Расширенный поиск

Решение Думы городского округа Сызрань Самарской области от 31.05.2006 № 51




                    ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ
                          САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
                               РЕШЕНИЕ
                        от 31 мая 2006 г. N 51


      ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ ЗА 2005 ГОД

     В соответствии   с   Бюджетным   кодексом  Российской  Федерации,
Положением "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в г. Сызрани",
утвержденным  Постановлением Сызранской городской Думы от 02.06.2005 N
63,  Постановлением главы Администрации городского округа  Сызрань  от
30.03.2006  N  105 "О согласовании отчета об исполнении бюджета города
Сызрани за 2005 год", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации",  Уставом  городского  округа,  Дума  городского
округа Сызрань решила:
     1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Сызрани  за  2005
год (приложение N 1).
     2. Принять к сведению:
     - отчет   о   доходах   от   оказания  платных  услуг  бюджетными
учреждениями г. Сызрани за 2005 год (приложение N 2);
     - отчет о наличии муниципального долга на первый и последний день
2005 года (приложение N 3);
     - сводный    отчет    главного   распорядителя   о   кредиторской
задолженности  бюджетных  учреждений  по   состоянию   на   01.01.2006
(приложение N 4);
     - отчет о предоставлении и погашении бюджетных  кредитов  в  2005
году (приложение N 5);
     - отчет   Финансового   управления   Администрации    города    о
рассмотренных  делах  и  наложенных взысканиях за нарушение бюджетного
законодательства за 2005 год (приложение N 6);
     - отчет  о  доходах,  полученных  от использования муниципального
имущества в 2005 году (приложение N 7);
     - отчет  о  выполнении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества за 2005 год (приложение N 8);
     - отчет  об  изменениях  в  реестре  муниципальной  собственности
города Сызрани за 2005 год (приложение N 9).
     3. Администрации городского округа опубликовать настоящее Решение
в средствах массовой информации.


     Глава
     городского округа Сызрань                          В.В.ХЛЫСТОВ

     Председатель Думы
     городского округа Сызрань                          А.П.ЕЛИСТРАТОВ



                                                  Приложение N 1
                                                  к Решению Думы
                                             городского округа Сызрань
                                               от 31 мая 2006 г. N 51


                                ОТЧЕТ
           ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ ЗА 2005 ГОД


                                      Приложение N 1
                                        к отчету
                      об исполнении бюджета города Сызрани за 2005 год
                                   от 31 мая 2006 г. N 51


                             ПОСТУПЛЕНИЕ
                   ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА СЫЗРАНИ
                  В 2005 ГОДУ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ

|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|      Бюджетная       |   Наименование источника    |Предусмотрено|Фактическое|
|    классификация     |                             | бюджетом на |исполнение |
|                      |                             |  2005 год   |   (тыс.   |
|                      |                             |(тыс. рублей)| рублей).  |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|1 00 00000 00 0000 000|ДОХОДЫ                       |   607 905   |  644 667  |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|1 01 00000 00 0000 000|Налоги на прибыль, доходы    |   270 197   |  273 379  |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|1 01 02000 01 0000 110|Налог  на  доходы  физических|   270 197   |  273 379  |
|                      |лиц                          |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|1 05 00000 00 0000 000|Налоги на совокупный доход   |   34 422    |  35 304   |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|1 05 02000 01 0000 110|Единый  налог  на   вмененный|   34 380    |  35 262   |
|                      |доход  для  отдельных   видов|             |           |
|                      |деятельности                 |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|1 05 03011 01 0000 110|Единый   сельскохозяйственный|     42      |    42     |
|                      |налог,           уплачиваемый|             |           |
|                      |организациями                |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|1 06 00000 00 0000 000|Налоги на имущество          |   89 254    |  91 836   |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|1 06 01000 03 0000 110|Налог на имущество физических|    1 550    |   1 925   |
|                      |лиц                          |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|1 06 06000 03 0000 110|Земельный налог              |   87 704    |  89 911   |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|1 08 0000 00 0000 000 |Государственная пошлина      |    5 570    |   6 138   |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|1 08 03000 01 0000 110|Государственная  пошлина   по|    5 000    |   5 537   |
|                      |делам рассматриваемым в судах|             |           |
|                      |общей  юрисдикции,   мировыми|             |           |
|                      |судьями                      |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|1 08 07000 01 0000 110|Государственная  пошлина   за|     561     |    592    |
|                      |государственную   регистрацию|             |           |
|                      |транспортных средств, а также|             |           |
|                      |совершение прочих  юридически|             |           |
|                      |значимых действий            |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|1 08 07150 01 0000 110|Государственная  пошлина   за|      9      |     9     |
|                      |выдачу     разрешения      на|             |           |
|                      |распространение      наружной|             |           |
|                      |рекламы                      |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|1 09 0000 00 0000 000 |Задолженность  и  перерасчеты|             |   3 541   |
|                      |по отмененным налогам, сборам|             |           |
|                      |и иным обязательным платежам |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|1 11 00000 00 0000 000|Доходы    от    использования|   79 645    |  139 262  |
|                      |имущества,   находящегося   в|             |           |
|                      |государственной и            |             |           |
|                      |муниципальной собственности  |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|1 11 05000 00 0000 120|Доходы  от  сдачи  в   аренду|   24 912    |  78 894   |
|                      |имущества,   находящегося   в|             |           |
|                      |государственной             и|             |           |
|                      |муниципальной собственности  |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|1 11 07000 00 0000 120|Платежи от государственных  и|     150     |    148    |
|                      |муниципальных       унитарных|             |           |
|                      |предприятий                  |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|1 11 08000 00 0000 120|Прочие       доходы        от|   54 583    |  60 220   |
|                      |использования   имущества   и|             |           |
|                      |прав,      находящихся      в|             |           |
|                      |государственной             и|             |           |
|                      |муниципальной собственности  |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|1 12 00000 00 0000 000|Платежи    при    пользовании|    6 695    |   8 026   |
|                      |природными ресурсами         |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|1 12 01000 01 0000 120|Плата      за      негативное|    6 695    |   8 026   |
|                      |воздействие   на   окружающую|             |           |
|                      |среду                        |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|1 13 00000 00 0000 000|Доходы  от  оказания  платных|     500     |    647    |
|                      |услуг  и  компенсации  затрат|             |           |
|                      |государства                  |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|1 13 03030 03 0000 130|Прочие     доходы     местных|     500     |    647    |
|                      |бюджетов от оказания  платных|             |           |
|                      |услуг                        |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|1 14 00000 00 0000 000|Доходы       от       продажи|   114 922   |  84 899   |
|                      |материальных и нематериальных|             |           |
|                      |активов                      |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|1 14 02000 00 0000 000|Доходы     от      реализации|   114 922   |  84 899   |
|                      |имущества,   находящегося   в|             |           |
|                      |государственной             и|             |           |
|                      |муниципальной собственности  |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|1 14 02014 01 0000 410|Доходы     от      реализации|             |    109    |
|                      |высвобождаемого      военного|             |           |
|                      |имущества                    |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|1 14 02030 03 0000 410|Доходы     от      реализации|   113 287   |  83 155   |
|                      |имущества,   находящегося   в|             |           |
|                      |муниципальной   собственности|             |           |
|                      |(в части реализации  основных|             |           |
|                      |средств     по     указанному|             |           |
|                      |имуществу)                   |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|1 14 02030 03 0000 440|Доходы     от      реализации|    1 635    |   1 635   |
|                      |имущества,   находящегося   в|             |           |
|                      |муниципальной   собственности|             |           |
|                      |(в      части      реализации|             |           |
|                      |материальных    запасов    по|             |           |
|                      |указанному имуществу)        |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|1 15 00000 00 0000 000|Административные  платежи   и|     459     |    520    |
|                      |сборы                        |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|1 16 00000 00 0000 000|Штрафы,  санкции,  возмещение|    6 100    |   7 967   |
|                      |ущерба                       |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|1 17 00000 00 0000 000|Прочие неналоговые доходы    |     141     |    230    |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|                      |ИТОГО ДОХОДОВ                |   607 905   |  644 667  |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 00 00000 00 0000 000|Безвозмездные поступления    |   433 773   |  421 371  |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 00000 00 0000 000|Безвозмездные поступления  от|   433 773   |           |
|                      |других   бюджетов   бюджетной|             |  421 371  |
|                      |системы Российской Федерации,|             |           |
|                      |кроме                бюджетов|             |           |
|                      |государственных  внебюджетных|             |           |
|                      |фондов                       |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 01000 00 0000 151|Дотации  от  других  бюджетов|   88 459    |  88 459   |
|                      |бюджетной системы  Российской|             |           |
|                      |Федерации                    |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 01010 00 0000 151|Дотации    на    выравнивание|   66 761    |  66 761   |
|                      |уровня              бюджетной|             |           |
|                      |обеспеченности               |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 01010 03 0000 151|Дотации местным  бюджетам  на|   66 761    |  66 761   |
|                      |выравнивание уровня бюджетной|             |           |
|                      |обеспеченности               |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 01030 03 0000 151|Дотации местным  бюджетам  на|   12 978    |  12 978   |
|                      |возмещение     убытков     от|             |           |
|                      |содержания           объектов|             |           |
|                      |жилищно-коммунального        |             |           |
|                      |хозяйства                   и|             |           |
|                      |социально-культурной   сферы,|             |           |
|                      |переданных в ведение  органов|             |           |
|                      |местного самоуправления      |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 01070 03 0000 151|Дотации местным  бюджетам  на|    8 720    |   8 720   |
|                      |поддержку мер по  обеспечению|             |           |
|                      |сбалансированности бюджетов  |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 02000 00 0000 151|Субвенции от других  бюджетов|   240 414   |  229 963  |
|                      |бюджетной системы  Российской|             |           |
|                      |Федерации                    |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 02080 03 0000 151|Субвенции местным бюджетам на|   143 395   |  136 905  |
|                      |оплату   жилищно-коммунальных|             |           |
|                      |услуг  отдельным   категориям|             |           |
|                      |граждан                      |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 02080 03 0000 151|Субвенции на реализацию ФЗ "О|   83 263    |  80 888   |
|                      |ветеранах"                   |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 02080 03 0000 151|Субвенции на реализацию ФЗ "О|    3 919    |   2 887   |
|                      |реабилитации            жертв|             |           |
|                      |политических репрессий" (фонд|             |           |
|                      |компенсаций)                 |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 02080 03 0000 151|Субвенции     на     расходы,|     880     |    880    |
|                      |связанные  с  предоставлением|             |           |
|                      |льгот   многодетным    семьям|             |           |
|                      |(фонд компенсаций)           |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 02080 03 0000 151|Субвенции     на     расходы,|   35 605    |  32 522   |
|                      |связанные  с  предоставлением|             |           |
|                      |населению субсидий на  оплату|             |           |
|                      |жилья  и  коммунальных  услуг|             |           |
|                      |(фонд компенсаций)           |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 02080 03 0000 151|Субвенции на возмещение льгот|     444     |    444    |
|                      |по оплате ЖКУ  по  реализации|             |           |
|                      |ФЗ   "О   социальной   защите|             |           |
|                      |граждан,         подвергшихся|             |           |
|                      |радиации    на    ЧАЭС,    ПК|             |           |
|                      |"Маяк"..."                   |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 02080 03 0000 151|Субвенции на возмещение льгот|   19 202    |  19 202   |
|                      |по оплате ЖКУ согласно ФЗ  "О|             |           |
|                      |социальной защите инвалидов" |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 02080 03 0000 151|Субвенции на реализацию ФЗ "О|     82      |    82     |
|                      |статусе Героев  РФ  и  полных|             |           |
|                      |кавалеров                    |             |           |
|                      |орденов Славы"               |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 02131 03 0000 151|Субвенции местным бюджетам на|     862     |    862    |
|                      |погашение  задолженности   по|             |           |
|                      |обязательствам, вытекающим из|             |           |
|                      |Закона  Российской  Федерации|             |           |
|                      |"О     реабилитации     жертв|             |           |
|                      |политических репрессий"      |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 02132 03 0000 151|Субвенции местным бюджетам на|     293     |    293    |
|                      |погашение  задолженности   по|             |           |
|                      |обязательствам, вытекающим из|             |           |
|                      |Закона  Российской  Федерации|             |           |
|                      |"О  донорстве  крови   и   ее|             |           |
|                      |компонентов"                 |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 02220 03 0000 151|Прочие субвенции, зачисляемые|   95 864    |  91 903   |
|                      |в местные бюджеты            |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 02220 03 0000 151|Субвенции    на    содержание|   22 708    |  22 708   |
|                      |центров           социального|             |           |
|                      |обслуживания  граждан   (фонд|             |           |
|                      |компенсаций)                 |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 02220 03 0000 151|Субвенции    на    содержание|   16 993    |  13 032   |
|                      |учреждений    по     оказанию|             |           |
|                      |социальной  помощи  семье   и|             |           |
|                      |детям (фонд компенсаций)     |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 02220 03 0000 151|Субвенции    на    содержание|   10 201    |  10 201   |
|                      |управлений социальной  защиты|             |           |
|                      |населения (фонд компенсаций) |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 02220 03 0000 151|Субвенции    на    содержание|     379     |    379    |
|                      |органов     управления     по|             |           |
|                      |вопросам семьи, материнства и|             |           |
|                      |детства (фонд компенсаций)   |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 0222 003 0000 151|Субвенции    на    реализацию|     111     |    111    |
|                      |Закона Самарской  области  "О|             |           |
|                      |государственной     поддержке|             |           |
|                      |граждан, имеющих детей" (фонд|             |           |
|                      |компенсаций)                 |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 02220    03  0000|Субвенции  на   осуществление|     52      |    52     |
|151                   |школьных перевозок           |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 02220 03 0000 151|Субвенции    на    реализацию|     345     |    345    |
|                      |отдельных     государственных|             |           |
|                      |полномочий Самарской области |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 02220 03 0000 151|Субвенции  на  строительство,|   39 304    |  39 304   |
|                      |реконструкцию, текущий ремонт|             |           |
|                      |и содержание  улично-дорожной|             |           |
|                      |сети  (фонд  софинансирования|             |           |
|                      |социальных расходов)         |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 02220 03 0000 151|Субвенции   на    обеспечение|    5 771    |   5 771   |
|                      |жильем                       |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 02220 03 0000 151|Субвенции   на    обеспечение|     487     |    487    |
|                      |жильем      репрессированных,|             |           |
|                      |реабилитированных           и|             |           |
|                      |тружеников тыла              |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 02220 03 0000 151|Субсидии    на    обеспечение|    5 284    |   5 284   |
|                      |жильем детей-сирот  и  детей,|             |           |
|                      |оставшихся   без    попечения|             |           |
|                      |родителей и не имеющих  жилой|             |           |
|                      |площади                      |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 04000 00 0000 151|Субсидии от  других  бюджетов|   95 356    |  93 405   |
|                      |бюджетной системы  Российской|             |           |
|                      |Федерации                    |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 04010 03 0000 151|Субсидии местным бюджетам  на|   21 909    |  21 909   |
|                      |реформирование и оздоровление|             |           |
|                      |региональных        финансов,|             |           |
|                      |развитие           социальной|             |           |
|                      |инфраструктуры,     повышение|             |           |
|                      |эффективности       бюджетных|             |           |
|                      |расходов                     |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 04010 03 0000 151|Субсидии    из    ФРМФ     на|    2 121    |   2 121   |
|                      |реконструкцию водоснабжения  |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 04010 03 0000 151|Субсидии    из    ФРМФ     на|   17 879    |  17 879   |
|                      |строительство котельных      |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 04010 03 0000 151|Субсидии    из    ФРМФ     по|    1 909    |   1 909   |
|                      |распоряжению    Правительства|             |           |
|                      |Самарской     области      от|             |           |
|                      |07.12.2005   N    218-р    на|             |           |
|                      |строительство   водовода   от|             |           |
|                      |района  Нефтебазы   до   пос.|             |           |
|                      |Композиторов              для|             |           |
|                      |водоснабжения  жилого  района|             |           |
|                      |Батрацкий Выселки            |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 04120 03 0000 151|Прочие субсидии,  зачисляемые|   73 447    |  71 496   |
|                      |в местные бюджеты            |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 04120 03 0000 151|Субсидии      на      долевое|    4 164    |   3 428   |
|                      |финансирование   выплат    на|             |           |
|                      |детей, находящихся под опекой|             |           |
|                      |(фонд        софинансирования|             |           |
|                      |социальных расходов)         |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 04120 03 0000 151|Субсидии  на  государственную|    1 266    |   1 266   |
|                      |поддержку ЖСК                |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 04120 03 0000 151|Субсидии   на   реконструкцию|    8 450    |   8 450   |
|                      |родильного дома в г.  Сызрани|             |           |
|                      |(фонд          муниципального|             |           |
|                      |развития)                    |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 04120 03 0000 151|Субсидии   на   реконструкцию|    2 000    |   2 000   |
|                      |внеплощадочной канализации  и|             |           |
|                      |очистных  сооружений   в   г.|             |           |
|                      |Сызрани,      станций      УФ|             |           |
|                      |обеззараживания         (фонд|             |           |
|                      |муниципального развития)     |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 04120 03 0000 151|Субсидии   на   строительство|    4 813    |   4 813   |
|                      |специализированного Дома  для|             |           |
|                      |участников ВОВ в г. Сызрани  |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 04120 03 0000 151|Субсидии   на   строительство|    1 500    |   1 500   |
|                      |водовода от района  Нефтебазы|             |           |
|                      |до  пос.   Композиторов   для|             |           |
|                      |водоснабжения  жилого  района|             |           |
|                      |Батрацкие Выселки            |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|3 02 04120 03 0000 151|Субсидии     на     программу|     427     |    427    |
|                      |содействия          занятости|             |           |
|                      |населения                    |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 04120 03 0000 151|Субсидии на газификацию жилых|    1 044    |   1 044   |
|                      |домов     для      инвалидов,|             |           |
|                      |участников   ВОВ    и    лиц,|             |           |
|                      |приравненных к ним           |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 04120 03 0000 151|Субсидии на газификацию жилых|    4 050    |   4 050   |
|                      |домов вдов                   |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|0 02 04120 03 0000 151|Субсидии    на    переселение|   20 000    |  20 000   |
|                      |граждан    из    ветхого    и|             |           |
|                      |аварийного жилищного фонда   |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|1 02 04120 03 0000 151|Субсидии    на    компенсацию|    4 365    |   4 365   |
|                      |убытков          транспортных|             |           |
|                      |предприятий,   осуществляющих|             |           |
|                      |городские перевозки          |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 04120 03 0000 151|Субсидии    на    организацию|   21 368    |  20 153   |
|                      |проезда     на      городском|             |           |
|                      |транспорте пенсионерам       |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|2 02 05000 00 0000 151|Федеральная          адресная|    9 544    |   9 544   |
|                      |инвестиционная программа     |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|                      |реконструкция роддома        |    2 000    |   2 000   |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|                      |ФЦП "Дети России"            |    3 000    |   3 000   |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|                      |ФЦП   "Жилище"   подпрограмма|    1 544    |   1 544   |
|                      |"Обеспечение жильем молодых" |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|                      |Строительство многоэтажного  |    3 000    |   3 000   |
|                      |жилого   Дома    N    23    в|             |           |
|                      |микрорайоне     Юго-Западного|             |           |
|                      |района                       |             |           |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|
|                      |ВСЕГО ДОХОДОВ                |  1 041 678  | 1 066 038 |
|——————————————————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————|


