Расширенный поиск
Постановление Правительства Оренбургской области от 30.12.2014 № 1054-пп ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 30.12.2014 г. Оренбург № 1054-пп
О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 № 1054-пп
1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 № 1054-пп «Об утверждении государственной программы Оренбургской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014–2020 годы» (в редакции постановлений Правительства Оренбургской области от 18.02.2014 № 100-пп, от 07.08.2014 № 549-пп) следующие изменения: в приложение к постановлению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; в приложении № 1 к Программе: в разделе «Государственная программа Оренбургской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014–2020 годы»: дополнить новым пунктом 6 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; пункты 6–20 считать соответственно пунктами 7–21; в разделе «Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»: дополнить пунктом 6 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; в приложении № 2 к Программе: раздел «Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» дополнить новым пунктом 7 в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; пункты 7–18 считать соответственно пунктами 8–19; приложения № 4–6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 4–6 к настоящему постановлению. 2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор – председатель Правительства Ю.А.Берг
Приложение № 1 к постановлению Правительства области от 30.12.2014 № 1054-пп Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 № 1054-пп 1. В паспорте Программы: раздел «Соисполнители Программы» изложить в новой редакции:
дополнить новым третьим разделом следующего содержания:
в разделе «Основания для разработки Программы» слова «(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2567-р)», «(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2013 года № 402-р)» исключить; раздел «Задачи Программы» дополнить новым вторым абзацем следующего содержания: «поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ВФСК ГТО)»; раздел «Целевые показатели (индикаторы) Программы» дополнить новым вторым абзацем следующего содержания: «доля граждан Оренбургской области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО»; раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в новой редакции:
раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить новым вторым абзацем следующего содержания: «увеличение доли граждан Оренбургской области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, до 40 процентов». 2. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сферах реализации Программы» слова «(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2567-р)», «(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2013 года № 402-р)» исключить. 3. Раздел IV «Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы» изложить в новой редакции: «IV. Цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроки и этапы ее реализации Целями Программы являются: увеличение числа жителей области, занимающихся физической культурой и массовым спортом; достижение оренбургскими спортсменами высоких спортивных результатов; модернизация материально-технической базы физической культуры и спорта; формирование и развитие конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса области. Задачами Программы являются: обеспечение жителям области возможностей для совершенствования двигательной активности и формирования здорового образа жизни, удовлетворения потребностей в физическом развитии и совершенствовании через физкультурные и массовые спортивные мероприятия; информационное обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди жителей области; создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов Оренбуржья в соревнованиях всероссийского, международного уровня, олимпийских и паралимпийских играх, обеспечить финансовое, материальное, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд области; совершенствование материальной базы физической культуры и спорта, строительство новых, реконструкция и модернизация имеющихся спортивных объектов, оснащение их современным оборудованием и инвентарем; создание организационных, экономических и правовых условий для формирования и развития туристско-рекреационного комплекса области; продвижение туристско-рекреационного комплекса области; развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры, повышение качества туристских услуг. Оценка промежуточных и конечных результатов реализации Программы будет осуществляться на основании аналитических исследований, мониторинга целевых индикаторов и показателей Программы. К числу таких индикаторов относятся: 1. Доля жителей области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, которая рассчитывается по формуле:
Дз = Чз/Чн х 100, где:
Дз – доля занимающихся физической культурой и спортом; Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК и данных статистического наблюдения в соответствии с Методикой выявления доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, включая использование самостоятельных форм занятий и платных спортивно-оздоровительных услуг, разработанной Министерством спорта Российской Федерации; Чн – численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики. 2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, которая рассчитывается по формуле: Дс = Чзс/Чо х 100, где: Дс – доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чзс – численность обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данных федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК; Чо – общая численность обучающихся в организациях общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования. 3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения, которая рассчитывается по формуле: Ди = Чзи/Чни х 100, где: Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК; Чни – численность населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 4. Доля физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых среди учащихся и студентов, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области, от общего числа мероприятий, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области, которая рассчитывается по формуле: Дфсм = Фмс1/Фмс2 x 100, где: Дфмс – доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области, к общему количеству мероприятий, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области; Фмс1 – количество физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области; Фмс2 – общее количество физкультурно-спортивных мероприятий включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области. 