Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 28.11.2011 № 958ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 ноября 2011 года N 958 Утратилo силу - Постановление Правительства Нижегородской области от 25.10.2013 г. N 773 Об утверждении областной целевой программы "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012-2014 годы" (В редакции Постановлений Правительства Нижегородской области от 13.04.2012 г. N 211; от 23.07.2012 г. N 462; от 03.12.2012 г. N 876; от 08.05.2013 г. N 285; от 16.08.2013 г. N 556; от 17.10.2013 г. N 740; от 30.12.2013 г. N 1013) В соответствии с Законом Нижегородской области от 9 августа 2011 года N 110-З "О дорожном фонде Нижегородской области" Правительство Нижегородской области постановляет: (В редакции Постановлений Правительства Нижегородской области от 13.04.2012 г. N 211; от 23.07.2012 г. N 462) 1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы". 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области А.В.Аверина. 3. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления. Губернатор В.П.Шанцев УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Нижегородской области от 28 ноября 2011 года N 958 ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" (В редакции Постановлений Правительства Нижегородской области от 13.04.2012 г. N 211; от 23.07.2012 г. N 462; от 03.12.2012 г. N 876; от 08.05.2013 г. N 285; от 16.08.2013 г. N 556; от 17.10.2013 г. N 740; от 30.12.2013 г. N 1013) 1. Паспорт Программы +------------------+-------------------------------------------------------------------------+ | Наименование | Областная целевая программа "Совершенствование транспортной | | Программы | инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" (далее - | | | Программа) | +------------------+-------------------------------------------------------------------------+ | Основание для | Закон Нижегородской области от 9 августа 2011 года N 110-З "О дорожном | | разработки | фонде Нижегородской области" | | Программы | | +------------------+-------------------------------------------------------------------------+ | Государственный | Министерство строительства Нижегородской области | | заказчик | | | Программы | | +------------------+-------------------------------------------------------------------------+ | Разработчики | Министерство строительства Нижегородской области; | | Программы | государственное казенное учреждение Нижегородской области "Главное | | | управление автомобильных дорог" (далее - ГКУ НО "ГУАД") | +------------------+-------------------------------------------------------------------------+ | Основная цель | Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии | | Программы | с потребностями населения и экономики Нижегородской области, | | | обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной | | | сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских | | | свойств автомобильных дорог Нижегородской области | +------------------+-------------------------------------------------------------------------+ | Основные задачи | - сохранение и восстановление существующей дорожной сети | | Программы | автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а | | | также дворовых территорий многоквартирных домов, | | | обеспечение их транспортно- эксплуатационных показателей | | | на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей | | | пользователей автомобильных дорог и дворовых территорий | | | многоквартирных домов на основе своевременного и | | | качественного выполнения работ по ремонту и содержанию; | | | - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с | | | потребностями экономического развития региона и улучшение | | | качества жизни населения | +------------------+-------------------------------------------------------------------------+ | Сроки и этапы | 2012 - 2014 годы | | реализации | Программа реализуется в I этап | | Программы | | +------------------+-------------------------------------------------------------------------+ | Исполнители | Министерство строительства Нижегородской области; | | Программы | ГКУ НО "ГУАД", органы местного самоуправления муниципальных районов, | | | городских округов Нижегородской области (по согласованию) | | | | +------------------+-------------------------------------------------------------------------+ +---------------+--------------------------------------------------------------------+ | Объемы и | | | источники | | | финансирования| | | Программы | тыс. руб.| | +-----------------+---------------+----------------------------------+ | | Наименование | Источники | Годы | | | государственного| финансирования| | | | заказчика | | | | | | +-------+------+-------+-----------+ | | | | 2012 | 2013 | 2014 | Всего за | | | | | | | | период | | | | | | | | реализации| | | | | | | | Программы | | +-----------------+---------------+-------+------+-------+-----------+ | | Министерство | Всего, в том | 7 345 | 10 | 8 169 | 26 211 | | | строительства | числе: | 578,2 | 696 | 249,6 | 454,4 | | | Нижегородской | | | 626,6| | | | | области | | | | | | | | +---------------+-------+------+-------+-----------+ | | | Областной | 7 104 | 10 | 7 818 | 24 931 | | | | бюджет, в том | 587,7 | 008 | 799,6 | 738,4 | | | | числе | | 351,1| | | | | +---------------+-------+------+-------+-----------+ | | | Капвложения | 2 295 | 3 756| 5 175 | 11 227 | | | | | 680,9 | 434,2| 833,3 | 948,4 | | | +---------------+-------+------+-------+-----------+ | | | НИОКР | | | | | | | +---------------+-------+------+-------+-----------+ | | | Прочие расходы| 4 808 | 6 251| 2 642 | 13 703 | | | | | 906,8 | 916,9| 966,3 | 790,0 | | | +---------------+-------+------+-------+-----------+ | | | Федеральный | 18 | 52 | 50 | 121 712,6 | | | | бюджет, в том | 910,0 | 282,6| 520,0 | | | | | числе | | | | | | | +---------------+-------+------+-------+-----------+ | | | Капвложения | 18 | 52 | 50 | 121 712,6 | | | | | 910,0 | 282,6| 520,0 | | | | +---------------+-------+------+-------+-----------+ | | | НИОКР | | | | | | | +---------------+-------+------+-------+-----------+ | | | Прочие расходы| | | | | | | +---------------+-------+------+-------+-----------+ | | | Местный бюджет| 222 | 635 | 299 | 1 158 | | | | | 080,5 | 992,9| 930,0 | 003,4 | | | +---------------+-------+------+-------+-----------+ | | | Капвложения | 21 | 120 | 299 | 442 322,0 | | | | | 509,0 | 883,0| 930,0 | | | | +---------------+-------+------+-------+-----------+ | | | НИОКР | | | | | | | +---------------+-------+------+-------+-----------+ | | | Прочие расходы| 200 | 515 | | 715 681,4 | | | | | 571,5 | 109,9| | | +---------------+-----------------+---------------+-------+------+-------+-----------+ | Система | Контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство | | организации | Нижегородской области | | контроля за | | | исполнением | | | Программы | | +------------------+-------------------------------------------------------------------------+ | Индикаторы | По окончании реализации Программы планируется достигнуть значения | | достижения цели | индикаторов цели: | | Программы | - темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым | | | покрытием составит 178%; | | | - доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей | | | протяженности региональных автомобильных дорог составит 28,6% | +------------------+-------------------------------------------------------------------------+ (В редакции Постановлений Правительства Нижегородской области от 13.04.2012 г. N 211; от 23.07.2012 г. N 462; от 03.12.2012 г. N 876; от 08.05.2013 г. N 285; от 16.08.2013 г. N 556; от 17.10.2013 г. N 740; от 30.12.2013 г. N 1013) 2. Текст Программы 2.1. Содержание проблемы Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики Нижегородской области (далее - область, регион), от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие и условия жизни населения. Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Нижегородской области на 1 января 2011 года составляет 18 019 км, в том числе автомобильных дорог федерального значения - 458 км (2,5%), регионального или межмуниципального значения - 13 069 км (72,5%), местного значения - 4 492 км (25%). Протяженность автодорог, находящихся в государственной собственности Нижегородской области - 13 069 км, в том числе с твердым покрытием - 12 967 км, грунтовых дорог - 102 км. В составе автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, имеется 888 мостов общей протяженностью 34 505 п. м, а также другие дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью. До 2012 года финансирование дорожного хозяйства осуществлялось в рамках областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2011-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 1 сентября 2010 года N 567, и областной целевой программы "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них на 2009-2011 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 апреля 2009 года N 196. Основная проблема дорожного хозяйства - автомобильные дороги, находящиеся в областной собственности и не отвечающие нормативным требованиям, протяженность которых более 9 тысяч км. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог Нижегородской области и элементов их обустройства требует регулярного выполнения объема работ по очистке проезжей части дорог, мостов, тротуаров, обочин, автопавильонов, выполнения текущего ремонта покрытия дорог, установку дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также замену, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений. Значительная степень износа автомобильных дорог Нижегородской области сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств. В связи с длительным сроком эксплуатации дорог без проведения ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износом дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий возникла необходимость проведения капитального ремонта дорог. Ограниченность доходов местных бюджетов и, как следствие, недостаточное финансирование дорожной деятельности приводит к ухудшению состояния автомобильных дорог населенных пунктов, а также дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. (Абзац дополнен - Постановление Правительства Нижегородской области от 13.04.2012 г. N 211) Автомобильные дороги Нижегородской области соединяют населенные пункты, муниципальные районы Нижегородской области и проходят по их территориям. Для улучшения условий транспортного сообщения в регионе необходимо строительство обходов населенных пунктов, обеспечение подъезда к важнейшим транспортным узлам, железнодорожным станциям и другим объектам транспортной инфраструктуры. Одной из основных задач для развития дорожной сети Нижегородской области является обеспечение населенных пунктов региона автодорогами с твердым покрытием. При этом в приоритетном порядке обеспечиваются подъездами населенные пункты с численностью жителей не менее 125 человек. (Абзац исключен - Постановление Правительства Нижегородской области от 13.04.2012 г. N 211) Несоответствие уровня развития автомобильных дорог на территории Нижегородской области растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков, простоям в автомобильных заторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения. Рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приводит к повышению интенсивности движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Для разрешения существующих проблем разработана настоящая Программа, финансирование которой будет осуществляться за счет средств дорожного фонда Нижегородской области. Программа направлена на комплексное решение проблем и улучшение состояния существующей дорожной сети региона. Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобильных дорог Нижегородской области и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства области. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также улучшение условий движения автотранспорта позволят снизить уровень аварийности и повысить безопасность дорожного движения. Комплекс программных мероприятий сформирован в виде двух подпрограмм: - "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области на 2012-2014 годы" (приложение 1 к Программе); (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 13.04.2012 г. N 211) - "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" (приложение 2 к Программе). 2.2. Цель и задачи Программы Главной целью реализации Программы является совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач: - сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также дворовых территорий многоквартирных домов, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию; (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 13.04.2012 г. N 211) - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения. 2.3. Сроки и этапы реализации Программы Действие Программы предусмотрено в течение 3-х лет с 2012 по 2014 годы. Программа реализуется в один этап. 2.4. Управление Программой и механизм ее реализации Государственным заказчиком Программы является министерство строительства Нижегородской области. Управление Программой осуществляет министерство строительства Нижегородской области. Исполнителями Программы являются министерство строительства Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД", органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области. Привлечение подрядных организаций к выполнению работ осуществляется в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Исполнители Программы ежемесячно в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информируют министерство строительства Нижегородской области о ходе реализации мероприятий Программы по утверждаемым министерством строительства Нижегородской области формам. (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 13.04.2012 г. N 211) Сводный отчет о ходе реализации Программы формирует министерство строительства Нижегородской области. 2.5. Система программных мероприятий тыс. руб. +----+-------------+----------+-------+------------+-------------------------------------------+ | N | Наименование| Категория| Сроки | Исполнители| Объем финансирования (по годам, в разрезе | | п/п| мероприятия | расходов | испол-| мероприятий| источников) | | | (в разрезе | (капвло- | нения | | | | | районов и | жения, | | | | | | учреждений) | НИОКР и | | | | | | | прочие | | | | | | | расходы) | | | | | | | | | +------------+------+-------+------+--------+ | | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | Всего | | | | | | | | год | год | год | | +----+-------------+----------+-------+------------+------------+------+-------+------+--------+ | Цель. Совершенствование и развитие транспортной| Всего, в | 7 345| 10 696| 8 169| 26 211 | | инфраструктуры в соответствии с потребностями| том числе | 578,2| 626,6 | 249,6| 454,4 | | населения и экономики Нижегородской области,| | | | | | | обеспечение технического состояния и пропускной| | | | | | | способности дорожной сети, поддержание на| | | | | | | необходимом уровне и улучшение потребительских| | | | | | | свойств автомобильных дорог Нижегородской области| | | | | | | +------------+------+-------+------+--------+ | | Областной | 7 104| 10 008| 7 818| 24 931 | | | бюджет | 587,7| 351,1 | 799,6| 738,4 | | +------------+------+-------+------+--------+ | | Федеральный| 18 | 52 | 50 | 121 | | | бюджет | 910,0| 282,6 | 520,0| 712,6 | | +------------+------+-------+------+--------+ | | Местный | 222 | 635 | 299 | 1 158 | | | бюджет | 080,5| 992,9 | 930,0| 003,4 | | +------------+------+-------+------+--------+ | | Прочие | | | | | | | источники | | | | | +--------------------------------------------------+------------+------+-------+------+--------+ | Задача 1. Сохранение и восстановление| Всего, в | 5 015| 6 777 | 2 678| 14 471 | | существующей дорожной сети автомобильных дорог и| том числе | 159,3| 912,2 | 336,3| 407,8 | | искусственных сооружений на них, а также дворовых| | | | | | | территорий многоквартирных домов, обеспечение их| | | | | | | транспортно-эксплуатационных показателей на| | | | | | | уровне, необходимом для удовлетворения| | | | | | | потребностей пользователей автомобильных дорог и| | | | | | | дворовых территорий на основе своевременного и| | | | | | | качественного выполнения работ по ремонту и| | | | | | | содержанию*; | | | | | | | +------------+------+-------+------+--------+ | | Областной | 4 814| 6 262 | 2 678| 13 755 | | | бюджет | 587,8| 802,3 | 336,3| 726,4 | | +------------+------+-------+------+--------+ | | Федеральный| | | | | | | бюджет | | | | | | +------------+------+-------+------+--------+ | | Местный | 200 | 515 | | 715 | | | бюджет | 571,5| 109,9 | | 681,4 | | +------------+------+-------+------+--------+ | | Прочие | | | | | | | источники | | | | | +--------------------------------------------------+------------+------+-------+------+--------+ | *Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Ремонт и содержание| | автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт| | дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" | +--------------------------------------------------+------------+------+------+------+---------+ | Задача 2. Развитие транспортной инфраструктуры в| Всего, в | 2 330| 3 918| 5 490| 11 740 | | соответствии с потребностями экономического| том числе | 418,9| 714,4| 913,3| 046,6 | | развития региона и улучшение качества жизни| | | | | | | населения** | | | | | | | +------------+------+------+------+---------+ | | Областной | 2 289| 3 745| 5 140| 11 176 | | | бюджет | 999,9| 548,8| 463,3| 012,0 | | +------------+------+------+------+---------+ | | Федеральный| 18 | 52 | 50 | 121 | | | бюджет | 910,0| 282,6| 520,0| 712,6 | | +------------+------+------+------+---------+ | | Местный | 21 | 120 | 299 | 442 | | | бюджет | 509,0| 883,0| 930,0| 322,0 | | +------------+------+------+------+---------+ | | Прочие | | | | | | | источники | | | | | +--------------------------------------------------+------------+------+------+------+---------+ | **Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Развитие транспортной| | инфраструктуры Нижегородской области на 2012-2014 годы" | +----------------------------------------------------------------------------------------------+ (Раздел 2.5 в редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 30.12.2013 г. N 1013) 2.6. Ресурсное обеспечение Программы Программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 26 211 454,4 (Двадцать шесть миллиардов двести одиннадцать миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи четыреста) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: тыс. руб. +-----------------+---------------+---------------------------------------+ | Наименование | Источники | Годы | | государственного| финансирования| | | заказчика | | | | | +---------+--------+--------+-----------+ | | | 2012 | 2013 | 2014 | Всего за | | | | | | | период | | | | | | | реализации| | | | | | | Программы | +-----------------+---------------+---------+--------+--------+-----------+ | Министерство | Всего, в том | 7 345 | 10 696 | 8 169 | 26 211 | | строительства | числе: | 578,2 | 626,6 | 249,6 | 454,4 | | Нижегородской | | | | | | | области | | | | | | | +---------------+---------+--------+--------+-----------+ | | Областной | 7 104 | 10 008 | 7 818 | 24 931 | | | бюджет, в т.