Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 31.03.2015 № 182
";
6)
"Таблица 4
Ресурсное обеспечение
реализации государственной
программы за счет средств
областного бюджета
Статус
|
Подпрограмма
государственной программы
|
Государственный заказчик -
координатор, соисполнители
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Государственная программа "Информационное общество
Нижегородской области"
|
Всего, в т.ч.
|
1 100 445,9
|
690 854,4
|
481 824,0
|
583 959,7
|
593 792,4
|
603 821,1
|
|
в рамках Программы
|
465 116,9
|
449 979,8
|
455 153,4
|
455 124,7
|
464 957,4
|
474 986,1
|
|
в рамках других подпрограмм и государственных программ
|
635329,0
|
240 874,6
|
26 670,6
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
|
Мининформ
в т.ч.:
|
480 421,7
|
465 284,6
|
470 458,2
|
455 124,7
|
464 957,4
|
474 986,1
|
|
в рамках Программы
|
459 434,0
|
444 296,9
|
449 470,5
|
455 124,7
|
464 957,4
|
474 986,1
|
|
в рамках других подпрограмм и государственных программ
|
20 987,7
|
20 987,7
|
20 987,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Минздрав, в т.ч.
|
11 365,8
|
11 365,8
|
11 365,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в рамках Программы
|
5 682,9
|
5 682,9
|
5 682,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в рамках других подпрограмм и государственных программ
|
5 682,9
|
5 682,9
|
5 682,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Минтранс*
|
608 658,4
|
214 204,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
Подпрограмма 1
|
"Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2015-2017
годы"
|
Всего:
|
26 670,6
|
26 670,6
|
26 670,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Мининформ
|
20 987,7
|
20 987,7
|
20 987,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Минздрав
|
5 682,9
|
5 682,9
|
5 682,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 2
|
"Информационная среда"
|
Всего
|
345 781,4
|
355 078,3
|
357 150,6
|
380 452,5
|
389 697,3
|
399 126,4
|
|
|
Мининформ
|
345 781,4
|
355 078,3
|
357 150,6
|
380 452,5
|
389 697,3
|
399 126,4
|
Подпрограмма 3
|
"Электронное Правительство Нижегородской области"
|
всего
|
42 982,5
|
15 650,2
|
15 650,2
|
15 183,5
|
15 271,7
|
15 361,7
|
|
|
Мининформ
|
42 982,5
|
15 650,2
|
15 650,2
|
15 183,5
|
15 271,7
|
15 361,7
|
Подпрограмма 4
|
"Внедрение спутниковых навигационных технологий с
использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности
в интересах социально- экономического и инновационного развития Нижегородской
области в 2015-2017 годах"
|
Всего:
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Мининформ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 5
|
"Построение и развитие аппаратно- программного комплекса
"Безопасный город"
|
Всего:
|
635329,0
|
240 874,6
|
26 670,6
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
|
|
Мининформ**
|
20 987,7
|
20 987,7
|
20 987,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Минздрав**
|
5 682,9
|
5 682,9
|
5 682,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Минтранс*
|
608658,4
|
214 204,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
Подпрограмма 6
|
"Обеспечение реализации Программы"
|
Всего
|
49 682,4
|
52 580,7
|
55 682,0
|
59 488,7
|
59 988,4
|
60 498,0
|
|
|
Мининформ
|
49 682,4
|
52 580,7
|
55 682,0
|
59 488,7
|
59 988,4
|
60 498,0
|
*финансирование осуществляется в рамках
подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской
области" государственной программы "Развитие транспортной системы
Нижегородской области", государственной программы "Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской
области"
**финансирование осуществляется в рамках
подпрограммы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2015-2017
годы" Программы";
7)
"Таблица 5
Прогнозная оценка расходов на
реализацию
государственной программы за
счет всех источников
Статус
|
Подпрограмма
государственной программы
|
Источники финанси- рования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
2015 год, тыс. руб.
|
2016 год, тыс. руб.
|
2017 год, тыс. руб.
|
2018 год, тыс. руб.
|
2019 год, тыс. руб.
|
2020 год, тыс. руб.
