Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 02.10.2015 № 631

 

"Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников

п/п

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 419 987,75

20 049 887,812

 

22 423 556,5

16 039 064,2

4 748 830,3

250 648,9

129 683,00

 

(1) расходы областного бюджета

87 500

115 785,8

 

5 060,2

5 060,2

5 959,2

6 298,9

6 645,4

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,7

31 934,870

668 366,4

670 628,4

26 418,9

14 317

10 738

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

361 666,45

101 079,18

510 924,8

504 168

15 111,2

10 372,2

3 097

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

379 086,6

12 342 561,96

9 114 339,1

9 107 848,6

3 966 631,0

219 660,8

109 202,6

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

7 458 526,00

12 124 866

5 751 359

734 710

0

0

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 186,00

1 915,00

1 915,00

2 028,00

2 143,60

2 261,50

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 186,00

1 915

1 915

2 028

2 143,6

2 261,5

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.1

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на уплату части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 186,00

1 915

1 915

2 028

2 143,6

2 261,5

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 186,00

1 915

1 915

2 028

2 143,6

2 261,5

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

19 291 526,00

20 011 866

13 638 359

4 428 710

0

0

 

(1) расходы областного бюджета

0

2000,00

0

0

0

0

0

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

11 831 000,00

7 887 000

7 887 000

3 694 000

0

0

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

7 458 526,00

12 124 866

5 751 359

734 710

0

0

Основное мероприятие 2.1

Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

19 289 526,00

20 011 866

13 638 359

4 428 710

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

11 831 000,00

7 887 000

7 887 000

3 694 000

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

 

7 458 526,00

12 124 866

5 751 359

734 710

0

0

Основное мероприятие 2.2

Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 000,0

0

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 000,0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

59 553,5

74 849,9

76 243,4

16 418,1

17 274,9

20 074,8

 

(1) расходы областного бюджета

0

564,0

655,4

655,4

782,1

826,7

872,2

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

58 989,50

74 194,5

75 588

15 636

16 448,2

19 202,6

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.1

Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

564,0

655,4

655,4

782,1

826,7

872,2

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

564,0

655,4

655,4

782,1

826,7

872,2

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.2

Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

58 989,50

74 194,5

75 588

15 636

16 448,2

19 202,6

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

58 989,50

74 194,5

75 588

15 636

16 448,2

19 202,6

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

379 086,6

536 022,66

348 509,6

348 651,6

6 298,2

6 657,2

7 023,4

 

(1) расходы областного бюджета

0

95 812,9

2 489,8

2 489,8

3 149,1

3 328,6

3 511,7

 

(2) расходы местных бюджетов

0

18 902,9

2 489,8

2 489,8

3 149,1

3 328,6

3 511,7

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

379 086,6

421 306,86

343 530,0

343 672,0

0

0

0

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.1

Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

112 736,2

0

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

94 823,1

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

17 913,1

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.2

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

1 979,6

4 979,6

4 979,6

6 298,2

6 657,2

7 023,4

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

989,8

2 489,8

2 489,8

3 149,1

3 328,6

3 511,7

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

989,8

2 489,8

2 489,8

3 149,1

3 328,6

3 511,7

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.3

Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

354 086,6

416 306,86

343 530,0

343 672,0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

354 086,6

416 306,86

343 530,0

343 672,0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.4

Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

25 000,0

5 000,00

0

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

25 000,0

5 000,00

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 040 901,15

160 599,65

1 986 416,0

1 973 895,2

295 376,0

224 573,2

100 323,3

 

(1) расходы областного бюджета

87 500

15 222,9

0

0

0

0

0

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,7

13 031,970

665 876,6

668 138,6

23 269,8

10 988,4

7 226,3

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

361 666,45

101 079,18

510 924,8

504 168,0

15 111,2

10 372,2

3 097,0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

31 265,6

809 614,6

801 588,6

256 995,0

203 212,6

90 000,0

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.1

Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 040 901,15

140 196,9

1 196 416,0

1 168 635,2

45 806,0

29 480,0

8 618,0

 

 

(1) расходы областного бюджета

87 500

15 222,9

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,7

11 513,402

665 876,6

665 006,6

20 755,8

8 287,4

6 032,6

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

361 665,45

98 800,00

510 924,8

502 590,0

13 740,2

8 844,0

2 585,4

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

14 660,6

19 614,6

1 038,6

11 310

12 348,6

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.2

Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

5402,75

0

5 260,0

4 570,0

5 093,2

1 705,3

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

1 518,568

0

3 132,0

2 514,0

2 701,0

1 193,7

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

2 279,182

0

1 578,0

1 371,0

1 528,2

511,6

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

1 605,0

0

550,0

685,0

864,0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.3

Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

15 000,0

420 000,0

360 000,0

190 000,0

170 000,0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

15 000,0

420 000,0

360 000,0

190 000,0

170 000,0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.4

Установка модулей компримированного природного газа на существующих автозаправочных станциях, автогазозаправочных станциях, многотопливных автозаправочных станциях

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

0

350 000,0

420 000,0

35 000,0

0

70 000,0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

350 000,0

420 000,0

35 000,0

0

70 000,0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.5

Приобретение передвижных автомобильных газовых заправщиков

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

0,00

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0,00

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0


Информация по документу
Читайте также