Расширенный поиск

Постановление Правительства Пензенской области от 29.12.2015 № 751-пП

 

____________


Приложение № 5

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 29.12.2015  № 751-пП

 

Приложение № 5

к государственной программе

Пензенской области

«Управление региональными

финансами и  государственным долгом Пензенской области

на 2014–2020 годы»

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Пензенской области

«Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»

на 2014–2015 годы

 

п/п

 

 

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок испол-нения (год)

Объем финансирования, тыс. рублей

Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)

Связь с показателем государ-ственной программы (подпрог-раммы) <1>

всего

бюджет Пензенской области

федеральный бюджет

бюджеты муници-пальных образований

внебюд-жетные

средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»

Цель подпрограммы: Эффективное  управление государственным долгом Пензенской области

Задача 1 подпрограммы. Оптимизация объема и структуры государственного долга Пензенской области, соблюдение установленного законодательством

ограничения объема государственного долга

1.1.1.

Своевременное погашение долговых обязательств Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств по выданным государственным гарантиям Пензенской области

Министерство финансов Пензенской области

Итого

10772317,0

10772317,0

-

-

-

Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений не должно превышать 100 %

2

1.2

2014

5639645,0

5639645,0

-

-

-

100

-

2015

5132672,0

5132672,0

-

-

-

100

-

Задача 2 подпрограммы. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание государственного долга

1.2.1.

Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Пензенской области

Министерство финансов Пензенской области

Итого

2314916,8

2314916,8

-

-

-

Объем расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области не превышает 15% расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1.1

1.2

 

2014

1162458,4

1162458,4

-

-

-

15

-

2015

1152458,4

1152458,4

-

-

-

15

-

Всего по подпрограмме 1:

Итого

13087233,8

13087233,8

-

-

-

-

-

2014

6802103,4

6802103,4

-

-

-

-

-

2015

6285130,4

6285130,4

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»

Цель подпрограммы: Совершенствование межбюджетных отношений

Задача 1 подпрограммы. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пензенской области

2.1.

Поддержание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на уровне не ниже 80% от гарантиро-ванного

Министерство финансов Пензенской области

Итого

4644563,6

4644563,6

-

-

-

Достижение гарантированного уровня расчетной бюджетной обеспеченности

2.1

2014

2266777,0

2266777,0

-

-

-

80

-

2015

2377786,6

2377786,6

-

-

-

80

-

Задача 2 подпрограммы. Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления

2.2.

Предоставление местным бюджетам субвенций в объеме, необходимом для надлежащего исполнения переданных государственных полномочий (объем субвенций, предоставленных местным бюджетам, к объему субвенций, предусмотрен-ных муниципальным образованиям законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый

период, %)

Министерство финансов Пензенской области

Итого

96627,5

33880,0

62747,5

-

-

Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, %

2.2

 

2014

47058,7

17276,7

29782,0

-

-

100

-

2015

49568,8

16603,3

32965,5

-

-

100

-

Задача 3 подпрограммы. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами

2.3.

Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами (процент к уровню предыдущего года)

Министерство финансов Пензенской области

Итого

2921759,4

691678,2

2230081,2

-

-

Рост сводной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Пензенской области по отношению к предыдущему году, %

2.3

2014

1627290,0

364914,0

1262376,0

-

-

105

-

2015

1294469,4

326764,2

967705,2

-

-

105

-

Всего по подпрограмме 2:

Итого

7662950,5

5370121,8

2292828,7

-

-

-

-

2014

3941125,7

2648967,7

1292158,0

-

-

-

-

2015

3721824,8

2721154,1

1000670,7

-

-

-

-

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»

Цель подпрограммы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса

Задача 1 подпрограммы. Повышение уровня бюджетного самообеспечения

3.1.1.

Подготовка проекта бюджета Пензенской области на очередной финансовый год  и на плановый период

Министерство финансов Пензенской области

Итого

23279,5

23279,5

-

-

-

Количество проектов в год - 2

3.1

2014

11094,3

11094,3

-

-

-

1

-

2015

12185,2

12185,2

-

-

-

1

-

3.1.2.

