Расширенный поиск

Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2015 № 496

|    |ассигнований  по  каждой|            |       |        |      |      |     |

|    |государственной         |            |       |        |      |      |     |

|    |программе      Самарской|            |       |        |      |      |     |

|    |области и  ведомственной|            |       |        |      |      |     |

|    |целевой   программе   на|            |       |        |      |      |     |

|    |весь срок их  реализации|            |       |        |      |      |     |

|      учетом достигнутых  и|            |       |        |      |      |     |

|    |ожидаемых результатов по|            |       |        |      |      |     |

|    |итогам        реализации|            |       |        |      |      |     |

|    |государственных программ|            |       |        |      |      |     |

|    |Самарской   области    и|            |       |        |      |      |     |

|    |ведомственных    целевых|            |       |        |      |      |     |

|    |программ                |            |       |        |      |      |     |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

| 8. |Доля расходов областного|     %      |  63   |   70   |  75  |  80  | 85  |

|    |бюджета, сформированных |            |       |        |      |      |     |

|    |в рамках государственных|            |       |        |      |      |     |

|    |программ       Самарской|            |       |        |      |      |     |

|    |области и  ведомственных|            |       |        |      |      |     |

|    |целевых   программ,    в|            |       |        |      |      |     |

|    |общем  объеме   расходов|            |       |        |      |      |     |

|    |областного бюджета      |            |       |        |      |      |     |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

| 9. |Доля инвестиционных     |     %      |  94   |   80   |  85  |  90  | 90  |

|    |расходов, осуществляемых|            |       |        |      |      |     |

|    |в рамках государственных|            |       |        |      |      |     |

|    |программ       Самарской|            |       |        |      |      |     |

|    |области и  ведомственных|            |       |        |      |      |     |

|    |целевых   программ,    в|            |       |        |      |      |     |

|    |общем             объеме|            |       |        |      |      |     |

|    |инвестиционных расходов |            |       |        |      |      |     |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

|10. |Доля межбюджетных       |     %      |  90   |   90   |  95  |  95  | 95  |

|    |трансфертов           из|            |       |        |      |      |     |

|    |областного       бюджета|            |       |        |      |      |     |

|    |местным        бюджетам,|            |       |        |      |      |     |

|    |предоставляемых в рамках|            |       |        |      |      |     |

|    |государственных программ|            |       |        |      |      |     |

|    |Самарской   области,   в|            |       |        |      |      |     |

|    |общем             объеме|            |       |        |      |      |     |

|    |межбюджетных            |            |       |        |      |      |     |

|    |трансфертов,            |            |       |        |      |      |     |

|    |предоставляемых  местным|            |       |        |      |      |     |

|    |бюджетам (за исключением|            |       |        |      |      |     |

|    |средств,  распределяемых|            |       |        |      |      |     |

|      течение   финансового|            |       |        |      |      |     |

|    |года       за       счет|            |       |        |      |      |     |

|    |зарезервированных       |            |       |        |      |      |     |

|    |ассигнований)           |            |       |        |      |      |     |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

|11. |Доля субсидий    местным|     %      |  12   |   20   |  23  |  25  | 30  |

|    |бюджетам, распределяемых|            |       |        |      |      |     |

|    |законом   об   областном|            |       |        |      |      |     |

|    |бюджете, в общем  объеме|            |       |        |      |      |     |

|    |субсидий         местным|            |       |        |      |      |     |

|    |бюджетам (за исключением|            |       |        |      |      |     |

|    |средств,  распределяемых|            |       |        |      |      |     |

|      течение   финансового|            |       |        |      |      |     |

|    |года       за       счет|            |       |        |      |      |     |

|    |зарезервированных       |            |       |        |      |      |     |

|    |ассигнований)           |            |       |        |      |      |     |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

|Задача 3. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости областного|

|                     и местных бюджетов Самарской области                      |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

|12. |Прогнозирование доходной|  0 - нет   |   1   |   1    |  1   |  1   |  1  |

|    |части областного бюджета|   1 - да   |       |        |      |      |     |