     Председатель Думы
     городского округа Сызрань                          А.П.ЕЛИСТРАТОВ



                                       Приложение N 2
                                         к отчету
                      об исполнении бюджета города Сызрани за 2005 год
                                    от 31 мая 2006 г. N 51


                              НОРМАТИВЫ
            ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДА СЫЗРАНИ В 2005 ГОДУ

|—————————|————————————————————————————————|——————————————————————|
|   Код   |      Виды (групп) доходов      |Нормативы отчислений в|
|бюджетной|                                |   бюджет города от   |
|  клас-  |                                |  консолидированного  |
|сификации|                                | бюджета области (%)  |
|         |                                |———————————|——————————|
|         |                                |утверждено |фактически|
|—————————|————————————————————————————————|———————————|——————————|
| 1010200 |Налог на доходы физических лиц  |    40     |    40    |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|——————————|
| 1030200 |Единый налог на вмененный доход |           |          |
|         |для отдельных видов деятельности|    100    |   100    |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|——————————|
| 1040100 |Налог на имущество физических   |    100    |   100    |
|         |лиц                             |           |          |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|——————————|
| 1050702 |Земельный налог за земли городов|    100    |   100    |
|         |и поселков                      |           |          |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|——————————|
| 2010202 |Арендная плата за земли городов |    50     |    50    |
|         |и поселков                      |           |          |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|——————————|
| 2015600 |Плата на негативное воздействие |    50     |    50    |
|         |на окружающую среду             |           |          |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|——————————|


     Председатель Думы
     городского округа Сызрань                          А.П.ЕЛИСТРАТОВ



                                       Приложение N 3
                                         к отчету
                      об исполнении бюджета города Сызрани за 2005 год
                                     от 31 мая 2006 г. N 51


