Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 28.10.2013 № 780приборостроения, автоматизированных систем управления
технологическими процессами.
Взаимодействие участников кластера строится на принципах
партнерского взаимовыгодного сотрудничества, позволяющего достичь
синергии при реализации крупных национальных проектов. Области
сотрудничества охватывают процессы выпуска продукции/услуг,
выработки общей региональной и социальной политики, выполнения
научно-исследовательских работ, взаимодействия с Госкорпорацией
"Росатом", с региональными и федеральными органами государственной
власти и другими.
Взаимодействие между отдельными участниками имеют свою
специфику, связанную с профилем деятельности каждой отдельной
организации и ее масштабом. Внутреннее взаимодействие участников
выстраивается преимущественно вокруг ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" и Технопарка
"Саров", дающих возможность появления и развития наукоемкого малого
и среднего бизнеса за счет кадрового и технологического потенциала
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" и возможностей в области коммерциализации на
площадке Технопарка "Саров".
(Пункт 2.1.4 дополнен - Постановление Правительства
Нижегородской области от 03.03.2014 г. N 139)
2.2. Цели и задачи Программы
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов,
целью государственной политики Нижегородской области в рамках
реализации настоящей государственной программы является создание и
обеспечение благоприятных условий для развития и повышения
конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства
Нижегородской области, включая туризм и НХП, повышение его роли в
социально-экономическом развитии региона, стимулирование
экономической активности субъектов малого и среднего
предпринимательства, создание благоприятных условий для развития
Саровского инновационного территориального кластера в целях
эффективного экономического развития Нижегородской области.
Достижение целей Программы возможно посредством решения
поставленных задач.
Задачи Программы:
- оптимизация системы государственной поддержки и обеспечение
условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве
одного из источников формирования областного и местных бюджетов,
создания новых рабочих мест, развития территорий и секторов
экономики, повышения уровня и качества жизни населения;
- формирование конкурентоспособной туристской индустрии,
способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской
области;
- сохранение, возрождение и развитие народных художественных
промыслов Нижегородской области как важной части инновационной
культуры и создание условий, обеспечивающих динамичное развитие
народных художественных промыслов как отрасли промышленного
производства;
- информационное продвижение и поддержка инновационных и
инвестиционных проектов участников Саровского инновационного
территориального кластера (форумы, конференции, выставки, семинары,
круглые столы и так далее) в Российской Федерации и за рубежом, а
так же их профессиональная переподготовка и повышение квалификации.
(Пункт 2.2 в редакции Постановления Правительства Нижегородской
области от 03.03.2014 г. N 139)
2.3. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2014-2016 годы.
Программа реализуется в 1 этап.
В конечном итоге успешная реализация мероприятий Программы
позволит сформировать широкий слой малых и средних предприятий и
предпринимателей, существенно-влияющих на социально-экономическое
развитие Нижегородской области, в том числе в отраслях туризма и
производства народных художественных промыслов, развивать
инновационные предпринимательство на территории Саровского
инновационного территориального кластера.
(Пункт 2.3 в редакции Постановления Правительства Нижегородской
области от 03.03.2014 г. N 139)
2.4. Управление Программой и механизм ее реализации
Механизм реализации Программы - это система скоординированных
по объему финансирования, срокам и ответственным исполнителям
мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.
Структура Программы включает четыре подпрограммы: "Развитие
предпринимательства Нижегородской области на 2014-2016 годы",
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области на
2014-2016 годы", "Сохранение, возрождение и развитие народных
художественных промыслов Нижегородской области на 2014-2016 годы",
"Развитие Саровского инновационного территориального кластера на
2014-2016 годы", включающих мероприятия направленные на развитие МСП
Нижегородской области, внутреннего и въездного туризма в
Нижегородской области, сохранение, возрождение и развитие народных
художественных промыслов Нижегородской области, развитие Саровского
инновационного территориального кластера, что обеспечивает
комплексный подход и координацию работ всех участников Программы.
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии с
системой программных мероприятий. Дальнейшее выполнение будет
проводиться в соответствии с программными мероприятиями на текущий и
последующие годы реализации на основе анализа работ, проведенных за
отчетный период. Анализ и прогноз будут проводиться в соответствии с
целевыми значениями индикаторов оценки реализации Стратегии развития
Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением
Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127.
