Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 04.08.2016 № 511
* по подпрограмме 3 "Повышение
безопасности дорожного движения Нижегородской области" индикаторы на 2021
- 2022 справочные, т.к. они должны соответствовать федеральной целевой
программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020
годах", утвержденной постановлением Российской Федерации от 3 октября 2013
года № 864, и не могут быть рассчитаны на данном этапе".
1.2.3. Подраздел 2.9
"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей
редакции:
"2.9.
Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное
обеспечение реализации государственной
программы за счет средств
областного бюджета
Статус
|
Подпрограмма
государственной программы
|
Государственный заказчик-
координатор, соисполнитель
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Государственная программа
|
"Развитие транспортной системы
Нижегородской области"
|
Всего
|
10 150 558,1
|
13 993 367,0
|
11 985 511,0
|
10 357 977,0
|
11 405 720,0
|
11 473 583,0
|
11 473 583,0
|
11 473 583,0
|
92 313 882,1
|
|
|
министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области
|
9 519 728,1
|
12 050 867,0
|
10 043 011,0
|
10 043 011,0
|
10 171 846,0
|
10 171 846,0
|
10 171 846,0
|
10 171 846,0
|
82 344 001,1
|
|
|
министерство строительства
Нижегородской области
|
630 830,0
|
1 942 500,0
|
1 942 500,0
|
314 966,0
|
1 233 874,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
9 969 881,0
|
Подпрограмма 1
|
"Ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
|
Всего
|
4 005 632,4
|
4 512 222,7
|
4 562 352,1
|
4 260 578,9
|
4 618 200,4
|
5 154 397,3
|
5 354 397,3
|
5 354 397,3
|
37 822 178,4
|
|
|
министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области
|
4 005 632,4
|
4 512 222,7
|
4 562 352,1
|
4 260 578,9
|
4 618 200,4
|
5 154 397,3
|
5 354 397,3
|
5 354 397,3
|
37 822 178,4
|
Подпрограмма 2
|
"Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
|
Всего
|
4 102 279,0
|
5 696 410,9
|
4 368 706,1
|
4 670 479,3
|
4 312 857,8
|
3 776 660,9
|
3 576 660,9
|
3 576 660,9
|
34 080 715,8
|
|
|
министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области
|
4 102 279,0
|
5 696 410,9
|
4 368 706,1
|
4 670 479,3
|
4 312 857,8
|
3 776 660,9
|
3 576 660,9
|
3 576 660,9
|
34 080 715,8
|
Подпрограмма 3
|
"Повышение безопасности дорожного
движения Нижегородской области"
|
Всего
|
259 551,1
|
718 628,9
|
0,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
1 493 520,0
|
|
|
министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области
|
259 551,1
|
718 628,9
|
0,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
1 493 520,0
|
Подпрограмма 4
|
"Развитие скоростного внеуличного
транспорта в городе Нижнем Новгороде"
|
Всего
|
630 830,0
|
1 942 500,0
|
1 942 500,0
|
314 966,0
|
1 233 874,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
9 969 881,0
|
|
|
министерство строительства
Нижегородской области
|
630 830,0
|
1 942 500,0
|
1 942 500,0
|
314 966,0
|
1 233 874,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
9 969 881,0
|
Подпрограмма 5
|
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в транспортном комплексе"
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 6
|
"Обеспечение реализации
государственной программы"
|
Всего
|
1 143 265,6
|
47 119,1
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
1 442 085,9
|
|
|
министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области
|
1 143 265,6
|
47 119,1
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
1 442 085,9
|
Прочие мероприятия в рамках
государственной программы
|
Всего
|
9 000,0
|
1 076 485,4
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
7 505 501,0
|
Предоставление субсидии на
строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку
проектной документации объектов капитального строительства
|
министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области
|
9000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9000,0
|
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного
по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь
Вокзальная (кредиторская задолженность)