                              СТРУКТУРА
             РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ НА 2005 ГОД
          ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ
          КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯМ
                     РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|Код | Наименование разделов и подразделов  |Уточненные| Кассовое |% испол- |
|    |                                      |бюджетные |исполнение|  нения  |
|    |                                      |назначения|    за    |         |
|    |                                      | на 2005  |2005 год, |         |
|    |                                      |   год,   |тыс. руб. |         |
|    |                                      |тыс. руб. |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0100|Общегосударственные вопросы           |  88 151  |  86 018  |  97,6%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0102|Функционирование высшего  должностного|   458    |   456    |  99,6%  |
|    |лица субъекта Российской  Федерации  и|          |          |         |
|    |органа местного самоуправления        |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Администрация города                  |   458    |   456    |  99,6%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0103|Функционирование       законодательных|  12 273  |  12 180  |  99,2%  |
|    |(представительных)             органов|          |          |         |
|    |государственной  власти   и   местного|          |          |         |
|    |самоуправления                        |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Городская Дума                        |  12 273  |  12 180  |  99,2%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0104|Функционирование         Правительства|  38 773  |  37 802  |  97,5%  |
|    |Российской Федерации,  высших  органов|          |          |         |
|    |исполнительной    власти     субъектов|          |          |         |
|    |Российской     Федерации,      местных|          |          |         |
|    |администраций                         |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Администрация города                  |  36 758  |  35 801  |  97,4%  |
|    |                                      |  2 015   |  2 001   |  99,3%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0106|Обеспечение  деятельности  финансовых,|  9 770   |  9 669   |  99,0%  |
|    |налоговых  и  таможенных   органов   и|          |          |         |
|    |органов надзора                       |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Финансовое управление                 |  7 770   |  7 693   |  99,0%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Контрольно-счетная палата             |  2 000   |  1 976   |  98,8%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0112|Обслуживание    государственного     и|  6 932   |  6 693   |  96,6%  |
|    |муниципального долга                  |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0113|Резервные фонды                       |    -     |    -     |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0115|Другие общегосударственные вопросы    |  19 945  |  19 218  |  96,4%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Реформирование бюджетного учета       |  1 935   |  1 750   |  90,4%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Информационные услуги (городская Дума)|   341    |   340    |  99,7%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Информационные      услуги      отдела|   390    |   390    | 100,0%  |
|    |статистики                            |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Мероприятия,   связанные   с   оценкой|          |          |         |
|    |имущества муниципальных предприятий  и|  1 375   |  1 215   |  88,4%  |
|    |организаций и программное  обеспечение|          |          |         |
|    |информационных систем                 |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Услуги банка за перечисление  субсидий|   500    |   494    |  98,8%  |
|    |малообеспеченных граждан              |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |УСЗН  реализация   программы   "Единое|   364    |   364    | 100,0%  |
|    |информационное окно"                  |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Мероприятия     по     стратегическому|   665    |   665    | 100,0%  |
|    |развитию города                       |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Администрация города                  |  1 674   |  1 674   | 100,0%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Военный комиссариат                   |    50    |    50    | 100,0%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Капитальный      ремонт       объектов|  2 069   |  2 063   |  99,7%  |
|    |недвижимого имущества                 |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Аудиторские услуги                    |   400    |   400    | 100,0%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Комитет по строительству и архитектуре|  6 904   |  6 539   |  94,7%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Управление        архитектуры        и|  2 851   |  2 847   |  99,9%  |
|    |градостроительства                    |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Реализация    Программы     содействия|   427    |   427    | 100,0%  |
|    |занятости населения                   |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0200|Национальная оборона                  |   600    |   570    |  95,0%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0203|Мобилизационная подготовка экономики  |   600    |   570    |  95,0%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0300|Национальная      безопасность       и|  3 866   |  3 452   |  89,3%  |
|    |правоохранительная деятельность       |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0302|Органы внутренних дел                 |    32    |    31    |  96,9%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |УВД                                   |    -     |    -     |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Медвытрезвитель                       |    32    |    31    |  96,9%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0309|Предупреждение      и       ликвидация|  3 541   |  3 133   |  88,5%  |
|    |последствий  чрезвычайных  ситуаций  и|          |          |         |
|    |стихийных    бедствий,     гражданская|          |          |         |
|    |оборона                               |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0310|Обеспечение            противопожарной|   293    |   288    |  98,3%  |
|    |безопасности                          |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0400|Национальная экономика                |  94 758  |  94 507  |  99,7%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0408|Транспорт                             |  49 058  |  49 057  | 100,0%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0409|Связь и информатика                   |    -     |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0411|Другие вопросы в области  национальной|  45 700  |  45 450  |  99,5%  |
|    |экономики                             |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Организация и  проведение  мероприятий|  40 000  |  39 840  |  99,6%  |
|    |по землеустройству и землепользованию,|          |          |         |
|    |ведение  государственного  кадастра  и|          |          |         |
|    |мониторинга земель                    |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Строительство и архитектура           |  5 700   |  5 610   |  98,4%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0500|Жилищно-коммунальное хозяйство        | 384 112  | 377 319  |  98,2%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0501|Жилищное хозяйство                    |  26 342  |  26 209  |  99,5%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0502|Коммунальное хозяйство                | 252 035  | 247 502  |  98,2%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0504|Другие     вопросы      в      области| 105 735  | 103 608  |  98,0%  |
|    |жилищно-коммунального хозяйства       |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Комитет    по    жилищно-коммунальному|  11 491  |  11 072  |  96,4%  |
|    |хозяйству и строительству             |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Строительство и архитектура           |  94 244  |  92 536  |  98,2%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0600|Охрана окружающей среды               |  10 702  |  10 049  |  93,9%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0604|Другие  вопросы   в   области   охраны|  10 702  |  10 049  |  93,9%  |
|    |окружающей среды                      |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Мероприятия по охране окружающей среды|  1 295   |   647    |  50,0%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Строительство и архитектура           |  9 407   |  9 402   |  99,9%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0700|Образование                           | 106 915  | 105 021  |  98,2%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0701|Дошкольное образование                |  18 093  |  18 062  |  99,8%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0702|Общее образование                     |  64 655  |  63 733  |  98,6%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |образовательные учреждения просвещения|  47 072  |  46 628  |  99,1%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |образовательные учреждения культуры   |  17 583  |  17 105  |  97,3%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0706|Высшее профессиональное образование   |  3 000   |  2 794   |  93,1%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0707|Молодежная  политика  и   оздоровление|  10 351  |  9 813   |  94,8%  |
|    |детей                                 |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0709|Другие вопросы в области образования  |  10 816  |  10 619  |  98,2%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Управление образования                |  2 724   |  2 616   |  96,0%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Прочие    учреждения     в     области|  1 652   |  1 563   |  94,6%  |
|    |образования                           |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Строительство и архитектура           |  6 440   |  6 440   | 100,0%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0800|Культура,  кинематография  и  средства|  43 181  |  42 103  |  97,5%  |
|    |массовой информации                   |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0801|Культура                              |  32 154  |  31 250  |  97,2%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0803|Телевидение и радиовещание            |  1 189   |  1 141   |  96,0%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0804|Периодическая печать и издательства   |  1 504   |  1 482   |  98,5%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0806|Другие  вопросы  в  области  культуры,|  8 334   |  8 230   |  98,8%  |
|    |кинематографии  и   средств   массовой|          |          |         |
|    |информации                            |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Управление  культуры,   информации   и|  4 734   |  4 630   |  97,8%  |
|    |рекламы                               |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Строительство и архитектура           |  3 600   |  3 600   | 100,0%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0900|Здравоохранение и спорт               | 125 635  | 125 207  |  99,7%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0901|Здравоохранение                       | 101 110  | 100 751  |  99,6%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0902|Спорт и физическая культура           |  7 845   |  7 800   |  99,4%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|0904|Другие     вопросы      в      области|  16 680  |  16 656  |  99,9%  |
|    |здравоохранения и спорта              |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Комитет    по    здравоохранению     и|  2 605   |  2 605   | 100,0%  |
|    |социальной защите населения           |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Управление   физической   культуры   и|  2 633   |  2 610   |  99,1%  |
|    |спорта                                |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Строительство и архитектура           |  11 442  |  11 441  | 100,0%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|1000|Социальная политика                   | 267 266  | 250 541  |  93,7%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|1001|Пенсионное обеспечение                |   647    |   646    |  99,8%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|1002|Социальное обслуживание населения     |  43 772  |  37 271  |  85,1%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |МП пансионат                          |  2 157   |  2 147   |  99,5%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Социальная столовая                   |   414    |   411    |  99,3%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Центры    социального     обслуживания|  22 708  |  22 697  | 100,0%  |
|    |граждан                               |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |МУ    "Социальная    гостиница     для|  4 924   |  3 163   |  64,2%  |
|    |беременных женщин и женщин с  грудными|          |          |         |
|    |детьми,         оказавшихся          в|          |          |         |
|    |социально-опасном положении"          |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |МУ "Центр социальной реабилитации  для|  5 278   |  4 482   |  84,9%  |
|    |подростков,      освобожденных      из|          |          |         |
|    |воспитательных  учреждений   закрытого|          |          |         |
|    |типа и воспитательно-трудовых колоний"|          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |МУ "Территориальный  центр  социальной|  3 006   |  2 871   |  95,5%  |
|    |помощи семье и детям "Семья"          |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |МУ     коррекционного      образования|  3 785   |    -     |  0,0%   |
|    |психолого-педагогической  диагностики,|          |          |         |
|    |коррекции развития детей              |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |МУ Социальная гостиница               |  1 500   |  1 500   | 100,0%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|1003|Социальное обеспечение населения      | 149 903  | 143 341  |  95,6%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Расходы на реализацию льгот - всего   | 149 903  | 143 341  |  95,6%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Возмещение   субсидий   населению   по|  35 605  |  32 499  |  91,3%  |
|    |коммунальным  услугам   и   содержанию|          |          |         |
|    |жилищного фонда                       |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Субвенции          на           оплату| 114 298  | 110 842  |  97,0%  |
|    |жилищно-коммунальных  услуг  отдельным|          |          |         |
|    |категориям граждан                    |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Расходы    на    реализацию     льгот,|  89 277  |  86 858  |  97,3%  |
|    |установленных ФЗ "О ветеранах"        |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |в т.ч. за счет  средств:  федерального|  12 882  |  12 882  | 100,0%  |
|    |бюджета                               |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |областного бюджета                    |  70 381  |  68 006  |  96,6%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |городского бюджета                    |  6 014   |  5 970   |  99,3%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Расходы    на    реализацию     льгот,|   444    |   444    | 100,0%  |
|    |установленных ФЗ "О социальной  защите|          |          |         |
|    |граждан,  подвергшихся   радиационному|          |          |         |
|    |воздействию" (ЧАЭС, ПО "Маяк")        |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Расходы    на    реализацию     льгот,|  19 202  |  19 202  | 100,0%  |
|    |установленных ФЗ "О социальной  защите|          |          |         |
|    |инвалидов в РФ"                       |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Расходы    на    реализацию     льгот,|  4 131   |  3 094   |  74,9%  |
|    |установленных ФЗ "О реабилитации жертв|          |          |         |
|    |политических репрессий"               |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Расходы    на    реализацию     льгот,|    87    |    87    | 100,0%  |
|    |установленных ФЗ "О статусе Героев ССР|          |          |         |
|    |и полных кавалеров ордена Славы"      |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Расходы на реализацию льгот по  оплате|   216    |   216    | 100,0%  |
|    |ЖКУ гражданам, проживающим в  сельской|          |          |         |
|    |местности                             |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Расходы    на    реализацию     льгот,|   941    |   941    | 100,0%  |
|    |установленных многодетным семьям      |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|1004|Борьба   с   беспризорностью,   опека,|  8 328   |  6 814   |  81,8%  |
|    |попечительство                        |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|1006|Другие вопросы  в  области  социальной|  64 616  |  62 469  |  96,7%  |
|    |политики                              |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Управление социальной защиты населения|  10 312  |  10 307  | 100,0%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Управление    по    вопросам    семьи,|  4 558   |  4 450   |  97,6%  |
|    |материнства и детства                 |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Социальная   помощь   малообеспеченным|  3 400   |  3 378   |  99,4%  |
|    |категориям граждан                    |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Расходы на реализацию льгот по  оплате|  1 235   |  1 195   |  96,8%  |
|    |жилищно-коммунальных   услуг,   связи,|          |          |         |
|    |установленных          Постановлениями|          |          |         |
|    |Администрации города                  |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |Расходы  на  оплату  проезда  льготной|  45 111  |  43 139  |  95,6%  |
|    |категории    граждан,    установленных|          |          |         |
|    |решениями Сызранской городской Думы   |          |          |         |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|    |ИТОГО РАСХОДОВ                        |1 125 186 |1 094 787 |  97,3%  |
|————|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|


     Председатель Думы
     городского округа Сызрань                          А.П.ЕЛИСТРАТОВ



                                       Приложение N 4
                                         к отчету
                      об исполнении бюджета города Сызрани за 2005 год
                                   от 31 мая 2005 г. N 51


