Расширенный поиск

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.12.2010 № 560

  новленный
  RAB-методом,
  рублей/куб. м
  Темп измене-       х     149,2   103,2   104,0   104,7   104,0   102,3   104,5   102,7
  ния, %

     Проект N  13  "Реконструкция очистных сооружений Красночетайского
района"

     Исходные данные проекта:

———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————
          Наименование показателей         |           Значение
———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————
  Сметная стоимость                                55,6 млн. рублей
  Годы осуществления затрат                            2012 год
  Базовая среднегодовая структура эксплуа-
  тационных затрат
  электроэнергия на технологические ну-            83,9 тыс. рублей
  жды
  заработная плата работников                     1550,5 тыс. рублей
  отчисления на социальное страхование         34% от фонда оплаты труда
  расходы на ремонт и содержание обору-      10% от суммы амортизационных
  дования                                             отчислений
  общепроизводственные расходы                 20% от фонда оплаты труда
  Экономия текущих расходов (кроме амор-                  10%
  тизации и налога на имущество)
  Длительность инвестиционной программы                 3 года
  Норматив прибыли                                        5%
  Объем пропуска сточных вод, всего                61,2 тыс. куб. м

     Сравнительный анализ тарифов по годам:

—————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————
                 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021
—————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————
  Традиционная     415,5   418,4   421,5   114,4   118,1   122,5   127,0   129,9   132,8
  методика ус-
  тановления та-
  рифа, руб-
  лей/куб. м
  в том числе      302,6   302,6   302,6     х       х       х       х       х       х
  инвестицион-
  ная надбавка,
  рублей/куб. м
  Темп измене-       х     100,7   100,7   114,4   118,1   122,5   127,0   129,9   132,8
  ния, %
  Тариф, уста-      75,2   149,6   151,3   154,5   158,8   162,1   165,5   166,8   169,0
  новленный
  RAB-методом,
  рублей/куб. м
  Темп измене-       х     198,9   101,1   102,1   102,7   102,1   102,1   100,8   101,3
  ния, %

     Проект N 14 "Реконструкция  канализационных  очистных  сооружений
производительностью 1000 куб. м/сут пгт Урмары Урмарского района"

     Исходные данные проекта:

————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————
           Наименование показателей         |           Значение
————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————
  Сметная стоимость                                122,283 млн. рублей
  Годы осуществления затрат                             2011-2015
  Базовая среднегодовая структура эксплуа-
  тационных затрат
  электроэнергия на технологические ну-             809,0 тыс. рублей
  жды
  тепловая энергия на технологические               58,7 тыс. рублей
  нужды
  заработная плата работников                       792,0 тыс. рублей
  отчисления на социальное страхование          34% от фонда оплаты труда
  расходы на ремонт и содержание обору-       10% от суммы амортизационных
  дования                                              отчислений
  общепроизводственные расходы                  20% от фонда оплаты труда
  Экономия текущих расходов (кроме амор-                   10%
  тизации и налога на имущество)
  Длительность инвестиционной программы                  3 года
  Норматив прибыли                                         5%
  Объем пропуска сточных вод, всего                 365,0 тыс. куб. м

     Сравнительный анализ тарифов по годам:

————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————
                |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024
————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————
  Традиционная    141,4   141,8   142,4    30,0    30,2    30,8    31,1    31,5    31,8
  методика ус-
  тановления
  тарифа, руб-
  лей/куб. м
  в том числе     111,7   111,7   111,7     х       х       х       х       х       х
  инвестицион-
  ная надбавка,
  рублей/куб. м
  Темп измене-      х     100,3   100,4    21,1   100,9   101,9   101,0   101,1   101,1
  ния, %
  Тариф, уста-     16,7    43,6    43,7    44,2    44,4    44,7    44,4    44,3    44,3
  новленный
  RAB-методом,
  рублей/куб. м
  Темп измене-      х     в 2,6   100,2   101,1   100,5   100,6    99,3    99,7   100,0
  ния, %                   раза


     Проект N  15  "Реконструкция  очистных  сооружений  биологической
очистки сточных вод в г. Цивильске Цивильского района"

     Исходные данные проекта:

———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————
          Наименование показателей         |           Значение
———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————

  Сметная стоимость                                259,5 млн. рублей
  Годы осуществления затрат                         2012-2015 годы
  Базовая среднегодовая структура эксплуа-
  тационных затрат
  сырье, материалы                                 153,3 тыс. рублей
  электроэнергия на технологические ну-            210,1 тыс. рублей
  жды
  заработная плата работников                     2993,8 тыс. рублей
  отчисления на социальное страхование         34% от фонда оплаты труда
  расходы на ремонт и содержание обору-      10% от суммы амортизационных
  дования                                             отчислений
  общепроизводственные расходы                 20% от фонда оплаты труда
  Экономия текущих расходов (кроме амор-                  10%
  тизации и налога на имущество)
  Длительность инвестиционной программы                 3 года
  Норматив прибыли                                        5%
  Объем пропуска сточных вод, всего               1533,0 тыс. куб. м

     Сравнительный анализ тарифов по годам:

————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————
                | 2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024
————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————
  Традиционная    73,6    73,8    74,2    16,3    16,5    16,6    16,8    17,0    17,1
  методика ус-
  тановления
  тарифа, руб-
  лей/куб. м
  в том числе     57,5    57,5    57,5     X       X       X       X       X       X
  инвестицион-
  ная надбавка,
  рублей/куб. м
  Темп измене-      X    100,4   100,5    21,9   101,1   101,0   101,0   101,0   101,0
  ния, %
  Тариф, уста-     9,3    23,3    23,4    23,7    23,8    23,7    23,7    23,6    23,6
  новленный
  RAB-методом,
  рублей/куб. м
  Темп измене-      X    в 2,5   100,4   101,3   100,6    99,7    99,7    99,7   100,0
  ния, %                  раза

     Проект N 16 "Реконструкция биологических очистных  сооружений  д.
Игорвары Цивильского района"

     Исходные данные проекта:

———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————
          Наименование показателей         |           Значение
———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————
  Сметная стоимость                                12,0 млн. рублей
  Годы осуществления затрат                            2011 год
  Базовая среднегодовая структура эксплуа-
  тационных затрат
  электроэнергия на технологические ну-            42,0 тыс. рублей
  жды
  заработная плата работников                     1192,0 тыс. рублей
  отчисления на социальное страхование         34% от фонда оплаты труда
  расходы на ремонт и содержание обору-      10% от суммы амортизационных
  дования                                             отчислений
  общепроизводственные расходы                 20% от фонда оплаты труда
  Экономия текущих расходов (кроме амор-                  10%
  тизации и налога на имущество)
  Длительность инвестиционной программы                 3 года
  Норматив прибыли                                        5%
  Объем пропуска сточных вод, всего                25,55 тыс. куб. м

     Сравнительный анализ тарифов по годам:

————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————
                |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020
————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————
  Традиционная    282,0   288,2   294,2   131,1   137,5   144,8   153,3   162,1   168,0
  методика ус-
  тановления
  тарифа, руб-
  лей/куб. м
  в том числе     156,6   156,6   156,6     х       х       х       х       х       х
  инвестицион-
  ная надбавка,
  рублей/куб. м
  Темп измене-      х     102,2   102,1    44,6   104,8   105,3   105,9   105,7   103,7
  ния, %
  Тариф, уста-    101,8   144,7   149,5   155,2   162,1   169,1   177,4   185,8    1913
  новленный
  RAB-методом,
  рублей/куб. м
  Темп измене-      х     142,1   103,4   103,8   104,4   104,3   104,9   104,8   103,0
  ния, %

     Проект N   17   "Реконструкция  очистных  сооружений  пгт  Кугеси
Чебоксарского района"

     Исходные данные проекта:

———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————
          Наименование показателей         |           Значение
———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————
  Сметная стоимость                               208,75 млн. рублей
  Годы осуществления затрат                         2011-2013 годы
  Базовая среднегодовая структура эксплуа-
  тационных затрат
  электроэнергия на технологические ну-            166,9 тыс. рублей
  жды
  тепловая энергия на технологические               8,8 тыс. рублей
  нужды
  заработная плата работников                      616,5 тыс. рублей
  отчисления на социальное страхование         34% от фонда оплаты труда
  расходы на ремонт и содержание обору-      10% от суммы амортизационных
  дования                                             отчислений
  общепроизводственные расходы                 20% от фонда оплаты труда
  Экономия текущих расходов (кроме амор-                  10%
  тизации и налога на имущество)
  Длительность инвестиционной программы                 3 года
  Норматив прибыли                                        5%
  Объем пропуска сточных вод, всего                405,9 тыс. куб. м

     Сравнительный анализ тарифов по годам:

—————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|——————
                 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 | 2020 |  2021 | 2022
—————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|——————
  Традиционная     207,4   207,3   207,3    35,1    35,2    35,3   35,2    35,4   35,4
  методика ус-
  тановления та-
  рифа, руб-
  лей/куб. м
  в том числе      171,4   171,4   171,4     х       х       х       х      х       х
  инвестицион-
  ная надбавка,
  рублей/куб. м
  Темп измене-       х     100,0   100,0    17,0   100,2   100,3   99,8   100,4   99,9
  ния, %
  Тариф, уста-      16,5    57,1    56,4    56,5    56,8    56,1   55,1    54,8   54,0
  новленный
  RAB-методом,
  рублей/куб. м
  Темп измене-       х     в 3,5    98,8   100,1   100,5    98,8   98,2    99,4   98,6
  ния, %                    раза


                                                        Приложение N 4
                                   к подпрограмме          "Реализация
                                   инвестиционных      проектов     по
                                   строительству    и     модернизации
                                   объектов       водоснабжения      и
                                   водоотведения в 2010-2015  годах  и
                                   на    период    до    2020    года"
                                   Республиканской  целевой  программы
                                   реализации  инвестиционных проектов
                                   по  строительству  и   модернизации
                                   объектов  коммунальной и инженерной
                                   инфраструктуры     в      Чувашской
                                   Республике         на        основе
                                   государственно-частного партнерства
                                   на  2010-2015  годы  и на период до
                                                             2020 года

                          ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
           ожидаемой эффективности реализации подпрограммы
         "Реализация инвестиционных проектов по строительству
        и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения
             в 2010-2015 годах и на период до 2020 года"
             Республиканской целевой программы реализации
               инвестиционных проектов по строительству
                 и модернизации объектов коммунальной
          и инженерной инфраструктуры в Чувашской Республике
            на основе государственно-частного партнерства
              на 2010-2015 годы и на период до 2020 года

