Расширенный поиск

Закон Пензенской области от 28.06.2004 № 642-ЗПО

     На реализацию   программы   модернизации   энергетики  Пензенской
области необходимы средства в сумме 2022,82 млн.  рублей  (собственные
средства предприятий).
     Мероприятия по разделу "Энергетика Пензенской области"  приведены
в разделах 1.4 приложений 3 и 5 к Программе.

                3.1.5. Газификации Пензенской области

     На сегодняшний  день  уровень газификации жилого фонда по области
составляет 95,2%, в том числе на природном газе - 79,8%.
     До 100%  уровня газификации области необходимо газифицировать 440
крупных  населенных  пунктов,  проложить  2300  км   межпоселковых   и
распределительных  газопроводов высокого давления,  на что потребуется
1350 млн. руб. из бюджета области.
     Существенным тормозом  в  дальнейшем развитии газификации области
является  задержка  строительства   2-х   газопроводов-отводов   -   к
Чернозерской ПТФ (протяженностью 26,4 км,  стоимостью строительства 88
млн.  руб.),  Никольск-Сосновоборск (протяженностью 52 км,  стоимостью
строительства  176  млн.  руб.),  к  которым в дальнейшем должны будут
подключаться межпоселковые газопроводы.
     Для стабильного газоснабжения районов области,  получающих газ от
магистрального  газопровода  "Саратов-Горький",  в   настоящее   время
прокладывается   параллельная   нитка   газопровода   "Починки-Пенза",
протяженностью 195 км.
     На реализацию программы газификации Пензенской области необходимы
средства в сумме 1390,5 млн. рублей, в том числе из бюджета Пензенской
области - 849,75 млн. руб. и привлеченных средств - 540,75 млн. руб.
     Мероприятия по разделу "Газификация Пензенской области" приведены
в разделах 1.5 приложений 3 и 5 Программы.

          3.1.6. Дорожное строительство в Пензенской области

     Результатами реализации   программы   будут  являться  завершение
формирования основных территориальных автомобильных дорог,  увеличение
протяженности   сети   сельских   автомобильных   дорог   и  улучшение
социально-экономического  положения  населения   Пензенской   области.
Исполнителем    основных    мероприятий    этой   программы   является
государственное учреждение "Управление автомобильных дорог  Пензенской
области".  Финансирование  программы предусматривается осуществлять за
счет    средств    федерального    бюджета    Российской    Федерации,
территориального дорожного фонда Пензенской области.
     Уровень развития и технического состояния  дорожной  сети  окажет
значительное  влияние  на  социально-экономическое развитие Пензенской
области,   воздействуя   как   на   макроэкономическую,   так   и   на
микроэкономическую сферы.
     Автомобильные дороги  обеспечивают  транспортное   взаимодействие
населения,   промышленности   и   сельского  хозяйства.  В  результате
расширения дорожной сети предполагается:
     - рост  валового  общественного  продукта  за   счет   сокращения
       транспортной  составляющей  в  себестоимости товаров и услуг и,
       следовательно, соответствующее увеличение производства в других
       отраслях;
     - дополнительный  эффект  от  развития  сети  дорог  в   сельской
       местности,   на   дорогах  с  низкой  интенсивностью  движения,
       возможен за счет сокращения транспортных издержек  и  потерь  в
       сельскохозяйственном   производстве   и   социальной  сфере  от
       бездорожья.
     Дополнительные эффекты также будут в виде:
     - дополнительных налоговых поступлений  в  бюджет  от  увеличения
       объемов дорожных работ;
     - дополнительного  развития   смежных   отраслей,   обусловленных
       изменением стоимости автомобильных перевозок;
     - экономии ГСМ и снижения эксплуатационных транспортных затрат.
     К наиболее   значимым   последствиям  в  социальной  сфере  можно
отнести:
     - сокращение  числа  погибших  и  раненых  в дорожно-транспортных
       происшествиях;
     - сокращение шумовых воздействий;
     - сокращение    смертности    в    районах    бездорожья    из-за
       несвоевременного оказания медицинской помощи;
     - содействие освоению и развитию новых территорий и ресурсов;
     - развитие внутри и межрегиональных связей и торговли.
     - сохранение  существующей  сети   автомобильных   дорог   общего
       пользования;
     - улучшение транспортно-экономических показателей дорожной сети;
     - повышение безопасности дорожного движения;
     - снижение эксплуатационных  затрат  пользователей  автомобильных
       дорог;
     - улучшение социально-экономического положения на селе;
     - обеспечение выхода на сеть дорог общего пользования.
     Экономический фактор  - влияние грузовых и пассажирских перевозок
на себестоимость продукции,  в первую  очередь,  сельскохозяйственной.
Демографический фактор - уменьшение оттока сельского населения в город
из-за условий, связанных с бездорожьем.
     Программой предусматривается    строительство   и   реконструкция
автодорог общей протяженностью 520,1 км, строительство и реконструкция
16 мостов,  ремонт 60 мостов, проведение капитального ремонта 402,8 км
дорог, ремонт автодорог протяженностью 1806 км.
     Объемы финансирования  на  выполнение мероприятий по содержанию и
ремонту автомобильных дорог  общего  пользования  предусматриваются  в
сумме  4027,3  млн.  рублей,  в т.  ч.  за счет федерального бюджета -
1937,43 млн. руб., бюджета региона - 2089,87 млн. руб.
     Мероприятия по   разделу  "Дорожное  строительство  в  Пензенской
области" приведены в разделах 1.6  приложений  3,  5  и  разделе  1.4.
приложения 7 к Программе.

              3.1.7. Развитие связи в Пензенской области

     В Пензенской   области   на   городских  телефонных  сетях  (ГТС)
действует 59 телефонных станций и  подстанций  общей  ёмкостью  206732
номеров, из них задействовано - 190960, или 92,4%. Плотность телефонов
на 100 жителей - 19,66 (в среднем по России - 24,72).
     Установлено 1718  таксофонов,  в  т.ч.  в  г.  Пензе с оплатой по
сервисным телефонным картам (СТК) - 1308 шт.
     На базе  новейшего оборудования EWSD фирмы "Siemens" и S-12 фирмы
"Alcatel" построены цифровые АТС 43,  44, 48, 49, 31, 35, 36, 52 общей
монтированной   емкостью   45,2  тысяч  номеров.  Все  станции  города
соединены между собой цифровыми каналами связи.  На всех  координатных
АТС   полностью   заменены  релейные  регистры  на  электронные,  т.е.
произведена частичная цифровизация этих АТС. На отечественных цифровых
АТС-55,  АТС-57  типа  МТ-20/25  умощнены  управляющие  вычислительные
комплексы,  что позволило построить цифровые АТС 54,  56, 58, 59 общей
монтированной  емкостью 40,0 тыс.  номеров.  С помощью этой аппаратуры
организованы коммутаторные узлы,  на которые переключены  существующие
ведомственные АТС.
     Все АТС  в   г.   Пензе,   кроме   декадно-шаговых,   оборудованы
аппаратурой  повременного  учета  стоимости разговоров,  что позволяет
производить диагностику  аппаратуры  связи  и  оперативное  устранение
повреждений при установлении соединений между абонентами.
     Проведенные мероприятия позволили  довести  процент  цифровизации
ГТС  по городу Пензе до 57,2%,  по области - до 39,8%;  установлено на
квартирах граждан и организациях - 62,2 тысяч телефонов,  в том  числе
льготникам - 4,4 тысяч телефонов.
     На сельских  сетях  действует  422  телефонные   станции,   общей
ёмкостью  -  46300  номеров,  из них задействовано 40312,  или 87,07%.
Установлено 40576 телефонов. Плотность телефонов на 100 жителей - 7,62
(по России - 10,43). Установлено 467 таксофонов.
     В сельской местности проводилась замена воздушных линий связи  на
кабельные  -  заменено  1,2  тысяч километров ВЛС.  При этом снималось
устаревшее оборудование и  устанавливались  цифровые  системы  передач
типа  ИКМ-15,  ИКМ-30,  что  позволит  сельским  жителям  пользоваться
системой передачи данных и интернетом.
     Всего, в   настоящее   время  установлено  340  систем  цифрового
уплотнения.  Производилась  целенаправленная   работа   по   доведению
количества  соединительных  линий  до  нормы.  Сейчас процент цифровых
каналов на сельских телефонных сетях составляет 98%.
     Сельские АТС  оснащены  аппаратурой  автоматического  определения
номера,  что позволяет  сельским  жителям  пользоваться  междугородной
автоматической связью.
     На сельских АТС внедряется аппаратура повременного учета  местных
соединений,   что   позволяет  делать  диагностику  АТС  и  оперативно
устранять повреждения.
     Проведенные технические  мероприятия  позволили улучшить качество
связи, снизить отказы в соединениях, увеличить доступность, установить
в сельской местности 7,3 тысяч телефонов.
     Вместе с  тем,  сравнительный  анализ  по   Пензенскому   региону
показывает   значительное   отставание  развития  связи  в  Пензенской
области.
     Процент износа    оборудования    -    более    60%.   Количество
нетелефонизированных  населённых  пунктов   в   процентном   отношении
составляет 33,4% - 12 место по Приволжскому федеральному округу.
     За 1997-2001  годы  капитальные  вложения  ОАО  "Связьинформ"   в
развитие сетей связи составили 370,2 млн. рублей.
     В 2003-2004 году планируется вложить в развитие связи 346,2  млн.
рублей,  построить 73,1 тыс.  номеров цифровых АТС,  60% всех районных
центров  соединить  с  г.  Пензой  при  помощи   оптического   кабеля,
установить  на  квартирах  граждан и в учреждениях 44,5 тыс.  номеров.
Заменить устаревшие  декадно-шаговые  АТС  на  цифровые  и  продолжить
работу по реконструкции и модернизации существующих сетей связи.
     На выполнение программы "Развитие  телекоммуникационных  сетей  и
радиовещания в сельской местности Пензенской области на период до 2010
года" потребуются финансовые средства в сумме 171,61 млн. руб., в т.ч.
за  счет  федерального  бюджета - 12,14 млн.  руб.,  бюджета области -
39,91  млн.  руб.,  местных  бюджетов  -  84,56  млн.  руб.  и  других
источников - 35,0 млн. руб.
     Мероприятия по развитию связи в Пензенской  области  приведены  в
разделе 8 приложениях 3, 5 и 7 к Программе.

       3.1.8. Жилищно-коммунальное хозяйство Пензенской области

     Основными направлениями          деятельности         предприятий
жилищно-коммунального  хозяйства  являются  обеспечение   эксплуатации
жилищного   фонда   и   предоставление   коммунальных  услуг.  Сегодня
финансовое состояние предприятий отрасли остается крайне  напряженным.
Общая   дебиторская  задолженность  предприятий  жилищно-коммунального
хозяйства на 1 января 2003 г.  составила 1495 млн.  рублей, из них 728
млн. рублей - долги бюджета и бюджетных организаций.
     Остаточный принцип  финансирования  отрасли  (на  2003  год   при
расчетной  потребности  в  1830  млн.  рублей  предусмотрено 1204 млн.
рублей,  что составляет 65,8%)  и  многолетние  неплатежи  организаций
бюджетной сферы привели отрасль к критическому состоянию.
     В соответствии   с   постановлением   Правительства    Российской
Федерации  от  19  ноября  2001  г.  N  804  "О федеральных стандартах
перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных  услуг  на  2002
год",  постановлением Правительства Пензенской области от 10.07.2002 N
292-пП  "О  введении  на  территории  области  федеральных  стандартов
перехода  на  новую  систему оплаты жилья и коммунальных услуг на 2002
год" областные стандарты приведены к уровню федеральных.  В 2003  году
доля  платежей  населения  области  на  содержание  и  текущий  ремонт
жилищного фонда,  предоставление коммунальных услуг составляет 90%  их
стоимости.
     Приоритетными направлениями     реформы     жилищно-коммунального
хозяйства являются:
     - установление дифференцированных ставок  федерального  стандарта
       уровня   оплаты   населением   жилищно-коммунальных   услуг   в
       зависимости от сложившегося уровня реальных доходов населения;
     - определение  ставок  по  оплате жилья в зависимости от качества
       обслуживания;
     - рост   стоимости  жилищно-коммунальных  услуг  с  одновременным
       повышением заработной платы на предприятиях и организациях;
     - нормативно-правовое  и методологическое обеспечение мероприятий
       по улучшению жилищных условий граждан,  проживающих в ветхом  и
       аварийном жилищном фонде.
     В рамках федеральной  целевой  программы  "Обеспечение  населения
России  питьевой  водой" предполагается довести качество питьевой воды
до требований ГОСТа и улучшить снабжением водой в сельских  населенных
пунктах до 150 л/сутки на человека.
     По федеральной   целевой   программе   "Жилище"    предполагается
качественно улучшить жилищные условия гражданам,  проживающим в ветхом
и аварийном жилом фонде.
     Комплексной программой   энергосбережения   жилищно-коммунального
хозяйства Пензенской  области  предусматривается  снижение  затрат  на
топливно-энергетические  ресурсы  в  жилищно-коммунальном хозяйстве за
счет сокращения непроизводительных расходов,  повышение энергетической
безопасности   и   надежности   энергоснабжения  жилищно-коммунального
хозяйства области и снижение  себестоимости  оказываемых  потребителям
услуг.
     На реализацию предусмотренных программой  мероприятий  необходимы
средства  в сумме 4328,35 млн.  рублей,  в т.ч.:  федеральный бюджет -
392,91 млн.  руб.;  бюджет Пензенской  области  -  569,72  млн.  руб.;
местные  бюджеты - 1492,19 млн.  руб.;  средства предприятий - 1400,19
млн. руб. и другие источники - 473,34 млн. руб.
     Мероприятия по   данному   направлению   приведены  в  разделе  8
приложениях 3, 5 и 7 к Программе.

