- 1000 тыс. руб.      |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|    |    |ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ   |        |      |           | 3600 | 2600  |   0   |   0   | 1000  |  3600  | 2600  |   0   |   0   | 1000 |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0904|310 |-        реконструкция| койко- | 187  |2004 - 2005|10950 |  500  |       | 8450  | 2000  | 10950  |  500  |       | 8450  | 2000 |
|    |    |родильного дома       |  мест  |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0904|310 |-        реконструкция|        |      |           | 278  |  278  |       |       |       |  278   |  278  |       |       |      |
|    |    |стадиона "Центральный"|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |(проектные работы)    |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|0904|310 |-       проект       и|        |      |           | 214  |  214  |       |       |       |  213   |  213  |       |       |      |
|    |    |строительство         |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |спортивного комплекса |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |в               районе|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |автомобильного   моста|        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |по ул. Чапаева        |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|    |    |ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ   |        |      |           |11442 |  992  |   0   | 8450  | 2000  | 11441  |  991  |   0   | 8450  | 2000 |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|
|    |    |ВСЕГО  по  капитальным|        |      |           |130833| 32164 | 5400  | 71505 | 21764 | 129029 | 31058 | 5400  | 70807 |21764 |
|    |    |вложениям             |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |в основные            |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|    |    |фонды                 |        |      |           |      |       |       |       |       |        |       |       |       |      |
|————|————|——————————————————————|————————|——————|———————————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|——————|


     Председатель Думы
     городского округа Сызрань                          А.П.ЕЛИСТРАТОВ



                                          Приложение N 8
                                            к отчету
                           об исполнении бюджета г. Сызрани за 2005 г.
                                      от 31 мая 2006 г. N 51


                               ПЕРЕЧЕНЬ
                     ГОРОДСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ,
           ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2005 ГОДУ

|—————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|
|  N  |       Наименование       |  Расходы  |  Капи-  |Исполнено|
| п/п |         программ         |  некапи-  | тальное |         |
|     |                          | тального  | строи-  |         |
|     |                          |характера, |тельство,|         |
|     |                          |   лимит   |  лимит  |         |
|—————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|
|  1  |            2             |     3     |    4    |    с    |
|—————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|
|  I  |Социальная политика       | 30 269,0  |   0,0   |29 363,0 |
|—————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|
| 1.1 |Комплексная  программа  по| 30 269,0  |         | 29 363  |
|     |социальной       поддержке|           |         |         |
|     |населения в г. Сызрани  на|           |         |         |
|     |2005 г.                   |           |         |         |
|—————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|
| 1.2 |Профилактика              |  в счет   |         |         |
|     |безнадзорности,           |  текущ.   |         |         |
|     |социального  сиротства   и| финанси-  |         |         |
|     |правонарушений            |  рования  |         |         |
|     |несовершеннолетних,       |  отрасли  |         |         |
|     |усиления   противодействия|           |         |         |
|     |незаконному        обороту|           |         |         |
|     |наркотических средств в г.|           |         |         |
|     |Сызрани на 2002 - 2005 гг.|           |         |         |
|—————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|
| II  |Здравоохранение           |  6 595,0  |   0,0   | 6 141,0 |
|—————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|
| 2.1 |Программа        "Здоровое|  6 595,0  |         |  6141   |
|     |детство      в       новом|           |         |         |
|     |тысячелетии" на           |           |         |         |
|     |2005 - 2007 гг.           |           |         |         |
|—————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|
| III |Образование               |           |   440   |   440   |
|—————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|
| 3.1 |Программа "Новое поколение|  в счет   |         | в счет  |
|     |на 2002 - 2005 гг."       |  текущ.   |         | текущ.  |
|     |                          | финанси-  |         |финанси- |
|     |                          |  рования  |         | рования |
|     |                          |  отрасли  |         | отрасли |
|—————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|
| 3.2 |Программа  "Патриотическое|  в счет   |         | в счет  |
|     |воспитание населения в  г.|  текущ.   |         | текущ.  |
|     |Сызрани  на  2002  -  2005| финанси-  |         |финанси- |
|     |гг."                      |  рования  |         | рования |
|     |                          |  отрасли  |         | отрасли |
|—————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|
| 3.3 |Софинансирование областной|           |   440   |   440   |
|     |целевой  программы   "Дома|           |         |         |
|     |молодежных     организаций|           |         |         |
|     |Самарской области" на     |           |         |         |
|     |2003 - 2005 годы          |           |         |         |
|—————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|
| IV  |Жилищно-коммунальное      |           | 8 163,0 | 7 164,0 |
|     |хозяйство                 |           |         |         |
|—————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|
| 4.1 |Программа "Наш город" на  |  в счет   |         |         |
|     |2002 - 2005 гг.           |  текущ.   |         |         |
|     |                          | финанси-  |         |         |
|     |                          |  рования  |         |         |
|     |                          |  отрасли  |         |         |
|—————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|
| 4.3 |Программа                 |           | 3 895,0 |  3 821  |
|     |"Энергосбережение" на     |           |         |         |
|     |2002 - 2005 гг.           |           |         |         |
|—————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|
| 4.4 |Программа "Водоснабжение и|           | 1 962,0 |  1 962  |
|     |водоотведение" на         |           |         |         |
|     |2002 - 2006 гг.           |           |         |         |
|—————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|
| 4.5 |Программа  "Жилье   города|           | 1 400,0 |  475,0  |
|     |Сызрани" на период        |           |         |         |
|     |2002 - 2010 гг.",         |           |         |         |
|     |в том числе:              |           |         |         |
|—————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|
|4.5.1|Программа       ипотечного|           |  900,0  |   475   |
|     |кредитования в г.  Сызрани|           |         |         |
|     |1999 - 2005 гг.           |           |         |         |
|—————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|
|4.5.2|Софинансирование областной|           |  500,0  |         |
|     |целевой программы "Молодой|           |         |         |
|     |семье доступное жилье"    |           |         |         |
|—————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|
| 4.6 |Программа     "Переселение|           |   906   |   906   |
|     |граждан  г.   Сызрани   из|           |         |         |
|     |ветхого    и    аварийного|           |         |         |
|     |муниципального   жилищного|           |         |         |
|     |фонда на 2003 - 2010 гг." |           |         |         |
|—————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|
|  V  |Прочие          отраслевые|   293,0   |  3435   |  3723   |
|     |программы                 |           |         |         |
|—————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|
| 5.1 |Программа                 |           |  3435   |  3435   |
|     |"Социально-экологическая  |           |         |         |
|     |реабилитация территории г.|           |         |         |
|     |Сызрани" на  2003  -  2010|           |         |         |
|     |гг.                       |           |         |         |
|—————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|
|5.2  |Программа        "Пожарная|    293    |         |   288   |
|     |безопасность на           |           |         |         |
|     |2002 - 2005 гг."          |           |         |         |
|—————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|
|     |Концепция     "Газификация|           |  8200   |  8200   |
|     |природным   газом   города|           |         |         |
|     |Сызрани на                |           |         |         |
|     |2004 - 2010 гг."          |           |         |         |
|—————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|
|     |Итого                     | 37 157,0  |20 238,0 |55 031,0 |
|—————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|
|     |Всего по программам       | 57 395,00 |         |         |
|—————|——————————————————————————|———————————|—————————|—————————|


