Расширенный поиск
Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2015 № 496| |ассигнований по каждой| | | | | | | | |государственной | | | | | | | | |программе Самарской| | | | | | | | |области и ведомственной| | | | | | | | |целевой программе на| | | | | | | | |весь срок их реализации| | | | | | | | |с учетом достигнутых и| | | | | | | | |ожидаемых результатов по| | | | | | | | |итогам реализации| | | | | | | | |государственных программ| | | | | | | | |Самарской области и| | | | | | | | |ведомственных целевых| | | | | | | | |программ | | | | | | | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ | 8. |Доля расходов областного| % | 63 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |бюджета, сформированных | | | | | | | | |в рамках государственных| | | | | | | | |программ Самарской| | | | | | | | |области и ведомственных| | | | | | | | |целевых программ, в| | | | | | | | |общем объеме расходов| | | | | | | | |областного бюджета | | | | | | | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ | 9. |Доля инвестиционных | % | 94 | 80 | 85 | 90 | 90 | | |расходов, осуществляемых| | | | | | | | |в рамках государственных| | | | | | | | |программ Самарской| | | | | | | | |области и ведомственных| | | | | | | | |целевых программ, в| | | | | | | | |общем объеме| | | | | | | | |инвестиционных расходов | | | | | | | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ |10. |Доля межбюджетных | % | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | | |трансфертов из| | | | | | | | |областного бюджета| | | | | | | | |местным бюджетам,| | | | | | | | |предоставляемых в рамках| | | | | | | | |государственных программ| | | | | | | | |Самарской области, в| | | | | | | | |общем объеме| | | | | | | | |межбюджетных | | | | | | | | |трансфертов, | | | | | | | | |предоставляемых местным| | | | | | | | |бюджетам (за исключением| | | | | | | | |средств, распределяемых| | | | | | | | |в течение финансового| | | | | | | | |года за счет| | | | | | | | |зарезервированных | | | | | | | | |ассигнований) | | | | | | | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ |11. |Доля субсидий местным| % | 12 | 20 | 23 | 25 | 30 | | |бюджетам, распределяемых| | | | | | | | |законом об областном| | | | | | | | |бюджете, в общем объеме| | | | | | | | |субсидий местным| | | | | | | | |бюджетам (за исключением| | | | | | | | |средств, распределяемых| | | | | | | | |в течение финансового| | | | | | | | |года за счет| | | | | | | | |зарезервированных | | | | | | | | |ассигнований) | | | | | | | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ |Задача 3. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости областного| | и местных бюджетов Самарской области | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ |12. |Прогнозирование доходной| 0 - нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |части областного бюджета| 1 - да | | | | | | | |согласно Методике| | | | | | | | |формализованного | | | | | | | | |прогнозирования доходов| | | | | | | | |областного бюджета по| | | | | | | | |основным налогам | | | | | | | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ |13. |Проведение оценки | 0 - нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |эффективности | 1 - да | | | | | | | |предоставляемых | | | | | | | | |(планируемых к| | | | | | | | |предоставлению) | | | | | | | | |налоговых льгот | | | | | | | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ |14. |Реализация планов | 0 - нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |мероприятий по повышению| 1 - да | | | | | | | |налоговых и неналоговых| | | | | | | | |поступлений в| | | | | | | | |консолидированный бюджет| | | | | | | | |Самарской области| | | | | | | | |(отчет) | | | | | | | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ |15. |Принятие и реализация| 0 - нет | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | |плана мероприятий по| 1 - да | | | | | | | |инвентаризации имущества| | | | | | | | |Самарской области | | | | | | | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ |16. |Проведение на постоянной| 0 - нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |основе мониторинга | 1 - да | | | | | | | |рынков долгового| | | | | | | | |капитала с целью| | | | | | | | |наиболее эффективного| | | | | | | | |привлечения | | | | | | | | |заимствований и снижения| | | | | | | | |их стоимости для| | | | | | | | |областного бюджета | | | | | | | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ |17. |Формирование | 0 - нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |равномерного графика| 1 - да | | | | | | | |погашения заимствований| | | | | | | | |во избежание "пиковых"| | | | | | | | |выплат по долгу и| | | | | | | | |поддержание