Расширенный поиск
Решение Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 19.12.2009 № 425-52/2СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ от 19 декабря 2009 N 425-52/2 г. Белинский О внесении изменений в решение Собрания представителей Белинского района от 21 ноября 2008 года N 275-32/2 "О бюджете муниципального образования Белинский район на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" Рассмотрев предложенные изменения в бюджет муниципального образования Белинский район на 2009 год, Собрание представителей Белинского района решило: 1. Внести в решение Собрания представителей Белинского района от 21 ноября 2008 года N 275-32/2 "О бюджете муниципального образования Белинский район на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" следующие изменения: 1. В статье 1 часть 1 изложить в следующей редакции: "1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Белинский район на 2009 год: 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Белинский район в сумме 341190,40509 тыс. рублей; 2) общий объем расходов бюджета муниципального образования Белинский район в сумме 344487,857 тыс. рублей; 3) объем расходов резервного фонда Администрации Белинского района в сумме 200,0 тыс. рублей; 4) верхний предел муниципального долга Белинского района на 1 января 2010 года в сумме 794,1 тыс. рублей.; прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Белинский район в сумме 3297,45191 тыс. рублей." 1.2. Пункт 15 статьи VIII изложить в следующей редакции: "Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2009 год в сумме 37655,0 тыс. руб. 2. Приложения N 1, 6, 8, 10, 20 изложить в редакции согласно приложениям N 1-5 3. Настоящее решение опубликовать в газете "Чембарские вести". 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. Глава Белинского района В.П.Кузин _______________________ Приложение N 1 к решению Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 19 декабря 2009 N 425-52/2 Приложение N 1 УТВЕРЖДЕНЫ решением Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 21 ноября 2008 N 275-32/2 Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Белинский район на 2009 год |———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————| | Наименование | Код |Сумма, тыс.руб.| |———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————| |Изменение остатков средств на счетах по учету средств | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 666,62517 | |бюджета | | | |———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————| |Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -344173,278 | |———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————| |Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 510 | -344173,278 | |———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————| |Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -344173,278 | |———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————| |Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 992 01 05 02 01 05 0000 510 | -344173,278 | |муниципальных районов | | | |———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————| |Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 344839,90317 | |———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————| |Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 610 | 344839,90317 | |———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————| |Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 344839,90317 | |———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————| |Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 992 01 05 02 01 05 0000 610 | 344839,90317 | |муниципальных районов | | | |———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————| |Иные источники внутреннего финансирования дефицитов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | 2630,82674 | |бюджетов | | | |———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————| |Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в | 000 01 06 05 00 00 0000 600 | 2982,87291 | |валюте Российской Федерации | | | |———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————| |Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим| 000 01 06 05 01 00 0000 640 | 2982,87291 | |лицам в валюте Российской Федерации | | | |———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————| |Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим| 992 01 06 05 01 05 0000 640 | 2982,87291 | |лицам из бюджета муниципального района в валюте | | | |Российской Федерации | | | |———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————| |Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в | 000 01 06 05 00 00 0000 500 | -352,04617 | |валюте РФ | | | |———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————| |Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в | 000 01 06 05 01 00 0000 540 | -352,04617 | |валюте РФ | | | |———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————| |Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из | 992 01 06 05 01 05 0000 540 | -352,04617 | |бюджетов муниципальных районов в валюте РФ | | | |———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————| |Всего | | 3297,45191 | |———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————| __________ Приложение N 2 к решению Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 19 декабря 2009 N 425-52/2 Приложение N 6 УТВЕРЖДЕН решением Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 21 ноября 2008 N 275-32/2 Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Белинский район на 2009 год |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| | | КБК | Виды доходов | Сумма, | | | | | тыс. руб. | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |000 | 2 00 00000 00 0000 000 |Безвозмездные поступления | 267163681,00 | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 01001 05 0000 151 |Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание | 92263,9 | | | |бюджетной обеспеченности | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 202 01003 05 0000 151 |Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер| 18821,6 | | | |по обеспечению сбалансированности бюджетов | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 01008 05 0000 151 |Дотация бюджетам муниципальных районов на поощрение | 4550,752 | | | |достижения наилучших показателей деятельности органов | | | | |местного самоуправления | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 02008 05 0000 151 |Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение | 312,480 | | | |жильем молодых семей | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 