Расширенный поиск
Решение Думы городского округа Сызрань Самарской области от 31.05.2006 № 51ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ от 31 мая 2006 г. N 51 ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ ЗА 2005 ГОД В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в г. Сызрани", утвержденным Постановлением Сызранской городской Думы от 02.06.2005 N 63, Постановлением главы Администрации городского округа Сызрань от 30.03.2006 N 105 "О согласовании отчета об исполнении бюджета города Сызрани за 2005 год", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа, Дума городского округа Сызрань решила: 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Сызрани за 2005 год (приложение N 1). 2. Принять к сведению: - отчет о доходах от оказания платных услуг бюджетными учреждениями г. Сызрани за 2005 год (приложение N 2); - отчет о наличии муниципального долга на первый и последний день 2005 года (приложение N 3); - сводный отчет главного распорядителя о кредиторской задолженности бюджетных учреждений по состоянию на 01.01.2006 (приложение N 4); - отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов в 2005 году (приложение N 5); - отчет Финансового управления Администрации города о рассмотренных делах и наложенных взысканиях за нарушение бюджетного законодательства за 2005 год (приложение N 6); - отчет о доходах, полученных от использования муниципального имущества в 2005 году (приложение N 7); - отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества за 2005 год (приложение N 8); - отчет об изменениях в реестре муниципальной собственности города Сызрани за 2005 год (приложение N 9). 3. Администрации городского округа опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. Глава городского округа Сызрань В.В.ХЛЫСТОВ Председатель Думы городского округа Сызрань А.П.ЕЛИСТРАТОВ Приложение N 1 к Решению Думы городского округа Сызрань от 31 мая 2006 г. N 51 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ ЗА 2005 ГОД Приложение N 1 к отчету об исполнении бюджета города Сызрани за 2005 год от 31 мая 2006 г. N 51 ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА СЫЗРАНИ В 2005 ГОДУ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| | Бюджетная | Наименование источника |Предусмотрено|Фактическое| | классификация | | бюджетом на |исполнение | | | | 2005 год | (тыс. | | | |(тыс. рублей)| рублей). | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |1 00 00000 00 0000 000|ДОХОДЫ | 607 905 | 644 667 | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |1 01 00000 00 0000 000|Налоги на прибыль, доходы | 270 197 | 273 379 | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |1 01 02000 01 0000 110|Налог на доходы физических| 270 197 | 273 379 | | |лиц | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |1 05 00000 00 0000 000|Налоги на совокупный доход | 34 422 | 35 304 | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |1 05 02000 01 0000 110|Единый налог на вмененный| 34 380 | 35 262 | | |доход для отдельных видов| | | | |деятельности | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |1 05 03011 01 0000 110|Единый сельскохозяйственный| 42 | 42 | | |налог, уплачиваемый| | | | |организациями | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |1 06 00000 00 0000 000|Налоги на имущество | 89 254 | 91 836 | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |1 06 01000 03 0000 110|Налог на имущество физических| 1 550 | 1 925 | | |лиц | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |1 06 06000 03 0000 110|Земельный налог | 87 704 | 89 911 | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |1 08 0000 00 0000 000 |Государственная пошлина | 5 570 | 6 138 | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |1 08 03000 01 0000 110|Государственная пошлина по| 5 000 | 5 537 | | |делам рассматриваемым в судах| | | | |общей юрисдикции, мировыми| | | | |судьями | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |1 08 07000 01 0000 110|Государственная пошлина за| 561 | 592 | | |государственную регистрацию| | | | |транспортных средств, а также| | | | |совершение прочих юридически| | | | |значимых действий | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |1 08 07150 01 0000 110|Государственная пошлина за| 9 | 9 | | |выдачу разрешения на| | | | |распространение наружной| | | | |рекламы | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |1 09 0000 00 0000 000 |Задолженность и перерасчеты| | 3 541 | | |по отмененным налогам, сборам| | | | |и иным обязательным платежам | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |1 11 00000 00 0000 000|Доходы от использования| 79 645 | 139 262 | | |имущества, находящегося в| | | | |государственной и | | | | |муниципальной собственности | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |1 11 05000 00 0000 120|Доходы от сдачи в аренду| 24 912 | 78 894 | | |имущества, находящегося в| | | | |государственной и| | | | |муниципальной собственности | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |1 11 07000 00 0000 120|Платежи от государственных и| 150 | 148 | | |муниципальных унитарных| | | | |предприятий | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |1 11 08000 00 0000 120|Прочие доходы от| 54 583 | 60 220 | | |использования имущества и| | | | |прав, находящихся в| | | | |государственной и| | | | |муниципальной собственности | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |1 12 00000 00 0000 000|Платежи при пользовании| 6 695 | 8 026 | | |природными ресурсами | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |1 12 01000 01 0000 120|Плата за негативное| 6 695 | 8 026 | | |воздействие на окружающую| | | | |среду | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |1 13 00000 00 0000 000|Доходы от оказания платных| 500 | 647 | | |услуг и компенсации затрат| | | | |государства | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |1 13 03030 03 0000 130|Прочие доходы местных| 500 | 647 | | |бюджетов от оказания платных| | | | |услуг | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |1 14 00000 00 0000 000|Доходы от продажи| 114 922 | 84 899 | | |материальных и нематериальных| | | | |активов | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |1 14 02000 00 0000 000|Доходы от реализации| 114 922 | 84 899 | | |имущества, находящегося в| | | | |государственной и| | | | |муниципальной собственности | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |1 14 02014 01 0000 410|Доходы от реализации| | 109 | | |высвобождаемого военного| | | | |имущества | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |1 14 02030 03 0000 410|Доходы от реализации| 113 287 | 83 155 | | |имущества, находящегося в| | | | |муниципальной собственности| | | | |(в части реализации основных| | | | |средств по указанному| | | | |имуществу) | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |1 14 02030 03 0000 440|Доходы от реализации| 1 635 | 1 635 | | |имущества, находящегося в| | | | |муниципальной собственности| | | | |(в части реализации| | | | |материальных запасов по| | | | |указанному имуществу) | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |1 15 00000 00 0000 000|Административные платежи и| 459 | 520 | | |сборы | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |1 16 00000 00 0000 000|Штрафы, санкции, возмещение| 6 100 | 7 967 | | |ущерба | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |1 17 00000 00 0000 000|Прочие неналоговые доходы | 141 | 230 | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| | |ИТОГО ДОХОДОВ | 607 905 | 644 667 | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 00 00000 00 0000 000|Безвозмездные поступления | 433 773 | 421 371 | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 00000 00 0000 000|Безвозмездные поступления от| 433 773 | | | |других бюджетов бюджетной| | 421 371 | | |системы Российской Федерации,| | | | |кроме бюджетов| | | | |государственных внебюджетных| | | | |фондов | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 01000 00 0000 151|Дотации от других бюджетов| 88 459 | 88 459 | | |бюджетной системы Российской| | | | |Федерации | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 01010 00 0000 151|Дотации на выравнивание| 66 761 | 66 761 | | |уровня бюджетной| | | | |обеспеченности | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 01010 03 0000 151|Дотации местным бюджетам на| 66 761 | 66 761 | | |выравнивание уровня бюджетной| | | | |обеспеченности | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 01030 03 0000 151|Дотации местным бюджетам на| 12 978 | 12 978 | | |возмещение убытков от| | | | |содержания объектов| | | | |жилищно-коммунального | | | | |хозяйства и| | | | |социально-культурной