                              СТРУКТУРА
         РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ,
            ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
                ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

|————————————————————|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|———|———|————————|———|          Наименование          | Уточнен- |Кассовое |   %   |
| Р |ПР |  ЦСР   |ВР |      раздела, подраздела       |   ные    |исполне- |испол- |
|   |   |        |   |  функциональной классификации  |бюджетные | ние за  | нения |
|   |   |        |   |            расходов            |назначения|2005 год,|       |
|   |   |        |   |                                | на 2005  |тыс. руб.|       |
|   |   |        |   |                                |   год,   |         |       |
|   |   |        |   |                                |тыс. руб. |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|01 |   |        |   |Общегосударственные вопросы     |  88 151  | 86 018  |97,6%  |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|01 |02 |        |   |Функционирование         высшего|   458    |   456   |99,6%  |
|   |   |        |   |должностного лица субъекта РФ  и|          |         |       |
|   |   |        |   |органа местного самоуправления  |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|01 |02 |0010000 |   |Руководство и управление в сфере|   458    |   456   |99,6%  |
|   |   |        |   |установленных функций           |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|01 |02 |00010000|010|Высшее должностное  лицо  органа|   458    |   456   |99,6%  |
|   |   |        |   |местного самоуправления         |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|01 |03 |        |   |Функционирование законодательных|  12 273  | 12 180  |99,2%  |
|   |   |        |   |(представительных)       органов|          |         |       |
|   |   |        |   |государственной     власти     и|          |         |       |
|   |   |        |   |местного самоуправления         |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|01 |03 |00010000|   |Руководство и управление в сфере|  12 273  | 12 180  |99,2%  |
|   |   |        |   |установленных функций           |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|01 |03 |0010000 |005|Центральный аппарат             |  10 596  | 10 525  |99,3%  |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|01 |03 |0010000 |026|Глава            законодательной|   472    |   459   |97,2%  |
|   |   |        |   |(представительной)        власти|          |         |       |
|   |   |        |   |местного самоуправления         |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|01 |03 |0010000 |027|Члены            законодательной|  1 205   |  1 196  |99,3%  |
|   |   |        |   |(представительной)        власти|          |         |       |
|   |   |        |   |местного самоуправления         |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|01 |04 |        |   |Функционирование   Правительства|  38 773  | 37 802  |97,5%  |
|   |   |        |   |РФ,        высших        органов|          |         |       |
|   |   |        |   |исполнительной власти  субъектов|          |         |       |
|   |   |        |   |РФ и местных администраций      |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|01 |04 |0010000 |   |Руководство и управление в сфере|  38 773  | 37 802  |97,5%  |
|   |   |        |   |установленных функций           |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|01 |04 |0010000 |005|Центральный аппарат             |  38 773  | 37 802  |97,5%  |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|01 |06 |        |   |Обеспечение         деятельности|  9 770   |  9 669  |99,0%  |
|   |   |        |   |финансовых, налоговых таможенных|          |         |       |
|   |   |        |   |органов и органов надзора       |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|01 |06 |0010000 |   |Руководство и управление в сфере|  9 770   |  9 669  |99,0%  |
|   |   |        |   |установленных функций           |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|01 |06 |0010000 |005|Центральный аппарат             |  9 158   |  9 061  |98,9%  |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|01 |06 |0010000 |083|Руководитель                    |   612    |   608   |99,3%  |
|   |   |        |   |счетной палаты  органа  местного|          |         |       |
|   |   |        |   |самоуправления и его заместители|          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|01 |12 |        |   |Обслуживание    государственного|  6 932   |  6 693  |96,6%  |
|   |   |        |   |(муниципального долга)          |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|01 |12 |0650000 |   |Процентные платежи  по  долговым|  6 932   |  6 693  |96,6%  |
|   |   |        |   |обязательствам                  |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|01 |12 |0650000 |152|Процентные      платежи       по|  6 932   |  6 693  |96,6%  |
|   |   |        |   |муниципальному долгу            |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|01 |13 |        |   |Резервные фонды                 |    -     |    -    |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|01 |13 |0700000 |   |Резервные фонды                 |    -     |    -    |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|01 |13 |0700000 |184|Резервные фонды органов местного|          |         |       |
|   |   |        |   |самоуправления                  |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|01 |15 |        |   |Другие       общегосударственные|  19 945  | 19 218  |96,4%  |
|   |   |        |   |вопросы                         |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|01 |15 |0010000 |   |Руководство и управление в сфере|  9 257   |  8 900  |96,1%  |
|   |   |        |   |установленных функций           |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|01 |15 |0010000 |005|Центральный аппарат             |  9 257   |  8 900  |96,1%  |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|01 |15 |0900000 |   |Реализация       государственной|  1 375   |  1 215  |88,4%  |
|   |   |        |   |политики в области  приватизации|          |         |       |
|   |   |        |   |и управления  государственной  и|          |         |       |
|   |   |        |   |муниципальной собственности     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|01 |15 |0900000 |200|Оценка  недвижимости,  признание|  1 375   |  1 215  |88,4%  |
|   |   |        |   |прав и  регулирование  отношений|          |         |       |
|   |   |        |   |по       государственной       и|          |         |       |
|   |   |        |   |муниципальной собственности     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|01 |15 |0920000 |   |Реализация       государственных|  9 313   |  9 103  |97,7%  |
|   |   |        |   |функций,       связанных       с|          |         |       |
|   |   |        |   |общегосударственным управлением |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|01 |15 |0920000 |216|Выполнение  других  обязательств|  9 313   |  9 103  |97,7%  |
|   |   |        |   |государства                     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|02 |   |        |   |Национальная оборона            |   600    |   570   |95,0%  |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|02 |03 |        |   |Мобилизационная       подготовка|   600    |   570   |95,0%  |
|   |   |        |   |экономики                       |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|02 |03 |2090000 |   |Реализация       государственных|   600    |   570   |95,0%  |
|   |   |        |   |функций    по    мобилизационной|          |         |       |
|   |   |        |   |подготовке экономики            |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|02 |03 |2090000 |237|Мероприятия    по    обеспечению|   600    |   570   |95,0%  |
|   |   |        |   |мобилизационной       готовности|          |         |       |
|   |   |        |   |экономики                       |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|03 |   |        |   |Национальная   безопасность    и|  3 866   |  3 452  |89,3%  |
|   |   |        |   |правоохранительная деятельность |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|03 |02 |        |   |Органы внутренних дел           |    32    |   31    |96,9%  |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|03 |02 |2020000 |   |Воинские  формирования  (органы,|    32    |   31    |96,9%  |
|   |   |        |   |подразделения)                  |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|03 |02 |2020000 |239|Военный  персонал  и  сотрудники|    -     |    -    |       |
|   |   |        |   |правоохранительных      органов,|          |         |       |
|   |   |        |   |имеющие специальные звания      |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|03 |02 |2020000 |240|Гражданский персонал            |    -     |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|03 |02 |2020000 |253|Обеспечение     функционирования|    32    |   31    |96,9%  |
|   |   |        |   |органов  в  сфере   национальной|          |         |       |
|   |   |        |   |безопасности                   и|          |         |       |
|   |   |        |   |правоохранительной деятельности |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|03 |09 |        |   |Предупреждение   и    ликвидация|  3 541   |  3 133  |88,5%  |
|   |   |        |   |последствий         чрезвычайных|          |         |       |
|   |   |        |   |ситуаций и  стихийных  действий,|          |         |       |
|   |   |        |   |гражданская оборона             |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|03 |09 |0010000 |   |Руководство и управление в сфере|  3 541   |  3 133  |88,5%  |
|   |   |        |   |установленных функций           |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|03 |09 |0010000 |005|Центральный аппарат             |  3 541   |  3 133  |88,5%  |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|03 |10 |        |   |Обеспечение      противопожарной|   293    |   288   |98,3%  |
|   |   |        |   |безопасности                    |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|03 |10 |2020000 |   |Воинские  формирования  (органы,|   293    |   288   |98,3%  |
|   |   |        |   |подразделения)                  |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|03 |10 |2020000 |253|Обеспечение     функционирования|   293    |   288   |98,3%  |
|   |   |        |   |органов  в  сфере   национальной|          |         |       |
|   |   |        |   |безопасности                   и|          |         |       |
|   |   |        |   |правоохранительной деятельности |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|04 |   |        |   |Национальная экономика          |  94 758  | 94 507  |99,7%  |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|04 |08 |        |   |Транспорт                       |  49 058  | 49 057  |100,0% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|04 |08 |3170000 |   |Другие виды транспорта          |  49 058  | 49 057  |100,0% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|04 |08 |3170000 |366|Отдельные мероприятия по  другим|  49 058  | 49 057  |100,0% |
|   |   |        |   |видам транспорта                |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|04 |09 |        |   |Связь, информатика              |    -     |    -    |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|04 |09 |3300000 |   |Информационные   технологии    и|    -     |    -    |       |
|   |   |        |   |связь                           |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|04 |09 |3300000 |382|Отдельные  мероприятия  связи  и|          |         |       |
|   |   |        |   |информатики                     |    -     |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|04 |11 |        |   |Другие   вопросы    в    области|  45 700  | 45 450  |99,5%  |
|   |   |        |   |национальной экономики          |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|04 |11 |1020000 |   |Непрограммные    инвестиции    в|  5 700   |  5 610  |98,4%  |
|   |   |        |   |основные фонды                  |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|04 |11 |1020000 |214|Строительство           объектов|  5 700   |  5 610  |98,4%  |
|   |   |        |   |общегражданского назначения     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|04 |11 |3400000 |   |Реализация       государственной|  40 000  | 39 840  |99,6%  |
|   |   |        |   |функции в  области  национальной|          |         |       |