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Государственная программа "Информационное общество
Нижегородской области (2015-2020 годы)"
|
Всего, в т.ч.
|
1 308 380,6
|
1 354 554,80
|
842 882,00
|
691 721,70
|
703 188,90
|
714 884,70
|
5615 612,7
|
|
в рамках Программы
|
596 659,8
|
810 165,0
|
664 435,1
|
562 886,7
|
574 353,9
|
586 049,7
|
3 794 550,2
|
|
в рамках других подпрограмм и государственных программ
|
711 720,8
|
544 389,8
|
178 446,9
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
1 821 062,5
|
|
Областной бюджет, в т.ч.
|
1 100 445,9
|
690 854,40
|
481 824,00
|
583 959,70
|
593 792,40
|
603 821,10
|
4 054 697,5
|
|
в рамках Программы
|
465 116,9
|
449 979,8
|
455 153,4
|
455 124,7
|
464 957,4
|
474 986,1
|
2 765 318,3
|
|
в рамках других подпрограмм и государственных программ
|
635 329,0
|
240 874,6
|
26 670,6
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
1 289 379,2
|
|
Местный бюджет, в т.ч.
|
106 048,9
|
154 023,6
|
120 553,0
|
107 762,0
|
109 396,5
|
111 063,6
|
708 847,6
|
|
в рамках Программы
|
98 842,5
|
125 089,3
|
110 771,7
|
107 762,0
|
109 396,5
|
111 063,6
|
662 925,6
|
|
в рамках других подпрограмм и государственных программ
|
7 206,4
|
28 934,3
|
9 781,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45 922,0
|
|
Федеральный бюджет, в т.ч.
|
32 823,40
|
426 923,00
|
190 510,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
650 256,40
|
|
в рамках Программы
|
16 411,7
|
213 461,5
|
95 255,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
325 128,2
|
|
в рамках других подпрограмм и государственных программ
|
16 411,7
|
213 461,5
|
95 255,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
325 128,2
|
|
Прочие источники, в т.ч.
|
69 062,4
|
82 753,8
|
49995,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
201 811,2
|
|
в рамках Программы
|
16 288,7
|
21 634,4
|
3 255,00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
41 178,1
|
|
в рамках других подпрограмм и государственных программ
|
52 773,7
|
61 119,4
|
46 740,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
160 633,1
|
Подпрограмма 1
|
"Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2015-2017
годы"
|
Всего, в т.ч.
|
56 577,4
|
283 700,8
|
131 961,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
472 240,1
|
|
|
Областной бюджет
|
26 670,6
|
26 670,6
|
26 670,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80 011,8
|
|
|
Местный бюджет
|
7 206,4
|
28 934,3
|
9 781,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45 922,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
16 411,7
|
213 461,5
|
95 255,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
325 128,2
|
|
|
Прочие источники
|
6 288,7
|
14 634,4
|
255,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21 178,1
|
Основное мероприятие 1.1
|
Внедрение научно- методических документов, обеспечивающих
организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию
системы-112.
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
1 565,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 565,0
|
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
1 565,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 565,0
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.2
|
Создание телекомму- никационной инфраструктуры системы-112 на
территории Нижегородской области
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
8 448,0
|
14 984,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
23 432,0
|
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
6 536,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6 536,0
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
8 448,0
|
8 448,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16 896,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.3
|
Создание информационно- технической инфраструктуры системы-112
|
Всего, в т.ч.
|
53 527,1
|
267 925,4
|
106 227,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
427 679,5
|
|
|
Областной бюджет
|
26 270,6
|
21 993,5
|
12 084,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60 348,1
|
|
|
Местный бюджет
|
5 873,1
|
19 153,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25 026,1
|
|
|
Федеральный бюджет
|
15 349,7
|
212 399,5
|
94 193,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
321 942,2
|
|
|
Прочие источники
|
6 033,7
|
14 379,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20 413,1
|
Основное мероприятие 1.4
|
Создание на территории Нижегородской области системы обучения
персонала системы-112
|
Всего, в т.ч.
|
3 050,3
|
7 127,4
|
8 733,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
18 910,9
|
|
|
Областной бюджет
|
400,0
|
4 477,1
|
6 082,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 960,0
|
|
|
Местный бюджет
|
1 333,3
|
1 333,3
|
1 333,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 999,9
|
|
|
Федеральный бюджет
|
1 062,0
|
1 062,0
|
1 062,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 186,0
|
|
|
Прочие источники
|
255,0
|
255,0
|
255,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
765,0
|
Основное мероприятие 1.5
|
Организация и проведение информирования населения Нижегородской
области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
200,0
|
402,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
602,7
|
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
200,0
|
402,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
602,7
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 2 "Информационная среда"
|
Всего, в т.ч.