(Пункт 2.4 в редакции Постановления Правительства Нижегородской
области от 03.03.2014 г. N 139)
2.5. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий представлена в приложении к настоящей Программе. (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 30.09.2014 г. N 667)
2.6. Ресурсное обеспечение Программы
Предполагаемые объемы финансирования Программы за счет средств
всех источников финансирования за весь период реализации Программы -
2 171 547,60 рублей (таблица 1), в том числе:
- средства областного бюджета - 366 040,26 тыс. рублей (объемы
финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно при
формировании областного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период);
- средства федерального бюджета - 380 070,17 тыс. рублей;
- средства местного бюджета - 38 552,00 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников - 1 386 885,17 тыс. рублей.
Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы
Предпринимательство за счет всех источников финансирования за весь
период реализации Подпрограммы Предпринимательство - 1 347 660,71
тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета - 236 925,79 тыс. рублей (объемы
финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно при
формировании областного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период);
- средства федерального бюджета - 374734,92 тыс. рублей
(средства, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях
софинансирования бюджетам субъектов Российской Федерации в виде
субсидий для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках
оказания государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства субъектами Российской Федерации);
- средства местного бюджета - 36 000,00 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников - 700 000,00 тыс. рублей
(средства, предоставляемые субъектам МСП кредитными организациями, в
том числе лизинговыми компаниями (при условии участия субъектов МСП
в реализации Подпрограммы), средства инвесторов).
Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы Туризм за
счет всех источников финансирования за весь период реализации
Подпрограммы Туризм - 678 820,17 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета - 83 001,77 тыс. рублей (объемы
финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно при
формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год и
плановый период);
- средства федерального бюджета - 1 915,25 тыс. рублей
(средства, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях
софинансирования бюджетам субъектов Российской Федерации);
- средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников - 593 903,15 тыс. рублей
(средства, предоставляемые субъектам туриндустрии кредитными
организациями, в том числе на условиях льготного кредитования с
компенсацией части процентной ставки за счет средств областного
бюджета (при условии участия субъектов туристской деятельности в
реализации Подпрограммы Туризм), средства инвесторов).
Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы НХП за счет
всех источников финансирования за весь период реализации
Подпрограммы НХП - 134 116,72 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета - 35 162,70 тыс. рублей (объемы
финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно при
формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год и
плановый период);
- средства федерального бюджета - 3 420,00 тыс. рублей
(средства, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях
софинансирования бюджетам субъектов Российской Федерации);
- средства местного бюджета - 2 552,00 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников - 92 982,02 тыс. рублей
(средства, предоставляемые субъектам НХП кредитными организациями, в
том числе на условиях льготного кредитования с компенсацией части
процентной ставки за счет средств областного бюджета (при условии
участия субъектов народных художественных промыслов в реализации
Подпрограммы НХП), средства инвесторов).
Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы Саровского
инновационного территориального кластера за счет всех источников
финансирования за весь период реализации Подпрограммы Саровского
инновационного территориального кластера - 10 950,00 тыс. рублей, в
том числе:
- средства областного бюджета - 10 950,00 тыс. рублей (объемы
финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно при
формировании областного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период);
- средства федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
- средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей.
