Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 22.12.2015 № 856
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на
реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус
|
Наименование
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Государственная программа
|
"Развитие транспортной
системы Нижегородской области "
|
Всего
|
17 513 926,2
|
13 566 255,8
|
15 602 535,5
|
16 284 623,7
|
16 841 852,4
|
17 575 768,8
|
17 149 288,8
|
17 149 288,8
|
131 683 540,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
10 150 558,1
|
10 168 477,5
|
10 531 320,7
|
14 744 337,6
|
15 400 684,6
|
16 056 323,3
|
15 843 756,3
|
15 843 756,3
|
108 739 214,4
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
158 855,8
|
571 394,6
|
566 988,6
|
1 452 945,2
|
1 439 821,8
|
1 518 099,5
|
1 305 532,5
|
1 305 532,5
|
8 319 170,5
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
7 198 251,4
|
2 822 368,7
|
4 500 835,7
|
83 683,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14 605 138,8
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
6 260,9
|
4 015,0
|
3 390,5
|
3 657,9
|
1 346,0
|
1 346,0
|
|
|
20 016,3
|
Подпрограмма 1
|
"Ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на
них"
|
Всего
|
4 014 545,4
|
3 238 390,3
|
3 851 053,1
|
4 889 461,1
|
5 264 802,3
|
5 554 397,3
|
5 554 397,3
|
5 554 397,3
|
37 921 444,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 005 632,4
|
3 238 390,3
|
3 851 053,1
|
4 889 461,1
|
5 264 802,3
|
5 554 397,3
|
5 554 397,3
|
5 554 397,3
|
37 912 531,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
8 913,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
8 913,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.1.
|
Выполнение работ по
содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
|
Всего
|
2 308 566,0
|
2 456 836,2
|
2 755 605,0
|
2 917 613,0
|
3 083 358,0
|
3 252 400,0
|
3 252 400,0
|
3 252 400,0
|
23 279 178,2
|
|
|
расходы областного бюджета
|
2 308 566,0
|
2 456 836,2
|
2 755 605,0
|
2 917 613,0
|
3 083 358,0
|
3 252 400,0
|
3 252 400,0
|
3 252 400,0
|
23 279 178,2
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.2.
|
Выполнение работ по ремонту
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
|
Всего
|
1 426 642,0
|
503 148,1
|
798 349,1
|
1 654 659,1
|
1 842 850,3
|
1 940 467,3
|
1 940 467,3
|
1 940 467,3
|
12 047 050,5
|
|
|
расходы областного бюджета
|
1 426 642,0
|
503 148,1
|
798 349,1
|
1 654 659,1
|
1 842 850,3
|
1 940 467,3
|
1 940 467,3
|
1 940 467,3
|
12 047 050,5
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.3.
|
Выполнение работ по
повышению безопасности дорожного движения
|
Всего
|
252 778,8
|
278 406,0
|
297 099,0
|
317 189,0
|
338 594,0
|
361 530,0
|
361 530,0
|
361 530,0
|
2 568 656,8
|
|
|
расходы областного бюджета
|
252 778,8
|
278 406,0
|
297 099,0
|
317 189,0
|
338 594,0
|
361 530,0
|
361 530,0
|
361 530,0
|
2 568 656,8
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.4.
|
Предоставление субсидии
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
|
Всего
|
26 558,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
26 558,6
|
|
|
расходы областного бюджета
|
17 645,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
17 645,6
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
8 913,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
8 913,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Подпрограмма 2
|
"Развитие
транспортной инфраструктуры
Нижегородской области"
|
Всего
|
8 943 616,3
|
5 858 657,0
|
6 787 595,0
|
7 628 565,7
|
7 703 917,1
|
7 953 431,2
|
7 528 297,2
|
7 528 297,2
|
59 932 376,7
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 102 279,0
|
4 513 331,7
|
4 433 573,2
|
7 346 545,7
|
7 502 431,8
|
7 740 864,2
|
7 528 297,2
|
7 528 297,2
|
50 695 620,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
135 491,4
|
210 730,3
|
238 100,0
|
282 020,0
|
201 485,3
|
212 567,0
|
0,0
|
0,0
|
1 280 394,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
4 705 845,9
|
1 134 595,0
|
2 115 921,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
7 956 362,7
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.1.
|
Проектирование, строительство
и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
|
Всего
|
6 253 692,7
|
3 407 131,2
|
4 817 697,3
|
6 394 433,7
|
6 601 372,5
|
6 799 344,2
|
6 799 344,2
|
6 799 344,2
|
47 872 360,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
3 124 617,8
|
3 407 131,2
|
3 726 950,6
|
6 394 433,7
|
6 601 372,5
|
6 799 344,2
|
6 799 344,2
|
6 799 344,2
|
43 652 538,4
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
3 129 074,9
|
0,0
|
1 090 746,7
|
|
|
|
|
|
4 219 821,6
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.2.