сферы,| | | | |переданных в ведение органов| | | | |местного самоуправления | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 01070 03 0000 151|Дотации местным бюджетам на| 8 720 | 8 720 | | |поддержку мер по обеспечению| | | | |сбалансированности бюджетов | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 02000 00 0000 151|Субвенции от других бюджетов| 240 414 | 229 963 | | |бюджетной системы Российской| | | | |Федерации | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 02080 03 0000 151|Субвенции местным бюджетам на| 143 395 | 136 905 | | |оплату жилищно-коммунальных| | | | |услуг отдельным категориям| | | | |граждан | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 02080 03 0000 151|Субвенции на реализацию ФЗ "О| 83 263 | 80 888 | | |ветеранах" | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 02080 03 0000 151|Субвенции на реализацию ФЗ "О| 3 919 | 2 887 | | |реабилитации жертв| | | | |политических репрессий" (фонд| | | | |компенсаций) | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 02080 03 0000 151|Субвенции на расходы,| 880 | 880 | | |связанные с предоставлением| | | | |льгот многодетным семьям| | | | |(фонд компенсаций) | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 02080 03 0000 151|Субвенции на расходы,| 35 605 | 32 522 | | |связанные с предоставлением| | | | |населению субсидий на оплату| | | | |жилья и коммунальных услуг| | | | |(фонд компенсаций) | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 02080 03 0000 151|Субвенции на возмещение льгот| 444 | 444 | | |по оплате ЖКУ по реализации| | | | |ФЗ "О социальной защите| | | | |граждан, подвергшихся| | | | |радиации на ЧАЭС, ПК| | | | |"Маяк"..." | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 02080 03 0000 151|Субвенции на возмещение льгот| 19 202 | 19 202 | | |по оплате ЖКУ согласно ФЗ "О| | | | |социальной защите инвалидов" | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 02080 03 0000 151|Субвенции на реализацию ФЗ "О| 82 | 82 | | |статусе Героев РФ и полных| | | | |кавалеров | | | | |орденов Славы" | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 02131 03 0000 151|Субвенции местным бюджетам на| 862 | 862 | | |погашение задолженности по| | | | |обязательствам, вытекающим из| | | | |Закона Российской Федерации| | | | |"О реабилитации жертв| | | | |политических репрессий" | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 02132 03 0000 151|Субвенции местным бюджетам на| 293 | 293 | | |погашение задолженности по| | | | |обязательствам, вытекающим из| | | | |Закона Российской Федерации| | | | |"О донорстве крови и ее| | | | |компонентов" | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 02220 03 0000 151|Прочие субвенции, зачисляемые| 95 864 | 91 903 | | |в местные бюджеты | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 02220 03 0000 151|Субвенции на содержание| 22 708 | 22 708 | | |центров социального| | | | |обслуживания граждан (фонд| | | | |компенсаций) | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 02220 03 0000 151|Субвенции на содержание| 16 993 | 13 032 | | |учреждений по оказанию| | | | |социальной помощи семье и| | | | |детям (фонд компенсаций) | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 02220 03 0000 151|Субвенции на содержание| 10 201 | 10 201 | | |управлений социальной защиты| | | | |населения (фонд компенсаций) | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 02220 03 0000 151|Субвенции на содержание| 379 | 379 | | |органов управления по| | | | |вопросам семьи, материнства и| | | | |детства (фонд компенсаций) | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 0222 003 0000 151|Субвенции на реализацию| 111 | 111 | | |Закона Самарской области "О| | | | |государственной поддержке| | | | |граждан, имеющих детей" (фонд| | | | |компенсаций) | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 02220 03 0000|Субвенции на осуществление| 52 | 52 | |151 |школьных перевозок | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 02220 03 0000 151|Субвенции на реализацию| 345 | 345 | | |отдельных государственных| | | | |полномочий Самарской области | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 02220 03 0000 151|Субвенции на строительство,| 39 304 | 39 304 | | |реконструкцию, текущий ремонт| | | | |и содержание улично-дорожной| | | | |сети (фонд софинансирования| | | | |социальных расходов) | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 02220 03 0000 151|Субвенции на обеспечение| 5 771 | 5 771 | | |жильем | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 02220 03 0000 151|Субвенции на обеспечение| 487 | 487 | | |жильем репрессированных,| | | | |реабилитированных и| | | | |тружеников тыла | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 02220 03 0000 151|Субсидии на обеспечение| 5 284 | 5 284 | | |жильем детей-сирот и детей,| | | | |оставшихся без попечения| | | | |родителей и не имеющих жилой| | | | |площади | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 04000 00 0000 151|Субсидии от других бюджетов| 95 356 | 93 405 | | |бюджетной системы Российской| | | | |Федерации | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 04010 03 0000 151|Субсидии местным бюджетам на| 21 909 | 21 909 | | |реформирование и оздоровление| | | | |региональных финансов,| | | | |развитие социальной| | | | |инфраструктуры, повышение| | | | |эффективности бюджетных| | | | |расходов | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 04010 03 0000 151|Субсидии из ФРМФ на| 2 121 | 2 121 | | |реконструкцию водоснабжения | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 04010 03 0000 151|Субсидии из ФРМФ на| 17 879 | 17 879 | | |строительство котельных | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 04010 03 0000 151|Субсидии из ФРМФ по| 1 909 | 1 909 | | |распоряжению Правительства| | | | |Самарской области от| | | | |07.12.2005 N 218-р на| | | | |строительство водовода от| | | | |района Нефтебазы до пос.| | | | |Композиторов для| | | | |водоснабжения жилого района| | | | |Батрацкий Выселки | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 04120 03 0000 151|Прочие субсидии, зачисляемые| 73 447 | 71 496 | | |в местные бюджеты | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 04120 03 0000 151|Субсидии на долевое| 4 164 | 3 428 | | |финансирование выплат на| | | | |детей, находящихся под опекой| | | | |(фонд софинансирования| | | | |социальных расходов) | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 04120 03 0000 151|Субсидии на государственную| 1 266 | 1 266 | | |поддержку ЖСК | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 04120 03 0000 151|Субсидии на реконструкцию| 8 450 | 8 450 | | |родильного дома в г. Сызрани| | | | |(фонд муниципального| | | | |развития) | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 04120 03 0000 151|Субсидии на реконструкцию| 2 000 | 2 000 | | |внеплощадочной канализации и| | | | |очистных сооружений в г.| | | | |Сызрани, станций УФ| | | | |обеззараживания (фонд| | | | |муниципального развития) | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 04120 03 0000 151|Субсидии на строительство| 4 813 | 4 813 | | |специализированного Дома для| | | | |участников ВОВ в г. Сызрани | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 04120 03 0000 151|Субсидии на строительство| 1 500 | 1 500 | | |водовода от района Нефтебазы| | | | |до пос. Композиторов для| | | | |водоснабжения жилого района| | | | |Батрацкие Выселки | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |3 02 04120 03 0000 151|Субсидии на программу| 427 | 427 | | |содействия занятости| | | | |населения | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 04120 03 0000 151|Субсидии на газификацию жилых| 1 044 | 1 044 | | |домов для инвалидов,| | | | |участников ВОВ и лиц,| | | | |приравненных к ним | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 04120 03 0000 151|Субсидии на газификацию жилых| 4 050 | 4 050 | | |домов вдов | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |0 02 04120 03 0000 151|Субсидии на переселение| 20 000 | 20 000 | | |граждан из ветхого и| | | | |аварийного жилищного фонда | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |1 02 04120 03 0000 151|Субсидии на компенсацию| 4 365 | 4 365 | | |убытков транспортных| | | | |предприятий, осуществляющих| | | | |городские перевозки | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 04120 03 0000 151|Субсидии на организацию| 21 368 | 20 153 | | |проезда на городском| | | | |транспорте пенсионерам | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| |2 02 05000 00 0000 151|Федеральная адресная| 9 544 | 9 544 | | |инвестиционная программа | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| | |реконструкция роддома | 2 000 | 2 000 | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| | |ФЦП "Дети России" | 3 000 | 3 000 | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| | |ФЦП "Жилище" подпрограмма| 1 544 | 1 544 | | |"Обеспечение жильем молодых" | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| | |Строительство многоэтажного | 3 000 | 3 000 | | |жилого Дома N 23 в| | | | |микрорайоне Юго-Западного| | | | |района | | | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| | |ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 041 678 | 1 066 038 | |——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————| Председатель Думы городского округа Сызрань А.