Таблица 1
Объемы и источники финансирования Программы
+---------------------+---------------+--------------------------------+-----------+
| Наименование | Источники | Годы | Всего за |
| государственных |финансирования | | период |
| заказчиков | | |реализации |
| | | |Программы |
| | +-----------+---------+---------++ |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | |
+---------------------+---------------+-----------+---------+---------+------------+
|Итого по Программе, |Всего, в т.ч.: |1323999,70 | 404 | 443 | 2 171 |
|тыс. руб. | | | 041,60 | 506,30 | 547,60 |
+---------------------+---------------+-----------+---------+---------+------------+
|Министерство |Областной |178 674,06 | 92 | 94 |366 040,26 |
|поддержки и развития |бюджет, в | | 654,40 | 711,80 | |
|малого |т.ч.: | | | | |
|предпринимательства, | | | | | |
|потребительского | | | | | |
|рынка и услуг | | | | | |
|Нижегородской | | | | | |
|области | | | | | |
| +---------------+-----------+---------+---------+------------+
| |Капвложения | |3 000,00 |3 000,00 | 6000,00 |
| +---------------+-----------+---------+---------+------------+
| |НИОКР | 2000,00 | | | 2000,00 |
| +---------------+-----------+---------+---------+------------+
| |Прочие расходы |176 674,06 |89654,40 | 91 |358 040,56 |
| | | | | 711,80 | |
| +---------------+-----------+---------+---------+------------+
| |Федеральный |380 070,17 | 0,00 | 0,00 |380 070,17 |
| |бюджет, в | | | | |
| |т.ч.: | | | | |
| +---------------+-----------+---------+---------+------------+
| |Капвложения | | | | |
| +---------------+-----------+---------+---------+------------+
| |НИОКР | | | | |
| +---------------+-----------+---------+---------+------------+
| |Прочие расходы |380 070,17 | 0,00 | 0,00 |380 070,17 |
| +---------------+-----------+---------+---------+------------+
| |Местный |12 792,00 | 12 | 12 | 38 552,00 |
| |бюджет, в | | 880,00 | 880,00 | |
| |т.ч.: | | | | |
| +---------------+-----------+---------+---------+------------+
| |Капвложения | |3 000,00 |3 000,00 | 6000,00 |
| +---------------+-----------+---------+---------+------------+
| |НИОКР | | | | |
| +---------------+-----------+---------+---------+------------+
| |Прочие расходы |12 792,00 |9 880,00 |9 880,00 | 32 552,00 |
| +---------------+-----------+---------+---------+------------+
| |Прочие |752 463,47 | 298 | 335 | 1 386 |
| |источники, в | | 507,20 | 914,50 | 885,17 |
| |т.ч.: | | | | |
| +---------------+-----------+---------+---------+------------+
| |Капвложения | | | | |
| +---------------+-----------+---------+---------+------------+
| |НИОКР | | | | |
| +---------------+-----------+---------+---------+------------+
| |Прочие расходы |752 463,47 | 298 | 335 | 1 386 |
| | | | 507,20 | 914,50 | 885,17 |
+---------------------+---------------+-----------+---------+---------+------------+
(Раздел в редакции Постановления Правительства Нижегородской
области от 30.09.2014 г. N 667)
2.7. Индикаторы достижения целей Программы
Индикаторы достижения целей Подпрограмм, в том числе промежуточные значения индикаторов цели, представлены в таблицах 2,
3
Таблица 2
Индикаторы достижения цели Программы
(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области
от 30.09.2014 г. N 667)
+-----------------------------+-------+----------------------------------------+
| Наименование индикаторов | Ед. | Значение индикаторов целей Программы |
| | +-----------+-----------+----------------+
| | |на момент | по | без |
| | |разработки |окончании | программного |
| | |Программы |реализации | вмешательства |
| | | |Программы | (после |
| | | | |предполагаемого |
| | | | | срока |
| | | | | реализации |
| | | | | Программы) |
+-----------------------------+-------+-----------+-----------+----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-----------------------------+-------+-----------+-----------+----------------+
|Количество субъектов малого | ед. | 38350 | 42182 | 41906 |
|предпринимательства | | | | |
+-----------------------------+-------+-----------+-----------+----------------+
|Оборот малых предприятий | млн. |775 294,4 |1234388,9 | 1089367,3 |
| | руб. | | | |
+-----------------------------+-------+-----------+-----------+----------------+
|Среднемесячная заработная | руб. | 15187,8 | 25771,4 | 22493,4 |