02008 05 9521 151 |Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение | 90,720 | | | |жильем молодых семей в рамках долгосрочной целевой | | | | |программы "Обеспечение жильем молодых семей" на | | | | |2009-2011 годы" | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 02068 05 0000 151 |Субсидии бюджетам муниципальных районов на | 99.8 | | | |комплектование книжных фондов библиотек муниципальных | | | | |образований | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2020299 05 9244 151 |Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию | 518,910 | | | |целевой областной программы "Развитие и поддержка | | | | |малого и среднего предпринимательства Пензенской | | | | |области на 2009-2012 гг" | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 02999 05 9201 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на | 526,5 | | | |ежеквартальные надбавки к заработной плате медицинским | | | | |и фармацевтическим работникам, работающим в | | | | |муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской | | | | |области, в зависимости от их квалификационной категории| | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 02999 05 9202 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на | 58.0 | | | |единовременную выплату молодым специалистам, работающим| | | | |в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской | | | | |области | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 02999 05 9213 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на | 139.8 | | | |мероприятия по проведению оздоровительной компании | | | | |детей находящихся в трудной жизненной ситуации | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 02999 05 9237 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на | 81.454 | | | |исполнение областной целевой программы "Развитие Л.П.Х.| | | | |Пензенской области на 2006-2012 годы" (предоставление | | | | |стимулирующих выплат за оказание услуг ЛПХ в | | | | |летне-пастбищный период) | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 03003 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на | 278,7 | | | |государственную регистрацию актов гражданского | | | | |состояния | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 03999 05 9333 151 |Субвенция на финансирование единовременной денежной | 69,6 | | | |выплаты молодым специалистам (педагогическим | | | | |работникам) муниципальных образовательных учреждений | | | | |Пензенской области | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 20203008050000151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение| 14835,9 | | | |мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников | | | | |тыла | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 20203013050000151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение| 126.0 | | | |мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, | | | | |признанных пострадавшими от политических репрессий | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 03015 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на | 1165,706 | | | |осуществление первичного воинского учета на | | | | |территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 03021 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное| 2501,6 | | | |денежное вознаграждение за классное руководство | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 20203022 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на | 4260,0 | | | |предоставление гражданам субсидий на оплату жилого | | | | |помещения и коммунальных услуг | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 03024 05 9319 151 |Субвенции, выделяемые муниципальным районам на | 5932,9 | | | |исполнение государственных полномочий по расчету и | | | | |предоставлению дотаций поселениям. | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 03024 05 9318 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение | 268,775 | | | |передаваемых полномочий субъектов РФ по исполнению | | | | |бюджета Пензенской области на территориях муниципальных| | | | |образований в соответствии заключенными соглашениями | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 03024 05 9308 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение | 485.0 | | | |передаваемых полномочий субъектов РФ на реализацию ЗПО | | | | |"О мерах социальной поддержки отдельных категорий | | | | |граждан, проживающих на территории Пензенской области" | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 03024 05 9305 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение | 216,8 | | | |передаваемых полномочий субъектов РФ по управлению | | | | |охраны труда | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 03024 05 9317 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение | 23,3 | | | |передаваемых полномочий субъектов РФ на финансирование | | | | |расходов, связанных с формированием, содержанием и | | | | |использованием Архивного фонда | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 03024 05 9315 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение | 111,790 | | | |передаваемых полномочий субъектов РФ на доплаты к | | | | |пенсиям государственных служащих субъектов РФ | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 03024 05 9310 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение | 13655,8 | | | |передаваемых полномочий субъектов РФ на финансирование | | | | |учреждений по социальной защите населения и организации| | | | |деятельности по социальной поддержке и социальному | | | | |обслуживанию населения | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 20203024 05 9324 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение | 301,3 | | | |передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | | | | |по опеке и попечительству | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 03024 05 9309 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на | 917,4 | | | |финансирование расходов по социальной поддержке | | | | |многодетных семей, проживающих на территории Пензенской| | | | |области | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 03024 05 9306 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на | 267,7 | | | |финансирование расходов, связанных с образованием и | | | | |обеспечением деятельности комиссии по делам | | | | |несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской | | | | |области | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 20203024 05 9348 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение | 0.4 | | | |передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | | | | |по осуществлению выплат вознаграждения за выполнение | | | | |функций классного руководителя педагогическим | | | | |работникам муниципальных образовательных учреждений | | | | |Пензенской области | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 20203024 05 9349 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение | 10.3 | | | |передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | | | | |по осуществлению финансирования муниципальных | | | | |образовательных учреждений в части реализации ими | | | | |федеральных государственных образовательных стандартов | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 20203024 05 9347 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение | 8.0 | | | |передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | | | | |по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу| | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 03024 05 0000 151 |Субвенция на содержание органов местного | 5291,0 | | | |самоуправления, осуществляющих отдельные | | | | |государственные полномочия в сфере социальной поддержки| | | | |населению на 2009 год | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 03027 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержания | 6517,6 | | | |детей, находящихся под опекой или попечительством, а | | | | |также на выплату вознаграждения опекунам или | | | | |попечителям на 2009 год | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 03029 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию| 469.1 | | | |части родительской платы за содержание ребенка в | | | | |муниципальных образовательных учреждениях, реализующих | | | | |основную образовательную программу дошкольного | | | | |образования | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 20203055050000151 |Cубвенции бюджетам муниципальных районов на денежные | 2015,2 | | | |выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских | | | | |пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам | | | | |скорой медицинской помощи | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 02999 05 9239 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на | 308,694 | | | |реализацию областной целевой Программы развития и | | | | |поддержки малого и среднего предпринимательства в | | | | |Пензенской области на 2006-2010 годы (Возмещение части | | | | |затрат на закупку комбикормов) | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 03999 05 9314 151 |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на | 2622.6 | | | |финансирование расходов, связанных с предоставлением | | | | |мер социальной поддержки педагогическим работникам | | | | |образовательных учреждений, проживающим в сельской | | | | |местности, рабочих поселков (городского типа) на | | | | |территории Пензенской области | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 03999 05 9304 151 |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на | 16819,0 | | | |реализацию ЗПО N 795 "О пособиях семьям, имеющих детей"| | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 03999 05 9311 151 |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на | 219,7 | | | |реализацию ЗПО N 693 "О мерах социальной поддержки | | | | |отдельных категорий граждан, работников, работающих и | | | | |проживающих в сельской местности на территории | | | | |Пензенской области" | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 03999 05 9307 151 |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на | 64484,6 | | | |финансирование образовательных учреждений в части | | | | |реализации ими государственного стандарта общего | | | | |образования | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 03999 05 9350 151 |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на | 25,3 | | | |финансирование единовременной выплаты победителям | | | | |областного конкурса "Лучший руководитель | | | | |общеобразовательного учреждения Пензенской области 2009| | | | |год" | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 03999 05 9328 151 |Субвенции на исполнение государственных полномочий | 150,0 | | | |Пензенской области по предоставлению мер социальной | | | | |поддержки многодетным семьям по улучшению жилищных | | | | |условий. | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 04999 05 9464 151 |Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 50,0 | | | |муниципальных районов на выплату вознаграждения | | | | |победителям областного конкурса проектов | | | | |общеобразовательных учреждений "Лидер в социальной и | | | | |предпринимательской деятельности" | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| |992 | 2 02 09024 05 0000 151 |Прочие безвозмездные поступления в бюджеты | 5290 | | | |муниципальных районов от бюджетов субъектов РФ | | |————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————| __________ Приложение N 3 к решению Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 19 декабря 2009 N 425-52/2 Приложение N 8 УТВЕРЖДЕНО решением Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 21 ноября 2008 N 275-32/2 Распределение бюджетных ассигнований на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета муниципального образования Белинский район |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| |N | Наименование ведомств |Рз|Пр | ЦСР | Вид | Сумма, тыс. | | | | | | |расходов | руб. | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Общегосударственные вопросы |01| | | | 21858,10697 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Функционирование Правительства РФ, высших органов |01|04 | | | 13953,6 | | |исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Руководство и управление в сфере установленных функций |01|04 | 0020000 | | 13953,6 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Центральный аппарат |01|04 | 0020400 | | 13146,1 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |01|04 | 0020400 | 500 | 12855,1 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, |01|04 | 0020400 | 944 | 23,3 | | |связанных с формированием, содержанием и использованием | | | | | | | |архивного фонда | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, |01|04 | 0020400 | 957 | 267,7 | | |связанных с образованием и обеспечением деятельности | | | | | | | |комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в | | | | | | | |Пензенской области | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Глава местной администрации |01|04 | 0020800 | | 807,5 | | |(исполнительно-распорядительного органа муниципального | | | | | | | |образования) | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |01|04 | 0020800 | 500 | 807,5 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Обеспечение деятельности финансовых налоговых, таможенных |01|06 | | | 6588,075 | | |органов и органов финансового (финансово-бюджетного) | | | | | | | |надзора. | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Руководство и управление в сфере установленных функций |01|06 | 0020000 | | 6588,075 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Центральный аппарат |01|06 | 0020400 | | 6588,075 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |01|06 | 0020400 | 500 | 6319,3 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения |01|06 | 0020400 | 953 | 268,775 | | |расходных обязательств, возникающих при выполнении | | | | | | | |государственных полномочий субъектов Р.