Расширенный поиск

Решение Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 19.12.2009 № 425-52/2


     
     
     
                       СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
                 БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                               РЕШЕНИЕ


                    от 19 декабря 2009  N 425-52/2
                             г. Белинский


  О внесении изменений в решение Собрания представителей Белинского
  района от 21 ноября 2008 года N 275-32/2 "О бюджете муниципального
 образования Белинский район на 2009 год и на плановый период 2010 и
                             2011 годов"
     
     
     Рассмотрев предложенные   изменения   в   бюджет   муниципального
образования  Белинский  район  на 2009  год,  Собрание  представителей
Белинского района решило:
     1. Внести в решение Собрания представителей Белинского района  от
21 ноября 2008 года  N 275-32/2 "О бюджете муниципального  образования
Белинский район на 2009  год и на плановый  период 2010 и 2011  годов"
следующие изменения:
     1. В статье 1 часть 1 изложить в следующей редакции:
     "1. Утвердить  основные  характеристики  бюджета   муниципального
образования Белинский район на 2009 год:
     1) прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  муниципального
образования Белинский район в сумме 341190,40509 тыс. рублей;
     2) общий  объем   расходов  бюджета  муниципального   образования
Белинский район в сумме 344487,857 тыс. рублей;
     3) объем  расходов  резервного  фонда  Администрации   Белинского
района в сумме 200,0 тыс. рублей;
     4) верхний предел  муниципального  долга Белинского  района на  1
января 2010 года в сумме 794,1 тыс. рублей.;
     прогнозируемый дефицит    бюджета   муниципального    образования
Белинский район в сумме 3297,45191 тыс. рублей."
     1.2. Пункт 15 статьи VIII изложить в следующей редакции:
     "Утвердить общий  объем  бюджетных  ассигнований  на   исполнение
публичных  нормативных  обязательств  на  2009  год  в  сумме  37655,0
тыс. руб.
     2. Приложения N  1, 6,  8, 10,  20 изложить  в редакции  согласно
приложениям N 1-5
     3. Настоящее решение опубликовать в газете "Чембарские вести".
     4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
     
     
     Глава Белинского района          В.П.Кузин
     _______________________
     
     
     
     Приложение  N 1
     к решению Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 19 декабря 2009  N 425-52/2
      
     Приложение  N 1
     УТВЕРЖДЕНЫ
     решением Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 21 ноября 2008  N 275-32/2
     
     
    Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Белинский район на 2009 год
     
|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————|
|                     Наименование                      |              Код              |Сумма, тыс.руб.|
|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————|
|Изменение остатков средств на счетах по учету средств  |  000 01 05 00 00 00 0000 000  |   666,62517   |
|бюджета                                                |                               |               |
|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————|
|Увеличение остатков средств бюджетов                   |  000 01 05 00 00 00 0000 500  |  -344173,278  |
|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————|
|Увеличение прочих остатков средств бюджетов            |  000 01 05 02 00 00 0000 510  |  -344173,278  |
|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————|
|Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов   |  000 01 05 02 01 00 0000 510  |  -344173,278  |
|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————|
|Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов   |  992 01 05 02 01 05 0000 510  |  -344173,278  |
|муниципальных районов                                  |                               |               |
|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————|
|Уменьшение остатков средств бюджетов                   |  000 01 05 00 00 00 0000 600  | 344839,90317  |
|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————|
|Уменьшение прочих остатков средств бюджетов            |  000 01 05 02 00 00 0000 610  | 344839,90317  |
|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————|
|Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов   |  000 01 05 02 01 00 0000 610  | 344839,90317  |
|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————|
|Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов   |  992 01 05 02 01 05 0000 610  | 344839,90317  |
|муниципальных районов                                  |                               |               |
|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————|
|Иные источники внутреннего финансирования дефицитов    |  000 01 06 00 00 00 0000 000  |  2630,82674   |
|бюджетов                                               |                               |               |
|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————|
|Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в     |  000 01 06 05 00 00 0000 600  |  2982,87291   |
|валюте Российской Федерации                            |                               |               |
|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————|
|Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим|  000 01 06 05 01 00 0000 640  |  2982,87291   |
|лицам в валюте Российской Федерации                    |                               |               |
|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————|
|Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим|  992 01 06 05 01 05 0000 640  |  2982,87291   |
|лицам из бюджета муниципального района в валюте        |                               |               |
|Российской Федерации                                   |                               |               |
|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————|
|Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в      |  000 01 06 05 00 00 0000 500  |  -352,04617   |
|валюте РФ                                              |                               |               |
|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————|
|Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в  |  000 01 06 05 01 00 0000 540  |  -352,04617   |
|валюте РФ                                              |                               |               |
|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————|
|Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из |  992 01 06 05 01 05 0000 540  |  -352,04617   |
|бюджетов муниципальных районов в валюте РФ             |                               |               |
|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————|
|Всего                                                  |                               |  3297,45191   |
|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————|
     
     
     
                              __________
     
     
     
     Приложение  N 2
     к решению Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 19 декабря 2009  N 425-52/2
      
     Приложение  N 6
     УТВЕРЖДЕН
     решением Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 21 ноября 2008  N 275-32/2
     