|плата на малых предприятиях | | | | |
+-----------------------------+-------+-----------+-----------+----------------+
|Среднесписочная численность | тыс. | 338,2 | 387,8 | 354,7 |
|работников малых предприятий | чел. | | | |
+-----------------------------+-------+-----------+-----------+----------------+
|Центры/фонды поддержки и | ед. | 29 | 39 | 34 |
|развития малого и среднего | | | | |
|предпринимательства в | | | | |
|муниципальных районах и | | | | |
|городских округах | | | | |
|Нижегородской области | | | | |
+-----------------------------+-------+-----------+-----------+----------------+
|Количество организаций | ед. | 2 | 11 | 2 |
|инфраструктуры поддержки | | | | |
|малого и среднего | | | | |
|предпринимательства в | | | | |
|приоритетных видах | | | | |
|деятельности, всего | | | | |
+-----------------------------+-------+-----------+-----------+----------------+
|из них инновационной | ед. | 1 | 4 | 1 |
|направленности | | | | |
+-----------------------------+-------+-----------+-----------+----------------+
|Объем отгруженных товаров |млрд. | 267,5 | 399,4 | 359,2 |
|собственного производства, | руб. | | | |
|выполнено работ (оказано | | | | |
|услуг) собственными силами | | | | |
|малыми предприятиями | | | | |
+-----------------------------+-------+-----------+-----------+----------------+
|Объем инвестиций в основной | млн. | 29105,1 | 39 907,5 | 33245,3 |
|капитал малых предприятий | руб. | | | |
+-----------------------------+-------+-----------+-----------+----------------+
|Доля продукции, | % | 15,7 | 17,2 | 15,8 |
|произведенной субъектами | | | | |
|малого и среднего | | | | |
|предпринимательства, в общем | | | | |
|объеме валового | | | | |
|регионального продукта | | | | |
+-----------------------------+-------+-----------+-----------+----------------+
|Количество туристов и | тыс. | 833,2 | 1453,6 | 469,7 |
|экскурсантов, посетивших | чел. | | | |
|Нижегородскую область в 2016 | | | | |
|году, в том числе: | | | | |
+-----------------------------+-------+-----------+-----------+----------------+
|- российских туристов | тыс. | 747,5 | 1338,2 | 425,4 |
| | чел. | | | |
+-----------------------------+-------+-----------+-----------+----------------+
|- иностранных туристов | тыс. | 85,66 | 115,4 | 44,3 |
| | чел. | | | |
+-----------------------------+-------+-----------+-----------+----------------+
|Увеличение к 2016 году | ед. | 174 | 209 | 190 |
|количества коллективных | | | | |
|средств размещения, в том | | | | |
|числе: | | | | |
+-----------------------------+-------+-----------+-----------+----------------+
|гостиницы и аналоговые | ед. | 92 | 122 | 106 |
|средства размещения | | | | |
+-----------------------------+-------+-----------+-----------+----------------+
|Объем услуг по отрасли |млрд. | 5,35 | 10,74 | 6,13 |
|"туризм" | руб. | | | |
+-----------------------------+-------+-----------+-----------+----------------+
|Количество субъектов НХП | ед. | 25 | 25 | 20 |
+-----------------------------+-------+-----------+-----------+----------------+
|Объем реализованной | млн. | 818,0 | 948,0 | 800 |
|продукции субъектами НХП | руб. | | | |
+-----------------------------+-------+-----------+-----------+----------------+
|Объем реализованной | млн. | 665,0 | 768,5 | 600 |
|продукции НХП субъектами НХП | руб. | | | |
+-----------------------------+-------+-----------+-----------+----------------+
|Доля реализованной продукции | % | 80,0 | 80,0 | 75 |
|НХП в общем объеме | | | | |
|реализации продукции | | | | |
+-----------------------------+-------+-----------+-----------+----------------+
|Налоговые поступления в | млн. | 65,0 | 80,0 | 60,0 |
|консолидированный бюджет по | руб. | | | |
|отрасли НХП | | | | |
+-----------------------------+-------+-----------+-----------+----------------+
|Численность работников | ед. | 1900 | 1600 | 1 500 |
|субъектов НХП | | | | |
+-----------------------------+-------+-----------+-----------+----------------+
|Средний размер заработной | руб. | 10 374 | 12 000 | 10 374 |
|платы на предприятиях НХП | | | | |
+-----------------------------+-------+-----------+-----------+----------------+
|Доля предприятий Саровского | % | 19,7 | 20,05 | 19,4 |
|инновационного | | | | |
|территориального кластера в | | | | |
