Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 23.09.2015 № 604
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2015 года №
604
О внесении изменений
в государственную программу
Нижегородской области
"Защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности и безопасности
людей на водных объектах Нижегородской
области", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской
области
от 30 апреля 2014 года № 304
Правительство
Нижегородской области постановляет:
внести в
государственную программу Нижегородской области "Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденную
постановлением Правительства Нижегородской области от 30
апреля 2014 года № 304, изменения согласно приложению к настоящему
постановлению.
И.о.Губернатора В.А.Иванов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 23 сентября 2015 года № 604
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые
вносятся в государственную программу
Нижегородской области
"Защита населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и
безопасности людей
на водных объектах
Нижегородской области",
утвержденную
постановлением Правительства
Нижегородской области от
30 апреля 2014 года № 304
1. Раздел 1
"Паспорт Программы" изложить в следующей редакции:
"1. Паспорт Программы
Государственный заказчик-координатор
Программы
|
управление по обеспечению деятельности
гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
|
Соисполнители Программы
|
министерство здравоохранения
Нижегородской области;
министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области;
министерство информационных технологий,
связи и средств массовой информации Нижегородской области;
министерство строительства
Нижегородской области
|
Подпрограммы Программы
|
подпрограмма 1 "Защита населения
от чрезвычайных ситуаций";
подпрограмма 2 "Обеспечение
пожарной безопасности";
подпрограмма 3 "Подготовка
населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области";
подпрограмма 4 "Построение и
развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город";
подпрограмма 5 "Обеспечение
реализации государственной программы"
|
Цели Программы
|
Минимизация социального и
экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и
происшествий на водных объектах.
Повышение безопасности
жизнедеятельности и качества жизни населения Нижегородской области за счет
построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный
город".
|
Задачи Программы
|
1. Повышение безопасности населения от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
2. Обеспечение необходимых условий для
безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития
Нижегородской области.
3. Повышение уровня пожарной
безопасности населения и территории Нижегородской области, снижение риска
пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и
получивших травмы в результате пожаров людей.
4. Обеспечение эффективной подготовки
населения области к действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени.
5. Подготовка специалистов
пожарно-спасательных формирований к действиям по предназначению
6. Повышение общего уровня общественной
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории
Нижегородской области
|
Этапы и сроки реализации Программы
|
Программа реализуется в один этап.
Период реализации Программы - 2015 - 2020 годы
|
Объемы бюджетных ассигнований Программы
за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
|
Объемы бюджетных ассигнований Программы
8 322 885,3 тыс. рублей
2015 год - 1 732 119,3 тыс. рублей;
2016 год - 1 401 039,4 тыс. рублей;
2017 год - 1 153 362,6 тыс. рублей;
2018 год - 1 331 951,0 тыс. рублей;
2019 год - 1 345 365,6 тыс. рублей;
2020 год - 1 359 047,4 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 "Защита населения
от чрезвычайных ситуаций" - 1 521 823,3 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 225 834,2 тыс. рублей;
2016 год - 247 400,7 тыс. рублей;
2017 год - 247 400,7 тыс. рублей;
2018 год - 264 200,7 тыс. рублей;
2019 год - 267 043,7 тыс. рублей;
2020 год - 269 943,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 "Обеспечение
пожарной безопасности" - 5 137 637,2 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 783 885,6 тыс. рублей;
2016 год - 843 819,9 тыс. рублей;
2017 год - 827 719,9 тыс. рублей;
2018 год - 883 801,3 тыс. рублей;
2019 год - 894 002,9 тыс. рублей;
2020 год - 904 407,6 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 "Подготовка
населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" - 272 306,0
тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 40 541,3 тыс. рублей;
2016 год - 44 320,8 тыс. рублей;
2017 год - 44 320,8 тыс. рублей;
2018 год - 47 360,4 тыс. рублей;
2019 год - 47 705,4 тыс. рублей;
2020 год - 48 057,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 4 "Построение и
развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город": всего
по подпрограмме 2015 - 2020 годы - 1 347 696,3 тыс. рублей*, в том числе по
годам:
2015 - 675 826,1 тыс. рублей*;
2016 - 258 694,6тыс. рублей*;
2017 - 26 670,6 тыс. рублей*;
2018 - 128 835,0 тыс. рублей;*
2019 - 128 835,0 тыс. рублей*;
2020 - 128 835,0 тыс. рублей*;
Подпрограмма 5 "Обеспечение
реализации государственной программы" - 43 422,5 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 6 032,1 тыс. рублей;
2016 год - 6 803,4 тыс. рублей;
2017 год - 7 250,6 тыс. рублей;
2018 год - 7 753,6 тыс. рублей;
2019 год - 7 778,6 тыс. рублей;
2020 год - 7 804,2 тыс. рублей
|
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных
результатов
|
Подпрограмма 1 "Защита населения
от чрезвычайных ситуаций"
Индикаторы достижения цели:
1. Количество выездов на чрезвычайные
ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%) - 98.