     Председатель Думы
     городского округа Сызрань                          А.П.ЕЛИСТРАТОВ



                                          Приложение N 9
                                            к отчету
                           об исполнении бюджета г. Сызрани за 2005 г.
                                       от 31 мая 2006 г. N 51


                              ИСТОЧНИКИ
          ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2005 ГОД

(тыс. рублей)
|———————————————————————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
|          Код          |         Наименование         |Утверждено|Фактически|
|       бюджетной       |          источника           |по бюджету|исполнено |
|     классификации     |                              |    на    |    за    |
|                       |                              | 2005 год | 2005 год |
|———————————————————————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
|02 01 00 00 00 0000 000|Кредитные     соглашения     и|  52 396  |   1659   |
|                       |договоры, заключенные от имени|          |          |
|                       |Российской          Федерации,|          |          |
|                       |субъектов Российской Федерации|          |          |
|                       |муниципальных     образований,|          |          |
|                       |государственных   внебюджетных|          |          |
|                       |фондов,  указанные  в   валюте|          |          |
|                       |Российской Федерации          |          |          |
|———————————————————————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
|02 01 00 00 00 0000 700|Получение     кредитов      по| 161 750  | 114 659  |
|                       |кредитным    соглашениям     и|          |          |
|                       |договорам,   заключенным    от|          |          |
|                       |имени  Российской   Федерации,|          |          |
|                       |субъектов           Российской|          |          |
|                       |Федерации,       муниципальных|          |          |
|                       |образований,   государственных|          |          |
|                       |внебюджетных фондов, указанных|          |          |
|                       |в валюте Российской Федерации |          |          |
|———————————————————————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
|02 01 01 00 00 0000 710|Бюджетные кредиты,  полученные|  30 100  |  14 159  |
|                       |от других  бюджетов  бюджетной|          |          |
|                       |системы Российской Федерации  |          |          |
|———————————————————————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
|02 01 01 00 03 0000 710|Бюджетные кредиты,  полученные|  30 000  |  14 159  |
|                       |от других  бюджетов  бюджетной|          |          |
|                       |системы  Российской  Федерации|          |          |
|                       |местными бюджетами            |          |          |
|———————————————————————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
|02 01 02 00 00 0000 710|Кредиты, полученные  в  валюте| 131 750  | 100 500  |
|                       |Российской    Федерации     от|          |          |
|                       |кредитных организаций         |          |          |
|———————————————————————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
|02 01 02 00 03 0000 710|Кредиты, полученные  в  валюте| 131 750  | 100 500  |
|                       |Российской    Федерации     от|          |          |
|                       |кредитных организаций местными|          |          |
|                       |бюджетами                     |          |          |
|———————————————————————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
|02 01 00 00 00 0000 800|Погашение     кредитов      по| 109 354  | 116 318  |
|                       |кредитным    соглашениям     и|          |          |
|                       |договорам,   заключенным    от|          |          |
|                       |имени  Российской   Федерации,|          |          |
|                       |субъектов           Российской|          |          |
|                       |Федерации,       муниципальных|          |          |
|                       |образований,   государственных|          |          |
|                       |внебюджетных фондов, указанных|          |          |
|                       |в валюте Российской Федерации |          |          |
|———————————————————————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
|02 01 01 00 00 0000 810|Бюджетные кредиты,  полученные|  30 000  |  28 318  |
|                       |от других  бюджетов  бюджетной|          |          |
|                       |системы Российской Федерации  |          |          |
|———————————————————————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
|02 01 01 00 03 0000 810|Бюджетные кредиты,  полученные|  30 000  |  28 318  |
|                       |от других  бюджетов  бюджетной|          |          |
|                       |системы  Российской  Федерации|          |          |
|                       |местными бюджетами            |          |          |
|———————————————————————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
|02 01 02 00 00 0000 810|Кредиты, полученные  в  валюте|  79 354  |  88 000  |
|                       |Российской    Федерации     от|          |          |
|                       |кредитных организаций         |          |          |
|———————————————————————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
|02 01 02 00 03 0000 810|Кредиты, полученные  в  валюте|  79 354  |  88 000  |
|                       |Российской    Федерации     от|          |          |
|                       |кредитных организаций местными|          |          |
|                       |бюджетами                     |          |          |
|———————————————————————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
|06 00 00 00 00 0000 000|Земельные участки, находящиеся|  3 000   |  5 226   |
|                       |в      государственной       и|          |          |
|                       |муниципальной собственности   |          |          |
|———————————————————————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
|06 00 00 00 00 0000 430|Продажа (уменьшение стоимости)|  3 000   |  5 226   |
|                       |земельных            участков,|          |          |
|                       |находящихся в  государственной|          |          |
|                       |и муниципальной собственности |          |          |
|———————————————————————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
|06 01 00 00 03 0000 430|Поступления     от     продажи|  3 000   |  1 763   |
|                       |земельных     участков      до|          |          |
|                       |разграничения  государственной|          |          |
|                       |собственности на землю,       |          |          |
|                       |на  которых  расположены  иные|          |          |
|                       |объекты недвижимого имущества,|          |          |
|                       |зачисляемые в местные бюджеты |          |          |
|———————————————————————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
|06 03 00 00 01 0000 430|Поступления  от  продажи  иных|          |  3 463   |
|                       |земельных            участков,|          |          |
|                       |находящихся в  государственной|          |          |
|                       |собственности до разграничения|          |          |
|                       |государственной  собственности|          |          |
|                       |па землю                      |          |          |
|———————————————————————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
|08 00 00 00 00 0000 000|Остатки средств бюджетов      |  28 112  |  25 182  |
|———————————————————————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
|                       |Остатки иных  средств  бюджета|  38 627  |  38 627  |
|                       |на начало года                |          |          |
|———————————————————————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
|                       |Остатки иных  средств  бюджета|  10 515  |  13 445  |
|                       |на конец года                 |          |          |
|———————————————————————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
|                       |ИТОГО источников внутреннего  |  83 508  |  28 749  |
|                       |финансирования        дефицита|          |          |
|                       |бюджета                       |          |          |
|———————————————————————|——————————————————————————————|——————————|——————————|