          3.1.9. Природные ресурсы и охрана окружающей среды

     В рамках федеральной  целевой  программы  "Экология  и  природные
ресурсы  России"  в области реализуются следующие подпрограммы:  "Леса
России", "Воспроизводство минерально-сырьевой базы", "Водные ресурсы и
водные  объекты",  "Поддержка  особо охраняемых природных территорий",
"Сохранение редких и исчезающих видов животных и растений", "Отходы".
     Подпрограмма "Леса  России"  позволит  обеспечить  рациональное и
неистощимое    лесопользование,    своевременное     и     эффективное
воспроизводство лесов.
     Основные задачи   лесовосстановительных   работ   направлены   на
своевременное   восстановление  хозяйственно-ценных  древесных  пород,
недопущение  увеличения   непокрытых   лесом   площадей,   выращивание
высокопродуктивных   насаждений   с   учетом   достижений  селекции  и
семеноводства.
     Ежегодный объем   лесовосстановительных  работ  предусматривается
провести на площади 3,5 тыс.  га,  из них на 2,3 тыс.  га  -  создание
лесных   культур,  содействие  естественному  возобновлению  лесов  на
площади 1,2 тыс. га.
     Подпрограмма "Воспроизводство      минерально-сырьевой      базы"
направлена на поиски и оценку месторождений нефти,  титано-циркониевых
россыпей,    каолинитсодержащего   сырья,   неметаллических   полезных
ископаемых,  подземных вод, проведение мониторинга геологической среды
и геологосъемочных работ.
     Подпрограмма "Водные ресурсы и водные объекты"  ориентирована,  в
первую  очередь,  на  строительство  защитных сооружений левого берега
Сурского  водохранилища,  ограждающих  дамб  в  г.  Сурске   и   селах
Бессоновке и Грабово.
     В рамках   подпрограммы   "Отходы"   планируется    строительство
полигонов твердых бытовых отходов в городах Пензе и Нижнем Ломове. Для
решения проблем обеспечения экологической безопасности при обращении с
отходами   промышленного   производства   необходимо   внедрять  новые
технологии  переработки  отработанных  формовочных  смесей   литейного
производства,   утилизации   осадков  городских  очистных  сооружений,
утилизации полимерных отходов тары и упаковки.
     На реализацию   мероприятий   по  федеральной  целевой  программе
"Экология и природные ресурсы  России"  необходимы  средства  в  сумме
2755,46 млн.  руб.,  в т.ч.  федерального бюджета - 632,17 млн.  руб.,
бюджета Пензенской области - 1017,97 млн. руб., средства предприятий -
953,48 млн. руб. и других источников - 151,84 млн. руб.
     Мероприятия по  данному  направлению  приведены  в   разделах   9
приложений 3, 5 и 7 к Программе.

    3.1.10. Земельные ресурсы и землеустройство Пензенской области

     Программа "Создание     автоматизированной     системы    ведения
государственного земельного кадастра и государственного учета объектов
недвижимости в Пензенской области (2002-2007 годы)" предусматривает:
     - создание нормативно-методической базы;
     - автоматизацию  ведения  государственного  земельного кадастра и
       государственного учета объектов недвижимости;
     - подготовку и ввод в автоматизированные базы  данных  информации
       по   фактически   используемым  земельным  участкам  всех  форм
       собственности;
     - создание  единого  информационно-коммуникационного пространства
       органов государственного кадастрового учета;
     - проведение  технической  инвентаризации,  регистрации  прав  на
       недвижимое имущество и сделок с ним;
     - координацию  действий  налоговых органов,  органов управления и
       распоряжения государственной и муниципальной  недвижимостью,  а
       также органов государственного управления на основе разработки,
       согласования и внедрения общих классификаторов,  информационных
       моделей   объектов   управления,   протоколов   и   механизмов,
       обеспечивающих  межведомственный   доступ   к   информации,   и
       разработку соответствующих программных комплексов и баз данных;
     - обучение и переподготовку кадров.
     Реализация программы позволит  создать  условия  для  обеспечения
планомерного и последовательного проведения государственной политики в
сфере земельных и имущественных отношений, направленной на эффективное
использование  земель  и  иной недвижимости,  активное вовлечение их в
оборот,   стимулирование   инвестиционной   деятельности   на    рынке
недвижимости,  формирование  банка  данных о земле и иной недвижимости
как единого государственного информационного ресурса.
     В ходе   реализации   Программы   будут   достигнуты    следующие
результаты:
     - создание автоматизированной  системы  ведения  государственного
       земельного   кадастра   и   государственного   учета   объектов
       недвижимости,  позволяющей в  рамках  единого  государственного
       информационного  ресурса  обеспечить  формирование  сведений об
       объектах недвижимости как объектах оборота и налогообложения;
     - создание  автоматизированных  баз данных о земельных участках и
       прочно  связанных  с  ними  объектах   недвижимого   имущества,
       осуществление  подготовки  и  ввода  актуальной  информации  по
       результатам  инвентаризации,   межевания   и   государственного
       кадастрового  учета  указанных объектов.  По итогам кадастровой
       оценки   для   определения    налогооблагаемой    базы    будут
       актуализированы экономические характеристики земельных участков
       и  расположенных  на  них  объектов  недвижимого  имущества  по
       принципу наибольшей эффективности их использования;
     - проведение  разграничения  государственной   собственности   на
       землю,  регистрация  прав  собственности  на  земельные участки
       Российской   Федерации,   Пензенской   области,   муниципальных
       образований и ввод информации в автоматизированные базы данных;
     - создание системы электронного обмена сведениями между  органами
       (организациями)    по    формированию,    кадастровому   учету,
       технической  инвентаризации,  оценке,   регистрации   прав   на
       недвижимое  имущество  и  сделок с ним,  органами по управлению
       государственным  и  муниципальным   имуществом,   органами   по
       управлению   фондом   недр,   лесным   фондом,  водным  фондом,
       налоговыми органами и др.;
     - создание  информационной  базы  о единых объектах недвижимости,
       позволяющей сформировать в налоговых органах фискальный  реестр
       в целях перехода на взимание налога на недвижимость;
     - создание      единой       государственной       информационной
       автоматизированной базы данных о земельных участках,  связанных
       с ними объектах  недвижимого  имущества,  об  участках  лесного
       фонда Российской Федерации,  участках недр, обособленных водных
       объектах;
     - формирование  инфраструктуры научно-технического сопровождения,
       обеспечения   информационной   безопасности,    подготовки    и
       переподготовки   кадров   для   работы   с   системами  ведения
       государственного земельного кадастра и  государственного  учета
       объектов недвижимости, управления и распоряжения;
     - подготовка кадров в области ведения государственного земельного
       кадастра  и государственного учета объектов недвижимости (около
       230 человек),  а также кадров управленческого персонала в сфере
       управления землей и недвижимостью (около 150 человек).
     Всего на финансирование программы потребуется 295,85 млн. руб., в
том  числе  за  счет  средств федерального бюджета - 81,52 млн.  руб.,
бюджета Пензенской области -  62,58  млн.  руб.,  местных  бюджетов  -
143,64 млн. руб., а также за счет других источников - 8,11 млн. руб.
     Мероприятия по  данному  направлению  приведены  в   разделе   10
приложениях 3, 5 и 7 к Программе.

             3.2. СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
            3.2.1. Занятость населения Пензенской области

     В рамках Программы  содействия  занятости  населения  реализуются
следующие  мероприятия:  "Профобучение  и  профориентация  безработных
граждан" и специальные программы занятости.
     Реализация мероприятий    Программы   по   содействию   занятости
населения в 2002-2008 годах позволит:
     - создать условия для функционирования регулируемого рынка труда,
       сочетающего   в   себе   экономические  и  социальные  интересы
       работника   и   работодателя,   сбалансированности   спроса   и
       предложения  рабочей силы,  снижения социальной напряженности и
       стабилизации ситуации на рынке  труда.  Уровень  регистрируемой
       безработицы   составит  2,2-2,7%  от  численности  экономически
       активного населения.
     - получить   дополнительные   возможности   для   трудоустройства
       граждан, снизить социальную напряженность;
     - повысить   мотивацию   к  трудоустройству,  снизить  длительную
       безработицу;
     - обеспечить профилактику социального неблагополучия;
     - приобщить к труду несовершеннолетних граждан в возрасте  от  14
       до 17 лет;
     - расширить сферу малого предпринимательства.
     На реализацию  мероприятий  Программы  по  содействию   занятости
населения  в  2002-2008  годах необходимы средства в сумме 223,17 млн.
руб.,  в т.ч. федерального бюджета - 143,37 млн. руб., бюджета области
- 76,72 млн. руб. и других источников - 3,08 млн. руб.

    3.2.2. Спорт, туризм и молодежная политика Пензенской области

     В рамках федеральной целевой Программы реализации государственной
молодежной политики "Молодежь России" в  области  действует  программа
реализации  государственной  молодежной  политики "Молодежь Пензенской
области".  В области также реализуются целевая программа  поддержки  и
развития детско-юношеского и студенческого спорта в Пензенской области
и программа развития туризма Пензенской области.
     Социальный эффект   от   реализации   мероприятий   Программы   в
социальной сфере выражается в следующем:
     - улучшение  неблагоприятной  динамики  развития  демографической
       ситуации,    уменьшение   числа   разводов,   снижение   уровня
       безнадзорности среди детей и подростков;
     - предотвращение  экономического  ущерба  при  улучшении здоровья
       молодого поколения,  снижении смертности,  в  том  числе  путем
       профилактики   наркомании,   токсикомании   и   алкоголизма   в
       молодежной среде;
     - повышение  уровня  доходов молодежи и молодых семей,  улучшение
       социально-бытовых и жилищных условий;
     - снижение  уровня  безработицы  путем  обеспечения  вторичной  и
       сезонной  занятости   молодежи,   а   также   через   повышение
       квалификации и формирование трудовых ресурсов,  соответствующих
       требованиям рынка;
     - увеличение  числа  рабочих  мест,  рост  деловой  активности  и
       предприимчивости  молодежи,   в   том   числе   при   поддержке
       молодежного предпринимательства;
     - формирование  в  молодежной  среде   гражданско-патриотического
       отношения к Родине, уважение к ее истории, культуре, традициям,
       укрепление государственности России;
     - формирование  потребностей  у детей,  подростков и студенческой
       молодежи  в  физическом  совершенствовании  и  здоровом  образе
       жизни;
     - формирование   и   реализация   благоприятных    экономических,
       организационных,  правовых  и  иных  условий развития туризма в
       Пензенской области;
     - выявление и эффективное использование экономически обоснованных
       направлений и форм развития индустрии гостеприимства;
     - продвижение    образа    Пензенской    области   как   региона,
       благоприятного для туризма.
     - в  целом,  качественный рост ценнейшего стратегического ресурса
       нации  -  ее  молодого  поколения,   как   активного   субъекта
       трансформации    нашего    общества    и   предмета   выгодного
       инвестирования в будущее;
     На реализацию указанных мероприятий Программы необходимы средства
в  сумме  348,38 млн.  руб.,  в т.ч.  федерального бюджета - 8,72 млн.
руб.,  бюджета  Пензенской  области  -  117,38  млн.  руб.  и   других
источников - 222,28 млн. руб.

                3.2.3. Образование Пензенской области

     Социальный эффект   от   реализации   мероприятий   Программы   в
социальной сфере выражается в следующем:
     - достижение качества образования,  соответствующего актуальным и
       перспективным потребностям личности, общества и государства;
     - единство  образовательного  пространства  на  всей   территории
       области,  доступность и открытость предоставляемых учреждениями
       образовательных услуг;
     - сохранение,     развитие     и     эффективное    использование
       научно-педагогического потенциала области;
     - создание  условий  для  поэтапного  перехода  к  новому  уровню
       образования  на  основе   информационных   технологий:   доступ
       учащихся     общеобразовательных     и     учебных    заведений
       профессионального   образования   к   локальным    и    сетевым
       образовательным информационным ресурсам,  в том числе к системе
       современных   электронных   учебных   материалов;   возможность
       проведения   тестирования   и  оценки  качества  образования  с
       использованием специализированного программного обеспечения  на
       всей   территории   области;   доведение   числа   компьютеров,
       отвечающих  современным  требованиям,   в   общеобразовательных
       учреждениях до соотношения - не менее, чем один компьютер на 80
       учащихся;
     - создание  для  граждан  области  с  ограниченными возможностями
       здоровья   условий,   обеспечивающих   получение   полноценного
       образования, необходимой специальной (коррекционной) помощи для
       социальной адаптации и реабилитации с  помощью  образовательных
       средств;
     - создание условий для полноценной  жизни  детей-сирот  и  детей,
       оставшихся без попечения родителей;
     - формирование основ  комплексного  решения  проблем  образования
       детей-инвалидов, создание условий для их полноценной жизни;
     - обеспечение целенаправленного развития технического  творчества
       как  одного  из  важнейших  факторов  подготовки  подрастающего
       поколения к самостоятельной трудовой деятельности;
     - обновление содержания и структуры воспитания на основе народных
       традиций и  современного  опыта,  обеспечение  многомерности  и
       интегрированности учебного и воспитательного процессов, баланса
       государственного,   общественного   и   семейного   воспитания,
       современных   механизмов   воспитания   и   его  приоритетов  в
       образовательных учреждениях начального образования;
     - ликвидация  аварийности  и  ветхости  зданий учреждений системы
       образования;
     - улучшение  физического  и  психического  здоровья детей-сирот и
       детей,  оставшихся без попечения  родителей,  увеличение  числа
       детей-сирот   и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
       передаваемых на воспитание в семьи граждан,  повышение качества
       психологической,   медицинской,  педагогической,  социальной  и
       трудовой  реабилитации  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
       попечения родителей;
     - обеспечение слепых и слабовидящих, глухих и слабослышащих детей
       техническими   средствами   индивидуального   и   коллективного
       пользования;
     - ввод в эксплуатацию 6204 ученических мест в школах,  320 мест -
       в ДОУ,  улучшение бытовых  условий  для  воспитанников  детских
       домов.
     На реализацию   мероприятий   Программы  "Образование  Пензенской
области на 2002-2008 годы" необходимы средства в  сумме  1285,62  млн.
руб.,  в  т.ч.  федерального  бюджета  -  609,64  млн.  руб.,  бюджета
Пензенской области - 674,23 млн.  руб.,  местных бюджетов - 1,75  млн.
рублей.