П.ЕЛИСТРАТОВ Приложение N 2 к отчету об исполнении бюджета города Сызрани за 2005 год от 31 мая 2006 г. N 51 НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДА СЫЗРАНИ В 2005 ГОДУ |—————————|————————————————————————————————|——————————————————————| | Код | Виды (групп) доходов |Нормативы отчислений в| |бюджетной| | бюджет города от | | клас- | | консолидированного | |сификации| | бюджета области (%) | | | |———————————|——————————| | | |утверждено |фактически| |—————————|————————————————————————————————|———————————|——————————| | 1010200 |Налог на доходы физических лиц | 40 | 40 | |—————————|————————————————————————————————|———————————|——————————| | 1030200 |Единый налог на вмененный доход | | | | |для отдельных видов деятельности| 100 | 100 | |—————————|————————————————————————————————|———————————|——————————| | 1040100 |Налог на имущество физических | 100 | 100 | | |лиц | | | |—————————|————————————————————————————————|———————————|——————————| | 1050702 |Земельный налог за земли городов| 100 | 100 | | |и поселков | | | |—————————|————————————————————————————————|———————————|——————————| | 2010202 |Арендная плата за земли городов | 50 | 50 | | |и поселков | | | |—————————|————————————————————————————————|———————————|——————————| | 2015600 |Плата на негативное воздействие | 50 | 50 | | |на окружающую среду | | | |—————————|————————————————————————————————|———————————|——————————| Председатель Думы городского округа Сызрань А.П.ЕЛИСТРАТОВ Приложение N 3 к отчету об исполнении бюджета города Сызрани за 2005 год от 31 мая 2006 г. N 51 СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ НА 2005 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |Код | Наименование разделов и подразделов |Уточненные| Кассовое |% испол- | | | |бюджетные |исполнение| нения | | | |назначения| за | | | | | на 2005 |2005 год, | | | | | год, |тыс. руб. | | | | |тыс. руб. | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0100|Общегосударственные вопросы | 88 151 | 86 018 | 97,6% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0102|Функционирование высшего должностного| 458 | 456 | 99,6% | | |лица субъекта Российской Федерации и| | | | | |органа местного самоуправления | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Администрация города | 458 | 456 | 99,6% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0103|Функционирование законодательных| 12 273 | 12 180 | 99,2% | | |(представительных) органов| | | | | |государственной власти и местного| | | | | |самоуправления | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Городская Дума | 12 273 | 12 180 | 99,2% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0104|Функционирование Правительства| 38 773 | 37 802 | 97,5% | | |Российской Федерации, высших органов| | | | | |исполнительной власти субъектов| | | | | |Российской Федерации, местных| | | | | |администраций | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Администрация города | 36 758 | 35 801 | 97,4% | | | | 2 015 | 2 001 | 99,3% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0106|Обеспечение деятельности финансовых,| 9 770 | 9 669 | 99,0% | | |налоговых и таможенных органов и| | | | | |органов надзора | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Финансовое управление | 7 770 | 7 693 | 99,0% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Контрольно-счетная палата | 2 000 | 1 976 | 98,8% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0112|Обслуживание государственного и| 6 932 | 6 693 | 96,6% | | |муниципального долга | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0113|Резервные фонды | - | - | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0115|Другие общегосударственные вопросы | 19 945 | 19 218 | 96,4% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Реформирование бюджетного учета | 1 935 | 1 750 | 90,4% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Информационные услуги (городская Дума)| 341 | 340 | 99,7% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Информационные услуги отдела| 390 | 390 | 100,0% | | |статистики | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Мероприятия, связанные с оценкой| | | | | |имущества муниципальных предприятий и| 1 375 | 1 215 | 88,4% | | |организаций и программное обеспечение| | | | | |информационных систем | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Услуги банка за перечисление субсидий| 500 | 494 | 98,8% | | |малообеспеченных граждан | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |УСЗН реализация программы "Единое| 364 | 364 | 100,0% | | |информационное окно" | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Мероприятия по стратегическому| 665 | 665 | 100,0% | | |развитию города | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Администрация города | 1 674 | 1 674 | 100,0% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Военный комиссариат | 50 | 50 | 100,0% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Капитальный ремонт объектов| 2 069 | 2 063 | 99,7% | | |недвижимого имущества | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Аудиторские услуги | 400 | 400 | 100,0% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Комитет по строительству и архитектуре| 6 904 | 6 539 | 94,7% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Управление архитектуры и| 2 851 | 2 847 | 99,9% | | |градостроительства | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Реализация Программы содействия| 427 | 427 | 100,0% | | |занятости населения | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0200|Национальная оборона | 600 | 570 | 95,0% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0203|Мобилизационная подготовка экономики | 600 | 570 | 95,0% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0300|Национальная безопасность и| 3 866 | 3 452 | 89,3% | | |правоохранительная деятельность | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0302|Органы внутренних дел | 32 | 31 | 96,9% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |УВД | - | - | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Медвытрезвитель | 32 | 31 | 96,9% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0309|Предупреждение и ликвидация| 3 541 | 3 133 | 88,5% | | |последствий чрезвычайных ситуаций и| | | | | |стихийных бедствий, гражданская| | | | | |оборона | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0310|Обеспечение противопожарной| 293 | 288 | 98,3% | | |безопасности | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0400|Национальная экономика | 94 758 | 94 507 | 99,7% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0408|Транспорт | 49 058 | 49 057 | 100,0% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0409|Связь и информатика | - | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0411|Другие вопросы в области национальной| 45 700 | 45 450 | 99,5% | | |экономики | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Организация и проведение мероприятий| 40 000 | 39 840 | 99,6% | | |по землеустройству и землепользованию,| | | | | |ведение государственного кадастра и| | | | | |мониторинга земель | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Строительство и архитектура | 5 700 | 5 610 | 98,4% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0500|Жилищно-коммунальное хозяйство | 384 112 | 377 319 | 98,2% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0501|Жилищное хозяйство | 26 342 | 26 209 | 99,5% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0502|Коммунальное хозяйство | 252 035 | 247 502 | 98,2% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0504|Другие вопросы в области| 105 735 | 103 608 | 98,0% | | |жилищно-коммунального хозяйства | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Комитет по жилищно-коммунальному| 11 491 | 11 072 | 96,4% | | |хозяйству и строительству | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Строительство и архитектура | 94 244 | 92 536 | 98,2% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0600|Охрана