|объеме отгруженной | | | | |
|инновационной продукции | | | | |
|региона | | | | |
+-----------------------------+-------+-----------+-----------+----------------+
|Рост средней заработной | % | 113 | 114 | 109 |
|платы работников организаций | | | | |
|- участников Саровского | | | | |
|инновационного | | | | |
|территориального кластера, | | | | |
|прошедших дополнительное | | | | |
|профессиональное образование | | | | |
|по программе повышения | | | | |
|квалификации и программе | | | | |
|профессиональной | | | | |
|переподготовки в области | | | | |
|управления инновационной | | | | |
|деятельностью | | | | |
+-----------------------------+-------+-----------+-----------+----------------+
|Рост объема работ и проектов | % | 113 | 120 | 100 |
|в сфере научных исследований | | | | |
|и разработок, выполняемых | | | | |
|совместно двумя и более | | | | |
|организациями - участниками | | | | |
|Саровского инновационного | | | | |
|территориального кластера | | | | |
|либо одной или более | | | | |
|организацией - участником | | | | |
|совместно с иностранными | | | | |
|организациями | | | | |
+-----------------------------+-------+-----------+-----------+----------------+
|Рост объема отгруженной | % | 109 | 115 | 113 |
|организациями - участниками | | | | |
|инновационной продукции | | | | |
|собственного производства, а | | | | |
|также инновационных работ и | | | | |
|услуг, выполненных | | | | |
|собственными силами | | | | |
+-----------------------------+-------+-----------+-----------+----------------+
Таблица 3
Промежуточные значения индикаторов цели Программы
(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области
от 30.09.2014 г. N 667)
+-------------------------------------+-------+-------------------------------+
| Наименование индикаторов | Ед. | Годы |
| | изм. | |
| | +---------+----------+----------+
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+
|Количество субъектов малого | ед. | 39760 | 40752 | 42182 |
|предпринимательства | | | | |
+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+
|Оборот малых предприятий | млн. |967609,3 |1089367,3 |1234388,9 |
| | руб. | | | |
+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+
|Среднемесячная заработная плата на | руб. | 19612 | 22493,4 | 25771,4 |
|малых предприятиях | | | | |
+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+
|Среднесписочная численность | тыс. | 359,8 | 373,6 | 387,8 |
|работников малых предприятий | чел. | | | |
+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+
|Центры/фонды поддержки и развития | ед. | 37 | 39 | 39 |
|малого и среднего | | | | |
|предпринимательства в муниципальных | | | | |
|районах и городских округах | | | | |
|Нижегородской области | | | | |
+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+
|Количество организаций | ед. | 10 | 11 | 11 |
|инфраструктуры поддержки малого и | | | | |
|среднего предпринимательства в | | | | |
|приоритетных видах деятельности, | | | | |
|всего | | | | |
+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+
|из них инновационной направленности | ед. | 3 | 4 | 4 |
+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+
|Объем отгруженных товаров |млрд. | 324,9 | 359,2 | 399,4 |
|собственного производства, выполнено | руб. | | | |
|работ (оказано услуг) собственными | | | | |
|силами малыми предприятиями | | | | |
+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+
|Объем инвестиций в основной капитал | млн. |31722,6 | 33245,3 |39 907,5 |
|малых предприятий | руб. | | | |
+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+
|Доля продукции, произведенной | % | 16,9 | 17,0 | 17,2 |
|субъектами малого и среднего | | | | |
|предпринимательства, в общем объеме | | | | |
|валового регионального продукта | | | | |
+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+
|Количество туристов и экскурсантов, | тыс. | 1030,1 | 1213,8 | 1453,6 |
|посетивших Нижегородскую область в | чел. | | | |
|2016 году, в том числе: | | | | |
+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+
|- российских туристов | тыс. | 945,1 | 1115,2 | 1338,2 |
| | чел. | | | |
+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+
|- иностранных туристов | тыс. | 85 | 98,6 | 115,4 |
| | чел. | | | |