          3.2.4. Миграционные процессы в Пензенской области

     Реализация мероприятий программы на 2003-2008  годы  при  условии
полного  финансирования позволит решить основные миграционные проблемы
в регионе:
     - окажет позитивное влияние на развитие миграционных процессов  в
       области;
     - поможет решить социальные проблемы вынужденных переселенцев,  в
       том  числе  вопросы  жилищного  обустройства  и трудоустройства
       вынужденных мигрантов;
     - будет   содействовать   оптимизации   численности  населения  в
       проблемных в этом отношении районах;
     - позволит  осуществить новое направление в поддержке вынужденных
       мигрантов за счет создания комплекса условий для их постоянного
       обустройства в области;
     - окажет  более  ощутимую  помощь   наиболее   слабо   защищенным
       категориям мигрантов;
     - позволит эффективно бороться с незаконной миграцией.
     На реализацию   мероприятий   Программы  необходимы  средства  из
федерального бюджета в сумме 119,06 млн. руб.

                  3.2.5. Культура Пензенской области

     Социальный эффект от реализации мероприятий Программы  выражается
в повышении социальной роли культуры:
     - создание благоприятных  условий  для  творческой  деятельности,
       освоение новых форм и направлений культурного развития;
     - создание качественно новой  системы информационно-библиотечного
       обслуживания населения области,  включение области в российскую
       и мировую информационную инфраструктуру,  повышение качества  и
       развития информационно-библиотечного обслуживания;
     - приобщение к культуре  и  искусству  широких  слоев  населения,
       выявление и поддержка одаренной творческой молодежи;  повышение
       роли  искусства  в  сознании  населения   Пензенской   области,
       особенно подрастающего поколения;
     - сохранение   и   развитие   профессионального   художественного
       творчества;
     - обеспечение  интересного  досуга   населения,   в   том   числе
       отвлечение   молодежи   от   негативных   явлений   в  обществе
       (наркомания, алкоголизм, беспризорность, преступность);
     - расширение сети кружков художественной самодеятельности;
     - сохранение    богатейшего     историко-культурного     наследия
       пензенского  края,  развитие  международных  и  межрегиональных
       связей;
     - увеличение  объемов  платных  услуг,  оказываемых  учреждениями
       культуры и искусств населению Пензенской области.
     На реализацию  мероприятий  Программы необходимы средства в сумме
537,92 млн.  руб.,  в т.ч.  федерального бюджета -  292,7  млн.  руб.,
бюджета Пензенской области - 211,67 млн.  руб., собственные средства -
9,62 млн. руб. и других источников - 23,93 млн. руб.

   3.2.6. Здравоохранение и социальное развитие Пензенской области

     Социальный эффект  от  реализации мероприятий Программы в области
здравоохранения  и  социального  развития   выражается   в   повышении
социальной защищенности населения области:
     - снижение социальной напряженности;
     - создание условий по обеспечению благополучия населения области,
       в том числе и социально-незащищенного;
     - повышение качества жизни населения;
     - повышение  эффективности  деятельности  государственных   служб
       социальной защиты и занятости населения;
     - снижение заболеваемости и  смертности  населения  области  всех
       возрастных категорий, включая трудоспособный возраст;
     - внедрение   новых   направлений   в   диагностике   и   лечении
       заболеваний,  улучшение  здоровья  взрослых  граждан  и  детей,
       повышение рождаемости;
     - оптимизация      использования     ресурсов     здравоохранения
       (материально-технической базы и кадрового потенциала);
     - улучшение  демографической  ситуации в области за счет снижения
       смертности,   увеличения   средней   продолжительности   жизни,
       восстановления репродуктивного здоровья населения;
     - сохранение трудового потенциала области;
     - формирование здорового образа жизни населения;
     - повышение эффективности и доступности медицинской помощи;
     - стабилизация эпидемиологической ситуации в области.
     На реализацию мероприятий Программы необходимы средства  в  сумме
6214,32 млн.  руб.,  в т.ч.  федерального бюджета - 3248,97 млн. руб.,
бюджета Пензенской области - 2536,75 млн. руб., собственные средства -
27,60 млн. руб. и других источников - 401,0 млн. руб.

               3.2.7. Организация исполнения наказания

     Реализация мероприятий   программы   позволит   решить   основные
проблемы региона в области обеспечения  устойчивой  работы  органов  и
учреждений,  исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы на
территории области:
     - стабилизация  ситуации  в  учреждениях  уголовно-исполнительной
       системы  по заболеваниям социального характера,  снижение роста
       заболеваемости   туберкулезом,   ВИЧ-инфекцией,   инфекционными
       заболеваниями;
     - увеличение площади для содержания лиц, находящихся под стражей,
       до норм, установленных действующим законодательством.
     На реализацию  мероприятий  Программы необходимы средства в сумме
134,68 млн.  руб.,  в т.ч.  федерального бюджета -  66,52  млн.  руб.,
бюджета  Пензенской области - 36,46 млн.  руб.,  собственных средств -
30,98 млн. руб. и других источников - 0,72 млн. руб.

     3.2.8. Правоохранительная деятельность в Пензенской области

     Реализация мероприятий   программы   позволит   решить   основные
проблемы  региона  в  области  борьбы с преступностью,  предупреждения
административных правонарушений и преступлений, связанных с незаконным
оборотом  наркотиков,  борьбы с терроризмом и бандитизмом,  укрепления
системы     профилактики     безнадзорности      и      правонарушений
несовершеннолетних:
     - снижение   уровня   преступлений   экономического    характера,
       организованной преступности, коррупции;
     - снижение уровня потребления наркотиков в немедицинских целях;
     - улучшение взаимодействия между органами государственной власти,
       органами местного самоуправления,  общественными  организациями
       по профилактике наркомании среди населения области;
     - предупреждение   возможности   возникновения   террористических
       актов;   снижение  числа  преступлений  с  применением  оружия,
       боеприпасов, взрывчатых веществ;
     - создание   условий   для  обеспечения  защиты  прав  детей,  их
       социальной реабилитации и адаптации в обществе;
     - стабилизация числа беспризорных детей и подростков, преодоление
       тенденции роста числа правонарушений несовершеннолетних.
     На реализацию  мероприятий  Программы необходимы средства в сумме
5004,47 млн.  руб.,  в т.ч.  федерального бюджета - 2885,87 млн. руб.,
бюджета Пензенской области - 2074,44 млн.  руб.  и других источников -
44,16 млн. рублей.

                  4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

     При разработке   стратегии   ресурсного   обеспечения   Программы
учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на областном
и       местном       уровнях,       высокая         общеэкономическая,
социально-демографическая,  политическая значимость проблем и реальная
возможность их  решения  при  федеральной  поддержке  и  вовлечении  в
инвестиционную  деятельность  всех  участников  реализации  Программы.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется по многоканальному
принципу:  за  счет  средств бюджета Пензенской области с привлечением
средств федерального бюджета,  бюджетов других уровней и  внебюджетных
источников.
     Общий объем  финансирования  Программы  составляет  40,22   млрд.
рублей,  в  том числе по источникам финансирования:  бюджет Российской
Федерации - 12,25 млрд.  рублей;  бюджет Пензенской  области  -  12,84
млрд.  рублей;  местный бюджет - 1,78 млн.  руб., собственные средства
предприятий - 8,0 млрд.  рублей;  привлеченные средства -  5,35  млрд.
рублей.
     Объемы финансирования   Программы   на   2003-2008   годы   носят
прогнозный  характер  и  подлежат ежегодному уточнению в установленном
порядке на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета области
и федерального бюджета.
     Структура финансирования  по  годам  и  источникам  приведена   в
таблицах 18 и 19.
     Объемы и источники финансирования по разделам Программы приведены
в таблице 20.


     Таблица 18


                                  Структура финансирования программы

                                                                                        (млн. руб.)
-------------------------------T----------T---------T---------T---------T---------T---------T---------¬
¦                              ¦   ИТОГО  ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦  2008 г.¦
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦                                               ВСЕГО                                                 ¦
+------------------------------T----------T---------T---------T---------T---------T---------T---------+
¦ Бюджет Российской Федерации* ¦ 12244,65 ¦ 1666,44 ¦ 1922,15 ¦ 2264,41 ¦ 2018,61 ¦ 2134,69 ¦ 2238,36 ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Бюджет Пензенской области**  ¦ 12836,97 ¦ 1671,10 ¦ 2144,56 ¦ 2324,75 ¦ 2194,50 ¦ 2312,53 ¦ 2189,52 ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Собственные средства         ¦  8002,41 ¦ 2484,07 ¦ 1912,70 ¦  825,77 ¦  921,10 ¦  962,83 ¦  895,94 ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Другие источники             ¦  7132,46 ¦ 1100,54 ¦ 1188,26 ¦ 1368,56 ¦ 1126,13 ¦ 1189,14 ¦ 1159,82 ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ИТОГО                        ¦ 40216,49 ¦ 6922,14 ¦ 7167,67 ¦ 6783,49 ¦ 6260,34 ¦ 6599,20 ¦ 6483,65 ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦                                      КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ                                           ¦
+------------------------------T----------T---------T---------T---------T---------T---------T---------+
¦ Бюджет Российской Федерации* ¦ 10411,79 ¦ 1340,73 ¦ 1586,29 ¦ 1916,23 ¦ 1691,06 ¦ 1885,92 ¦ 1991,56 ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Бюджет Пензенской области**  ¦ 11452,87 ¦ 1382,37 ¦ 1872,14 ¦ 2050,59 ¦ 1932,21 ¦ 2159,38 ¦ 2056,19 ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Собственные средства         ¦  7037,87 ¦ 2378,65 ¦ 1785,34 ¦  676,87 ¦  737,78 ¦  768,21 ¦  691,03 ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Другие источники             ¦  5768,78 ¦  873,51 ¦  965,86 ¦ 1144,24 ¦  887,09 ¦  949,40 ¦  948,68 ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ИТОГО                        ¦ 34838,83 ¦ 5931,32 ¦ 6206,40 ¦ 5807,94 ¦ 5295,23 ¦ 5829,34 ¦ 5768,60 ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦                                                НИОКР                                                ¦
+------------------------------T----------T---------T---------T---------T---------T---------T---------+
¦ Бюджет Российской Федерации* ¦   522,34 ¦   92,85 ¦  128,23 ¦  106,87 ¦   84,25 ¦   49,39 ¦   60,76 ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Бюджет Пензенской области**  ¦    16,60 ¦    7,43 ¦    4,71 ¦    2,04 ¦    1,29 ¦    0,84 ¦    0,28 ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Собственные средства         ¦    18,06 ¦    9,76 ¦    5,30 ¦    0,44 ¦    0,54 ¦    1,06 ¦    0,96 ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Другие источники             ¦    12,63 ¦    6,73 ¦    1,24 ¦    1,04 ¦    1,14 ¦    1,24 ¦    1,24 ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ИТОГО                        ¦   569,64 ¦  116,77 ¦  139,49 ¦  110,38 ¦   87,23 ¦   52,53 ¦   63,23 ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦                                      ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                         ¦
+------------------------------T----------T---------T---------T---------T---------T---------T---------+
¦ Бюджет Российской Федерации* ¦  1310,51 ¦  232,86 ¦  207,62 ¦  241,31 ¦  243,30 ¦  199,38 ¦  186,04 ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Бюджет Пензенской области**  ¦  1367,50 ¦  281,29 ¦  267,71 ¦  272,12 ¦  261,00 ¦  152,32 ¦  133,06 ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Собственные средства         ¦   946,48 ¦   95,66 ¦  122,06 ¦  148,46 ¦  182,78 ¦  193,57 ¦  203,95 ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Другие источники             ¦  1351,06 ¦  220,31 ¦  221,16 ¦  223,29 ¦  237,90 ¦  238,50 ¦  209,90 ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ИТОГО                        ¦  4808,02 ¦  874,05 ¦  821,77 ¦  865,17 ¦  877,88 ¦  717,33 ¦  651,81 ¦
L------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------

     * -   подлежат   ежегодному  уточнению  при  разработке  проектов
федерального бюджета и федеральной адресной  инвестиционной  программы
исходя из возможностей федерального бюджета
     ** -  подлежат  ежегодному  уточнению  при  разработке   проектов
бюджета Пензенской области


