Расширенный поиск

Решение Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 21.11.2008 № 275-32/2

  
     
     
                              __________
     
     
     
     Приложение  N 9
     УТВЕРЖДЕНО
     решением Собрания представителей
     Белинского района Пензенской области
     от 21 ноября 2008  N 275-32/2
     
     
                                              РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
                    бюджетных ассигнований на плановый период 2010-2011 годы по разделам и
                подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
     
                       (В редакции Решения Собрания представителей Белинского района
                              Пензенской области от 26.02.2009 г. N 309-38/2)

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Наименование                                                                    | Рз | ПР | Сумма,     |              |
|                                                                                 |    |    | тыс.руб.)  |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
|                                                                                 |    |    | 2010       | 2011         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Общегосударственные вопросы                                                     | 01 |    | 18010,7    | 17832,0      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов                | 01 | 04 | 10358,5    | 10406,6      |
| государственной власти субъектов РФ, местных администраций                      |    |    |            |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов   | 01 | 06 | 6201,4     | 6034,0       |
| финансового (финансово-бюджетного) надзора                                      |    |    |            |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Резервные фонды                                                                 | 01 | 12 | 200,0      | 200,0        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Другие общегосударственные вопросы                                              | 01 | 14 | 1250,8     | 1191,4       |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность                     | 03 |    | 401,7      | 401,8        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Обеспечение пожарной безопасности                                               | 03 | 10 | 401,7      | 401,8        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Национальная экономика                                                          | 04 |    | 4528,1     | 4701,1       |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Сельское хозяйство и рыболовство                                                | 04 | 05 | 2915,6     | 3092,1       |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Транспорт                                                                       | 04 | 08 | 487,5      | 484,0        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Дорожное хозяйство                                                              | 04 | 09 | 1050,0     | 1050,0       |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Другие вопросы в области национальной экономики                                 | 04 | 12 | 75,0       | 75,0         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Образование                                                                     | 07 |    | 125379,9   | 119534,1     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Дошкольное образование                                                          | 07 | 01 | 20350,7    | 19892,7      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Общее образование                                                               | 07 | 02 | 97999,1    | 92660,2      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Молодежная политика и оздоровление детей                                        | 07 | 07 | 289,6      | 302,3        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Другие вопросы в области образования                                            | 07 | 09 | 6740,5     | 6678,9       |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Культура, кинематография, средства массовой информации                          | 08 |    | 6194,2     | 5738,4       |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Культура                                                                        | 08 | 01 | 6194,2     | 5738,4       |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Здравоохранение, физическая культура и спорт                                    | 09 |    | 15202,3    | 15929,2      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Стационарная медицинская помощь                                                 | 09 | 01 | 12324,6    | 13050,9      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Амбулаторная помощь                                                             | 09 | 02 | 936,0      | 936,0        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Скорая медицинская помощь                                                       | 09 | 04 | 806,7      | 807,3        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Физическая культура и спорт                                                     | 09 | 08 | 135,0      | 135,0        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта          | 09 | 10 | 1000,0     | 1000,0       |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Социальная политика                                                             | 10 |    | 79423,5    | 83502,6      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Пенсионное обеспечение                                                          | 10 | 01 | 342,0      | 332,0        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Социальное обслуживание населения                                               | 10 | 02 | 18273,3    | 19425,1      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Социальное обеспечение населения                                                | 10 | 03 | 49139,4    | 52611,9      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Охрана семьи и детства                                                          | 10 | 04 | 5488,6     | 4547,7       |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Другие вопросы социальной политики                                              | 10 | 06 | 6180,2     | 6585,9       |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Межбюджетные трансферты                                                         | 11 |    | 55485,08   | 56779,54     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований                       | 11 | 01 | 21987,0    | 23595,6      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований                     | 11 | 03 | 1571,38    | 1672,44      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов            | 11 | 05 | 31926,7    | 31511,5      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Условно утверждаемые расходы                                                    | 99 | 99 | 7810,9     | 16022,0      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
| Всего по бюджету                                                                |    |    | 312436,38  | 320440,74    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————————————|——————————————|
     
     
     
                              __________
     
     
     
     Приложение  N 10
     УТВЕРЖДЕНА
     решением Собрания представителей
     Белинского района Пензенской области
     От 21 ноября 2008 года  N 275-32/2
     
     
                    Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Белинский район на 2009 год
     
                        (В редакции Решения Собрания представителей Белинского района
                               Пензенской области от 19.12.2009 г. N 425-52/2)

