Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 17.09.2013 № 656| | | разработке ОЦП "Развитие| реализации ОЦП | | | | | | | | социальной и инженерной | "Развитие социальной | | | | | | | | инфраструктуры как | и инженерной | | | | | | | | основы повышения | инфраструктуры как | | | | | | | | качества жизни населения| основы повышения | | | | | | | | Нижегородской области" | качества жизни | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | области", | | | | | | | | | утвержденное | | | | | | | | | постановлением | | | | | | | | | Правительства | | | | | | | | | Нижегородской области| | | | | | | | | от 12 июля 2007 года | | | | | | | | | N 227, не менее | | | | | | | | | единиц | | | | | | | +-------------------------+----------------------+---------+---------+---------+------------+ | | | Обобщение предложений | Количество органов | 13 | - | - | - | | | | органов исполнительной | исполнительной власти| | | | | | | | власти Нижегородской | - участников ОЦП | | | | | | | | области по включению | "Развитие социальной | | | | | | | | объектов в ОЦП "Развитие| и инженерной | | | | | | | | социальной и инженерной | инфраструктуры как | | | | | | | | инфраструктуры как | основы повышения | | | | | | | | основы повышения | качества жизни | | | | | | | | качества жизни населения| населения | | | | | | | | Нижегородской области" | Нижегородской | | | | | | | | | области", единиц | | | | | +----------------------+-----------------------+-------------------------+----------------------+---------+---------+---------+------------+ | 9. Министерство финансов Нижегородской области | +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Цель: Эффективная исполнительная власть | +----------------------+-----------------------+-------------------------+----------------------+---------+---------+---------+------------+ | Увеличение доходных | Минимальный прирост | | | 8,5 | 10,2 | 11,9 | 13,0 | | поступлений в бюджет | налоговых и | | | | | | | | и привлечение в | неналоговых | | | | | | | | экономику области | поступлений | | | | | | | | внешних инвестиций, | консолидированного | | | | | | | | кредитных ресурсов и | бюджета области, млрд.| | | | | | | | обеспечение их более | руб. | | | | | | | | эффективного | | | | | | | | | использования | | | | | | | | | +-----------------------+-------------------------+----------------------+---------+---------+---------+------------+
| | | Подготовка предложений | Максимальный удельный| 15 | 15 | 15 | 15 | | | | для Правительства | вес безвозмездных | | | | | | | | Нижегородской области по| поступлений из | | | | | | | | основным направлениям | федерального бюджета | | | | | | | | развития налогового и | в доходах | | | | | | | | неналогового потенциала | консолидированного | | | | | | | | в Нижегородской области | бюджета области, % | | | | | | | | +----------------------+---------+---------+---------+------------+ | | | | Минимальное | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | количество | | | | | | | | | законопроектов, | | | | | | | | | подготовленных | | | | | | | | | министерством, в | | | | | | | | | сфере налогового | | | | | | | | | законодательства, | | | | | | | | | включая федеральные | | | | | | | | | законодательные | | | | | | | | | инициативы, единиц | | | | | +----------------------+-----------------------+-------------------------+----------------------+---------+---------+---------+------------+ | Разработка проекта | Максимальное | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | областного бюджета и | отклонение планируемых| | | | | | | | обеспечение его | показателей расходов | | | | | | | | исполнения в | областного бюджета (за| | | | | | | | установленном порядке| исключением расходов, | | | | | | | | | осуществляемых за счет| | | | | | | | | целевых межбюджетных | | | | | | | | | трансфертов) от | | | | | | | | | отчетных, % | | | | | | | | +-----------------------+-------------------------+----------------------+---------+---------+---------+------------+ | | Превышение кассовых | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | выплат над | | | | | | | | | показателями сводной | | | | | | | | | бюджетной росписи, % | | | | | | | | +-----------------------+-------------------------+----------------------+---------+---------+---------+------------+