     Таблица 19


                            Объемы и источники финансирования по программе в целом

                                                                                                   (млн. руб.)
-------------------------------T----------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------¬
¦                              ¦  итого   ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦    %    ¦
¦                              ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ к итогу ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Финансовые средства всего    ¦ 40216,49 ¦ 6922,14 ¦ 7167,67 ¦ 6783,49 ¦ 6260,34 ¦ 6599,20 ¦ 6483,65 ¦     100 ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Собственные средства         ¦  8002,41 ¦ 2484,07 ¦ 1912,70 ¦  825,77 ¦   921,1 ¦  962,83 ¦  895,94 ¦   19,90 ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Средства Федерального        ¦ 12244,65 ¦ 1666,44 ¦ 1922,15 ¦ 2264,41 ¦ 2018,61 ¦ 2134,69 ¦ 2238,36 ¦   30,45 ¦
¦ бюджета                      ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Средства Российского Банка   ¦    54,38 ¦   11,12 ¦    8,65 ¦    8,65 ¦    8,65 ¦    8,65 ¦    8,65 ¦    0,14 ¦
¦ развития                     ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Бюджет Пензенской области    ¦ 12836,97 ¦ 1671,10 ¦ 2144,56 ¦ 2324,75 ¦  2194,5 ¦ 2312,53 ¦ 2189,52 ¦   31,92 ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Средства муниципальных       ¦  1784,42 ¦  132,86 ¦  231,51 ¦  323,57 ¦  380,79 ¦  396,51 ¦  319,17 ¦    4,44 ¦
¦ бюджетов                     ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Кредиты коммерческих банков  ¦   590,88 ¦  317,54 ¦  169,02 ¦   90,04 ¦    4,76 ¦    4,76 ¦    4,77 ¦    1,47 ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Иностранные кредиты и        ¦        - ¦       - ¦       - ¦       - ¦       - ¦       - ¦       - ¦       - ¦
¦ средства международных       ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ организаций                  ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ в том числе:                 ¦        - ¦       - ¦       - ¦       - ¦       - ¦       - ¦       - ¦       - ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   под гарантии Правительства ¦        - ¦       - ¦       - ¦       - ¦       - ¦       - ¦       - ¦       - ¦
¦   Российской Федерации       ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Другие источники             ¦  4702,78 ¦  639,02 ¦  779,08 ¦  946,30 ¦  731,93 ¦  779,22 ¦  827,23 ¦   11,69 ¦
L------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------


     Таблица 20


         Объемы и источники финансирования по разделам программы

                                                               млн. руб.
------T----------------T----------------T-------------------------------
¦     ¦                ¦                ¦            в том числе
¦  N  ¦                ¦     объем      +-------------------------------¬
¦ п/п ¦                ¦ финансирования ¦       федеральный бюджет      ¦
¦     ¦                ¦     всего      +----------T-----------T--------+
¦     ¦                ¦                ¦          ¦  капитал. ¦        ¦
¦     ¦                ¦                ¦  всего   ¦ вложения  ¦ НИОКР  ¦
+-----+----------------+----------------+----------+-----------+--------+
¦  1  ¦      2         ¦        3       ¦    4     ¦     4а    ¦   4б   ¦
+-----+----------------+----------------+----------+-----------+--------+
¦     ¦    всего       ¦    40216,49    ¦ 12244,65 ¦  10411,79 ¦ 522,34 ¦
+-----+----------------+----------------+----------+-----------+--------+
¦     ¦ к всего в %    ¦     100,00     ¦  30,45   ¦   25,89   ¦  1,30  ¦
+-----+----------------+----------------+----------+-----------+--------+
¦     ¦ по ист. фин. % ¦     100,00     ¦  100,00  ¦   85,03   ¦  4,27  ¦
+-----+----------------+----------------+----------+-----------+--------+
¦     ¦     2003       ¦    6922,14     ¦ 1666,44  ¦  1340,73  ¦ 92,85  ¦
+-----+----------------+----------------+----------+-----------+--------+
¦     ¦ к всего в %    ¦     17,21      ¦   4,14   ¦    3,33   ¦  0,23  ¦
+-----+----------------+----------------+----------+-----------+--------+
¦     ¦ по ист. фин. % ¦     100,00     ¦  24,07   ¦   19,37   ¦  1,34  ¦
+-----+----------------+----------------+----------+-----------+--------+
¦     ¦     2004       ¦    7167,67     ¦ 1922,15  ¦  1586,29  ¦ 128,23 ¦
+-----+----------------+----------------+----------+-----------+--------+
¦     ¦ к всего в %    ¦     17,82      ¦   4,78   ¦    3,94   ¦  0,32  ¦
+-----+----------------+----------------+----------+-----------+--------+
¦     ¦ по ист. фин. % ¦     100,00     ¦  26,82   ¦   22,13   ¦  1,79  ¦
+-----+----------------+----------------+----------+-----------+--------+
¦     ¦     2005       ¦    6783,49     ¦ 2264,41  ¦  1916,23  ¦ 106,87 ¦
+-----+----------------+----------------+----------+-----------+--------+
¦     ¦ к всего в %    ¦     16,87      ¦   5,63   ¦    4,76   ¦  0,27  ¦
+-----+----------------+----------------+----------+-----------+--------+
¦     ¦ по ист. фин. % ¦     100,00     ¦  33,38   ¦   28,25   ¦  1,58  ¦
+-----+----------------+----------------+----------+-----------+--------+
¦     ¦     2006       ¦    6260,34     ¦ 2018,61  ¦  1691,06  ¦ 84,25  ¦
+-----+----------------+----------------+----------+-----------+--------+
¦     ¦ к всего в %    ¦     15,57      ¦   5,02   ¦    4,20   ¦  0,21  ¦
+-----+----------------+----------------+----------+-----------+--------+
¦     ¦ по ист. фин. % ¦     100,00     ¦  32,24   ¦   27,01   ¦  1,35  ¦
+-----+----------------+----------------+----------+-----------+--------+
¦     ¦     2007       ¦    6599,20     ¦ 2134,69  ¦  1885,92  ¦ 49,39  ¦
+-----+----------------+----------------+----------+-----------+--------+
¦     ¦ к всего в %    ¦     16,41      ¦   5,31   ¦    4,69   ¦  0,12  ¦
+-----+----------------+----------------+----------+-----------+--------+
¦     ¦ по ист. фин. % ¦      100       ¦  32,35   ¦   28,58   ¦  0,75  ¦
+-----+----------------+----------------+----------+-----------+--------+
¦     ¦     2008       ¦    6483,65     ¦ 2238,36  ¦  1991,56  ¦ 60,76  ¦
+-----+----------------+----------------+----------+-----------+--------+
¦     ¦ к всего в %    ¦     16,12      ¦   5,57   ¦    4,95   ¦  0,15  ¦
+-----+----------------+----------------+----------+-----------+--------+
¦     ¦ по ист. фин. % ¦     100,00     ¦  34,52   ¦   30,72   ¦  0,94  ¦
L-----+----------------+----------------+----------+-----------+---------


------T----------------T------------------------------------------------
¦     ¦                ¦
¦  N  ¦                ¦----------T------------T------------T----------¬
¦ п/п ¦                ¦          ¦            ¦            ¦          ¦
¦     ¦                ¦          ¦ средства   ¦   бюджет   ¦          ¦
¦     ¦                ¦  Прочие  ¦ Российск.  ¦ Пензенской ¦ муницип. ¦
¦     ¦                ¦ текущие  ¦ Банка раз. ¦   области  ¦ бюджет   ¦
+-----+----------------+----------+------------+------------+----------+
¦  1  ¦      2         ¦    4в    ¦     5      ¦     6      ¦     7    ¦
+-----+----------------+----------+------------+------------+----------+
¦     ¦    всего       ¦ 1310,51  ¦   54,38    ¦  12836,97  ¦ 1784,42  ¦
+-----+----------------+----------+------------+------------+----------+
¦     ¦ к всего в %    ¦   3,26   ¦    0,14    ¦   31,92    ¦   4,44   ¦
+-----+----------------+----------+------------+------------+----------+
¦     ¦ по ист. фин. % ¦  10,70   ¦   100,00   ¦   100,00   ¦  100,00  ¦
+-----+----------------+----------+------------+------------+----------+
¦     ¦     2003       ¦  232,86  ¦   11,12    ¦  1671,10   ¦  132,86  ¦
+-----+----------------+----------+------------+------------+----------+
¦     ¦ к всего в %    ¦   0,58   ¦    0,03    ¦    4,16    ¦   0,33   ¦
+-----+----------------+----------+------------+------------+----------+
¦     ¦ по ист. фин. % ¦   3,36   ¦    0,16    ¦   24,14    ¦   1,92   ¦
+-----+----------------+----------+------------+------------+----------+
¦     ¦     2004       ¦  207,62  ¦    8,65    ¦  2144,56   ¦  231,51  ¦
+-----+----------------+----------+------------+------------+----------+
¦     ¦ к всего в %    ¦   0,52   ¦    0,02    ¦    5,33    ¦   0,58   ¦
+-----+----------------+----------+------------+------------+----------+
¦     ¦ по ист. фин. % ¦   2,90   ¦    0,12    ¦   29,92    ¦   3,23   ¦
+-----+----------------+----------+------------+------------+----------+
¦     ¦     2005       ¦  241,31  ¦    8,65    ¦  2324,75   ¦  323,57  ¦
+-----+----------------+----------+------------+------------+----------+
¦     ¦ к всего в %    ¦   0,60   ¦    0,02    ¦    5,78    ¦   0,80   ¦
+-----+----------------+----------+------------+------------+----------+
¦     ¦ по ист. фин. % ¦   3,56   ¦    0,13    ¦   34,27    ¦   4,77   ¦
+-----+----------------+----------+------------+------------+----------+
¦     ¦     2006       ¦  243,30  ¦    8,65    ¦  2194,50   ¦  380,79  ¦
+-----+----------------+----------+------------+------------+----------+
¦     ¦ к всего в %    ¦   0,60   ¦    0,02    ¦    5,46    ¦   0,95   ¦
+-----+----------------+----------+------------+------------+----------+
¦     ¦ по ист. фин. % ¦   3,89   ¦    0,14    ¦   35,05    ¦   6,08   ¦
+-----+----------------+----------+------------+------------+----------+
¦     ¦     2007       ¦  199,38  ¦    8,65    ¦  2312,53   ¦  396,51  ¦
+-----+----------------+----------+------------+------------+----------+
¦     ¦ к всего в %    ¦   0,50   ¦    0,02    ¦    5,75    ¦   0,99   ¦
+-----+----------------+----------+------------+------------+----------+
¦     ¦ по ист. фин. % ¦   3,02   ¦    0,13    ¦   35,04    ¦   6,01   ¦
+-----+----------------+----------+------------+------------+----------+
¦     ¦     2008       ¦  186,04  ¦    8,65    ¦  2189,52   ¦  319,17  ¦
+-----+----------------+----------+------------+------------+----------+
¦     ¦ к всего в %    ¦   0,46   ¦    0,02    ¦    5,44    ¦   0,79   ¦
+-----+----------------+----------+------------+------------+----------+
¦     ¦ по ист. фин. % ¦   2,87   ¦    0,13    ¦   33,77    ¦   4,92   ¦
L-----+----------------+----------+------------+------------+-----------


------T----------------T----------------------------------------------------------------¬
¦     ¦                ¦                                                                ¦
¦  N  ¦                +-----------T----------T---------T---------T----------T----------+
¦ п/п ¦                ¦           ¦          ¦         ¦         ¦          ¦ гарантии ¦
¦     ¦                ¦ собствен. ¦ кредиты  ¦         ¦ другие  ¦ гарантия ¦  админ.  ¦
¦     ¦                ¦ средства  ¦ коммерч. ¦ иностр. ¦ источн. ¦  Правит. ¦ субъекта ¦
¦     ¦                ¦  предпр.  ¦  банков  ¦ кредиты ¦ финанс. ¦    РФ    ¦    РФ    ¦
+-----+----------------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+
¦  1  ¦      2         ¦     8     ¦     9    ¦   10    ¦   11    ¦    12    ¦    13    ¦
+-----+----------------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+
¦     ¦    всего       ¦  8002,41  ¦  590,88  ¦   0,00  ¦ 4702,78 ¦   0,00   ¦    0,00  ¦
+-----+----------------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+
¦     ¦ к всего в %    ¦   19,90   ¦   1,47   ¦   0,00  ¦  11,69  ¦          ¦          ¦
+-----+----------------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+
¦     ¦ по ист. фин. % ¦   100,00  ¦  100,00  ¦  100,00 ¦  100,00 ¦          ¦          ¦
+-----+----------------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+
¦     ¦     2003       ¦  2484,07  ¦  317,54  ¦   0,00  ¦  639,02 ¦          ¦          ¦
+-----+----------------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+
¦     ¦ к всего в %    ¦    6,18   ¦   0,79   ¦   0,00  ¦   1,59  ¦          ¦          ¦
+-----+----------------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+
¦     ¦ по ист. фин. % ¦   35,89   ¦   4,59   ¦   0,00  ¦   9,23  ¦          ¦          ¦
+-----+----------------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+
¦     ¦     2004       ¦  1912,70  ¦  169,02  ¦   0,00  ¦  779,08 ¦          ¦          ¦
+-----+----------------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+
¦     ¦ к всего в %    ¦    4,76   ¦   0,42   ¦   0,00  ¦   1,94  ¦          ¦          ¦
+-----+----------------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+
¦     ¦ по ист. фин. % ¦   26,69   ¦   2,36   ¦   0,00  ¦  10,87  ¦          ¦          ¦
+-----+----------------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+
¦     ¦     2005       ¦   825,77  ¦  90,04   ¦   0,00  ¦  946,30 ¦          ¦          ¦
+-----+----------------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+
¦     ¦ к всего в %    ¦    2,05   ¦   0,22   ¦   0,00  ¦   2,35  ¦          ¦          ¦
+-----+----------------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+
¦     ¦ по ист. фин. % ¦   12,17   ¦   1,33   ¦   0,00  ¦  13,95  ¦          ¦          ¦
+-----+----------------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+
¦     ¦     2006       ¦   921,10  ¦   4,76   ¦   0,00  ¦  731,93 ¦          ¦          ¦
+-----+----------------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+
¦     ¦ к всего в %    ¦    2,29   ¦   0,01   ¦   0,00  ¦   1,82  ¦          ¦          ¦
+-----+----------------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+
¦     ¦ по ист. фин. % ¦   14,71   ¦   0,08   ¦   0,00  ¦  11,69  ¦          ¦          ¦
+-----+----------------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+
¦     ¦     2007       ¦   962,83  ¦   4,76   ¦   0,00  ¦  779,22 ¦          ¦          ¦
+-----+----------------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+
¦     ¦ к всего в %    ¦    2,39   ¦   0,01   ¦   0,00  ¦   1,94  ¦          ¦          ¦
+-----+----------------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+
¦     ¦ по ист. фин. % ¦   14,59   ¦   0,07   ¦   0,00  ¦  11,81  ¦          ¦          ¦
+-----+----------------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+
¦     ¦     2008       ¦   895,94  ¦   4,77   ¦   0,00  ¦  827,23 ¦          ¦          ¦
+-----+----------------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+
¦     ¦ к всего в %    ¦    2,23   ¦   0,01   ¦   0,00  ¦   2,06  ¦          ¦          ¦
+-----+----------------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+
¦     ¦ по ист. фин. % ¦   13,82   ¦   0,07   ¦   0,00  ¦  12,76  ¦          ¦          ¦
L-----+----------------+-----------+----------+---------+---------+----------+-----------