|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
|N|                Наименование ведомств                 |Вед |Рз |Пр |   ЦСР   |   Вид   |  Сумма тыс.  |
| |                                                      |    |   |   |         |расходов |     руб.     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
|1|Администрация Белинского района -                     |901 |   |   |         |         | 31811,54003  |
| |исполнительно-распорядительный орган Белинского района|    |   |   |         |         |              |
| |Пензенской области                                    |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Общегосударственные вопросы                           |901 |01 |   |         |         |   15216,0    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Функционирование Правительства РФ, высших органов     |901 |01 |04 |         |         |   13953,6    |
| |исполнительной власти субъектов РФ, местных           |    |   |   |         |         |              |
| |администраций                                         |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций|901 |01 |04 | 0020000 |         |   13953,6    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Центральный аппарат                                   |901 |01 |04 | 0020400 |         |   13146,1    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления   |901 |01 |04 | 0020400 |   500   |   12855,1    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, |901 |01 |04 | 0020400 |   944   |     23,3     |
| |связанных с формированием, содержанием и              |    |   |   |         |         |              |
| |использованием архивного фонда                        |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, |901 |01 |04 | 0020400 |   957   |    267,7     |
| |связанных с образованием и обеспечением деятельности  |    |   |   |         |         |              |
| |комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |    |   |   |         |         |              |
| |в Пензенской области                                  |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Глава местной администрации                           |901 |01 |04 | 0020800 |         |    807,5     |
| |(исполнительно-распорядительного органа муниципального|    |   |   |         |         |              |
| |образования)                                          |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления   |901 |01 |04 | 0020800 |   500   |    807,5     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Другие общегосударственные вопросы                    |901 |01 |14 |         |         |    1262,4    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  |901 |01 |14 | 0029900 |         |    1167,7    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |901 |01 |14 | 0029900 |   001   |    1167,7    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Реализация государственных функций, связанных с       |901 |01 |14 | 0920000 |         |     42,0     |
| |общегосударственным управлением                       |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение других обязательств государства            |901 |01 |14 | 0920300 |         |     42,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской   |901 |01 |14 | 0920301 |         |     42,0     |
| |области                                               |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления   |901 |01 |14 | 0920301 |   500   |     42,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Целевые программы муниципальных образований           |901 |01 |14 | 7950000 |         |     52,7     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на долгосрочную целевую программу             |901 |01 |14 | 7959700 |         |     52,7     |
| |"Профилактика террористической и экстремистской       |    |   |   |         |         |              |
| |деятельности в Белинском районе на 2009-2011 годы"    |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |901 |01 |14 | 7959700 |   950   |     52,7     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Национальная безопасность и правоохранительная        |901 |03 |   |         |         |    569,7     |
| |деятельность                                          |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Органы внутренних дел                                 |901 |03 |02 |         |         |    112,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Целевые программы муниципальных образований           |901 |03 |02 | 7950000 |         |    112,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на долгосрочную целевую программу             |901 |03 |02 | 7959900 |         |     50,0     |
| |"Профилактика правонарушений и борьба с преступностью |    |   |   |         |         |              |
| |в Белинском районе на 2009-2012 годы"                 |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |901 |03 |02 | 7959900 |   950   |     50,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные|901 |03 |02 | 7959800 |         |     62,0     |
| |меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и |    |   |   |         |         |              |
| |их незаконному обороту, профилактики злоупотребления  |    |   |   |         |         |              |
| |психоактивными веществами в Белинском районе на       |    |   |   |         |         |              |
| |2009-2011 годы"                                       |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |901 |03 |02 | 7959800 |   950   |     62,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Обеспечение пожарной безопасности                     |901 |03 |10 |         |         |    457,7     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Воинские формирования (органы, подразделения)         |901 |03 |10 | 2020000 |         |    457,7     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Функционирование органов в сфере национальной         |901 |03 |10 | 2026700 |         |    457.7     |
| |безопасности и правоохранительной деятельности        |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Функционирование органов в сфере национальной         |901 |03 |10 | 2026700 |   014   |    457,7     |
| |безопасности, правоохранительной деятельности и       |    |   |   |         |         |              |
| |обороны                                               |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Национальная экономика                                |901 |04 |   |         |         |    3683,81   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Транспорт                                             |901 |04 |08 |         |         |    450,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Другие виды транспорта                                |901 |04 |08 | 3170000 |         |    450,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим|901 |04 |08 | 3170100 |         |    450,0     |
| |видам транспорта.                                     |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Субсидии юридическим лицам                            |901 |04 |08 | 3170100 |   006   |    450,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Дорожное хозяйство                                    |901 |04 |09 |         |         |    1393,2    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Дорожное хозяйство                                    |901 |04 |09 | 3150000 |         |    1393,2    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Поддержка дорожного хозяйства                         |901 |04 |09 | 3150200 |         |    1393,2    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Содержание автомобильных дорог общего пользования     |901 |04 |09 | 3150203 |         |    1393,2    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Субсидии юридическим лицам                            |901 |04 |09 | 3150203 |   006   |    1393,2    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Другие вопросы в области национальной экономики       |901 |04 |12 |         |         |    1840,61   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Мероприятия в области строительства, архитектуры и    |901 |04 |12 | 3380000 |         |    640,0     |
| |градостроительства                                    |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления   |901 |04 |12 | 3380000 |   500   |    640,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |ОДЦП "Развитие и поддержка малого и среднего          |901 |04 |12 | 5229700 |         |    518,91    |
| |предпринимательства в Пензенской области на 2009-2011 |    |   |   |         |         |              |
| |годы"                                                 |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию целевой программы               |901 |04 |12 | 5229700 |   850   |    518,91    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Целевые программы муниципальных образований           |901 |04 |12 | 7950000 |         |    681,7     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Программа "Создание автоматизированной системы ведения|901 |04 |12 | 7957500 |         |    646,1     |
| |земельного кадастра и государственного учета объектов |    |   |   |         |         |              |
| |недвижимости в Белинском районе Пензенской области на |    |   |   |         |         |              |
| |2009-2011 годы"                                       |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |901 |04 |12 | 7957500 |   950   |    646,1     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |ДЦП "Развитие и поддержка малого предпринимательства в|901 |04 |12 | 7958800 |         |     35,6     |
| |Белинском районе на 2009-2011 годы"                   |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию целевой программы               |901 |04 |12 | 7958800 |   950   |     35,6     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство                        |901 |05 |   |         |         |    850,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Коммунальное хозяйство                                |901 |05 |02 |         |         |    500,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Мероприятия в области коммунального хозяйства         |901 |05 |02 | 3510500 |         |    500,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Субсидии юридическим лицам                            |901 |05 |02 | 3510500 |   006   |    500,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Благоустройство                                       |901 |05 |03 |         |         |    350,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Прочие мероприятия по благоустройству городских       |901 |05 |03 | 6000500 |         |    350,0     |