| | | Организация работы по | Доля расходов на | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | составлению проекта | очередной финансовый | | | | | | | | областного бюджета, по | год, увязанных с | | | | | | | | разработке прогноза | реестром расходных | | | | | | | | консолидированного | обязательств | | | | | | | | бюджета области, по | областного бюджета, в| | | | | | | | определению размеров | общем объеме расходов| | | | | | | | дотаций и субвенций из | областного бюджета, %| | | | | | | | областного бюджета в | | | | | | | | | местные бюджеты | | | | | | | | | +----------------------+---------+---------+---------+------------+ | | | | Максимальный уровень | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | дефицита областного | | | | | | | | | бюджета в доходах | | | | | | | | | областного бюджета | | | | | | | | | без учета | | | | | | | | | безвозмездных | | | | | | | | | поступлений, % | | | | | | | | +----------------------+---------+---------+---------+------------+ | | | | Доля межбюджетных | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | трансфертов из | | | | | | | | | областного бюджета, | | | | | | | | | распределяемых по | | | | | | | | | утвержденным | | | | | | | | | методикам, % | | | | | | | +-------------------------+----------------------+---------+---------+---------+------------+ | | | Обеспечение в | Количество случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | установленном порядке | неправомерного | | | | | | | | исполнения областного | санкционирования | | | | | | | | бюджета, организация | расходов областного | | | | | | | | казначейского исполнения| бюджета, единиц | | | | | | | | областного бюджета | | | | | | | | | +----------------------+---------+---------+---------+------------+ | | | | Количество нарушений | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | сроков предоставления| | | | | | | | | отчетов об исполнении| | | | | | | | | областного и | | | | | | | | | консолидированного | | | | | | | | | бюджета, единиц | | | | | | | | +----------------------+---------+---------+---------+------------+ | | | | Доля расходов, | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | осуществляемых с | | | | | | | | | учетом | | | | | | | | | предварительного | | | | | | | | | контроля за целевым | | | | | | | | | использованием | | | | | | | | | бюджетных средств (за| | | | | | | | | исключением | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | полномочий по | | | | | | | | | исполнению | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | заданий бюджетными и | | | | | | | | | автономными | | | | | | | | | учреждениями), % | | | | | | | +-------------------------+----------------------+---------+---------+---------+------------+ | | | Осуществление управления| Минимальная доля | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | государственным долгом | долгосрочных ценных | | | | | | | | Нижегородской области | бумаг Нижегородской | | | | | | | | | области в общем | | | | | | | | | объеме | | | | | | | | | государственного | | | | | | | | | долга Нижегородской | | | | | | | | | области, % | | | | | | | | +----------------------+---------+---------+---------+------------+ | | | | Максимальная доля | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | расходов на | | | | | | | | | обслуживание | | | | | | | | | государственного | | | | | | | | | долга в общих | | | | | | | | | расходах областного | | | | | | | | | бюджета, % | | | | | +----------------------+-----------------------+-------------------------+----------------------+---------+---------+---------+------------+ | Концентрация | Объем задолженности | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | финансовых ресурсов | областного бюджета по | | | | | | | | на приоритетных | исполнению | | | | | | | | направлениях развития| обязательств перед | | | | | | | | области в рамках | гражданами, млн. руб. | | | | | | | | исполнения бюджета и | | | | | | | | | повышение | | | | | | | | | эффективности и | | | | | | | | | результативности | | | | | | | | | бюджетных расходов | | | | | | | | | +-----------------------+-------------------------+----------------------+---------+---------+---------+------------+ | | Минимальная доля | | | 12 | 15 | 15 | 15 | | | расходов, направленных| | | | | | | | | на развитие, в общем | | | | | | | | | объеме расходов | | | | | | | | | областного бюджета (за| | | | | | | | | исключением расходов, | | | | | | | | | осуществляемых за счет| | | | | | | | | субвенций из | | | | | | | | | федерального бюджета),| | | | | | | | | % | | | | | | | | +-----------------------+-------------------------+----------------------+---------+---------+---------+------------+