окружающей среды | 10 702 | 10 049 | 93,9% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0604|Другие вопросы в области охраны| 10 702 | 10 049 | 93,9% | | |окружающей среды | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Мероприятия по охране окружающей среды| 1 295 | 647 | 50,0% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Строительство и архитектура | 9 407 | 9 402 | 99,9% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0700|Образование | 106 915 | 105 021 | 98,2% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0701|Дошкольное образование | 18 093 | 18 062 | 99,8% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0702|Общее образование | 64 655 | 63 733 | 98,6% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |образовательные учреждения просвещения| 47 072 | 46 628 | 99,1% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |образовательные учреждения культуры | 17 583 | 17 105 | 97,3% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0706|Высшее профессиональное образование | 3 000 | 2 794 | 93,1% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0707|Молодежная политика и оздоровление| 10 351 | 9 813 | 94,8% | | |детей | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0709|Другие вопросы в области образования | 10 816 | 10 619 | 98,2% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Управление образования | 2 724 | 2 616 | 96,0% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Прочие учреждения в области| 1 652 | 1 563 | 94,6% | | |образования | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Строительство и архитектура | 6 440 | 6 440 | 100,0% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0800|Культура, кинематография и средства| 43 181 | 42 103 | 97,5% | | |массовой информации | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0801|Культура | 32 154 | 31 250 | 97,2% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0803|Телевидение и радиовещание | 1 189 | 1 141 | 96,0% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0804|Периодическая печать и издательства | 1 504 | 1 482 | 98,5% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0806|Другие вопросы в области культуры,| 8 334 | 8 230 | 98,8% | | |кинематографии и средств массовой| | | | | |информации | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Управление культуры, информации и| 4 734 | 4 630 | 97,8% | | |рекламы | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Строительство и архитектура | 3 600 | 3 600 | 100,0% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0900|Здравоохранение и спорт | 125 635 | 125 207 | 99,7% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0901|Здравоохранение | 101 110 | 100 751 | 99,6% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0902|Спорт и физическая культура | 7 845 | 7 800 | 99,4% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |0904|Другие вопросы в области| 16 680 | 16 656 | 99,9% | | |здравоохранения и спорта | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Комитет по здравоохранению и| 2 605 | 2 605 | 100,0% | | |социальной защите населения | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Управление физической культуры и| 2 633 | 2 610 | 99,1% | | |спорта | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Строительство и архитектура | 11 442 | 11 441 | 100,0% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |1000|Социальная политика | 267 266 | 250 541 | 93,7% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |1001|Пенсионное обеспечение | 647 | 646 | 99,8% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |1002|Социальное обслуживание населения | 43 772 | 37 271 | 85,1% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |МП пансионат | 2 157 | 2 147 | 99,5% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Социальная столовая | 414 | 411 | 99,3% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Центры социального обслуживания| 22 708 | 22 697 | 100,0% | | |граждан | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |МУ "Социальная гостиница для| 4 924 | 3 163 | 64,2% | | |беременных женщин и женщин с грудными| | | | | |детьми, оказавшихся в| | | | | |социально-опасном положении" | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |МУ "Центр социальной реабилитации для| 5 278 | 4 482 | 84,9% | | |подростков, освобожденных из| | | | | |воспитательных учреждений закрытого| | | | | |типа и воспитательно-трудовых колоний"| | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |МУ "Территориальный центр социальной| 3 006 | 2 871 | 95,5% | | |помощи семье и детям "Семья" | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |МУ коррекционного образования| 3 785 | - | 0,0% | | |психолого-педагогической диагностики,| | | | | |коррекции развития детей | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |МУ Социальная гостиница | 1 500 | 1 500 | 100,0% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |1003|Социальное обеспечение населения | 149 903 | 143 341 | 95,6% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Расходы на реализацию льгот - всего | 149 903 | 143 341 | 95,6% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Возмещение субсидий населению по| 35 605 | 32 499 | 91,3% | | |коммунальным услугам и содержанию| | | | | |жилищного фонда | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Субвенции на оплату| 114 298 | 110 842 | 97,0% | | |жилищно-коммунальных услуг отдельным| | | | | |категориям граждан | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Расходы на реализацию льгот,| 89 277 | 86 858 | 97,3% | | |установленных ФЗ "О ветеранах" | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |в т.ч. за счет средств: федерального| 12 882 | 12 882 | 100,0% | | |бюджета | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |областного бюджета | 70 381 | 68 006 | 96,6% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |городского бюджета | 6 014 | 5 970 | 99,3% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Расходы на реализацию льгот,| 444 | 444 | 100,0% | | |установленных ФЗ "О социальной защите| | | | | |граждан, подвергшихся радиационному| | | | | |воздействию" (ЧАЭС, ПО "Маяк") | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Расходы на реализацию льгот,| 19 202 | 19 202 | 100,0% | | |установленных ФЗ "О социальной защите| | | | | |инвалидов в РФ" | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Расходы на реализацию льгот,| 4 131 | 3 094 | 74,9% | | |установленных ФЗ "О реабилитации жертв| | | | | |политических репрессий" | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Расходы на реализацию льгот,| 87 | 87 | 100,0% | | |установленных ФЗ "О статусе Героев ССР| | | | | |и полных кавалеров ордена Славы" | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Расходы на реализацию льгот по оплате| 216 | 216 | 100,0% | | |ЖКУ гражданам, проживающим в сельской| | | | | |местности | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Расходы на реализацию льгот,| 941 | 941 | 100,0% | | |установленных многодетным семьям | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |1004|Борьба с беспризорностью, опека,| 8 328 | 6 814 | 81,8% | | |попечительство | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| |1006|Другие вопросы в области социальной| 64 616 | 62 469 | 96,7% | | |политики | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Управление социальной защиты населения| 10 312 | 10 307 | 100,0% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Управление по вопросам семьи,| 4 558 | 4 450 | 97,6% | | |материнства и детства | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Социальная помощь малообеспеченным| 3 400 | 3 378 | 99,4% | | |категориям граждан | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Расходы на реализацию льгот по оплате| 1 235 | 1 195 | 96,8% | | |жилищно-коммунальных услуг, связи,| | | | | |установленных Постановлениями| | | | | |Администрации города | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |Расходы на оплату проезда льготной| 45 111 | 43 139 | 95,6% | | |категории граждан, установленных| | | | | |решениями Сызранской городской Думы | | | | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| | |ИТОГО РАСХОДОВ |1 125 186 |1 094 787 | 97,3% | |————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————| Председатель Думы городского округа Сызрань А.П.ЕЛИСТРАТОВ Приложение N 4 к отчету об исполнении бюджета города Сызрани за 2005 год от 31 мая 2005 г. N 51 СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ |————————————————————|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |———|———|————————|———| Наименование | Уточнен- |Кассовое | % | | Р |ПР | ЦСР |ВР | раздела, подраздела | ные |исполне- |испол- | | | | | | функциональной классификации |бюджетные | ние за | нения | | | | | | расходов |назначения|2005 год,| | | | | | | | на 2005 |тыс. руб.