Расширенный поиск
Постановление Правительства Пензенской области от 30.12.2015 № 762-пП
ПАСПОРТ
подпрограммы 6 государственной программы Пензенской области
«Развитие
здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы»
Наименование подпрограммы
|
|
Кадровое обеспечение
системы здравоохранения
|
|
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы
|
|
Министерство
здравоохранения Пензенской области
|
|
|
|
Соисполнители
подпрограммы
|
|
-
|
|
|
|
Цели подпрограммы
|
|
Обеспечение системы здравоохранения
высококвалифицированными специалистами
|
|
|
|
Задачи подпрограммы
|
|
Задача 6.1. Повышение
квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников.
Задача 6.2. Повышение
престижа медицинских специальностей.
Задача 6.3. Государственная
поддержка отдельных категорий медицинских работников.
Задача 6.4. Подготовка
специалистов со средним и высшим профессиональным (медицинским) образованием
|
|
|
|
Целевые показатели
подпрограммы
|
|
- обеспеченность врачами;
- соотношение врачей и
среднего медицинского персонала;
- доля медицинских и
фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для
нужд Пензенской области, трудоустроившихся после завершения обучения в
медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения
Пензенской области
|
|
|
|
Этапы и сроки реализации
подпрограммы
|
|
2014–2020 годы
|
|
|
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
|
|
Общий объем финансирования
подпрограммы составляет 906099,4 тыс. рублей, в том числе:
2014
год – 100325,8 тыс. рублей;
2015
год – 115171,8 тыс. рублей;
2016
год – 167125,0 тыс. рублей;
2017
год – 100611,0 тыс. рублей;
2018
год – 134712,7 тыс. рублей;
2019
год – 141044,1 тыс. рублей;
2020
год – 147109,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за
счет средств бюджета Пензенской области составляет 849099,4 тыс. рублей, в
том числе:
2014
год – 73825,8 тыс. рублей;
2015
год – 84671,8 тыс. рублей;
2016
год – 167125,0 тыс. рублей;
2017
год – 100611,0 тыс. рублей;
2018
год – 134712,7 тыс. рублей;
2019
год – 141044,1 тыс. рублей;
2020
год – 147109,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за
счет иных источников составляет 57000,0 тыс. рублей, в том числе:
2014
год – 26500,0 тыс. рублей;
2015
год – 30500,0 тыс. рублей;
2016
год – 0,0 рублей;
2017
год – 0,0 рублей;
2018
год – 0,0 рублей;
2019
год – 0,0 рублей;
2020
год – 0,0 рублей.
Объемы
ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом
Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы.
|
|
|
|
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
|
|
-
увеличение обеспеченности врачами до 31,6 на 10 тыс. населения;
-
достижение соотношения врачей и среднего медицинского персонала в 1/3,1;
-
увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в
рамках целевой подготовки для нужд Пензенской области, трудоустроившихся
после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации
системы здравоохранения Пензенской области, до 100%.
|
ПАСПОРТ
подпрограммы 7 государственной программы Пензенской области
«Развитие
здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы»
Наименование подпрограммы
|
|
Управление развитием
отрасли
|
|
|
|
Ответственный
исполнитель подпрограммы
|
|
Министерство
здравоохранения Пензенской области
|
|
|
|
Соисполнители подпрограммы
|
|
-
|
|
|
|
Цели подпрограммы
|
|
Повышение
эффективности управления качеством медицинской помощи и охраны здоровья
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Пензенской области
|
|
|
|
Задачи подпрограммы
|
|
Задача 7.1.
Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной
программы.
Задача 7.2. Информатизация здравоохранения, включая
развитие телемедицины.
Задача 7.3. Реализация функций аппаратов
исполнителей и участников государственной
программы.
