Расширенный поиск

Постановление Правительства Пензенской области от 29.12.2015 № 751-пП

 

____________


 

Приложение № 6

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 29.12.2015 № 751-пП

 

Приложение № 5.1

к государственной программе

Пензенской области

«Управление региональными

финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»

 

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий, мероприятий государственной программы Пензенской области

«Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»

на 2016–2020 годы

 

п/п

Наименование основного мероприятия, мероприятия

Исполнители

Срок испол-нения (год)

Объем финансирования, тыс. рублей

Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)

Связь с показателем государ-ственной программы (подпро-граммы) <1>

всего

бюджет Пензенской области

федеральный бюджет

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»

Цель подпрограммы: Эффективное  управление государственным долгом Пензенской области

Задача 1 подпрограммы. Оптимизация объема и структуры государственного долга Пензенской области, соблюдение установленного законодательством

 ограничения объема государственного долга

1.1.

Основное мероприятие 1.1.

«Планирование и исполнение бюджета Пензенской области в части привлечения заимствований и погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства»

Министерство финансов Пензенской области

Итого

26320771,6

26320771,6

-

-

-

-

2

1.2

2016

4092480,0

4092480,0

-

-

-

-

2017

6534452,0

6534452,0

-

-

-

-

2018

6395646,0

6395646,0

-

-

-

-

2019

5139645,5

5139645,5

-

-

-

-

2020

4158548,1

4158548,1

-

-

-

-

в том числе:

1.1.1.

Своевременное погашение долговых обязательств Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств по выданным государственным гарантиям Пензенской области

Министерство финансов Пензенской области

Итого

26320771,6

26320771,6

-

-

-

Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений не должно превышать 100 %

2

1.2.

2016

4092480,0

4092480,0

-

-

-

100

2017

6534452,0

6534452,0

-

-

-

100

2018

6395646,0

6395646,0

-

-

-

100

2019

5139645,5

5139645,5

-

-

-

100

2020

4158548,1

4158548,1

-

-

-

100

1.1.2.

Размещение в сети «Интернет» информации о структуре государственного долга Пензенской области и графике его погашения

Итого

0,0

0,0

-

-

-

Количество в год  (ежемесячно в течение года) - 60

2

1.2

2016

0,0

0,0

-

-

-

12

2017

0,0

0,0

-

-

-

12

2018

0,0

0,0

-

-

-

12

2019

0,0

0,0

-

-

-

12

2020

 

 

0,0

0,0

-

-

-

12

Задача 2 подпрограммы. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание государственного долга

1.2.

Основное мероприятие 1.2.

«Планирование и исполнение бюджета Пензенской области по расходам на обслуживание государственного долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства»

Министерство финансов Пензенской области

Итого

5938260,3

5938260,3

-

-

-

-

1.1

1.2

2016

1029698,7

1029698,7

-

-

-

-

2017

1303372,8

1303372,8

-

-

-

-

2018

1201729,6

1201729,6

-

-

-

-

2019

1201729,6

1201729,6

-

-

-

-

2020

1201729,6

1201729,6

-

-

-

-

в том числе:

1.2.1.

Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Пензенской области

Министерство финансов Пензенской области

Итого

5938260,3

5938260,3

-

-

-

Объем расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области не превышает 15% расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1.1.

1.2.

2016

1029698,7

1029698,7

-

-

-

15

2017

1303372,8

1303372,8

-

-

-

15

2018

1201729,6

1201729,6

-

-

-

15

2019

1201729,6

1201729,6

-

-

-

15

2020

 

1201729,6

1201729,6

-

-

-

15

1.2.2.

Подготовка предложений по увеличению или сокращению расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области

Министерство финансов Пензенской области

Итого

0,0

0,0

-

-

-

Количество предложений в год

1.1

1.2

2016

0,0

0,0

-

-

-

По мере необходимости

2017

0,0

0,0

-

-

-

2018

0,0

0,0

-

-

-

2019

0,0

0,0

-

-

-

2020

0,0

0,0

-

-

-

Всего по подпрограмме 1:

Итого

32259031,9

32259031,9

-

-

-

-

-

2016

5122178,7

5122178,7

-

-

-

-

-

2017

7837824,8

7837824,8

-

-

-

-

-

2018

7597375,6

7597375,6

-

-

-

-

-

2019

6341375,1

6341375,1

-

-

-

-

-

2020

5360277,7

5360277,7

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»

Цель подпрограммы: Совершенствование межбюджетных отношений

Задача 1 подпрограммы. Достижение гарантированного уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований

2.1.