     Председатель Думы
     городского округа Сызрань                          А.П.ЕЛИСТРАТОВ



                                         Приложение N 10
                                            к отчету
                           об исполнении бюджета г. Сызрани за 2005 г.
                                      от 31 мая 2006 г. N 51


                               ЗАТРАТЫ
         ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА Г. СЫЗРАНИ
         ПО ПОДРАЗДЕЛУ 0604 "ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
                    ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" НА 2005 ГОД

|—————————————————————————————|—————————|————————|——————————|
|        Наименование         | Единица |Лимит по| Кассовое |
|          расходов           |измерения|расходам|исполнение|
|                             |         |        | за 2005  |
|                             |         |        |   год    |
|—————————————————————————————|—————————|————————|——————————|
|Мониторинг         окружающей|тыс. руб.|  294   |   217    |
|природной среды              |         |        |          |
|—————————————————————————————|—————————|————————|——————————|
|Экологическое  образование  и|тыс. руб.|  100   |    83    |
|воспитание                   |         |        |          |
|—————————————————————————————|—————————|————————|——————————|
|Благоустройство        города|тыс. руб.|  578   |   150    |
|Озеленение    и    сохранение|         |        |          |
|зеленых насаждений города:   |         |        |          |
|- восстановительные и уходные|         |  148   |          |
|работы       в        урочище|         |        |          |
|"Монастырская гора";         |         |        |          |
|- разработка  проекта  границ|         |  250   |          |
|лесопарковой   зоны   урочище|         |        |          |
|"Монастырская гора";         |         |        |          |
|- памятник природы -  урочище|         |  100   |          |
|"Монастырская гора";         |         |        |          |
|-    сквер     им.     Жукова|         |   50   |          |
|Юго-Западного  района  города|         |        |          |
|(ограждение);                |         |        |          |
|-  парк   им.   Жукова   пос.|         |   30   |          |
|Новокашпирский               |         |        |          |
|—————————————————————————————|—————————|————————|——————————|
|Ликвидация аварийных ситуаций|тыс. руб.|   0    |    0     |
|(разлив    ртути,    саранча,|         |        |          |
|паводок,          карантинная|         |        |          |
|растительность и т. д.)      |         |        |          |
|—————————————————————————————|—————————|————————|——————————|
|Перевод   автотранспорта   на|тыс. руб.|  110   |    90    |
|газообразное топливо (долевое|         |        |          |
|участие)                     |         |        |          |
|—————————————————————————————|—————————|————————|——————————|
|Материально-техническое      |тыс. руб.|  213   |   107    |
|обеспечение отдела  экологии:|         |        |          |
|-  ремонт  автотранспорта   и|         |   40   |          |
|комплектующие;               |         |        |          |
|-  приобретение  канцелярских|         |  113   |          |
|товаров, расходных материалов|         |        |          |
|и комплектующих к оргтехнике;|         |        |          |
|- приобретение мебели        |         |   60   |          |
|—————————————————————————————|—————————|————————|——————————|
|ВСЕГО                        |         |  1295  |   647    |
|—————————————————————————————|—————————|————————|——————————|


     Председатель Думы
     городского округа Сызрань                          А.П.ЕЛИСТРАТОВ



                                          Приложение N 11
                                            к отчету
                           об исполнении бюджета г. Сызрани за 2005 г.
                                      от 31 мая 2006 г. N 51

                                         Приложение N 12


                              ПРОГРАММА
          МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ Г. СЫЗРАНИ НА 2005 ГОД