| |округов и поселений                                   |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления   |901 |05 |03 | 6000500 |   500   |    350,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Образование                                           |901 |07 |   |         |         |   3916,954   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Общее образование                                     |901 |07 |02 |         |         |   3741,954   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Учреждения по внешкольной работе с детьми             |901 |07 |02 | 4230000 |         |   3741,954   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  |901 |07 |02 | 4239900 |         |   3741,954   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |901 |07 |02 | 4239900 |   001   |    3076,5    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг              |901 |07 |02 | 4239900 |   980   |   665,454    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Молодежная политика и оздоровление детей              |901 |07 |07 |         |         |    175,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Программа реализации государственной молодежной       |901 |07 |07 | 7950800 |         |    175,0     |
| |политики "Молодежь Белинского района на 2009-2011     |    |   |   |         |         |              |
| |годы"                                                 |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |901 |07 |07 | 7950800 |   950   |    175,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Культура, кинематография, средства массовой информации|901 |08 |   |         |         |   6186,908   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Культура                                              |901 |08 |01 |         |         |   6161,008   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и  |901 |08 |01 | 4400000 |         |   3465,385   |
| |средства массовой информации                          |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  |901 |08 |01 | 4409900 |         |   3465,385   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |901 |08 |01 | 4409900 |   001   |    3135,2    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет       |901 |08 |01 | 4409900 |   930   |    159.5     |
| |средств, поступающих от сдачи в аренду имущества,     |    |   |   |         |         |              |
| |закрепленного за муниципальными организациями         |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг              |901 |08 |01 | 4409900 |   980   |   170,685    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Музеи и постоянные выставки                           |901 |08 |01 | 4410000 |         |   727,809    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  |901 |08 |01 | 4419900 |         |   727,809    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |901 |08 |01 | 4419900 |   001   |    653,8     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг              |901 |08 |01 | 4419900 |   980   |    12,009    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы за счет безвозмездных поступлений             |901 |08 |01 | 4419900 |   992   |     62,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Библиотеки                                            |901 |08 |01 | 4420000 |         |   1868,014   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  |901 |08 |01 | 4420000 |         |   1868,014   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |901 |08 |01 | 4429900 |   001   |    1835,4    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг              |901 |08 |01 | 4429900 |   980   |    32,614    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств|901 |08 |01 | 4500000 |         |     99,8     |
| |массовой информации                                   |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных |901 |08 |01 | 4500600 |         |     99,8     |
| |образований                                           |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |901 |08 |01 | 4500600 |   001   |     99,8     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Другие вопросы в области культуры, кинематографии и   |901 |08 |06 |         |         |     25,9     |
| |средств массовой информации                           |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Целевые программы муниципальных образований           |901 |08 |06 | 7950000 |         |     25,9     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение |901 |08 |06 | 7959300 |         |     25,9     |
| |и развитие народных художественных промыслов и ремесел|    |   |   |         |         |              |
| |Белинского района на 2009-2011 годы"                  |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |901 |08 |06 | 7959300 |   950   |     25,9     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Здравоохранение физическая культура и спорт           |901 |09 |   |         |         |    866,7     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Физическая культура и спорт                           |901 |09 |08 |         |         |    866,7     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Центр спортивной подготовки                           |901 |09 |08 | 4820000 |         |    454,2     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  |901 |09 |08 | 4829900 |         |    454,2     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |901 |09 |08 | 4829900 |   001   |    454,2     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Целевые программы муниципальных образования           |901 |09 |08 | 7950000 |         |    412,5     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |ДЦ "Программа развития инфраструктуры населенных      |901 |09 |08 | 7959500 |         |    195,0     |
| |пунктов Белинского района на 2009-2011 годы "         |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию целевой программы               |901 |09 |08 | 7959500 |   950   |    195,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО"    |901 |09 |08 | 7953500 |         |    176,9     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового    |901 |09 |08 | 7953501 |         |    176,9     |
| |спорта и физической культуры в Белинском районе на    |    |   |   |         |         |              |
| |2009-2011 годы"                                       |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |901 |09 |08 | 7953501 |   950   |    176,9     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие   |901 |09 |08 | 7959100 |         |     14,0     |
| |футбола в Белинском районе на 2009-2012 годы"         |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |901 |09 |08 | 7959100 |   950   |     14,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие   |901 |09 |08 | 7959200 |         |     26,6     |
| |детско-юношеского и студенческого спорта в Белинском  |    |   |   |         |         |              |
| |районе на 2009-2012 годы"                             |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |901 |09 |08 | 7959200 |   950   |     26,6     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Социальная политика                                   |901 |10 |   |         |         |  521,46803   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Социальное обеспечение населения                      |901 |10 |03 |         |         |  521,46803   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы связанные с обеспечением мер социальной       |901 |10 |03 | 5053350 |         |   64,96803   |
| |поддержки за счет средств местного бюджета            |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Социальные выплаты                                    |901 |10 |03 | 5053350 |   005   |   64,96803   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Реализация государственных функций в области          |901 |10 |03 | 5140000 |         |     2,9      |
| |социальной политике                                   |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Мероприятия в области социальной политики             |901 |10 |03 | 5140100 |         |     2,9      |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Реализация государственных функций в области соц.     |901 |10 |03 | 5140140 |         |     2,9      |
| |поддержки работников культуры, проживающих в сельской |    |   |   |         |         |              |
| |местности на территории муниципального образования.   |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Реализация государственных функций в области          |901 |10 |03 | 5140143 |         |     2,9      |
| |социальной политики работников музеев проживающих в   |    |   |   |         |         |              |
| |сельской местности на территории муниципального       |    |   |   |         |         |              |
| |образования                                           |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах         |901 |10 |03 | 5140143 |   940   |     2,9      |
| |социальной поддержки отдельных категорий              |    |   |   |         |         |              |
| |квалифицированных работников, работающих и проживающих|    |   |   |         |         |              |
| |в сельской местности на территории Пензенской области"|    |   |   |         |         |              |
| |за счет средств муниципальных образований средств     |    |   |   |         |         |              |
| |муниципальных образований                             |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Субсидии бюджетам на реализацию программы "Обеспечение|901 |10 |03 | 1040200 |         |    312,48    |
| |жильем молодых семей" на 2009-2011 годы               |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Социальные выплаты                                    |901 |10 |03 | 1040200 |   005   |    312,48    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Субсидии бюджетам на реализацию программы "Обеспечение|901 |10 |03 | 5229100 |         |    90,72     |
| |жильем молодых семей" на 2009-2011 годы               |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Социальные выплаты                                    |901 |10 |03 | 5229100 |   850   |    90,72     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Целевые программы муниципальных образований           |901 |10 |03 | 7950000 |         |     50,4     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Муниципальная Программа "Обеспечение жильем молодых   |901 |10 |03 | 7957700 |         |     50,4     |
| |семей в Белинском районе на 2008-2011 годы"           |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |901 |10 |03 | 7957700 |   950   |     50,4     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
|2|Управление социальной защиты населения Белинского     |948 |   |   |         |         |  67811,509   |