|    |согласно        Методике|            |       |        |      |      |     |

|    |формализованного        |            |       |        |      |      |     |

|    |прогнозирования  доходов|            |       |        |      |      |     |

|    |областного  бюджета   по|            |       |        |      |      |     |

|    |основным налогам        |            |       |        |      |      |     |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

|13. |Проведение оценки       |  0 - нет   |   1   |   1    |  1   |  1   |  1  |

|    |эффективности           |   1 - да   |       |        |      |      |     |

|    |предоставляемых         |            |       |        |      |      |     |

|    |(планируемых           к|            |       |        |      |      |     |

|    |предоставлению)         |            |       |        |      |      |     |

|    |налоговых льгот         |            |       |        |      |      |     |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

|14. |Реализация планов       |  0 - нет   |   1   |   1    |  1   |  1   |  1  |

|    |мероприятий по повышению|   1 - да   |       |        |      |      |     |

|    |налоговых и  неналоговых|            |       |        |      |      |     |

|    |поступлений            в|            |       |        |      |      |     |

|    |консолидированный бюджет|            |       |        |      |      |     |

|    |Самарской        области|            |       |        |      |      |     |

|    |(отчет)                 |            |       |        |      |      |     |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

|15. |Принятие и    реализация|  0 - нет   |   0   |   1    |  0   |  0   |  1  |

|    |плана   мероприятий   по|   1 - да   |       |        |      |      |     |

|    |инвентаризации имущества|            |       |        |      |      |     |

|    |Самарской области       |            |       |        |      |      |     |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

|16. |Проведение на постоянной|  0 - нет   |   1   |   1    |  1   |  1   |  1  |

|    |основе мониторинга      |   1 - да   |       |        |      |      |     |

|    |рынков         долгового|            |       |        |      |      |     |

|    |капитала     с     целью|            |       |        |      |      |     |

|    |наиболее    эффективного|            |       |        |      |      |     |

|    |привлечения             |            |       |        |      |      |     |

|    |заимствований и снижения|            |       |        |      |      |     |

|    |их     стоимости     для|            |       |        |      |      |     |

|    |областного бюджета      |            |       |        |      |      |     |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

|17. |Формирование            |  0 - нет   |   1   |   1    |  1   |  1   |  1  |

|    |равномерного     графика|   1 - да   |       |        |      |      |     |

|    |погашения  заимствований|            |       |        |      |      |     |

|    |во  избежание  "пиковых"|            |       |        |      |      |     |

|    |выплат   по   долгу    и|            |       |        |      |      |     |

|    |поддержание      высокой|            |       |        |      |      |     |

|    |кредитоспособности      |            |       |        |      |      |     |

|    |региона                 |            |       |        |      |      |     |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

|18. |Доля расходов   бюджетов|     %      |  100  |  100   | 100  | 100  | 100 |

|    |городских   округов    и|            |       |        |      |      |     |

|    |муниципальных    районов|            |       |        |      |      |     |

|    |Самарской       области,|            |       |        |      |      |     |

|    |утвержденных   на    три|            |       |        |      |      |     |

|    |года,  в  общем   объеме|            |       |        |      |      |     |

|    |расходов        бюджетов|            |       |        |      |      |     |

|    |городских   округов    и|            |       |        |      |      |     |

|    |муниципальных    районов|            |       |        |      |      |     |

|    |Самарской области       |            |       |        |      |      |     |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

|19. |Наличие нормативно      |  0 - нет   |   1   |   1    |  1   |  1   |  1  |

|    |утвержденного           |   1 - да   |       |        |      |      |     |

|    |формульного      порядка|            |       |        |      |      |     |

|    |определения       общего|            |       |        |      |      |     |

|    |объема    дотаций     на|            |       |        |      |      |     |

|    |выравнивание   бюджетной|            |       |        |      |      |     |

|    |обеспеченности          |            |       |        |      |      |     |

|    |муниципальных           |            |       |        |      |      |     |

|    |образований    Самарской|            |       |        |      |      |     |

|    |области                 |            |       |        |      |      |     |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