Задача 7.4. Совершенствование статистического
наблюдения в сфере здравоохранения.
|
|
|
|
Целевые показатели
подпрограммы
|
|
- отсутствие роста
просроченной кредиторской задолженности;
- достижение
количественных показателей, характеризующих
результаты деятельности Министерства здравоохранения
Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от
19.08.2008 № 520-пП «О стратегических целях и задачах исполнительных органов
государственной власти Пензенской области» (с последующими изменениями)
|
|
|
|
Этапы и сроки реализации
подпрограммы
|
|
2014–2020 годы
|
|
|
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
|
|
Подпрограмма реализуется
за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Объем
финансирования подпрограммы составляет 14364731,3 тыс. рублей, в том числе:
2014
год – 6498640,0 тыс. рублей;
2015
год – 7006216,0 тыс. рублей;
2016
год – 167910,2 тыс. рублей;
2017
год – 140089,5 тыс. рублей;
2018
год – 175811,3 тыс. рублей;
2019
год – 184074,6 тыс. рублей;
2020
год – 191989,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за
счет средств федерального бюджета составляет 63782,6 тыс. рублей, в том
числе:
2014
год – 35064,5 тыс. рублей;
2015
год – 17008,1 тыс. рублей;
2016
год – 6410,0 тыс. рублей;
2017
год – 5300,0 тыс. рублей;
2018
год – 0,0 рублей;
2019
год – 0,0 рублей;
2020
год – 0,0 рублей.
Объем финансирования за
счет средств бюджета Пензенской области составляет 14300948,7 тыс. рублей, в
том числе:
2014
год – 6463575,5 тыс. рублей;
2015
год – 6989207,9 тыс. рублей;
2016
год – 161500,2 тыс. рублей;
2017
год – 134789,5 тыс. рублей;
2018
год – 175811,3 тыс. рублей;
2019
год – 184074,6 тыс. рублей;
2020
год – 191989,7 тыс. рублей.
Объемы ассигнований
реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области
о бюджете Пензенской области на соответствующие годы
|
|
|
|
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
|
|
- отсутствие роста
просроченной кредиторской задолженности;
- достижение
количественных показателей, характеризующих
результаты деятельности Министерства здравоохранения
Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от
19.08.2008 № 520-пП «О стратегических целях и задачах исполнительных органов
государственной власти Пензенской области» (с последующими изменениями).
|
ПАСПОРТ
подпрограммы
8 государственной программы Пензенской области
«Развитие здравоохранения Пензенской
области на 2014–2020 годы»
Наименование
подпрограммы
|
|
Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны
здоровья
|
|
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы
|
|
Министерство здравоохранения Пензенской области
|
|
|
|
Соисполнители подпрограммы
|
|
-
|
|
|
|
Цели подпрограммы
|
|
Обеспечение оказания медицинской помощи в соответствии с
порядками оказания медицинской помощи
|
|
|
|
Задачи подпрограммы
|
|
Задача 8.1. Контроль качества и безопасности медицинской
деятельности.
Задача 8.2. Государственный контроль в сфере обращения
лекарственных средств.
Задача 8.3. Развитие государственной судебно- медицинской
экспертной деятельности.
Задача 8.4. Организация обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
|
|
|
|
Целевые показатели подпрограммы
|
|
- исполнение ежегодного плана проверок
соблюдения лицензиатами лицензионных требований
|
|
|
|
Этапы и сроки
реализации подпрограммы
|
|
2016–2020 годы
|
|
|
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
|
|
Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и
бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет
552006,6 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 111357,6 тыс. рублей;
2017 год – 92262,9 тыс.
рублей;
2018 год – 110985,6 тыс.
рублей;
2019 год – 116201,9 тыс.
рублей;
2020 год – 121198,6 тыс.
рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета
составляет 4727,1 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 2239,2 тыс.
рублей;
2017 год – 2487,9 тыс.
рублей;
2018 год – 0,0 рублей;
2019 год – 0,0 рублей;
2020 год – 0,0 рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области
составляет 547279,5 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 109118,4 тыс.
рублей;
2017 год – 89775,0 тыс.
рублей;
2018 год – 110985,6 тыс.