Подготовка уточнений в бюджет Пензенской области на текущий год и на плановый период

Итого

23279,5

23279,5

-

-

-

Количество уточнений в год

3.1

2014

11094,3

11094,3

-

-

-

По мере необходимости

-

2015

12185,2

12185,2

-

-

-

-

3.1.3.

Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензенской области за истекший год с одновременным представлением проекта закона об исполнении бюджета Пензенской области

Итого

23279,5

23279,5

-

-

-

Количество в год (отчет и проект закона) – 4

3.1

2014

11094,3

11094,3

-

-

-

2

-

2015

12185,2

12185,2

-

-

-

2

-

3.1.4.

Подготовка электронной брошюры «Бюджет Пензенской области для граждан на очередной год»

Итого

23279,2

23279,2

-

-

-

Количество электронных брошюр в год –2

3.1

2014

11094,2

11094,3

-

-

-

1

-

2015

12185,0

12185,0

-

-

-

1

-

Задача 2 подпрограммы. Формирование и организация исполнения бюджета Пензенской области

3.2.1.

Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов

Министерство финансов Пензенской области

Итого

57060,1

57060,1

-

-

-

Процент выпол-нения бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов, %

3.3

2014

27193,1

27193,1

-

-

-

95

-

2015

29867,0

29867,0

-

-

-

95

-

Задача 3 подпрограммы. Совершенствование форм и методов планирования доходной части консолидированного бюджета Пензенской области

3.3.1.

Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Пензенской области. Прогнози-рование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законо-дательством Российской Федерации и Пензенской области. Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администра-торами доходов бюджета. Система-тический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений.

Реализация органами государственной власти Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с террито-риальными органами федеральных органов исполнительной власти Пензенской области

Министерство финансов Пензенской области, Министерство экономики Пензенской области, исполнительные органы государственной власти Пензенской области, главные администраторы доходов местных бюджетов, органы местного самоуправления Пензенской области

Итого

14311,5

14311,5

-

-

-

Выполнение плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области (%)

3.4

2014

6820,4

6820,4

-

-

-

100

-

2015

7491,1

7491,1

-

-

-

100

-

Задача 4 подпрограммы. Осуществление финансового контроля

3.4.1.

Проведение контрольных мероприятий

Министерство финансов Пензенской области

Итого

21374,4

21374,4

-

-

-

Предельный объем средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области, %

3.5

2014

10186,4

10186,4

-

-

-

10

-

2015

11188,0

11188,0

-

-

-

10

-

Всего по подпрограмме 3:

Итого

185863,7

185863,7

-

-

-

-

-

2014

88577,0

88577,0

-

-

-

-

-

2015

97286,7

97286,7

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»

Цель программы: Реализация государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области

Задача 1 подпрограммы. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказов Пензенской области, осуществляющих закупки

за счет средств бюджета Пензенской области

4.1.1.

Определение поставщиков путем проведения открытых конкурсов

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

Итого

4695,3

4695,3

-

-

-

Количество закупок, осуществленных путем проведения открытых конкурсов, ед.

4.1

2014

2294,4

2294,4

-

-

-

40

-

2015

2400,9

2400,9

-

-

-

40

-

4.1.2.

Определение поставщиков путем проведения электронных аукционов

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

Итого

4695,3

4695,3

-

-

-

Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов, ед.

4.1

2014

2294,4

2294,4

-

-

-

4700

-

2015

2400,9

2400,9

-

-

-

4700

-

4.1.3.

Определение поставщиков путем проведения запроса

котировок

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

Итого

4695,3

4695,3

-

-

-

Количество закупок, осуществленных путем проведения запросов котировок, ед.

4.1

2014

2294,4

2294,4

-

-

-

250

-

2015

2400,9

2400,9

-

-

-

250

-

4.1.4.