|
министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области
|
9 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9 000,0
|
Содержание и обеспечение деятельности
учреждений осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской
области
|
министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области
|
0,0
|
1 076 485,4
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
7 496 501,0
|
Таблица 4. Прогнозная
оценка расходов на реализацию
государственной программы
за счет всех источников
Статус
|
Наименование
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
Всего
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Государственная программа
|
"Развитие транспортной системы
Нижегородской области "
|
Всего
|
16 037 963,9
|
18 439 128,0
|
16 885 844,8
|
10 684 328,9
|
12 846 761,8
|
12 992 902,5
|
12 780 335,5
|
12 780 335,5
|
113 447 600,9
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
10 150 558,1
|
13 993 367,0
|
11 985 511,0
|
10 357 977,0
|
11 405 720,0
|
11 473 583,0
|
11 473 583,0
|
11 473 583,0
|
92 313 882,1
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
158 855,8
|
262 540,7
|
112 410,4
|
211 072,4
|
1 439 821,8
|
1 518 099,5
|
1 305 532,5
|
1 305 532,5
|
6 313 865,6
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
5 722 289,1
|
4 179 205,3
|
4 784 532,9
|
111 721,6
|
|
|
|
|
14 797 749,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
6 260,9
|
4 015,0
|
3 390,5
|
3 557,9
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
22 104,3
|
|
Подпрограмма 1
|
"Ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на
них"
|
Всего
|
4 014 545,4
|
4 763 220,1
|
4 567 539,6
|
4 260 578,9
|
4 618 200,4
|
5 154 397,3
|
5 354 397,3
|
5 354 397,3
|
38 087 276,3
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 005 632,4
|
4 512 222,7
|
4 562 352,1
|
4 260 578,9
|
4 618 200,4
|
5 154 397,3
|
5 354 397,3
|
5 354 397,3
|
37 822 178,4
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
8 913,0
|
148 832,6
|
5 187,5
|
|
|
|
|
|
162 933,1
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
102 164,9
|
0,0
|
|
|
|
|
|
102 164,9
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 1.1.
|
Выполнение работ по содержанию
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
|
Всего
|
2 308 566,0
|
2 405 690,7
|
2 718 166,1
|
2 900 063,0
|
3 083 358,0
|
3 252 400,0
|
3 252 400,0
|
3 252 400,0
|
23 173 043,8
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
2 308 566,0
|
2 405 690,7
|
2 718 166,1
|
2 900 063,0
|
3 083 358,0
|
3 252 400,0
|
3 252 400,0
|
3 252 400,0
|
23 173 043,8
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 1.2.
|
Выполнение работ по ремонту
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
|
Всего
|
1 426 642,0
|
1 177 372,1
|
1 339 895,2
|
953 853,6
|
1 196 248,4
|
1 540 467,3
|
1 740 467,3
|
1 740 467,3
|
11 115 413,2
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
1 426 642,0
|
1 075 207,2
|
1 339 895,2
|
953 853,6
|
1 196 248,4
|
1 540 467,3
|
1 740 467,3
|
1 740 467,3
|
11 013 248,3
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
102 164,9
|
0,0
|
|
|
|
|
|
102 164,9
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 1.3.
|
Выполнение работ по повышению безопасности
дорожного движения
|
Всего
|
252 778,8
|
288 325,0
|
297 099,0
|
313 736,5
|
338 594,0
|
361 530,0
|
361 530,0
|
361 530,0
|
2 575 123,3
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
252 778,8
|
288 325,0
|
297 099,0
|
313 736,5
|
338 594,0
|
361 530,0
|
361 530,0
|
361 530,0
|
2 575 123,3
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 1.4.
|
Предоставление субсидии бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
|
Всего
|
26 558,6
|
815 618,5
|
129 687,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
971 864,6
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
17 645,6
|
666 785,9
|
124 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
808 931,5
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
8 913,0
|
148 832,6
|
5 187,5
|
|
|
|
|
|
162 933,1
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 1.5.