——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————
   N  |        Наименование целевых        |   Единица   |                  Значение индикатора по годам
   пп |             индикаторов            |  измерения  |———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————
      |                                    |             |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 | 2016-
      |                                    |             |       |       |       |       |       |       |       |  2020
——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————
   1.   Удельный вес площади жилищного
        фонда, оборудованного водопрово-
        дом (централизованными системами
        водоснабжения)
        жилищного фонда городских по-             %         91,4    91,8    92,4    93,0    93,5    94,0    95,0    97,0
        селений
        жилищного фонда сельских посе-            %         25,7    26,2    26,8    29,5    32,0    35,0    42,0    55,0
        лений

   2.   Среднесуточное водопотребление на       литров      39,0    40,0    41,0    43,0    45,0    48,0    51,0    52,0
        1 человека в сельских населенных
        пунктах

   3.   Доля нормативно очищенных сточ-           %          6,4     6,5     6,6     6,7     6,8     6,9     7,0     7,2
        ных вод в общем объеме сточных
        вод, пропущенных через очистные
        сооружения

   4.   Пропуск сточных вод через очистные        %         60,6    60,0    60,0    58,5    58,3    58,0    57,5    57,0
        сооружения к установленной пропу-
        скной способности очистных соору-
        жений в сутки

   5.   Уровень износа систем водоснабже-         %         56,0    55,0    54,0    53,0    52,0    51,0    50,0    47,0
        ния (сооружения)

   6.   Удельный вес площади жилищного
        фонда, оборудованного водоотведе-
        нием (централизованными услугами
        водоотведения (канализации)
        жилищного фонда городских по-             %         90,6    90,8    91,0    91,7    92,3    93,1    94,2    95,0
        селений
        жилищного фонда сельских посе-            %         18,8    20,2    21,9    22,3    25,0    28,0    32,0    35,0
        лений

   7.   Удельный вес проб воды (из водо-          %         20,3    20,3    20,2    20,1    20,0    20,0    19,9    19,7
        проводной сети, по результатам ис-
        следованных проб за отчетный год),
        не отвечающей гигиеническим нор-
        мативам по санитарно-химическим
        показателям

   8.   Удельный вес проб воды (из водо-          %          1,9     1,1     0,6       0       0       0       0       0
        проводной сети, по результатам ис-
        следованных проб за отчетный год),
        не отвечающей гигиеническим нор-
        мативам по микробиологическим по-
        казателям

   9.   Доля уличной водопроводной сети,          %         36,3    36,0    35,9    35,7    33,2    30,0    28,0    25,0
        нуждающейся в замене, в общем про-
        тяжении водопроводной сети

  10.   Доля уличной канализационной сети,        %         44,2    44,0    41,0    39,0    37,0    35,0    32,0    29,0
        нуждающейся в замене, в общем про-
        тяжении канализационной сети

  11.   Число аварий в системах водоснаб-     количество    29,8    29,5    29,0    28,0    27,0    26,0    25,0    23,0
        жения, водоотведения и очистки         аварий в
        сточных вод                             год на
                                               1000 км
                                                сетей

  12.   Заболеваемость брюшным тифом и       на 100 тыс.   561,4   627,4   630,1   628,2   629,0   627,5   626,8   625,7
        паратифами A, B, C, сальмонеллез-      человек
        ными инфекциями, острыми кишеч-
        ными инфекциями

  13.   Заболеваемость вирусными гепати-     на 1000 че-    66,3    57,9    49,5    41,2    32,9    26,3    20,2    10,4
        тами                                    ловек

  14.   Количество зарегистрированных        на 1000 че-   49,84      51      51      51      51      52      50      50
        больных с болезнями органов пище-       ловек
        варения

  15.   Заболеваемость злокачественными      на 100 тыс.   279,6     275     270     268     272     265     260     258
        образованиями                          человек


                                                        Приложение N 5
                                   к подпрограмме          "Реализация
                                   инвестиционных     проектов      по
                                   строительству     и    модернизации
                                   объектов      водоснабжения       и
                                   водоотведения  в  2010-2015 годах и
                                   на    период    до    2020    года"
                                   Республиканской  целевой  программы
                                   реализации инвестиционных  проектов
                                   по   строительству  и  модернизации
                                   объектов коммунальной и  инженерной
                                   инфраструктуры      в     Чувашской
                                   Республике        на         основе
                                   государственно-частного партнерства
                                   на 2010-2015 годы и  на  период  до
                                                             2020 года

                           М Е Т О Д И К А
             оценки эффективности реализации подпрограммы
         "Реализация инвестиционных проектов по строительству
        и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения
             в 2010-2015 годах и на период до 2020 года"
             Республиканской целевой программы реализации
               инвестиционных проектов по строительству
                 и модернизации объектов коммунальной
          и инженерной инфраструктуры в Чувашской Республике
            на основе государственно-частного партнерства
              на 2010-2015 годы и на период до 2020 года

     Эффект от  реализации  подпрограммы  "Реализация   инвестиционных
проектов  по  строительству  и  модернизации  объектов водоснабжения и
водоотведения  в  2010-2015  годах  и  на   период   до   2020   года"
Республиканской  целевой  программы реализации инвестиционных проектов
по строительству и модернизации  объектов  коммунальной  и  инженерной
инфраструктуры      в      Чувашской      Республике     на     основе
государственно-частного партнерства на 2010-2015 годы и на  период  до
2020  года (далее - подпрограмма) определяется на основе установленных
индикаторов.