| |района Пензенской области                             |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Образование                                           |948 |07 |   |         |         |    174,3     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Молодежная политика и оздоровление детей              |948 |07 |07 |         |         |    139,8     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Мероприятия по проведению оздоровительной компании    |948 |07 |07 | 4320000 |         |    139,8     |
| |детей                                                 |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Оздоровление детей                                    |948 |07 |07 | 4320200 |         |    139,8     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |948 |07 |07 | 4320200 |   001   |    139,8     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Другие вопросы области образования                    |948 |07 |09 |         |         |     34,5     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа "Профилактика          |948 |07 |09 | 7956100 |         |     34,5     |
| |безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в  |    |   |   |         |         |              |
| |Белинском районе на 2009-2011 годы"                   |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на целевые программы муниципальных образований|948 |07 |09 | 7956100 |   950   |     34,5     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Социальная политика                                   |948 |10 |   |         |         |  67637,209   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Пенсионное обеспечение                                |948 |10 |01 |         |         |    253,79    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Пенсии                                                |948 |10 |01 | 4900000 |         |    253,79    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Доплаты к пенсиям дополнительное пенсионное           |948 |10 |01 | 4910000 |         |    253,79    |
| |обеспечение.                                          |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов  |948 |10 |01 | 4910100 |         |    253,79    |
| |РФ и муниципальных служащих                           |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Социальные выплаты                                    |948 |10 |01 | 4910100 |   005   |    111,79    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет       |948 |10 |01 | 4910100 |   985   |    142,0     |
| |средств местного бюджета                              |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Социальное обслуживание населения                     |948 |10 |02 |         |         |  23895,631   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Дома-интернаты для престарелых и инвалидов            |948 |10 |02 | 5010000 |         |  10318,202   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  |948 |10 |02 | 5019900 |         |  10318,202   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |948 |10 |02 | 5019900 |   001   |   5874,072   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы за счет поступления средств на социальное     |948 |10 |02 | 5019900 |   946   |    1200,0    |
| |оздоровление пенсионеров                              |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы за счет средств местного бюджета на           |948 |10 |02 | 5019900 |   956   |    1594,1    |
| |финансирование учреждений в части возмещения расходов |    |   |   |         |         |              |
| |на организацию деятельности по социальной защите      |    |   |   |         |         |              |
| |населения                                             |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг              |948 |10 |02 | 5019900 |   980   |    150,03    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы за счет доходов от платы за стационарное      |948 |10 |02 | 5019900 |   983   |    1500,0    |
| |обслуживание                                          |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Средства резервного фонда Президента Российской       |948 |10 |02 | 0700200 |         |    5290,0    |
| |Федерации                                             |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Прочие расходы                                        |948 |10 |02 | 0700200 |   013   |    5290,0    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Учреждения социального обслуживания населения         |948 |10 |02 | 5070000 |         |   8287,429   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  |948 |10 |02 | 5079900 |         |   8287,429   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |948 |10 |02 | 5079900 |   001   |   7525,04    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг              |948 |10 |02 | 5079900 |   980   |   538,889    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы за счет средств местного бюджета на           |948 |10 |02 | 5079900 |   956   |    223,5     |
| |финансирование учреждений в части возмещения расходов |    |   |   |         |         |              |
| |на организацию деятельности по социальной защите      |    |   |   |         |         |              |
| |населения                                             |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Социальное обеспечение населения                      |948 |10 |03 |         |         |  37919,688   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Социальная помощь                                     |948 |10 |03 | 5050000 |         |   37655,0    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выплата социального пособия на погребение и возмещение|948 |10 |03 | 5052205 |         |    192,0     |
| |расходов по гарантированному перечню услуг по         |    |   |   |         |         |              |
| |погребению за счет бюджетов субъекта Р.Ф и местных    |    |   |   |         |         |              |
| |бюджетов                                              |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| | Социальные выплаты                                   |948 |10 |03 | 5052205 |   005   |    192,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Мероприятия в области социальной политики             |948 |10 |03 | 5053300 |         |    704,7     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах         |948 |10 |03 | 5053310 |         |    219,7     |
| |социальной поддержки отдельных категорий              |    |   |   |         |         |              |
| |квалифицированных работников работающих и проживающих |    |   |   |         |         |              |
| |в сельской местности на территории муниципального     |    |   |   |         |         |              |
| |образования"                                          |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Социальные выплаты                                    |948 |10 |03 | 5053310 |   005   |    219,7     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы, связанные с реализацией мер социальной       |948 |10 |03 | 5053330 |         |    485,0     |
| |поддержки нетрудоспособным лицам, получающим пенсии в |    |   |   |         |         |              |
| |соответствии с Ф.З "О трудовых пенсиях в Российской   |    |   |   |         |         |              |
| |Федерации", независимо от прекращения ими трудовой    |    |   |   |         |         |              |
| |деятельности, имеющих доход ниже величины прожиточного|    |   |   |         |         |              |
| |минимума, установленного в Пензенской области для     |    |   |   |         |         |              |
| |пенсионеров                                           |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Социальные выплаты                                    |948 |10 |03 | 5053330 |   005   |    485,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого    |948 |10 |03 | 5054800 |         |    4260,0    |
| |помещения и коммунальных услуг                        |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Социальные выплаты                                    |948 |10 |03 | 5054800 |   005   |    4260,0    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Ежемесячное пособие на ребенка                        |948 |10 |03 | 5055510 |         |   16619,0    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Социальные выплаты                                    |948 |10 |03 | 5055510 |   005   |   16619,0    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Обеспечение социальной поддержки ветеранов труда и    |948 |10 |03 | 5055520 |         |   14835,9    |
| |тружеников тыла                                       |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда  |948 |10 |03 | 5055521 |         |   14723,9    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Социальные выплаты                                    |948 |10 |03 | 5055521 |   005   |   14723,9    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла  |948 |10 |03 | 5055522 |         |    112,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Социальные выплаты                                    |948 |10 |03 | 5055522 |   005   |    112,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных|948 |10 |03 | 5055530 |         |    126,0     |
| |лиц, признанных пострадавшими от политических         |    |   |   |         |         |              |
| |репрессий                                             |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Социальные выплаты                                    |948 |10 |03 | 5055530 |   005   |    126,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Оказание других видов социальной помощи               |948 |10 |03 | 5058500 |         |    917,4     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Финансирование расходов по социальной поддержке       |948 |10 |03 | 5058501 |         |    917,4     |
| |многодетных семей, проживающих на территории          |    |   |   |         |         |              |
| |Пензенской области                                    |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Социальные выплаты                                    |948 |10 |03 | 5058501 |   005   |    917,4     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Реализация государственных функций в области          |948 |10 |03 | 5140000 |         |   114,688    |
| |социальной политики                                   |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Мероприятия в области социальной политики             |948 |10 |03 | 5140100 |         |   114,688    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Реализация государственных функций в области          |948 |10 |03 | 5140130 |         |    64,688    |
| |социальной поддержки работников учреждений социальной |    |   |   |         |         |              |
| |защиты населения проживающих в сельской местности на  |    |   |   |         |         |              |