рублей;
2019 год – 116201,9 тыс.
рублей;
2020 год – 121198,6 тыс.
рублей.
Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются
дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на
соответствующие годы
|
|
|
|
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы
|
|
- исполнение ежегодного плана проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований в объеме не менее
100%.
|
ПАСПОРТ
подпрограммы
9 государственной программы Пензенской области
«Развитие здравоохранения Пензенской
области на 2014–2020 годы»
Наименование
подпрограммы
|
|
Организация обязательного медицинского страхования граждан
Российской Федерации
|
|
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы
|
|
Министерство здравоохранения Пензенской области
|
|
|
|
Соисполнители
подпрограммы
|
|
-
|
|
|
|
Цели подпрограммы
|
|
Финансовое обеспечение территориальной
программы обязательного медицинского страхования в
целях получения жителями Пензенской области доступной и качественной
медицинской помощи
|
|
|
|
Задачи подпрограммы
|
|
Задача 9.1. Финансовое обеспечение
территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках
базовой программы обязательного медицинского страхования.
|
|
|
|
Целевые показатели подпрограммы
|
|
- финансовое обеспеченность территориальной
программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы
ОМС
|
|
|
|
Этапы и сроки
реализации подпрограммы
|
|
2016–2020 годы
|
|
|
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
|
|
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Пензенской
области. Объем финансирования подпрограммы составляет 30068313,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 4537254,2 тыс.
рублей;
2017 год – 5482278,5 тыс.
рублей;
2018 год – 6386953,2 тыс.
рублей;
2019 год – 6687140,0 тыс.
рублей;
2020 год – 6974687,1 тыс.
рублей.
Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются
дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на
соответствующие годы
|
|
|
|
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы
|
|
- финансовая обеспеченность
территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках
базовой программы ОМС в объеме не менее 100%.
|
ПАСПОРТ
подпрограммы
10 государственной программы Пензенской области
«Развитие здравоохранения Пензенской
области на 2014–2020 годы»
Наименование
подпрограммы
|
|
Развитие скорой медицинской помощи
|
|
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы
|
|
Министерство здравоохранения Пензенской области
|
|
|
|
Соисполнители
подпрограммы
|
|
-
|
|
|
|
Цели подпрограммы
|
|
Снижение
времени ожидания скорой медицинской помощи вне медицинской организации.
|
|
|
|
Задачи подпрограммы
|
|
Задача 10.1. Развитие системы оказания медицинской помощи в
неотложной и экстренных формах.
Задача 10.2. Информатизация системы оказания медицинской помощи
в неотложной и экстренной формах.
Задача 10.3. Совершенствование деятельности службы медицины
катастроф.
|
|
|
|
Целевые показатели подпрограммы
|
|
- доля выездов бригад скрой медицинской
помощи со временем доезда до больного менее 20
минут
|
|
|
|
Этапы и сроки
реализации подпрограммы
|
|
2016–2020 годы
|
|
|
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
|
|
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Пензенской
области. Объем финансирования подпрограммы составляет 309943,0 тыс. рублей, в
том числе:
2016 год – 68711,8 тыс.
рублей;
2017 год – 66684,4 тыс. рублей;
2018 год – 70854,7 тыс.
рублей;
2019 год – 71392,5 тыс.
рублей;
2020 год – 32299,6 тыс.
рублей.
Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются
дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на
соответствующие годы
|
|
|
|
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы
|
|
- увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со
временем доезда до пациента менее 20 минут до 90
процентов
|
Приоритеты государственной
политики, цели, задачи
в
сфере социально-экономического развития, в рамках
которой
реализуется государственная программа
Базовые приоритеты
социально-экономического развития
Согласно Стратегии социально-экономического
развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года),
утвержденной Законом Пензенской области от
04.09.2007 № 1367-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития
Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года)» (с последующими
изменениями), основные приоритеты социальной и экономической политики в сфере
здравоохранения Пензенской области включают формирование культуры здорового
образа жизни, внедрение инновационных технологий в здравоохранении и
образовании, решение проблемы их кадрового обеспечения.