     
     Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Белинский район на 2009 год

|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|    |           КБК            |                     Виды доходов                      |    Сумма,     |
|    |                          |                                                       |   тыс. руб.   |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|000 |  2 00 00000 00 0000 000  |Безвозмездные поступления                              | 267163681,00  |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 01001 05 0000 151  |Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание |    92263,9    |
|    |                          |бюджетной обеспеченности                               |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  202 01003 05 0000 151   |Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер|    18821,6    |
|    |                          |по обеспечению сбалансированности бюджетов             |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 01008 05 0000 151  |Дотация бюджетам муниципальных районов на поощрение    |    4550,752   |
|    |                          |достижения наилучших показателей деятельности органов  |               |
|    |                          |местного самоуправления                                |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 02008 05 0000 151  |Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение |    312,480    |
|    |                          |жильем молодых семей                                   |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 02008 05 9521 151  |Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение |    90,720     |
|    |                          |жильем молодых семей в рамках долгосрочной целевой     |               |
|    |                          |программы "Обеспечение жильем молодых семей" на        |               |
|    |                          |2009-2011 годы"                                        |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 02068 05 0000 151  |Субсидии бюджетам муниципальных районов на             |     99.8      |
|    |                          |комплектование книжных фондов библиотек муниципальных  |               |
|    |                          |образований                                            |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |   2020299 05 9244 151    |Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию  |     518,910   |
|    |                          |целевой областной программы "Развитие и поддержка      |               |
|    |                          |малого и среднего предпринимательства Пензенской       |               |
|    |                          |области на 2009-2012 гг"                               |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 02999 05 9201 151  |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на      |     526,5     |
|    |                          |ежеквартальные надбавки к заработной плате медицинским |               |
|    |                          |и фармацевтическим работникам, работающим в            |               |
|    |                          |муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской   |               |
|    |                          |области, в зависимости от их квалификационной категории|               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 02999 05 9202 151  |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на      |     58.0      |
|    |                          |единовременную выплату молодым специалистам, работающим|               |
|    |                          |в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской |               |
|    |                          |области                                                |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 02999 05 9213 151  |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на      |     139.8     |
|    |                          |мероприятия по проведению оздоровительной компании     |               |
|    |                          |детей находящихся в трудной жизненной ситуации         |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 02999 05 9237 151  |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на      |    81.454     |
|    |                          |исполнение областной целевой программы "Развитие Л.П.Х.|               |
|    |                          |Пензенской области на 2006-2012 годы" (предоставление  |               |
|    |                          |стимулирующих выплат за оказание услуг ЛПХ в           |               |
|    |                          |летне-пастбищный период)                               |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 03003 05 0000 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на            |     278,7     |
|    |                          |государственную регистрацию актов гражданского         |               |
|    |                          |состояния                                              |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 03999 05 9333 151  |Субвенция на финансирование единовременной денежной    |     69,6      |
|    |                          |выплаты молодым специалистам (педагогическим           |               |
|    |                          |работникам) муниципальных образовательных учреждений   |               |
|    |                          |Пензенской области                                     |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |    20203008050000151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение|    14835,9    |
|    |                          |мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников  |               |
|    |                          |тыла                                                   |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |    20203013050000151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение|     126.0     |
|    |                          |мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,  |               |
|    |                          |признанных пострадавшими от политических репрессий     |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 03015 05 0000 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на            |   1165,706    |
|    |                          |осуществление первичного воинского учета на            |               |
|    |                          |территориях, где отсутствуют военные комиссариаты      |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 03021 05 0000 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное|    2501,6     |
|    |                          |денежное вознаграждение за классное руководство        |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |   20203022 05 0000 151   |Субвенции бюджетам муниципальных районов на            |    4260,0     |
|    |                          |предоставление гражданам субсидий на оплату жилого     |               |
|    |                          |помещения и коммунальных услуг                         |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 03024 05 9319 151  |Субвенции, выделяемые муниципальным районам на         |    5932,9     |
|    |                          |исполнение государственных полномочий по расчету и     |               |
|    |                          |предоставлению дотаций поселениям.                     |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 03024 05 9318 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение |    268,775    |
|    |                          |передаваемых полномочий субъектов РФ по исполнению     |               |
|    |                          |бюджета Пензенской области на территориях муниципальных|               |
|    |                          |образований в соответствии заключенными соглашениями   |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 03024 05 9308 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение |     485.0     |
|    |                          |передаваемых полномочий субъектов РФ на реализацию ЗПО |               |
|    |                          |"О мерах социальной поддержки отдельных категорий      |               |
|    |                          |граждан, проживающих на территории Пензенской области" |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 03024 05 9305 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение |     216,8     |
|    |                          |передаваемых полномочий субъектов РФ по управлению     |               |
|    |                          |охраны труда                                           |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 03024 05 9317 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение |     23,3      |
|    |                          |передаваемых полномочий субъектов РФ на финансирование |               |
|    |                          |расходов, связанных с формированием, содержанием и     |               |
|    |                          |использованием Архивного фонда                         |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 03024 05 9315 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение |    111,790    |
|    |                          |передаваемых полномочий субъектов РФ на доплаты к      |               |
|    |                          |пенсиям государственных служащих субъектов РФ          |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 03024 05 9310 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение |    13655,8    |