|   |   |        |   |экономики                       |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|04 |11 |3400000 |406|Организация     и     проведение|  40 000  |   39    |99,6%  |
|   |   |        |   |мероприятий по землеустройству и|          |   840   |       |
|   |   |        |   |землепользованию,        ведению|          |         |       |
|   |   |        |   |государственного   кадастра    и|          |         |       |
|   |   |        |   |мониторинга земель              |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|05 |   |        |   |Жилищно-коммунальное хозяйство  | 384 112  | 377 319 |98,2%  |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|05 |01 |        |   |Жилищное хозяйство              |  26 342  | 26 209  |99,5%  |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|05 |01 |3500000 |   |Поддержка жилищного хозяйства   |  26 342  | 26 209  |99,5%  |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|05 |01 |3500000 |197|Субсидии                        |  17 896  | 17 845  |99,7%  |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|05 |01 |3500000 |410|Мероприятия в области  жилищного|  8 446   |  8 364  |99,0%  |
|   |   |        |   |хозяйства   по    строительству,|          |         |       |
|   |   |        |   |реконструкции,      приобретению|          |         |       |
|   |   |        |   |жилых домов                     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|05 |02 |        |   |Коммунальное хозяйство          | 252 035  | 247 502 |98,2%  |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|05 |02 |3510000 |   |Поддержка          коммунального| 252 035  | 247 502 |98,2%  |
|   |   |        |   |хозяйства                       |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|05 |02 |3510000 |197|Субсидии                        | 135 203  | 134 850 |99,7%  |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|05 |02 |3510000 |411|Мероприятия      в       области|          |         |       |
|   |   |        |   |коммунального    хозяйства    по|          |         |       |
|   |   |        |   |развитию, реконструкции и замене|          |         |       |
|   |   |        |   |инженерных       сетей        по|          |         |       |
|   |   |        |   |благоустройству        городских|  22 651  | 21 830  |96,4%  |
|   |   |        |   |поселений                       |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|05 |02 |3510000 |412|Мероприятия  по  благоустройству|  94 181  | 90 822  |96,4%  |
|   |   |        |   |городских и сельских поселений  |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|05 |04 |        |   |Другие   вопросы    в    области| 105 735  | 103 608 |98,0%  |
|   |   |        |   |жилищно-коммунального хозяйства |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|05 |04 |0100000 |   |Руководство и управление в сфере|  11 491  | 11 072  |96,4%  |
|   |   |        |   |установленных функций           |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|05 |04 |0100000 |005|Центральный аппарат             |  11 491  | 11 072  |96,4%  |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|05 |04 |1000400 |   |ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 гг. |  12 764  | 12 764  |100,0% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|05 |04 |1000404 |213|Подпрограмма        "Переселение|  10 000  | 10 000  |100,0% |
|   |   |        |   |граждан из ветхого и  аварийного|          |         |       |
|   |   |        |   |жилищного фонда"                |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|05 |04 |1000405 |213|Подпрограмма "Обеспечение жильем|  2 764   |  2 764  |100,0% |
|   |   |        |   |молодых семей"                  |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|05 |04 |1020000 |   |Непрограммные    инвестиции    в|  59 571  | 57 863  |97,1%  |
|   |   |        |   |основные фонды                  |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|05 |04 |1020000 |214|Строительство           объектов|  59 571  | 57 863  |97,1%  |
|   |   |        |   |общегражданского назначения     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|05 |04 |5180000 |   |Фонд реформирования региональных|  21 909  | 21 909  |100,0% |
|   |   |        |   |и муниципальных финансов        |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|05 |04 |5180000 |515|Субсидии  на  реформирование   и|  21 909  | 21 909  |100,0% |
|   |   |        |   |оздоровление   региональных    и|          |         |       |
|   |   |        |   |муниципальных финансов          |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|06 |   |        |   |Охрана окружающей среды         |  10 702  | 10 049  |93,9%  |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|06 |04 |        |   |Другие   вопросы    в    области|  10 702  | 10 049  |93,9%  |
|   |   |        |   |окружающей среды                |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|06 |04 |1020000 |   |Непрограммные    инвестиции    в|  10 702  | 10 049  |93,9%  |
|   |   |        |   |основные фонды                  |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|06 |04 |1020000 |214|Строительство           объектов|  9 407   |  9 402  |99,9%  |
|   |   |        |   |общегражданского назначения     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|06 |04 |4120000 |   |Реализация       государственных|  1 295   |   647   |50,0%  |
|   |   |        |   |функций   в    области    охраны|          |         |       |
|   |   |        |   |окружающей среды                |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|06 |04 |4120000 |443|Природоохранные мероприятия     |  1 295   |   647   |50,0%  |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |   |        |   |Образование                     | 106 915  | 105 021 |98,2%  |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |01 |        |   |Дошкольное образование          |  18 093  | 18 062  |99,8%  |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |01 |4200000 |   |Детские дошкольные учреждения   |  18 093  | 18 062  |99,8%  |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |01 |4200000 |327|Обеспечение         деятельности|  18 093  | 18 062  |99,8%  |
|   |   |        |   |подведомственных учреждений     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |02 |        |   |Общее образование               |  64 655  | 63 733  | 98,6% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |02 |4210000 |   |Школы,   детские   сады,   школы|  42 780  | 42 330  | 98,9% |
|   |   |        |   |начальные,  неполные  средние  и|          |         |       |
|   |   |        |   |средние                         |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |02 |4210000 |327|Обеспечение         деятельности|  42 780  | 42 330  | 98,9% |
|   |   |        |   |подведомственных учреждений     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |02 |4220000 |   |Школы-интернаты                 |  1 370   |  1 361  | 99,3% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |02 |4220000 |327|Обеспечение         деятельности|  1 370   |  1 361  | 99,3% |
|   |   |        |   |подведомственных учреждений     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |02 |4230000 |   |Учреждения по внешкольной работе|  20 374  | 19 911  | 97,7% |
|   |   |        |   |с детьми                        |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |02 |4230000 |327|Обеспечение         деятельности|  20 374  | 19 911  | 97,7% |
|   |   |        |   |подведомственных учреждений     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |02 |4240000 |   |Детские дома                    |   131    |   131   |100,0% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |02 |4240000 |327|Обеспечение         деятельности|   131    |   131   |100,0% |
|   |   |        |   |подведомственных учреждений     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |06 |        |   |Высшее          профессиональное|  3 000   |  2 794  | 93,1% |
|   |   |        |   |образование                     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |06 |4300000 |   |Высшие учебные заведения        |  3 000   |  2 794  | 93,1% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |06 |4300000 |327|Обеспечение         деятельности|  3 000   |  2 794  | 93,1% |
|   |   |        |   |подведомственных учреждений     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |07 |        |   |Молодежная      политика       и|  10 351  |  9 813  | 94,8% |
|   |   |        |   |оздоровление детей              |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |07 |0100000 |   |Руководство и управление в сфере|  1 726   |  1 688  | 97,8% |
|   |   |        |   |установленных функций           |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |07 |0100000 |005|Центральный аппарат             |  1 726   |  1 688  | 97,8% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |07 |4310000 |   |Организационно-воспитательная   |  1 114   |  1 098  | 98,6% |
|   |   |        |   |работа с молодежью              |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |07 |4310000 |447|Проведение мероприятий для детей|  1 114   |  1 098  | 98,6% |
|   |   |        |   |и молодежи                      |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |07 |4320000 |   |Мероприятия    по    организации|  7 511   |  7 027  | 93,6% |
|   |   |        |   |оздоровительной кампании детей и|          |         |       |
|   |   |        |   |подростков                      |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |07 |4320000 |452|Оздоровление детей и подростков |  7 511   |  7 027  | 93,6% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |09 |        |   |Другие   вопросы    в    области|  10 816  | 10 619  | 98,2% |
|   |   |        |   |образования                     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |09 |0010000 |   |Руководство и управление в сфере|  2 724   |  2 616  | 96,0% |
|   |   |        |   |установленных функций           |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |09 |0010000 |005|Центральный аппарат             |  2 724   |  2 616  | 96,0% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |09 |1001304 |   |ФЦП "Дети  России"  Подпрограмма|  6 000   |  6 000  |100,0% |
|   |   |        |   |"Дети-сироты"                   |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |09 |1001304 |213|Строительство объектов для  нужд|  6 000   |  6 000  |100,0% |
|   |   |        |   |отрасли                         |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |09 |1020000 |   |Непрограммные    инвестиции    в|   440    |   440   |100,0% |
|   |   |        |   |основные фонды                  |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |09 |1020000 |214|Строительство           объектов|   440    |   440   |100,0% |
|   |   |        |   |общегражданского назначения     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |09 |4350000 |   |Учреждения,       обеспечивающие|  1 652   |  1 563  | 94,6% |
|   |   |        |   |предоставление  услуг  в   сфере|          |         |       |
|   |   |        |   |образования                     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |09 |4350000 |452|Обеспечение         деятельности|  1 652   |  1 563  | 94,6% |
|   |   |        |   |подведомственных учреждений     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |09 |4350000 |   |Учебно-методические    кабинеты,|    -     |    -    |       |
|   |   |        |   |централизованные    бухгалтерии,|          |         |       |
|   |   |        |   |группы            хозяйственного|          |         |       |
|   |   |        |   |обслуживания,        межшкольные|          |         |       |
|   |   |        |   |учебно-производственные         |          |         |       |
|   |   |        |   |комбинаты                       |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|07 |09 |4350000 |327|Обеспечение         деятельности|          |         |       |
|   |   |        |   |подведомственных учреждений     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|08 |   |        |   |Культура                        |  43 181  | 42 103  | 97,5% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|08 |01 |        |   |Культура                        |  32 154  | 31 250  | 97,2% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|08 |01 |4400000 |   |Дворцы,  дома  культуры,  другие|  18 423  | 17 797  | 96,6% |
|   |   |        |   |учреждения  культуры  и  средств|          |         |       |
|   |   |        |   |массовой информации             |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|08 |01 |4400000 |327|Обеспечение         деятельности|  18 423  | 17 797  | 96,6% |