| | | | | | | | год, | | | | | | | | |тыс. руб. | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |01 | | | |Общегосударственные вопросы | 88 151 | 86 018 |97,6% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |01 |02 | | |Функционирование высшего| 458 | 456 |99,6% | | | | | |должностного лица субъекта РФ и| | | | | | | | |органа местного самоуправления | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |01 |02 |0010000 | |Руководство и управление в сфере| 458 | 456 |99,6% | | | | | |установленных функций | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |01 |02 |00010000|010|Высшее должностное лицо органа| 458 | 456 |99,6% | | | | | |местного самоуправления | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |01 |03 | | |Функционирование законодательных| 12 273 | 12 180 |99,2% | | | | | |(представительных) органов| | | | | | | | |государственной власти и| | | | | | | | |местного самоуправления | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |01 |03 |00010000| |Руководство и управление в сфере| 12 273 | 12 180 |99,2% | | | | | |установленных функций | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |01 |03 |0010000 |005|Центральный аппарат | 10 596 | 10 525 |99,3% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |01 |03 |0010000 |026|Глава законодательной| 472 | 459 |97,2% | | | | | |(представительной) власти| | | | | | | | |местного самоуправления | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |01 |03 |0010000 |027|Члены законодательной| 1 205 | 1 196 |99,3% | | | | | |(представительной) власти| | | | | | | | |местного самоуправления | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |01 |04 | | |Функционирование Правительства| 38 773 | 37 802 |97,5% | | | | | |РФ, высших органов| | | | | | | | |исполнительной власти субъектов| | | | | | | | |РФ и местных администраций | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |01 |04 |0010000 | |Руководство и управление в сфере| 38 773 | 37 802 |97,5% | | | | | |установленных функций | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |01 |04 |0010000 |005|Центральный аппарат | 38 773 | 37 802 |97,5% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |01 |06 | | |Обеспечение деятельности| 9 770 | 9 669 |99,0% | | | | | |финансовых, налоговых таможенных| | | | | | | | |органов и органов надзора | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |01 |06 |0010000 | |Руководство и управление в сфере| 9 770 | 9 669 |99,0% | | | | | |установленных функций | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |01 |06 |0010000 |005|Центральный аппарат | 9 158 | 9 061 |98,9% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |01 |06 |0010000 |083|Руководитель | 612 | 608 |99,3% | | | | | |счетной палаты органа местного| | | | | | | | |самоуправления и его заместители| | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |01 |12 | | |Обслуживание государственного| 6 932 | 6 693 |96,6% | | | | | |(муниципального долга) | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |01 |12 |0650000 | |Процентные платежи по долговым| 6 932 | 6 693 |96,6% | | | | | |обязательствам | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |01 |12 |0650000 |152|Процентные платежи по| 6 932 | 6 693 |96,6% | | | | | |муниципальному долгу | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |01 |13 | | |Резервные фонды | - | - | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |01 |13 |0700000 | |Резервные фонды | - | - | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |01 |13 |0700000 |184|Резервные фонды органов местного| | | | | | | | |самоуправления | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |01 |15 | | |Другие общегосударственные| 19 945 | 19 218 |96,4% | | | | | |вопросы | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |01 |15 |0010000 | |Руководство и управление в сфере| 9 257 | 8 900 |96,1% | | | | | |установленных функций | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |01 |15 |0010000 |005|Центральный аппарат | 9 257 | 8 900 |96,1% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |01 |15 |0900000 | |Реализация государственной| 1 375 | 1 215 |88,4% | | | | | |политики в области приватизации| | | | | | | | |и управления государственной и| | | | | | | | |муниципальной собственности | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |01 |15 |0900000 |200|Оценка недвижимости, признание| 1 375 | 1 215 |88,4% | | | | | |прав и регулирование отношений| | | | | | | | |по государственной и| | | | | | | | |муниципальной собственности | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |01 |15 |0920000 | |Реализация государственных| 9 313 | 9 103 |97,7% | | | | | |функций, связанных с| | | | | | | | |общегосударственным управлением | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |01 |15 |0920000 |216|Выполнение других обязательств| 9 313 | 9 103 |97,7% | | | | | |государства | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |02 | | | |Национальная оборона | 600 | 570 |95,0% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |02 |03 | | |Мобилизационная подготовка| 600 | 570 |95,0% | | | | | |экономики | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |02 |03 |2090000 | |Реализация государственных| 600 | 570 |95,0% | | | | | |функций по мобилизационной| | | | | | | | |подготовке экономики | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |02 |03 |2090000 |237|Мероприятия по обеспечению| 600 | 570 |95,0% | | | | | |мобилизационной готовности| | | | | | | | |экономики | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |03 | | | |Национальная безопасность и| 3 866 | 3 452 |89,3% | | | | | |правоохранительная деятельность | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |03 |02 | | |Органы внутренних дел | 32 | 31 |96,9% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |03 |02 |2020000 | |Воинские формирования (органы,| 32 | 31 |96,9% | | | | | |подразделения) | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |03 |02 |2020000 |239|Военный персонал и сотрудники| - | - | | | | | | |правоохранительных органов,| | | | | | | | |имеющие специальные звания | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |03 |02 |2020000 |240|Гражданский персонал | - | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |03 |02 |2020000 |253|Обеспечение функционирования| 32 | 31 |96,9% | | | | | |органов в сфере национальной| | | | | | | | |безопасности и| | | | | | | | |правоохранительной деятельности | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |03 |09 | | |Предупреждение и ликвидация| 3 541 | 3 133 |88,5% | | | | | |последствий чрезвычайных| | | | | | | | |ситуаций и стихийных действий,| | | | | | | | |гражданская оборона | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |03 |09 |0010000 | |Руководство и управление в сфере| 3 541 | 3 133 |88,5% | | | | | |установленных функций | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |03 |09 |0010000 |005|Центральный аппарат | 3 541 | 3 133 |88,5% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |03 |10 | | |Обеспечение противопожарной| 293 | 288 |98,3% | | | | | |безопасности | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |03 |10 |2020000 | |Воинские формирования (органы,| 293 | 288 |98,3% | | | | | |подразделения) | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |03 |10 |2020000 |253|Обеспечение функционирования| 293 | 288 |98,3% | | | | | |органов в сфере национальной| | | | | | | | |безопасности и| | | | | | | | |правоохранительной деятельности | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |04 | | | |Национальная экономика | 94 758 | 94 507 |99,7% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |04 |08 | | |Транспорт | 49 058 | 49 057 |100,0% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |04 |08 |3170000 | |Другие виды транспорта | 49 058 | 49 057 |100,0% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |04 |08 |3170000 |366|Отдельные мероприятия по другим| 49 058 | 49 057 |100,0% | | | | | |видам транспорта | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |04 |09 | | |Связь, информатика | - | - | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |04 |09 |3300000 | |Информационные технологии и| - | - | | | | | | |связь | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |04 |09 |3300000 |382|Отдельные мероприятия связи и| | | | | | | | |информатики | - | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |04 |11 | | |Другие вопросы в области| 45 700 | 45 450 |99,5% | | | | | |национальной экономики | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |04 |11 |1020000 | |Непрограммные инвестиции в| 5 700 | 5 610 |98,4% | | | | | |основные фонды | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |04 |11 |1020000 |214|Строительство объектов| 5 700 | 5 610 |98,4% | | | | | |общегражданского назначения | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |04 |11 |3400000 | |Реализация государственной| 40 000 | 39 840 |99,6% | | | | | |функции в области национальной| | | | | | | | |экономики | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |04 |11 |3400000 |406|Организация и проведение| 40 000 | 39 |99,6% | | | | | |мероприятий по землеустройству и| | 840 | | | | | | |землепользованию, ведению| | | | | | | | |государственного кадастра и| | | | | | | | |мониторинга земель | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |05 | | | |Жилищно-коммунальное хозяйство | 384 112 | 377 319 |98,2% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |05 |01 | | |Жилищное хозяйство | 26 342 | 26 209 |99,5% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |05 |01 |3500000 | |Поддержка жилищного хозяйства | 26 342 | 26 209 |99,5% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |05 |01 |3500000 |197|Субсидии | 17 896 | 17 845 |99,7% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |05 |01 |3500000 |410|Мероприятия в области жилищного| 8 446 | 8 364 |99,0% | | | | | |хозяйства по строительству,| | | | | | | | |реконструкции, приобретению| | | | | | | | |жилых домов | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |05 |02 | | |Коммунальное хозяйство | 252 035 | 247 502 |98,2% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |05 |02 |3510000 | |Поддержка коммунального| 252 035 | 247 502 |98,2% | | | | | |хозяйства | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |05 |02 |3510000 |197|Субсидии | 135 203 | 134 850 |99,7% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |05 |02 |3510000 |411|Мероприятия в области| | | | | | | | |коммунального хозяйства по| | | | | | | | |развитию, реконструкции и замене| | | | | | | | |инженерных сетей по| | | | | | | | |благоустройству городских| 22 651 | 21 830 |96,4% | | | | | |поселений | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |05 |02 |3510000 |412|Мероприятия по благоустройству| 94 181 | 90 822 |96,4% | | | | | |городских и сельских поселений | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |05 |04 | | |Другие вопросы в области| 105 735 | 103 608 |98,0% | | | | | |жилищно-коммунального хозяйства | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |05 |04 |0100000 | |Руководство и управление в сфере| 11 491 | 11 072 |96,4% | | | | | |установленных функций | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |05 |04 |0100000 |005|Центральный аппарат | 11 491 | 11 072 |96,4% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |05 |04 |1000400 | |ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 гг. | 12 764 | 12 764 |100,0% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |05 |04 |1000404 |213|Подпрограмма "Переселение| 10 000 | 10 000 |100,0% | | | | | |граждан из ветхого и аварийного| | | | | | | | |жилищного фонда" | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |05 |04 |1000405 |213|Подпрограмма "Обеспечение жильем| 2 764 | 2 764 |100,0% | | | | | |молодых семей" | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |05 |04 |1020000 | |Непрограммные инвестиции в| 59 571 | 57 863 |97,1% | | | | | |основные фонды | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |05 |04 |1020000 |214|Строительство объектов| 59 571 | 57 863 |97,1% | | | | | |общегражданского назначения | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |05 |04 |5180000 | |Фонд реформирования региональных| 21 909 | 21 909 |100,0% | | | | | |и муниципальных финансов | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |05 |04 |5180000 |515|Субсидии на реформирование и| 21 909 | 21 909 |100,0% | | | | | |оздоровление региональных и| | | | | | | | |муниципальных финансов | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |06 | | | |Охрана окружающей среды | 10 702 | 10 049 |93,9% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |06 |04 | | |Другие вопросы в области| 10 702 | 10 049 |93,9% | | | | | |окружающей среды | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |06 |04 |1020000 | |Непрограммные инвестиции в| 10 702 | 10 049 |93,9% | | | | | |основные фонды | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |06 |04 |1020000 |214|Строительство объектов| 9 407 | 9 402 |99,9% | | | | | |общегражданского назначения | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |06 |04 |4120000 | |Реализация государственных| 1 295 | 647 |50,0% | | | | | |функций в области охраны| | | | | | | | |окружающей среды | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |06 |04 |4120000 |443|Природоохранные мероприятия | 1 295 | 647 |50,0% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 | | | |Образование | 106 915 | 105 021 |98,2% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |01 | | |Дошкольное образование | 18 093 | 18 062 |99,8% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |01 |4200000 | |Детские дошкольные учреждения | 18 093 | 18 062 |99,8% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |01 |4200000 |327|Обеспечение деятельности| 18 093 | 18 062 |99,8% | | | | | |подведомственных учреждений | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |02 | | |Общее образование | 64 655 | 63 733 | 98,6% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |02 |4210000 | |Школы, детские сады, школы| 42 780 | 42 330 | 98,9% | | | | | |начальные, неполные средние и| | | | | | | | |средние | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |02 |4210000 |327|Обеспечение деятельности| 42 780 | 42 330 | 98,9% | | | | | |подведомственных учреждений | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |02 |4220000 | |Школы-интернаты | 1 370 | 1 361 | 99,3% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |02 |4220000 |327|Обеспечение деятельности| 1 370 | 1 361 | 99,3% | | | | | |подведомственных учреждений | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |02 |4230000 | |Учреждения по внешкольной работе| 20 374 | 19 911 | 97,7% | | | | | |с детьми | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |02 |4230000 |327|Обеспечение деятельности| 20 374 | 19 911 | 97,7% | | | | | |подведомственных учреждений | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |02 |4240000 | |Детские дома | 131 | 131 |100,0% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |02 |4240000 |327|Обеспечение деятельности| 131 | 131 |100,0% | | | | | |подведомственных учреждений | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |06 | | |Высшее профессиональное| 3 000 | 2 794 | 93,1% | | | | | |образование | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |06 |4300000 | |Высшие учебные заведения | 3 000 | 2 794 | 93,1% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |06 |4300000 |327|Обеспечение деятельности| 3 000 | 2 794 | 93,1% | | | | | |подведомственных учреждений | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |07 | | |Молодежная политика и| 10 351 | 9 813 | 94,8% | | | | | |оздоровление детей | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |07 |0100000 | |Руководство и управление в сфере| 1 726 | 1 688 | 97,8% | | | | | |установленных функций | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |07 |0100000 |005|Центральный аппарат | 1 726 | 1 688 | 97,8% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |07 |4310000 | |Организационно-воспитательная | 1 114 | 1 098 | 98,6% | | | | | |работа с молодежью | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |07 |4310000 |447|Проведение мероприятий для детей| 1 114 | 1 098 | 98,6% | | | | | |и молодежи | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |07 |4320000 | |Мероприятия по организации| 7 511 | 7 027 | 93,6% | | | | | |оздоровительной кампании детей и| | | | | | | | |подростков | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |07 |4320000 |452|Оздоровление детей и подростков | 7 511 | 7 027 | 93,6% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |09 | | |Другие вопросы в области| 10 816 | 10 619 | 98,2% | | | | | |образования | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |09 |0010000 | |Руководство и управление в сфере| 2 724 | 2 616 | 96,0% | | | | | |установленных функций | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |09 |0010000 |005|Центральный аппарат | 2 724 | 2 616 | 96,0% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |09 |1001304 | |ФЦП "Дети России" Подпрограмма| 