|    |                          |передаваемых полномочий субъектов РФ на финансирование |               |
|    |                          |учреждений по социальной защите населения и организации|               |
|    |                          |деятельности по социальной поддержке и социальному     |               |
|    |                          |обслуживанию населения                                 |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |   20203024 05 9324 151   |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение |     301,3     |
|    |                          |передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |               |
|    |                          |по опеке и попечительству                              |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 03024 05 9309 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на            |     917,4     |
|    |                          |финансирование расходов по социальной поддержке        |               |
|    |                          |многодетных семей, проживающих на территории Пензенской|               |
|    |                          |области                                                |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 03024 05 9306 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на            |     267,7     |
|    |                          |финансирование расходов, связанных с образованием и    |               |
|    |                          |обеспечением деятельности комиссии по делам            |               |
|    |                          |несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской       |               |
|    |                          |области                                                |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |   20203024 05 9348 151   |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение |      0.4      |
|    |                          |передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |               |
|    |                          |по осуществлению выплат вознаграждения за выполнение   |               |
|    |                          |функций классного руководителя педагогическим          |               |
|    |                          |работникам муниципальных образовательных учреждений    |               |
|    |                          |Пензенской области                                     |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |   20203024 05 9349 151   |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение |     10.3      |
|    |                          |передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |               |
|    |                          |по осуществлению финансирования муниципальных          |               |
|    |                          |образовательных учреждений в части реализации ими      |               |
|    |                          |федеральных государственных образовательных стандартов |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |   20203024 05 9347 151   |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение |      8.0      |
|    |                          |передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |               |
|    |                          |по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу|               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 03024 05 0000 151  |Субвенция на содержание органов местного               |    5291,0     |
|    |                          |самоуправления, осуществляющих отдельные               |               |
|    |                          |государственные полномочия в сфере социальной поддержки|               |
|    |                          |населению на 2009 год                                  |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 03027 05 0000 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержания |    6517,6     |
|    |                          |детей, находящихся под опекой или попечительством, а   |               |
|    |                          |также на выплату вознаграждения опекунам или           |               |
|    |                          |попечителям на 2009 год                                |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 03029 05 0000 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию|     469.1     |
|    |                          |части родительской платы за содержание ребенка в       |               |
|    |                          |муниципальных образовательных учреждениях, реализующих |               |
|    |                          |основную образовательную программу дошкольного         |               |
|    |                          |образования                                            |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |    20203055050000151     |Cубвенции бюджетам муниципальных районов на денежные   |    2015,2     |
|    |                          |выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских |               |
|    |                          |пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам      |               |
|    |                          |скорой медицинской помощи                              |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 02999 05 9239 151  |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на      |    308,694    |
|    |                          |реализацию областной целевой Программы развития и      |               |
|    |                          |поддержки малого и среднего предпринимательства в      |               |
|    |                          |Пензенской области на 2006-2010 годы (Возмещение части |               |
|    |                          |затрат на закупку комбикормов)                         |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 03999 05 9314 151  |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на     |    2622.6     |
|    |                          |финансирование расходов, связанных с предоставлением   |               |
|    |                          |мер социальной поддержки педагогическим работникам     |               |
|    |                          |образовательных учреждений, проживающим в сельской     |               |
|    |                          |местности, рабочих поселков (городского типа) на       |               |
|    |                          |территории Пензенской области                          |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 03999 05 9304 151  |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на     |    16819,0    |
|    |                          |реализацию ЗПО N 795 "О пособиях семьям, имеющих детей"|               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 03999 05 9311 151  |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на     |     219,7     |
|    |                          |реализацию ЗПО N 693 "О мерах социальной поддержки     |               |
|    |                          |отдельных категорий граждан, работников, работающих и  |               |
|    |                          |проживающих в сельской местности на территории         |               |
|    |                          |Пензенской области"                                    |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 03999 05 9307 151  |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на     |    64484,6    |
|    |                          |финансирование образовательных учреждений в части      |               |
|    |                          |реализации ими государственного стандарта общего       |               |
|    |                          |образования                                            |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 03999 05 9350 151  |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на     |     25,3      |
|    |                          |финансирование единовременной выплаты победителям      |               |
|    |                          |областного конкурса "Лучший руководитель               |               |
|    |                          |общеобразовательного учреждения Пензенской области 2009|               |
|    |                          |год"                                                   |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 03999 05 9328 151  |Субвенции на исполнение государственных полномочий     |     150,0     |
|    |                          |Пензенской области по предоставлению мер социальной    |               |
|    |                          |поддержки многодетным семьям по улучшению жилищных     |               |
|    |                          |условий.                                               |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 04999 05 9464 151  |Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  |     50,0      |
|    |                          |муниципальных районов на выплату вознаграждения        |               |
|    |                          |победителям областного конкурса проектов               |               |
|    |                          |общеобразовательных учреждений "Лидер в социальной и   |               |
|    |                          |предпринимательской деятельности"                      |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|992 |  2 02 09024 05 0000 151  |Прочие безвозмездные поступления в бюджеты             |     5290      |
|    |                          |муниципальных районов от бюджетов субъектов РФ         |               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
     