ч.| 587,7 | 351,1 | 799,6 | 738,4 | | +---------------+---------+--------+--------+-----------+ | | Капвложения | 2 295 | 3 756 | 5 175 | 11 227 | | | | 680,9 | 434,2 | 833,3 | 948,4 | | +---------------+---------+--------+--------+-----------+ | | НИОКР | | | | | | +---------------+---------+--------+--------+-----------+ | | Прочие расходы| 4 808 | 6 251 | 2 642 | 13 703 | | | | 906,8 | 916,9 | 966,3 | 790,0 | | +---------------+---------+--------+--------+-----------+ | | Федеральный | 18 910,0| 52 | 50 | 121 712,6 | | | бюджет, в т.ч.| | 282,6 | 520,0 | | | +---------------+---------+--------+--------+-----------+ | | Капвложения | 18 910,0| 52 | 50 | 121 712,6 | | | | | 282,6 | 520,0 | | | +---------------+---------+--------+--------+-----------+ | | НИОКР | | | | | | +---------------+---------+--------+--------+-----------+ | | Прочие расходы| | | | | | +---------------+---------+--------+--------+-----------+ | | Местный бюджет| 222 | 635 | 299 | 1 158 | | | | 080,5 | 992,9 | 930,0 | 003,4 | | +---------------+---------+--------+--------+-----------+ | | Капвложения | 21 509,0| 120 | 299 | 442 322,0 | | | | | 883,0 | 930,0 | | | +---------------+---------+--------+--------+-----------+ | | НИОКР | | | | | | +---------------+---------+--------+--------+-----------+ | | Прочие расходы| 200 | 515 | | 715 681,4 | | | | 571,5 | 109,9 | | | +-----------------+---------------+---------+--------+--------+-----------+ (Раздел 2.6 в редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 30.12.2013 г. N 1013) 2.7. Индикаторы достижения цели Программы Индикаторы достижения цели Программы связаны с целевыми индикаторами оценки реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127, и направлены на их увеличение. +-----------------------+-----------+--------------------------------------------------+ | Наименование | Единица | Значения индикаторов цели Программы | | индикаторов цели | измерения | | | Программы | индикатора| | | | цели | | | | Программы | | | | +----------------+----------------+----------------+ | | | На момент | По окончании | Без | | | | разработки | реализации | программного | | | | Программы | Программы | вмешательства | | | | (на 01.01.2012)| (на 01.01.2015)| (после | | | | | | предполагаемого| | | | | | срока | | | | | | реализации | | | | | | Программы) | +-----------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+ | Темп роста ввода в| % | 80 | 178 | 100 | | эксплуатацию | | | | | | автомобильных дорог с| | | | | | твердым покрытием | | | | | +-----------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+ | Доля региональных | % | 23,2 | 28,6 | 23,2 | | дорог, отвечающих| | | | | | нормативным | | | | | | требованиям, от общей| | | | | | протяженности | | | | | | региональных | | | | | | автомобильных дорог | | | | | +-----------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+ Промежуточные значения индикатора достижения цели Программы по годам +-----------------------+-----------+----------------------------+ | Наименование | Единица | Годы реализации Программы | | индикаторов цели | измерения | | | Программы | индикатора| | | | цели | | | | Программы | | | | +--------+--------+----------+ | | | 2012 | 2013 | 2014 | +-----------------------+-----------+--------+--------+----------+ | Темп роста ввода в| % | 133 | 129 | 178 | | эксплуатацию | | | | | | автомобильных дорог с| | | | | | твердым покрытием | | | | | +-----------------------+-----------+--------+--------+----------+ | Доля региональных | % | 26,5 | 30,2 | 28,6 | | дорог, отвечающих| | | | | | нормативным | | | | | | требованиям, от общей| | | | | | протяженности | | | | | | региональных | | | | | | автомобильных дорог | | | | | +-----------------------+-----------+--------+--------+----------+ (Раздел 2.7 в редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 30.12.2013 г. N 1013) 2.8. Показатели непосредственных результатов реализации Программы +-----------------------+----------+---------------------------+ | Наименование | Единица | Годы реализации Программы| | показателя | измерения| | | непосредственных | | | | результатов Программы | | | | | +--------+--------+---------+ | | | 2012 | 2013 | 2014 | +-----------------------+----------+--------+--------+---------+ | Ввод в эксплуатацию| км | 10,4 | 13,4 | 23,9 | | построенных | | | | | | автомобильных дорог | | | | | +-----------------------+----------+--------+--------+---------+ | Протяженность | км | 464,1 | 530,641| 72,3 | | отремонтированных | | | | | | автомобильных дорог | | | | | +-----------------------+----------+--------+--------+---------+ (Раздел 2.8 в редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 30.12.2013 г. N 1013) 2.9. Оценка эффективности реализации Программы Оценка эффективности реализации Программы приведена в Подпрограммах. 2.10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и мероприятия по их снижению На реализацию Программы могут негативно повлиять отсутствие или неполное финансирование Программы. Риск недофинансирования мероприятий Программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна, поэтому расходы областного бюджета (средства дорожного фонда) на реализацию Программы должны быть предусмотрены законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 2.11. Система организации контроля за исполнением Программы Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Правительство Нижегородской области. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к областной целевой программе "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" ПОДПРОГРАММА "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области на 2012-2014 годы" (В редакции Постановлений Правительства Нижегородской области от 13.04.2012 г. N 211; от 23.07.2012 г. N 462; от 03.12.2012 г. N 876; от 08.05.2013 г. N 285; от 16.08.2013 г. N 556; от 17.10.2013 г. N 740; от 30.12.2013 г. N 1013) 1. Паспорт Подпрограммы +----------------+--------------------------------------------------------------------------------+ | Наименование | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных| | Подпрограммы | сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов| | | Нижегородской области на 2012-2014 годы | +----------------+--------------------------------------------------------------------------------+ | Основание для | Закон Нижегородской области от 9 августа 2011 года N 110-З "О дорожном фонде| | разработки | Нижегородской области" | | Подпрограммы | | +----------------+--------------------------------------------------------------------------------+ | Государственный| Министерство строительства Нижегородской области | | заказчик | | | Подпрограммы | | +----------------+--------------------------------------------------------------------------------+ | Разработчики | Министерство строительства Нижегородской области; государственное казенное| | Подпрограммы | учреждение Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог"| | | (далее - ГКУ НО "ГУАД") | +----------------+--------------------------------------------------------------------------------+ | Основная цель | - сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и| | Подпрограммы | искусственных сооружений на них, а также дворовых территорий многоквартирных| | | домов, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне,| | | необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог и| | | дворовых территорий многоквартирных домов на основе своевременного и| | | качественного выполнения работ по ремонту и содержанию | +----------------+--------------------------------------------------------------------------------+ | Основные задачи| - повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего| | Подпрограммы | пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных| | | сооружений на них; | | | - повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего | | | пользования населенных пунктов; | | | - повышение благоустроенности существующих дворовых территорий многоквартирных | | | домов населенных пунктов; | | | - повышение безопасности дорожного движения | +----------------+--------------------------------------------------------------------------------+ | Сроки и этапы | 2012-2014 годы | | реализации | Подпрограмма реализуется в I этап | | Подпрограммы | | +----------------+--------------------------------------------------------------------------------+ | Исполнители | Министерство строительства Нижегородской области; | | основных | ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию); | | мероприятий | органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)| | Подпрограммы | Нижегородской области (по согласованию) | +---------------+---------------------------------------------------------------------+ | Объемы и | | | источники | | | финансирования| | | Подпрограммы | тыс. руб.