|
437 417,5
|
451 233,3
|
458 141,0
|
488 214,5
|
499 093,8
|
510 190,0
|
2 844 290,1
|
|
Областной бюджет
|
345 781,4
|
355 078,3
|
357 150,6
|
380 452,5
|
389 697,3
|
399 126,4
|
2 227 286,5
|
|
Местный бюджет
|
91 636,1
|
96 155,0
|
100 990,4
|
107 762,0
|
109 396,5
|
111 063,6
|
617 003,6
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.1
|
Организация информирования населения Нижегородской области о
деятельности органов государственной власти, а также по вопросам, имеющим
большую социальную значимость
|
Всего, в т.ч.
|
23 303,5
|
23 503,5
|
23 503,5
|
25 234,0
|
26 773,5
|
27 666,7
|
149 984,7
|
|
|
Областной бюджет
|
23 303,5
|
23 503,5
|
23 503,5
|
25 234,0
|
26 773,5
|
27 666,7
|
149 984,7
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.2
|
Выделение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области на оказание частичной финансовой поддержки
районных (городских) средств массовой информации.
|
Всего, в т.ч.
|
130 908,7
|
137 364,3
|
144 272,0
|
153 945,7
|
156 280,7
|
158 662,3
|
881 433,7
|
|
|
Областной бюджет
|
39 272,6
|
41 209,3
|
43 281,6
|
46 183,7
|
46 884,2
|
47 598,7
|
264 430,1
|
|
|
Местный бюджет
|
91 636,1
|
96 155,0
|
100 990,4
|
107 762,0
|
109 396,5
|
111 063,6
|
617 003,6
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.3
|
Выделение субсидий на выполнение государственного задания по
информированию населения о деятельности органов государственной власти, а
также по вопросам, имеющим большую социальную значимость, путем производства
и выпуска печатных средств массовой информации и телевизионных программ.
|
Всего, в т.ч.
|
187 620,1
|
190 289,0
|
190 289,0
|
202 608,7
|
208 022,1
|
213 543,2
|
1 192 372,1
|
|
|
Областной бюджет
|
187 620,1
|
190 289,0
|
190 289,0
|
202 608,7
|
208 022,1
|
213 543,2
|
1 192 372,1
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.4
|
Выделение субсидий на оказание государственной финансовой
поддержки средствам массовой информации Нижегородской области
|
Всего, в т.ч.
|
60 242,1
|
63 356,5
|
63 356,5
|
67 618,2
|
68 568,9
|
69 538,6
|
392 680,8
|
|
|
Областной бюджет
|
60 242,1
|
63 356,5
|
63 356,5
|
67 618,2
|
68 568,9
|
69 538,6
|
392 680,8
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.5
|
Выделение субсидий на финансирование расходов, связанных с
изданием литературных произведений
|
Всего, в т.ч.
|
3 087,5
|
3 087,5
|
3 087,5
|
3 269,7
|
3 456,0
|
3 646,1
|
19 634,3
|
|
|
Областной бюджет
|
3 087,5
|
3 087,5
|
3 087,5
|
3 269,7
|
3 456,0
|
3 646,1
|
19 634,3
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.6
|
Проведение методических и обучающих семинаров для работников
средств массовой информации Нижегородской области; организация и/или участие
в профессиональных выставках и фестивалях средств массовой информации;
проведение творческих журналистских конкурсов для представителей
областных и муниципальных средств массовой информации;
поощрение редакций подведомственных средств массовой информации в
связи с юбилейными и знаменательными датами
|
Всего, в т.ч.
|
3 515,0
|
3 315,0
|
3 315,0
|
3 166,8
|
3 246,1
|
4 004,0
|
20 561,9
|
|
|
Областной бюджет
|
3 515,0
|
3 315,0
|
3 315,0
|
3 166,8
|
3 246,1
|
4 004,0
|
20 561,9
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.7
|
Информационное обеспечение деятельности
Губернатора и Правительства Нижегородской области
|
Всего, в т.ч.
|
28 740,6
|
30 317,5
|
30 317,5
|
32 371,4
|
32 746,5
|
33 129,1
|
187 622,6
|
|
|
Областной бюджет
|
28 740,6
|
30 317,5
|
30 317,5
|
32 371,4
|
32 746,5
|
33 129,1
|
187 622,6
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 3 "Электронное Правительство Нижегородской
области"
|
Всего, в т.ч.
|
42 982,5
|
15 650,2
|
15 650,2
|
15 183,5
|
15 271,7
|
15 361,7
|
120 099,8
|
|
Областной бюджет
|
42 982,5
|
15 650,2
|
15 650,2
|
15 183,5
|
15 271,7
|
15 361,7
|
120 099,8
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.1
|
Развитие инфраструктуры электронного правительства на базе системы
межведомственного электронного взаимодействия
|
Всего, в т.ч.
|
10 203,0
|
1 445,0
|
1 445,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13 093,0
|
|
|
Областной бюджет
|
10 203,0
|
1 445,0
|
1 445,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13 093,0
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.2.
|
Развитие единого интернет- портала государственных и
муниципальных услуг (функций)
Нижегородской области, предоставление государственных услуг в электронном
виде
|
Всего, в т.ч.