     
     
                              __________
     
     
     
     Приложение  N 3
     к решению Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 19 декабря 2009  N 425-52/2
     
     Приложение  N 8
     УТВЕРЖДЕНО
     решением Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 21 ноября 2008  N 275-32/2
     
     
    Распределение бюджетных ассигнований на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
                расходов классификации бюджета муниципального образования Белинский район
       
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|N |                   Наименование ведомств                   |Рз|Пр |   ЦСР   |   Вид   | Сумма, тыс.  |
|  |                                                           |  |   |         |расходов |     руб.     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Общегосударственные вопросы                                |01|   |         |         | 21858,10697  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Функционирование Правительства РФ, высших органов          |01|04 |         |         |   13953,6    |
|  |исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций  |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций     |01|04 | 0020000 |         |   13953,6    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Центральный аппарат                                        |01|04 | 0020400 |         |   13146,1    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления        |01|04 | 0020400 |   500   |   12855,1    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов,      |01|04 | 0020400 |   944   |     23,3     |
|  |связанных с формированием, содержанием и использованием    |  |   |         |         |              |
|  |архивного фонда                                            |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов,      |01|04 | 0020400 |   957   |    267,7     |
|  |связанных с образованием и обеспечением деятельности       |  |   |         |         |              |
|  |комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в    |  |   |         |         |              |
|  |Пензенской области                                         |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Глава местной администрации                                |01|04 | 0020800 |         |    807,5     |
|  |(исполнительно-распорядительного органа муниципального     |  |   |         |         |              |
|  |образования)                                               |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления        |01|04 | 0020800 |   500   |    807,5     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Обеспечение деятельности финансовых налоговых, таможенных  |01|06 |         |         |   6588,075   |
|  |органов и органов финансового (финансово-бюджетного)       |  |   |         |         |              |
|  |надзора.                                                   |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций     |01|06 | 0020000 |         |   6588,075   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Центральный аппарат                                        |01|06 | 0020400 |         |   6588,075   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления        |01|06 | 0020400 |   500   |    6319,3    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения      |01|06 | 0020400 |   953   |   268,775    |
|  |расходных обязательств, возникающих при выполнении         |  |   |         |         |              |
|  |государственных полномочий субъектов Р.Ф. переданных для   |  |   |         |         |              |
|  |осуществления органами местного самоуправления в           |  |   |         |         |              |
|  |установленном порядке.                                     |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Резервные фонды                                            |01|12 |         |         |   54,03197   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Резервные фонды                                            |01|12 | 0700000 |         |   54,03197   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Резервные фонды местных администраций                      |01|12 | 0700500 |         |   54,03197   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Прочие расходы                                             |01|12 | 0700500 |   013   |   54,03197   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Другие общегосударственные вопросы                         |01|14 |         |         |    1262,4    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |01|14 | 0029900 |   001   |    1167,7    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Реализация государственных функций, связанных с            |01|14 | 0920000 |         |     42,0     |
|  |общегосударственным управлением                            |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение других обязательств государства                 |01|14 | 0920300 |         |     42,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской области|01|14 | 0920301 |         |     42,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления        |01|14 | 0920301 |   500   |     42,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                |01|14 | 7950000 |         |     52,7     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика    |01|14 | 7959700 |         |     52,7     |
|  |террористической и экстремистской деятельности в Белинском |  |   |         |         |              |
|  |районе на 2009-2011 годы"                                  |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |01|14 | 7959700 |   950   |     52,7     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Национальная безопасность и правоохранительная деятельность|03|   |         |         |    569,7     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Органы внутренних дел                                      |03|02 |         |         |    112,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                |03|02 | 7950000 |         |    112,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика    |03|02 | 7959900 |         |     50,0     |
|  |правонарушений и борьба с преступностью в Белинском районе |  |   |         |         |              |
|  |на 2009-2012 годы"                                         |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |03|02 | 7959900 |   950   |     50,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные меры|03|02 | 7959800 |         |     62,0     |
|  |по противодействию злоупотреблению наркотиками и их        |  |   |         |         |              |
|  |незаконному обороту, профилактики злоупотребления          |  |   |         |         |              |
|  |психоактивными веществами в Белинском районе на 2009-2011  |  |   |         |         |              |
|  |годы"                                                      |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |03|02 | 7959800 |   950   |     62,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Обеспечение пожарной безопасности                          |03|10 |         |         |    457,7     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Воинские формирования (органы, подразделения)              |03|10 | 2020000 |         |    457,7     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Функционирование органов в сфере национальной безопасности |03|10 | 2026700 |         |    457,7     |
|  |и правоохранительной деятельности                          |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Функционирование органов в сфере национальной безопасности,|03|10 | 2026700 |   014   |    457,7     |
|  |правоохранительной деятельности и обороны                  |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Национальная экономика                                     |04|   |         |         |   7449,358   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Сельское хозяйство и рыболовство                           |04|05 |         |         |   3765,548   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций     |04|05 | 0020000 |         |    3351,8    |
|  |органов государственной власти субъектов Р.Ф. и органов    |  |   |         |         |              |
|  |местного самоуправления                                    |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Центральный аппарат                                        |04|05 | 0020400 |         |    3351,8    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления        |04|05 | 0020400 |   500   |    3314,2    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств,   |04|05 | 0020400 |   930   |     37,6     |
|  |поступивших от сдачи в аренду имущества, закрепленного за  |  |   |         |         |              |
|  |муниципальными организациями                               |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на ДЦП "Развитие сельского хозяйства Пензенской    |04|05 | 5227000 |         |   261,898    |
|  |области на 2009-2011 годы"                                 |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Субсидии на предоставление стимулирующих выплат за оказание|04|05 | 5227034 |         |    81,454    |