|   |   |        |   |подведомственных учреждений     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|08 |01 |4410000 |   |Музеи, постоянные выставки      |  2 103   |  2 076  | 98,7% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|08 |01 |4410000 |327|Обеспечение         деятельности|  2 103   |  2 076  | 98,7% |
|   |   |        |   |подведомственных учреждений     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|08 |01 |4420000 |   |Библиотеки                      |  6 822   |  6 610  | 96,9% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|08 |01 |4420000 |327|Обеспечение         деятельности|  6 822   |  6 610  | 96,9% |
|   |   |        |   |подведомственных учреждений     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|08 |01 |4430000 |   |Театры, цирки, концертные и др. |  3 614   |  3 597  | 99,5% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|08 |01 |4430000 |327|Обеспечение         деятельности|  3 614   |  3 597  | 99,5% |
|   |   |        |   |подведомственных учреждений     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|08 |01 |4500000 |   |Мероприятия  в  сфере  культуры,|  1 192   |  1 170  | 98,2% |
|   |   |        |   |кинематографии     и     средств|          |         |       |
|   |   |        |   |массовой информации             |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|08 |01 |4500000 |453|Государственная   поддержка    в|  1 192   |  1 170  | 98,2% |
|   |   |        |   |сфере культуры, кинематографии и|          |         |       |
|   |   |        |   |средств массовой информации     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|08 |03 |        |   |Телевидение и радиовещание      |  1 189   |  1 141  | 96,0% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|08 |03 |4530000 |   |Телерадиокомпания               |  1 189   |  1 141  | 96,0% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|08 |03 |4530000 |327|Обеспечение         деятельности|   589    |   541   | 91,9% |
|   |   |        |   |подведомственных учреждений     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|08 |03 |4530000 |453|Государственная   поддержка    в|   600    |   600   |100,0% |
|   |   |        |   |сфере культуры, кинематографии и|          |         |       |
|   |   |        |   |средств массовой информации     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|08 |04 |        |   |Периодическая      печать      и|  1 504   |  1 482  | 98,5% |
|   |   |        |   |издательство                    |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|08 |04 |4560000 |   |Периодическая печать            |  1 504   |  1 482  | 98,5% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|08 |04 |4560000 |453|Государственная   поддержка    в|  1 504   |  1 482  | 98,5% |
|   |   |        |   |сфере культуры, кинематографии и|          |         |       |
|   |   |        |   |средств массовой информации     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|08 |06 |        |   |Другие   вопросы    в    области|  8 334   |  8 230  | 98,8% |
|   |   |        |   |культуры,    кинематографии    и|          |         |       |
|   |   |        |   |средств массовой информации     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|08 |06 |0010000 |   |Руководство и управление в сфере|  4 734   |  4 630  | 97,8% |
|   |   |        |   |установленных функций           |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|08 |06 |0010000 |005|Центральный аппарат             |  4 734   |  4 630  | 97,8% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|08 |06 |1020000 |   |Непрограммные    инвестиции    в|  3 600   |  3 600  |100,0% |
|   |   |        |   |основные фонды                  |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|08 |06 |1020000 |214|Строительство           объектов|  3 600   |  3 600  |100,0% |
|   |   |        |   |общегражданского назначения     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|09 |   |        |   |Здравоохранение и спорт         | 125 635  | 125 207 | 99,7% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|09 |01 |        |   |Здравоохранение                 | 101 110  | 100 751 | 99,6% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|09 |01 |4690000 |   |Учреждения,       обеспечивающие|   188    |   188   |100,0% |
|   |   |        |   |предоставление  услуг  в   сфере|          |         |       |
|   |   |        |   |здравоохранения                 |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|09 |01 |4690000 |327|Обеспечение         деятельности|   188    |   188   |100,0% |
|   |   |        |   |подведомственных учреждений     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|09 |01 |4700000 |   |Больницы,  клиники,   госпитали,|  60 494  | 60 295  | 99,7% |
|   |   |        |   |медико-санитарные части         |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|09 |01 |4700000 |327|Обеспечение         деятельности|  60 494  | 60 295  | 99,7% |
|   |   |        |   |подведомственных учреждений     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|09 |01 |4710000 |   |Поликлиники,        амбулатория,|  5 567   |  5 549  | 99,7% |
|   |   |        |   |диагностические центры          |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|09 |01 |4710000 |327|Обеспечение         деятельности|  5 567   |  5 549  | 99,7% |
|   |   |        |   |подведомственных учреждений     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|09 |01 |4720000 |   |Станция переливания крови       |  6 464   |  6 334  | 98,0% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|09 |01 |4720000 |327|Обеспечение         деятельности|  6 464   |  6 334  | 98,0% |
|   |   |        |   |подведомственных учреждений     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|09 |01 |4770000 |   |Станция скорой неотложной помощи|  28 397  | 28 385  |100,0% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|09 |01 |4770000 |327|Обеспечение         деятельности|  28 397  | 28 385  |100,0% |
|   |   |        |   |подведомственных учреждений     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|09 |02 |        |   |Спорт и физическая культура     |  7 845   |  7 800  | 99,4% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|09 |02 |4820000 |   |Центры спортивной подготовки    |  5 345   |  5 301  | 99,2% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|09 |02 |4820000 |327|Обеспечение         деятельности|  5 345   |  5 301  | 99,2% |
|   |   |        |   |подведомственных учреждений     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|09 |02 |5120000 |   |Физкультурно-оздоровительная    |  2 500   |  2 499  |100,0% |
|   |   |        |   |работа и спортивные мероприятия |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|09 |02 |5120000 |455|Мероприятия      в       области|  2 500   |  2 499  |100,0% |
|   |   |        |   |здравоохранения     спорта     и|          |         |       |
|   |   |        |   |физической культуры, туризма    |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|09 |04 |        |   |Другие   вопросы    в    области|  16 680  | 16 656  | 99,9% |
|   |   |        |   |здравоохранения и спорта        |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|09 |04 |0010000 |   |Руководство и управление в сфере|  5 238   |  5 215  | 99,6% |
|   |   |        |   |установленных функций           |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|09 |04 |0010000 |005|Центральный аппарат             |  5 238   |  5 215  | 99,6% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|09 |04 |1020000 |   |Непрограммные    инвестиции    в|  11 442  | 11 441  |100,0% |
|   |   |        |   |основные фонды                  |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|09 |04 |1020000 |214|Строительство           объектов|  11 442  | 11 441  |100,0% |
|   |   |        |   |общегражданского назначения     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|10 |   |        |   |Социальная политика             | 267 266  | 250 541 | 93,7% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|10 |01 |        |   |Пенсионное обеспечение          |   647    |   646   | 99,8% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|10 |01 |4900000 |   |Пенсии                          |   647    |   646   | 99,8% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|10 |01 |4900000 |714|Доплата        к         пенсиям|   647    |   646   | 99,8% |
|   |   |        |   |государственных         служащих|          |         |       |
|   |   |        |   |субъектов  РФ  и   муниципальных|          |         |       |
|   |   |        |   |служащих                        |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|10 |02 |        |   |Социальное          обслуживание|  43 772  | 37 271  | 85,1% |
|   |   |        |   |населения                       |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|10 |02 |5010000 |   |Дома-интернаты  для  престарелых|  2 157   |  2 147  | 99,5% |
|   |   |        |   |инвалидов                       |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|10 |02 |5010000 |327|Обеспечение         деятельности|  2 157   |  2 147  | 99,5% |
|   |   |        |   |подведомственных учреждений     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|10 |02 |5060000 |   |Учреждения           социального|  41 615  | 35 124  | 84,4% |
|   |   |        |   |обслуживания населения          |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|10 |02 |5060000 |327|Обеспечение         деятельности|  41 615  | 35 124  | 84,4% |
|   |   |        |   |подведомственных учреждений     |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|10 |03 |        |   |Социальное обеспечение населения| 149 903  | 143 341 | 95,6% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|10 |03 |5150000 |   |Фонд софинансирования социальных|  35 605  | 32 499  | 91,3% |
|   |   |        |   |расходов                        |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|10 |03 |5150000 |197|Субсидии                        |  35 605  | 32 499  | 91,3% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|10 |03 |5190000 |   |Фонд компенсаций                | 114 298  | 110 842 | 97,0% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|10 |03 |5190000 |561|Субвенции       на        оплату| 114 298  | 110 842 | 97,0% |
|   |   |        |   |жилищно-коммунальных       услуг|          |         |       |
|   |   |        |   |отдельным категориям граждан    |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|10 |04 |        |   |Борьба с беспризорностью,  опека|  8 328   |  6 814  | 81,8% |
|   |   |        |   |и попечительство                |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|10 |04 |5110000 |   |Мероприятия    по    борьбе    с|  8 328   |  6 814  | 81,8% |
|   |   |        |   |беспризорностью,  по   опеке   и|          |         |       |
|   |   |        |   |попечительству                  |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|10 |04 |5110000 |755|Другие пособия и компенсации    |  8 328   |  6 814  | 81,8% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|10 |06 |        |   |Другие   вопросы    в    области|  64 616  | 62 469  | 96,7% |
|   |   |        |   |социальной политики             |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|10 |06 |0010000 |   |Руководство и управление в сфере|  14 532  | 14 419  | 99,2% |
|   |   |        |   |установленных функций           |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|10 |06 |0010000 |005|Центральный аппарат             |  14 532  | 14 419  | 99,2% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|10 |06 |5140000 |   |Реализация       государственных|   338    |   338   |100,0% |
|   |   |        |   |функций  в  области   социальной|          |         |       |
|   |   |        |   |политики                        |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|10 |06 |5140000 |482|Мероприятия в области социальной|   338    |   338   |100,0% |
|   |   |        |   |политики                        |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|10 |06 |5050000 |   |Меры    социальной     поддержки|  49 746  | 47 712  | 95,9% |
|   |   |        |   |граждан                         |          |         |       |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|10 |06 |5050000 |483|Оказание социальной помощи      |  49 746  | 47 712  | 95,9% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|
|   |   |        |   |ИТОГО РАСХОДОВ                  |1 125 186 |1 094 787| 97,3% |
|———|———|————————|———|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————|