| | | Определение совместно с | Покрытие полной | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | другими органами | потребности | | | | | | | | исполнительной власти | финансирования | | | | | | | | области потребности в | приоритетных | | | | | | | | финансовых ресурсах и | направлений, % | | | | | | | | источниках их покрытия, | | | | | | | | | обеспечение финансовыми | | | | | | | | | ресурсами приоритетов | | | | | | | | | бюджетных расходов | | | | | | | | | +----------------------+---------+---------+---------+------------+ | | | | Максимальный объем | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | невыполненных | | | | | | | | | расходных | | | | | | | | | обязательств | | | | | | | | | (просроченная | | | | | | | | | кредиторская | | | | | | | | | задолженность | | | | | | | | | областного бюджета), | | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | | +-------------------------+----------------------+---------+---------+---------+------------+ | | | Совместно с другими | Минимальный удельный | 20 | 20 | 25 | 25 | | | | органами власти | вес расходов | | | | | | | | участвует в подготовке | областного бюджета, | | | | | | | | областных целевых | формируемых в рамках | | | | | | | | программ, обеспечивает в| областных целевых | | | | | | | | установленном порядке их| программ, в общем | | | | | | | | финансирование из | объеме расходов | | | | | | | | областного бюджета | областного бюджета | | | | | | | | | (за исключением | | | | | | | | | расходов, | | | | | | | | | осуществляемых за | | | | | | | | | счет субвенций из | | | | | | | | | федерального | | | | | | | | | бюджета), % | | | | | +----------------------+-----------------------+-------------------------+----------------------+---------+---------+---------+------------+ | 10. Министерство здравоохранения Нижегородской области | +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Цель: Благоприятные условия для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей Нижегородской области | +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Подцель: Развитая система здравоохранения | +----------------------+-----------------------+-------------------------+----------------------+---------+---------+---------+------------+ | Организация оказания | Численность врачей | | | 36,5 | 39,9 | 41,1 | 43,6 | | специализированной | (физические лица) в | | | | | | | | медицинской помощи | государственных | | | | | | | | населению | учреждениях | | | | | | | | Нижегородской области| здравоохранения на | | | | | | | | и повышение | 10000 человек | | | | | | | | эффективности | населения (на конец | | | | | | | | использования | года), единиц | | | | | | | | областных ресурсов | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | +-----------------------+-------------------------+----------------------+---------+---------+---------+------------+
| | Численность среднего | | | 96 | 98,6 | 106 | 113,4 | | | медицинского персонала| | | | | | | | | (физические лица) в | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | учреждениях | | | | | | | | | здравоохранения на | | | | | | | | | 10000 человек | | | | | | | | | населения (на конец | | | | | | | | | года), единиц | | | | | | | | +-----------------------+-------------------------+----------------------+---------+---------+---------+------------+
| | | Осуществление в | Стоимость единицы | | | | | | | | установленном порядке | объема оказанной | | | | | | | | финансирования, | медицинской помощи | | | | | | | | материально- | (фактическая), руб., | | | | | | | | технического обеспечения| в том числе: | | | | | | | | и экономического анализа| | | | | | | | | финансово- хозяйственной| | | | | | | | | деятельности учреждений,| | | | | | | | | находящихся в ведении | | | | | | | | | министерства | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | Нижегородской области | | | | | | | | | +----------------------+---------+---------+---------+------------+ | | | | стационарная | 1566 | 1730 | 2356 | 2483 | | | | | медицинская помощь | | | | | | | | +----------------------+---------+---------+---------+------------+ | | | | амбулаторная | 240,64 | 252,48 | 260,62 | 296,80 | | | | | медицинская помощь | | | | | | | | +----------------------+---------+---------+---------+------------+ | | | | дневные стационары | 533 | 585 | 619 | 649 | | | | | всех типов | | | | | | | | +----------------------+---------+---------+---------+------------+ | | | | скорая медицинская | 1457 | 1507 | 1583 | 1662 | | | | | помощь | | | | | | | +-------------------------+----------------------+---------+---------+---------+------------+ | | | Разработка предложений | Средняя | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | | | | по применению | продолжительность | | | | | | | | эффективных технологий | пребывания пациента | | | | | | | | медицинского | на койке в | | | | | | | | обслуживания и | государственных | | | | | | | | совершенствованию | учреждениях | | | | | | | | системы охраны здоровья | здравоохранения, дни | | | | | | | | в Нижегородской области,| | | | | | | | | формированию областного | | | | | | | | | бюджета и эффективному | | | | | | | | | расходованию бюджетных | | | | | | | | | средств на реализацию | | | | | | | | | мероприятий в