|  |услуг в летне-пастбищный период, гражданам, ведущим личное |  |   |         |         |              |
|  |подсобное хозяйство                                        |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на региональные целевые программы                  |04|05 | 5227034 |   850   |    81,454    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Субсидии на компенсацию крестьянским (фермерским)          |04|05 | 5227036 |         |   180,444    |
|  |хозяйствам части затрат на закупку комбикормов для откорма |  |   |         |         |              |
|  |молодняка свиней                                           |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на региональные целевые программы                  |04|05 | 5227036 |   850   |   180,444    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Программа развития и поддержки малого и среднего           |04|05 | 5220800 |         |    128,25    |
|  |предпринимательства в Пензенской области на 2009-2010 годы |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Субсидии юридическим лицам                                 |04|05 | 5220800 |   006   |    128,25    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу     |04|05 | 7958000 |         |     23,6     |
|  |"Развитие сельского хозяйства Белинского района Пензенской |  |   |         |         |              |
|  |области на 2009-2012 годы"                                 |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |В том числе:                                               |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению       |04|05 | 7958001 |         |     5,7      |
|  |жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |04|05 | 7958001 |   950   |     5,7      |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению     |04|05 | 7958002 |         |     4,1      |
|  |доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на   |  |   |         |         |              |
|  |селе                                                       |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |04|05 | 7958002 |   950   |     4,1      |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |На софинансирование расходов по субсидиям для крестьянских |04|05 | 7958003 |         |     13,8     |
|  |(фермерских), личных подсобных хозяйств                    |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |04|05 | 7958003 |   950   |     13,8     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Транспорт                                                  |04|08 |         |         |    450,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Другие виды транспорта                                     |04|08 | 3170000 |         |    450,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим     |04|08 | 3170100 |         |    450,0     |
|  |видам транспорта.                                          |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Субсидии юридическим лицам                                 |04|08 | 3170100 |   006   |    450,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Дорожное хозяйство                                         |04|09 |         |         |    1393,2    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Дорожное хозяйство                                         |04|09 | 3150000 |         |    1393,2    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Поддержка дорожного хозяйства                              |04|09 | 3150200 |         |    1393,2    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Содержание автомобильных дорог общего пользования          |04|09 | 3150203 |         |    1393,2    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Субсидии юридическим лицам                                 |04|09 | 3150203 |   006   |    1393,2    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Другие вопросы в области национальной экономики            |04|12 |         |         |    1840,61   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Мероприятия в области строительства, архитектуры и         |04|12 | 3380000 |         |    640,0     |
|  |градостроительства                                         |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления        |04|12 | 3380000 |   500   |    640,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |ОДЦП "Развитие и поддержка малого и среднего               |04|12 | 5229700 |         |    518,91    |
|  |предпринимательства в Пензенской области на 2009-2011 годы"|  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию целевой программы                    |04|12 | 5229700 |   850   |    518,91    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                |04|12 | 7950000 |         |    681,7     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Программа "Создание автоматизированной системы ведения     |04|12 | 7957500 |         |    646,1     |
|  |земельного кадастра и государственного учета объектов      |  |   |         |         |              |
|  |недвижимости в Белинском районе Пензенской области на      |  |   |         |         |              |
|  |2009-2011 годы"                                            |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |04|12 | 7957500 |   950   |    646,1     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую "Программу развития и      |04|12 | 7958800 |         |     35,6     |
|  |поддержки малого предпринимательства в Белинском районе на |  |   |         |         |              |
|  |2009-2011 годы"                                            |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |04|12 | 7958800 |   950   |     35,6     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Жилищно-коммунальное хозяйство                             |05|   |         |         |    850,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Коммунальное хозяйство                                     |05|02 |         |         |    500,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Мероприятия в области коммунального хозяйства              |05|02 | 3510500 |         |    500,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Субсидии юридическим лицам                                 |05|02 | 3510500 |   006   |    500,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Благоустройство                                            |05|03 |         |         |    350,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и  |05|03 | 6000500 |         |    350,0     |
|  |поселений                                                  |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления        |05|03 | 6000500 |   500   |    350,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Образование                                                |07|   |         |         |  139792,672  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Дошкольное образование                                     |07|01 |         |         |  25755,761   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Детские дошкольные учреждения                              |07|01 | 4200000 |         |  25755,761   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений       |07|01 | 4209900 |         |  25755,761   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |07|01 | 4209900 |   001   |  24153,671   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                   |07|01 | 4209900 |   980   |     45,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет родительской платы                         |07|01 | 4209900 |   990   |   1534,29    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет безвозмездных поступлений                  |07|01 | 4209900 |   992   |     32,8     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Общее образование                                          |07|02 |         |         |  101039,883  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и    |07|02 | 4210000 |         |  90397,529   |
|  |средние                                                    |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений       |07|02 | 4219900 |         |  25912,929   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |07|02 | 4219900 |   001   |  25795,129   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств,   |07|02 | 4219900 |   930   |     22,9     |
|  |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за  |  |   |         |         |              |
|  |муниципальными организациями                               |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Субвенция на финансирование единовременной выплаты молодым |07|02 | 4219900 |   945   |     69,6     |
|  |специалистам (педагогическим работникам) муниципальных     |  |   |         |         |              |
|  |образовательных учреждений Пензенской области              |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет субвенции на единовременную выплату        |07|02 | 4219900 |   947   |     25,3     |
|  |победителям областного конкурса "Лучший руководитель       |  |   |         |         |              |
|  |общеобразовательного учреждения Пензенской области"        |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  | Финансирование образовательных учреждений в части         |07|02 | 4219910 |         |   64484,6    |