|
Выполнение работ по обеспечению
транспортной безопасности
|
Всего
|
0,0
|
76 213,9
|
82 691,8
|
92 925,8
|
|
|
|
|
251 831,5
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
76 213,9
|
82 691,8
|
92 925,8
|
|
|
|
|
251 831,5
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Подпрограмма 2
|
"Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
|
Всего
|
7 467 654,0
|
8 093 526,0
|
6 769 436,1
|
4 861 099,3
|
4 514 343,1
|
3 989 227,9
|
3 576 660,9
|
3 576 660,9
|
42 848 608,2
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 102 279,0
|
5 696 410,9
|
4 368 706,1
|
4 670 479,3
|
4 312 857,8
|
3 776 660,9
|
3 576 660,9
|
3 576 660,9
|
34 080 715,8
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
135 491,4
|
7 848,3
|
1 111,0
|
190 620,0
|
201 485,3
|
212 567,0
|
0,0
|
0,0
|
749 123,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
3 229 883,6
|
2 389 266,8
|
2 399 619,0
|
|
|
|
|
|
8 018 769,4
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 2.1.
|
Проектирование, строительство и
реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
|
Всего
|
6 253 697,7
|
5 236 517,7
|
2 275 172,8
|
3 505 585,2
|
3 601 372,5
|
3 044 093,9
|
3 056 660,9
|
3 056 660,9
|
30 029 761,6
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
3 124 617,8
|
4 336 517,7
|
1 184 426,1
|
3 505 585,2
|
3 601 372,5
|
3 044 093,9
|
3 056 660,9
|
3 056 660,9
|
24 909 935,0
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
3 129 074,9
|
900 000,0
|
1 090 746,7
|
|
|
|
|
|
5 119 821,6
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 2.2.
|
Проектирование, строительство и
реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост
количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью
с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
|
Всего
|
555 038,7
|
573 038,4
|
499 200,0
|
499 200,0
|
510 000,0
|
520 000,0
|
520 000,0
|
520 000,0
|
4 196 477,1
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
454 230,0
|
573 038,4
|
499 200,0
|
499 200,0
|
510 000,0
|
520 000,0
|
520 000,0
|
520 000,0
|
4 095 668,4
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
100 808,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
100 808,7
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 2.3.
|
Предоставление субсидии бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного
значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного
транспорта
|
Всего
|
619 207,5
|
524 382,7
|
111 102,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 254 692,2
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
483 716,1
|
516 534,4
|
109 991,0
|
0,0
|
|
|
|
|
1 110 241,5
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
135 491,4
|
7 848,3
|
1 111,0
|
0,0
|
|
|
|
|
144 450,7
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения
и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 2.4.
|
Предоставление субсидии бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного
предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
381 240,0
|
402 970,6
|
425 134,0
|
|
|
1 209 344,6
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
190 620,0
|
201 485,3
|
212 567,0
|
|
|
604 672,3
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
190 620,0
|
201 485,3
|
212 567,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 2.5.
|
Проектирование, строительство и
реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата
мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году
|
Всего
|
39 715,1
|
1 371 094,0
|
3 600 264,1
|
475 074,1
|
|
|
|
|
5 486 147,3
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
39 715,1
|
249 958,5
|
2 575 089,0
|
475 074,1
|
|
|
|
|
3 339 836,7
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
1 121 135,5
|
1 025 175,1
|
0,0
|
|
|
|
|
2 146 310,6
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 2.6
|
Строительство и
реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием,
ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках
реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
|
Всего
|
0,0
|
38 493,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
38 493,2
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
20 361,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
20 361,9
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
18 131,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
18 131,3
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.7
|
Представление иных межбюджетных
трансфертов бюджету городского округа город Саров на строительство крупных
особо важных для социально- экономического развития Нижегородской области
объектов дорожного хозяйства
|
Всего
|
0,0
|
350 000,0
|
283 697,2
|
0,0
|
|
|
|
|
633 697,2
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
350 000,0
|
283 697,2
|
0,0
|
|
|
|
|
633 697,2
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3
|
"Повышение безопасности
дорожного движения Нижегородской области"
|
Всего
|
379 888,0
|
835 538,5
|
116 816,5
|
116 816,5
|
134 517,5
|
133 850,5
|
133 850,5
|
133 850,5
|
1 985 128,5
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
259 551,1
|
718 628,9
|
0,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
1 493 520,0
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
4 100,5
|
3 622,8
|
3 874,9
|
3 874,9
|
4 462,5
|
3 795,5
|
3 795,5
|
3 795,5
|
31 322,1
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
115 016,4
|
112 066,8
|
111 721,6
|
111 721,6
|
|
|
|
|
450 526,4
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
9 760,0
|
|
Основное мероприятие 3.1.