2. Доля людей, спасенных при
чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в
зоне бедствия (%) - 100.
3. Заблаговременность прогноза
неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) - 2,0.
Показатели непосредственных
результатов:
1. Время, необходимое для принятия
решений и проведения превентивных мероприятий (час.) - 2,0.
Подпрограмма 2 "Обеспечение
пожарной безопасности"
Индикаторы достижения цели:
1. Средняя обеспеченность
противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы (%) - 98.
2. Сокращение количества погибших людей
на пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,96.
Показатели непосредственных
результатов:
1. Количество пожаров (шт.) - 1182.
2. Среднее время (нормативное) прибытия
первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности (мин.) - 10/20.
Подпрограмма 3 "Подготовка
населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Индикаторы достижения цели:
1. Доля руководящего состава и
должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение
по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и
террористических акций (%) - 45.
2. Доля учащихся общеобразовательных
организаций, вовлеченных в процесс обучения по вопросам
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов
(%) - 54.
3. Доля неработающего населения
(пенсионеры, дети дошкольного возраста, инвалиды), вовлеченного в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) - 74.
4. Доля сотрудников
пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по
вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации
последствий различных чрезвычайных ситуаций (%) - 54.
Показатели непосредственных
результатов:
1
Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов
ГО и ЧС (чел.) - 3135.
Подпрограмма 4 "Построение и
развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город":
Индикаторы достижения цели:
1. Доля населения Нижегородской
области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых
развернута система-112, в общем количестве населения региона - 80%*;
2. Доля муниципальных образований
Нижегородской области, в которых создана автоматизированная система
управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112
с использованием технологий ГЛОНАСС - 100%*;
3. Доля площади территории области,
охваченной техническими средствами оповещения - 65 %*.
Показатели непосредственных
результатов:
1. Сокращение среднего времени
совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее -
комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на
территории Нижегородской области на 12%, по сравнению с 2011 годом*;
2. Снижение числа пострадавших в
чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных
образований, в которых развернута система-112, на 5%
по сравнению с 2011 годом*;
3. Снижение числа погибших в
чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных
образований, в которых развернута система-112, на 5%
по сравнению с 2011 годом*;
4. Количество лиц, погибших в
результате ДТП, - 502*;
5. Количество детей, погибших в
результате ДТП, - 14*;
6. Количество лиц, погибших в
результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91*;
7. Количество лиц, погибших в
результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) -
3,94*;
8. Время на оповещение населения
области - 35 минут*.
Подпрограмма 5 "Обеспечение
реализации государственной программы"
Индикаторы достижения цели:
1. Выполнение в максимальном объеме
задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой
и ее подпрограммами
|
*финансирование осуществляется в рамках
программ:
- финансирование осуществляется в рамках
подпрограммы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2015 - 2017
годы" государственной программы "Информационное общество
Нижегородской области";
- финансирование осуществляется в рамках
подпрограммы "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием
системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах
социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в
2015-2017 годах" государственной программы "Информационное общество
Нижегородской области";
- финансирование осуществляется в рамках
подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской
области" государственной программы "Развитие транспортной системы
Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской
области от 30 апреля 2014 года № 303;
- финансирование осуществляется в рамках
подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город" государственной программы "Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах", утвержденной постановлением
Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304;
- финансирование осуществляется в рамках
государственной программы "Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Нижегородской области", утвержденной
постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2014 года №
981.".