|  |реализации ими федеральных государственных                 |  |   |         |         |              |
|  |общеобразовательных стандартов.                            |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |07|02 | 4219910 |   001   |   64484,6    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Учреждения по внешкольной работе с детьми                  |07|02 | 4230000 |         |   8046,054   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |07|02 | 4239900 |   001   |    7380,6    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                   |07|02 | 4239900 |   980   |   665,454    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления            |07|02 | 5200000 |         |    2551,6    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство|07|02 | 5200900 |         |    2501,6    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |07|02 | 5200900 |   001   |    2501,6    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |ДЦП "Развитие системы образования Пензенской области" на   |07|02 | 5220601 |         |     50,0     |
|  |2009-2011 годы                                             |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию целевой программы                    |07|02 | 5220601 |   850   |     50,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                |07|02 | 7950000 |         |     44,7     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Программа "Реализация приоритетного национального проекта  |07|02 | 7951500 |         |     44,7     |
|  |"Образование" в Белинском районе на 2009-20011 г.г."       |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Программа "Реализация приоритетного национального проекта  |07|02 | 7951501 |         |     26,7     |
|  |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части|  |   |         |         |              |
|  |расходов на поощрение лучших учителей школ района          |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию районных целевых программ            |07|02 | 7951501 |   950   |     26,7     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Программа "Реализация приоритетного национального проекта  |07|02 | 7951502 |         |     18,0     |
|  |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части|  |   |         |         |              |
|  |поддержки талантливой молодежи                             |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию районных целевых программ            |07|02 | 7951502 |   950   |     18,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Молодежная политика и оздоровление детей                   |07|07 |         |         |   1296,928   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей   |07|07 | 4320000 |         |   1121,928   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Оздоровление детей                                         |07|07 | 4320200 |         |   1121,928   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |07|07 | 4320200 |   001   |    139,8     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений от бюджета|07|07 | 4320200 |   943   |   982,128    |
|  |фонд социального страхования на финансирование лагерей с   |  |   |         |         |              |
|  |дневным пребыванием                                        |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Программа реализации государственной молодежной политики   |07|07 | 7950800 |         |    175,0     |
|  |"Молодежь Белинского района на 2009-2011 годы"             |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |07|07 | 7950800 |   950   |    175,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Другие вопросы в области образования                       |07|09 |         |         |   11700,1    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций     |07|09 | 0020000 |         |    986,2     |
|  |органов государственной власти субъектов Р.Ф. и органов    |  |   |         |         |              |
|  |местного самоуправления                                    |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Центральный аппарат                                        |07|09 | 0020400 |         |    986,2     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления        |07|09 | 0020400 |   500   |    684,9     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет субвенции для осуществления отдельных      |07|09 | 0020400 |   942   |    301,3     |
|  |полномочий Пензенской области по опеку и попечительству    |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Мероприятия в области образования                          |07|09 | 4360000 |         |    203,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Проведение мероприятий для детей и молодежи                |07|09 | 4360900 |         |    203,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций государственными органами               |07|09 | 4360900 |   012   |    203,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Учебно-методические кабинеты                               |07|09 | 4520000 |         |    5801,5    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.      |07|09 | 4529900 |         |    5801,5    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |07|09 | 4529900 |   001   |    5734,3    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Администрирование расходов по выплате вознаграждения за    |07|09 | 4529900 |   935   |     0,4      |
|  |выполнение функций классного руководителя                  |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Администрирование расходов в части реализации федеральных  |07|09 | 4529900 |   936   |     10,3     |
|  |государственных общеобразовательных стандартов             |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Администрирование расходов по осуществлению выплаты        |07|09 | 4529900 |   937   |     56,5     |
|  |компенсации части родительской платы                       |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                |07|09 | 7950000 |         |    4709,4    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Районная целевая программа "Профилактика безнадзорности и  |07|09 | 7956100 |         |    270,0     |
|  |правонарушений несовершеннолетних в Белинском районе на    |  |   |         |         |              |
|  |2008-2011 гг"                                              |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ.      |07|09 | 7956100 |   950   |    270,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |МЦП "Организация питания детей"                            |07|09 | 7956400 |         |    148,8     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа               |07|09 | 7956401 |         |     80,0     |
|  |"Совершенствование организации горячего питания учащихся в |  |   |         |         |              |
|  |общеобразовательных учреждениях Белинского района на       |  |   |         |         |              |
|  |2009-2011 годы"                                            |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |07|09 | 7956401 |   950   |     80,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для       |07|09 | 7956402 |         |     68,8     |
|  |учащихся общеобразовательных учреждений Белинского района  |  |   |         |         |              |
|  |на 2009-2011 г.г."                                         |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |07|09 | 7956402 |   950   |     68,8     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия учреждений   |07|09 | 7958400 |         |     41,0     |
|  |образования Белинского района с родительской               |  |   |         |         |              |
|  |общественностью "Семья и школа" на 2009-2011 годы"         |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |07|09 | 9758400 |   950   |     41,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Безопасность    |07|09 | 7959400 |         |     3,2      |
|  |дорожного движения в Белинском районе на 2009-2011 годы"   |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |07|09 | 7959400 |   950   |     3,2      |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры    |07|09 | 7959500 |         |    4246,4    |
|  |населенных пунктов Белинского района на 2009-2011 годы"    |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |07|09 | 7959500 |   950   |    4246,4    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Культура, кинематография, средства массовой информации     |08|   |         |         |   6186,908   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Культура                                                   |08|01 |         |         |   6161,008   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и       |08|01 | 4400000 |         |   3465,385   |
|  |средства массовой информации                               |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений       |08|01 | 4409900 |         |   3465,385   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |08|01 | 4409900 |   001   |    3135,2    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств,   |08|01 | 4409900 |   930   |    159,5     |
|  |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за  |  |   |         |         |              |