Ф. переданных для | | | | | | | |осуществления органами местного самоуправления в | | | | | | | |установленном порядке. | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Резервные фонды |01|12 | | | 54,03197 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Резервные фонды |01|12 | 0700000 | | 54,03197 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Резервные фонды местных администраций |01|12 | 0700500 | | 54,03197 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Прочие расходы |01|12 | 0700500 | 013 | 54,03197 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Другие общегосударственные вопросы |01|14 | | | 1262,4 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |01|14 | 0029900 | 001 | 1167,7 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Реализация государственных функций, связанных с |01|14 | 0920000 | | 42,0 | | |общегосударственным управлением | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение других обязательств государства |01|14 | 0920300 | | 42,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской области|01|14 | 0920301 | | 42,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |01|14 | 0920301 | 500 | 42,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Целевые программы муниципальных образований |01|14 | 7950000 | | 52,7 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика |01|14 | 7959700 | | 52,7 | | |террористической и экстремистской деятельности в Белинском | | | | | | | |районе на 2009-2011 годы" | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |01|14 | 7959700 | 950 | 52,7 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Национальная безопасность и правоохранительная деятельность|03| | | | 569,7 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Органы внутренних дел |03|02 | | | 112,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Целевые программы муниципальных образований |03|02 | 7950000 | | 112,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика |03|02 | 7959900 | | 50,0 | | |правонарушений и борьба с преступностью в Белинском районе | | | | | | | |на 2009-2012 годы" | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |03|02 | 7959900 | 950 | 50,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные меры|03|02 | 7959800 | | 62,0 | | |по противодействию злоупотреблению наркотиками и их | | | | | | | |незаконному обороту, профилактики злоупотребления | | | | | | | |психоактивными веществами в Белинском районе на 2009-2011 | | | | | | | |годы" | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |03|02 | 7959800 | 950 | 62,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Обеспечение пожарной безопасности |03|10 | | | 457,7 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Воинские формирования (органы, подразделения) |03|10 | 2020000 | | 457,7 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Функционирование органов в сфере национальной безопасности |03|10 | 2026700 | | 457,7 | | |и правоохранительной деятельности | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Функционирование органов в сфере национальной безопасности,|03|10 | 2026700 | 014 | 457,7 | | |правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Национальная экономика |04| | | | 7449,358 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Сельское хозяйство и рыболовство |04|05 | | | 3765,548 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Руководство и управление в сфере установленных функций |04|05 | 0020000 | | 3351,8 | | |органов государственной власти субъектов Р.Ф. и органов | | | | | | | |местного самоуправления | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Центральный аппарат |04|05 | 0020400 | | 3351,8 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |04|05 | 0020400 | 500 | 3314,2 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, |04|05 | 0020400 | 930 | 37,6 | | |поступивших от сдачи в аренду имущества, закрепленного за | | | | | | | |муниципальными организациями | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на ДЦП "Развитие сельского хозяйства Пензенской |04|05 | 5227000 | | 261,898 | | |области на 2009-2011 годы" | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Субсидии на предоставление стимулирующих выплат за оказание|04|05 | 5227034 | | 81,454 | | |услуг в летне-пастбищный период, гражданам, ведущим личное | | | | | | | |подсобное хозяйство | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на региональные целевые программы |04|05 | 5227034 | 850 | 81,454 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Субсидии на компенсацию крестьянским (фермерским) |04|05 | 5227036 | | 180,444 | | |хозяйствам части затрат на закупку комбикормов для откорма | | | | | | | |молодняка свиней | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на региональные целевые программы |04|05 | 5227036 | 850 | 180,444 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Программа развития и поддержки малого и среднего |04|05 | 5220800 | | 128,25 | | |предпринимательства в Пензенской области на 2009-2010 годы | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Субсидии юридическим лицам |04|05 | 5220800 | 006 | 128,25 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу |04|05 | 7958000 | | 23,6 | | |"Развитие сельского хозяйства Белинского района Пензенской | | | | | | | |области на 2009-2012 годы" | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |В том числе: | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению |04|05 | 7958001 | | 5,7 | | |жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04|05 | 7958001 | 950 | 5,7 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению |04|05 | 7958002 | | 4,1 | | |доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на | | | | | | | |селе | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04|05 | 7958002 | 950 | 4,1 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |На софинансирование расходов по субсидиям для крестьянских |04|05 | 7958003 | | 13,8 | | |(фермерских), личных подсобных хозяйств | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04|05 | 7958003 | 950 | 13,8 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Транспорт |04|08 | | | 450,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Другие виды транспорта |04|08 | 3170000 | | 450,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим |04|08 | 3170100 | | 450,0 | | |видам транспорта. | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Субсидии юридическим лицам |04|08 | 3170100 | 006 | 450,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Дорожное хозяйство |04|09 | | | 1393,2 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Дорожное хозяйство |04|09 | 3150000 | | 1393,2 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Поддержка дорожного хозяйства |04|09 | 3150200 | | 1393,2 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Содержание автомобильных дорог общего пользования |04|09 | 3150203 | | 1393,2 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Субсидии юридическим лицам |04|09 | 3150203 | 006 | 1393,2 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Другие вопросы в области национальной экономики |04|12 | | | 1840,61 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Мероприятия в области строительства, архитектуры и |04|12 | 3380000 | | 640,0 | | |градостроительства | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |04|12 | 3380000 | 500 | 640,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |ОДЦП "Развитие и поддержка малого и среднего |04|12 | 5229700 | | 518,91 | | |предпринимательства в Пензенской области на 2009-2011 годы"| | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию целевой программы |04|12 | 5229700 | 850 | 518,91 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Целевые программы муниципальных образований |04|12 | 7950000 | | 681,7 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Программа "Создание автоматизированной системы ведения |04|12 | 7957500 | | 646,1 | | |земельного кадастра и государственного учета объектов | | | | | | | |недвижимости в Белинском районе Пензенской области на | | | | | | | |2009-2011 годы" | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04|12 | 7957500 | 950 | 646,1 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на долгосрочную целевую "Программу развития и |04|12 | 7958800 | | 35,6 | | |поддержки малого предпринимательства в Белинском районе на | | | | | | | |2009-2011 годы" | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04|12 | 7958800 | 950 | 35,6 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Жилищно-коммунальное хозяйство |05| | | | 850,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Коммунальное хозяйство |05|02 | | | 500,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Мероприятия в области коммунального хозяйства |05|02 | 3510500 | | 500,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Субсидии юридическим лицам |05|02 | 3510500 | 006 | 500,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Благоустройство |05|03 | | | 350,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и |05|03 | 6000500 | | 350,0 | | |поселений | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |05|03 | 6000500 | 500 | 350,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Образование |07| | | | 139792,672 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Дошкольное образование |07|01 | | | 25755,761 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Детские дошкольные учреждения |07|01 | 4200000 | | 25755,761 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |07|01 | 4209900 | | 25755,761 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|01 | 4209900 | 001 | 24153,671 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг |07|01 | 4209900 | 980 | 45,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы за счет родительской платы |07|01 | 4209900 | 990 | 1534,29 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы за счет безвозмездных поступлений |07|01 | 4209900 | 992 | 32,8 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Общее образование |07|02 | | | 101039,883 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и |07|02 | 4210000 | | 90397,529 | | |средние | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |07|02 | 4219900 | | 25912,929 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02 | 4219900 | 001 | 25795,129 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, |07|02 | 4219900 | 930 | 22,9 | | |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за | | | | | | | |муниципальными организациями | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Субвенция на финансирование единовременной выплаты молодым |07|02 | 4219900 | 945 | 69,6 | | |специалистам (педагогическим работникам) муниципальных | | | | | | | |образовательных учреждений Пензенской области | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы за счет субвенции на единовременную выплату |07|02 | 4219900 | 947 | 25,3 | | |победителям областного конкурса "Лучший руководитель | | | | | | | |общеобразовательного учреждения Пензенской области" | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | | Финансирование образовательных учреждений в части |07|02 | 4219910 | | 64484,6 | | |реализации ими федеральных государственных | | | | | | | |общеобразовательных стандартов. | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02 | 4219910 | 001 | 64484,6 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Учреждения по внешкольной работе с детьми |07|02 | 4230000 | | 8046,054 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02 | 4239900 | 001 | 7380,6 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг |07|02 | 4239900 | 980 | 665,454 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |07|02 | 5200000 | | 2551,6 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство|07|02 | 5200900 | | 2501,6 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02 | 5200900 | 001 | 2501,6 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |ДЦП "Развитие системы образования Пензенской области" на |07|02 | 5220601 | | 50,0 | | |2009-2011 годы | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию целевой программы |07|02 | 5220601 | 850 | 50,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Целевые программы муниципальных образований |07|02 | 7950000 | | 44,7 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Программа "Реализация приоритетного национального проекта |07|02 | 7951500 | | 44,7 | | |"Образование" в Белинском районе на 2009-20011 г.г." | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Программа "Реализация приоритетного национального проекта |07|02 | 7951501 | | 26,7 | | |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части| | | | | | | |расходов на поощрение лучших учителей школ района | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию районных целевых программ |07|02 | 7951501 | 950 | 26,7 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Программа "Реализация приоритетного национального проекта |07|02 | 7951502 | | 18,0 | | |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части| | | | | | | |поддержки талантливой молодежи | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию районных целевых программ |07|02 | 7951502 | 950 | 18,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Молодежная политика и оздоровление детей |07|07 | | | 1296,928 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей |07|07 | 4320000 | | 1121,928 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Оздоровление детей |07|07 | 4320200 | | 1121,928 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|07 | 4320200 | 001 | 139,8 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений от бюджета|07|07 | 4320200 | 943 | 982,128 | | |фонд социального страхования на финансирование лагерей с | | | | | | | |дневным пребыванием | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Программа реализации государственной молодежной политики |07|07 | 7950800 | | 175,0 | | |"Молодежь Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|07 | 7950800 | 950 | 175,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Другие вопросы в области образования |07|09 | | | 11700,1 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Руководство и управление в сфере установленных функций |07|09 | 0020000 | | 986,2 | | |органов государственной власти субъектов Р.Ф. и органов | | | | | | | |местного самоуправления | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Центральный аппарат |07|09 | 0020400 | | 986,2 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |07|09 | 0020400 | 500 | 684,9 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы за счет субвенции для осуществления отдельных |07|09 | 0020400 | 942 | 301,3 | | |полномочий Пензенской области по опеку и попечительству | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Мероприятия в области образования |07|09 | 4360000 | | 203,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Проведение мероприятий для детей и молодежи |07|09 | 4360900 | | 203,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение функций государственными органами |07|09 | 4360900 | 012 | 203,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Учебно-методические кабинеты |07|09 | 4520000 | | 5801,5 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. |07|09 | 4529900 | | 5801,5 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|09 | 4529900 | 001 | 5734,3 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Администрирование расходов по выплате вознаграждения за |07|09 | 4529900 | 935 | 0,4 | | |выполнение функций классного руководителя | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Администрирование расходов в части реализации федеральных |07|09 | 4529900 | 936 | 10,3 | | |государственных общеобразовательных стандартов | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Администрирование расходов по осуществлению выплаты |07|09 | 4529900 | 937 | 56,5 | | |компенсации части родительской платы | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Целевые программы муниципальных образований |07|09 | 7950000 | | 4709,4 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Районная целевая программа "Профилактика безнадзорности и |07|09 | 7956100 | | 270,0 | | |правонарушений несовершеннолетних в Белинском районе на | | | | | | | |2008-2011 гг" | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ. |07|09 | 7956100 | 950 | 270,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |МЦП "Организация питания детей" |07|09 | 7956400 | | 148,8 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Долгосрочная муниципальная целевая Программа |07|09 | 7956401 | | 80,0 | | |"Совершенствование организации горячего питания учащихся в | | | | | | | |общеобразовательных учреждениях Белинского района на | | | | | | | |2009-2011 годы" | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|09 | 7956401 | 950 | 80,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для |07|09 | 7956402 | | 68,8 | | |учащихся общеобразовательных учреждений Белинского района | | | | | | | |на 2009-2011 г.г." | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|09 | 7956402 | 950 | 68,8 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия учреждений |07|09 | 7958400 | | 41,0 | | |образования Белинского района с родительской | | | | | | | |общественностью "Семья и школа" на 2009-2011 годы" | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|09 | 9758400 | 950 | 41,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Безопасность |07|09 | 7959400 | | 3,2 | | |дорожного движения в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|09 | 7959400 | 950 | 3,2 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры |07|09 | 7959500 | | 4246,4 | | |населенных пунктов Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|09 | 7959500 | 950 | 4246,4 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Культура, кинематография, средства массовой информации |08| | | | 6186,908 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Культура |08|01 | | | 6161,008 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и |08|01 | 4400000 | | 3465,385 | | |средства массовой информации | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |08|01 | 4409900 | | 3465,385 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |08|01 | 4409900 | 001 | 3135,2 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, |08|01 | 4409900 | 930 | 159,5 | | |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за | | | | | | | |муниципальными организациями | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг |08|01 | 4409900 | 980 | 170,685 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Музеи и постоянные выставки |08|01 | 4410000 | | 727,809 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |08|01 | 4419900 | | 727,809 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |08|01 | 4419900 | 001 | 653,8 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг |08|01 | 4419900 | 980 | 12,009 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы за счет