                   5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

     Основным  принципом, определяющим построение механизма реализации
Программы, является принцип "баланса интересов", который подразумевает
обеспечение   соблюдения   интересов   организаций   различных    форм
собственности,  субъектов управления различного уровня,  участвующих в
реализации Программы.
     Реализация Программы предусматривает использование всех средств и
методов     государственного     воздействия:     нормативно-правового
регулирования,   административных   мер,  прямых  и  непрямых  методов
бюджетной  поддержки,  механизмов  организационной,   политической   и
информационной    поддержки.    Для   достижения   программных   целей
предполагается использовать денежно-кредитные механизмы, федеральные и
областные   целевые   программы,   систему   государственного  заказа,
возможности налогового и  инвестиционного  законодательства,  ипотеки,
лизинга,   системы   стимулирования   и   поддержки  инвестиционной  и
предпринимательской деятельности.
     В рамках  Программы  предусматривается  развитие  инфраструктуры,
содействующей привлечению инвестиций на территорию субъекта.
     Механизм реализации Программы включает следующие элементы.

          5.1. Стратегическое планирование и прогнозирование

     В рамках  реализации  Программы в соответствии со стратегическими
приоритетами    развития    области    и    основными    направлениями
социально-экономического  развития  Российской  Федерации  Управлением
экономики Правительства области предусматривается осуществлять  оценку
текущего  состояния  экономики  и  прогнозирование  темпов и пропорций
развития хозяйственного комплекса области в  целом.  На  основе  этого
будет осуществляться корректировка мероприятий Программы.

         5.2. Рычаги экономического (финансового) воздействия

     Экономическое (финансовое) воздействие включает использование:
     - областного    налогово-бюджетного    и     финансово-кредитного
       регулирования;
     - инструменты областной инвестиционной политики;
     - областных  целевых  программ,  разрабатываемых  и реализуемых в
       соответствии   с   приоритетами   Программы    и    финансовыми
       возможностями бюджета Пензенской области;
     - федеральных  целевых  программ  в   части   разделов,   которые
       реализуются на территории области;
     - механизмов привлечения средств из внебюджетных источников.
     При реализации    Программы   предусматривается   государственная
поддержка инвестиционной и  предпринимательской  деятельности,  прямое
участие  средств  бюджета  Пензенской  области  в  реализации наиболее
эффективных проектов в соответствии  с  действующим  законодательством
Пензенской области.
     В качестве каналов привлечения средств из внебюджетных источников
предполагается      использовать      традиционные      (кредитование,
акционирование,  создание совместных  предприятий),  а  также  лизинг,
ипотеку,  организацию займов,  залоговые инструменты.  Особое внимание
будет уделено  целевому  привлечению  средств  зарубежных  инвесторов,
поиску  стратегических  инвесторов,  заинтересованных  в  долгосрочном
сотрудничестве.

              5.3. Информационные механизмы воздействия

     Большое значение  для  реализации  Программы  (и,  особенно,  для
решения    задач   развития   инвестиционной   и   предпринимательской
деятельности)  имеет  создание  системы  информационного   обеспечения
Программы.   С   этой  целью  намечено  осуществление  комплекса  мер,
обеспечивающих:
     - опережающую подготовку инвестиционных проектов, бизнес-планов и
       проектно-сметной  документации  хозяйствующих субъектов в целях
       создания благоприятных деловых условий для инвесторов;
     - повышение   информированности   потенциальных   инвесторов   об
       имеющихся в области возможностях для вложения средств, создание
       и  ведение  банка  данных инвестиционных проектов,  организация
       рекламы,  выставок и аукционов,  в  том  числе,  через  систему
       INTERNET;
     - помощь хозяйствующим субъектам  (обучение,  консультирование  и
       др.)   при  разработке  инвестиционной  документации,  развитие
       информационной  инфраструктуры  аудиторских,  консалтинговых  и
       рекламных компаний.

   5.4. Совершенствование нормативной правовой базы для обеспечения
                         реализации Программы

     Проведение законодательных преобразований на уровне области будет
направлено на:
     - создание  наиболее  благоприятных  условий  для   осуществления
       экономической      деятельности,     стимулирующих     развитие
       предпринимательской инициативы;
     - дебюрократизацию  и  упорядочение  регулирующих функций органов
       государственного      управления      области,       сокращение
       административного     вмешательства    в    предпринимательскую
       деятельность,  снижение административных барьеров  деятельности
       хозяйствующих субъектов;
     - защиту прав собственности, в том числе интеллектуальной;
     - защиту прав кредиторов и инвесторов;
     - выравнивание  условий  конкуренции  учреждений  различных  форм
       собственности;
     - повышение     эффективности     управления      государственной
       собственностью;
     - развитие      финансовой      инфрастуктуры,       формирование
       инвестопроводящей среды в Пензенской области.
     - разработку комплекса  мер  по  повышению  эффективности  охраны
       окружающей среды на территории Пензенской области.
     Перечень основных   нормативных  правовых  актов  для  реализации
Программы представлен в приложении 6.

     6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ
                              РЕАЛИЗАЦИИ

     Реализация мероприятий   Программы   осуществляется   на   основе
интеграции  интересов  и  взаимодействия  предприятий  и   организаций
различных форм собственности, органов исполнительной власти и местного
самоуправления.
     Реализация системы  конкретных  мероприятий  и проектов Программы
представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия
исполнителей, ведущие к достижению намеченных целей.
     Программой предусматривается  создание  и  соединение  конкретных
инвестиционных  проектов  и  отдельных  некоммерческих  мероприятий  в
единую  систему,  позволяющую  решать  задачи социально-экономического
развития области наиболее оптимальным способом.
     Государственным заказчиком   Программы   является   Правительство
Пензенской  области,  которое  в целях обеспечения сочетания интересов
Российской   Федерации   и   Пензенской   области,    отраслевого    и
территориального,    стратегического    и    тактического   управления
осуществляет  общее  руководство  и  контроль  за   ходом   реализации
Программы.
     Основным разработчиком Программы  является  Управление  экономики
Правительства области.
     Руководитель Программы  -  заместитель   Губернатора   Пензенской
области.
     Управление экономики    Правительства    области     осуществляет
оперативное   управление   и   координацию  деятельности  исполнителей
мероприятий  Программы,  определяет  экономические  и  организационные
механизмы   по   ее  реализации,  обеспечивающие  институциональные  и
структурные преобразования,  формирование финансовых  и  инновационных
институтов, а также работ в области региональной кооперации.
     Программа социально-экономического развития области на  2003-2008
годы предусматривает реализацию следующего комплекса мероприятий:
     - Правительство Пензенской области с учетом реально выделенных на
       очередной   финансовый   год  бюджетных  средств  определяет  и
       утверждает перечень первоочередных  мероприятий  по  реализации
       Программы   на   текущий  год.  Ежегодно  проводится  уточнение
       первоочередных  мероприятий  на  очередной  календарный  год  и
       проектирование мероприятий на последующий трехлетний период;
     - в соответствии с  утвержденными  планами  Управление  экономики
       Правительства области проводит мониторинг действий исполнителей
       по реализации  мероприятий  Программы  и  основных  показателей
       социально-экономического развития области;
     - принятие  законов  Пензенской  области,  иных   нормативных   и
       правовых  актов  по  вопросам  создания  благоприятного  режима
       привлечения   инвестиций,   стабильных   правил   осуществления
       экономической      деятельности,     стимулирующих     развитие
       предпринимательской инициативы;
     - формирование   исполнителями  мероприятий  Программы  ежегодных
       рабочих  документов:   организационного   плана   действий   по
       реализации   мероприятий;   плана   проведения   конкурсов   на
       исполнение   конкретных   программных   мероприятий;   проектов
       контрактов  (договоров),  заключаемых исполнителями программных
       мероприятий по итогам конкурсов;  перечня работ по подготовке и
       реализации  программных  мероприятий  с  определением объемов и
       источников финансирования;
     - подготовка   отчетов   ответственными  за  исполнение  основных
       программных  мероприятий  о  ходе   их   реализации,   внесение
       предложений в органы государственной власти субъекта Российской
       Федерации  и  федеральные  органы  исполнительной   власти   по
       корректировке программы;
     - по окончании каждого года, в первом квартале последующего года,
       представляется     доклад     Губернатору     и    Председателю
       Законодательного Собрания Пензенской области о ходе  выполнения
       Программы,  при необходимости вносятся изменения и дополнения в
       Программу.

          7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
          ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

          7.1. Ожидаемые социально-экономические результаты

     С целью  реализации  поставленных  в  главе  2  целей  и  задач в
настоящей Программе предусмотрено выполнение 124  мероприятий,  в  том
числе  61 инвестиционного проекта,  направленных на развитие реального
сектора экономики,  а  также  63  мероприятий  социального  характера,
направленных  на  улучшение  социальных  показателей  жизни  населения
Пензенской области.
     В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
     - снижение количества убыточных предприятий - на 16%;
     - увеличение объемов выпуска продукции - на 24-27% в сопоставимых
       ценах;
     - увеличение    объема   привлеченных   инвестиций   в   развитие
       производства - на 39%;
     - улучшение показателей уровня жизни населения Пензенской области
       - до среднего уровня по Приволжскому федеральному округу;
     - увеличение валового регионального продукта  на  душу  населения
       почти   в  2  раза,  или  до  80%  от  среднего  показателя  по
       Приволжскому федеральному округу;
     - увеличение  объемов  промышленного производства - до 69,5 млрд.
       рублей;
     - увеличение налоговых поступлений в бюджет Пензенской области
     - до 9,2 млрд. рублей;
     - снижение  уровня  дотационности бюджета Пензенской области - на
       24%.

     7.2. Расчет эффективности реализуемых мероприятий Программы

     Мероприятия, включенные  в  настоящую  Программу,  разбиты на две
большие группы:  мероприятия по развитию реального сектора экономики и
социально-значимые некоммерческие мероприятия.
     Большинство мероприятий по развитию реального  сектора  экономики
включены  в  Программу  на  основании представленных бизнес-планов или
технико-экономических  обоснований.  Эффективность  реализации  данных
мероприятий рассчитана на основании этих документов.
     В целом,  по Программе ожидается увеличение объемов произведенной
продукции и оказанных услуг на 69500 млн.  рублей. Динамика увеличения
объема промышленного производства представлена в  таблице  21,  объемы
произведенной продукции и оказанных услуг по разделам - в таблице 22.
     Увеличение объемов производства товаров и услуг приведет к  росту
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней (см. таблицу 23).
     В таблице 24 показан бюджетный эффект для регионального бюджета.
     В таблице 25 представлен текущий федеральный бюджетный эффект.


     Таблица 21


                    Динамика увеличения объема промышленного производства с учетом
                                         реализации Программы

                                                                                       (млрд. рублей)
-------------------------------------------T---------T---------T---------T---------T---------T---------¬
¦                                          ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦
¦                                          +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦                                          ¦                        прогноз                            ¦
+------------------------------------------+---------T---------T---------T---------T---------T---------+
¦ Объем производства промышленной          ¦   3,8   ¦  7,04   ¦  9,17   ¦  9,77   ¦  10,42  ¦  10,69  ¦
¦ продукции от реализации Программы        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Объем производства промышленной          ¦  27,04  ¦  28,76  ¦  32,31  ¦  39,17  ¦  48,31  ¦  58,81  ¦
¦ продукции без учета реализации Программы ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Объем производства промышленной          ¦  30,84  ¦  35,8   ¦  41,48  ¦  48,94  ¦  58,73  ¦  69,5   ¦
¦ продукции с учетом реализации Программы  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Доля Программы в объеме производства     ¦  12,3   ¦  19,6   ¦  22,1   ¦  19,9   ¦  17,7   ¦  15,3   ¦
¦ промышленной продукции (процентов)       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Изменение объема производства            ¦  5,28   ¦  5,45   ¦  5,98   ¦   9,2   ¦  11,1   ¦  10,9   ¦
¦ промышленной продукции в постоянных      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ ценах с учетом реализации Программы      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ (процентов к предыдущему году)           ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
L------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------


     Таблица 22


           Объем произведенной продукции и услуг в рамках Программы
                               за 2003-2008 гг.