курируемой| | | | | | | | | отрасли | | | | | | | | | +----------------------+---------+---------+---------+------------+ | | | | Среднегодовая | 320,0 | 327,2 | 328,5 | 329,6 | | | | | занятость койки в | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | учреждениях | | | | | | | | | здравоохранения, дни | | | | | | | | +----------------------+---------+---------+---------+------------+ | | | | Уровень | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | | | | | госпитализации в | | | | | | | | | государственные | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | здравоохранения, | | | | | | | | | число случаев на 100 | | | | | | | | | человек населения | | | | | +----------------------+-----------------------+-------------------------+----------------------+---------+---------+---------+------------+ | Осуществление в | Смертность населения | | | 660,0 | 660,0 | 644,5 | 625,0 | | пределах своей | трудоспособного | | | | | | | | компетенции защиты | возраста на 100 тыс. | | | | | | | | прав и свобод | человек | | | | | | | | человека и гражданина| соответствующего | | | | | | | | в области охраны | возраста | | | | | | | | здоровья населения | | | | | | | | | Нижегородской области| | | | | | | | | +-----------------------+-------------------------+----------------------+---------+---------+---------+------------+
| | Смертность населения | | | 178,5 | 176,7 | 176,7 | 176,7 | | | трудоспособного | | | | | | | | | возраста от болезней | | | | | | | | | системы кровообращения| | | | | | | | | на 100 тыс. человек | | | | | | | | | соответствующего | | | | | | | | | возраста | | | | | | | | +-----------------------+-------------------------+----------------------+---------+---------+---------+------------+
| | Смертность населения | | | 91,5 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | | | трудоспособного | | | | | | | | | возраста от | | | | | | | | | новообразований на 100| | | | | | | | | тыс. человек | | | | | | | | | соответствующего | | | | | | | | | возраста | | | | | | | | +-----------------------+-------------------------+----------------------+---------+---------+---------+------------+
| | Смертность населения | | | 140,3 | 139 | 139 | 139 | | | трудоспособного | | | | | | | | | возраста от внешних | | | | | | | | | причин смерти на 100 | | | | | | | | | тыс. человек | | | | | | | | | соответствующего | | | | | | | | | возраста | | | | | | | | +-----------------------+-------------------------+----------------------+---------+---------+---------+------------+
| | Смертность населения | | | 17,8 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | | | трудоспособного | | | | | | | | | возраста в результате | | | | | | | | | дорожно-транспортных | | | | | | | | | происшествий на 100 | | | | | | | | | тыс. человек | | | | | | | | | соответствующего | | | | | | | | | возраста | | | | | | | | +-----------------------+-------------------------+----------------------+---------+---------+---------+------------+
| | Материнская | | | 11 | 8,5 | 7,6 | 7,2 | | | смертность, на 100 | | | | | | | | | тысяч родившихся | | | | | | | | | живыми | | | | | | | | +-----------------------+-------------------------+----------------------+---------+---------+---------+------------+
| | Младенческая | | | 8,2 | 8,0 | 7,6 | 7,4 | | | смертность, на 1000 | | | | | | | | | родившихся живыми | | | | | | | | +-----------------------+-------------------------+----------------------+---------+---------+---------+------------+
| | | Разработка мероприятий | Удельный вес детей | 62 | 62 | 62 | 62 | | | | по совершенствованию | первой и второй групп| | | | | | | | медицинского обеспечения| здоровья в общей | | | | | | | | матери и ребенка, | численности учащихся | | | | | | | | осуществление контроля | государственных | | | | | | | | за их выполнением | общеобразовательных | | | | | | | | | учреждений, % | | | | | | | +-------------------------+----------------------+---------+---------+---------+------------+ | | | Выполнение функций | Количество строящихся| 4 | 3 | 2 | 2 | | | | государственного | объектов всего, | | | | | | | | заказчика, заказчика - | единиц | | | | | | | | застройщика при | | | | | | | | | строительстве объектов | | | | | | | | | здравоохранения, | | | | | | | | | осуществляет контроль за| | | | | | | | | ходом строительства и | | | | | | | | | обобщает в целом по | | | | | | | | | области выполнение | | | | | | | | | плановых заданий по | | | | | | | | | вводу в действие | | | | | | | | | объектов здравоохранения| | | | | | | | | +----------------------+---------+---------+---------+------------+ | | | | - проектируемых | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | | объектов | | | | | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|