|  |муниципальными организациями                               |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                   |08|01 | 4409900 |   980   |   170,685    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Музеи и постоянные выставки                                |08|01 | 4410000 |         |   727,809    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений       |08|01 | 4419900 |         |   727,809    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |08|01 | 4419900 |   001   |    653,8     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                   |08|01 | 4419900 |   980   |    12,009    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет безвозмездных поступлений                  |08|01 | 4419900 |   992   |     62,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Библиотеки                                                 |08|01 | 4420000 |         |   1868,014   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений       |08|01 | 4420000 |         |   1868,014   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |08|01 | 4429900 |   001   |    1835,4    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                   |08|01 | 4429900 |   980   |    32,614    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств     |08|01 | 4500000 |         |     99,8     |
|  |массовой информации                                        |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных      |08|01 | 4500600 |         |     99,8     |
|  |образований                                                |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |08|01 | 4500600 |   001   |     99,8     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств|08|06 |         |         |     25,9     |
|  |массовой информации                                        |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                |08|06 | 7950000 |         |     25,9     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение и    |08|06 | 7959300 |         |     25,9     |
|  |развитие народных художественных промыслов и ремесел       |  |   |         |         |              |
|  |Белинского района на 2009-2011 годы"                       |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |08|06 | 7959300 |   950   |     25,9     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Здравоохранение, физическая культура и спорт               |09|   |         |         |  17162,829   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Стационарная медицинская помощь                            |09|01 |         |         |  13208,429   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Больницы, клиники, госпитали                               |09|01 | 4700000 |         |  13208,429   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений       |09|01 | 4709900 |         |  13208,429   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |09|01 | 4709900 |   001   |    1450,0    |
|  |                                                           |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платы за стационарное           |09|01 | 4709900 |   983   |   1394,424   |
|  |обслуживание                                               |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования        |09|01 | 4709900 |   988   |   1105,748   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет доходов от медицинских услуг               |09|01 | 4709900 |   989   |   7178,055   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с     |09|01 | 4709900 |   991   |   1560,202   |
|  |оплатой услуг муниципальным учреждениям здравоохранения по |  |   |         |         |              |
|  |медицинской помощи, оказанной в период беременности и (или)|  |   |         |         |              |
|  |родов                                                      |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к      |09|01 | 4709910 |         |    462,0     |
|  |заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам,|  |   |         |         |              |
|  |работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения в   |  |   |         |         |              |
|  |зависимости от их квалификационной категории - по больницам|  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |09|01 | 4709910 |   001   |    462,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на единовременные выплаты молодым специалистам,    |09|01 | 4709920 |         |     58,0     |
|  |работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения     |  |   |         |         |              |
|  |Пензенской области                                         |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |09|01 | 4709920 |   001   |     58,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Амбулаторная помощь                                        |09|02 |         |         |    1227,7    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Поликлиники, амбулатории, диагностические центры           |09|02 | 4710000 |         |    56,928    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений       |09|02 | 4719900 |         |    56,928    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные |09|02 | 4719910 |         |    56,928    |
|  |надбавки к заработной плате медицинским и фармацевтическим |  |   |         |         |              |
|  |работникам, работающим в муниципальных учреждениях         |  |   |         |         |              |
|  |здравоохранения, в зависимости от их квалификационной      |  |   |         |         |              |
|  |категории - по амбулаториям                                |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |09|02 | 4719910 |   001   |    56,928    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Фельдшерско-акушерские пункты                              |09|02 | 4780000 |         |    7,572     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные |09|02 | 4789910 |         |    7,572     |
|  |надбавки к заработной плате медицинским и фармацевтическим |  |   |         |         |              |
|  |работникам, работающим в муниципальных учреждениях         |  |   |         |         |              |
|  |здравоохранения, в зависимости от их квалификационной      |  |   |         |         |              |
|  |категории - по фельдшерско-акушерским пунктам              |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |09|02 | 4789910 |   001   |    7,572     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления            |09|02 | 5200000 |         |    1163,2    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам,     |09|02 | 5201800 |         |    1163,2    |
|  |фельдшерам и медсестрам скорой помощи                      |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |09|02 | 5201800 |   001   |    1163,2    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Скорая медицинская помощь                                  |09|04 |         |         |    860,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления            |09|04 | 5200000 |         |    860,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам,     |09|04 | 5201800 |         |    860,0     |
|  |фельдшерам и медсестрам скорой помощи                      |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |09|04 | 5201800 |   001   |    852,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Администрирование расходов по осуществлению денежных выплат|09|04 | 5201800 |   934   |     8.0      |
|  |медицинским работникам ФАП и скорой медицинской помощи     |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Физическая культура и спорт                                |09|08 |         |         |    866,7     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Центр спортивной подготовки                                |09|08 | 4820000 |         |    454,2     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений       |09|08 | 4829900 |         |    454,2     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |09|08 | 4829900 |   001   |    454,2     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                |09|08 | 7950000 |         |    412,5     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |ДЦ "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов   |09|08 | 7959500 |         |    195,0     |
|  |Белинского района на 2009-2011 годы"                       |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию целевой программы                    |09|08 | 7959500 |   950   |    195,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО"         |09|08 | 7953500 |         |    176,9     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового спорта и|09|08 | 7953501 |         |    176,9     |
|  |физической культуры в Белинском районе на 2009-2011 годы"  |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |09|08 | 7953501 |   950   |    176,9     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие футбола|09|08 | 7959100 |         |     14,0     |
|  |в Белинском районе на 2009-2012 годы"                      |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |09|08 | 7959100 |   950   |     14,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие        |09|08 | 7959200 |         |     26,6     |