2. В разделе 2
"Текстовая часть государственной программы":
1) подраздел 2.2
"Цели, задачи" дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6. Повышение
общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды
обитания на территории Нижегородской области.";
2) таблицу 1
подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий программы" изложить в
следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень
основных мероприятий государственной программы
№ п/п
|
Наименование мероприятия
|
Категория расходов
(капвложения, НИОКР и прочие расходы)
|
Сроки выпол-
нения (год)
|
Исполнители мероприятий
|
Объем финансирования (по годам)
за счет средств областного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
Цель государственной программы:
минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению,
экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
|
1 732 119,3
|
1 401 039,4
|
1 153 362,6
|
1 331 951,0
|
1 345 365,6
|
1 359 047,4
|
8 322 885,3
|
1.
|
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных
ситуаций"
|
225 834,2
|
247 400,7
|
247 400,7
|
264 200,7
|
267 043,7
|
269 943,3
|
1 521 823,3
|
2.
|
Основное мероприятие 1.1. Поэтапная замена СИЗ
для установленной категории населения Нижегородской области
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.
|
Основное мероприятие 1.2. Поддержание ХРЛ в готовности к
выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов
РХР
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление;
ГКУ (по согласованию)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.
|
Основное мероприятие 1.3. Поддержание в высокой готовности сил и
средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление;
ГКУ (по согласованию)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.
|
Основное мероприятие 1.4. Создание общественных спасательных
постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской
области
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление;
ЦПС (по согласованию), ОМСУ (по
согласованию)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.
|
Основное мероприятие 1.5. Получение информации об опасных и
неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской
области
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление;
ГКУ (по согласованию)
|
1 623,0
|
1 623,0
|
1 623,0
|
1 718,8
|
1 816,7
|
1 916,6
|
10 321,1
|
7.
|
Основное мероприятие 1.6. Поддержание необходимого количества
финансовых средств в целевом финансовом резерве для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление
|
2 859,5
|
2 859,5
|
2 859,5
|
3 028,2
|
3 200,8
|
3 376,9
|
18 184,4
|
8.
|
Основное мероприятие 1.7. Обеспечение жизнедеятельности
подразделений ГКУ (аварийно- спасательная служба)
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление;
ГКУ (по согласованию)
|
221 351,7
|
242 918,2
|
242 918,2
|
259 453,7
|
262 026,2
|
264 649,8
|
1 493 319,8
|
9.
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
|
783 885,6
|
843 819,9
|
827 719,9
|
883 801,3
|
894 002,9
|
904 407,6
|
5 137 637,2
|
10.
|
Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция многофунк-
циональных пожарных депо в населенных
пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их
оснащения и оптимизация системы управления
|
капвложения
|
2015 - 2020
|
Управление; ГКУ (по согласованию)
|
13 410,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13 410,0
|
11.
|
Основное мероприятие 2.2. Внедрение новых образцов пожарной
техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского
оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и
природных пожаров
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12.
|
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование учебно- материальной базы
учреждений подготовки профессиональных пожарно-
спасательных подразделений
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13.
|
Основное мероприятие 2.4. Внедрение технических и организационных
мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного
поведения населения
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14.
|
Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жизнедеятельности
подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление
|
770 475,6
|
843 819,9
|
827 719,9
|
883 801,3
|
894 002,9
|
904 407,6
|
5 124 227,2
|
15.
|
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории
Нижегородской области"
|
40 541,3
|
44 320,8
|
44 320,8
|
47 360,4
|
47 705,4
|
48 057,3
|
272 306,0
|
16.
|
Основное мероприятие 3.1. Подготовка населения в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
на территории Нижегородской области
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление;
УМЦ (по согласованию);
ЦПС (по согласованию)
|
40 541,3
|
44 320,8
|
44 320,8
|
47 360,4
|
47 705,4
|
48 057,3
|
272 306,0
|
17.
|
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город"
|
675 826,1
|
258 694,6
|
26 670,6
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
1 347 696,3
|
18.
|
Основное мероприятие 4.1. Внедрение научно- методических
документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по
созданию и вводу в эксплуатацию системы-112*
|
НИОКР
|
2015 - 2017
|
Мининформ, ГУ
МЧС России по НО (по
согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); Минздрав, ОАО
"Газпром газораспре-
деление г.
Нижний Новгород" (по согласованию)
|
95,0
|
0,0
|
1 565,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 660,0
|
19.
|
Основное мероприятие 4.2. Создание телекомму-
никационной инфраструктуры системы-112
на территории Нижегородской области*
|
прочие расходы
|
2016 - 2017
|
Мининформ; ГУ
МЧС России по НО (по
согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); органы местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов (далее - ОМСУ) (по
согласованию)
|
0,0
|
0,0
|
6 536,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6 536,0
|
20.
|
Основное мероприятие 4.3. Создание информационно- технической
инфраструктуры системы-112*
|
прочие расходы
|
2015 - 2017
|
Мининформ;
Минздрав; ГУ МЧС России по НО (по
согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ОАО "Газпром газораспре-
деление г. Нижний Новгород" (по согласованию), ОМСУ (по
согласованию)
|
22 058,1
|
21 993,5
|
12 084,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
56 135,6
|
21.