|——|————————————————————————|——————————|—————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————————————————|
|NN|      Наименование      |  Сумма   |  Срок   |Использовано   |    Остаток    |  Использовано  |    К погашению в 2005 году    |
|  |                        | заимст-  |погашения|средств        | задолженности | средств в 2005 |                               |
|  |                        | вования  |         |(фактически    | по основному  |      году      |                               |
|  |                        |          |         |выбрано)       |   долгу по    |                |                               |
|  |                        |          |         |по состоянию на| состоянию на  |                |                               |
|  |                        |          |         |  01.01.2005   |  01.01.2005   |                |                               |
|  |                        |          |         |————————|——————|———————|———————|———————|————————|————————————————|——————————————|
|  |                        |          |         |преду-  |факти-|преду- |факти- |преду- |факти-  |основной долг   |проценты      |
|  |                        |          |         |смот-   |ческое|смот-  |ческое |смот-  |ческое  |————————|———————|———————|——————|
|  |                        |          |         |рено    |испол-|рено   |испол- |рено   |испол-  |преду-  |факти- |преду- |факти-|
|  |                        |          |         |бюджетом|нение |бюд-   |нение  |бюд-   |нение   |смот-   |ческое |смот-  |ческое|
|  |                        |          |         |        |      |жетом  |       |жетом  |        |рено    |испол- |рено   |испол-|
|  |                        |          |         |        |      |       |       |       |        |бюдже-  |нение  |бюдже- |нение |
|  |                        |          |         |        |      |       |       |       |        |том     |       |том    |      |
|——|————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————|———————|———————|———————|————————|————————|———————|———————|——————|
|1 |Кредитные  соглашения  и|          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |договоры, заключенные от|          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |имени     муниципального|          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |образования             |          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|——|————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————|———————|———————|———————|————————|————————|———————|———————|——————|
|  |Кредиты  в  коммерческих| 131 750  |  2005-  |        |      |       |       |131 750|100 500 | 79 354 |88 000 | 7 020 |5 231 |
|  |банках      в      целях|          |2006 гг. |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |финансирования  расходов|          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |городского бюджета,     |          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |тыс. рублей             |          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|——|————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————|———————|———————|———————|————————|————————|———————|———————|——————|
|  |Соглашение  о   субзайме| 103 503  |2018 год | 38 991 |38 991|38 991 |38 991 |       |        |        |       | 1 900 |1 839 |
|  |01-01-06/26-82        от|          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |24.03.2003 по реализации|          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |проекта       "Городское|          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |теплоснабжение",        |          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |тыс. рублей             |          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|——|————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————|———————|———————|———————|————————|————————|———————|———————|——————|
|2 |Договоры и соглашения  о|          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |получении      бюджетных|          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |кредитов, заключенные  с|          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |Министерством управления|          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |финансами      Самарской|          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |области                 |          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|——|————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————|———————|———————|———————|————————|————————|———————|———————|——————|
|  |бюджетный   кредит    из|  30 000  |2005 год |        |      |14 152 |14 159 |30 000 | 14 159 | 30 000 | 28318 |  480  | 169  |
|  |областного  бюджета   на|          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |финансирование  расходов|          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |городского бюджета, тыс.|          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |рублей                  |          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|——|————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————|———————|———————|———————|————————|————————|———————|———————|——————|
|3 |Предоставление          |  17 600  |2005 год |        |      |       |       |17 600 | 10 000 |        |       |       |      |
|  |муниципальных           |          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |гарантий на  привлечение|          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |заимствований   в   2005|          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |году     на     развитие|          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |отраслей      транспорта|          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |жилищно-коммунального   |          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |хозяйства,      жилищное|          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |строительство,          |          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |здравоохранение,        |          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |экологические           |          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |мероприятия,            |          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |перерабатывающая        |          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |промышленность          |          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |агропромышленного       |          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|  |комплекса               |          |         |        |      |       |       |       |        |        |       |       |      |
|——|————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————|———————|———————|———————|————————|————————|———————|———————|——————|
|  |Итого в тыс. рублей     |          |    -    |        |      |       |       |       |        |109 354 |116 318| 9 400 |7 239 |
|——|————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————|———————|———————|———————|————————|————————|———————|———————|——————|


     Председатель Думы
     городского округа Сызрань                          А.П.ЕЛИСТРАТОВ


                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
            К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ
                             ЗА 2005 ГОД

     Бюджет города за 2005 год выполнен на 97,3% (утвержденный бюджет-
1 125 186 тыс. рублей, кассовое исполнение - 1 094 787 тыс. рублей).
     По основным показателям бюджет выполнен:
     - доходы с учетом безвозмездных поступлений - на 102,3% при плане
1 041 678 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1 066 038 тыс.
рублей.  Рост доходов относительно 2004 года составил 14%, или 131 175
тыс. рублей в суммовом выражении;
     - расходы - 97,3%,  при плане 1 125  186  тыс.  рублей,  кассовое
исполнение  составило 1 094 787 тыс.  рублей.  Относительно 2004 года,
рост составил 16,1%, или 151 833 тыс. рублей;
     - источники  внутреннего  финансирования дефицита бюджета - 34,4%
при плане 83 508 тыс. рублей, исполнение - 28 749 тыс. рублей.

(тыс. рублей)
|——————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|                              |Назначено|Исполнено|     %    |Отклонения|
|                              |         |         |исполнения|   (+,-)  |
|——————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|ДОХОДЫ - ВСЕГО                |1 041 678|1 066 038|  102,3   | + 24 360 |
|——————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|Собственные доходы            | 607 905 | 644 667 |  106,0   | + 36 762 |
|——————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|Налоговые доходы              | 399 443 | 403 116 |  100,9   | + 3 673  |
|——————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|Неналоговые доходы            | 208 462 | 241 551 |  115,9   | + 33 089 |
|——————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|Безвозмездные  поступления  от|         |         |          |          |
|других бюджетов, из них:      | 433 773 | 421 371 |   97,1   | - 12 402 |
|средства федерального бюджета;| 63 656  | 63 656  |  100,0   |    -     |
|средства областного бюджета,  | 370 117 | 357 715 |   96,6   | - 12 402 |
|из них:                       |         |         |          |          |
|-  дотация   на   выравнивание| 66 761  | 66 761  |  100,0   |    -     |
|уровня               бюджетной|         |         |          |          |
|обеспеченности                |         |         |          |          |
|——————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО         | 83 508  | 28 749  |   34,4   | - 54 759 |
|ФИНАНСИРОВАНИЯ                |         |         |          |          |
|ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА              |         |         |          |          |
|——————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|РАСХОДЫ - ВСЕГО               |1 125 186|1 094 787|   97,3   | - 30 399 |
|——————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|В том числе за счет средств:  |         |         |          |          |
|——————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|городского бюджета            | 691 413 | 679 319 |   98,3   | - 12 094 |
|——————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|средств вышестоящих бюджетов, | 433 773 | 415 468 |   95,8   | - 18 305 |
|из них:                       |         |         |          |          |
|——————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|- целевые средства областного | 370117  | 351 812 |   95,1   | - 18 305 |
|бюджета                       |         |         |          |          |
|——————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|- целевые             средства| 63 656  | 63 656  |  100,0   |    -     |
|федерального бюджета          |         |         |          |          |
|——————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