| |территории муниципального образования                 |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Реализация государственных функций в области          |948 |10 |03 | 5140131 |         |    10,728    |
| |социальной поддержки работников домов-интернатов для  |    |   |   |         |         |              |
| |престарелых и инвалидов проживающих в сельской        |    |   |   |         |         |              |
| |местности на территории муниципального образования    |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Социальные выплаты                                    |948 |10 |03 | 5140131 |   005   |    10,728    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Реализация государственных функций в области          |948 |10 |03 | 5140132 |         |    53,96     |
| |социальной поддержки работников учреждений социального|    |   |   |         |         |              |
| |обслуживания населения, проживающих в сельской        |    |   |   |         |         |              |
| |местности на территории муниципального образования    |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Социальные выплаты                                    |948 |10 |03 | 5140132 |   005   |    53,96     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на проведение мероприятий за счет средств     |948 |10 |03 | 5140150 |         |     50,0     |
| |бюджета муниципального образования                    |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Прочие расходы                                        |948 |10 |03 | 5140150 |   013   |     50,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |О.Ц.П. "Жилье для многодетных семей на 2006-2010 годы"|948 |10 |03 | 5220400 |         |    150,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на региональные целевые программы             |948 |10 |03 | 5220400 |   850   |    150,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Другие вопросы социальной политики                    |948 |10 |06 |         |         |    5568,1    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций|948 |10 |06 | 0020000 |         |    5568,1    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Центральный аппарат                                   |948 |10 |06 | 0020400 |         |    5568,1    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов в|948 |10 |06 | 0020400 |         |    5568,1    |
| |учреждениях по социальной защите населения и          |    |   |   |         |         |              |
| |организации деятельности по соцподдержке и социальному|    |   |   |         |         |              |
| |обслуживанию населения                                |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления   |948 |10 |06 | 0020400 |   500   |    5291,0    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы за счет субвенции связанные с наделением      |948 |10 |06 | 0020400 |   955   |    216,8     |
| |органов местного самоуправления муниципальных         |    |   |   |         |         |              |
| |образований отдельными государственными полномочиями  |    |   |   |         |         |              |
| |Пензенской области по управлению охраны труда         |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы за счет местного бюджета связанные с          |948 |10 |06 | 0020400 |   982   |     29,0     |
| |наделением органов местного самоуправления            |    |   |   |         |         |              |
| |муниципальных образований отдельными государственными |    |   |   |         |         |              |
| |полномочиями Пензенской области по управлению охраны  |    |   |   |         |         |              |
| |труда.                                                |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы за счет средств местного бюджета на           |948 |10 |06 | 0020400 |   956   |     31,3     |
| |финансирование учреждений и в части возмещения        |    |   |   |         |         |              |
| |расходов на организацию деятельности по социальной    |    |   |   |         |         |              |
| |защите населения                                      |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
|3|Муниципальное учреждение здравоохранения Белинская    |955 |   |   |         |         |  16296,129   |
| |центральная районная больница                         |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Здравоохранение, физическая культура и спорт          |955 |09 |   |         |         |  16296,129   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Стационарная медицинская помощь                       |955 |09 |01 |         |         |  13208,429   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Больницы, клиники, госпитали                          |955 |09 |01 | 4700000 |         |  13208,429   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  |955 |09 |01 | 4709900 |         |  13208,429   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |955 |09 |01 | 4709900 |   001   |    1450,0    |
| |                                                      |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы за счет доходов от платы за стационарное      |955 |09 |01 | 4709900 |   983   |   1394,424   |
| |обслуживание                                          |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования   |955 |09 |01 | 4709900 |   988   |   1105,748   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы за счет доходов от медицинских услуг          |955 |09 |01 | 4709900 |   989   |   7178,055   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с|955 |09 |01 | 4709900 |   991   |   1560,202   |
| |оплатой услуг муниципальным учреждениям               |    |   |   |         |         |              |
| |здравоохранения по медицинской помощи, оказанной в    |    |   |   |         |         |              |
| |период беременности и (или) родов                     |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к |955 |09 |01 | 4709910 |         |    462,0     |
| |заработной плате медицинским и фармацевтическим       |    |   |   |         |         |              |
| |работникам, работающим в муниципальных учреждениях    |    |   |   |         |         |              |
| |здравоохранения в зависимости от их квалификационной  |    |   |   |         |         |              |
| |категории - по больницам                              |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |955 |09 |01 | 4709910 |   001   |    462,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на единовременные выплаты молодым             |955 |09 |01 | 4709920 |         |     58,0     |
| |специалистам, работающим в муниципальных учреждениях  |    |   |   |         |         |              |
| |здравоохранения Пензенской области                    |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |955 |09 |01 | 4709920 |   001   |     58,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Амбулаторная помощь                                   |955 |09 |02 |         |         |    1227,7    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Поликлиники, амбулатории, диагностические центры      |955 |09 |02 | 4710000 |         |    56,928    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  |955 |09 |02 | 4719900 |         |    56,928    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Финансирование расходов за счет субсидии на           |955 |09 |02 | 4719910 |         |    56,928    |
| |ежеквартальные надбавки к заработной плате медицинским|    |   |   |         |         |              |
| |и фармацевтическим работникам, работающим в           |    |   |   |         |         |              |
| |муниципальных учреждениях здравоохранения, в          |    |   |   |         |         |              |
| |зависимости от их квалификационной категории - по     |    |   |   |         |         |              |
| |амбулаториям                                          |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |955 |09 |02 | 4719910 |   001   |    56,928    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Фельдшерско-акушерские пункты                         |955 |09 |02 | 4780000 |         |    7,572     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Финансирование расходов за счет субсидии на           |955 |09 |02 | 4789910 |         |    7,572     |
| |ежеквартальные надбавки к заработной плате медицинским|    |   |   |         |         |              |
| |и фармацевтическим работникам, работающим в           |    |   |   |         |         |              |
| |муниципальных учреждениях здравоохранения, в          |    |   |   |         |         |              |
| |зависимости от их квалификационной категории - по     |    |   |   |         |         |              |
| |фельдшерско-акушерским пунктам                        |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |955 |09 |02 | 4789910 |   001   |    7,572     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления       |955 |09 |02 | 5200000 |         |    1163,2    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам,|955 |09 |02 | 5201800 |         |    1163,2    |
| |фельдшерам и медсестрам скорой помощи                 |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |955 |09 |02 | 5201800 |   001   |    1163,2    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Скорая медицинская помощь                             |955 |09 |04 |         |         |    860,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления       |955 |09 |04 | 5200000 |         |    860,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам,|955 |09 |04 | 5201800 |         |    860,0     |
| |фельдшерам и медсестрам скорой помощи                 |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |955 |09 |04 | 5201800 |   001   |    852,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Администрирование расходов по осуществлению денежных  |955 |09 |04 | 5201800 |   934   |     8.0      |
| |выплат медицинским работникам ФАП и скорой медицинской|    |   |   |         |         |              |
| |помощи                                                |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Другие вопросы в области здравоохранения, физической  |955 |09 |10 |         |         |    1000,0    |
| |культуры и спорта.                                    |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Целевые программы муниципальных образований           |955 |09 |10 | 7950000 |         |    1000,0    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на   |955 |09 |10 | 7950101 |         |     50,0     |
| |2009-2011 годы"                                       |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных  |955 |09 |10 | 7950101 |   950   |     50,0     |