6 000 | 6 000 |100,0% | | | | | |"Дети-сироты" | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |09 |1001304 |213|Строительство объектов для нужд| 6 000 | 6 000 |100,0% | | | | | |отрасли | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |09 |1020000 | |Непрограммные инвестиции в| 440 | 440 |100,0% | | | | | |основные фонды | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |09 |1020000 |214|Строительство объектов| 440 | 440 |100,0% | | | | | |общегражданского назначения | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |09 |4350000 | |Учреждения, обеспечивающие| 1 652 | 1 563 | 94,6% | | | | | |предоставление услуг в сфере| | | | | | | | |образования | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |09 |4350000 |452|Обеспечение деятельности| 1 652 | 1 563 | 94,6% | | | | | |подведомственных учреждений | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |09 |4350000 | |Учебно-методические кабинеты,| - | - | | | | | | |централизованные бухгалтерии,| | | | | | | | |группы хозяйственного| | | | | | | | |обслуживания, межшкольные| | | | | | | | |учебно-производственные | | | | | | | | |комбинаты | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |07 |09 |4350000 |327|Обеспечение деятельности| | | | | | | | |подведомственных учреждений | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |08 | | | |Культура | 43 181 | 42 103 | 97,5% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |08 |01 | | |Культура | 32 154 | 31 250 | 97,2% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |08 |01 |4400000 | |Дворцы, дома культуры, другие| 18 423 | 17 797 | 96,6% | | | | | |учреждения культуры и средств| | | | | | | | |массовой информации | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |08 |01 |4400000 |327|Обеспечение деятельности| 18 423 | 17 797 | 96,6% | | | | | |подведомственных учреждений | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |08 |01 |4410000 | |Музеи, постоянные выставки | 2 103 | 2 076 | 98,7% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |08 |01 |4410000 |327|Обеспечение деятельности| 2 103 | 2 076 | 98,7% | | | | | |подведомственных учреждений | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |08 |01 |4420000 | |Библиотеки | 6 822 | 6 610 | 96,9% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |08 |01 |4420000 |327|Обеспечение деятельности| 6 822 | 6 610 | 96,9% | | | | | |подведомственных учреждений | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |08 |01 |4430000 | |Театры, цирки, концертные и др. | 3 614 | 3 597 | 99,5% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |08 |01 |4430000 |327|Обеспечение деятельности| 3 614 | 3 597 | 99,5% | | | | | |подведомственных учреждений | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |08 |01 |4500000 | |Мероприятия в сфере культуры,| 1 192 | 1 170 | 98,2% | | | | | |кинематографии и средств| | | | | | | | |массовой информации | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |08 |01 |4500000 |453|Государственная поддержка в| 1 192 | 1 170 | 98,2% | | | | | |сфере культуры, кинематографии и| | | | | | | | |средств массовой информации | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |08 |03 | | |Телевидение и радиовещание | 1 189 | 1 141 | 96,0% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |08 |03 |4530000 | |Телерадиокомпания | 1 189 | 1 141 | 96,0% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |08 |03 |4530000 |327|Обеспечение деятельности| 589 | 541 | 91,9% | | | | | |подведомственных учреждений | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |08 |03 |4530000 |453|Государственная поддержка в| 600 | 600 |100,0% | | | | | |сфере культуры, кинематографии и| | | | | | | | |средств массовой информации | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |08 |04 | | |Периодическая печать и| 1 504 | 1 482 | 98,5% | | | | | |издательство | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |08 |04 |4560000 | |Периодическая печать | 1 504 | 1 482 | 98,5% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |08 |04 |4560000 |453|Государственная поддержка в| 1 504 | 1 482 | 98,5% | | | | | |сфере культуры, кинематографии и| | | | | | | | |средств массовой информации | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |08 |06 | | |Другие вопросы в области| 8 334 | 8 230 | 98,8% | | | | | |культуры, кинематографии и| | | | | | | | |средств массовой информации | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |08 |06 |0010000 | |Руководство и управление в сфере| 4 734 | 4 630 | 97,8% | | | | | |установленных функций | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |08 |06 |0010000 |005|Центральный аппарат | 4 734 | 4 630 | 97,8% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |08 |06 |1020000 | |Непрограммные инвестиции в| 3 600 | 3 600 |100,0% | | | | | |основные фонды | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |08 |06 |1020000 |214|Строительство объектов| 3 600 | 3 600 |100,0% | | | | | |общегражданского назначения | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |09 | | | |Здравоохранение и спорт | 125 635 | 125 207 | 99,7% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |09 |01 | | |Здравоохранение | 101 110 | 100 751 | 99,6% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |09 |01 |4690000 | |Учреждения, обеспечивающие| 188 | 188 |100,0% | | | | | |предоставление услуг в сфере| | | | | | | | |здравоохранения | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |09 |01 |4690000 |327|Обеспечение деятельности| 188 | 188 |100,0% | | | | | |подведомственных учреждений | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |09 |01 |4700000 | |Больницы, клиники, госпитали,| 60 494 | 60 295 | 99,7% | | | | | |медико-санитарные части | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |09 |01 |4700000 |327|Обеспечение деятельности| 60 494 | 60 295 | 99,7% | | | | | |подведомственных учреждений | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |09 |01 |4710000 | |Поликлиники, амбулатория,| 5 567 | 5 549 | 99,7% | | | | | |диагностические центры | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |09 |01 |4710000 |327|Обеспечение деятельности| 5 567 | 5 549 | 99,7% | | | | | |подведомственных учреждений | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |09 |01 |4720000 | |Станция переливания крови | 6 464 | 6 334 | 98,0% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |09 |01 |4720000 |327|Обеспечение деятельности| 6 464 | 6 334 | 98,0% | | | | | |подведомственных учреждений | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |09 |01 |4770000 | |Станция скорой неотложной помощи| 28 397 | 28 385 |100,0% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |09 |01 |4770000 |327|Обеспечение деятельности| 28 397 | 28 385 |100,0% | | | | | |подведомственных учреждений | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |09 |02 | | |Спорт и физическая культура | 7 845 | 7 800 | 99,4% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |09 |02 |4820000 | |Центры спортивной подготовки | 5 345 | 5 301 | 99,2% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |09 |02 |4820000 |327|Обеспечение деятельности| 5 345 | 5 301 | 99,2% | | | | | |подведомственных учреждений | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |09 |02 |5120000 | |Физкультурно-оздоровительная | 2 500 | 2 499 |100,0% | | | | | |работа и спортивные мероприятия | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |09 |02 |5120000 |455|Мероприятия в области| 2 500 | 2 499 |100,0% | | | | | |здравоохранения спорта и| | | | | | | | |физической культуры, туризма | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |09 |04 | | |Другие вопросы в области| 16 680 | 16 656 | 99,9% | | | | | |здравоохранения и спорта | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |09 |04 |0010000 | |Руководство и управление в сфере| 5 238 | 5 215 | 99,6% | | | | | |установленных функций | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |09 |04 |0010000 |005|Центральный аппарат | 5 238 | 5 215 | 99,6% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |09 |04 |1020000 | |Непрограммные инвестиции в| 11 442 | 11 441 |100,0% | | | | | |основные фонды | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |09 |04 |1020000 |214|Строительство объектов| 11 442 | 11 441 |100,0% | | | | | |общегражданского назначения | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |10 | | | |Социальная политика | 267 266 | 250 541 | 93,7% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |10 |01 | | |Пенсионное обеспечение | 647 | 646 | 99,8% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |10 |01 |4900000 | |Пенсии | 647 | 646 | 