| | +-----------------+---------------+----------------------------------++ | | Наименование | Источники | Годы | | | государственного| финансирования| | | | заказчика | | | | | | +------+------+-------+-------------+ | | | | 2012 | 2013 | 2014 | Всего за | | | | | | | | период | | | | | | | | реализации | | | | | | | | Подпрограммы| | +-----------------+---------------+------+------+-------+-------------+ | | Министерство | Всего, в том | 5 015| 6 777| 2 678 | 14 471 407,8| | | строительства | числе: | 159,3| 912,2| 336,3 | | | | Нижегородской | | | | | | | | области | | | | | | | | +---------------+------+------+-------+-------------+ | | | Областной | 4 814| 6 262| 2 678 | 13 755 726,4| | | | бюджет, в том | 587,8| 802,3| 336,3 | | | | | числе | | | | | | | +---------------+------+------+-------+-------------+ | | | Капвложения | 5 | 10 | 35 | 51 936,4 | | | | | 681,0| 885,4| 370,0 | | | | +---------------+------+------+-------+-------------+ | | | НИОКР | | | | | | | +---------------+------+------+-------+-------------+ | | | Прочие расходы| 4 808| 6 251| 2 642 | 13 703 790,0| | | | | 906,8| 916,9| 966,3 | | | | +---------------+------+------+-------+-------------+ | | | Федеральный | | | | | | | | бюджет, в том | | | | | | | | числе | | | | | | | +---------------+------+------+-------+-------------+ | | | Капвложения | | | | | | | +---------------+------+------+-------+-------------+ | | | НИОКР | | | | | | | +---------------+------+------+-------+-------------+ | | | Прочие расходы| | | | | | | +---------------+------+------+-------+-------------+ | | | Местный бюджет| 200 | 515 | | 715 681,4 | | | | | 571,5| 109,9| | | | | +---------------+------+------+-------+-------------+ | | | Капвложения | | | | | | | +---------------+------+------+-------+-------------+ | | | НИОКР | | | | | | | +---------------+------+------+-------+-------------+ | | | Прочие расходы| 200 | 515 | | 715 681,4 | | | | | 571,5| 109,9| | | +---------------+-----------------+---------------+------+------+-------+-------------+ | Система | Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Правительство Нижегородской | | организации | области | | контроля за | | | исполнением | | | Подпрограммы | | +----------------+--------------------------------------------------------------------------------+ | Индикаторы | К концу срока реализации Подпрограммы планируется долю региональных или | | достижения цели| межмуниципальных автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от | | Подпрограммы | общей протяженности региональных или межмуниципальных автомобильных дорог | | | довести до 28,6% | +----------------+--------------------------------------------------------------------------------+ (В редакции Постановлений Правительства Нижегородской области от 13.04.2012 г. N 211; от 23.07.2012 г. N 462; от 03.12.2012 г. N 876; от 08.05.2013 г. N 285; от 16.08.2013 г. N 556; от 17.10.2013 г. N 740; от 30.12.2013 г. N 1013) 2. Текст Подпрограммы 2.1. Содержание проблемы Дорожное хозяйство Нижегородской области - одно из крупнейших в Российской Федерации. По протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Нижегородская область (далее - область, регион) входит в первую пятерку субъектов Российской Федерации. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, на 1 января 2011 года составила 13 069 км, в том числе: с твердым покрытием - 12 967 км; с грунтовым покрытием - 102 км. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения составляет 29,7% (3 885 км), межмуниципального - 70,3 % (9184 км) от общей протяженности дорог, находящихся в государственной собственности Нижегородской области. В 2012 году, по результатам паспортизации, протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения будет уточняться. На автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области (в оперативном управлении ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"), по состоянию на 1 января 2011 года расположено 888 мостовых сооружений (в том числе 111 деревянных) общей протяженностью 34 505 п.м и 10 510 штук водопропускных труб общей протяженностью 161 060 п.м. Необходимо отметить следующие проблемы дорожного хозяйства Нижегородской области: 1) снижение объема ремонта автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и расположенных на них искусственных сооружений; 2) наличие искусственных сооружений, находящихся в аварийном состоянии; 3) возникновение и рост количества дорожно-транспортных происшествий по причине ухудшения дорожных условий. Накопленный к концу 2010 года объем недоремонта автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, составил 76,5%. Средний износ областных автомобильных дорог по состоянию на 1 января 2011 года составил 49%. Необходимо отметить недостаточный уровень технического состояния искусственных дорожных сооружений. Из-за недостаточности финансирования дорожной отрасли количество мостов и водопропускных труб, находящихся в нормативном состоянии, снизилось за период 2008 - 2010 годов на 13 и 112 штук соответственно. Недостаточное финансирование муниципальными районами (городскими округами) капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования привело к тому, что более 70% дорог местного значения не отвечает нормативным требованиям. В целях изменения сложившейся ситуации за счет средств дорожного фонда Нижегородской области будут предоставлены субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.(Абзац дополнен - Постановление Правительства Нижегородской области от 13.04.2012 г. N 211) Снижение объемов ремонта автодорог и недостаточный уровень технического состояния искусственных дорожных сооружений оказали существенное влияние на увеличение аварийности на дорогах. В 2010 году на автодорогах было зарегистрировано 1 253 дорожно-транспортных происшествия (далее - ДТП), из которых 212 (16,9%) совершено по причинам, связанным с дорожными условиями. Формирование дорожного фонда в Нижегородской области с 2012 года и увеличение расходов на финансирование дорожного хозяйства позволит увеличить протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям с 3006 км до 4433 км, повысить уровень технического состояния искусственных дорожных сооружений и, как следствие, снизить аварийность на дорогах. Направление средств на ремонт автодорог позволит создать дополнительные рабочие места в дорожном хозяйстве, других отраслях экономики и сфере услуг, связанных с обслуживанием дорожного хозяйства и автомобильного транспорта, повлияет на решение задач достижения устойчивого экономического роста региона, позволит улучшить условия предпринимательской деятельности и повысить качество жизни населения, укрепить национальную безопасность государства. (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 13.04.2012 г. N 211) 2.2. Цели и задачи Подпрограммы Основная цель Подпрограммы - сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также дворовых территорий многоквартирных домов, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию. Цель Подпрограммы носит стратегический характер и направлена, в первую очередь, на обеспечение социально-экономического развития Нижегородской области, повышение ее инвестиционной привлекательности и ускорение интеграции в российское мировое пространство. К основным задачам относятся: - повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них; - повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов; - повышение благоустроенности существующих дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов; - повышение безопасности дорожного движения. (Раздел 2.2 в редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 13.04.2012 г. N 211) 2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы Действие Подпрограммы предусмотрено на 2012 - 2014 годы. Подпрограмма реализуется в I этап. 2.4. Управление Подпрограммой и механизм ее реализации Государственным заказчиком Подпрограммы является министерство строительства Нижегородской области. Управление Подпрограммой осуществляет министерство строительства Нижегородской области. Привлечение подрядных организаций к выполнению работ осуществляется в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Непосредственные исполнители работ в отношении объектов государственной собственности Нижегородской области (подрядные организации) ежемесячно представляют ГКУ НО "ГУАД" отчетность о ходе выполнения работ в соответствии с условиями заключенных контрактов. (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 13.04.2012 г. N 211) (Абзац исключен - Постановление Правительства Нижегородской области от 13.04.2012 г. N 211) 2.5. Система программных мероприятий Программные мероприятия отражены в приложении 1 к Подпрограмме. 