     1. Удельный   вес   площади   жилищного   фонда,   оборудованного
водопроводом (централизованными системами водоснабжения),  нарастающим
итогом, процентов - относительный показатель, характеризующий удельный
вес  жилой  площади,  обеспеченной  системами  водоснабжения,  в общем
количестве жилищного фонда,  расположенного  на  территории  Чувашской
Республики. Рассчитывается по формуле

                     Sобесп. ЦСВ
     УД обесп.площ = ----------- x 100%,
                     Sобщ. жилая

     где:
     УДобесп. площ   -   удельный   вес   площади   жилищного   фонда,
оборудованного водопроводом;
     Sобесп. ЦСВ  -  площадь жилищного фонда,  обеспеченного системами
водоснабжения;
     Sобщ. жилая  -  общая площадь жилищного фонда,  расположенного на
территории Чувашской Республики.

     Показатель рассчитывается  как в совокупности для жилой площади в
целом,  так и в разрезе жилищных фондов городских поселений и сельской
местности.
     Показатель формируется Территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики по Чувашской Республике (далее - Чувашстат)
на основании статистических отчетов организаций.

     2. Среднесуточное  водопотребление  на  1  человека  в   сельских
населенных  пунктах,  литров - определяется как отношение общегодового
объема   водопотребления   населения   сельских   населенных   пунктов
республики   к  количеству  календарных  дней  в  году  и  численности
населения,  проживающего в сельских населенных пунктах республики,  по
формуле

      i                  Вiобщ
     В ср. сут. потр = ----------,
                         i    i
                       (N  + G )        

     где:
      i
     B ср. сут. потр - среднесуточное водопотребление на 1 человека (в
литрах) в i-м периоде;
      i
     B общ - объем питьевой  воды,  потребленной  населением  сельских
населенных пунктов республики, в i-м периоде;
      i
     N - среднегодовая численность населения, постоянно проживающего в
сельских населенных пунктах республики, в i-м периоде;
      i
     G  - количество календарных дней в i-м периоде;
     i - годы реализации Программы начиная с 2010 года.

     Источником информации о показателе являются данные Чувашстата.

     3. Доля  нормативно  очищенных сточных вод в общем объеме сточных
вод,  пропущенных через очистные сооружения,  процентов - качественный
показатель, характеризующий объем сточных вод, отведение которых после
очистки в водные объекты не приводит к нарушению норм качества воды  в
контрольном   створе  или  пункте  водопользования.  Определяется  как
отношение годового объема сброшенных нормативно очищенных сточных  вод
к  общему объему сточных вод,  требующих очистки,  и рассчитывается по
формуле

           Vно    
     V  = ----- х 100%,
          Vобщ

     где:
     V - доля нормативно очищенных сточных вод;
     Vно - годовой объем сброшенных нормативно очищенных сточных вод;
     Vобщ - годовой объем сточных вод, требующих очистки.

     Источником информации  о  годовом  объеме сточных вод,  требующих
очистки,  и годовом объеме сброшенных нормативно очищенных сточных вод
являются данные Чувашстата.

     4. Пропуск  сточных вод через очистные сооружения к установленной
пропускной  способности  очистных  сооружений  в  сутки,  процентов  -
определяется  отношением  количества  очищенных сточных вод к пропуску
всех сточных вод по формуле

          Vос
     Vк = ---- x 100%,
          Vобщ

     где:
     Vк -   доля   пропуска  сточных  вод  через  очистные  сооружения
канализации;
     Vос -   годовой   объем  пропущенных  через  очистные  сооружения
канализаций сточных вод;
     Vобщ -   годовой   объем  пропущенных  сточных  вод.  Фактическое
количество сточных вод, пропущенных за отчетный год через канализацию.

     Источником информации   о   годовых   объемах  пропущенных  через
очистные сооружения канализации сточных вод и фактического  количества
сточных вод,  пропущенных за отчетный год через канализацию,  являются
данные Чувашстата.

     5. Уровень износа систем водоснабжения (сооружения), процентов -
относительный показатель,  представляющий  собой   износ   систем
водоснабжения  (сооружения),  определяемый  по  данным  бухгалтерского
учета по формуле

             Аосн. нак
     Уизн = ---------- х 100%,
             Пс. осн

     где:
     Уизн - уровень износа;
     Аосн. нак - амортизация основных средств накопленная;
     Пс. осн - первоначальная стоимость основных средств.

     Источником информации     о     показателе     являются    данные
эксплуатирующих организаций.

     6. Удельный   вес   площади   жилищного   фонда,   оборудованного
водоотведением      (централизованными      услугами     водоотведения
(канализации),  процентов - относительный показатель,  характеризующий
удельный  вес  жилой  площади,  обеспеченной  системами  водоотведения
(канализации),  в общем количестве жилищного фонда,  расположенного на
территории Чувашской Республики. Рассчитывается по формуле

                        
                       S обесп. ЦСК
     УД обесп. площ  = ------------ x 100%,
                       S общ. жилая

     где:
     УДобесп. площ   -   удельный   вес   площади   жилищного   фонда,
оборудованного водоотведением (канализации);
     Sобесп. ЦСК  -  площадь жилищного фонда,  обеспеченного системами
водоснабжения (канализации);
     Sобщ. жилая  -  общая площадь жилищного фонда,  расположенного на
территории Чувашской Республики.