+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+
|Увеличение к 2016 году количества | ед. | 192 | 200 | 209 |
|коллективных средств размещения, в | | | | |
|том числе: | | | | |
+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+
|гостиницы и аналоговые средства | ед. | 107 | 114 | 122 |
|размещения | | | | |
+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+
|Объем услуг по отрасли "туризм" |млрд. | 8,3 | 9,38 | 10,74 |
| | руб. | | | |
+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+
|Количество субъектов НХП | ед. | 25 | 25 | 25 |
+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+
|Объем реализованной продукции | млн. | 860 | 903 | 948 |
|субъектами НХП | руб. | | | |
+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+
|Объем реализованной продукции НХП | млн. | 697 | 732 | 768,5 |
|субъектами НХП | руб. | | | |
+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+
|Доля реализованной продукции НХП в | % | 80,0 | 80,0 | 80 |
|общем объеме реализации продукции | | | | |
+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+
|Налоговые поступления в | млн. | 70 | 75 | 80 |
|консолидированный бюджет по отрасли | руб. | | | |
|НХП | | | | |
+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+
|Численность работников субъектов НХП | ед. | 2 000 | 2 000 | 1600 |
+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+
|Средний размер заработной платы на | руб. | 10 890 | 11437 | 12000 |
|предприятиях НХП | | | | |
+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+
|Доля предприятий Саровского | % | 19,7 | 19,9 | 20,05 |
|инновационного территориального | | | | |
|кластера в объеме отгруженной | | | | |
|инновационной продукции региона | | | | |
+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+
|Рост средней заработной платы | % | 113,0 | 113,5 | 114 |
|работников организаций - участников | | | | |
|Саровского инновационного | | | | |
|территориального кластера, прошедших | | | | |
|дополнительное профессиональное | | | | |
|образование по программе повышения | | | | |
|квалификации и программе | | | | |
|профессиональной переподготовки в | | | | |
|области управления инновационной | | | | |
|деятельностью | | | | |
+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+
|Рост объема работ и проектов в сфере | % | 113,0 | 116,0 | 120 |
|научных исследований и разработок, | | | | |
|выполняемых совместно двумя и более | | | | |
|организациями - участниками | | | | |
|Саровского инновационного | | | | |
|территориального кластера либо одной | | | | |
|или более организацией - участником | | | | |
|совместно с иностранными | | | | |
|организациями | | | | |
+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+
|Рост объема отгруженной | % | 109 | 113 | 115 |
|организациями - участниками | | | | |
|инновационной продукции собственного | | | | |
|производства, а также инновационных | | | | |
|работ и услуг, выполненных | | | | |
|собственными силами | | | | |
+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+
Показатели "Количество субъектов малого предпринимательства" и "Среднесписочная численность работников малых предприятий" рассчитаны на основе прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на 2013 год и на период до 2016 года, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от
1 октября 2009 года N 702, с учетом сложившихся тенденций развития прошлых лет и фактических данных 2008 - 2009 годов. По прогнозу на 2015 год, рост количества малых предприятий составит 112,5% к уровню 2012 года. Показатель "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами малыми предприятиями", рассчитанный на основании фактических данных
2010 - 2012 годов и параметров прогноза социально-экономического развития Нижегородской области. К 2016 году планируется получить объем отгруженных товаров собственного производства в сумме 399416,0 млн.рублей. Наименования индикаторов цели Программы приведены для субъектов
НХП без учета ПБОЮЛ, занятых в сфере НХП, и организаций инфраструктуры поддержки НХП.
2.8. Показатели непосредственных результатов реализации Программы
Показатели непосредственных результатов реализации Программы приведены в прилагаемых подпрограммах к Программе. 2.9. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы приведены в подпрограммах к Программе.