                              I. Доходы

     В целом доходы бюджета города по сравнению с 2004 годом  возросли
на  14%,  или  131  175 тыс.  рублей.  При снижении объема собственных
доходов бюджета города на 33 619 тыс.  рублей  (5%)  наблюдается  рост
безвозмездных поступлений, которые относительно 2004 года, возросли на
164 794 тыс.  рублей (64,2%).  Динамика показателей доходной  части  в
денежном выражении бюджета приведена в диаграмме.

                    Динамика доходов в тыс. рублей
                       (Рисунок не приводится)

     В структуре доходной части бюджета 2005 года по сравнению с  2004
годом  произошли  существенные  изменения.  В 2005 году доля налоговых
доходов по сравнению с 2004 годом снизилась с 63,4%  в  2004  году  до
37,8%.  При этом возросла доля неналоговых доходов с 9,1%  до 22,7%  и
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной  системы  РФ  с
27,1% до 39,5%.

               Структура доходов городского бюджета в %
                       (Рисунок не приводится)

     Бюджет города по собственным доходам  (налоговым  и  неналоговым)
выполнен на 106%.  При плане 607 905 тыс.  рублей в.  бюджет поступило
644 667 тыс. рублей, дополнительно получено 36 762 тыс. рублей.
     По налоговым  доходам план выполнен на 100,9%.  При плане 399 443
тыс.  рублей получено 403 116  тыс.  рублей,  дополнительно  в  бюджет
города поступило 3 673 тыс. рублей. По сравнению с 2004 годом снижение
налоговых доходов составило 32%,  или 189 883 тыс.  рублей в  денежном
выражении.  Основной  причиной  сокращения налоговых поступлений стало
изменение налогового и бюджетного законодательств в сфере межбюджетных
отношений.  В связи с отменой налогов, снижением нормативов отчислений
и передачи ряда налогов в федеральный и региональный бюджеты  доходная
база  бюджета  города  по налоговым доходам в 2005 году уменьшилась на
246 130 тыс.  рублей.  Изменения бюджетного законодательства  в  части
межбюджетных отношений существенно отразилась и на структуре налоговых
доходов.  Представленная ниже диаграмма отражает изменения в структуре
налоговых доходов в 2005 году относительно 2004 года.

                   Структура налоговых доходов в %
                       (Рисунок не приводится)