     Показатель рассчитывается как в совокупности для жилой площади  в
целом, так и в разрезе жилищных фондов городских и сельских поселений.
     Показатель формируется  Чувашстатом  на  основании статистических
отчетов организаций.

     7. Удельный вес проб воды (из водопроводной сети,  по результатам
исследованных проб  за  отчетный  год),  не  отвечающей  гигиеническим
нормативам    по   санитарно-химическим   показателям,   процентов   -
относительный показатель, рассчитываемый путем деления количества проб
воды из водопроводной сети,  не отвечающих гигиеническим нормативам по
санитарно-химическим показателям, за отчетный год, на общее количество
проб воды из водопроводной сети за отчетный год, у которых проводилась
оценка санитарно-химических показателей, и умножения на 100%.

             n
           сумма Qне соотв
            i=1
     УД = ---------------- х 100%,
                 n

     где:
     n -  количество  проб воды из водопроводной сети за отчетный год,
по которым проводилась оценка санитарно-химических показателей;
     Qне соотв  -  количество  проб  воды  из  водопроводной  сети  за
отчетный   год,   не   отвечающих    гигиеническим    нормативам    по
санитарно-химическим показателям.

     Источником информации для определения данного показателя являются
данные,  представляемые  Управлением  Роспотребнадзора  по   Чувашской
Республике.

     8. Удельный вес проб воды (из водопроводной сети,  по результатам
исследованных проб  за  отчетный  год),  не  отвечающей  гигиеническим
нормативам    по    микробиологическим    показателям,   процентов   -
относительный показатель, рассчитываемый путем деления количества проб
воды из водопроводной сети,  не отвечающих гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям,  за отчетный год,  на общее количество
проб воды из водопроводной сети за отчетный год, у которых проводилась
оценка микробиологических показателей, и умножения на 100%.

            n
          сумма Qне соотв
           i=1
     УД = -------------- х 100%,
                n

     где:
     n -  количество  проб  воды  из  водопроводной  сети,  по которым
проводилась оценка микробиологических показателей, за отчетный год;
     Qне соотв  -  количество  проб  воды  из  водопроводной сети,  не
отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям,
за отчетный год.

     Источником информации для определения данного показателя являются
данные,  предоставляемые  Управлением  Роспотребнадзора  по  Чувашской
Республике.

     9. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем
протяжении водопроводной сети,  процентов - относительный  показатель,
рассчитывается как отношение протяженности уличной водопроводной сети,
подлежащей замене,  к общему протяжению уличной водопроводной сети  по
формуле

           Lзам
     Lв = ------ х 100%,
           Lул

     где:
     Lв - доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;
     Lзам -  протяжение  уличной  водопроводной  сети,  нуждающейся  в
замене;
     Lул - одиночное протяжение уличной водопроводной сети.

     Под уличной  водопроводной  сетью  понимается сеть трубопроводов,
уложенных вдоль улиц, проездов, переулков, набережных и т.д.
     Источником информации     о     показателе     являются    данные
государственного статистического наблюдения N 1-водопровод.

     10. Доля  уличной канализационной сети,  нуждающейся в замене,  в
общем  протяжении  канализационной  сети,  процентов  -  относительный
показатель,   рассчитывается   как   отношение  протяженности  уличной
канализационной сети,  подлежащей замене,  к общему протяжению уличной
канализационной сети по формуле
     
          Lк.зам
     Lк = ------- х 100%,
          Lк. ул

     где:
     Lк - доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене;
     Lк. зам - протяжение уличной канализационной сети,  нуждающейся в
замене;
     Lк. ул  -  одиночное  протяжение  уличной  канализационной  сети,
включая сборные и  районные  коллекторы  (без  главных  коллекторов  и
присоединений), на конец года.
     При этом   под   уличной   канализационной    сетью    понимаются
трубопроводы,  уложенные вдоль улиц, проездов, переулков, набережных и
других  проездов  населенного  пункта,  включая   протяжение   сборных
коллекторов, но без главных коллекторов.
     Источником информации    о     показателе     являются     данные
государственного статистического наблюдения N 1-канализация.

     11. Число  аварий  в  системах  водоснабжения,  водоотведения   и
очистки  сточных  вод  на  1000  км  сетей - относительный показатель,
рассчитываемый путем подсчета количества произошедших аварий в расчете
на 1000 км сетей.
     Аварией в  системе  централизованного   водоснабжения   населения
питьевой водой является полное или частичное прекращение водоснабжения
населенного пункта или отдельного его района,  многоквартирного жилого
дома продолжительностью более 8 часов.
     В системе централизованного водоотведения  (канализации)  аварией
являются   нарушения  режима  работы,  приведшие  к  массовому  сбросу
неочищенных сточных вод в водоемы  или  на  рельеф,  в  подвалы  жилых
домов.
     Источником информации    о     показателе     являются     данные
государственного   статистического   наблюдения  N  1-водопровод  и  N
1-канализация.