Повышение благосостояния
жителей региона
Уровень доходов и качество жизни населения
региона к 2021 году достигнет показателей, характерных для развитых субъектов
Российской Федерации.
Во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» к 2018 году повышение средней заработной платы среднего,
младшего медицинского персонала составит до 100%, врачей – до 200 % от средней
заработной платы по региону.
Это означает рост уровня доходов,
достижение высоких стандартов личной безопасности, повышение доступности и
качества образовательных и медицинских услуг, население будет ориентировано на
ведение здорового образа жизни.
Сократится уровень заболеваемости, возрастет продолжительность жизни.
Развитие человеческого
потенциала
Уровень конкурентоспособности современной
инновационной экономики в значительной степени определяется
высокопрофессиональными кадрами. Стратегией социально-экономического развития
Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года), утвержденной
Законом Пензенской области от
04.09.2007 № 1367-ЗПО (с последующими изменениями), определено возрастание
роли человеческого капитала как основного фактора экономического развития.
Обеспечение приоритета
профилактики в сфере охраны здоровья и
развития
первичной медико-санитарной помощи
Требуется дальнейшее повышение
эффективности первичной медико-санитарной помощи населению, разработка и
внедрение механизмов стимулирования поликлинического звена на раннее выявление
заболеваний, предотвращение осложнений, модернизация существующих медицинских
организаций и их подразделений, формирование единых принципов маршрутизации
потоков пациентов, расширение стационарозамещающих и
выездных методов работы, развитие неотложной помощи на базе поликлинических
подразделений, совершенствование принципов
взаимодействия поликлинических подразделений со стационарными
учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи.
Формирование у населения ответственного
отношения к своему здоровью и изменение моделей поведения направлено на
профилактику заболеваний. Так, отказ от табакокурения
и наркотиков, злоупотребления алкоголем, обеспечение условий для ведения
здорового образа жизни, коррекция и регулярный контроль поведенческих и
биологических факторов риска неинфекционных заболеваний на популяционном,
групповом и индивидуальном уровнях должны стать важнейшим направлением политики
в области охраны здоровья.
Основными задачами предотвращения
распространения инфекционных заболеваний является иммунопрофилактика,
информирование и обучение различных групп населения средствам и методам
профилактики инфекционных заболеваний, повышению ответственности за свое здоровье.
Повышение эффективности
оказания специализированной,
включая
высокотехнологичную, медицинской помощи и развитие скорой
медицинской
помощи
Удовлетворение населения в
высокотехнологичной медицинской помощи требует увеличения ее объемов, повышения
доступности и приближения к месту проживания.
Основными задачами совершенствования
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, и
медицинской эвакуации на современном этапе должны быть оказание больным и
пострадавшим доврачебной медицинской помощи, направленной на сохранение и
поддержание жизненно важных функций организма, и доставка их в кратчайшие сроки
в стационар для оказания высококвалифицированной специализированной медицинской
помощи.
Повышение эффективности
службы родовспоможения и детства
Необходимо укрепление
материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства,
строительство перинатального центра, располагающего современным
высокотехнологичным оборудованием, обеспечение реанимационными койками и койками интенсивной терапии для
новорожденных.
Создание перинатального центра позволит
перейти к полноценной и эффективно функционирующей трехуровневой системе
оказания медицинской помощи женщинам во время беременности и родов и
новорожденным, что повысит качество оказания медицинской помощи во всех без
исключения родовспомогательных учреждениях.
Планируется обучение кадров с использованием симуляционных
центров.
Для снижения смертности детей всех
возрастных групп чрезвычайно важна отлаженная система раннего выявления и
коррекции нарушений развития ребенка.