высокой| | | | | | | | |кредитоспособности | | | | | | | | |региона | | | | | | | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ |18. |Доля расходов бюджетов| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |городских округов и| | | | | | | | |муниципальных районов| | | | | | | | |Самарской области,| | | | | | | | |утвержденных на три| | | | | | | | |года, в общем объеме| | | | | | | | |расходов бюджетов| | | | | | | | |городских округов и| | | | | | | | |муниципальных районов| | | | | | | | |Самарской области | | | | | | | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ |19. |Наличие нормативно | 0 - нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |утвержденного | 1 - да | | | | | | | |формульного порядка| | | | | | | | |определения общего| | | | | | | | |объема дотаций на| | | | | | | | |выравнивание бюджетной| | | | | | | | |обеспеченности | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | |образований Самарской| | | | | | | | |области | | | | | | | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ |20. |Наличие не меняющейся в| 0 - нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |течение отчетного года| 1 - да | | | | | | | |методики распределения| | | | | | | | |дотаций на выравнивание| | | | | | | | |бюджетной обеспеченности| | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | |образований Самарской| | | | | | | | |области, за исключением| | | | | | | | |изменений технического| | | | | | | | |характера | | | | | | | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ | Задача 4. Развитие системы управления сферой государственно-частного | | партнерства в Самарской области | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ |21. |Наличие концепции | 0 - нет | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |государственно-частного | 1 - да | | | | | | | |партнерства в Самарской| | | | | | | | |области | | | | | | | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ | Задача 5. Формирование системы анализа эффективности бюджетных расходов | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ |22. |Доля кассовых выплат за| % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |счет средств| | | | | | | | |государственных | | | | | | | | |бюджетных и автономных| | | | | | | | |учреждений Самарской| | | | | | | | |области, проведенных| | | | | | | | |министерством управления| | | | | | | | |финансами Самарской| | | | | | | | |области в соответствии с| | | | | | | | |показателями планов| | | | | | | | |финансово-хозяйственной | | | | | | | | |деятельности учреждений,| | | | | | | | |в общем объеме кассовых| | | | | | | | |выплат за счет средств| | | | | | | | |государственных | | | | | | | | |бюджетных и автономных| | | | | | | | |учреждений Самарской| | | | | | | | |области, проведенных| | | | | | | | |министерством управления| | | | | | | | |финансами Самарской| | | | | | | | |области | | | | | | | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ |23. |Доля субсидий на| % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | | |государственное задание,| | | | | | | | |целевых субсидий,| | | | | | | | |субсидий на| | | | | | | | |осуществление | | | | | | | | |капитальных вложений,| | | | | | | | |предоставленных | | | | | | | | |государственным | | | | | | | | |бюджетным и автономным| | | | | | | | |учреждениям Самарской| | | | | | | | |области под фактическую| | | | | | | | |потребность в кассовых| | | | | | | | |расходах, в общем объеме| | | | | | | | |указанных субсидий,| | | | | | | | |предоставленных | | | | | | | | |государственным | | | | | | | | |бюджетным и автономным| | | | | | | | |учреждениям Самарской| | | | | | | | |области | | | | | | | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ |24. |Доля главных | % | 23 | 95 | 100 | 100 | 100 | | |распорядителей средств| | | | | | | | |областного бюджета,| | | | | | | | |осуществляющих | | | | | | | | |согласование заявок| | | | | | | | |подведомственных | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | |учреждений Самарской| | | | | | | | |области для определения| | | | | | | | |поставщиков | | | | | | | | |(подрядчиков, | | | | | | | | |исполнителей) товаров,| | | | | | | | |работ, услуг, в общем| | | | | | | | |количестве главных| | | | | | | | |распорядителей средств| | | | | | | | |областного бюджета,| | | | | | | | |имеющих подведомственные| | | | | | | | |государственные | | | | | | | | |учреждения Самарской| | | | | | | | |области | | | | | | | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ |25. |Проведение ежемесячного | 0 - нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |мониторинга | 1 - да | | | | | | | |неиспользованных | | | | | | | | |остатков межбюджетных| | | | | | | | |трансфертов, | | | | | | | | |предоставляемых