     12. Заболеваемость  брюшным  тифом  и   паратифами   A,   B,   C,
сальмонеллезными инфекциями,  острыми кишечными инфекциями на 100 тыс.
человек населения -  относительный  показатель,  рассчитываемый  путем
деления  общего  количества  выявленных  лиц  с данными нозологиями за
отчетный год,  умноженного на  100000,  на  среднегодовую  численность
населения.

                      n
                    сумма Зкишечн.инф х 100000
                     i=1
     Зкишечн. инф = -------------------------- ,
                                СГЧ

     где:
     Зкишечн. инф  -  количество  выявленных  больных  брюшным  тифом,
паратифами А,  В,  С,  сальмонеллезными инфекциями,  острыми кишечными
инфекциями за отчетный год;
     СГЧ - среднегодовая численность населения.

     Источником информации для определения данного показателя являются
данные,  предоставляемые ГУЗ "Медицинский  информационно-аналитический
центр"  Министерства  здравоохранения и социального развития Чувашской
Республики.

     13. Заболеваемость вирусными гепатитами на 1000 чел.  населения -
относительный   показатель,   рассчитываемый   путем   деления  общего
количества выявленных лиц с  вирусными  гепатитами  за  отчетный  год,
умноженного на 1000, на среднегодовую численность населения.

                        n
                      сумма Звир. гепатит x 1000
                       i=1
      Звир. гепатит = ---------------------------,
                                  СГЧ

     где:
     Звир. гепатит - количество выявленных больных вирусным  гепатитом
за отчетный год;
     СГЧ - среднегодовая численность населения.

     Источником информации для определения данного показателя являются
данные,  предоставляемые  ГУЗ "Медицинский информационно-аналитический
центр" Министерства здравоохранения и социального  развития  Чувашской
Республики.

     14. Количество  зарегистрированных  больных  с  болезнями органов
пищеварения  на  1000  чел.  населения  -  относительный   показатель,
рассчитываемый  путем  деления  общего  количества  выявленных  лиц  с
болезнями органов пищеварения за отчетный год, умноженного на 1000, на
среднегодовую численность населения.

                      n
                     сумма Зорг. пищевар x 1000
                      i=1
     Зорг. пищевар = --------------------------,
                              СГЧ

     где:
     Зорг. пищевар - количество выявленных  лиц  с  болезнями  органов
пищеварения;
     СГЧ - среднегодовая численность населения.

     Источником информации для определения данного показателя являются
данные,  предоставляемые  ГУЗ "Медицинский информационно-аналитический
центр" Министерства здравоохранения и социального  развития  Чувашской
Республики.

     15. Заболеваемость злокачественными  образованиями  на  100  тыс.
человек  населения  -  относительный показатель,  рассчитывается путем
деления  общего  количества   выявленных   лиц   со   злокачественными
образованиями за отчетный год, умноженного на 100000, на среднегодовую
численность населения.
                        n
                      сумма Ззлок. образов x 10000
                       i=1    
     Ззлок. образов = ---------------------------,
                                 СГЧ

     где:
     Ззлок. образов  -  количество  выявленных лиц со злокачественными
образованиями;
     СГЧ - среднегодовая численность населения.

     Источником информации для определения данного показателя являются
данные,  предоставляемые ГУЗ "Медицинский  информационно-аналитический
центр"  Министерства  здравоохранения и социального развития Чувашской
Республики.

                                                        Приложение N 8
                                   к Республиканской целевой программе
                                   реализации инвестиционных  проектов
                                   по   строительству  и  модернизации
                                   объектов коммунальной и  инженерной
                                   инфраструктуры      в     Чувашской
                                   Республике        на         основе
                                   государственно-частного партнерства
                                   на 2010-2015 годы и  на  период  до
                                                             2020 года

                       П О Д П Р О Г Р А М М А
                 "Реализация инвестиционных проектов
               по строительству и модернизации объектов
                  теплоснабжения в 2010-2015 годах и
           на период до 2020 года" Республиканской целевой
             программы реализации инвестиционных проектов
               по строительству и модернизации объектов
               коммунальной и инженерной инфраструктуры
                   в Чувашской Республике на основе
                 государственно-частного партнерства
              на 2010-2015 годы и на период до 2020 года

                         ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

     Наименование подпро-         -  подпрограмма          "Реализация
     граммы                          инвестиционных     проектов    по
                                     строительству   и    модернизации
                                     объектов     теплоснабжения     в
                                     2010-2015 годах и  на  период  до
                                     2020     года"    Республиканской
                                     целевой   программы    реализации
                                     инвестиционных     проектов    по
                                     строительству   и    модернизации
                                     объектов      коммунальной      и
                                     инженерной    инфраструктуры    в
                                     Чувашской  Республике  на  основе
                                     государственно-частного
                                     партнерства  на 2010- 2015 годы и
                                     на период до 2020 года

     Основание для принятия       -  Закон Чувашской   Республики   "О
     решения о разработке под-       Стратегии
     программы                       социально-экономического развития
                                     Чувашской   Республики   до  2020
                                     года"    (далее    -    Стратегия
                                     социально-экономического развития
                                     Чувашской  Республики   до   2020
                                     года);  Указ Президента Чувашской
                                     Республики от 24 мая 2010 г. N 64
                                     "О      мерах     по     развитию
                                     государственно-частного
                                     партнерства  и  совершенствованию
                                     системы тарифного регулирования в
                                     Чувашской Республике"