|
Создание системы пропаганды с целью
формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного
движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков
безопасного поведения на дорогах
|
Всего
|
163,5
|
376,8
|
255,9
|
255,9
|
467,5
|
329,5
|
329,5
|
329,5
|
2 508,1
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
163,5
|
376,8
|
255,9
|
255,9
|
467,5
|
329,5
|
329,5
|
329,5
|
2 508,1
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 3.2.
|
Содержание сегмента автоматической
фиксации нарушений правил дорожного движения
(эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)
|
Всего
|
127 446,0
|
161 736,1
|
0,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
804 522,1
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
127 446,0
|
161 736,1
|
0,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
804 522,1
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 3.3.
|
Организация работы передвижных
комплексов фото- видео-фиксации нарушений правил
дорожного движения
|
Всего
|
54 823,3
|
75 327,7
|
0,0
|
|
|
|
|
|
130 151,0
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
54 823,3
|
75 327,7
|
0,0
|
|
|
|
|
|
130 151,0
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 3.4.
|
Ремонт и техническое обслуживание
передвижных комплексов фото-видео- фиксации нарушений
правил дорожного движения "Крис-П"
|
Всего
|
5 174,0
|
5 174,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
10 348,0
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
5 174,0
|
5 174,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
10 348,0
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 3.5.
|
Установка и содержание объектов
автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения,
входящих в состав аппаратно - программного комплекса "Безопасный
город"
|
Всего
|
29 315,2
|
404 817,4
|
0,0
|
|
|
|
|
|
434 132,6
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
29 315,2
|
404 817,4
|
0,0
|
|
|
|
|
|
434 132,6
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 3.6.
|
Повышение требований к подготовке
водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку
|
Всего
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
9 760,0
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
9 760,0
|
|
Основное мероприятие 3.7.
|
Совершенствование организации движения
транспорта и пешеходов
|
Всего
|
118 953,4
|
115 312,7
|
115 340,5
|
115 340,5
|
3 995,0
|
3 466,0
|
3 466,0
|
3 466,0
|
479 340,1
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
3 937,0
|
3 246,0
|
3 619,0
|
3 619,0
|
3 995,0
|
3 466,0
|
3 466,0
|
3 466,0
|
28 814,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
115 016,4
|
112 066,8
|
111 721,6
|
111 721,6
|
|
|
|
|
450 526,4
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 3.8.
|
Установка объектов автоматического
контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного
комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о
проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом
обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный
город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П)
|
Всего
|
29 530,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
29 530,0
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
29 530,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
29 530,0
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 3.9.
|
Содержание системы оперативного
видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и
прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской
области
|
Всего
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
700,0
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
700,0
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 3.10.
|
Установка комплексов автоматической
фиксации нарушений ПДД "Крис" С и переустановка комплексов
"Кордон"
|
Всего
|
4 521,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
4 521,5
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 521,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
4 521,5
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 3.11.
|
Приобретение и оснащение автомобилей и
комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
|
Всего
|
4 118,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
4 118,0
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 118,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
4 118,0
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 3.12.
|
Содержание автомобилей и комплексов
автоматической фиксации нарушений правил парковки
|
Всего
|
1 055,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
1 055,1
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
1 055,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
1 055,1
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 3.13.
|
Модернизация комплексов фото- видео-фиксации нарушений ПДД
|
Всего
|
2 868,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
2 868,0
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
2 868,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
2 868,0
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 3.14.
|
Развитие современной системы оказания
помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 3.15.
|
Модернизация системы оперативного
видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта
на территории г.Бор Нижегородской области.
|
Всего
|
0,0
|
15 531,3
|
0,0
|
|
|
|
|
|
15 531,3
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
15 531,3
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 3.16.
|
Проектирование, создание и техническое
обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного
потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств,
осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами
весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах
регионального или межмуниципального значения Нижегородской области.