     Председатель Думы
     городского округа Сызрань                          А.П.ЕЛИСТРАТОВ



                                       Приложение N 5
                                         к отчету
                      об исполнении бюджета города Сызрани за 2005 год
                                   от 31 мая 2006 г. N 51


                              СТРУКТУРА
             РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ НА 2005 ГОД
           ПО СТАТЬЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|Код |   Наименование статьи    |Уточненные| Кассовое |    %     |
|    |                          |бюджетные |исполнение|исполнения|
|    |                          |назначения| за 2005  |          |
|    |                          | на 2005  |   год,   |          |
|    |                          |   год,   | тыс. руб.|          |
|    |                          | тыс. руб.|          |          |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|210 |Оплата труда и начисления | 190 463  | 184 394  |  96,8%   |
|    |на оплату труда           |          |          |          |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|211 |Заработная плата          | 150 124  | 145 889  |  97,2%   |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|212 |Прочие выплаты            |  1 535   |  1 371   |  89,3%   |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|213 |Начисления на оплату труда|  38 804  |  37 134  |  95,7%   |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|220 |Приобретение услуг        | 225 969  | 217 562  |  96,3%   |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|221 |Услуги связи              |  4 371   |  4 017   |  91,9%   |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|222 |Транспортные услуги       |  2 082   |  1 925   |  92,5%   |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|223 |Коммунальные услуги       |  76 232  |  73 982  |  97,0%   |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|224 |Арендная плата за         |   322    |   312    |  96,9%   |
|    |пользование имуществом    |          |          |          |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|225 |Услуги по содержанию      | 109 400  | 105 438  |  96,4%   |
|    |имущества                 |          |          |          |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|226 |Прочие услуги             |  33 562  |  31 888  |  95,0%   |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|230 |Обслуживание долговых     |  6 932   |  6 693   |  96,6%   |
|    |обязательств              |          |          |          |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|231 |Обслуживание внутренних   |  6 932   |  6 693   |  96,6%   |
|    |долговых обязательств     |          |          |          |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|232 |Обслуживание внешних      |    -     |          |          |
|    |долговых обязательств     |          |          |          |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|240 |Безвозмездные и           | 270 300  | 268 347  |  99,3%   |
|    |безвозвратные перечисления|          |          |          |
|    |организациям              |          |          |          |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|241 |Безвозмездные и           | 269 700  | 267 747  |  99,3%   |
|    |безвозвратные перечисления|          |          |          |
|    |государственным и         |          |          |          |
|    |муниципальным организациям|          |          |          |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|242 |Безвозмездные и           |   600    |   600    |  100,0%  |
|    |безвозвратные перечисления|          |          |          |
|    |организациям, за          |          |          |          |
|    |исключением               |          |          |          |
|    |государственных и         |          |          |          |
|    |муниципальных организаций |          |          |          |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|250 |Безвозмездные и           |    -     |    -     |          |
|    |безвозвратные перечисления|          |          |          |
|    |бюджетам                  |          |          |          |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|251 |Перечисления другим       |    -     |          |          |
|    |бюджетам бюджетной системы|          |          |          |
|    |Российской Федерации      |          |          |          |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|252 |Перечисления              |    -     |          |          |
|    |наднациональным           |          |          |          |
|    |организациям и            |          |          |          |
|    |правительствам иностранных|          |          |          |
|    |государств                |          |          |          |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|253 |Перечисления международным|    -     |          |          |
|    |организациям              |          |          |          |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|260 |Социальное обеспечение    | 211 389  | 201 277  |  95,2%   |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|261 |Пособия по социальному    |    -     |          |          |
|    |страхованию населения     |          |          |          |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|262 |Пособия по социальной     | 210 742  | 200 631  |  95,2%   |
|    |помощи населению          |          |          |          |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|263 |Социальные пособия,       |   647    |   646    |  99,8%   |
|    |выплачиваемые             |          |          |          |
|    |организациями сектора     |          |          |          |
|    |государственного          |          |          |          |
|    |управления                |          |          |          |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|290 |Прочие расходы            |  41 035  |  40 823  |  99,5%   |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|300 |Поступление нефинансовых  | 179 098  | 175 691  |  98,1%   |
|    |активов                   |          |          |          |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|310 |Увеличение стоимости      | 142 639  | 140 270  |  98,3%   |
|    |основных средств          |          |          |          |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|320 |Увеличение стоимости      |    -     |          |          |
|    |нематериальных активов    |          |          |          |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|340 |Увеличение стоимости      |  36 459  |  35 421  |  97,2%   |
|    |материальных запасов      |          |          |          |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|540 |Увеличение задолженности  |    -     |          |          |
|    |по бюджетным ссудам и     |          |          |          |
|    |кредитам                  |          |          |          |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|600 |Выбытие финансовых активов|    -     |    -     |          |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|620 |Уменьшение стоимости      |    -     |          |          |
|    |ценных бумаг, кроме акций |          |          |          |
|    |и иных форм участия в     |          |          |          |
|    |капитале                  |          |          |          |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|640 |Уменьшение задолженности  |    -     |          |          |
|    |по бюджетным ссудам и     |          |          |          |
|    |кредитам                  |          |          |          |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
|    |ИТОГО РАСХОДОВ            |1 125 186 |1 094 787 |   97,3%  |
|————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|



Информация по документу
Читайте также