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
600,0
|
|
|
Областной бюджет
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
600,0
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.3.
|
Поддержка функционирования инфраструктуры электронного
правительства Нижегородской области
|
Всего, в т.ч.
|
13 371,5
|
14 205,2
|
14 205,2
|
15 183,5
|
15 271,7
|
15 361,7
|
87 598,80
|
|
|
Областной бюджет
|
13 371,5
|
14 205,2
|
14 205,2
|
15 183,5
|
15 271,7
|
15 361,7
|
87 598,80
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.4
|
Проведение в рамках своей компетенции обучения специалистов по
технической защите информации органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления НО по использованию современных информационных
технологий, в т.ч. в области защиты информации
|
Всего, в т.ч.
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
500,0
|
|
|
Областной бюджет
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
500,0
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.5
|
Создание защищенного сегмента ЦОД для размещения информационных
систем персональных данных органов власти
|
Всего, в т.ч.
|
4 910,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 910,0
|
|
|
Областной бюджет
|
4 910,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 910,0
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.6
|
Обновление/ приобретение средств защиты информации и услуг
технической поддержки
|
Всего, в т.ч.
|
510,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
510,0
|
|
|
Областной бюджет
|
510,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
510,0
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.7
|
Поддержка КСПД
|
Всего, в т.ч.
|
6 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6 500,0
|
|
|
Областной бюджет
|
6 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6 500,0
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.8
|
Приобретение серверного и коммутационного оборудования для
развития и обеспечения отказоустойчивости
системы межведомственного электронного взаимодействия и системы
электронного документооборота
|
Всего, в т.ч.
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 000,0
|
|
|
Областной бюджет
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 000,0
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.9
|
Приобретение программного обеспечения и технической поддержки для
программного обеспечения, используемого для функционирования региональной системы
межведомственного электронного взаимодействия и системы электронного
документооборота
|
Всего, в т.ч.
|
1 388,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 388,0
|
|
|
Областной бюджет
|
1 388,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 388,0
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных
технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической
деятельности в интересах социально- экономического и инновационного развития
Нижегородской области в 2015-2017 годах"
|
Всего, в т.ч.
|
10 000,0
|
7 000,0
|
3 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20 000,0
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Прочие источники
|
10 000,0
|
7 000,0
|
3 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20 000,0
|
Основное мероприятие 4.1
|
Обеспечение функционирования и модернизации РНИС.
|
Всего, в т.ч.
|
10 000,0
|
7 000,0
|
3 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
10 000,0
|
7 000,0
|
3 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20 000,0
|
Основное мероприятие 4.2
|
Создание подсистемы высокоточного позиционирования объектов
транспортного комплекса Нижегородской области.
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.3
|
Создание подсистемы мониторинга и управления дорожной техникой на
территории Нижегородской области.
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.4
|
Создание подсистемы мониторинга и управления транспортными
средствами органов государственной власти Нижегородской области.
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.5
|
Создание подсистемы мониторинга автомобильных транспортных
средств, используемых для нужд лесного хозяйства на территории Нижегородской
области.
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.6
|
Создание подсистемы мониторинга автомобильных транспортных
средств, используемых для нужд сельского хозяйства на территории
Нижегородской области.
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.7
|
Создание автоматизированной подсистемы управления дорожным
движением в Нижегородской области.
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.8
|
Создание центра космических услуг Нижегородской области.
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.9
|
Создание учебного центра для обучения специалистов в сфере
внедрения и использования спутниковых навигационных технологий на основе системы
ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности на территории
Нижегородской области.