     В группе "Налоговые доходы" основные источники выполнены:
     Налог на доходы физических лиц исполнен на 101,2%.  При плане 270
197  тыс.  рублей  получено  273  379  тыс.   рублей.   Дополнительные
поступления составили 3 182 тыс.  рублей. Несмотря на рост поступлений
по налогу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет  области
относительно 2004 года на 7%, фактический объем поступлений в отчетном
году в бюджет города сократился на 51 948 тыс.  рублей (2004 год - 325
327 тыс. рублей, 2005 год - 273 397 тыс. рублей). Причиной этого стало
снижение норматива отчислений с 57%  в 2004 году до 40%  в 2005  году,
что  уменьшило  фактический  объем поступлений на 116 186 тыс.  рублей
(факт 2005 года при нормативе 40%  - 273  379  год,  факт  2005  года,
пересчитанный на норматив 57%, - 389 565 тыс. рублей).
     Налоги на совокупный доход  выполнены  на  102,6%.  При  плановых
назначениях 34 422 тыс. рублей фактическое исполнение составило 35 304
тыс.  рублей.  Дополнительно в бюджет города поступило 882 тыс. рублей
за  счет превышения плановых назначений по единому налогу на вмененный
доход для отдельных видов деятельности в  связи  с  увеличением  числа
плательщиков  данного  налога,  выявленных  налоговой инспекцией путем
выездных проверок.  Поступления по единому налогу на  вмененный  доход
относительно 2004 года возросли на 14 831 тыс. рублей, или 72,6% (2005
г. - 35 262 тыс. рублей, 2004 г. - 20 431 тыс. рублей).
     Налоги на  имущество  исполнены на 102,9%.  При плане 89 254 тыс.
рублей  фактическое  исполнение  составило   91   836   тыс.   рублей,
дополнительно в бюджет города поступило 2 582 тыс.  рублей.  По налогу
на имущество физических  лиц  обеспечено  выполнение  на  124,2%.  При
плановых   назначениях   1  550  тыс.  рублей  фактическое  исполнение
составило 1 925 тыс.  рублей. Дополнительные поступления составили 375
тыс.   рублей   за  счет  оплаты  плательщиками  налога,  начисленного
налоговым органом  за  предыдущий  год.  По  сравнению  с  2004  годом
фактические доходы в отчетном году возросли в 2 раза,  или на 982 тыс.
рублей (2005 г. - 1 925 тыс. рублей, 2004 г. - 943 тыс. рублей).
     По земельному налогу плановые показатели исполнены на 102,5%. При
плановых  назначениях  87  704  тыс.  рублей  фактическое   исполнение
составило  89 911 тыс.  рублей,  дополнительные доходы составили 2 207
тыс. рублей (2004 г. - 62 476 тыс. рублей).
     По сравнению  с 2004 годом фактические поступления увеличились на
27 435 тыс.  рублей (2004 г. - 62 476 тыс. рублей). Рост поступлений в
бюджет  города  произошел  за  счет  увеличения норматива отчислений в
городской бюджет с 50%  в 2004 году до 100%  в  2005  году.  При  этом
следует отметить,  что доходная база по земельному налогу относительно
2004 года сократилась на 40 000 тыс.  рублей,  или на 39,5% (по отчету
налогового  органа  по  ф.  1-НМ  за  2004  год начислено 141 399 тыс.
рублей,  за 2005 год - 101 391 тыс.  рублей).  Данные потери связаны с
вступлением  в  силу ФЗ "О разграничении государственной собственности
на землю" от 17.07.2001 N  101-ФЗ  с  включением  земельных  участков,
находящихся  в  пользовании  ряда крупных промышленных предприятий,  в
реестр федеральной собственности.
     Государственная пошлина  -  план выполнен на 110,2%.  При плане 5
570 тыс.  рублей фактическое исполнение составило 6 138  тыс.  рублей.
Дополнительно  получено  568 тыс.  рублей.  Дополнительные поступления
получены  в  основном  за  счет  превышения  плановых  показателей  по
государственной  пошлине  по  делам,  рассматриваемым  в  судах  общей
юрисдикции в связи с увеличением количества  граждан,  обратившихся  в
суд.  По  сравнению  с  2004  годом  поступления  возросли на 627 тыс.
рублей, или на 11% (2004 г. - 5 511 тыс. рублей).
     Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,  сборам и иным
обязательным платежам - по данному виду доходов  плановые  поступления
не  планировались.  Фактическое  исполнение составило минус 3 541 тыс.
рублей,  что уменьшило исполнение доходной части бюджета.  В  связи  с
ошибочным  перечислением  налогоплательщиками  в  2004  году налога на
имущество организаций на код налога на имущество  предприятий  в  2005
году на основании заключений налоговой инспекции произведена перегонка
платежей по назначению.
     Это уменьшило  исполнение  доходной  части бюджета на 10 076 тыс.
рублей (фактическое исполнение по налогу на  имущество  предприятий  в
2005 году составило минус 10 076 тыс. рублей).
     По неналоговым доходам план выполнен на 115,9%. При плане 208 462
тыс.  рублей,  фактическое  исполнение составило 241 551 тыс.  рублей,
дополнительно  в  бюджет  города  получено  33  089  тыс.  рублей.  По
сравнению  с  2004  годом  фактические  поступления  по  данной группе
возросли в 2,8 раза, или на 156 264 тыс. рублей (2004 г. - 85 287 тыс.
рублей). Рост доходов произошел в основном за счет:
     - поступлений от продажи муниципального имущества - 84  899  тыс.
рублей  (в  2004  году поступления от продажи муниципального имущества
учитывались в разделе "Источники финансирования дефицита бюджета");
     - доходов   от   имущества,   находящегося  в  государственной  и
муниципальной собственности,  - 62 085 тыс.  рублей (2004 г.  - 77 177
тыс. рублей, 2005 г. - 139 262 тыс. рублей);
     - платы за негативное воздействие на окружающую  среду  -  8  026
тыс. рублей (в 2004 году в бюджет города данные доходы не поступали);
     - штрафных санкций - 1 148 тыс. рублей.
     В группе "Неналоговые доходы" основные источники выполнены:
     Доходы от   имущества,   находящегося   в    государственной    и
муниципальной  собственности  - исполнены на 174,9%.  При плане 79 645
тыс.  рублей фактическое исполнение составило  139  262  тыс.  рублей.
Дополнительно в бюджет получено 59 617 тыс. рублей.
     По арендной плате за землю  при  плановых  доходах  23  862  тыс.
рублей фактическое исполнение составило 78 048 тыс. рублей. Отклонение
от плана составило  54  186  тыс.  рублей  за  счет  незапланированных
поступлений от ОАО "СНПЗ". Рост относительно 2004 года составил 78,2%,
или 34 238 тыс.  рублей в денежном выражении (2004 г.  - 43  810  тыс.
рублей).
     По доходам  от   сдачи   в   аренду   муниципального   имущества,
находящегося  в  оперативном  управлении и в хозяйственном ведении при
плане 1 050 тыс.  рублей,  фактическое исполнение составило  846  тыс.
рублей.   Недополучено   204   тыс.   рублей.   Невыполнение  плановых
показателей связано с тем,  что муниципальные унитарные предприятия  в
течение   года  не  сдавали  в  аренду  служебные  и  производственные
помещения,  находящиеся в хозяйственном ведении.  Бюджетом на 2005 год
было  предусмотрено  450  тыс.  рублей  по  доходам  от сдачи в аренду
имущества,  находящегося в  хозведении.  По  сравнению  с  2004  годом
фактические  поступления  выросли в 2,2 раза,  или на 466 тыс.  рублей
(2004 г. - 380 тыс. рублей).
     По доходам  от  сдачи  в  аренду  нежилых помещений находящихся в
муниципальной собственности,  и имущества,  переданного в  аренду  ЗАО
"СТЭК",  обеспечено  выполнение  плана на 110,3%.  При запланированных
доходах в сумме 54 583 тыс. рублей фактическое исполнение составило 60
220 тыс. рублей. Дополнительно получено 6 537 тыс. рублей. Из них:
     - по  доходам  от  сдачи  в  аренду  нежилых  помещений  за  счет
увеличения  ставок арендной платы дополнительные поступления составили
25 219 тыс.  рублей (план 23 000 тыс. рублей, фактическое исполнение -
48 219 тыс. рублей);
     - по  доходам  от  сдачи  в  аренду  ЗАО  "СТЭК"   муниципального
имущества  недополучено 19 582 тыс.  рублей (план 31 583 тыс.  рублей,
фактическое исполнение 12 001 тыс. рублей).
     Плата за  негативное воздействие на окружающую среду - исполнение
составило 119,9%.  При  плане  6  695  тыс.  рублей  в  бюджет  города
поступило 8 026 тыс.  рублей. Отклонение от плана составило 1 331 тыс.
рублей  в  связи  с   увеличением   количества   природопользователей,
выявленных отделом экологии.
     Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
-  исполнение  составило  129,4%,  при  плановых  назначениях 500 тыс.
рублей  фактически  получено  доходов  в  сумме   647   тыс.   рублей.
Дополнительные поступления составили 147 тыс. рублей.
     Доходы от продажи материальных и нематериальных  активов  -  план
выполнен  на  73,9%.  При  плановых  назначениях  114 922 тыс.  рублей
фактическое исполнение составило 84 899 тыс.  рублей  недополучено  30
023 тыс. рублей. В отчетном году от продажи муниципального имущества в
бюджет города поступило 84 790 тыс.  рублей,  за  счет  отчислений  от
реализации  военного  имущества  -  109 тыс.  рублей незапланированных
доходов.  В результате невыполнения плана приватизации  муниципального
имущества бюджет города недополучил 30 132 тыс. рублей.
     Административные платежи и сборы - плановые назначения  выполнены
на 113,3%.  При плане 459 тыс. рублей фактическое исполнение составило
520 тыс.  рублей.  Отклонение от  плана  -  61  тыс.  рублей  за  счет
увеличения   поступлений   от   платы   за  оформление  документов  на
приватизацию жилых помещений.
     Штрафы, санкции,   возмещение  ущерба  -  фактическое  исполнение
составило 7 967 тыс.  рублей  при  плановых  назначениях  6  100  тыс.
рублей.  Дополнительно  в  бюджет  получено 1 867 тыс.  рублей за счет
увеличения штрафных санкций по административным правонарушениям.  Рост
фактических  поступлений относительно 2004 года составил 16,8%,  или 1
148 тыс. рублей (2004 г. - 6 819 тыс. рублей).
     Прочие неналоговые  доходы  -  выполнены  на 230 тыс.  рублей при
плановых назначениях 141 тыс. рублей. Отклонение от плана составило 89
тыс. рублей.
     Безвозмездные поступления - при плановых назначениях 433 773 тыс.
рублей  фактическое  исполнение  составило  421 371 тыс.  рублей,  или
97,1%.
     Безвозмездные поступления  от  вышестоящих  бюджетов  поступили в
виде:
     - дотаций в сумме 88 459 тыс. рублей;
     - субвенций в сумме 229 963 тыс. рублей;
     - субсидий в сумме 93 405 тыс. рублей;
     - средств федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной
инвестиционной программы в сумме 9 544 тыс. рублей.