Основное мероприятие 2.1. «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований»

Министерство финансов Пензенской области

Итого

12459665,0

12459665,0

-

-

-

-

2.1

2016

2491933,0

2491933,0

-

-

-

-

2017

2491933,0

2491933,0

-

-

-

-

2018

2491933,0

2491933,0

-

-

-

-

2019

2491933,0

2491933,0

-

-

-

-

2020

2491933,0

2491933,0

-

-

-

-

в том числе:

2.1.1.

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

Министерство финансов Пензенской области

Итого

10838335,0

10838335,0

-

-

-

Достижение критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), %

2.1

2016

2167667,0

2167667,0

-

-

-

120,4

2017

2167667,0

2167667,0

-

-

-

120,1

2018

2167667,0

2167667,0

-

-

-

120,1

2019

2167667,0

2167667,0

-

-

-

120,1

2020

2167667,0

2167667,0

-

-

-

120,1

2.1.2.

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

Министерство финансов Пензенской области

Итого

1621330,0

1621330,0

-

-

-

Достижение критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправлению полномочий по решению вопросов местного значения, %

2.1

2016

324266,0

324266,0

-

-

-

105

2017

324266,0

324266,0

-

-

-

105

2018

324266,0

324266,0

-

-

-

105

2019

324266,0

324266,0

-

-

-

105

2020

324266,0

324266,0

-

-

-

105

Задача 2 подпрограммы. Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления

2.2.

Основное мероприятие 2.2. «Повышение эффективности предоставления и использования субвенций»

Министерство финансов Пензенской области

Итого

224375,0

85101,0

139274,0

-

-

-

2.2

2016

44875,0

17020,2

27854,8

-

-

-

2017

44875,0

17020,2

27854,8

-

-

-

2018

44875,0

17020,2

27854,8

-

-

-

2019

44875,0

17020,2

27854,8

-

-

-

2020

44875,0

17020,2

27854,8

-

-

-

в том числе:

2.2.1.

Предоставление местным бюджетам субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 

Министерство финансов Пензенской области

Итого

139274

-

139274

-

-

Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, %

2.2

2016

27854,8

-

27854,8

-

-

100

2017

27854,8

-

27854,8

-

-

100

2018

27854,8

-

27854,8

-

-

100

2019

27854,8

-

27854,8

-

-

100

2020

27854,8

-

27854,8

-

-

100

2.2.2.

Предоставление местным бюджетам субвенций на исполнение государственных полномочий Пензенской области по созданию и организации комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Министерство финансов Пензенской области

Итого

85101,0

85101,0

-

-

-

Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, %

2.2

2016

17020,2

17020,2

-

-

-

100

2017

17020,2

17020,2

-

-

-

100

2018

17020,2

17020,2

-

-

-

100

2019

17020,2

17020,2

-

-

-

100

2020

17020,2

17020,2

-

-

-

100

Задача 3 подпрограммы. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами

2.3.

Основное мероприятие 2.3. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами»

Министерство финансов Пензенской области

Итого

5938364,0

399709,0

5538655,0

-

-

-

2.3

2016

1187672,8

79941,8

1107731,0

-

-

-

2017

1187672,8

79941,8

1107731,0

-

-

-

2018

1187672,8

79941,8

1107731,0

-

-

-

2019

1187672,8

79941,8

1107731,0

-

-

-

2020

1187672,8

79941,8

1107731,0

-

-

-

в том числе:

2.3.1.

Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами

Министерство финансов Пензенской области

Итого

399709,0

399709,0

-

-

-

Рост сводной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Пензенской области по отношению к предыдущему году, %

2.3

2016

79941,8

79941,8

-

-

-

105

2017

79941,8

79941,8

-

-

-

105

2018

79941,8

79941,8

-

-

-

105

2019

79941,8

79941,8

-

-

-

105

2020

79941,8

79941,8

-

-

-

105

2.3.2.

Предоставление дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

Министерство финансов Пензенской области

Итого

5538655,0

-

5538655,0

-

-

Предоставление в полном объеме средств федерального бюджета, %

2.3

2016

1107731,0

-

1107731,0

-

-

100

2017

1107731,0

-

1107731,0

-

-

100

2018

1107731,0

-

1107731,0

-

-

100

2019

1107731,0

-

1107731,0

-

-

100

2020

1107731,0

-

1107731,0

-

-

100

Всего по подпрограмме 2:

Итого

18622404,0

12944475,0

5677929,0

-

-

-

-

2016

3724480,8

2588895,0

1135585,8

-

-

-

-

2017

3724480,8

2588895,0

1135585,8

-

-

-

-

2018

3724480,8

2588895,0

1135585,8

-

-

-

-

2019

3724480,8

2588895,0

1135585,8

-

-

-

-

2020

3724480,8

2588895,0

1135585,8

-

-

-

-

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»

Цель подпрограммы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса

Задача 1 подпрограммы. Повышение уровня бюджетного самообеспечения, формирование и организация исполнения бюджета Пензенской области,

осуществление финансового контроля

3.1.