Эффективность пренатальной
диагностики может быть обеспечена только массовым обследованием беременных
женщин в установленные сроки. На обеспечение эффективной коррекции выявленных
при пренатальной диагностике нарушений направлено
развитие неонатальной хирургии, а ранняя коррекция выявленных при неонатальном
скрининге изменений метаболизма позволит в будущем создать больному ребенку
возможности и условия для нормального развития, получения образования,
профессиональной подготовки, последующего трудоустройства и полноценной жизни.
Сохраняется высокая потребность в развитии
специализированной медицинской помощи для детей.
Актуальной остается проблема профилактики
вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, что диктует
необходимость совершенствования системы оказания данного вида помощи.
Развитие медицинской
реабилитации населения и совершенствование
системы
санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Система медицинской реабилитации в
Пензенской области, как и в Российской Федерации, требует реорганизации и
приведения ее в стройную систему комплексной реабилитации.
Низкая доступность медицинской
реабилитации связана с дефицитом реабилитационных
коек, медленным внедрением современных, сертифицированных в России комплексных
технологий реабилитации, недостаточной численностью профессионально
подготовленных медицинских кадров, слабой материально-технической базой
реабилитационной службы.
Проблема повышения доступности и качества медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения актуальна и в педиатрии, что обусловлено увеличением численности детей,
страдающих тяжелыми хроническими (инвалидизирующими)
заболеваниями, и детей-инвалидов.
Обеспечение медицинской
помощью неизлечимых больных,
в
том числе детей
С целью создания оптимальных условий для
детей, страдающих неизлечимыми, ограничивающими продолжительность жизни
заболеваниями, а также помощи членам семьи в условиях неизлечимой болезни
ребенка планируется развитие сети
медико-социальных учреждений, специализирующихся на оказании
паллиативной помощи детям в Российской Федерации (открытие отделений
паллиативной помощи детям в многопрофильных больницах и самостоятельных
хосписов).
Создание отделений паллиативной помощи
позволит снизить нагрузку на стационарные койки, на которых оказывается
реанимационно-интенсивная помощь, не менее чем на 15 процентов.
Обеспечение системы
здравоохранения
высококвалифицированными
и мотивированными кадрами
Для удовлетворения потребностей граждан в
медицинской помощи необходимо устранение дефицита кадров, региональных и
структурных диспропорций, в том числе между средним медицинским персоналом и
врачами, переход на практико-ориентированные образовательные технологии в
условиях создания системы непрерывного профессионального образования,
направленной на подготовку высококвалифицированных специалистов, мотивированных
на постоянное совершенствование собственных знаний, умений и навыков,
необходимых для достижения и сохранения высокого качества профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов в здравоохранении, стандартов медицинской
помощи и порядков ее оказания.
Цели Программы
Целью Программы является обеспечение
доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг,
объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и
потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.
Достижение цели Программы в 2020 году будет характеризоваться
достижением значений целевых индикаторов (приложение № 1).
Состав показателей (индикаторов)
государственной Программы определен исходя из принципа необходимости и
достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач
государственной Программы.
Приложение № 1
к государственной
программе Пензенской области
«Развитие здравоохранения Пензенской области
на 2014–2020
годы»
|
П Е Р Е Ч Е Н Ь
целевых показателей государственной программы
Пензенской области
«Развитие здравоохранения Пензенской области
на 2014–2020 годы»
Ответственный исполнитель
|
Министерство здравоохранения
Пензенской области
|
№
п/п
|
Наименование целевого показателя
|
Единица измерения
|
Значения целевых показателей
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Государственная программа Пензенской
области «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы»
|
1.
|
Смертность
от всех причин
|
на 1000 населения
|
14,8
|
14,8
|
14,7
|
14,6
|
14,5
|
14,4
|
14,3
|
2.
|
Смертность
населения в трудоспособном возрасте
|
количество умер-ших на 100 тыс. человек соответст-вующего
возраста
|
534,7
|
534,5
|
534,3
|
534,1
|
533,9
|
533,7
|
533,5
|
3.