2.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы Подпрограмма предполагает финансирование за счет всех источников в сумме 14 471 407,8 (Четырнадцать миллиардов четыреста семьдесят один миллион четыреста семь тысяч восемьсот) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: тыс. руб. +-----------------+---------------+--------------------------------------+ | Наименование | Источники | Годы | | государственного| финансирования| | | заказчика | | | | | +-------+-------+-------+--------------+ | | | 2012 | 2013 | 2014 | Всего за | | | | | | | период | | | | | | | реализации | | | | | | | Подпрограммы | +-----------------+---------------+-------+-------+-------+--------------+ | Министерство | Всего, в том | 5 015 | 6 777 | 2 678 | 14 471 407,8 | | строительства | числе: | 159,3 | 912,2 | 336,3 | | | Нижегородской | | | | | | | области | | | | | | | +---------------+-------+-------+-------+--------------+ | | Областной | 4 814 | 6 262 | 2 678 | 13 755 726,4 | | | бюджет, в том | 587,8 | 802,3 | 336,3 | | | | числе | | | | | | +---------------+-------+-------+-------+--------------+ | | Капвложения | 5 | 10 | 35 | 51 936,4 | | | | 681,0 | 885,4 | 370,0 | | | +---------------+-------+-------+-------+--------------+ | | НИОКР | | | | | | +---------------+-------+-------+-------+--------------+ | | Прочие расходы| 4 808 | 6 245 | 2 642 | 13 697 323,3 | | | | 906,8 | 450,2 | 966,3 | | | +---------------+-------+-------+-------+--------------+ | | Федеральный | | | | | | | бюджет, в том | | | | | | | числе | | | | | | +---------------+-------+-------+-------+--------------+ | | Капвложения | | | | | | +---------------+-------+-------+-------+--------------+ | | НИОКР | | | | | | +---------------+-------+-------+-------+--------------+ | | Прочие расходы| | | | | | +---------------+-------+-------+-------+--------------+ | | Местный бюджет| 200 | 515 | | 715 681,4 | | | | 571,5 | 109,9 | | | | +---------------+-------+-------+-------+--------------+ | | Капвложения | | | | | | +---------------+-------+-------+-------+--------------+ | | НИОКР | | | | | | +---------------+-------+-------+-------+--------------+ | | Прочие расходы| 200 | 515 | | 715 681,4 | | | | 571,5 | 109,9 | | | +-----------------+---------------+-------+-------+-------+--------------+ (Раздел 2.6 в редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 30.12.2013 г. N 1013) 2.7. Индикаторы достижения цели Подпрограммы +-----------------------+-------------+--------------------------------------------+ | Наименование | Единица | Значения индикаторов цели Подпрограммы | | индикаторов цели | измерения | | | Подпрограммы | индикатора | | | | цели | | | | Подпрограммы| | | | +-------------+-------------+----------------+ | | | На момент | По окончании| Без | | | | разработки | реализации | программного | | | | Подпрограммы| Подпрограммы| вмешательства | | | | (на | (на | (после | | | | 01.01.2012) | 01.01.2015) | предполагаемого| | | | | | срока | | | | | | реализации | | | | | | Подпрограммы) | +-----------------------+-------------+-------------+-------------+----------------+ | Доля региональных | % | 23,2 | 28,6 | 23,2 | | дорог, отвечающих| | | | | | нормативным | | | | | | требованиям, от общей| | | | | | протяженности | | | | | | региональных | | | | | | автомобильных дорог | | | | | +-----------------------+-------------+-------------+-------------+----------------+ Промежуточные значения индикатора достижения цели Подпрограммы по годам +------------------------------+-------------+----------------------------+ | Наименование индикаторов цели| Единица | Годы реализации | | Подпрограммы | измерения | Подпрограммы | | | индикатора | | | | цели | | | | Подпрограммы| | | | +---------+--------+---------+ | | | 2012 | 2013 | 2014 | +------------------------------+-------------+---------+--------+---------+ | Доля региональных дорог,| % | 26,5 | 30,2 | 28,6 | | отвечающих нормативным| | | | | | требованиям, от общей| | | | | | протяженности региональных| | | | | | автомобильных дорог | | | | | +------------------------------+-------------+---------+--------+---------+ (Раздел 2.7 в редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 30.12.2013 г. N 1013) 2.8. Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы Результатом реализации Подпрограммы является: - 1067,127 км отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения; - 230 км отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов; - 3 494,72 п.м отремонтированных мостов; - 1302 тыс. кв.м отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов. (Раздел 2.8 в редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 30.12.2013 г. N 1013) 2.9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы Оценка экономической эффективности Подпрограммы может быть выполнена по показателю протяженности отремонтированных автодорог с каждого миллиона рублей, затраченного на проведение ремонтных работ. Определение экономической эффективности осуществляется на основе сравнения величины выполненного на начало реализации Подпрограммы и планируемого на конец ее реализации объема ремонта автодорог и величины затрат на его выполнение, которые приводятся к начальному моменту времени (базовому году) с помощью дисконтирования. Нормы дисконта (индекс инфляции) для оценки проектов ремонта дорожных объектов по годам реализации Подпрограммы приняты в соответствии с основными макроэкономическими пропорциями социально-экономического развития Нижегородской области на 2011 год и на период до 2013 года. Экономическая эффективность +-------------------------------------+-------+--------+--------+-------+ | Наименование | База | 2012 | 2013 | 2014 | | | (2011 | год | год | год | | | год) | | | | +-------------------------------------+-------+--------+--------+-------+ | Протяженность отремонтированных | 126,1 | 464,1 | 530,6 | 72,3 | | автодорог регионального и | | | | | | межмуниципального значения, км | | | | | +-------------------------------------+-------+--------+--------+-------+ | Объем расходов на ремонт автодорог | 466,3 | 2 098,0| 3 298,0| 593,0 | | регионального и межмуниципального | | | | | | значения, млн. руб. | | | | | +-------------------------------------+-------+--------+--------+-------+ | Норма дисконта (индекс инфляции), % | | 104,2 | 104,2 | 104,2 | +-------------------------------------+-------+--------+--------+-------+ | Объем расходов, приведенных к | 466,3 | 2 013,5| 2 928,9| 488,9 | | начальному моменту времени, млн. | | | | | | руб. | | | | | +-------------------------------------+-------+--------+--------+-------+ | Протяженность отремонтированных | 0,27 | 0,23 | 0,18 | 0,15 | | автодорог регионального и | | | | | | межмуниципального значения с каждого| | | | | | млн. руб., затраченного на | | | | | | выполнение ремонтных работ, км/млн. | | | | | | руб. | | | | | +-------------------------------------+-------+--------+--------+-------+ (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 30.12.2013 г. N 1013) Экономическая эффективность выражается в увеличении объема ремонта автодорог с каждого миллиона рублей, затраченного на проведение данных работ. Снижение экономической эффективности в первые годы реализации по сравнению с базовым периодом обусловлено изменением состава ремонтных работ. Если в прошлые годы в условиях недофинансирования дорожной отрасли стояла цель сохранения автодорог и выполнялись работы по поверхностной обработке, то в настоящее время требуется восстановление дорожного полотна, увеличивается физический объем выполняемых работ на автомобильных дорогах, что влечет за собой увеличение стоимости ремонтных работ, при этом возрастает срок их службы. В 2014 году экономическая эффективность возрастает, поскольку, выполнив в 2012-2013 годах ремонт опорной сети дорог, осуществляется ремонт дорог более низкой категории. (Раздел 2.9 в редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 13.04.2012 г. N 211) 2.10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Подпрограммы, и мероприятия по их снижению На реализацию Подпрограммы могут негативно повлиять отсутствие или неполное финансирование мероприятий Подпрограммы. Риск недофинансирования мероприятий Подпрограммы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна, поэтому расходы областного бюджета на реализацию Подпрограммы должны быть предусмотрены в законе об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 2.11. Система организации контроля за исполнением Подпрограммы Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Правительство Нижегородской области. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Подпрограмме "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области на 2012-2014 годы" Система программных мероприятий по Подпрограмме "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области на 2012-2014 годы" (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 30.12.2013 г. N 1013) +-------+-----------------+------------+-------------+--------------+--------------------------------------------+ | N п.