безвозмездных поступлений |08|01 | 4419900 | 992 | 62,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Библиотеки |08|01 | 4420000 | | 1868,014 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |08|01 | 4420000 | | 1868,014 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |08|01 | 4429900 | 001 | 1835,4 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг |08|01 | 4429900 | 980 | 32,614 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств |08|01 | 4500000 | | 99,8 | | |массовой информации | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных |08|01 | 4500600 | | 99,8 | | |образований | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |08|01 | 4500600 | 001 | 99,8 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств|08|06 | | | 25,9 | | |массовой информации | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Целевые программы муниципальных образований |08|06 | 7950000 | | 25,9 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение и |08|06 | 7959300 | | 25,9 | | |развитие народных художественных промыслов и ремесел | | | | | | | |Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |08|06 | 7959300 | 950 | 25,9 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Здравоохранение, физическая культура и спорт |09| | | | 17162,829 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Стационарная медицинская помощь |09|01 | | | 13208,429 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Больницы, клиники, госпитали |09|01 | 4700000 | | 13208,429 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09|01 | 4709900 | | 13208,429 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|01 | 4709900 | 001 | 1450,0 | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы за счет доходов от платы за стационарное |09|01 | 4709900 | 983 | 1394,424 | | |обслуживание | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования |09|01 | 4709900 | 988 | 1105,748 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы за счет доходов от медицинских услуг |09|01 | 4709900 | 989 | 7178,055 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с |09|01 | 4709900 | 991 | 1560,202 | | |оплатой услуг муниципальным учреждениям здравоохранения по | | | | | | | |медицинской помощи, оказанной в период беременности и (или)| | | | | | | |родов | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к |09|01 | 4709910 | | 462,0 | | |заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам,| | | | | | | |работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения в | | | | | | | |зависимости от их квалификационной категории - по больницам| | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|01 | 4709910 | 001 | 462,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на единовременные выплаты молодым специалистам, |09|01 | 4709920 | | 58,0 | | |работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения | | | | | | | |Пензенской области | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|01 | 4709920 | 001 | 58,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Амбулаторная помощь |09|02 | | | 1227,7 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |09|02 | 4710000 | | 56,928 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09|02 | 4719900 | | 56,928 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные |09|02 | 4719910 | | 56,928 | | |надбавки к заработной плате медицинским и фармацевтическим | | | | | | | |работникам, работающим в муниципальных учреждениях | | | | | | | |здравоохранения, в зависимости от их квалификационной | | | | | | | |категории - по амбулаториям | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|02 | 4719910 | 001 | 56,928 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Фельдшерско-акушерские пункты |09|02 | 4780000 | | 7,572 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные |09|02 | 4789910 | | 7,572 | | |надбавки к заработной плате медицинским и фармацевтическим | | | | | | | |работникам, работающим в муниципальных учреждениях | | | | | | | |здравоохранения, в зависимости от их квалификационной | | | | | | | |категории - по фельдшерско-акушерским пунктам | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|02 | 4789910 | 001 | 7,572 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |09|02 | 5200000 | | 1163,2 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, |09|02 | 5201800 | | 1163,2 | | |фельдшерам и медсестрам скорой помощи | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|02 | 5201800 | 001 | 1163,2 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Скорая медицинская помощь |09|04 | | | 860,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |09|04 | 5200000 | | 860,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, |09|04 | 5201800 | | 860,0 | | |фельдшерам и медсестрам скорой помощи | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|04 | 5201800 | 001 | 852,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Администрирование расходов по осуществлению денежных выплат|09|04 | 5201800 | 934 | 8.0 | | |медицинским работникам ФАП и скорой медицинской помощи | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Физическая культура и спорт |09|08 | | | 866,7 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Центр спортивной подготовки |09|08 | 4820000 | | 454,2 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09|08 | 4829900 | | 454,2 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|08 | 4829900 | 001 | 454,2 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Целевые программы муниципальных образований |09|08 | 7950000 | | 412,5 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |ДЦ "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов |09|08 | 7959500 | | 195,0 | | |Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию целевой программы |09|08 | 7959500 | 950 | 195,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО" |09|08 | 7953500 | | 176,9 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового спорта и|09|08 | 7953501 | | 176,9 | | |физической культуры в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|08 | 7953501 | 950 | 176,9 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие футбола|09|08 | 7959100 | | 14,0 | | |в Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|08 | 7959100 | 950 | 14,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие |09|08 | 7959200 | | 26,6 | | |детско-юношеского и студенческого спорта в Белинском районе| | | | | | | |на 2009-2012 годы" | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|08 | 7959200 | 950 | 26,6 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Другие вопросы в области здравоохранения, физической |09|10 | | | 1000,0 | | |культуры и спорта. | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Целевые программы муниципальных образований |09|10 | 7950000 | | 1000,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на |09|10 | 7950101 | | 50,0 | | |2009-2011 годы" | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |09|10 | 7950101 | 950 | 50,0 | | |образований | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на |09|10 | 7950501 | | 98,4 | | |2009-2011 г.г." | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |09|10 | 7950501 | 950 | 98,4 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы с |09|10 | 7950502 | | 63,0 | | |туберкулезом в Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |09|10 | 7950502 | 950 | 63,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на |09|10 | 7950503 | | 590,0 | | |2009-2011 г.г." | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |09|10 | 7950503 | 950 | 590,0 | | |образований | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Долгосрочная муниципальная целевая Программа |09|10 | 7950504 | | 6,0 | | |"Предупреждение распространения заболевания, вызываемого | | | | | | | |вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-СПИД) на 2009-2011 | | | | | | | |г.г." | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |09|10 | 7950504 | 950 | 6,0 | | |образований | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Социальная |09|10 | 7951900 | | 12,6 | | |реабилитация неблагополучных семей на 2009-2011 годы" | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Долгосрочная целевая Программа "Проведение |09|10 | 7951903 | | 12,6 | | |психотерапевтического лечения (кодирования) лиц из | | | | | | | |малообеспеченных неблагополучных семей, злоупотребляющих | | | | | | | |алкоголем в Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |09|10 | 7951903 | 950 | 12,6 | | |образований | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика |09|10 | 7955200 | | 6,5 | | |вирусного гепатита по Белинскому району на 2009-2011 г.г." | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10 | 7955200 | 950 | 6,5 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Профилактика |09|10 | 7955300 | | 106,0 | | |и лечение артериальной гипертонии в Белинском районе на | | | | | | | |2009-2011 г.г." | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10 | 7955300 | 950 | 106,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития |09|10 | 7955400 | | 10,0 | | |психиатрической помощи в Белинском районе в 2009-2011 г.г."| | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10 | 7955400 | 950 | 10,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные мероприятия|09|10 | 7957900 | | 57,5 | | |в эпидемиологических очагах инфекционных заболеваний на | | | | | | | |2009-2011 г.г." | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10 | 7957900 | 950 | 57,5 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Социальная политика |10| | | | 77911,47703 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Пенсионное обеспечение |10|01 | | | 253,79 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Пенсии |10|01 | 4900000 | | 253,79 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Доплаты к пенсиям дополнительное пенсионное обеспечение. |10|01 | 4910000 | | 253,79 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и |10|01 | 4910100 | | 253,79 | | |муниципальных служащих | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Социальные выплаты |10|01 | 4910100 | 005 | 111,79 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет средств |10|01 | 4910100 | 985 | 142,0 | | |местного бюджета | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Социальное обслуживание населения |10|02 | | | 23895,631 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |10|02 | 5010000 | | 10318,202 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |10|02 | 5019900 | | 10318,202 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |10|02 | 5019900 | 001 | 5874,072 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы за счет поступления средств на социальное |10|02 | 5019900 | 946 | 1200,0 | | |оздоровление пенсионеров | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование |10|02 | 5019900 | 956 | 1594,1 | | |учреждений, в части возмещения расходов на организацию | | | | | | | |деятельности по социальной защите населения | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг |10|02 | 5019900 | 980 | 150,03 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы за счет доходов от платы за стационарное |10|02 | 5019900 | 983 | 1500,0 | | |обслуживание | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Средства резервного фонда Президента Российской Федерации |10|02 | 0700200 | | 5290,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Прочие расходы |10|02 | 0700200 | 013 | 5290,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Учреждения социального обслуживания населения |10|02 | 5070000 | | 8287,429 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |10|02 | 5079900 | | 8287,429 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |10|02 | 5079900 | 001 | 7525,04 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг |10|02 | 5079900 | 980 | 538,889 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование |10|02 | 5079900 | 956 | 223,5 | | |учреждений, в части возмещения расходов на организацию | | | | | | | |деятельности по социальной защите населения | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Социальное обеспечение населения |10|03 | | | 41263,75603 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Субсидии бюджетам на реализацию программы "Обеспечение |10|03 | 1040200 | | 312,48 | | |жильем молодых семей" на 2009-2011 годы | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Социальные выплаты |10|03 | 1040200 | 005 | 312,48 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Социальная помощь |10|03 | 5050000 | | 38135,36803 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Выплата социального пособия на погребение и возмещение |10|03 | 5052205 | | 192,0 | | |расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за| | | | | | | |счет бюджетов субъекта РФ и местных бюджетов | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | | Социальные выплаты |10|03 | 5052205 | 005 | 192,0 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Мероприятия в области социальной политики |10|03 | 5053300 | | 704,7 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————| | |Расходы, связанные с реализацией ЗПО Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|