|  |детско-юношеского и студенческого спорта в Белинском районе|  |   |         |         |              |
|  |на 2009-2012 годы"                                         |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |09|08 | 7959200 |   950   |     26,6     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Другие вопросы в области здравоохранения, физической       |09|10 |         |         |    1000,0    |
|  |культуры и спорта.                                         |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                |09|10 | 7950000 |         |    1000,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на        |09|10 | 7950101 |         |     50,0     |
|  |2009-2011 годы"                                            |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных       |09|10 | 7950101 |   950   |     50,0     |
|  |образований                                                |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на         |09|10 | 7950501 |         |     98,4     |
|  |2009-2011 г.г."                                            |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных       |09|10 | 7950501 |   950   |     98,4     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы с   |09|10 | 7950502 |         |     63,0     |
|  |туберкулезом в Белинском районе на 2009-2011 г.г."         |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных       |09|10 | 7950502 |   950   |     63,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на     |09|10 | 7950503 |         |    590,0     |
|  |2009-2011 г.г."                                            |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных       |09|10 | 7950503 |   950   |    590,0     |
|  |образований                                                |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа               |09|10 | 7950504 |         |     6,0      |
|  |"Предупреждение распространения заболевания, вызываемого   |  |   |         |         |              |
|  |вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-СПИД) на 2009-2011   |  |   |         |         |              |
|  |г.г."                                                      |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных       |09|10 | 7950504 |   950   |     6,0      |
|  |образований                                                |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Социальная   |09|10 | 7951900 |         |     12,6     |
|  |реабилитация неблагополучных семей на 2009-2011 годы"      |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Проведение                 |09|10 | 7951903 |         |     12,6     |
|  |психотерапевтического лечения (кодирования) лиц из         |  |   |         |         |              |
|  |малообеспеченных неблагополучных семей, злоупотребляющих   |  |   |         |         |              |
|  |алкоголем в Белинском районе на 2009-2011 г.г."            |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных       |09|10 | 7951903 |   950   |     12,6     |
|  |образований                                                |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика         |09|10 | 7955200 |         |     6,5      |
|  |вирусного гепатита по Белинскому району на 2009-2011 г.г." |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |09|10 | 7955200 |   950   |     6,5      |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Профилактика |09|10 | 7955300 |         |    106,0     |
|  |и лечение артериальной гипертонии в Белинском районе на    |  |   |         |         |              |
|  |2009-2011 г.г."                                            |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |09|10 | 7955300 |   950   |    106,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития     |09|10 | 7955400 |         |     10,0     |
|  |психиатрической помощи в Белинском районе в 2009-2011 г.г."|  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |09|10 | 7955400 |   950   |     10,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные мероприятия|09|10 | 7957900 |         |     57,5     |
|  |в эпидемиологических очагах инфекционных заболеваний на    |  |   |         |         |              |
|  |2009-2011 г.г."                                            |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |09|10 | 7957900 |   950   |     57,5     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальная политика                                        |10|   |         |         | 77911,47703  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Пенсионное обеспечение                                     |10|01 |         |         |    253,79    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Пенсии                                                     |10|01 | 4900000 |         |    253,79    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Доплаты к пенсиям дополнительное пенсионное обеспечение.   |10|01 | 4910000 |         |    253,79    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и  |10|01 | 4910100 |         |    253,79    |
|  |муниципальных служащих                                     |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальные выплаты                                         |10|01 | 4910100 |   005   |    111,79    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет средств    |10|01 | 4910100 |   985   |    142,0     |
|  |местного бюджета                                           |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальное обслуживание населения                          |10|02 |         |         |  23895,631   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Дома-интернаты для престарелых и инвалидов                 |10|02 | 5010000 |         |  10318,202   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений       |10|02 | 5019900 |         |  10318,202   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |10|02 | 5019900 |   001   |   5874,072   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет поступления средств на социальное          |10|02 | 5019900 |   946   |    1200,0    |
|  |оздоровление пенсионеров                                   |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование |10|02 | 5019900 |   956   |    1594,1    |
|  |учреждений, в части возмещения расходов на организацию     |  |   |         |         |              |
|  |деятельности по социальной защите населения                |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                   |10|02 | 5019900 |   980   |    150,03    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платы за стационарное           |10|02 | 5019900 |   983   |    1500,0    |
|  |обслуживание                                               |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Средства резервного фонда Президента Российской Федерации  |10|02 | 0700200 |         |    5290,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Прочие расходы                                             |10|02 | 0700200 |   013   |    5290,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Учреждения социального обслуживания населения              |10|02 | 5070000 |         |   8287,429   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений       |10|02 | 5079900 |         |   8287,429   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |10|02 | 5079900 |   001   |   7525,04    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                   |10|02 | 5079900 |   980   |   538,889    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование |10|02 | 5079900 |   956   |    223,5     |
|  |учреждений, в части возмещения расходов на организацию     |  |   |         |         |              |
|  |деятельности по социальной защите населения                |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальное обеспечение населения                           |10|03 |         |         | 41263,75603  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Субсидии бюджетам на реализацию программы "Обеспечение     |10|03 | 1040200 |         |    312,48    |
|  |жильем молодых семей" на 2009-2011 годы                    |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальные выплаты                                         |10|03 | 1040200 |   005   |    312,48    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальная помощь                                          |10|03 | 5050000 |         | 38135,36803  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выплата социального пособия на погребение и возмещение     |10|03 | 5052205 |         |    192,0     |
|  |расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за|  |   |         |         |              |
|  |счет бюджетов субъекта РФ и местных бюджетов               |  |   |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  | Социальные выплаты                                        |10|03 | 5052205 |   005   |    192,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Мероприятия в области социальной политики                  |10|03 | 5053300 |         |    704,7     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы, связанные с реализацией ЗПО 

Информация по документу
Читайте также