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 5 "Построение и развитие аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город"
|
Всего, в т.ч.
|
711 720,8
|
544 389,8
|
178 446,9
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
1 821 062,5
|
|
Областной бюджет
|
635 329,0
|
240 874,6
|
26 670,6
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
1 289 379,2
|
|
Местный бюджет
|
7 206,4
|
28 934,3
|
9 781,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45 922,0
|
|
Федеральный бюджет
|
16 411,7
|
213 461,5
|
95 255,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
325 128,2
|
|
Прочие источники
|
52 773,7
|
61 119,4
|
46 740,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
160 633,1
|
Основное мероприятие 5.1
|
Внедрение научно методических документов, обеспечивающих
организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию
системы-112*
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
1 565,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 565,0
|
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
1 565,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 565,0
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 5.2
|
Создание телекомму- никационной инфраструктуры системы-112 на
территории Нижегородской области*
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
8 448,0
|
14 984,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
23 432,0
|
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
6 536,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6 536,0
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
8 448,0
|
8 448,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16 896,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 5.3
|
Создание информационно- технической инфраструктуры системы-112*
|
Всего, в т.ч.
|
53 527,1
|
267 925,4
|
106 227,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
427 679,5
|
|
|
Областной бюджет
|
26 270,6
|
21 993,5
|
12 084,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60 348,1
|
|
|
Местный бюджет
|
5 873,1
|
19 153,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25 026,1
|
|
|
Федеральный бюджет
|
15 349,7
|
212 399,5
|
94 193,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
321 942,2
|
|
|
Прочие источники
|
6 033,7
|
14 379,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20 413,1
|
Основное мероприятие 5.4
|
Создание на территории Нижегородской области системы обучения
персонала системы-112*
|
Всего, в т.ч.
|
3 050,3
|
7 127,4
|
8 733,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
18 910,9
|
|
|
Областной бюджет
|
400,0
|
4 477,1
|
6 082,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 960,0
|
|
|
Местный бюджет
|
1 333,3
|
1 333,3
|
1 333,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 999,9
|
|
|
Федеральный бюджет
|
1 062,0
|
1 062,0
|
1 062,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 186,0
|
|
|
Прочие источники
|
255,0
|
255,0
|
255,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
765,0
|
Основное мероприятие 5.5
|
Организация и проведение информирования населения Нижегородской
области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне*
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
200,0
|
402,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
602,7
|
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
200,0
|
402,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
602,7
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 5.6
|
Создание автоматизированной подсистемы управления дорожным
движением в Нижегородской области**
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 5.7
|
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил
дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание
оборудования)***
|
Всего, в т.ч.
|
130 874,2
|
128 835,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
646 214,2
|
|
|
Областной бюджет
|
130 874,2
|
128 835,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
646 214,2
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 5.8
|
Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения ***
|
Всего, в т.ч.
|
80 195,0
|
80 195,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
160 390,0
|
|
|
Областной бюджет
|
80 195,0
|
80 195,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
160 390,0
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 5.9
|
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"***
|
Всего, в т.ч.
|
5 174,0
|
5 174,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 348,0
|
|
|
Областной бюджет
|
5 174,0
|
5 174,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 348,0
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 5.10
|
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений
ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный
город"***
|
Всего, в т.ч.
|
22 026,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22 026,3
|
|
|
Областной бюджет
|
22 026,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22 026,3
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 5.11
|
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в
местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г.Бор
Нижегородской области***
|
Всего, в т.ч.
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
700,0
|
|
|
Областной бюджет
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
700,0
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 5.12
|
Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции
РАСЦО ****
|
Всего, в т.ч.
|
46 485,0
|
46 485,0
|
46 485,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
139 455,0
|
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
46 485,0
|
46 485,0
|
46 485,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
139 455,0
|
Основное мероприятие 5.13
|
Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан
в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК
"Безопасный город" (Обеспечение поставки оборудования для систем
видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин - полиция" и
диспетчерских центров)*****
|
Всего, в т.ч.
|
322 575,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
322 575,0
|
|
|
Областной бюджет
|
322575,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
322575,0
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 5.14
|
Эксплуатационно- техническое обслуживание системы видео-
наблюдения, экстренной связи "гражданин- полиция"*****
|
Всего, в т.ч.
|
47113,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
47113,9
|
|
|
Областной бюджет
|
47113,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
47113,9
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Программы"
|
Всего, в т.ч.
|
49 682,4
|
52 580,7
|
55 682,0
|
59 488,7
|
59 988,4
|
60 498,0
|
337 920,2
|
|
Областной бюджет
|
49 682,4
|
52 580,7
|
55 682,0
|
59 488,7
|
59 988,4
|
60 498,0
|
337 920,2
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 6.1
|
Обеспечение функционирования аппарата министерства информационных
технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области
|
Всего, в т.ч.
|
49 682,4
|
52 580,7
|
55 682,0
|
59 488,7
|
59 988,4
|
60 498,0
|
337 920,2
|
|
|
Областной бюджет
|
49 682,4
|
52 580,7
|
55 682,0
|
59 488,7
|
59 988,4
|
60 498,0
|
337 920,2
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|