|
Смертность
населения (без показателя смертности от внешних причин)
|
количество
умерших
на 100 тыс. человек
|
1341,1
|
1334,4
|
1327,7
|
1321,1
|
1314,5
|
1307,9
|
1301,4
|
4.
|
Ожидаемая
продолжительность жизни при рождении
|
лет
|
71,6
|
72,2
|
72,8
|
73,4
|
74,0
|
74,7
|
75,3
|
5.
|
Соотношение средней заработной платы врачей и работников
медицинских организаций Пензенской области, имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские
услуги (обеспечивающих предоставление
медицинских услуг), к средней
заработной плате по Пензенской области
|
%
|
131,2
|
137,8
|
159,6
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
6.
|
Соотношение
средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия
для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Пензенской
области
|
%
|
76,2
|
79,3
|
86,3
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
7.
|
Соотношение
средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего
условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Пензенской
области
|
%
|
51,0
|
52,4
|
70,5
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
8.
|
Доля
государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
государственных учреждений здравоохранения
|
%
|
86,0
|
86,0
|
86,0
|
86,0
|
86,0
|
86,0
|
86,0
|
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи»
|
1.1
|
Распространенность
потребления табака среди взрослого населения
|
%
|
31,0
|
30,0
|
29,0
|
28,0
|
27,0
|
26,2
|
25,4
|
1.2
|
Распространенность
потребления табака среди детей и подростков
|
%
|
11,7
|
11,6
|
11,5
|
11,4
|
11,3
|
11,2
|
11,0
|
1.3
|
Потребление
алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
|
литров на душу населения
в год
|
8,1
|
8,1
|
8,1
|
8,1
|
8,1
|
8,1
|
8,1
|
1.4
|
Доля
ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем
количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция
|
%
|
84,9
|
85,0
|
85,0
|
85,2
|
85,2
|
85,3
|
85,5
|
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи»
|
2.1
|
Смертность
от болезней системы кровообращения
|
на 100 тыс. населения
|
917,5
|
899,1
|
881,2
|
863,5
|
846,3
|
737,8
|
715,1
|
2.2
|
Смертность
от новообразований (в том числе от злокачественных)
|
на 100 тыс. населения
|
206,9
|
204,8
|
202,8
|
200,8
|
198,8
|
196,9
|
195,0
|
2.3
|
Снижение
смертности от новообразований (в том числе от злокачественных)
|
% к уровню предыдущего года
|
0,6
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
0,9
|
0,9
|
2.4
|
Смертность
от туберкулеза
|
на 100 тыс. населения
|
6,5
|
6,5
|
6,5
|
6,5
|
6,5
|
6,5
|
6,5
|
2.5
|
Зарегистрировано
больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
|
на 100 тыс. населения
|
49,2
|
46,4
|
43,6
|
40,8
|
38,0
|
36,0
|
34,1
|
2.6
|
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
|
на 100 тыс. населения
|
16,7
|
15,5
|
14,3
|
13,1
|
12,0
|
11,2
|
10,5
|
2.7
|
Снижение
смертности от дорожно-транс-портных происшествий
|
% к уровню предыдущего года
|
4,0
|
7,2
|
7,7
|
8,4
|
8,4
|
6,6
|
6,25
|
2.8
|
Смертность
от транспортных травм всех видов
|
на
100 тыс. населения
|
18,7
|
17,4
|
16,0
|
14,7
|
13,5
|
13,4
|
13,3
|
2.9
|
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
|
%
|
72,0
|
73,0
|
74,0
|
75,5
|
77,0
|
78,5
|
80,0
|
2.10
|
Доля
ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем
количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении
|
%
|
25,0
|
25,2
|
25,4
|
25,6
|
25,8
|
25,9
|
26,0
|
2.11
|
Увеличение
объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами
|
% к уровню предыдущего года
|
1,0
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
2.12
|
Число
доноров крови и её компонентов