     Государственный заказчик -   -  Министерство       экономического
     координатор подпрограм-         развития,    промышленности     и
     мы                              торговли Чувашской Республики

     Государственные заказчи-     -  Министерство градостроительства и
     ки подпрограммы                 развития             общественной
                                     инфраструктуры          Чувашской
                                     Республики

     Основные разработчики        -  Министерство       экономического
     подпрограммы                    развития,     промышленности    и
                                     торговли  Чувашской   Республики,
                                     Министерство градостроительства и
                                     развития             общественной
                                     инфраструктуры          Чувашской
                                     Республики,       Государственная
                                     служба  Чувашской  Республики  по
                                     конкурентной политике и тарифам

     Основные исполнители         -  Министерство градостроительства и
     подпрограммы                    развития             общественной
                                     инфраструктуры          Чувашской
                                     Республики,    органы    местного
                                     самоуправления (по согласованию)

     Цель подпрограммы            -  создание условий  для  приведения
                                     коммунальной     и     инженерной
                                     инфраструктуры в соответствие  со
                                     стандартами             качества,
                                     обеспечивающими        комфортные
                                     условия для проживания населения

     Задачи подпрограммы          -  привлечение инвестиций          в
                                     модернизацию   и    строительство
                                     коммунальной     и     инженерной
                                     инфраструктуры   с    применением
                                     механизмов
                                     государственно-частного
                                     партнерства;
                                     повышение эффективности    работы
                                     организаций жилищно-коммунального
                                     комплекса;
                                     снижение негативного  воздействия
                                     хозяйственной и иной деятельности
                                     на окружающую среду

     Важнейшие целевые инди-      -  достижение к 2021 году:
     каторы и показатели под-        увеличения количества  источников
     программы                       теплоснабжения,   работающих   на
                                     альтернативных видах топлива,  до
                                     10 единиц;
                                     увеличения удельного веса площади
                                     жилищного  фонда,  оборудованного
                                     отоплением         (обеспеченного
                                     доступом        к         услугам
                                     централизованного
                                     теплоснабжения),  в общей площади
                                     жилищного фонда, в том числе:
                                     жилищного фонда         городских
                                     поселений - до 98,7 процента;
                                     жилищного фонда          сельских
                                     поселений - до 89 процентов;
                                     снижения уровня            износа
                                     оборудования         коммунальных
                                     котельных  и тепловых сетей до 47
                                     процентов

     Срок реализации подпро-      -  2010-2015 годы  и  на  период  до
     граммы                          2020 года

     Перечень мероприятий         -  все мероприятия      подпрограммы
     подпрограммы                    сгруппированы в разделы:
                                     раздел I "Строительство котельных
                                     районного значения ("КОТ")";
                                     раздел II "Модернизация котельных
                                     районного значения ("КОТ")

     Объемы и источники фи-       -  общий объем        финансирования
     нансирования подпрограм-        подпрограммы в 2010-2015 годах  и
     мы                              на период до 2020 года составляет
                                     1823,7 млн.  рублей,  в том числе
                                     за счет средств:
                                     федерального бюджета - 234,5 млн.
                                     рублей (12,8 процента);
                                     республиканского          бюджета
                                     Чувашской Республики - 251,3 млн.
                                     рублей (13,8 процента);
                                     местных бюджетов  -  413,6   млн.
                                     рублей (22,7 процента);
                                     внебюджетных источников  -  924,3
                                     млн. рублей (50,7 процента)

     Ожидаемые конечные ре-       -  последовательная       реализация
     зультаты реализации под-        мероприятий          подпрограммы
     программы и показатели          обеспечит:
     социальной и бюджетной          привлечение частных инвесторов  в
     эффективности                   сферу       строительства       и
                                     модернизации             объектов
                                     теплоснабжения;
                                     совершенствование       тарифного
                                     регулирования   при    реализации
                                     инвестиционных     проектов    по
                                     модернизации   и    строительству
                                     объектов теплоснабжения;
                                     привлечение инвестиций в основной
                                     капитал из всех уровней бюджета и
                                     внебюджетных источников свыше 1,8
                                     млрд. рублей;
                                     сбалансированное    распределение
                                     рисков       при       реализации
                                     инвестиционных проектов на основе
                                     государственно-частного
                                     партнерства.
                                     Социально-экономическая
                                     эффективность подпрограммы  будет
                                     выражена   в  повышении  качества
                                     жизни   и   улучшении    здоровья
                                     населения.
                                     Бюджетная           эффективность
                                     подпрограммы    заключается     в
                                     снижении    финансовой   нагрузки
                                     консолидированного        бюджета
                                     Чувашской  Республики  на  1158,8
                                     млн.   рублей   при    реализации
                                     инфраструктурных проектов.
                                     Экологическая       эффективность
                                     подпрограммы  будет  выражена   в
                                     реализации   права  населения  на
                                     здоровую    окружающую     среду,
                                     обеспечении         экологической
                                     безопасности населения