Обеспечение соблюдения обязанности заказчиков осуществления обязательной доли закупок у субъектов малого предприни-мательства, социально ориенти-рованных некоммерческих организаций

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

Итого

4695,3

4695,3

-

-

-

Доля государственных закупок

(по стоимости), осуществляемых конкурентными способами с участием СМП и СОНКО от

общего объема государственных закупок в Пензенской области, %

4.1

2014

2294,4

2294,4

-

-

-

15

-

2015

2400,9

2400,9

-

-

-

15

-

Задача 2 подпрограммы. Регулирование контрактной системы в сфере закупок, организация мониторинга закупок для обеспечения нужд Пензенской области, методологическое сопровождение деятельности заказчиков Пензенской области

4.2.1.

Совершенство-вание нормативной правовой базы в сфере закупок

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

Итого

3060,5

3060,5

-

-

-

Количество разработанных и принятых нормативных правовых актов в сфере закупок Пензенской области, ед.

4.2

2014

1529,6

1529,6

-

-

-

3

-

2015

 

1530,9

1530,9

-

-

-

8

-

4.2.2.

Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

Итого

3060,5

3060,5

-

-

-

Количество разработанных методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок

4.2

2014

1529,6

1529,6

-

-

-

24

-

2015

1530,9

1530,9

-

-

-

24

-

4.2.3.

Разработка инструкций, писем для заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

Итого

3060,5

3060,5

-

-

-

Количество инструкций и писем, направленных заказчикам Пензенской области с целью доведения до них актуальных нововведений в сфере закупок и формирования единообразной практики осуществления закупок

4.2

2014

1529,6

1529,6

-

-

-

24

-

2015

1530,9

1530,9

-

-

-

24

-

4.2.4.

Внесение предложений по проведению совместных торгов заказчиками Пензенской области

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

Итого

3060,5

3060,5

-

-

-

Количество предложений, направленных в адрес главных распорядителей бюджетных средств Пензенской области о возможных совместных торгах, составленных по результатам мониторинга планов-графиков заказчиков

4.2

2014

1529,6

1529,6

-

-

-

4

-

2015

1530,9

1530,9

-

-

-

4

-

4.2.5.

Проведение обучающих семинаров для заказчиков Пензенской области по тематикам закупок

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

Итого

3060,5

3060,5

-

-

-

Количество обучающих семинаров по тематикам закупок, проведенных для государственных и муниципальных заказчиков

4.2

2014

1529,6

1529,6

-

-

-

24

-

2015

1530,9

1530,9

-

-

-

24

-

4.2.6.

Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

итого

3051,9

3051,9

-

-

-

Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области

4.2

2014

1529,4

1529,4

-

-

-

8

-

2015

1522,5

1522,5

-

-

-

8

-

Всего по подпрограмме 4:

Итого

37135,6

37135,6

-

-

-

-

-

2014

18355,0

18355,0

-

-

-

-

-

2015

18780,6

18780,6

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»

Цель подпрограммы: Автоматизация бюджетного процесса Пензенской области в целях проведения единой бюджетной политики в Пензенской области

Задача 1 подпрограммы. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам

5.1.

Модернизация автоматизи-рованной системы управления бюджетным процессом и совершенст-вование операционно-кассового обслуживания получателей средств бюджета Пензенской области, государственных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов Пензенской области

Министерство финансов Пензенской области

Итого

37175,0

37175,0

-

-

-

Количество мероприятий по модернизации, проводимых в год

5.1

5.2

2014

20500,0

20500,0

-

-

-

1

-

2015

16675,0

16675,0

-

-

-

1

-

Всего по подпрограмме 5:

Итого

37175,0

37175,0

-

-

-

-

-

2014

20500,00

20500,00

-

-

-

-

-

2015

16675,0

16675,0

-

-

-

-

-

Всего по государственной программе:

Итого

20894650,4

18601821,7

2292828,7

-

-

-

-

2014

10870661,1

9578503,1

1292158,0

-

-

-

-

2015

10023989,3

9023318,6

1000670,7

-

-

-

-


Информация по документу
Читайте также