Основное мероприятие 3.1. «Формирование и исполнение бюджета Пензенской области, контроль за исполнением бюджетного законодательства»

Министерство финансов Пензенской области

Итого

472272,0

472272,0

-

-

-

-

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

 

2016

94454,4

94454,4

-

-

-

-

2017

94454,4

94454,4

-

-

-

-

2018

94454,4

94454,4

-

-

-

-

2019

94454,4

94454,4

-

-

-

-

2020

94454,4

94454,4

-

-

-

-

в том числе:

3.1.1.

Подготовка проекта бюджета Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период

Министерство финансов Пензенской области

Итого

59152,0

59152,0

-

-

-

Количество проектов в год - 5

3.1.

2016

11830,4

11830,4

-

-

-

1

2017

11830,4

11830,4

-

-

-

1

2018

11830,4

11830,4

-

-

-

1

2019

11830,4

11830,4

-

-

-

1

2020

11830,4

11830,4

-

-

-

1

3.1.2.

Подготовка уточнений в бюджет Пензенской области на текущий год и на плановый период

Итого

59152,0

59152,0

-

-

-

Количество уточнений в год

3.2.

2016

11830,4

11830,4

-

-

-

По мере необходимости

2017

11830,4

11830,4

-

-

-

2018

11830,4

11830,4

-

-

-

2019

11830,4

11830,4

-

-

-

2020

11830,4

11830,4

-

-

-

3.1.3.

Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензенской области за истекший год с одновременным представлением проекта закона об исполнении бюджета Пензенской области

Итого

59152,0

59152,0

-

-

-

Количество в год (отчет и проект закона) –10

3.2

2016

11830,4

11830,4

-

-

-

2

2017

11830,4

11830,4

-

-

-

2

2018

11830,4

11830,4

-

-

-

2

2019

11830,4

11830,4

-

-

-

2

2020

11830,4

11830,4

-

-

-

2

3.1.4.

Подготовка электронной брошюры «Бюджет Пензенской области для граждан на очередной год»

Итого

59152,5

59152,5

-

-

-

Количество электронных брошюр в год – 5

3.2

2016

11830,5

11830,5

-

-

-

1

2017

11830,5

11830,5

-

-

-

1

2018

11830,5

11830,5

-

-

-

1

2019

11830,5

11830,5

-

-

-

1

2020

11830,5

11830,5

-

-

-

1

3.1.5.

Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов

Министерство финансов Пензенской области

Итого

144987,5

144987,5

-

-

-

Процент выполнения бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов, %

3.3.

2016

28997,5

28997,5

-

-

-

95

2017

28997,5

28997,5

-

-

-

95

2018

28997,5

28997,5

-

-

-

95

2019

28997,5

28997,5

-

-

-

95

2020

28997,5

28997,5

 

-

-

-

95

3.1.6.

Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Пензенской области. Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области. Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений. Реализация органами государственной власти Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти

Министерство финансов Пензенской области, Министерство экономики Пензенской области, исполнительные органы государственной власти Пензенской области, главные администраторы доходов местных бюджетов, органы местного самоуправления Пензенской области

Итого

36365,0

36365,0

-

-

-

Выполнение плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области, (%)

3.4.

2016

7273,0

7273,0

-

-

-

100

2017

7273,0

7273,0

-

-

-

100

2018

7273,0

7273,0

-

-

-

100

2019

7273,0

7273,0

-

-

-

100

2020

7273,0

7273,0

-

-

-

100

3.1.7.

Проведение контрольных мероприятий

Министерство финансов Пензенской области

Итого

54311,0

54311,0

-

-

-

Предельный объем средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере,

в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области, %

3.5.