           Динамика безвозмездных поступлений, тыс. рублей
                       (Рисунок не проводится)

     Сумма безвозмездных поступлений в 2005 году по сравнению  с  2004
годом в целом увеличилась на 164 794 тыс.  рублей,  или на 64,2%.  При
этом следует отметить,  что поступления от бюджетов бюджетной  системы
РФ в отчетном году по сравнению с предшествующим годом возросли на 167
867 тыс.  рублей,  или 66,2%.  Сравнительный анализ  по  безвозмездным
поступлениям  в  абсолютных  величинах  приведен в диаграмме "Динамика
безвозмездных поступлений".
     Источники финансирования дефицита бюджета выполнены на 34,4%. При
плане 83 508 тыс.  рублей фактическое исполнение составило 28 749 тыс.
рублей.  Отклонение  от  плановых  назначений  составило  54  759 тыс.
рублей.
     Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета исполнены:
     - получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам  -  при
плане  161 750 тыс.  рублей исполнение составило 114 659 тыс.  рублей,
или 70,9%.  От коммерческих банков при плановых  назначениях  131  750
тыс.  рублей получено кредитов на сумму 100 500 тыс.  рублей.  Остаток
задолженности  по  бюджетной   ссуде,   полученной   от   Министерства
управления  финансами  в  2004  году,  в сумме 14 159 тыс.  рублей был
переоформлен в форме зачета в бюджетный кредит и отражен в разделе как
получение бюджетного кредита;
     - погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам  -  при
плане  109 354 тыс.  рублей исполнение составило 116 318 тыс.  рублей,
или 106,4%.  За отчетный год погашено кредитов коммерческих банков  на
сумму 88 000 тыс. рублей при плановых показателях 79 354 тыс. рублей;
     - поступления  от  продажи  земельных  участков  -  при  плановых
назначениях  3  000  тыс.  рублей  обеспечено выполнение на 5 226 тыс.
рублей. Дополнительно получено 2 226 тыс. рублей.
     По состоянию  на  01.01.2006 долг по кредитной линии,  открытой в
ОАО КБ "Солидарность", составил 12 500 тыс. рублей.
     Фактический муниципальный долг на 01.01.2006 составил 51 491 тыс.
рублей (долг по кредитной линии 12 500 тыс. рублей и долг по МБРР - 38
991 тыс. рублей) при установленном лимите 91 387 тыс. рублей.
     Переходящий остаток денежных средств на счетах городского бюджета
и  бюджетополучателей  по состоянию на 01.01.2006 составил 13 445 тыс.
рублей. Из них:
     - целевые  средства  федерального бюджета - 1 500 тыс.  рублей на
реконструкцию детской поликлиники, которые поступили в бюджет города в
2003 году;
     - целевые средства областного бюджета - 5 903 тыс. рублей:
     - субвенции  на  строительство,  реконструкцию,  текущий ремонт и
содержание улично-дорожной сети - 2 465 тыс. рублей;
     - субвенции   на   реализацию   Закона   Самарской   области   "О
государственной поддержке граждан, имеющих детей" - 1 тыс. рублей;
     - субвенции на содержание управления социальной защиты населения-
4 тыс. рублей;
     - субвенции  на  содержание  учреждений  по  оказанию  социальной
помощи семье и детям - 2 514 тыс. рублей;
     - субвенции   на   расходы,  связанные  с  предоставлением  льгот
населению субсидий на оплату ЖКУ - 23 тыс. рублей;
     - субвенции  на  содержание  учреждений  по  оказанию  социальной
помощи семье и детям - 11 тыс. рублей;
     - субвенции  на  содержание органов управления по вопросам семьи,
материнства и детства - 103 тыс. рублей;
     - субвенции     на     обеспечение    жильем    репрессированных,
реабилитированных и тружеников тыла - 487 тыс. рублей;
     - субсидии на газификацию жилых домов вдов - 211 тыс. рублей;
     - субсидии на государственную поддержку ЖСК - 63 тыс. рублей;
     - субсидии на долевое финансирование выплат на детей, находящихся
под опекой, - 21 тыс. рублей;
     - средства городского бюджета - 6 042 тыс. рублей.
     Недоимка - недоимка по обязательным платежам,  налогам и сборам в
городской  бюджет  в условиях 2005 года по состоянию на 01.01.2005 и с
учетом задолженности ЗАО "СТЭК" составляла  96  151  тыс.  рублей,  на
01.01.2006 - 92 069 тыс.  рублей, т.е. снизилась на 4 082 тыс. рублей.
В объеме налоговых и неналоговых доходов ее удельный вес на 01.01.2006
составил 14,3%.
     По налоговым доходам  сумма  недоимки  на  конец  отчетного  года
составила  57 901 тыс.  рублей и по сравнению с началом года снизилась
на 13 305 тыс. рублей (на 01.01.2005 - 71 206 тыс. рублей).
     По неналоговым доходам ее сумма составила 34 168 тыс.  рублей,  и
по сравнению с началом года, ее размер увеличился на 9 223 тыс. рублей
(на 01.01.2005 - 24 945 тыс. рублей).
     В разрезе налогов и сборов она составляет:

|——————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|        Виды налогов,         | Недоимка | Недоимка |Отклонение|
|      сборов и платежей       |    на    |    на    |  (+, -)  |
|                              |01.01.2005|01.01.2006|          |
|——————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|Налоговые доходы              |  71 206  |  57 901  | - 13 305 |
|——————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|Налог на доходы физических лиц|  4 944   |  5 082   |  + 138   |
|——————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|Налоги на совокупный доход    |  4 854   |  4 449   |  - 405   |
|——————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|Налог на имущество  физических|   109    |  3 843   | + 3 734  |
|лиц                           |          |          |          |
|——————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|Земельный налог               |  43 547  |  31 278  | - 12 269 |
|——————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|Задолженность  по   отмененным|  17 752  |  13 249  | - 4 503  |
|налогам и сборам              |          |          |          |
|——————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|Неналоговые доходы            |  24 945  |  34 168  | + 9 223  |
|——————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|Арендная плата за землю       |  7 545   |  8 750   | + 1 205  |
|——————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|Доходы    от    использования,|  17 400  |  25 418  | + 8 018  |
|имущества,    находящего     в|          |          |          |
|муниципальной собственности   |          |          |          |
|——————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|ИТОГО                         |  96 151  |  92 069  | - 4 082  |
|——————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|

     По сравнению с началом год,  увеличился размер недоимки по налогу
на  имущество  физических  лиц за счет начисления налоговой инспекцией
налога за прошлые годы.
     По доходам    от    использования   имущества,   находящегося   в
муниципальной собственности,  недоимка увеличилась за счет  увеличения
задолженности  ЗАО  "СТЭК"  перед  бюджетом за переданное ему в аренду
муниципальное имущество.  По состоянию на 01.01.2006 задолженность ЗАО
"СТЭК"  составила 20 2547 тыс.  рублей,  из них 3 524,3 тыс.  рублей -
сумма  задолженности  по  договору  переуступки  права  требования  от
17.12.2004 N 02-269/1635.
     Наиболее крупными должниками в бюджет города  являются  следующие
организации и предприятия:

|————————————————————————————————————|————————————————————|
|ОАО "Сызранский комбикормовый завод"|3 061,4 тыс. рублей |
|————————————————————————————————————|————————————————————|
|ОАО "Сланцеперерабатывающий завод"  | 886,4 тыс. рублей  |
|————————————————————————————————————|————————————————————|
|ОАО "Тяжмаш" <1>                    |4 332,2 тыс. рублей |
|————————————————————————————————————|————————————————————|
|ОАО "Фирма "Энергозащита" КЗТИ      |2 829,1 тыс. рублей |
|————————————————————————————————————|————————————————————|
|ДХО ВВФ ЗАО "Поиск"                 |2 351,3 тыс. рублей |
|————————————————————————————————————|————————————————————|
|ЗАО "Сызранская мебельная фабрика"  | 3 721 тыс. рублей  |
|————————————————————————————————————|————————————————————|
|ЗАО "Шахта Кашпирская"              |1 321,6 тыс. рублей |
|————————————————————————————————————|————————————————————|
|ЗАО "СМП-822"                       | 950,5 тыс. рублей  |
|————————————————————————————————————|————————————————————|
|ЗАО "Шеврохром"                     | 992,3 тыс. рублей  |
|————————————————————————————————————|————————————————————|
|МУП УК "Городские перевозки"        |1 438,5 тыс. рублей |
|————————————————————————————————————|————————————————————|
|МУП ЖКХ "Новокашпирское"            | 696,5 тыс. рублей  |
|————————————————————————————————————|————————————————————|
|МУП "ЖУК"                           |2 462,8 тыс. рублей |
|————————————————————————————————————|————————————————————|
|МУП "Дорожное благоустройство"      | 619,6 тыс. рублей  |
|————————————————————————————————————|————————————————————|
|ООО "АВТЭК"                         |1 007,3 тыс. рублей |
|————————————————————————————————————|————————————————————|
|000 "Сызраньхлебопродукт"           |11 397,3 тыс. рублей|
|————————————————————————————————————|————————————————————|
|ЗАО "СТЭК"                          | 20 255 тыс. рублей |
|————————————————————————————————————|————————————————————|


Информация по документу
Читайте также