|
Основное мероприятие 4.4. Создание на территории Нижегородской
области системы обучения персонала системы-112*
|
прочие расходы
|
2015 - 2017
|
Мининформ; Минздрав; ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России
по НО (по согласованию); ОМСУ (по согласованию)
|
320,0
|
4 477,1
|
6 082,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 880,0
|
22.
|
Основное мероприятие 4.5. Организация и проведение информирования
населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на
региональном уровне*
|
прочие расходы
|
2015 - 2017
|
Мининформ
|
0,0
|
200,0
|
402,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
602,7
|
23.
|
Основное мероприятие 4.6.
Создание автомати-
зированной подсистемы управления
дорожным движением в Нижегородской области**
|
НИОКР
капвложения
прочие расходы
|
2015 - 2017
|
Мининформ, Минтранс, ГКУ НО
"Безопасный город" (по согласолванию),
ОАО "РНИЦ" (по согласованию)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
24.
|
Основное мероприятие 4.7. Содержание сегмента автоматической
фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое
обслуживание оборудования)***
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Минтранс, ГКУ НО "Безопасный
город" (по согласованию)
|
130 874,2
|
128 835,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
646 214,2
|
25.
|
Основное мероприятие 4.8. Организация работы передвижных
комплексов фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения***
|
прочие расходы
|
2015 - 2016
|
Минтранс, ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)
|
62 327,0
|
80 195,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
142 522,0
|
26.
|
Основное мероприятие 4.9. Ремонт и техническое обслуживание
передвижных комплексов фотовидео-
фиксации нарушений правил дорожного
движения "Крис-П"***
|
прочие расходы
|
2015 - 2016
|
Минтранс, ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)
|
5 174,0
|
5 174,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 348,0
|
27.
|
Основное мероприятие 4.10. Установка объектов автоматического
контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного
комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о
проектировании, поставке оборудования, внедрении эксплуатационно- техническом
обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный
город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П)
***
|
прочие расходы
|
2015
|
Минтранс, ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)
|
22 026,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22 026,3
|
28.
|
Основное мероприятие 4.11. Содержание системы оперативного
видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и
прохождения транспорта на территории г. Бор
Нижегородской области***
|
прочие расходы
|
2015
|
Минтранс, ГКУ НО "Безопасный
город" (по согласованию)
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
700,0
|
29.
|
Основное мероприятие 4.12. Приобретение оборудования и проведение
работ по реконструкции РАСЦО ****
|
капвложения
|
2015 - 2017
|
Управление ГО и ПБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30.
|
Основное мероприятие 4.13.
Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан
в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК
"Безопасный город" (Обеспечение поставки оборудования для систем
видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин - полиция" и
диспетчерских центров)*****
|
капвложения
|
2015
|
Минтранс,
ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)
|
322 575,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
322 575,0
|
31.
|
Основное мероприятие 4.14.
Эксплуатационно- техническое обслуживание системы видеонаблюдения,
электронной связи "гражданин - полиция"*****
|
Прочие расходы
|
2015
|
Минтранс,
ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)
|
47 113,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
47 113,9
|
32.
|
Основное мероприятие 4.15. Капитальный ремонт помещений здания по
ул. Пугачева, д.21 литер А в г.Н.Новгород*
|
капвложения
|
2015 - 2017
|
Минстрой
|
50 000,0
|
17 820,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
67 820,0
|
33.
|
Основное мероприятие 4.16. Установка комплексов автоматической фиксации
нарушений ПДД "Крис" С
и переустановка комплексов "Кордон" ***
|
Прочие расходы
|
2015
|
Минтранс,
ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)
|
4 521,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 521,5
|
34.
|
Основное мероприятие 4.17.
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации
нарушений правил парковки***
|
Прочие расходы
|
2015
|
Минтранс,
ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)
|
4 118,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 118,0
|
35.
|
Основное мероприятие 4.18.
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации
нарушений правил парковки***
|
Прочие расходы
|
2015
|
Минтранс,
ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)
|
1 055,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 055,1
|
36.
|
Основное мероприятие 4.19.
Модернизация комплексов фотовидео-
фиксации нарушений ПДД***
|
Прочие расходы
|
2015
|
Минтранс,
ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию)
|
2 868,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 868,0
|
37.
|
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной
программы"
|
6 032,1
|
6 803,4
|
7 250,6
|
7 753,6
|
7 778,6
|
7 804,2
|
43 422,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|