2016

10862,2

10862,2

-

-

-

10

2017

10862,2

10862,2

-

-

-

10

2018

10862,2

10862,2

-

-

-

10

2019

10862,2

10862,2

-

-

-

10

2020

10862,2

10862,2

-

-

-

10

Всего по подпрограмме 3:

Итого

472272,0

472272,0

-

-

-

-

-

2016

94454,4

94454,4

-

-

-

-

-

2017

94454,4

94454,4

-

-

-

-

-

2018

94454,4

94454,4

-

-

-

-

-

2019

94454,4

94454,4

-

-

-

-

-

2020

94454,4

94454,4

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»

Цель подпрограммы: Реализация государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области

Задача 1 подпрограммы. Создание и развитие контрактной системы на территории Пензенской области

4.1.

Основное мероприятие 4.1. «Централизованная организация в соответствии с действующим законодательством выполнения государственной функции по обеспечению

(во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области»

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

Итого

92317,5

92317,5

-

-

-

-

4.1

4.2

2016

18463,5

18463,5

-

-

-

-

2017

18463,5

18463,5

-

-

-

-

2018

18463,5

18463,5

-

-

-

-

2019

18463,5

18463,5

-

-

-

-

2020

18463,5

18463,5

-

-

-

-

в том числе:

4.1.1.

Определение поставщиков путем проведения открытых конкурсов

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

9232,0

9232,0

-

-

-

Количество закупок, осуществленных путем проведения открытых конкурсов, ед.

4.1

2016

1846,4

1846,4

-

-

-

40

2017

1846,4

1846,4

-

-

-

40

2018

1846,4

1846,4

-

-

-

40

2019

1846,4

1846,4

-

-

-

40

2020

1846,4

1846,4

-

-

-

40

4.1.2.

Определение поставщиков путем проведения электронных аукционов

Итого

9232,0

9232,0

-

-

-

Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов, ед.

4.1

2016

1846,4

1846,4

-

-

-

4800

2017

1846,4

1846,4

-

-

-

4800

2018

1846,4

1846,4

-

-

-

4800

2019

1846,4

1846,4

-

-

-

4800

2020

1846,4

1846,4

-

-

-

4800

4.1.3.

Определение поставщиков путем проведения запроса котировок

Итого

9232,0

9232,0

-

-

-

Количество закупок, осуществленных путем проведения запросов котировок, ед.

 

2016

1846,4

1846,4

-

-

-

350

4.1

2017

1846,4

1846,4

-

-

-

350

2018

1846,4

1846,4

-

-

-

350

2019

1846,4

1846,4

-

-

-

350

2020

1846,4

1846,4

-

-

-

350

4.1.4.

Обеспечение соблюдения обязанности заказчиков осуществления обязательной доли закупок у субъектов малого предприни-мательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Итого

9232,0

9232,0

-

-

-

Доля государственных закупок

(по стоимости), осуществляемых конкурентными способами с участием СМП

и СОНКО от

 общего объема государственных закупок в Пензенской области, %

4.1

2016

1846,4

1846,4

-

-

-

15

2017

1846,4

1846,4

-

-

-

15

2018

1846,4

1846,4

-

-

-

15

2019

1846,4

1846,4

-

-

-

15

2020

1846,4

1846,4

-

-

-

15

4.1.5.

Совершенствование нормативной правовой базы в сфере закупок

Итого

9232,0

9232,0

-

-

-

Количество разработанных и принятых нормативных правовых актов в сфере закупок Пензенской области, ед.

4.2

2016

1846,4

1846,4

-

-

-

4

2017

1846,4

1846,4

-

-

-

4

2018

1846,4

1846,4

-

-

-

4

2019

1846,4

1846,4

-

-

-

4

2020

1846,4

1846,4

-

-

-

4

4.1.6.

Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок

Итого

9232,0

9232,0

-

-

-

Количество разработанных методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок

4.2

2016

1846,4

1846,4

-

-

-

4

2017

1846,4

1846,4

-

-

-

4

2018

1846,4

1846,4

-

-

-

4

2019

1846,4

1846,4

-

-

-

4

2020

1846,4

1846,4

-

-

-

4

4.1.7.

Разработка инструкций, писем для заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку

Итого

9232,0

9232,0

-

-

-

Количество инструкций и писем, направленных заказчикам Пензенской области с целью доведения до них актуальных нововведений в сфере закупок и формирования единообразной практики осуществления закупок

4.2

2016

1846,4

1846,4

-

-

-

24

2017

1846,4

1846,4

-

-

-

24

2018

1846,4

1846,4

-

-

-

24

2019

1846,4

1846,4

-

-

-

24

2020

1846,4

1846,4

-

-

-

24

4.1.8.