|20. |Наличие не меняющейся  в|  0 - нет   |   1   |   1    |  1   |  1   |  1  |

|    |течение  отчетного  года|   1 - да   |       |        |      |      |     |

|    |методики   распределения|            |       |        |      |      |     |

|    |дотаций на  выравнивание|            |       |        |      |      |     |

|    |бюджетной обеспеченности|            |       |        |      |      |     |

|    |муниципальных           |            |       |        |      |      |     |

|    |образований    Самарской|            |       |        |      |      |     |

|    |области, за  исключением|            |       |        |      |      |     |

|    |изменений   технического|            |       |        |      |      |     |

|    |характера               |            |       |        |      |      |     |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

|     Задача 4. Развитие системы управления сферой государственно-частного      |

|                        партнерства в Самарской области                        |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

|21. |Наличие концепции       |  0 - нет   |   0   |   0    |  0   |  1   |  1  |

|    |государственно-частного |   1 - да   |       |        |      |      |     |

|    |партнерства в  Самарской|            |       |        |      |      |     |

|    |области                 |            |       |        |      |      |     |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

|    Задача 5. Формирование системы анализа эффективности бюджетных расходов    |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

|22. |Доля кассовых выплат  за|     %      |   0   |  100   | 100  | 100  | 100 |

|    |счет             средств|            |       |        |      |      |     |

|    |государственных         |            |       |        |      |      |     |

|    |бюджетных  и  автономных|            |       |        |      |      |     |

|    |учреждений     Самарской|            |       |        |      |      |     |

|    |области,     проведенных|            |       |        |      |      |     |

|    |министерством управления|            |       |        |      |      |     |

|    |финансами      Самарской|            |       |        |      |      |     |

|    |области в соответствии с|            |       |        |      |      |     |

|    |показателями      планов|            |       |        |      |      |     |

|    |финансово-хозяйственной |            |       |        |      |      |     |

|    |деятельности учреждений,|            |       |        |      |      |     |

|    |в общем объеме  кассовых|            |       |        |      |      |     |

|    |выплат  за счет  средств|            |       |        |      |      |     |

|    |государственных         |            |       |        |      |      |     |

|    |бюджетных  и  автономных|            |       |        |      |      |     |

|    |учреждений     Самарской|            |       |        |      |      |     |

|    |области,     проведенных|            |       |        |      |      |     |

|    |министерством управления|            |       |        |      |      |     |

|    |финансами      Самарской|            |       |        |      |      |     |

|    |области                 |            |       |        |      |      |     |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

|23. |Доля субсидий         на|     %      |   -   |  100   | 100  | 100  | 100 |

|    |государственное задание,|            |       |        |      |      |     |

|    |целевых        субсидий,|            |       |        |      |      |     |

|    |субсидий              на|            |       |        |      |      |     |

|    |осуществление           |            |       |        |      |      |     |

|    |капитальных    вложений,|            |       |        |      |      |     |

|    |предоставленных         |            |       |        |      |      |     |

|    |государственным         |            |       |        |      |      |     |

|    |бюджетным  и  автономным|            |       |        |      |      |     |

|    |учреждениям    Самарской|            |       |        |      |      |     |

|    |области под  фактическую|            |       |        |      |      |     |

|    |потребность  в  кассовых|            |       |        |      |      |     |

|    |расходах, в общем объеме|            |       |        |      |      |     |

|    |указанных      субсидий,|            |       |        |      |      |     |

|    |предоставленных         |            |       |        |      |      |     |

|    |государственным         |            |       |        |      |      |     |

|    |бюджетным  и  автономным|            |       |        |      |      |     |

|    |учреждениям    Самарской|            |       |        |      |      |     |

|    |области                 |            |       |        |      |      |     |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

|24. |Доля главных            |     %      |  23   |   95   | 100  | 100  | 100 |

|    |распорядителей   средств|            |       |        |      |      |     |

|    |областного      бюджета,|            |       |        |      |      |     |

|    |осуществляющих          |            |       |        |      |      |     |

|    |согласование      заявок|            |       |        |      |      |     |