| |образований                                           |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на    |955 |09 |10 | 7950501 |         |     98,4     |
| |2009-2011 г.г."                                       |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных  |955 |09 |10 | 7950501 |   950   |     98,4     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы|955 |09 |10 | 7950502 |         |     63,0     |
| |с туберкулезом в Белинском районе на 2009-2011 г.г."  |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных  |955 |09 |10 | 7950502 |   950   |     63,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на|955 |09 |10 | 7950503 |         |    590,0     |
| |2009-2011 г.г."                                       |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных  |955 |09 |10 | 7950503 |   950   |    590,0     |
| |образований                                           |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа          |955 |09 |10 | 7950504 |         |     6,0      |
| |"Предупреждение распространения заболевания,          |    |   |   |         |         |              |
| |вызываемого вирусом иммунодефицита человека           |    |   |   |         |         |              |
| |(АНТИ-СПИД) на 2009-2011 г.г."                        |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных  |955 |09 |10 | 7950504 |   950   |     6,0      |
| |образований                                           |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа          |955 |09 |10 | 7951900 |         |     12,6     |
| |"Социальная реабилитация неблагополучных семей на     |    |   |   |         |         |              |
| |2009-2011 годы"                                       |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа "Проведение            |955 |09 |10 | 7951903 |         |     12,6     |
| |психотерапевтического лечения (кодирования) лиц из    |    |   |   |         |         |              |
| |малообеспеченных неблагополучных семей,               |    |   |   |         |         |              |
| |злоупотребляющих алкоголем в Белинском районе на      |    |   |   |         |         |              |
| |2009-2011 г.г."                                       |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных  |955 |09 |10 | 7951903 |   950   |     12,6     |
| |образований                                           |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика    |955 |09 |10 | 7955200 |         |     6,5      |
| |вирусного гепатита по Белинскому району на 2009-2011  |    |   |   |         |         |              |
| |г.г."                                                 |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |955 |09 |10 | 7955200 |   950   |     6,5      |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа          |955 |09 |10 | 7955300 |         |    106,0     |
| |"Профилактика и лечение артериальной гипертонии в     |    |   |   |         |         |              |
| |Белинском районе на 2009-2011 г.г."                   |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |955 |09 |10 | 7955300 |   950   |    106,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития|955 |09 |10 | 7955400 |         |     10,0     |
| |психиатрической помощи в Белинском районе в 2009-2011 |    |   |   |         |         |              |
| |гг."                                                  |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |955 |09 |10 | 7955400 |   950   |     10,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные       |955 |09 |10 | 7957900 |         |     57,5     |
| |мероприятия в эпидемиологических очагах инфекционных  |    |   |   |         |         |              |
| |заболеваний на 2009-2011 г.г."                        |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |955 |09 |10 | 7957900 |   950   |     57,5     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
|4|Отдел образования Белинского района                   |974 |   |   |         |         |  145454,218  |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Образование                                           |974 |07 |   |         |         |  135701,418  |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Дошкольное образование                                |974 |07 |01 |         |         |  25755,761   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Детские дошкольные учреждения                         |974 |07 |01 | 4200000 |         |  25755,761   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  |974 |07 |01 | 4209900 |         |  25755,761   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |974 |07 |01 | 4209900 |   001   |  24143,671   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг              |974 |07 |01 | 4209900 |   980   |     45,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы за счет родительской платы                    |974 |07 |01 | 4209900 |   990   |   1534,29    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы за счет безвозмездных поступлений             |974 |07 |01 | 4209900 |   992   |     32,8     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Общее образование                                     |974 |07 |02 |         |         |  97297,929   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние |974 |07 |02 | 4210000 |         |  90397,529   |
| |и средние                                             |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  |974 |07 |02 | 4219900 |         |  25912,929   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |974 |07 |02 | 4219900 |   001   |  25795,129   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет       |974 |07 |02 | 4219900 |   930   |     22,9     |
| |средств, поступающих от сдачи в аренду имущества,     |    |   |   |         |         |              |
| |закрепленного за муниципальными организациями         |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Субвенция на финансирование единовременной выплаты    |974 |07 |02 | 4219900 |   945   |     69,6     |
| |молодым специалистам (педагогическим работникам)      |    |   |   |         |         |              |
| |муниципальных образовательных учреждений Пензенской   |    |   |   |         |         |              |
| |области                                               |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы за счет субвенции на единовременную выплату   |974 |07 |02 | 4219900 |   947   |     25,3     |
| |победителям областного конкурса "Лучший руководитель  |    |   |   |         |         |              |
| |общеобразовательного учреждения Пензенской области"   |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| | Финансирование образовательных учреждений в части    |974 |07 |02 | 4219910 |         |   64484,6    |
| |реализации ими федеральных государственных            |    |   |   |         |         |              |
| |общеобразовательных стандартов.                       |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |974 |07 |02 | 4219910 |   001   |   64484,6    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Учреждения по внешкольной работе с детьми             |974 |07 |02 | 4230000 |         |    4304,1    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |974 |07 |02 | 4239900 |   001   |    4304,1    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления       |974 |07 |02 | 5200000 |         |    2551,6    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное       |974 |07 |02 | 5200900 |         |    2501,6    |
| |руководство                                           |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |974 |07 |02 | 5200900 |   001   |    2501,6    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |ДЦП "Развитие системы образования Пензенской области" |974 |07 |02 | 5220601 |         |     50,0     |
| |на 2009-2011 годы                                     |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию целевой программы               |974 |07 |02 | 5220601 |   850   |     50,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Целевые программы муниципальных образований           |974 |07 |02 | 7950000 |         |     44,7     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Программа "Реализация приоритетного национального     |974 |07 |02 | 7951500 |         |     44,7     |
| |проекта "Образование" в Белинском районе на 2009-20011|    |   |   |         |         |              |
| |г.г."                                                 |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Программа "Реализация приоритетного национального     |974 |07 |02 | 7951501 |         |     26,7     |
| |проекта "Образование" в Белинском районе на 2009-2011 |    |   |   |         |         |              |
| |г.г. "в части расходов на поощрение лучших учителей   |    |   |   |         |         |              |
| |школ района                                           |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию районных целевых программ       |974 |07 |02 | 7951501 |   950   |     26,7     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Программа "Реализация приоритетного национального     |974 |07 |02 | 7951502 |         |     18,0     |
| |проекта "Образование" в Белинском районе на 2009-2011 |    |   |   |         |         |              |
| |г.г." в части поддержки талантливой молодежи          |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию районных целевых программ       |974 |07 |02 | 7951502 |   950   |     18,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Молодежная политика и оздоровление детей              |974 |07 |07 |         |         |   982,128    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Мероприятия по проведению оздоровительной компании    |974 |07 |07 | 4320000 |         |   982,128    |
| |детей                                                 |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Оздоровление детей                                    |974 |07 |07 | 4320200 |         |   982,128    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений от   |974 |07 |07 | 4320200 |   943   |   982,128    |
| |бюджета фонд социального страхования на финансирование|    |   |   |         |         |              |
| |лагерей с дневным пребыванием                         |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Другие вопросы в области образования                  |974 |07 |09 |         |         |   11665,6    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций|974 |07 |09 | 0020000 |         |    986,2     |
| |органов государственной власти субъектов Р.Ф. и       |    |   |   |         |         |              |