|
на 1000 населения
|
10,5
|
10,5
|
10,6
|
10,7
|
10,8
|
10,9
|
11,0
|
Подпрограмма 3 «Охрана
здоровья матери и ребенка»
|
3.1
|
Материнская
смертность
|
случаев на 100 тыс. родившихся живыми
|
10,8
|
10,8
|
10,8
|
10,8
|
10,8
|
10,8
|
10,8
|
3.2
|
Младенческая
смертность
|
случаев на 1000 ро-дившихся живыми
|
7,7
|
7,6
|
7,5
|
7,3
|
7,0
|
6,9
|
6,7
|
3.3
|
Охват
неонатальным скринингом
|
доля новорожден-ных, обследованных на наследственные
заболевания, от общего числа новорожденных
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
Подпрограмма 4 «Развитие
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе для
детей»
|
4.1
|
Охват
санаторно-курортным лечением пациентов, прошедших лечение в стационаре и
нуждающихся в санаторно-курортном лечении
|
%
|
3,70
|
4,80
|
5,90
|
7,30
|
8,70
|
10,10
|
12,6
|
4.2
|
Охват
реабилитационной медицинской помощью пациентов, выписанных из профильных
отделений в отделения реабилитации и санаторно-курортного долечивания
|
%
|
1,86
|
2,79
|
4,18
|
6,25
|
9,40
|
15,0
|
20,0
|
4.3
|
Охват
реабилитационной медицинской помощью
детей-инвалидов от числа нуждающихся
|
%
|
73,0
|
74,0
|
75,0
|
78,0
|
80,0
|
82,0
|
85,0
|
Подпрограмма 5 «Оказание
паллиативной помощи, в том числе детям»
|
5.1
|
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
|
коек / 100 тыс.
взрослого населения
|
32,89
|
32,89
|
32,89
|
32,89
|
32,89
|
32,89
|
32,89
|
5.2
|
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
|
коек / 100 тыс.
детского населения
|
1,32
|
1,32
|
1,32
|
1,32
|
1,32
|
1,32
|
1,32
|
5.3
|
Занятость
паллиативной койки для взрослых
|
койко-дни
|
270
|
280
|
290
|
300
|
340
|
340
|
340
|
Подпрограмма 6 «Кадровое
обеспечение системы здравоохранения»
|
6.1
|
Обеспеченность
врачами
|
на 10 тыс. населения
|
29,4
|
29,6
|
30,1
|
30,5
|
31,0
|
31,4
|
31,6
|
6.2
|
Соотношение
врачей и среднего медицинского персонала
|
|
1/2,9
|
1/3,0
|
1/3,0
|
1/3,0
|
1/3,0
|
1/3,0
|
1/3,1
|
6.3
|
Доля
медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой
подготовки для нужд Пензенской области, трудоустроившихся после завершения
обучения в медицинские или фармацевтические организации системы
здравоохранения Пензенской области
|
%
|
80,0
|
85,0
|
90,0
|
95,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Подпрограмма 7 «Управление
развитием отрасли»
|
7.1
|
Отсутствие
роста просроченной кредиторской задолженности
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
7.2
|
Достижение
количественных показателей,
характеризующих результаты деятельности Министерства здравоохранения
Пензенской области, утвержденных постановлением
Правительства Пензенской области от
19.08.2008 № 520-пП «О стратегических целях и задачах исполнительных
органов государственной власти Пензенской области» (с последующими
изменениями)
|
% (средний
от показателей
Министерства здравоохранения Пензенской области)
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Подпрограмма 8
«Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
|
8.1
|
Исполнение
ежегодного плана проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований
|
%
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Подпрограмма 9
«Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации»
|
9.1
|
Финансовое
исполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в
рамках базовой программы ОМС
|
%
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Подпрограмма 10
«Развитие скорой медицинской помощи»
|
10.1
|
Доля
выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда
до больного менее 20 минут
|
%
|
-
|
-
|
87,2
|
88,1
|
89,0
|
89,9
|
90
|
Читайте также
|