                                                                (млн. рублей)
-------------------------------------------------T-----------------------------¬
¦                                                ¦     Ожидаемый результат     ¦
¦                                                +-----------T-----------------+
¦                                                ¦ продукция ¦ услуги (работы) ¦
+------------------------------------------------+-----------+-----------------+
¦ Развитие реального сектора экономики,          ¦   30965   ¦      19939      ¦
¦ в том числе:                                   ¦           ¦                 ¦
+------------------------------------------------+-----------+-----------------+
¦    развитие и реструктуризация                 ¦   20911   ¦      5230       ¦
¦    оборонно-промышленного комплекса            ¦           ¦                 ¦
+------------------------------------------------+-----------+-----------------+
¦    развитие топливно-энергетического комплекса ¦    458    ¦      2029       ¦
¦    и реализация программы энергосбережения     ¦           ¦                 ¦
+------------------------------------------------+-----------+-----------------+
¦    развитие землеустройства                    ¦     -     ¦      2638       ¦
+------------------------------------------------+-----------+-----------------+
¦    развитие связи                              ¦     -     ¦      2151       ¦
+------------------------------------------------+-----------+-----------------+
¦    развитие агропромышленного комплекса        ¦   2550    ¦       850       ¦
+------------------------------------------------+-----------+-----------------+
¦    развитие рыночной инфраструктуры и малого   ¦   1364    ¦      1834       ¦
¦    предпринимательства                         ¦           ¦                 ¦
+------------------------------------------------+-----------+-----------------+
¦    развитие транспортной инфраструктуры        ¦   4875    ¦      2089       ¦
+------------------------------------------------+-----------+-----------------+
¦    развитие жилищно-коммунального хозяйства    ¦     -     ¦      1248       ¦
+------------------------------------------------+-----------+-----------------+
¦    природопользование и экология               ¦    807    ¦      1870       ¦
L------------------------------------------------+-----------+------------------


     Таблица 23


                          Поступление налогов по региону в рамках Программы
                                           за 2003-2008 гг.

                                                                                        (млн. рублей)
-------------------------------------------T---------T---------T---------T---------T---------T---------¬
¦                                          ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦
¦                                          +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦                                          ¦                         прогноз                           ¦
+------------------------------------------+---------T---------T---------T---------T---------T---------+
¦ Всего поступлений по Пензенской области, ¦ 8592,0  ¦ 9277,9  ¦ 10150,9 ¦ 11261,9 ¦ 12527,2 ¦ 13969,6 ¦
¦ в том числе:                             ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   в федеральный бюджет                   ¦ 3666,8  ¦ 3330,4  ¦ 3430,3  ¦ 3533,2  ¦ 3639,2  ¦ 3748,4  ¦
+------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   в консолидированный бюджет области     ¦ 4925,2  ¦ 5947,5  ¦ 6720,6  ¦ 7728,7  ¦  8888   ¦ 9349,7  ¦
L------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------


     Таблица 24


                            Бюджетный эффект для регионального бюджета

                                                                                    (млн. рублей)
---------------------------------------T---------T---------T---------T---------T---------T---------¬
¦                                      ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦
¦                                      +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦                                      ¦                         прогноз                           ¦
+--------------------------------------+---------T---------T---------T---------T---------T---------+
¦ Расходы по Программе, связанные с    ¦ 1468,67 ¦ 1638,23 ¦ 1791,64 ¦ 1742,24 ¦ 1829,24 ¦ 1740,31 ¦
¦ выделением безвозвратных средств из  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ регионального бюджета,               ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+--------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ в том числе по разделам Программы:   ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+--------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   развитие и реструктуризация        ¦  34,20  ¦  13,15  ¦  14,70  ¦   5,0   ¦   5,0   ¦   5,0   ¦
¦   оборонно-промышленного комплекса   ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+--------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   развитие топливно-энергетического  ¦  125,0  ¦  130,0  ¦  135,0  ¦  140,0  ¦  145,0  ¦  150,0  ¦
¦   комплекса и реализация программы   ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   энергосбережения                   ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+--------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   развитие землеустройства           ¦  65,08  ¦  47,64  ¦  29,39  ¦  29,37  ¦  29,31  ¦    -    ¦
+--------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   развитие связи                     ¦   14,0  ¦  3,64   ¦  4,28   ¦  5,74   ¦  5,48   ¦  5,72   ¦
+--------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   развитие агропромышленного         ¦ 365,48  ¦ 354,24  ¦ 410,22  ¦ 352,79  ¦ 409,51  ¦ 405,89  ¦
¦   комплекса                          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+--------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   развитие рыночной инфраструктуры и ¦    -    ¦  0,54   ¦  1,01   ¦  1,32   ¦  1,09   ¦  0,58   ¦
¦   малого предпринимательства         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+--------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   развитие транспортной              ¦  712,0  ¦  790,0  ¦  869,0  ¦  886,0  ¦  904,0  ¦  922,0  ¦
¦   инфраструктуры                     ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+--------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   развитие жилищно-коммунального     ¦  35,08  ¦ 128,36  ¦  160,2  ¦ 155,07  ¦ 151,55  ¦  60,72  ¦
¦   хозяйства                          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+--------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   природопользование и экология      ¦ 117,83  ¦ 170,67  ¦ 167,85  ¦ 166,95  ¦  178,3  ¦  190,4  ¦
L--------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------


     Таблица 25


                         Бюджетный эффект для федерального бюджета

                                                                           (млн. рублей)
--------------------------------T---------T---------T---------T---------T---------T---------¬
¦                               ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦
¦                               +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦                               ¦                         прогноз                           ¦
+-------------------------------+---------T---------T---------T---------T---------T---------+
¦ Средства федерального бюджета ¦ 1732,56 ¦ 1839,05 ¦ 1930,44 ¦ 1764,72 ¦ 1718,78 ¦ 1819,6  ¦
L-------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------


     Таблица 26


                                     Инвестиционный потенциал

                                                                                      (млн. руб.)
---------------------------------------T-----------------------------------------------------------¬
¦                                      ¦                      Чистая прибыль                       ¦
¦                                      +---------T---------T---------T---------T---------T---------+
¦                                      ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦
+--------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Развитие реального сектора экономики ¦   1420  ¦  2029   ¦  2987   ¦  4112   ¦  5326   ¦  6171   ¦
+--------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Всего                                ¦   3206  ¦  5620   ¦  7000   ¦  8500   ¦  10100  ¦  11450  ¦
L--------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------


     Таблица 27


                                     Инвестиционный потенциал

                                                                                      (млн. руб.)
---------------------------------------T-----------------------------------------------------------¬
¦                                      ¦                       Амортизация                         ¦
¦                                      +---------T---------T---------T---------T---------T---------+
¦                                      ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦
+--------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Развитие реального сектора экономики ¦  1225   ¦  1347   ¦  1500   ¦  1650   ¦  1818   ¦  1962   ¦
+--------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Всего                                ¦  2042   ¦  2245   ¦  2500   ¦  2750   ¦  3025   ¦  3270   ¦
L--------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------


     Таблица 28


                                     Уровень дотационности бюджета области

                                                                                                  (млн. рублей)
-------------------------------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------¬
¦                              ¦ 2001 г. ¦ 2002 г. ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦
¦                              +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦                              ¦  факт   ¦  факт   ¦                          прогноз                          ¦
+------------------------------+---------+---------+---------T---------T---------T---------T---------T---------+
¦ Доходы                       ¦ 5757,8  ¦ 8558,1  ¦ 14551,4 ¦ 17192,6 ¦ 19384,5 ¦ 21947,0 ¦ 24911,3 ¦ 29067,6 ¦
+------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Собственные средства         ¦ 3120,6  ¦ 4208,5  ¦ 5001,4  ¦ 5519,3  ¦ 6252,7  ¦ 7165,6  ¦ 8208,7  ¦ 9349,7  ¦
+------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Безвозмездные перечисления   ¦ 2637,2  ¦ 4349,6  ¦ 9391,7  ¦ 10772,3 ¦ 12030,7 ¦ 13521,6 ¦ 15199,7 ¦ 17039,7 ¦
¦ из федерального бюджета      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Налоговые поступления в      ¦    -    ¦    -    ¦  158,3  ¦  901,0  ¦ 1101,1  ¦ 1259,8  ¦ 1502,9  ¦ 2678,2  ¦
¦ региональный бюджет от       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ реализации Программы         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Дотационность бюджета с      ¦   46%   ¦   51%   ¦   50%   ¦   45%   ¦   44%   ¦   43%   ¦   41%   ¦   39%   ¦
¦ учетом реализации Программы  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Численность населения всего, ¦ 1510,8  ¦  1497,0 ¦  1490,0 ¦  1484,0 ¦  1480,0 ¦  1472,0 ¦  1463,0 ¦  1451,0 ¦
¦ (тыс. чел.) (среднегодовая)  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
L------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------

     В среднем, по заявленным мероприятиям срок окупаемости составляет
3 года и 6 месяцев.
     Кроме прямого финансового результата,  ожидается  и  значительный
социальный  эффект,  который  выразится  в создании новых рабочих мест
(3483 новых рабочих места) и,  следовательно,  в увеличении налогов во
всех уровнях бюджетов.


    Налоговые поступления от реализации Программы в 2003-2008 гг.
                             (млн. руб.)

     Смотри оригинал документа.


   7.3. Оценка экологических последствий реализации мероприятий
                            программы

     Как показано в разделе 1.1.,  в целом, экологическая обстановка в
области удовлетворительная.
     Практически все инвестиционные проекты направлены на разработку и
освоение  продукции,  не  влияющей  при  производстве на экологическую
обстановку.
     Более того,   реализация   ряда  социально  значимых  мероприятий
предоставляет возможность улучшить экологическую обстановку в области.


                              __________


     Приложение 1


                          ТАБЛИЦЫ К ГЛАВЕ 1


     Таблица 1.1.


               Производство важнейших видов продукции промышленности
                                                     1
                            (в натуральном выражении)

--------------------------------------------T--------T--------T--------T------------¬
¦                                           ¦  1999  ¦  2000  ¦  2001  ¦    2002    ¦
¦                                           ¦        ¦        ¦        ¦  текущая   ¦
¦                                           ¦        ¦        ¦        ¦ отчетность ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦ Машиностроение                            ¦        ¦        ¦        ¦            ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Станки металлорежущие, штук              ¦   86   ¦  246   ¦   115  ¦     133    ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Компрессоры воздушные и газовые          ¦  2017  ¦  2051  ¦  1304  ¦     956    ¦
¦  приводные, штук                          ¦        ¦        ¦        ¦            ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Насосы и агрегаты вакуумные, шт.         ¦  1896  ¦  1744  ¦  1646  ¦    1567    ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Химическое оборудование и запчасти       ¦ 112070 ¦ 401158 ¦ 870255 ¦   674612   ¦
¦  к нему, тыс. руб.                        ¦        ¦        ¦        ¦            ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Оборудование для переработки полимерных  ¦  37179 ¦ 79214  ¦  98271 ¦    55077   ¦
¦  материалов и запчасти к нему, тыс. руб.  ¦        ¦        ¦        ¦            ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Технологическое оборудование для         ¦  8139  ¦ 18258  ¦  13992 ¦    10167   ¦
¦  текстильной промышленности и запчасти    ¦        ¦        ¦        ¦            ¦
¦  к нему, тыс. руб.                        ¦        ¦        ¦        ¦            ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Сеялки тракторные, штук                  ¦  1443  ¦  1854  ¦  2714  ¦    1572    ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Арматура промышленная трубопроводная,    ¦ 1274,3 ¦ 1720,7 ¦ 1794,8 ¦   1859,1   ¦
¦  задвижки, запоры и запорные узлы к ней,  ¦        ¦        ¦        ¦            ¦
¦  тыс. штук                                ¦        ¦        ¦        ¦            ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦ Лесная, деревообрабатывающая и            ¦        ¦        ¦        ¦            ¦
¦ целлюлозно-бумажная промышленность        ¦        ¦        ¦        ¦            ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Пиломатериалы, тыс. кв. м                ¦  147,2 ¦ 172,4  ¦  181,1 ¦    138,3   ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Фанера клееная, тыс. кв. м               ¦  19,9  ¦  33,5  ¦  40,6  ¦    43,7    ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Бумага, тонн                             ¦  16528 ¦ 18515  ¦  20333 ¦    24150   ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦ Промышленность строительных материалов    ¦        ¦        ¦        ¦            ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Кирпич строительный, млн. шт.            ¦  158,4 ¦ 135,8  ¦  120,4 ¦    105,5   ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Сборные железобетонные конструкции и     ¦  110,7 ¦  96,1  ¦  80,7  ¦    92,8    ¦
¦  детали, тыс. м3 изделий                  ¦        ¦        ¦        ¦            ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦ Пищевая промышленность                    ¦        ¦        ¦        ¦            ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Мясо, включая субпродукты 1 категории    ¦  10,3  ¦  10,1  ¦  14,6  ¦    17,5    ¦
¦  (промышленная выработка), тыс. тонн      ¦        ¦        ¦        ¦            ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Колбасные изделия, тонн                  ¦  6255  ¦ 14505  ¦  21455 ¦    20244   ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Масло животное, тонн                     ¦  6337  ¦  6472  ¦  7035  ¦    6644    ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Сыры жирные, тонн                        ¦  4074  ¦  4389  ¦  3751  ¦    2982    ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Цельномолочная продукция в пересчете     ¦  22,1  ¦  20,6  ¦  24,1  ¦    33,4    ¦
¦  на молоко, тыс. тонн                     ¦        ¦        ¦        ¦            ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Сахар-песок, тыс. тонн                   ¦   229  ¦ 288,5  ¦  366,5 ¦    386,8   ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Кондитерские изделия, тыс. тонн          ¦  40,2  ¦  34,2  ¦  32,3  ¦    30,5    ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Макаронные изделия, тыс. тонн            ¦   9,6  ¦  7,3   ¦   7,4  ¦    10,5    ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Спирт - этиловый из пищевого сырья,      ¦  3182  ¦  3685  ¦  3459  ¦    3349    ¦
¦  тыс. дал.                                ¦        ¦        ¦        ¦            ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Пиво, тыс. дал                           ¦  4351  ¦  5195  ¦  5386  ¦    5454    ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦ Легкая промышленность                     ¦        ¦        ¦        ¦            ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Обувь, тыс. пар                          ¦ 2396,5 ¦ 1824,4 ¦ 1427,1 ¦    1038    ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Трикотажные изделия, тыс. шт.            ¦   137  ¦  244   ¦   381  ¦     401    ¦
¦  (крупные и средние предприятия)          ¦        ¦        ¦        ¦            ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦ Производство лекарственных препаратов     ¦        ¦        ¦        ¦            ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Антибиотики (готовые формы),             ¦  53176 ¦ 74034  ¦  64814 ¦    63860   ¦
¦  тыс. флаконов                            ¦        ¦        ¦        ¦            ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Кровезаменители и другие                 ¦  14352 ¦ 16881  ¦  14138 ¦    15494   ¦
¦  плазмозамещающие средства, тыс. упаковок ¦        ¦        ¦        ¦            ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦ Производство товаров длительного          ¦        ¦        ¦        ¦            ¦
¦ пользования                               ¦        ¦        ¦        ¦            ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Часы, тыс. штук                          ¦   413  ¦  418   ¦   261  ¦     256    ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Велосипеды (без детских),тыс. штук       ¦   30   ¦  18,2  ¦  25,5  ¦    29,8    ¦
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Обои, тыс. усл. кусков                   ¦  9798  ¦  7186  ¦  8739  ¦    8122    ¦
L-------------------------------------------+--------+--------+--------+-------------
___________________________
   1
     Заполняется отдельно  по  каждой  из  отраслей,  доля  которой  в
структуре промышленного производства составляет не менее 5%



     Таблица 1.2.