п.| Наименование | Категория | Сроки выпол-| Исполнители | Объемы финансирования (по годам, в разрезе | | | мероприятия | расходов | нения (годы)| мероприятий | источников), тыс.руб. | | | | (капита- | | | | | | | льные | | | | | | | вложения, | | | | | | | НИОКР и | | | | | | | прочие | | | | | | | расходы) | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | Итого | | | | | | | | год | год | год | | +-------+-----------------+------------+-------------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +-------+-----------------+------------+-------------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | Всего по Подпрограмме | Всего, в | 5 015| 6 777| 2 678| 14 471 | | | том числе | 159,3| 912,2| 336,3| 407,8 | | +------------+------+------+------+----------+ | | Областной | 4 814| 6 262| 2 678| 13 755 | | | бюджет | 587,8| 802,3| 336,3| 726,4 | | +------------+------+------+------+----------+ | | Федеральный| | | | | | | бюджет | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | Местный | 200 | 515 | | 715 681,4| | | бюджет | 571,5| 109,9| | | | +------------+------+------+------+----------+ | | Прочие | | | | | | | источники | | | | | +-------------------------------------------------------------------+------------+------+------+------+----------+ | Цель. Сохранение и восстановление существующей дорожной сети| Всего, в | 5 015| 6 777| 2 678| 14 471 | | автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также| том числе | 159,3| 912,2| 336,3| 407,8 | | дворовых территорий многоквартирных домов, обеспечение их| | | | | | | транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом| | | | | | | для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог| | | | | | | и дворовых территорий на основе своевременного и качественного| | | | | | | выполнения работ по ремонту и содержанию | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | Областной | 4 814| 6 262| 2 678| 13 755 | | | бюджет, в | 587,8| 802,3| 336,3| 726,4 | | | том числе | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | капитальные| 5 | 10 | 35 | 51 936,4 | | | вложения | 681,0| 885,4| 370,0| | | +------------+------+------+------+----------+ | | НИОКР | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | прочие | 4 808| 6 251| 2 642| 13 703 | | | | 906,8| 916,9| 966,3| 790,0 | | +------------+------+------+------+----------+ | | Федеральный| | | | | | | бюджет | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | Местный | 200 | 515 | | 715 681,4| | | бюджет | 571,5| 109,9| | | | +------------+------+------+------+----------+ | | Прочие | | | | | | | источники | | | | | +-------------------------------------------------------------------+------------+------+------+------+----------+ | Задача 1. Повышение технического уровня существующих автомобильных| Всего, в | 3 278| 1 776| 1 844| 6 899 | | дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных| том числе | 692,3| 136,3| 243,6| 072,2 | | сооружений на них | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | Областной | 3 278| 1 776| 1 844| 6 899 | | | бюджет | 692,3| 136,3| 243,6| 072,2 | | +------------+------+------+------+----------+ | | Федеральный| | | | | | | бюджет | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | Местный | | | | | | | бюджет | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | Прочие | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+----------+------------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 1.1. | Выполнение работ по| Прочие | 2012-2014 | Министерство | Всего, в | 1 475| 1 535| 1 612| 4 623 | | | содержанию | расходы | | строительства| том числе | 366,0| 681,7| 692,0| 739,6 | | | автомобильных дорог| | | Нижегородской| | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | ГКУ НО "ГУАД"| | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | 1 475| 1 535| 1 612| 4 623 | | | | | | | бюджет | 366,0| 681,7| 692,0| 739,6 | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+----------+------------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 1.2. | Выполнение работ по| Прочие | 2012-2014 | Министерство | Всего, в | 135 | 137 | 148 | 421 285,7| | | содержанию | расходы | | строительства| том числе | 549,8| 713,9| 022,0| | | | искусственных | | | Нижегородской| | | | | | | | сооружений | | | области, | | | | | | | | | | | ГКУ НО "ГУАД"| | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | 135 | 137 | 148 | 421 285,7| | | | | | | бюджет | 549,8| 713,9| 022,0| | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+----------+------------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 1.3. | Выполнение работ по| Прочие | 2012-2013 | Министерство | Всего, в | 1 643| 60 | | 1 704 | | | ремонту автодорог и| расходы | | строительства| том числе | 219,2| 978,6| | 197,8 | | | мостов | | | Нижегородской| | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | ГКУ НО "ГУАД"| | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | 1 643| 60 | | 1 704 | | | | | | | бюджет | 219,2| 978,6| | 197,8 | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+----------+------------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 1.4. | Выполнение | Прочие | 2012-2014 | Министерство | Всего, в | 13 | 17 | 24 | 54 849,9 | | | проектно- | расходы | | строительства| том числе | 605,9| 044,0| 200,0| | | | изыскательских | | | Нижегородской| | | | | | | | работ | | | области, | | | | | | | | | | | ГКУ НО "ГУАД"| | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | 13 | 17 | 24 | 54 849,9 | | | | | | | бюджет | 605,9| 044,0| 200,0| | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+----------+------------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 1.5. | Выполнение работ по| Прочие | 2012-2014 | Министерство | Всего, в | 1 | 4 | 6 | 12 165,3 | | | технической | расходы | | строительства| том числе | 458,1| 707,2| 000,0| | | | инвентаризации, | | | Нижегородской| | | | | | | | паспортизации и| | | области, | | | | | | | | постановке на| | | ГКУ НО "ГУАД"| | | | | | | | государственный | | | | | | | | | | | кадастровый учет| | | | | | | | | | | автодорог | | | | | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | 1 | 4 | 6 | 12 165,3 | | | | | | | бюджет | 458,1| 707,2| 000,0| | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+----------+------------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 1.6. | Расходы на | Прочие | 2012-2014 | Министерство | Всего, в | 531,8| 627,0| 800,0| 1 958,8 | | | формирование и| расходы | | строительства| том числе | | | | | | | ведение банков| | | Нижегородской| | | | | | | | данных о| | | области, | | | | | | | | фактическом | | | ГКУ НО "ГУАД"| | | | | | | | состоянии | | | | | | | | | | | автомобильных дорог| | | | | | | | | | | и искусственных| | | | | | | | | | | сооружений, о| | | | | | | | | | | дорожно- | | | | | | | | | | | транспортных | | | | | | | | | | | происшествиях и| | | | | | | | | | | транспортных | | | | | | | | | | | потоках | | | | | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | 531,8| 627,0| 800,0| 1 958,8 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+----------+------------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 1.7. | Расходы на | Прочие | 2013-2014 | Министерство | Всего, в | | 140,0| 150,0| 290,0 | | | поддержание и | расходы | | строительства| том числе | | | | | | | ремонт пунктов | | | Нижегородской| | | | | | | | автоматизированного| | | области, | | | | | | | | учета интенсивности| | | ГКУ НО "ГУАД"| | | | | | | | дорожного движения | | | | | | | | | | | и других пунктов | | | | | | | | | | | контроля за | | | | | | | | | | | дорожным движением | | | | | | | | | | | (датчиков | | | | | | | | | | | интенсивности | | | | | | | | | | | дорожного движения | | | | | | | | | | | и систем | | | | | | | | | | | видеонаблюдения) | | | | | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | | 140,0| 150,0| 290,0 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+----------+------------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 1.8. | Выполнение работ по| Прочие | 2012-2014 | Министерство | Всего, в | 3 | 3 | 25 | 31 698,3 | | | постановке земель, | расходы | | строительства| том числе | 390,1| 102,2| 206,0| | | | занимаемых | | | Нижегородской| | | | | | | | автодорогами, на | | | области, | | | | | | | | государственный | | | ГКУ НО "ГУАД"| | | | | | | | кадастровый учет | | | | | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | 3 | 3 | 25 | 31 698,3 | | | | | | | бюджет | 390,1| 102,2| 206,0| | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+----------+------------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 1.9. | Расходы на уплату | Прочие | 2012-2014 | Министерство | Всего, в | 50,0 | 100,0| 1 | 1 150,0 | | | государственной | расходы | | строительства| том числе | | | 000,0| | | | пошлины в | | | Нижегородской| | | | | | | | соответствии с | | | области, | | | | | | | | главой 25.3 | | | ГКУ НО "ГУАД"| | | | | | | | Налогового Кодекса | | | | | | | | | | | Российской | | | | | | | | | | | Федерации | | | | | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | 50,0 | 100,0| 1 | 1 150,0 | | | | | | | бюджет | | | 000,0| | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+----------+------------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 1.10. | Расходы на | Прочие | 2012-2014 | Министерство | Всего, в | 950,0| 9 | 9 | 18 950,0 | | | взыскание по | расходы | | строительства| том числе | | 000,0| 000,0| | | | исполнительным | | | Нижегородской| | | | | | | | листам | | | области, | | | | | | | | | | | ГКУ НО "ГУАД"| | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | 950,0| 9 | 9 | 18 950,0 | | | | | | | бюджет | | 000,0| 000,0| | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+----------+------------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 1.11. | Выполнение работ по| Прочие | 2012-2014 | Министерство | Всего, в | 2 | 2 | 5 | 9 817,7 | | | изготовлению | расходы | | строительства| том числе | 400,0| 417,7| 000,0| | | | проектов | | | Нижегородской| | | | | | | | организации | | | области, ГКУ | | | | | | | | дорожного движения | | | НО "ГУАД" | | | | | | | | на автомобильных | | | | | | | | | | | дорогах | | | | | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | 2 | 2 | 5 | 9 817,7 | | | | | | | бюджет | 400,0| 417,7| 000,0| | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+----------+------------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 1.12. | Погашение | Прочие | 2012-2014 | Министерство | Всего, в | 737,8| 164,2| 1 | 1 902,0 | | | кредиторской | расходы | | строительства| том числе | | | 000,0| | | | задолженности перед| | | Нижегородской| | | | | | | | подрядными | | | области, | | | | | | | | организациями за | | | ГКУ НО "ГУАД"| | | | | | | | работы, выполненные| | | | | | | | | | | в предыдущем году | | | | | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | 737,8| 164,2| 1 | 1 902,0 | | | | | | | бюджет | | | 000,0| | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+----------+------------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 1.13. | Расходы на аренду| Прочие | 2012-2014 | Министерство | Всего, в | 139,2| 165,8| 173,6| 478,6 | | | каналов связи| расходы | | строительства| том числе | | | | | | | (подземной | | | Нижегородской| | | | | | | | телефонной | | | области, | | | | | | | | канализации) для| | | ГКУ НО "ГУАД"| | | | | | | | обеспечения работы| | | | | | | | | | | дежурной | | | | | | | | | | | диспетчерской | | | | | | | | | | | службы в| | | | | | | | | | | соответствии с п.12| | | | | | | | | | | (п.п.4) и п.15| | | | | | | | | | | (п.п.8) раздела IV| | | | | | | | | | | приказа | | | | | | | | | | | министерства | | | | | | | | | | | транспорта | | | | | | | | | | | Российской | | | | | | | | | | | Федерации от| | | | | | | | | | | 12.11.2007 N 160 | | | | | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | 139,2| 165,8| 173,6| 478,6 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+----------+------------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 1.14. | Расходы на оценку| Прочие | 2012-2014 | Министерство | Всего, в | 1 | 4 | 5 | 10 588,4 | | | уязвимости объектов| расходы | | строительства| том числе | 294,4| 294,0| 000,0| | | | транспортной | | | Нижегородской| | | | | | | | инфраструктуры на| | | области, | | | | | | | | автомобильных | | | ГКУ НО "ГУАД"| | | | | | | | дорогах общего| | | | | | | | | | | пользования | | | | | | | | | | | регионального или| | | | | | | | | | | межмуниципального | | | | | | | | | | | значения | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | области в| | | | | | | | | | | соответствии с| | | | | | | | | | | Законом Российской| | | | | | | | | | | Федерации от| | | | | | | | | | | 09.02.2007 N 16-ФЗ | | | | | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | 1 | 4 | 5 | 10 588,4 | | | | | | | бюджет | 294,4| 294,0| 000,0| | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+----------+------------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 1.15. | Расходы на | Прочие | 2014 | Министерство | Всего, в | | | 6 | 6 000,0 | | | приобретение | расходы | | строительства| том числе | | | 000,0| | | | передвижных постов| | | Нижегородской| | | | | | | | весового контроля | | | области, | | | | | | | | | | | ГКУ НО "ГУАД"| | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | | | 6 | 6 000,0 | | | | | | | бюджет | | | 000,0| | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+----------+------------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | Задача 2. Повышение технического уровня существующих автомобильных| Всего, в | 672 | 970 | | 1 642 | | дорог общего пользования населенных пунктов | том числе | 174,7| 506,0| | 680,7 | | +------------+------+------+------+----------+ | | Областной | 560 | 659 | | 1 219 | | | бюджет | 050,0| 859,0| | 909,0 | | +------------+------+------+------+----------+ | | Федеральный| | | | | | | бюджет | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | Местный | 112 | 310 | | 422 771,7| | | бюджет | 124,7| 647 | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | Прочие | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+----------+------------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 2.1. | Капитальный ремонт | Прочие | 2012-2013 | Министерство | Всего, в | 488 | 965 | | 1 454 | | | и ремонт | расходы | | строительства| том числе | 841,4| 506,0| | 347,4 | | | автомобильных дорог| | | Нижегородской| | | | | | | | общего пользования | | | области, | | | | | | | | населенных пунктов*| | | администрации| | | | | | | | | | | муниципальных| | | | | | | | | | | районов и | | | | | | | | | | | городских | | | | | | | | | | | округов | | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | 395 | 655 | | 1 050 | | | | | | | бюджет | 050,0| 359,0| | 409,0 | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | 93 | 310 | | 403 938,4| | | | | | | бюджет | 791,4| 147,0| | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+----------+------------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 2.2. | Капитальный ремонт | Прочие | 2012 | Министерство | Всего, в | 183 | | | 183 333,3| | | ул.М.Горького с | расходы | | строительства| том числе | 333,3| | | | | | комплексным | | | Нижегородской| | | | | | | | благоустройством на| | | области, | | | | | | | | участке от | | | администрация| | | | | | | | пл.М.Горького до | | | города | | | | | | | | пл.Свободы в | | | Нижнего | | | | | | | | Нижегородском | | | Новгорода | | | | | | | | районе г.Нижнего | | | | | | | | | | | Новгорода | | | | | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | 165 | | | 165 000,0| | | | | | | бюджет | 000,0| | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | 18 | | | 18 333,3 | | | | | | | бюджет | 333,3| | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+----------+------------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 2.3. | Ремонт подъезда к | Прочие | 2013 | Министерство | Всего, в | | 5 | | 5 000,0 | | | д.Чудь в | расходы | | строительства| том числе | | 000,0| | | | | Навашинском районе | | | Нижегородской| | | | | | | | с применением | | | области, | | | | | | | | шлаковых щебней, | | | администрация| | | | | | | | полученных из | | | Навашинского | | | | | | | | побочных продуктов | | | района | | | | | | | | металлургического | | | | | | | | | | | производства | | | | | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | | 4 | | 4 500,0 | | | | | | | бюджет | | 500,0| | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | | 500,0| | 500,0 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+----------+------------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | Задача 3. Повышение благоустроенности существующих дворовых | Всего, в | 480 | 654 | | 1 135 | | территорий многоквартирных домов населенных пунктов | том числе | 546,8| 829,3| | 376,1 | | +------------+------+------+------+----------+ | | Областной | 392 | 450 | | 842 466,4| | | бюджет | 100,0| 366,4| | | | +------------+------+------+------+----------+ | | Федеральный| | | | | | | бюджет | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | Местный | 88 | 204 | | 292 909,7| | | бюджет | 446,8| 462,9| | | | +------------+------+------+------+----------+ | | Прочие | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+----------+------------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 3.1. | Капитальный ремонт | Прочие | 2012-2013 | Министерство | Всего, в | 480 | 654 | | 1 135 | | | и ремонт дворовых | расходы | | строительства| том числе | 546,8| 829,3| | 376,1 | | | территорий | | | Нижегородской| | | | | | | | многоквартирных | | | области, | | | | | | | | домов, проездов к | | | администрации| | | | | | | | дворовым | | | муниципальных| | | | | | | | территориям | | | районов и | | | | | | | | многоквартирных | | | городских | | | | | | | | домов населенных | | | округов | | | | | | | | пунктов* | | | | | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | 392 | 450 | | 842 466,4| | | | | | | бюджет | 100,0| 366,4| | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | 88 | 204 | | 292 909,7| | | | | | | бюджет | 446,8| 462,9| | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+----------+------------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | Задача 