|    |подведомственных        |            |       |        |      |      |     |

|    |государственных         |            |       |        |      |      |     |

|    |учреждений     Самарской|            |       |        |      |      |     |

|    |области для  определения|            |       |        |      |      |     |

|    |поставщиков             |            |       |        |      |      |     |

|    |(подрядчиков,           |            |       |        |      |      |     |

|    |исполнителей)   товаров,|            |       |        |      |      |     |

|    |работ,  услуг,  в  общем|            |       |        |      |      |     |

|    |количестве       главных|            |       |        |      |      |     |

|    |распорядителей   средств|            |       |        |      |      |     |

|    |областного      бюджета,|            |       |        |      |      |     |

|    |имеющих подведомственные|            |       |        |      |      |     |

|    |государственные         |            |       |        |      |      |     |

|    |учреждения     Самарской|            |       |        |      |      |     |

|    |области                 |            |       |        |      |      |     |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

|25. |Проведение ежемесячного |  0 - нет   |   1   |   1    |  1   |  1   |  1  |

|    |мониторинга             |   1 - да   |       |        |      |      |     |

|    |неиспользованных        |            |       |        |      |      |     |

|    |остатков    межбюджетных|            |       |        |      |      |     |

|    |трансфертов,            |            |       |        |      |      |     |

|    |предоставляемых       из|            |       |        |      |      |     |

|    |областного  бюджета,  на|            |       |        |      |      |     |

|    |счетах местных бюджетов |            |       |        |      |      |     |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

|26. |Доля экономии    средств|     %      |  100  |  100   | 100  | 100  | 100 |

|    |областного      бюджета,|            |       |        |      |      |     |

|    |образовавшейся по итогам|            |       |        |      |      |     |

|    |проведения  конкурентных|            |       |        |      |      |     |

|    |способов      размещения|            |       |        |      |      |     |

|    |заказов,   использование|            |       |        |      |      |     |

|    |которой осуществляется в|            |       |        |      |      |     |

|    |соответствии с решениями|            |       |        |      |      |     |

|    |комиссии  по   бюджетным|            |       |        |      |      |     |

|    |проектировкам        при|            |       |        |      |      |     |

|    |Правительстве  Самарской|            |       |        |      |      |     |

|    |области, в общем  объеме|            |       |        |      |      |     |

|    |экономии         средств|            |       |        |      |      |     |

|    |областного      бюджета,|            |       |        |      |      |     |

|    |образовавшейся по итогам|            |       |        |      |      |     |

|    |проведения  конкурентных|            |       |        |      |      |     |

|    |способов      размещения|            |       |        |      |      |     |

|    |заказов                 |            |       |        |      |      |     |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

|          Задача 6. Повышение качества оказания государственных услуг          |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

|27. |Утверждение             |  0 - нет   |   -   |   1    |  -   |  -   |  -  |

|    |ведомственных   перечней|   1 - да   |       |        |      |      |     |

|    |государственных    услуг|            |       |        |      |      |     |

|    |(работ),     оказываемых|            |       |        |      |      |     |

|    |(выполняемых)           |            |       |        |      |      |     |

|    |государственными        |            |       |        |      |      |     |

|    |учреждениями   Самарской|            |       |        |      |      |     |

|    |области, в  соответствии|            |       |        |      |      |     |

|    |с базовыми (отраслевыми)|            |       |        |      |      |     |

|    |перечнями               |            |       |        |      |      |     |

|    |государственных    услуг|            |       |        |      |      |     |

|    |(работ),   утвержденными|            |       |        |      |      |     |

|    |федеральными    органами|            |       |        |      |      |     |

|    |исполнительной    власти|            |       |        |      |      |     |

|    |(далее  -  ведомственные|            |       |        |      |      |     |

|    |перечни)                |            |       |        |      |      |     |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

|28. |Актуализация            |  0 - нет   |   -   |   -    |  1   |  1   |  1  |

|    |утвержденных            |   1 - да   |       |        |      |      |     |

|    |ведомственных   перечней|            |       |        |      |      |     |

|    |(в случае необходимости)|            |       |        |      |      |     |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