     Индексы физического объема производства продукции сельского хозяйства
                         (в хозяйствах всех категорий)

-------------------------------------------T-------T-------T-------T------------¬
¦                                          ¦ 1999  ¦  2000 ¦ 2001  ¦    2002    ¦
¦                                          ¦       ¦       ¦       ¦  текущая   ¦
¦                                          ¦       ¦       ¦       ¦ отчетность ¦
+------------------------------------------+-------+-------+-------+------------+
¦ Продукция сельского хозяйства - всего, % ¦ 108,5 ¦ 104,6 ¦ 105,6 ¦    104     ¦
+------------------------------------------+-------+-------+-------+------------+
¦ в том числе:                             ¦       ¦       ¦       ¦            ¦
+------------------------------------------+-------+-------+-------+------------+
¦   растениеводство                        ¦ 115,2 ¦ 115,8 ¦ 105,2 ¦   101,2    ¦
+------------------------------------------+-------+-------+-------+------------+
¦   животноводство                         ¦ 101,6 ¦  90,2 ¦ 106,2 ¦   107,2    ¦
+------------------------------------------+-------+-------+-------+------------+
¦ Продукция сельского хозяйства на душу    ¦  4,7  ¦  5,2  ¦  6,8  ¦    8,6     ¦
¦ населения, тыс. руб.                     ¦       ¦       ¦       ¦            ¦
L------------------------------------------+-------+-------+-------+-------------


     Таблица 1.3.


         Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства
           (в хозяйствах всех категорий), в натуральном выражении

---------------------------------------T-------T-------T--------T------------¬
¦                                      ¦ 1999  ¦  2000 ¦  2001  ¦    2002    ¦
¦                                      ¦       ¦       ¦        ¦  текущая   ¦
¦                                      ¦       ¦       ¦        ¦ отчетность ¦
+--------------------------------------+-------+-------+--------+------------+
¦ Продукции растениеводства, тыс. тонн ¦       ¦       ¦        ¦            ¦
+--------------------------------------+-------+-------+--------+------------+
¦  Зерно (в весе после доработки)      ¦ 835,5 ¦ 820,3 ¦ 1046,4 ¦   1170,5   ¦
+--------------------------------------+-------+-------+--------+------------+
¦  Сахарная свекла (фабричная)         ¦ 633,3 ¦ 386,9 ¦  391,7 ¦    355,6   ¦
+--------------------------------------+-------+-------+--------+------------+
¦  Семена подсолнечника                ¦ 55,7  ¦  45,7 ¦  20,4  ¦    23,8    ¦
+--------------------------------------+-------+-------+--------+------------+
¦  Картофель                           ¦ 391,1 ¦ 467,9 ¦   465  ¦    422,8   ¦
+--------------------------------------+-------+-------+--------+------------+
¦  Овощи (включая  закрытого грунта)   ¦ 167,7 ¦ 162,1 ¦  171,3 ¦    171,9   ¦
+--------------------------------------+-------+-------+--------+------------+
¦ Продукция животноводства тыс. голов  ¦       ¦       ¦        ¦            ¦
+--------------------------------------+-------+-------+--------+------------+
¦ Крупный рогатый скот (на конец года) ¦ 368,8 ¦ 345,2 ¦   356  ¦    361,2   ¦
+--------------------------------------+-------+-------+--------+------------+
¦  в том числе:                        ¦       ¦       ¦        ¦            ¦
+--------------------------------------+-------+-------+--------+------------+
¦    коровы                            ¦ 192,7 ¦ 180,8 ¦   179  ¦    174,9   ¦
+--------------------------------------+-------+-------+--------+------------+
¦  Свиньи                              ¦ 221,5 ¦ 128,4 ¦  141,8 ¦    220,2   ¦
+--------------------------------------+-------+-------+--------+------------+
¦  Овцы и козы                         ¦ 83,3  ¦  74,3 ¦  80,9  ¦    90,8    ¦
+--------------------------------------+-------+-------+--------+------------+
¦  Мясо (скот и птица на убой в жив.   ¦ 83,8  ¦  83,3 ¦  74,3  ¦    76,9    ¦
¦  весе), тыс.тонн                     ¦       ¦       ¦        ¦            ¦
+--------------------------------------+-------+-------+--------+------------+
¦  Молоко, тыс. тонн                   ¦ 473,3 ¦ 435,9 ¦  435,3 ¦     469    ¦
+--------------------------------------+-------+-------+--------+------------+
¦  Яйца, млн.шт.                       ¦  340  ¦ 330,4 ¦  263,1 ¦    266,7   ¦
L--------------------------------------+-------+-------+--------+-------------


     Таблица 1.4.


            Грузовые и пассажирские перевозки транспортом общего пользования

---------------------------------------------------T--------T--------T--------T------------¬
¦                                                  ¦  1999  ¦  2000  ¦  2001  ¦    2002    ¦
¦                                                  ¦        ¦        ¦        ¦  текущая   ¦
¦                                                  ¦        ¦        ¦        ¦ отчетность ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦ Перевезено грузов - всего, тыс. тонн             ¦  6000  ¦  6300  ¦  6100  ¦    5322    ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦ в том числе:                                     ¦        ¦        ¦        ¦            ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Железнодорожный (без Рузаевки), * - с Рузаевкой ¦  1431  ¦  1576  ¦  1488  ¦    2112*   ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Автомобильный (отрасль "Автомобильный           ¦  4600  ¦  4680  ¦  3824  ¦    3210    ¦
¦  транспорт")                                     ¦        ¦        ¦        ¦            ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Трубопроводный                                  ¦    Х   ¦   Х    ¦    Х   ¦      Х     ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Водный                                          ¦    Х   ¦   Х    ¦    Х   ¦      Х     ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Воздушный                                       ¦    Х   ¦   Х    ¦    Х   ¦      Х     ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦ Перевезено пассажиров - всего, тыс. человек      ¦ 412800 ¦ 392500 ¦ 368500 ¦   273100   ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦ в том числе:                                     ¦        ¦        ¦        ¦            ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Железнодорожный (без Рузаевки), *- с Рузаевкой  ¦  5120  ¦  6367  ¦  5288  ¦    4000*   ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Автобусный                                      ¦ 253100 ¦ 228400 ¦ 219398 ¦   160800   ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Таксомоторный                                   ¦    Х   ¦   Х    ¦    Х   ¦      Х     ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Трамвайный                                      ¦    Х   ¦   Х    ¦    Х   ¦      Х     ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Троллейбусный                                   ¦ 154600 ¦ 157700 ¦ 139700 ¦   108300   ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Водный                                          ¦    Х   ¦   Х    ¦    Х   ¦      Х     ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦  Воздушный                                       ¦    Х   ¦   Х    ¦    Х   ¦      Х     ¦
L--------------------------------------------------+--------+--------+--------+-------------


     Таблица 1.5.


                          Основные показатели инвестиционной деятельности

--------------------------------------------------T--------T--------T--------T------------¬
¦                                                 ¦  1999  ¦  2000  ¦  2001  ¦    2002    ¦
¦                                                 ¦        ¦        ¦        ¦  текущая   ¦
¦                                                 ¦        ¦        ¦        ¦ отчетность ¦
+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦ Инвестиции в капитальное строительство,         ¦ 2593,9 ¦ 3956,1 ¦ 6107,3 ¦    7009    ¦
¦ в млн. рублей                                   ¦        ¦        ¦        ¦            ¦
+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦ Инвестиции в капитальное строительство          ¦ 0,0017 ¦ 0,0026 ¦  0,004 ¦   0,0047   ¦
¦ на душу населения, в млн. рублей                ¦        ¦        ¦        ¦            ¦
+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦ Индексы инвестиций в капитальное строительство, ¦   97   ¦  115   ¦   144  ¦    101,1   ¦
¦ в сопоставимых ценах, % к предыдущему году      ¦        ¦        ¦        ¦            ¦
+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+------------+
¦ Ввод в действие общей площади жилых домов,      ¦  185,9 ¦ 223,4  ¦   197  ¦    245,4   ¦
¦ тыс. кв. м                                      ¦        ¦        ¦        ¦            ¦
L-------------------------------------------------+--------+--------+--------+-------------


     Таблица 1.6.


                                 Индексы цен (тарифов)
                          (декабрь к декабрю предыдущего года)

--------------------------------------------------------T-------T-------T--------T--------¬
¦                                                       ¦ 1999  ¦  2000 ¦  2001  ¦  2002  ¦
+-------------------------------------------------------+-------+-------+--------+--------+
¦ Индекс потребительских цен                            ¦  148  ¦ 120,6 ¦ 118,45 ¦  115,1 ¦
+-------------------------------------------------------+-------+-------+--------+--------+
¦ в том числе:                                          ¦       ¦       ¦        ¦        ¦
+-------------------------------------------------------+-------+-------+--------+--------+
¦  на продовольственные товары                          ¦  143  ¦ 120,7 ¦ 115,05 ¦  110,5 ¦
+-------------------------------------------------------+-------+-------+--------+--------+
¦  на непродовольственные товары                        ¦ 142,4 ¦ 115,3 ¦ 108,65 ¦ 109,52 ¦
+-------------------------------------------------------+-------+-------+--------+--------+
¦ Индекс цен производителей промышленной продукции      ¦ 170,7 ¦ 127,8 ¦  115,2 ¦ 115,18 ¦
+-------------------------------------------------------+-------+-------+--------+--------+
¦ Индекс цен производителей на реализованную            ¦  176  ¦ 132,8 ¦  128,3 ¦  95,3  ¦
¦ сельскохозяйственную продукцию                        ¦       ¦       ¦        ¦        ¦
+-------------------------------------------------------+-------+-------+--------+--------+
¦ Индекс цен на строительно-монтажные работы            ¦ 135,1 ¦ 133,5 ¦  111,8 ¦  121,6 ¦
+-------------------------------------------------------+-------+-------+--------+--------+
¦ Индекс тарифов на грузовые перевозки (автотранспорт.) ¦ 153,9 ¦ 161,7 ¦   100  ¦  93,3  ¦
L-------------------------------------------------------+-------+-------+--------+---------


     Таблица 1.7.