| |органов местного самоуправления                       |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Центральный аппарат                                   |974 |07 |09 | 0020400 |         |    986,2     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления   |974 |07 |09 | 0020400 |   500   |    684,9     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы за счет субвенции для осуществления отдельных |974 |07 |09 | 0020400 |   942   |    301,3     |
| |полномочий Пензенской области по опеку и              |    |   |   |         |         |              |
| |попечительству                                        |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Мероприятия в области образования                     |974 |07 |09 | 4360000 |         |    203,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Проведение мероприятий для детей и молодежи           |974 |07 |09 | 4360900 |         |    203,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций государственными органами          |974 |07 |09 | 4360900 |   012   |    203,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Учебно-методические кабинеты                          |974 |07 |09 | 4520000 |         |    5801,5    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. |974 |07 |09 | 4529900 |         |    5801,5    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |974 |07 |09 | 4529900 |   001   |    5734,3    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Администрирование расходов по выплате вознаграждения  |974 |07 |09 | 4529900 |   935   |     0,4      |
| |за выполнение функций классного руководителя          |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Администрирование расходов в части реализации         |974 |07 |09 | 4529900 |   936   |     10,3     |
| |федеральных государственных общеобразовательных       |    |   |   |         |         |              |
| |стандартов                                            |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Администрирование расходов по осуществлению выплаты   |974 |07 |09 | 4529900 |   937   |     56,5     |
| |компенсации части родительской платы                  |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Целевые программы муниципальных образований           |974 |07 |09 | 7950000 |         |    4674,9    |
| |                                                      |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Районная целевая программа "Профилактика              |974 |07 |09 | 7956100 |         |    235,5     |
| |безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в  |    |   |   |         |         |              |
| |Белинском районе на 2008-2011 г.г."                   |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ. |974 |07 |09 | 7956100 |   950   |    235,5     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |МЦП "Организация питания детей"                       |974 |07 |09 | 7956400 |         |    148,8     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа          |974 |07 |09 | 7956401 |         |     80,0     |
| |"Совершенствование организации горячего питания       |    |   |   |         |         |              |
| |учащихся в общеобразовательных учреждениях Белинского |    |   |   |         |         |              |
| |района на 2009-2011 годы"                             |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |974 |07 |09 | 7956401 |   950   |     80,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для  |974 |07 |09 | 7956402 |         |     68,8     |
| |учащихся общеобразовательных учреждений Белинского    |    |   |   |         |         |              |
| |района на 2009-2011 г.г."                             |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |974 |07 |09 | 7956402 |   950   |     68,8     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия         |974 |07 |09 | 7958400 |         |     41,0     |
| |учреждений образования Белинского района с            |    |   |   |         |         |              |
| |родительской общественностью "Семья и школа" на       |    |   |   |         |         |              |
| |2009-2011 годы"                                       |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |974 |07 |09 | 9758400 |   950   |     41,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на долгосрочную целевую программу             |974 |07 |09 | 7959400 |         |     3,2      |
| |"Безопасность дорожного движения в Белинском районе на|    |   |   |         |         |              |
| |2009-2011 годы"                                       |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |974 |07 |09 | 7959400 |   950   |     3,2      |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Долгосрочная целевая "Программа развития              |974 |07 |09 | 7959500 |         |    4246,4    |
| |инфраструктуры населенных пунктов Белинского района на|    |   |   |         |         |              |
| |2009-2011 годы"                                       |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию районных целевых программ       |974 |07 |09 | 7959500 |   950   |    4246,4    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Социальная политика                                   |974 |10 |   |         |         |    9752,8    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Социальное обеспечение населения                      |974 |10 |03 |         |         |    2822,6    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Ежемесячное пособие на ребенка                        |974 |10 |03 | 5055510 |         |    200,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Социальные выплаты                                    |974 |10 |03 | 5055510 |   005   |    200,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |2622,6еализация государственных функций в области     |974 |10 |03 | 5140000 |         |    2622,6    |
| |социальной политики                                   |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Реализация государственных функций в области          |974 |10 |03 | 5140110 |         |    2622,6    |
| |социальной поддержки работников образования           |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Реализация государственных функций в области          |974 |10 |03 | 5140111 |         |    366,1     |
| |социальной поддержки работников детских дошкольных    |    |   |   |         |         |              |
| |учреждений проживающих в сельской местности на        |    |   |   |         |         |              |
| |территории муниципального образования                 |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Социальные выплаты                                    |974 |10 |03 | 5140111 |   005   |    366,1     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Реализация государственных функций в области          |974 |10 |03 | 5140112 |         |    2209,0    |
| |социальной поддержки работников школ-детских садов,   |    |   |   |         |         |              |
| |начальных школ, неполных средних и средних школ       |    |   |   |         |         |              |
| |проживающих в сельской местности на территории        |    |   |   |         |         |              |
| |муниципального образования.                           |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Социальные выплаты                                    |974 |10 |03 | 5140112 |   005   |    2209,0    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Реализация государственных функций в области          |974 |10 |03 | 5140113 |         |     47,5     |
| |социальной поддержки работников учреждений по         |    |   |   |         |         |              |
| |внешкольной работе с детьми, проживающих в сельской   |    |   |   |         |         |              |
| |местности на территории муниципального образования    |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Социальные выплаты                                    |974 |10 |03 | 5140113 |   005   |     47,5     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Охрана семьи и детства                                |974 |10 |04 |         |         |    6930,2    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления       |974 |10 |04 | 5200000 |         |    6930,2    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Компенсация части родительской платы за содержание    |974 |10 |04 | 5201000 |         |    412,6     |
| |ребенка в государственном и муниципальном учреждениях,|    |   |   |         |         |              |
| |реализующих основную общеобразовательную программу    |    |   |   |         |         |              |
| |дошкольного образования                               |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Социальные выплаты                                    |974 |10 |04 | 5201000 |   005   |    412,6     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а|974 |10 |04 | 5201300 |         |    6517,6    |
| |также оплата труда приемного родителя                 |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Материальное обеспечение приемной семьи               |974 |10 |04 | 5201310 |         |    6517,6    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |974 |10 |04 | 5201311 |         |   1307,265   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Социальные выплаты                                    |974 |10 |04 | 5201311 |   005   |   1307,265   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Оплата труда приемного родителя                       |974 |10 |04 | 5201312 |         |   955,973    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Социальные выплаты                                    |974 |10 |04 | 5201312 |   005   |   955,973    |
| |                                                      |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей|974 |10 |04 | 5201313 |         |   4254,362   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Социальные выплаты                                    |974 |10 |04 | 5201313 |   005   |   4254,362   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
|5|Управление по развитию сельского хозяйства, малого и  |982 |   |   |         |         |   3765,548   |
| |среднего предпринимательства Белинского района        |    |   |   |         |         |              |
| |Пензенской области.                                   |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Национальная экономика                                |982 |04 |   |         |         |   3765,548   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Сельское хозяйство и рыболовство                      |982 |04 |05 |         |         |   3765,548   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций|982 |04 |05 | 0020000 |         |    3351,8    |
| |органов государственной власти субъектов Р.Ф. и       |    |   |   |         |         |              |