из| | | | | | | | |областного бюджета, на| | | | | | | | |счетах местных бюджетов | | | | | | | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ |26. |Доля экономии средств| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |областного бюджета,| | | | | | | | |образовавшейся по итогам| | | | | | | | |проведения конкурентных| | | | | | | | |способов размещения| | | | | | | | |заказов, использование| | | | | | | | |которой осуществляется в| | | | | | | | |соответствии с решениями| | | | | | | | |комиссии по бюджетным| | | | | | | | |проектировкам при| | | | | | | | |Правительстве Самарской| | | | | | | | |области, в общем объеме| | | | | | | | |экономии средств| | | | | | | | |областного бюджета,| | | | | | | | |образовавшейся по итогам| | | | | | | | |проведения конкурентных| | | | | | | | |способов размещения| | | | | | | | |заказов | | | | | | | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ | Задача 6. Повышение качества оказания государственных услуг | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ |27. |Утверждение | 0 - нет | - | 1 | - | - | - | | |ведомственных перечней| 1 - да | | | | | | | |государственных услуг| | | | | | | | |(работ), оказываемых| | | | | | | | |(выполняемых) | | | | | | | | |государственными | | | | | | | | |учреждениями Самарской| | | | | | | | |области, в соответствии| | | | | | | | |с базовыми (отраслевыми)| | | | | | | | |перечнями | | | | | | | | |государственных услуг| | | | | | | | |(работ), утвержденными| | | | | | | | |федеральными органами| | | | | | | | |исполнительной власти| | | | | | | | |(далее - ведомственные| | | | | | | | |перечни) | | | | | | | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ |28. |Актуализация | 0 - нет | - | - | 1 | 1 | 1 | | |утвержденных | 1 - да | | | | | | | |ведомственных перечней| | | | | | | | |(в случае необходимости)| | | | | | | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ |29. |Наличие утвержденных | 0 - нет | - | 0 | 1 | 1 | 1 | | |нормативных затрат на| 1 - да | | | | | | | |оказание государственных| | | | | | | | |услуг (выполнение работ)| | | | | | | | |в соответствии с| | | | | | | | |требованиями, | | | | | | | | |определенными | | | | | | | | |федеральными органами| | | | | | | | |исполнительной власти | | | | | | | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ |30. |Доля государственных | % | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |учреждений Самарской| | | | | | | | |области, выполнивших| | | | | | | | |государственное задание| | | | | | | | |на 100%, в общем| | | | | | | | |количестве | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | |учреждений Самарской| | | | | | | | |области, которым| | | | | | | | |установлены | | | | | | | | |государственные задания | | | | | | | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ |Задача 7. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов Самарской| | области | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ |31. |Размещение информации об| 0 - нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |областном бюджете на| 1 - да | | | | | | | |официальном сайте| | | | | | | | |министерства управления| | | | | | | | |финансами Самарской| | | | | | | | |области в разделе| | | | | | | | |"Бюджет для граждан" | | | | | | | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ |32. |Размещение на Едином| 0 - нет | - | - | 1 | 1 | 1 | | |портале бюджетной| 1 - да | | | | | | | |системы Российской| | | | | | | | |Федерации финансовой и| | | | | | | | |иной информации об| | | | | | | | |областном бюджете и| | | | | | | | |бюджетном процессе в| | | | | | | | |Самарской области в| | | | | | | | |соответствии с| | | | | | | | |требованиями | | | | | | | | |Министерства финансов| | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ |33. |Доля государственных | % | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |учреждений Самарской| | | | | | | | |области, разместивших| | | | | | | | |информацию о своей| | | | | | | | |деятельности в| | | | | | | | |соответствии с| | | | | | | | |требованиями | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | |законодательства на| | | | | | | | |официальном сайте| | | | | | | | |Российской Федерации| | | | | | | | |www.bus.gov.ru в сети| | | | | | | | |Интернет, в общем| | | | | | | | |количестве | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | |учреждений Самарской| | | | | | | | |области | | | | | | | +----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+ Приложение 2 к Программе Правительства Самарской области по повышению эффективности управления общественными финансами Самарской области на период до 2018 года ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|