                            Основные показатели, характеризующие состояние
                                      социальной сферы области

---------------------------------------------------------------T---------T---------T---------T---------¬
¦                                                              ¦ 1999 г. ¦ 2000 г. ¦ 2001 г. ¦ 2002 г. ¦
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦                        Образование                           ¦                                       ¦
+--------------------------------------------------------------+---------T---------T---------T---------+
¦ Число постоянных дошкольных учреждений без г. Заречного и    ¦   348   ¦   344   ¦   347   ¦   351   ¦
¦ ведомственных дошкольных общеобразовательных учреждений      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ Охват детей дошкольными учреждениями (в процентах к          ¦  44,1   ¦   40,3  ¦  46,1   ¦  46,2   ¦
¦ численности детей соответствующего возраста)                 ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ Число общеобразовательных школ, учреждений начального        ¦   951   ¦   943   ¦   935   ¦   945   ¦
¦ профессионального образования                                ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ Численность учащихся (тыс. человек) в общеобразовательных    ¦  199,5  ¦  192,05 ¦ 183,02  ¦  186,6  ¦
¦ школах всех видов без г. Заречного и ведомственных           ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ и негосударственных школ                                     ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ Число высших учебных заведений и филиалов (включая           ¦   12    ¦    12   ¦   12    ¦   15    ¦
¦ негосударственные высшие учебные заведения)                  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ Число студентов в высших учебных заведениях (тыс. человек)   ¦  32,1   ¦    35   ¦  39,2   ¦  45,6   ¦
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ Численность специалистов, подготовленных высшими учебными    ¦   3,8   ¦   4,4   ¦   4,7   ¦   5,7   ¦
¦ заведениями (тыс. человек)                                   ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ Численность студентов государственных средних специальных    ¦  31,9   ¦   33,7  ¦  25,6   ¦  26,2   ¦
¦ учебных заведений на 10 тыс. населения (человек)             ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦        Здравоохранение (с учетом ведомственной сети)         ¦                                       ¦
+--------------------------------------------------------------+---------T---------T---------T---------+
¦ Количество больничных коек (тыс. коек)                       ¦   18    ¦   16,3  ¦  15,6   ¦  15,1   ¦
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений              ¦  28,7   ¦   28,9  ¦  28,9   ¦  28,5   ¦
¦ (тыс. посещений в смену)                                     ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ Число врачей (тыс. человек)                                  ¦   5,9   ¦   5,8   ¦   5,6   ¦   5,5   ¦
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ Обеспеченность больничными койками (коек на 10 тыс. жителей) ¦  117,9  ¦  107,2  ¦  103,8  ¦   101   ¦
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями     ¦  186,8  ¦  190,4  ¦  192,2  ¦  251,3  ¦
¦ (посещений в смену на 10 тыс. человек)                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ Обеспеченность врачами                                       ¦  38,6   ¦   38,1  ¦   37    ¦  36,5   ¦
¦ (человек на 10 тыс. населения)                               ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ Заболеваемость всеми формами туберкулеза                     ¦  52,4   ¦    69   ¦   65    ¦   63    ¦
¦ (случаев на 100 тыс. человек)                                ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ Заболеваемость ВИЧ-инфекцией (случаев на 100 тыс. человек)   ¦    Х    ¦   5,8   ¦  17,9   ¦  13,4   ¦
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦                          Наука                               ¦                                       ¦
+--------------------------------------------------------------+---------T---------T---------T---------+
¦ Число научно-исследовательских институтов приборо- и         ¦   12    ¦    12   ¦   12    ¦   12    ¦
¦ машиностроения (учреждений)                                  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦                         Культура                             ¦                                       ¦
+--------------------------------------------------------------+---------T---------T---------T---------+
¦ Количество массовых библиотек (учреждений)                   ¦   789   ¦   780   ¦   773   ¦   769   ¦
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ Количество клубных учреждений (учреждений)                   ¦   890   ¦   865   ¦   861   ¦   855   ¦
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ Обеспеченность общедоступными библиотеками                   ¦   52    ¦    51   ¦   50    ¦   51    ¦
¦ (учреждений на 100 тыс. населения)                           ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ Обеспеченность клубными учреждениями                         ¦  57,7   ¦   56,5  ¦  56,7   ¦  56,9   ¦
¦ (учреждений на 100 тыс. населения)                           ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ Количество музеев (учреждений)                               ¦   30    ¦    30   ¦   29    ¦   30    ¦
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ Количество театров (учреждений)                              ¦    3    ¦    3    ¦    4    ¦    4    ¦
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦                   Занятость и безработица                    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ Численность экономически активного населения, тыс. человек   ¦   754   ¦  762,3  ¦  780,9  ¦  738,5  ¦
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ из них:                                                      ¦                                       ¦
+--------------------------------------------------------------+---------T---------T---------T---------+
¦ занято в экономике                                           ¦  674,5  ¦   676   ¦  677,1  ¦  677,5  ¦
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ безработные                                                  ¦  79,5   ¦   86,3  ¦  103,9  ¦   61    ¦
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ Численность официально зарегистрированных безработных,       ¦  13,4   ¦   12,6  ¦  13,2   ¦  19,1   ¦
¦ тыс. человек (на конец периода)                              ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ Уровень общей безработицы, %                                 ¦  10,5   ¦   11,3  ¦  13,3   ¦   8,3   ¦
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ Уровень зарегистрированной безработицы, % (на конец периода) ¦   1,9   ¦   1,6   ¦   1,7   ¦   2,7   ¦
L--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------


     Таблица 1.8.


                                    Развитие малого предпринимательства

---------------------------------------------T-------------T------------T-------------T-------------¬
¦                                            ¦     1999    ¦    2000    ¦     2001    ¦    2002     ¦
¦                                            ¦             ¦            ¦             ¦   текущая   ¦
¦                                            ¦             ¦            ¦             ¦ отчетность  ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦ Количество малых предприятий, всего        ¦    5528     ¦    6093    ¦    6093     ¦    6102     ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   в т.ч. по отраслям:                      ¦             ¦            ¦             ¦             ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   промышленность                           ¦    1154     ¦    1137    ¦    1138     ¦    1085     ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   сельское хозяйство                       ¦     69      ¦     88     ¦     87      ¦     177     ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   строительство                            ¦     802     ¦    840     ¦     840     ¦     801     ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   транспорт                                ¦     91      ¦     98     ¦     113     ¦     135     ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   связь                                    ¦     18      ¦     18     ¦     18      ¦     13      ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   информационно-вычислительная служба      ¦     16      ¦     19     ¦     19      ¦     27      ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   материально-техническое обслуживание     ¦     78      ¦     73     ¦     73      ¦     37      ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   торговля и общественное питание          ¦    2558     ¦    2931    ¦    2916     ¦    2935     ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   ЖКХ и непроизводственные виды            ¦     84      ¦    102     ¦     102     ¦     104     ¦
¦   бытового обслуживания                    ¦             ¦            ¦             ¦             ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   здравоохранение                          ¦     72      ¦     79     ¦     79      ¦     79      ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   образование                              ¦     36      ¦     35     ¦     35      ¦     32      ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   культура и искусство                     ¦     40      ¦     43     ¦     43      ¦     52      ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   наука                                    ¦     191     ¦    203     ¦     203     ¦     211     ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   кредитование, финансы, страхование       ¦     59      ¦     49     ¦     49      ¦     21      ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   другие виды деятельности                 ¦     113     ¦    126     ¦     129     ¦     363     ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦ Численность занятых на малых предприятиях, ¦    63,8     ¦    77,3    ¦    67,8     ¦    69,2     ¦
¦ тыс. чел. (на постоянной основе)           ¦             ¦            ¦             ¦             ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦ Объем продукции малых предприятий,         ¦ 2093,3/10,6 ¦ 2943,3/9,1 ¦ 3417,2/10,6 ¦ 7908,3/19,7 ¦
¦ млн. руб. / в ВРП, %                       ¦             ¦            ¦             ¦             ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦ Доля занятых на малых предприятиях, в % от ¦     9,5     ¦    11,4    ¦     8,4     ¦    11,5     ¦
¦ общей численности занятых в экономике      ¦             ¦            ¦             ¦             ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦ Объем инвестиций в предприятия малого      ¦    429,3    ¦    405     ¦    461,7    ¦    598,5    ¦
¦ бизнеса, всего, млн. руб.                  ¦             ¦            ¦             ¦             ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   в т.ч. по отраслям:                      ¦             ¦            ¦             ¦             ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   промышленность                           ¦    144,4    ¦   134,6    ¦    84,4     ¦    118,1    ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   сельское хозяйство                       ¦     2,9     ¦    4,2     ¦     0,2     ¦     0,2     ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   строительство                            ¦    262,2    ¦   169,7    ¦    132,6    ¦    174,2    ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   транспорт                                ¦      -      ¦     -      ¦     0,6     ¦      -      ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   связь                                    ¦      -      ¦     -      ¦     0,9     ¦     1,2     ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   информационно-вычислительная служба      ¦      -      ¦    0,4     ¦     0,4     ¦     0,1     ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   материально-техническое обслуживание     ¦      -      ¦     -      ¦     1,2     ¦     0,9     ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   торговля и общественное питание          ¦     1,8     ¦    51,6    ¦    219,7    ¦     291     ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   ЖКХ и непроизводственные виды бытового   ¦     0,1     ¦    0,6     ¦     0,7     ¦     1,2     ¦
¦   обслуживания                             ¦             ¦            ¦             ¦             ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   здравоохранение                          ¦      -      ¦    0,3     ¦      -      ¦      -      ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   образование                              ¦      -      ¦     -      ¦      -      ¦      -      ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   культура и искусство                     ¦     3,4     ¦     -      ¦      -      ¦      -      ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   наука                                    ¦     1,9     ¦    0,7     ¦     3,9     ¦     7,5     ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   кредитование, финансы, страхование       ¦      -      ¦    34,4    ¦    13,2     ¦     1,8     ¦
+--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------+
¦   другие виды деятельности                 ¦     12      ¦    8,5     ¦     3,9     ¦     2,3     ¦
L--------------------------------------------+-------------+------------+-------------+--------------


     Таблица 1.9.


                Объем доходов и расходов консолидированного регионального бюджета

                                                                                  (в млн. рублей)
-----------------------------------------------------------T---------T--------T---------T---------¬
¦                                                          ¦  1999   ¦  2000  ¦  2001   ¦  2002   ¦
+----------------------------------------------------------+---------+--------+---------+---------+
¦ Собственные доходы бюджета субъекта Российской Федерации ¦ 1998,65 ¦ 2304,3 ¦ 3120,58 ¦ 4208,24 ¦
+----------------------------------------------------------+---------+--------+---------+---------+
¦ Средства, полученные в рамках межбюджетных отношений     ¦ 665,25  ¦ 1214,1 ¦ 2637,26 ¦ 4349,63 ¦
+----------------------------------------------------------+---------+--------+---------+---------+
¦ Итого доходы бюджета субъекта Российской Федерации       ¦ 2663,9  ¦ 3518,4 ¦ 5757,85 ¦ 8557,87 ¦
+----------------------------------------------------------+---------+--------+---------+---------+
¦ Расходы                                                  ¦ 2668,1  ¦ 3395,6 ¦  5678   ¦ 8447,15 ¦
L----------------------------------------------------------+---------+--------+---------+----------


     Таблица 1.10.


        Структура доходов и расходов консолидированного регионального бюджета,
                                      % к итогу

--------------------------------------------------------T------T------T------T-------¬
¦                                                       ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002  ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦ Доходы                                                ¦  100 ¦ 100  ¦  100 ¦  100  ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦ в том числе:                                          ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦ Налоговые, из них:                                    ¦ 72,5 ¦ 62,8 ¦ 48,7 ¦ 44,2  ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦   НДС                                                 ¦  8,4 ¦ 5,7  ¦   -  ¦   -   ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦   Налог на прибыль                                    ¦ 13,8 ¦ 11,8 ¦ 11,9 ¦  8,4  ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦   Подоходный налог                                    ¦ 13,6 ¦ 13,1 ¦ 14,7 ¦ 17,3  ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦   Акцизы                                              ¦  8,5 ¦ 7,6  ¦  6,2 ¦  4,6  ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦   Платежи за пользование природными ресурсами         ¦  2,7 ¦ 2,4  ¦  2,2 ¦  2,9  ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦   Арендная плата за земли*                            ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦   Налог с продаж                                      ¦  6,1 ¦  5   ¦  3,2 ¦  2,3  ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦   Налоги на имущество                                 ¦  8,5 ¦ 5,7  ¦  4,3 ¦  4,7  ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦   Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические    ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   операции                                            ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦   Налоги субъектов Российской Федерации               ¦  0,3 ¦ 0,04 ¦ 0,01 ¦ 0,004 ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦   Местные налоги и сборы                              ¦  5,4 ¦  6   ¦ 1,83 ¦ 0,25  ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦ Неналоговые, из них:                                  ¦  2,5 ¦ 1,6  ¦  5,5 ¦   2   ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦   Доходы от имущества, находящегося в государственной ¦  1,5 ¦ 1,2  ¦  3,9 ¦ 1,25  ¦
¦   и муниципальной собственности, или от деятельности  ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦   Доходы от продажи имущества, находящегося           ¦ 0,19 ¦ 0,24 ¦   -  ¦   -   ¦
¦   в государственной и муниципальной собственности     ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦   Доходы от продажи земли и нематериальных активов    ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,04 ¦ 0,22  ¦
¦   муниципальной собственности, или от деятельности    ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦   Административные платежи и сборы                    ¦ 0,04 ¦ 0,08 ¦ 0,04 ¦ 0,18  ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦   Штрафные санкции. Возмещение ущерба                 ¦  0,4 ¦ 0,3  ¦ 0,25 ¦ 0,19  ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦   Доходы от внешнеэкономической деятельности          ¦   -  ¦  -   ¦   -  ¦   -   ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦   Средства, полученные в рамках межбюджетных          ¦  25  ¦ 34,5 ¦ 45,8 ¦ 53,8  ¦
¦   отношений (дотации, субвенции, трансферты)          ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦ Расходы                                               ¦  100 ¦ 100  ¦  100 ¦  100  ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦ в том числе:                                          ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦   Управление                                          ¦  9,6 ¦ 9,7  ¦  6,6 ¦  6,7  ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦   Промышленность, энергетика и строительство          ¦  2,4 ¦ 1,5  ¦   4  ¦  5,6  ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦   Сельское хозяйство и рыболовство                    ¦  1,2 ¦ 2,2  ¦  4,6 ¦  2,5  ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦   Транспорт и связь                                   ¦  3,2 ¦ 2,9  ¦  5,5 ¦  5,9  ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦   ЖКХ                                                 ¦ 16,5 ¦ 21,3 ¦  19  ¦ 15,2  ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦   Социально-культурные мероприятия, из них:           ¦ 59,3 ¦ 56,7 ¦ 54,9 ¦ 51,1  ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦   здравоохранение и физическая культура               ¦ 19,5 ¦ 18,6 ¦ 14,7 ¦ 15,5  ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦   Образование                                         ¦ 29,8 ¦ 26,7 ¦ 22,4 ¦ 24,4  ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦   Культура                                            ¦  3,2 ¦ 2,5  ¦  2,3 ¦  2,5  ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦   Социальная политика                                 ¦  6,7 ¦ 8,7  ¦ 15,5 ¦  8,7  ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦   Обслуживание государственного долга                 ¦  0,4 ¦ 0,3  ¦  0,2 ¦  0,8  ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦   Финансовая помощь бюджетам других уровней           ¦   -  ¦  -   ¦   -  ¦   -   ¦
+-------------------------------------------------------+------+------+------+-------+
¦   Прочие расходы**                                    ¦  7,4 ¦ 5,4  ¦  5,2 ¦ 12,2  ¦
L-------------------------------------------------------+------+------+------+--------


Информация по документу
Читайте также