99,8% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |10 |01 |4900000 |714|Доплата к пенсиям| 647 | 646 | 99,8% | | | | | |государственных служащих| | | | | | | | |субъектов РФ и муниципальных| | | | | | | | |служащих | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |10 |02 | | |Социальное обслуживание| 43 772 | 37 271 | 85,1% | | | | | |населения | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |10 |02 |5010000 | |Дома-интернаты для престарелых| 2 157 | 2 147 | 99,5% | | | | | |инвалидов | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |10 |02 |5010000 |327|Обеспечение деятельности| 2 157 | 2 147 | 99,5% | | | | | |подведомственных учреждений | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |10 |02 |5060000 | |Учреждения социального| 41 615 | 35 124 | 84,4% | | | | | |обслуживания населения | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |10 |02 |5060000 |327|Обеспечение деятельности| 41 615 | 35 124 | 84,4% | | | | | |подведомственных учреждений | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |10 |03 | | |Социальное обеспечение населения| 149 903 | 143 341 | 95,6% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |10 |03 |5150000 | |Фонд софинансирования социальных| 35 605 | 32 499 | 91,3% | | | | | |расходов | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |10 |03 |5150000 |197|Субсидии | 35 605 | 32 499 | 91,3% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |10 |03 |5190000 | |Фонд компенсаций | 114 298 | 110 842 | 97,0% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |10 |03 |5190000 |561|Субвенции на оплату| 114 298 | 110 842 | 97,0% | | | | | |жилищно-коммунальных услуг| | | | | | | | |отдельным категориям граждан | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |10 |04 | | |Борьба с беспризорностью, опека| 8 328 | 6 814 | 81,8% | | | | | |и попечительство | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |10 |04 |5110000 | |Мероприятия по борьбе с| 8 328 | 6 814 | 81,8% | | | | | |беспризорностью, по опеке и| | | | | | | | |попечительству | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |10 |04 |5110000 |755|Другие пособия и компенсации | 8 328 | 6 814 | 81,8% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |10 |06 | | |Другие вопросы в области| 64 616 | 62 469 | 96,7% | | | | | |социальной политики | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |10 |06 |0010000 | |Руководство и управление в сфере| 14 532 | 14 419 | 99,2% | | | | | |установленных функций | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |10 |06 |0010000 |005|Центральный аппарат | 14 532 | 14 419 | 99,2% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |10 |06 |5140000 | |Реализация государственных| 338 | 338 |100,0% | | | | | |функций в области социальной| | | | | | | | |политики | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |10 |06 |5140000 |482|Мероприятия в области социальной| 338 | 338 |100,0% | | | | | |политики | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |10 |06 |5050000 | |Меры социальной поддержки| 49 746 | 47 712 | 95,9% | | | | | |граждан | | | | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| |10 |06 |5050000 |483|Оказание социальной помощи | 49 746 | 47 712 | 95,9% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| | | | | |ИТОГО РАСХОДОВ |1 125 186 |1 094 787| 97,3% | |———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————| Председатель Думы городского округа Сызрань А.П.ЕЛИСТРАТОВ Приложение N 5 к отчету об исполнении бюджета города Сызрани за 2005 год от 31 мая 2006 г. N 51 СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ НА 2005 ГОД ПО СТАТЬЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |Код | Наименование статьи |Уточненные| Кассовое | % | | | |бюджетные |исполнение|исполнения| | | |назначения| за 2005 | | | | | на 2005 | год, | | | | | год, | тыс. руб.| | | | | тыс. руб.| | | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |210 |Оплата труда и начисления | 190 463 | 184 394 | 96,8% | | |на оплату труда | | | | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |211 |Заработная плата | 150 124 | 145 889 | 97,2% | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |212 |Прочие выплаты | 1 535 | 1 371 | 89,3% | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |213 |Начисления на оплату труда| 38 804 | 37 134 | 95,7% | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |220 |Приобретение услуг | 225 969 | 217 562 | 96,3% | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |221 |Услуги связи | 4 371 | 4 017 | 91,9% | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |222 |Транспортные услуги | 2 082 | 1 925 | 92,5% | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |223 |Коммунальные услуги | 76 232 | 73 982 | 97,0% | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |224 |Арендная плата за | 322 | 312 | 96,9% | | |пользование имуществом | | | | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |225 |Услуги по содержанию | 109 400 | 105 438 | 96,4% | | |имущества | | | | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |226 |Прочие услуги | 33 562 | 31 888 | 95,0% | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |230 |Обслуживание долговых | 6 932 | 6 693 | 96,6% | | |обязательств | | | | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |231 |Обслуживание внутренних | 6 932 | 6 693 | 96,6% | | |долговых обязательств | | | | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |232 |Обслуживание внешних | - | | | | |долговых обязательств | | | | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |240 |Безвозмездные и | 270 300 | 268 347 | 99,3% | | |безвозвратные перечисления| | | | | |организациям | | | | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |241 |Безвозмездные и | 269 700 | 267 747 | 99,3% | | |безвозвратные перечисления| | | | | |государственным и | | | | | |муниципальным организациям| | | | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |242 |Безвозмездные и | 600 | 600 | 100,0% | | |безвозвратные перечисления| | | | | |организациям, за | | | | | |исключением | | | | | |государственных и | | | | | |муниципальных организаций | | | | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |250 |Безвозмездные и | - | - | | | |безвозвратные перечисления| | | | | |бюджетам | | | | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |251 |Перечисления другим | - | | | | |бюджетам бюджетной системы| | | | | |Российской Федерации | | | | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |252 |Перечисления | - | | | | |наднациональным | | | | | |организациям и | | | | | |правительствам иностранных| | | | | |государств | | | | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |253 |Перечисления международным| - | | | | |организациям | | | | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |260 |Социальное обеспечение | 211 389 | 201 277 | 95,2% | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |261 |Пособия по социальному | - | | | | |страхованию населения | | | | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |262 |Пособия по социальной | 210 742 | 200 631 | 95,2% | | |помощи населению | | | | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |263 |Социальные пособия, | 647 | 646 | 99,8% | | |выплачиваемые | | | | | |организациями сектора | | | | | |государственного | | | | | |управления | | | | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |290 |Прочие расходы | 41 035 | 40 823 | 99,5% | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |300 |Поступление нефинансовых | 179 098 | 175 691 | 98,1% | | |активов | | | | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |310 |Увеличение стоимости | 142 639 | 140 270 | 98,3% | | |основных средств | | | | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |320 |Увеличение стоимости | - | | | | |нематериальных активов | | | | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |340 |Увеличение стоимости | 36 459 | 35 421 | 97,2% | | |материальных запасов | | | | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |540 |Увеличение задолженности | - | | | | |по бюджетным ссудам и | | | | | |кредитам | | | | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |600 |Выбытие финансовых активов| - | - | | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |620 |Уменьшение стоимости | - | | | | |ценных бумаг, кроме акций | | | | | |и иных форм участия в | | | | | |капитале | | | | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |640 |Уменьшение задолженности | - | | | | |по бюджетным ссудам и | | | | | |кредитам | | | | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| | |ИТОГО РАСХОДОВ |1 125 186 |1 094 787 | 97,3% | |————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|