2.10. Внешние факторы, негативно влияющие на
реализацию Программы, и мероприятия по их снижению
+-------+---------------------------+--------------------------------------------+ | N| Внешние негативные факторы| Мероприятия по их снижению | +-------+---------------------------+--------------------------------------------+ | 1 | Сокращение бюджета | Привлечение средств внебюджетных источников| | | Программы приведет к| и средств федерального бюджета,| | | исполнению мероприятий| направленных на поддержку| | | Подпрограмм не в полном| предпринимательства | | | объеме | | +-------+---------------------------+--------------------------------------------+ | 2 | Замедление экономического | Разработка антикризисных мер, корректировка| | | развития области и страны| существующих и принятие новых необходимых| | | в целом | нормативных правовых актов, направленных на| | | | поддержку предпринимательства в сложившихся| | | | условиях | +-------+---------------------------+--------------------------------------------+ | 3 | Изменения федерального | Оперативное реагирование, принятие| | | законодательства | соответствующих нормативных правовых актов| | | | Нижегородской области | +-------+---------------------------+--------------------------------------------+ | 4 | Отсутствие (или неполное)| Привлечение средств федерального бюджета и| | | финансирование мероприятий| внебюджетных источников на финансирование| | | Подпрограмм из различных| мероприятий Подпрограмм | | | источников | | +-------+---------------------------+--------------------------------------------+ | 5 | Снижение инвестиционной | Разработка и внедрение дополнительных| | | активности в сфере| механизмов стимулирования инвестиционной| | | туризма, в частности,| деятельности, снижающих риски| | | вследствие снижения темпов| инвестирования, в том числе с привлечением| | | развития страны и региона,| средств федерального бюджета | | | вызванных системными| | | | экономическими и| | | | финансовыми кризисами | | +-------+---------------------------+--------------------------------------------+ | 6 | Снижение интереса к России| Более активное проведение маркетинговой| | | как туристскому | политики по продвижению турпотенциала| | | направлению со стороны| Нижегородской области | | | иностранных туристов | | +-------+---------------------------+--------------------------------------------+ | 7 | Дальнейший рост тарифов на| Ежегодная государственная финансовая | | | энергоносители, сырье и | поддержка субъектов НХП в виде субсидий на | | | материалы | возмещение части затрат на электроэнергию, | | | | природный газ, сырье и материалы, | | | | потребленные на производство изделий НХП | +-------+---------------------------+--------------------------------------------+ 2.11. Система организации контроля за исполнением Программы
Контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Нижегородской области. Информация о ходе выполнения Программы представляется в министерство экономики Нижегородской области и другие уполномоченные органы исполнительной власти Нижегородской области.
Система программных мероприятий
(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области
от 30.09.2014 г. N 667)
+----+----------------------------+-----------------------------------------------+
| N | | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |
| п/п| | |
| | +------------+-------+-------+-------+----------+
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | Всего |
| | | | год | год | год | |
+----+----------------------------+------------+-------+-------+-------+----------+
| Цель Программы | Всего, в | 1 323 | 404 | 443 | 2 171 |
| Создание и обеспечение| т.ч.: | 999,70| 041,60| 506,30| 547,60 |
| благоприятных условий для| | | | | |
| развития и повышения| | | | | |
| конкурентоспособности малого и| | | | | |
| среднего предпринимательства| | | | | |
| Нижегородской области, включая| | | | | |
| туризм и НХП, повышение его роли| | | | | |
| в социально-экономическом| | | | | |
| развитии региона, стимулирование| | | | | |
| экономической активности| | | | | |
| субъектов малого и среднего| | | | | |
| предпринимательства, создание| | | | | |
| благоприятных условий для| | | | | |
| развития Саровского| | | | | |
| инновационного территориального| | | | | |
| кластера в целях эффективного| | | | | |
| экономического развития| | | | | |
| Нижегородской области | | | | | |
| +------------+-------+-------+-------+----------+
| | Областной | 178 | 92 | 94 | 366 |
| | бюджет | 674,06| 654,40| 711,80| 040,26 |
| +------------+-------+-------+-------+----------+
| | Федеральный| 380 | 0,00 | 0,00 | 380 |
| | бюджет | 070,17| | | 070,17 |
| +------------+-------+-------+-------+----------+
| | Местный | 12 | 12 | 12 | 38 552,00|
| | бюджет | 792,00| 880,00| 880,00| |
| +------------+-------+-------+-------+----------+
| | Прочие | 752 | 298 | 335 | 1 386 |
| | источники | 463,47| 507,20| 914,50| 885,17 |
+---------------------------------+------------+-------+-------+-------+----------+
| Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы |
| Предпринимательство |
+---------------------------------+------------+-------+-------+-------+----------+
| Задача 1. Оптимизация системы| Всего, в | 1 165 | 91 | 91 | 1 347 |
| государственной поддержки и| т.ч.: | 358,71| 151,00| 151,00| 660,71 |
| обеспечение условий развития| | | | | |
Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|