|
Проектирование,
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования,
направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных
постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего
пользования по дорогам с твердым покрытием
|
Всего
|
555 038,7
|
518 500,5
|
468 522,6
|
670 092,0
|
699 574,0
|
728 953,0
|
728 953,0
|
728 953,0
|
5 098 586,8
|
|
|
расходы областного бюджета
|
454 230,0
|
518 500,5
|
468 522,6
|
670 092,0
|
699 574,0
|
728 953,0
|
728 953,0
|
728 953,0
|
4 997 778,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
100 808,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
100 808,7
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.3.
|
Предоставление субсидии
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного
значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного
транспорта
|
Всего
|
2 095 169,8
|
1 573 025,3
|
1 141 375,1
|
182 800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 992 370,2
|
|
|
расходы областного бюджета
|
483 716,1
|
407 700,0
|
58 100,0
|
91 400,0
|
|
|
|
|
1 040 916,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
135 491,4
|
30 730,3
|
58 100,0
|
91 400,0
|
|
|
|
|
315 721,7
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
1 475 962,3
|
1 134 595,0
|
1 025 175,1
|
|
|
|
|
|
3 635 732,4
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.4.
|
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для
индивидуального жилищного строительства
|
Всего
|
0,0
|
360 000,0
|
360 000,0
|
381 240,0
|
402 970,6
|
425 134,0
|
0,0
|
0,0
|
1 929 344,6
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
180 000,0
|
180 000,0
|
190 620,0
|
201 485,3
|
212 567,0
|
0,0
|
0,0
|
964 672,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
180 000,0
|
180 000,0
|
190 620,0
|
201 485,3
|
212 567,0
|
0,0
|
0,0
|
964 672,3
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.5.
|
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной
инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г.
Нижнем Новгороде в 2018 году.
|
Всего
|
39 715,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
39 715,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
39 715,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
39 715,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Подпрограмма 3
|
"Повышение
безопасности дорожного движения Нижегородской области"
|
Всего
|
379 888,0
|
331 113,6
|
116 816,5
|
217 427,2
|
134 617,5
|
133 950,5
|
133 950,5
|
133 950,5
|
1 581 714,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
259 551,1
|
214 204,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
1 117 930,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
4 100,5
|
3 622,8
|
3 874,9
|
3 589,2
|
4 462,5
|
3 795,5
|
3 795,5
|
3 795,5
|
31 036,4
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
115 016,4
|
112 066,8
|
111 721,6
|
83 683,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
422 487,8
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
10 260,0
|
Основное мероприятие 3.1.
|
Создание системы пропаганды
с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере
дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков
безопасного поведения на дорогах
|
Всего
|
163,5
|
376,8
|
255,9
|
313,2
|
467,5
|
329,5
|
329,5
|
329,5
|
2 565,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
163,5
|
376,8
|
255,9
|
313,2
|
467,5
|
329,5
|
329,5
|
329,5
|
2 565,4
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.2.
|
Содержание сегмента
автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения
(эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования)
|
Всего
|
127 446,0
|
128 835,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
900 456,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
127 446,0
|
128 835,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
900 456,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.3.
|
Организация работы
передвижных комплексов фото видео- фиксации нарушений правил дорожного
движения
|
Всего
|
54 823,3
|
80 195,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
135 018,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
54 823,3
|
80 195,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
135 018,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.4.
|
Ремонт и техническое
обслуживание передвижных комплексов фото- видео фиксации нарушений правил
дорожного движения "Крис-П"
|
Всего
|
5 174,0
|
5 174,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 348,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
5 174,0
|
5 174,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 348,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.5.
|
Развитие современной
системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.6.
|
Повышение требований к
подготовке водителей на получение права на управление транспортными
средствами и требований к автошколам осуществляющим
такую подготовку
|
Всего
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
10 260,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
10 260,0
|
Основное мероприятие 3.7.
|
Совершенствование
организации движения транспорта и пешеходов
|
Всего
|
118 953,4
|
115 312,8
|
115 340,6
|
86 959,0
|
3 995,0
|
3 466,0
|
3 466,0
|
3 466,0
|
450 958,8
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
3 937,0
|
3 246,0
|
3 619,0
|
3 276,0
|
3 995,0
|
3 466,0
|
3 466,0
|
3 466,0
|
28 471,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
115 016,4
|
112 066,8
|
111 721,6
|
83 683,0
|
|
|
|
|
422 487,8
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.8.
|
Установка объектов
автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав
аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках
инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования,
внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город" на территории
Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П)
|
Всего
|
29 530,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29 530,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
29 530,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
29 530,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.9.
|
Содержание системы
оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей
и прохождения транспорта на территории г. Бор
Нижегородской области
|
Всего
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
700,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
700,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.10.