5. Доля образовательных организаций высшего профессионального образования, имеющих студенческие спортивные клубы, в общем количестве аккредитованных государственных образовательных организациях высшего профессионального образования, которая рассчитывается по формуле: Доу = Оу1/Оу2 x 100, где: Доу – доля образовательных организаций высшего профессионального образования, имеющих студенческие спортивные клубы, к общему количеству аккредитованных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования; Оу1 – количество образовательных организаций высшего профессионального образования, имеющих студенческие спортивные клубы; Оу2 – общее количество аккредитованных государственных образовательных организаций высшего профессионального образования. 6. Отношение численности занимающихся физической культурой и спортом на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, к численности занимающихся физической культурой и спортом на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, которая рассчитывается по формуле:
Озэвсм = Чзвсм/Окзсс х 100, где:
Озэвсм – отношение численности занимающихся физической культурой и спортом на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, к численности занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку; Чзвсм – численность занимающихся физической культурой и спортом на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку; Окзсс – общее количество занимающихся физической культурой и спортом на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку. 7. Количество призовых мест, занятых оренбургскими спортсменами на соревнованиях всероссийского и международного уровней. 8. Число спортсменов, принявших участие в официальных спортивных соревнованиях. 9. Доля спортсменов, выполнивших требования на присвоение спортивных разрядов и званий, в общем числе занимающихся физической культурой и спортом. 10. Число оренбургских спортсменов, включенных в основные и резервные составы сборных команд Российской Федерации. 11. Единовременная пропускная способность объектов спорта и спортивных сооружений в отношении к нормативу, которая рассчитывается по формуле:
Уо = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100, где:
Уо – уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями; ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся объектов спорта и спортивных сооружений согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК; ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р. 12. Количество жителей на одно спортивное сооружение, которое рассчитывается по формуле: Кж = Чн/Ксс, где: Кж – количество жителей на одно спортивное сооружение; Чн – численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики; Ксс – количество спортивных сооружений (всего) согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК. 13. Туристский поток. Данные берутся согласно ежегодному прогнозу социально-экономического развития Оренбургской области (в сфере туризма) (далее – прогноз). Прогноз разрабатывается в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2009 года № 596 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации», на основании разработанной Министерством экономического развития Российской Федерации формы отчета 2п и включает данные, полученные в процессе реализации инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» на территории Оренбургской области в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)». Материалы к разработке прогноза формируются по варианту сценарных условий функционирования экономики, основных параметров прогноза социально-экономического развития области. Уточненные данные за прошедший год представляются в августе текущего года. 14. Объем туристических услуг населению. Рассчитывается по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области (статистический бюллетень «Объем платных услуг населению по Оренбургской области» в соответствии с методикой определения общего объема платных услуг населению с учетом оценки скрытой и неформальной деятельности, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25 февраля 2000 года № 15) и данным, полученным в процессе реализации инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» на территории Оренбургской области в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)». Данные за прошедший год представляются в конце января текущего года. 15. Площадь номерного фонда коллективных средств размещения. Рассчитывается по данным
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Оренбургской области (статистический бюллетень «Коллективные средства
размещения в Оренбургской области» на основании данных федерального
статистического наблюдения по форме № 1-КСР (годовая) «Сведения о деятельности
коллективного средства размещения») и данным, полученным в процессе реализации
инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» на
территории Оренбургской области в соответствии с соглашением о предоставлении
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Данные за прошедший год представляются в конце сентября текущего года. 16. Инвестиции в основной капитал гостиниц и ресторанов. Рассчитывается по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области (статистический бюллетень «Инвестиции») и данным, полученным в процессе реализации инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» на территории Оренбургской области в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)». Данные за прошедший год представляются в конце февраля текущего года. 17. Количество койко-мест в коллективных средствах размещения. Рассчитывается по данным
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской
области (статистический бюллетень «Коллективные средства размещения в
Оренбургской области» на основании данных федерального статистического
наблюдения по форме № 1-КСР (годовая) «Сведения о деятельности коллективного
средства размещения») и данным, полученным в процессе реализации
инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» на
территории Оренбургской области в соответствии с соглашением о предоставлении