4. Повышение безопасности дорожного движения | Всего, в | 583 | 3 376| 834 | 4 794 | | | том числе | 745,5| 440,7| 092,7| 278,9 | | +------------+------+------+------+----------+ | | Областной | 583 | 3 376| 834 | 4 794 | | | бюджет | 745,5| 440,7| 092,7| 278,9 | | +------------+------+------+------+----------+ | | Федеральный| | | | | | | бюджет | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | Местный | | | | | | | бюджет | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | Прочие | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+------------+----------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 4.1. | Установка | Прочие | 2012-2014| Министерство | Всего, в | 8 | 21 | 24 | 54 390,2 | | | металлического | расходы | | строительства| том числе | 589,0| 601,2| 200,0| | | | барьерного | | | Нижегородской| | | | | | | | ограждения | | | области, | | | | | | | | | | | ГКУ НО "ГУАД"| | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | 8 | 21 | 24 | 54 390,2 | | | | | | | бюджет | 589,0| 601,2| 200,0| | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+------------+----------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 4.2. | Нанесение | Прочие | 2012-2014| Министерство | Всего, в | 52 | 40 | 100 | 193 016,9| | | горизонтальной | расходы | | строительства| том числе | 150,0| 866,9| 000,0| | | | дорожной разметки | | | Нижегородской| | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | ГКУ НО "ГУАД"| | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | 52 | 40 | 100 | 193 016,9| | | | | | | бюджет | 150,0| 866,9| 000,0| | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+------------+----------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 4.3. | Замена и установка | Прочие | 2012-2014| Министерство | Всего, в | 7 | 10 | 13 | 31 087,1 | | | дорожных знаков | расходы | | строительства| том числе | 117,0| 970,1| 000,0| | | | | | | Нижегородской| | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | ГКУ НО "ГУАД"| | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | 7 | 10 | 13 | 31 087,1 | | | | | | | бюджет | 117,0| 970,1| 000,0| | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+------------+----------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 4.4. | Устройство | Прочие | 2012-2014| Министерство | Всего, в | 24 | 25 | 27 | 77 566,8 | | | автобусных | расходы | | строительства| том числе | 726,0| 840,8| 000,0| | | | остановок, | | | Нижегородской| | | | | | | | установка и замена | | | области, | | | | | | | | автопавильонов | | | ГКУ НО "ГУАД"| | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | 24 | 25 | 27 | 77 566,8 | | | | | | | бюджет | 726,0| 840,8| 000,0| | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+------------+----------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 4.5. | Установка и | Капитальные| 2012-2014| Министерство | Всего, в | 2 | 1 | 5 | 9 018,1 | | | модернизация | вложения | | строительства| том числе | 259,0| 389,1| 370,0| | | | светофорных | | | Нижегородской| | | | | | | | объектов на | | | области, | | | | | | | | автомобильных | | | ГКУ НО "ГУАД"| | | | | | | | дорогах | | | | | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | 2 | 1 | 5 | 9 018,1 | | | | | | | бюджет | 259,0| 389,1| 370,0| | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+------------+----------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 4.6. | Осуществление | Прочие | 2012-2014| Министерство | Всего, в | 50,0 | 264,0| 500,0| 814,0 | | | технологического | расходы | | строительства| том числе | | | | | | | присоединения к | | | Нижегородской| | | | | | | | электрическим сетям| | | области, | | | | | | | | | | | ГКУ НО "ГУАД"| | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | 50,0 | 264,0| 500,0| 814,0 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+------------+----------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 4.7. | Содержание | Прочие | 2012-2014| Министерство | Всего, в | 3 | 3 | 4 | 10 951,6 | | | светофорных | расходы | | строительства| том числе | 266,0| 185,6| 500,0| | | | объектов на | | | Нижегородской| | | | | | | | автомобильных | | | области, | | | | | | | | дорогах | | | ГКУ НО "ГУАД"| | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | 3 | 3 | 4 | 10 951,6 | | | | | | | бюджет | 266,0| 185,6| 500,0| | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+------------+----------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 4.8. | Содержание и ремонт| Прочие | 2012-2014| Министерство | Всего, в | 11 | 6 | 14 | 32 037,2 | | | линий | расходы | | строительства| том числе | 136,0| 901,2| 000,0| | | | электроосвещения на| | | Нижегородской| | | | | | | | автомобильных | | | области, | | | | | | | | дорогах | | | ГКУ НО "ГУАД"| | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | 11 | 6 | 14 | 32 037,2 | | | | | | | бюджет | 136,0| 901,2| 000,0| | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+------------+----------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 4.9. | Расходы на оплату | Прочие | 2012-2014| Министерство | Всего, в | 15 | 14 | 17 | 47 119,0 | | | услуг передачи | расходы | | строительства| том числе | 955,0| 000,0| 164,0| | | | электроэнергии | | | Нижегородской| | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | ГКУ НО "ГУАД"| | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | 15 | 14 | 17 | 47 119,0 | | | | | | | бюджет | 955,0| 000,0| 164,0| | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+------------+----------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 4.10. | Капитальный ремонт | Прочие | 2012-2014| Министерство | Всего, в | 79 | 143 | 184 | 407293,2 | | | аварийных объектов | расходы | | строительства| том числе | 141,0| 440,2| 712,0| | | | | | | Нижегородской| | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | ГКУ НО "ГУАД"| | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | 79 | 143 | 184 | 407293,2 | | | | | | | бюджет | 141,0| 440,2| 712,0| | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+------------+----------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 4.11. | Ремонт аварийных | Прочие | 2012-2014| Министерство | Всего, в | 375 | 3 093| 408 | 3 877 | | | объектов | расходы | | строительства| том числе | 665,2| 652,8| 331,7| 649,7 | | | | | | Нижегородской| | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | ГКУ НО "ГУАД"| | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | 375 | 3 093| 408 | 3 877 | | | | | | | бюджет | 665,2| 652,8| 331,7| 649,7 | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+------------+----------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 4.12. | Расходы на | Капитальные| 2012-2014| Министерство | Всего, в | 3 | 9 | 30 | 42 918,3 | | | устройство | вложения | | строительства| том числе | 422,0| 496,3| 000,0| | | | наружного освещения| | | Нижегородской| | | | | | | | участков | | | области, | | | | | | | | автомобильных дорог| | | ГКУ НО "ГУАД"| | | | | | | | общего пользования | | | | | | | | | | | регионального или | | | | | | | | | | | межмуниципального | | | | | | | | | | | значения | | | | | | | | | | | (устройство сети | | | | | | | | | | | внешнего | | | | | | | | | | | электроснабжения) | | | | | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | 3 | 9 | 30 | 42 918,3 | | | | | | | бюджет | 422,0| 496,3| 000,0| | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+------------+----------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 4.13. | Расходы на | Прочие | 2012 | Министерство | Всего, в | 269,3| | | 269,3 | | | проведение | расходы | | строительства| том числе | | | | | | | обязательного | | | Нижегородской| | | | | | | | энергетического | | | области, | | | | | | | | обследования сетей | | | ГКУ НО "ГУАД"| | | | | | | | наружного освещения| | | | | | | | | | | на автомобильных | | | | | | | | | | | дорогах общего | | | | | | | | | | | пользования | | | | | | | | | | | регионального или | | | | | | | | | | | межмуниципального | | | | | | | | | | | значения в | | | | | | | | | | | соответствии с | | | | | | | | | | | Законом Российской | | | | | | | | | | | Федерации от | | | | | | | | | | | 23.11.2009 N 261-ФЗ| | | | | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | 269,3| | | 269,3 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+------------+----------+--------------+------------+------+------+------+----------+ | 4.14. | Расходы на услуги | Прочие | 2013-2014| Министерство | Всего, в | | 4 | 5 | 10 147,4 | | | по охране объектов | расходы | | строительства| том числе | | 832,4| 315,0| | | | дорожного хозяйства| | | Нижегородской| | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | ГКУ НО "ГУАД"| | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Областной | | 4 | 5 | 10 147,4 | | | | | | | бюджет | | 832,4| 315,0| | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+------+------+------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +-------+--------------------+------------+----------+--------------+------------+------+------+------+----------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|