|29. |Наличие утвержденных    |  0 - нет   |   -   |   0    |  1   |  1   |  1  |

|    |нормативных  затрат   на|   1 - да   |       |        |      |      |     |

|    |оказание государственных|            |       |        |      |      |     |

|    |услуг (выполнение работ)|            |       |        |      |      |     |

|         соответствии     с|            |       |        |      |      |     |

|    |требованиями,           |            |       |        |      |      |     |

|    |определенными           |            |       |        |      |      |     |

|    |федеральными    органами|            |       |        |      |      |     |

|    |исполнительной власти   |            |       |        |      |      |     |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

|30. |Доля государственных    |     %      |  99   |  100   | 100  | 100  | 100 |

|    |учреждений     Самарской|            |       |        |      |      |     |

|    |области,     выполнивших|            |       |        |      |      |     |

|    |государственное  задание|            |       |        |      |      |     |

|    |на    100%,   в    общем|            |       |        |      |      |     |

|    |количестве              |            |       |        |      |      |     |

|    |государственных         |            |       |        |      |      |     |

|    |учреждений     Самарской|            |       |        |      |      |     |

|    |области,         которым|            |       |        |      |      |     |

|    |установлены             |            |       |        |      |      |     |

|    |государственные задания |            |       |        |      |      |     |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

|Задача 7. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов Самарской|

|                                    области                                    |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

|31. |Размещение информации об|  0 - нет   |   1   |   1    |  1   |  1   |  1  |

|    |областном бюджете     на|   1 - да   |       |        |      |      |     |

|    |официальном        сайте|            |       |        |      |      |     |

|    |министерства  управления|            |       |        |      |      |     |

|    |финансами      Самарской|            |       |        |      |      |     |

|    |области    в     разделе|            |       |        |      |      |     |

|    |"Бюджет для граждан"    |            |       |        |      |      |     |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

|32. |Размещение на     Едином|  0 - нет   |   -   |   -    |  1   |  1   |  1  |

|    |портале        бюджетной|   1 - да   |       |        |      |      |     |

|    |системы       Российской|            |       |        |      |      |     |

|    |Федерации  финансовой  и|            |       |        |      |      |     |

|    |иной    информации    об|            |       |        |      |      |     |

|    |областном   бюджете    и|            |       |        |      |      |     |

|    |бюджетном   процессе   в|            |       |        |      |      |     |

|    |Самарской   области    в|            |       |        |      |      |     |

|    |соответствии           с|            |       |        |      |      |     |

|    |требованиями            |            |       |        |      |      |     |

|    |Министерства    финансов|            |       |        |      |      |     |

|    |Российской Федерации    |            |       |        |      |      |     |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

|33. |Доля государственных    |     %      |  98   |  100   | 100  | 100  | 100 |

|    |учреждений     Самарской|            |       |        |      |      |     |

|    |области,    разместивших|            |       |        |      |      |     |

|    |информацию    о    своей|            |       |        |      |      |     |

|    |деятельности           в|            |       |        |      |      |     |

|    |соответствии           с|            |       |        |      |      |     |

|    |требованиями            |            |       |        |      |      |     |

|    |федерального            |            |       |        |      |      |     |

|    |законодательства      на|            |       |        |      |      |     |

|    |официальном        сайте|            |       |        |      |      |     |

|    |Российской     Федерации|            |       |        |      |      |     |

|    |www.bus.gov.ru  в   сети|            |       |        |      |      |     |

|    |Интернет,    в     общем|            |       |        |      |      |     |

|    |количестве              |            |       |        |      |      |     |

|    |государственных         |            |       |        |      |      |     |

|    |учреждений     Самарской|            |       |        |      |      |     |

|    |области                 |            |       |        |      |      |     |

+----+------------------------+------------+-------+--------+------+------+-----+

 

 

 

 

 

                                         Приложение 2

                                          к Программе

                                  Правительства Самарской области

                               по повышению эффективности управления

                             общественными финансами Самарской области

                                      на период до 2018 года

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ

        ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ


Информация по документу
Читайте также