| |органов местного самоуправления                       |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Центральный аппарат                                   |982 |04 |05 | 0020400 |         |    3351,8    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления   |982 |04 |05 | 0020400 |   500   |    3314,2    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет       |982 |04 |05 | 0020400 |   930   |     37,6     |
| |средств, поступивших от сдачи в аренду имущества,     |    |   |   |         |         |              |
| |закрепленного за муниципальными организациями         |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на ДЦП "Развитие сельского хозяйства          |982 |04 |05 | 5227000 |         |   261,898    |
| |Пензенской области на 2009-2011 годы"                 |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Субсидии на предоставление стимулирующих выплат за    |982 |04 |05 | 5227034 |         |    81,454    |
| |оказание услуг в летне-пастбищный период, гражданам,  |    |   |   |         |         |              |
| |ведущим личное подсобное хозяйство                    |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на региональные целевые программы             |982 |04 |05 | 5227034 |   850   |    81,454    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Субсидии на компенсацию крестьянским (фермерским)     |982 |04 |05 | 5227036 |         |   180,444    |
| |хозяйствам части затрат на закупку комбикормов для    |    |   |   |         |         |              |
| |откорма молодняка свиней                              |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на региональные целевые программы             |982 |04 |05 | 5227036 |   850   |   180,444    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Программа развития и поддержки малого и среднего      |982 |04 |05 | 5220800 |         |    128,25    |
| |предпринимательства в Пензенской области на 2009-2010 |    |   |   |         |         |              |
| |годы                                                  |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Субсидии юридическим лицам                            |982 |04 |05 | 5220800 |   006   |    128,25    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на муниципальные целевые программы            |982 |04 |05 | 7950000 |         |     23,6     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу|982 |04 |05 | 7958000 |         |     23,6     |
| |"Развитие сельского хозяйства Белинского района       |    |   |   |         |         |              |
| |Пензенской области на 2009-2012 годы"                 |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |В том числе:                                          |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению  |982 |04 |05 | 7958001 |         |     5,7      |
| |жилищных условий граждан, проживающих в сельской      |    |   |   |         |         |              |
| |местности                                             |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |982 |04 |05 | 7958001 |   950   |     5,7      |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению|982 |04 |05 | 7958002 |         |     4,1      |
| |доступным жильем молодых семей и молодых специалистов |    |   |   |         |         |              |
| |на селе                                               |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |982 |04 |05 | 7958002 |   950   |     4,1      |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |На софинансирование расходов по субсидиям для         |982 |04 |05 | 7958003 |         |     13,8     |
| |крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств  |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |982 |04 |05 | 7958003 |   950   |     13,8     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
|6|Управление финансов Белинского района Пензенской      |992 |   |   |         |         | 79348,91297  |
| |области                                               |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Общегосударственные вопросы                           |992 |01 |   |         |         |  6642,10697  |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Обеспечение деятельности финансовых налоговых,        |992 |01 |06 |         |         |   6588,075   |
| |таможенных органов и органов финансового              |    |   |   |         |         |              |
| |(финансово-бюджетного) надзора.                       |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций|992 |01 |06 | 0020000 |         |   6588,075   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Центральный аппарат                                   |992 |01 |06 | 0020400 |         |   6588,075   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления   |992 |01 |06 | 0020400 |   500   |    6319,3    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения |992 |01 |06 | 0020400 |   953   |   268,775    |
| |расходных обязательств, возникающих при выполнении    |    |   |   |         |         |              |
| |государственных полномочий субъектов Р.Ф. переданных  |    |   |   |         |         |              |
| |для осуществления органами местного самоуправления в  |    |   |   |         |         |              |
| |установленном порядке.                                |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Резервные фонды                                       |992 |01 |12 |         |         |   54,03197   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Резервные фонды                                       |992 |01 |12 | 0700000 |         |   54,03197   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Резервные фонды местных администраций                 |992 |01 |12 | 0700500 |         |   54,03197   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Прочие расходы                                        |992 |01 |12 | 0700500 |   013   |   54,03197   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Межбюджетные трансферты                               |992 |11 |   |         |         |  72706,806   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Дотации бюджетов субъектов Р.Ф. и муниципальных       |992 |11 |01 |         |         |   33262,0    |
| |образований                                           |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выравнивание бюджетной обеспеченности                 |992 |11 |01 | 5160000 |         |   21484,1    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выравнивание бюджетной обеспеченности                 |992 |11 |01 | 5160100 |         |   21484,1    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из    |992 |11 |01 | 5160130 |         |   21484,1    |
| |районного фонда финансовой поддержки                  |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Фонд финансовой поддержки                             |992 |11 |01 | 5160130 |         |   21484,1    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Дотация поселениям за счет средств бюджета            |992 |11 |01 | 5160131 |         |   15551,2    |
| |муниципального образования Белинский район            |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Фонд финансовой поддержки                             |992 |11 |01 | 5160131 |   008   |   15551,2    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Дотация за счет субвенции на исполнение               |992 |11 |01 | 5160132 |         |    5932,9    |
| |государственных полномочий по расчету и предоставлению|    |   |   |         |         |              |
| |дотаций поселениям из бюджета Пензенской области      |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Фонд финансовой поддержки                             |992 |11 |01 | 5160132 |   008   |    5932,9    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению      |992 |11 |01 | 5170200 |         |   11777,9    |
| |сбалансированности бюджетов                           |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Прочие дотации                                        |992 |11 |01 | 5170200 |   007   |   11777,9    |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и   |992 |11 |03 |         |         |   1444,406   |
| |муниципальных образований                             |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций|992 |11 |03 | 0010000 |         |   1444,406   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Осуществление первичного воинского учета на           |992 |11 |03 | 0013600 |         |   1165,706   |
| |территориях, где отсутствуют военкоматы               |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Фонд компенсаций                                      |992 |11 |03 | 0013600 |   009   |   1165,706   |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Государственная регистрация актов гражданского        |992 |11 |03 | 0013800 |         |    278,7     |
| |состояния                                             |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Фонд компенсаций                                      |992 |11 |03 | 0013800 |   009   |    278,7     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Иные межбюджетные трансферты                          |992 |11 |04 |         |         |     81,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Средства, передаваемые для компенсации дополнительных |992 |11 |04 | 5201500 |         |     81,0     |
| |расходов, возникающих в результате решений, принятых  |    |   |   |         |         |              |
| |органами власти другого уровня.                       |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Иные межбюджетные трансферты                          |992 |11 |04 | 5201500 |   017   |     81,0     |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных      |992 |11 |05 |         |         |   37919,4    |
| |внебюджетных фондов                                   |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Расходы, передаваемые территориальному фонду          |992 |11 |05 | 7720000 |         |   37919,4    |
| |обязательного медицинского страхования, на содержание |    |   |   |         |         |              |
| |учреждений здравоохранения, работающих в системе      |    |   |   |         |         |              |
| |обязательного медицинского страхования в условиях     |    |   |   |         |         |              |
| |одноканального финансирования медицинской помощи      |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Мероприятия в области здравоохранения в условиях      |992 |11 |05 | 7720000 |   843   |   37919,4    |
| |одноканального финансирования медицинской помощи.     |    |   |   |         |         |              |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
| |Итого:                                                |    |   |   |         |         |  344487,857  |
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|

Информация по документу
Читайте также