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Данные за прошедший год представляются в конце сентября текущего года. 18. Количество работающих в гостиницах и ресторанах. Рассчитывается по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области (статистический бюллетень «Статистический ежегодник Оренбургской области») и данным, полученным в процессе реализации инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» на территории Оренбургской области в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)». Данные за прошедший год представляются в сентябре текущего года. 19. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения. Рассчитывается по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области (статистический бюллетень «Объем платных услуг населению по Оренбургской области» в соответствии с методикой определения общего объема платных услуг населению с учетом оценки скрытой и неформальной деятельности, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25 февраля 2000 года № 15) и данным, полученным в процессе реализации инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» на территории Оренбургской области в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)». Данные за прошедший год представляются в конце января текущего года. 20. Ввод мощностей объектов, обеспечивающих инфраструктуру туристско-рекреационного кластера «Соленые озера», определяется по факту ввода в эксплуатацию. Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях представлены в приложении № 1 к настоящей Программе. Срок реализации Программы – 2014–2020 годы. План реализации Программы на 2014 год представлен в приложении № 6 к настоящей Программе.». 4. Подпрограмму 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» раздела V «Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы» дополнить новым двенадцатым абзацем следующего содержания: «поэтапное внедрение ВФСК ГТО.». 5. Раздел VIII «Методика оценки эффективности реализации мероприятий Программы (подпрограммы)» изложить в новой редакции: «VIII. Методика оценки эффективности Программы (подпрограммы) Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности. Оценка эффективности Программы производится с учетом оценки: степени достижения целей и решения задач Программы; степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в Программу; степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий); степени соответствия запланированному уровню затрат; эффективности использования средств областного бюджета. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в два этапа: на первом – осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета; на втором – осуществляется оценка эффективности реализации Программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач Программы и эффективности реализации подпрограмм. Оценка степени реализации мероприятий Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле: СРм = Мв / М, где:
СРм – степень реализации мероприятий; Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений целевых показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение целевого показателя (индикатора) составляет не менее 95 процентов от запланированного и не ниже, чем значение целевого показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. Мероприятие, предусматривающее оказание (выполнение) государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае достижения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству оказанных (выполненных) государственных услуг (работ) не менее чем на 95 процентов от установленных значений на отчетный год. По иным мероприятиям результаты их реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) (мероприятие считается выполненным в полном объеме при наступлении такого события (событий). Оценка достижения качественного результата проводится экспертно. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле: ССуз = Зф / Зп , где: ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; Зп
–
плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы сводной бюджетной росписью областного бюджета на отчетный год. Оценка эффективности использования средств областного бюджета Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле: Эис = СРм / ССуз , где: Эис – эффективность использования средств областного бюджета; СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета; ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм (далее – степень реализации подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы. Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам: для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп ; для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф , где: СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы; ЗПп/пф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле: где:
СРп/п – степень реализации подпрограммы; СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы; N – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы. При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1. При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую: где:
ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя (индикатора), .
Оценка эффективности реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п * Эис , где:
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы; СРп/п – степень реализации подпрограммы; Эис – эффективность использования средств областного бюджета. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9. Эффективность реализации подпрограммы признается средней, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8. Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7. В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы Для оценки степени достижения целей и решения задач Программы (далее – степень реализации Программы) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы. Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующим формулам: для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп ; для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф , где: СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы; ЗПгпф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПгпп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле: где:
СРгп – степень реализации Программы; СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы; M – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи Программы. При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз > 1, значение СДгппз принимается равным 1. При оценке степени реализации Программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую: где:
где ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя (индикатора), .
Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле: где:
ЭРгп – эффективность реализации Программы; СРгп – степень реализации Программы; ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы; kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей Программы, определяемый по методике оценки эффективности Программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj рассчитывается по формуле: kj = Фj / Ф, где: Фj – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году; Ф – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы; j – количество подпрограмм. 18. Эффективность реализации Программы признается высокой, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90. Эффективность реализации Программы признается средней, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80. Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70. В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.». 6. Раздел IX «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции: «IX. Ресурсное обеспечение Программы Общий объем финансирования Программы составит 7 922 952,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1 053 000,3 тыс. рублей; 2015 год – 1 062 719,0 тыс. рублей; 2016 год – 1 113 340,0 тыс. рублей; 2017 год – 951 832,5 тыс. рублей; 2018 год – 1 221 931,4 тыс. рублей; 2019 год – 1 230 256,0 тыс. рублей; 2020 год – 1 289 873,1 тыс. рублей; ресурсное обеспечение Программы из средств областного бюджета составит 7 789 498,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 919 546,5 тыс. рублей; 2015 год – 1 062 719,0 тыс. рублей; 2016 год – 1 113 340,0 тыс. рублей; 2017 год – 951 832,5 тыс. рублей; 2018 год – 1 221 931,4 тыс. рублей; 2019 год – 1 230 256,0 тыс. рублей; 2020 год – 1 289 873,1 тыс. рублей; из средств федерального бюджета – 133 453,8 тыс. рублей (2014 год). Ежегодно объемы ассигнований уточняются с учетом прогнозного индекса роста цен, оценки результативности мероприятий Программы, достижения целевых показателей (индикаторов). Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении № 5 к настоящей Программе.». 7. В приложении № 7 к Программе: в паспорте подпрограммы: дополнить новым вторым, третьим разделами в следующей редакции:
раздел «Задачи подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания: «поэтапное внедрение ВФСК ГТО»; раздел «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания: «доля граждан Оренбургской области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО»; раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:
раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания: «увеличение доли граждан Оренбургской области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, до 40 процентов»; подраздел 3. «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы» раздела III. «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации подпрограммы» дополнить новым шестым абзацем следующего содержания: «доля граждан Оренбургской области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО»; раздел IV «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» дополнить основным мероприятием 7 следующего содержания: «Основное мероприятие 7. «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО» включает в себя поэтапное внедрение ВФСК ГТО на территории Оренбургской области.»; раздел V «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: «V. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Расходы на финансирование подпрограммы из областного бюджета составят 545 323,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 62 287,5 тыс. рублей; 2015 год – 79 380,9 тыс. рублей; 2016 год – 74 534,6 тыс. рублей; 2017 год – 74 534,6 тыс. рублей; 2018 год – 81 188,5 тыс. рублей; 2019 год – 84 870,8 тыс. рублей; 2020 год – 88 526,8 тыс. рублей.». 8. В приложении № 8 к Программе: в паспорте подпрограммы: дополнить новым вторым, третьим разделами в следующей редакции:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:
раздел V «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: «V. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Расходы на финансирование подпрограммы из областного бюджета составят 4 847 644,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 730 049,9 тыс. рублей; 2015 год – 658 643,8 тыс. рублей; 2016 год – 659 551,1 тыс. рублей; 2017 год – 669 585,4 тыс. рублей; 2018 год – 675 619,6 тыс. рублей; 2019 год – 709 375,6 тыс. рублей; 2020 год – 744 819,5 тыс. рублей.». 9. В приложении № 9 к Программе: в паспорте подпрограммы: раздел «Соисполнители подпрограммы» изложить в новой редакции:
дополнить новым третьим разделом в следующей редакции:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:
раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции: «V. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы составит 2014 год – 154 540,8 тыс. рублей; 2015 год – 220 207,0 тыс. рублей; 2016 год – 348 210,3 тыс. рублей; 2017 год – 173 700,0 тыс. рублей; 2018 год – 402 185,2 тыс. рублей; 2019 год – 421 094,6 тыс. рублей; 2020 год – 440 899,3 тыс. рублей; ресурсное обеспечение подпрограммы из средств областного бюджета составит 2 097 383,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 91 087,0 тыс. рублей; 2015 год – 220 207,0 тыс. рублей; 2016 год – 348 210,3 тыс. рублей; 2017 год – 173 700,0 тыс. рублей; 2018 год – 402 185,2 тыс. рублей; 2019 год – 421 094,6 тыс. рублей; 2020 год – 440 899,3 тыс. рублей; из средств федерального бюджета – 63 453,8 тыс. рублей (2014 год).». 10. В приложении № 10 к Программе: в паспорте подпрограммы: раздел «Соисполнители подпрограммы» изложить в новой редакции:
дополнить новым третьим разделом в следующей редакции:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:
абзац десятый раздела II «Описание мер государственного и правового регулирования и механизмов реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: «документа, подтверждающего соответствие сметной стоимости проектных работ по объекту нормативам, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства (при предоставлении субсидий на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий).»; раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции: «V. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы составит 2014 год – 106 122,1 тыс. рублей; 2015 год – 104 487,3 тыс. рублей; 2016 год – 31 044,0 тыс. рублей; 2017 год – 34 012,5 тыс. рублей; 2018 год – 62 938,1 тыс. рублей; 2019 год – 14 915,0 тыс. рублей; 2020 год – 15 627,5 тыс. рублей; ресурсное обеспечение подпрограммы из средств областного бюджета составит 299 146,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 36 122,1 тыс. рублей; 2015 год – 104 487,3 тыс. рублей; 2016 год – 31 044,0 тыс. рублей; 2017 год – 34 012,5 тыс. рублей; 2018 год – 62 938,1 тыс. рублей; 2019 год – 14 915,0 тыс. рублей; 2020 год – 15 627,5 тыс. рублей; из средств федерального бюджета – 70 000,0 тыс. рублей (2014 год).».
Приложение № 2 к постановлению Правительства области от 30.12.2014 № 1054-пп Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях
Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|