|
Всего
|
0,0
|
56 042,4
|
0,0
|
|
|
|
|
|
56 042,4
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
56 042,4
|
0,0
|
|
|
|
|
|
56 042,4
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Подпрограмма 4
|
"Развитие скоростного
внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
|
Всего
|
3 014 736,6
|
3 620 443,9
|
4 317 929,3
|
331 543,5
|
2 467 748,0
|
2 603 474,0
|
2 603 474,0
|
2 603 474,0
|
21 562 823,3
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
630 830,0
|
1 942 500,0
|
1 942 500,0
|
314 966,0
|
1 233 874,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
9 969 881,0
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
6 517,5
|
102 237,0
|
102 237,0
|
16 577,5
|
1 233 874,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
5 366 654,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
2 377 389,1
|
1 575 706,9
|
2 273 192,3
|
0,0
|
|
|
|
|
6 226 288,3
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 4.1.
|
Продление линий метрополитена в городе
Нижний Новгород
|
Всего
|
3 014 736,6
|
3 620 443,9
|
4 317 929,3
|
331 543,5
|
2 467 748,0
|
2 603 474,0
|
2 603 474,0
|
2 603 474,0
|
21 562 823,3
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
630 830,0
|
1 942 500,0
|
1 942 500,0
|
314 966,0
|
1 233 874,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
9 969 881,0
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
6 517,5
|
102 237,0
|
102 237,0
|
16 577,5
|
1 233 874,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
5 366 654,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
2 377 389,1
|
1 575 706,9
|
2 273 192,3
|
0,0
|
|
|
|
|
6 226 288,3
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Подпрограмма 5
|
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в транспортном комплексе"
|
Всего
|
5 040,9
|
2 795,0
|
2 170,5
|
2 337,9
|
|
|
|
|
12 344,3
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
5 040,9
|
2 795,0
|
2 170,5
|
2 337,9
|
|
|
|
|
12 344,3
|
|
Основное мероприятие 5.1.
|
Перевод автобусов на использование
газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского
автотранспорта Нижегородской области
|
Всего
|
234,0
|
208,0
|
208,0
|
26,0
|
|
|
|
|
676,0
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
234,0
|
208,0
|
208,0
|
26,0
|
|
|
|
|
676,0
|
|
Основное мероприятие 5.2.
|
Реконструкция объектов транспортной
инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
|
Всего
|
3 493,0
|
1 558,6
|
1 628,6
|
178,0
|
|
|
|
|
6 858,2
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
3 493,0
|
1 558,6
|
1 628,6
|
178,0
|
|
|
|
|
6 858,2
|
|
Основное мероприятие 5.3.
|
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры,
административных зданиях и производственных базах
|
Всего
|
1 313,9
|
1 028,4
|
333,9
|
2 133,9
|
|
|
|
|
4 810,1
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
1 313,9
|
1 028,4
|
333,9
|
2 133,9
|
|
|
|
|
4 810,1
|
|
Подпрограмма 6
|
"Обеспечение реализации
государственной программы"
|
Всего
|
1 143 265,6
|
47 119,1
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
1 442 085,9
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
1 143 265,6
|
47 119,1
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
1 442 085,9
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Прочие мероприятия в рамках
государственной программы
|
Всего
|
12 833,4
|
1 076 485,4
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
7 518 334,4
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
9 000,0
|
1 076 485,4
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
7 514 501,0
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
3 833,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
3 833,4
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
1.
|
Предоставление субсидии на
строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку
проектной документации объектов капитального строительства
|
Всего
|
12 833,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
12 833,4
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
9 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
9 000,0
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
3 833,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
3 833,4
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
1.1.
|
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного
по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь
Вокзальная (кредиторская задолженность)
|
Всего
|
12 833,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
12 833,4
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
9 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
9 000,0
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
3 833,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
3 833,4
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
2.
|
Содержание и обеспечение деятельности
учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской
области
|
Всего
|
0,0
|
1 076 485,4
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
7 496 501,0
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
1 076 485,4
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
7 496 501,0
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Читайте также
|