Внесение предложений по проведению совместных торгов заказчиками Пензенской области

Итого

9232,0

9232,0

-

-

-

Количество предложений, направленных в адрес главных распорядителей бюджетных средств Пензенской области о возможных совместных торгах, составленных по результатам мониторинга планов-графиков заказчиков

4.2

2016

1846,4

1846,4

-

-

-

4

2017

1846,4

1846,4

-

-

-

4

2018

1846,4

1846,4

-

-

-

4

2019

1846,4

1846,4

-

-

-

4

2020

1846,4

1846,4

-

-

-

4

4.1.9.

Проведение обучающих семинаров для заказчиков Пензенской области по тематикам закупок

Итого

9232,0

9232,0

-

-

-

Количество обучающих семинаров по тематикам закупок, проведенных для государственных и муниципальных заказчиков

4.2

2016

1846,4

1846,4

-

-

-

24

2017

1846,4

1846,4

-

-

-

24

2018

1846,4

1846,4

-

-

-

24

2019

1846,4

1846,4

-

-

-

24

2020

1846,4

1846,4

-

-

-

24

4.1.10.

Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области

Итого

9229,5

9229,5

-

-

-

Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области

4.2

2016

1845,9

1845,9

-

-

-

8

2017

1845,9

1845,9

-

-

-

8

2018

1845,9

1845,9

-

-

-

8

2019

1845,9

1845,9

-

-

-

8

2020

1845,9

1845,9

 

 

-

-

-

8

Всего по подпрограмме 4:

Итого

92317,5

92317,5

-

-

-

-

-

2016

18463,5

18463,5

-

-

-

-

-

2017

18463,5

18463,5

-

-

-

-

-

2018

18463,5

18463,5

-

-

-

-

-

2019

18463,5

18463,5

-

-

-

-

-

2020

18463,5

18463,5

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»

Цель подпрограммы: Автоматизация бюджетного процесса Пензенской области в целях проведения единой бюджетной политики в Пензенской области

Задача 1 подпрограммы. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам

5.1.

Основное мероприятие 5.1. «Сопровождение автоматизи-рованной системы управления бюджетным процессом и совершенствование операционно-кассового обслуживания получателей средств бюджета

Пензенской области, государственных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов

Пензенской области»

 

 

 

 

Министерство финансов Пензенской области

Итого

91750,0

91750,0

-

-

-

-

5.1

5.2

2016

18350,0

18350,0

-

-

-

-

2017

18350,0

18350,0

-

-

-

-

2018

18350,0

18350,0

-

-

-

-

2019

18350,0

18350,0

-

-

-

-

2020

18350,0

18350,0

-

-

-

-

в том числе:

5.1.1.

Сопровождение автоматизи-рованной системы управления бюджетным процессом Пензенской области в части автоматизированных систем «АЦК - Финансы» и «АЦК Планирование»

Министерство финансов Пензенской области

Итого

91750,0

91750,0

-

-

-

Количество мероприятий по сопровождению, проводимых

в год – 5

 

5.1

5.2

2016

18350,0

18350,0

-

-

-

1

2017

18350,0

18350,0

-

-

-

1

2018

18350,0

18350,0

-

-

-

1

2019

18350,0

18350,0

-

-

-

1

2020

18350,0

18350,0

-

-

-

1

5.1.2.

Проведение анализа функционирования автоматизированной системы управления бюджетным процессом Пензенской области в части автоматизированных систем «АЦК –Финансы» и «АЦК Планирование»

Итого

0,0

0,0

-

-

-

Количество мероприятий по проведению анализа в год – 5

5.1

5.2

2016

0,0

0,0

-

-

-

1

2017

0,0

0,0

-

-

-

1

2018

0,0

0,0

-

-

-

1

2019

0,0

0,0

-

-

-

1

2020

0,0

0,0,

-

-

-

1

Всего по подпрограмме 5:

Итого

91750,0

91750,0

-

-

-

-

-

2016

18350,0

18350,0

-

-

-

-

-

2017

18350,0

18350,0

-

-

-

-

-

2018

18350,0

18350,0

-

-

-

-

-

2019

18350,0

18350,0

-

-

-

-

-

2020

18350,0

18350,0

-

-

-

-

-

Всего по государственной программе:

Итого

51478101,3

45800172,3

5677929,0

-

-

-

-

2016

8918253,3

7782667,5

1135585,8

-

-

-

-

2017

11693573,5

10557987,7

1135585,8

-

-

-

-

2018

11453124,3

10317538,5

1135585,8

-

-

-

-

2019

10197123,8

9061538,0

1135585,8

-

-

-

-

2020

9216026,4

8080440,6

1135585,8

-

-

-

-


Информация по документу
Читайте также