|
Установка комплексов
автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон"
|
Всего
|
4 521,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 521,5
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 521,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
4 521,5
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.11.
|
Приобретение и оснащение
автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
|
Всего
|
4 118,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 118,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 118,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
4 118,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.12.
|
Содержание автомобилей и
комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
|
Всего
|
1 055,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 055,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
1 055,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
1 055,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.13.
|
Модернизация комплексов
фото- видео- фиксации нарушений ПДД
|
Всего
|
2 868,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 868,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
2 868,0
|
|
|
|
|
|
|
|
2 868,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.14.
|
Содержание системы фото
видео- фиксации нарушений правил
дорожного движения, эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования (в рамках
инвестиционного соглашения о развитии системы фото- видео- фиксации нарушений
правил дорожного движения от 16 июня 2015 года № 114-П)
|
Всего
|
29 315,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29 315,2
|
|
|
расходы областного бюджета
|
29 315,2
|
|
|
|
|
|
|
|
29 315,2
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Подпрограмма 4
|
"Развитие скоростного
внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
|
Всего
|
3 014 736,6
|
2 989 658,4
|
3 700 506,0
|
2 334 672,0
|
2 467 748,0
|
2 603 474,0
|
2 603 474,0
|
2 603 474,0
|
22 317 743,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
630 830,0
|
1 056 910,0
|
1 102 300,0
|
1 167 336,0
|
1 233 874,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
9 096 461,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
6 517,5
|
357 041,5
|
325 013,7
|
1 167 336,0
|
1 233 874,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
6 994 993,7
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
2 377 389,1
|
1 575 706,9
|
2 273 192,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6 226 288,3
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.1.
|
Продление линий
метрополитена в городе Нижний Новгород
|
Всего
|
3 014 736,6
|
2 989 658,4
|
3 700 506,0
|
2 334 672,0
|
2 467 748,0
|
2 603 474,0
|
2 603 474,0
|
2 603 474,0
|
22 317 743,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
630 830,0
|
1 056 910,0
|
1 102 300,0
|
1 167 336,0
|
1 233 874,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
9 096 461,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
6 517,5
|
357 041,5
|
325 013,7
|
1 167 336,0
|
1 233 874,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
6 994 993,7
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
2 377 389,1
|
1 575 706,9
|
2 273 192,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6 226 288,3
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Подпрограмма 5
|
"Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
|
Всего
|
5 040,9
|
2 795,0
|
2 170,5
|
2 337,9
|
26,0
|
26,0
|
0,0
|
0,0
|
12 396,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
5 040,9
|
2 795,0
|
2 170,5
|
2 337,9
|
26,0
|
26,0
|
0,0
|
0,0
|
12 396,3
|
Основное мероприятие 5.1.
|
Перевод автобусов на
использование газомоторного топлива для предприятий и организаций
пассажирского автотранспорта Нижегородской области
|
Всего
|
234,0
|
208,0
|
208,0
|
26,0
|
26,0
|
26,0
|
0,0
|
0,0
|
728,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
234,0
|
208,0
|
208,0
|
26,0
|
26,0
|
26,0
|
0,0
|
0,0
|
728,0
|
Основное мероприятие 5.2.
|
Реконструкция объектов
транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
|
Всего
|
3 493,0
|
1 558,6
|
1 628,6
|
178,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6 858,2
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
3 493,0
|
1 558,6
|
1 628,6
|
178,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6 858,2
|
Основное мероприятие 5.3.
|
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры,
административных зданиях и производственных базах
|
Всего
|
1 313,9
|
1 028,4
|
333,9
|
2 133,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 810,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
1 313,9
|
1 028,4
|
333,9
|
2 133,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 810,1
|
Подпрограмма 6
|
"Обеспечение
реализации государственной программы"
|
Всего
|
1 143 265,6
|
1 145 641,5
|
1 144 394,4
|
1 212 159,8
|
1 270 741,5
|
1 330 489,8
|
1 330 489,8
|
1 330 489,8
|
9 907 672,2
|
|
|
расходы областного бюджета
|
1 143 265,6
|
1 145 641,5
|
1 144 394,4
|
1 212 159,8
|
1 270 741,5
|
1 330 489,8
|
1 330 489,8
|
1 330 489,8
|
9 907 672,2
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Прочие мероприятия в рамках
государственной программы
Предоставление субсидии на
строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку
проектной документации объектов капитального строительства
|
Всего
|
12 833,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12 833,4
|
|
расходы областного бюджета
|
9 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9 000,0
|
|
расходы местных бюджетов
|
3 833,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 833,4
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Строительство совмещенного
авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово,
расположенного по адресу: Нижегородская область г.
Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
|
Всего
|
12 833,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12 833,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
9 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
9 000,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
3 833,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
3 833,4
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Читайте также
|