     Система организации кон-     -  контроль за   ходом    выполнения
     троля за выполнением под-       подпрограммы         осуществляет
     программы                       Министерство       экономического
                                     развития,     промышленности    и
                                     торговли Чувашской  Республики  -
                                     государственный     заказчик    -
                                     координатор подпрограммы.
                                     Исполнители           мероприятий
                                     подпрограммы   ежегодно   до   15
                                     февраля до 2021 года представляют
                                     информацию   о   ходе  реализации
                                     мероприятий    подпрограммы     в
                                     Министерство       экономического
                                     развития,    промышленности     и
                                     торговли Чувашской Республики.
                                     Министерство       экономического
                                     развития,    промышленности     и
                                     торговли Чувашской Республики:
                                     ежегодно до  1 марта до 2021 года
                                     представляет    в    Министерство
                                     финансов   Чувашской   Республики
                                     доклад   о    ходе    работ    по
                                     подпрограмме    и   эффективности
                                     использования финансовых средств;
                                     по окончании   срока   реализации
                                     подпрограммы:
                                     до 20     февраля     2021     г.
                                     представляет    в    Министерство
                                     финансов  Чувашской Республики на
                                     согласование доклад о  реализации
                                     подпрограммы    и   эффективности
                                     использования финансовых  средств
                                     за весь период ее реализации;
                                     до 1    марта   2021   г.   после
                                     согласования   с    Министерством
                                     финансов   Чувашской   Республики
                                     представляет в Кабинет  Министров
                                     Чувашской   Республики  доклад  о
                                     реализации     подпрограммы     и
                                     эффективности       использования
                                     финансовых средств за весь период
                                     ее   реализации,   на   основании
                                     которого до 1 апреля 2021  г.  на
                                     заседании    Кабинета   Министров
                                     Чувашской Республики  принимается
                                     решение   о   снятии  с  контроля
                                     данной подпрограммы.

                               Введение

     Подпрограмма "Реализация инвестиционных проектов по строительству
и модернизации объектов теплоснабжения в 2010-2015 годах и  на  период
до   2020   года"   Республиканской   целевой   программы   реализации
инвестиционных  проектов  по  строительству  и  модернизации  объектов
коммунальной  и  инженерной  инфраструктуры  в Чувашской Республике на
основе государственно-частного партнерства  на  2010-2015  годы  и  на
период  до 2020 года (далее - подпрограмма) разработана в соответствии
со Стратегией социально-экономического развития  Чувашской  Республики
до 2020 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 4 июня 2007
г.  N 8, Указом Президента Чувашской Республики от 24 мая 2010 г. N 64
"О   мерах   по   развитию   государственно-частного   партнерства   и
совершенствованию  системы   тарифного   регулирования   в   Чувашской
Республике".   Основные   мероприятия   подпрограммы  взаимоувязаны  с
республиканскими целевыми программами.
     Основанием для   разработки   подпрограммы   стали   решения   на
федеральном  уровне  о  реализации  пилотных  проектов   в   субъектах
Российской   Федерации   по   внедрению  новых  моделей  регулирования
привлечения инвестиций в модернизацию, новых технологий и инноваций, в
первую  очередь  в  сектор  теплоснабжения,  и  о  неотложных мерах по
совершенствованию  системы  тарифного   регулирования.   Сравнительный
анализ  долгосрочных  тарифов  на  коммунальные  услуги,  рассчитанных
затратным  методом  и   методом   установления   тарифов   на   основе
экономически  обоснованной доходности инвестированного капитала (далее
- RAB-метод), в разрезе проектов приведен в приложении N 1.
     Подпрограмма включает  в  себя  краткую характеристику проблемы в
соответствующих секторах экономики,  цель и задачи по созданию условий
для приведения коммунальной и инженерной инфраструктуры в соответствие
со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания
населения   в   Чувашской  Республике,  целевые  индикаторы  ожидаемой
эффективности реализации подпрограммы,  а также систему мероприятий  с
указанием сроков реализации и ответственных исполнителей.

                     I. Характеристика проблемы,
              на решение которой направлена подпрограмма

     Жилищно-коммунальное хозяйство        Чувашской        Республики
характеризуется  высокой  степенью  износа как жилищного фонда,  так и
коммунальных объектов и  сетей.  Недостаточные  объемы  финансирования
строительства,  реконструкции  и  модернизации оборудования котельных,
тепловых сетей привели к резкому увеличению их износа,  а также  росту
затрат на выработку тепловой энергии.
     Большая часть котельных в сельской местности  морально  устарела,
находится  в  крайне неудовлетворительном техническом состоянии (износ
более 65 процентов),  требует срочной модернизации. Износ коммунальных
объектов  составляет  в  среднем  55  процентов,  в  том  числе  износ
оборудования  котельных  -  56,5,  тепловых  сетей  -  57,0  процента.
Следствием износа и технологической отсталости явилось низкое качество
предоставляемых   коммунальных   услуг,   не    отвечающее    запросам
потребителей.    Повсеместно    отмечается    несоответствие   объемов
фактических   инвестиций   в   модернизацию   коммунальных   котельных
минимальным    их   потребностям.   Планово-предупредительный   ремонт
оборудования котельных и тепловых сетей практически полностью  уступил
место  аварийно-восстановительным  работам,  что  привело  к  снижению
надежности работы объектов.
     Значительный износ   коммунальных   сетей   приводит   к  частому
возникновению аварийных ситуаций.  В  2009  году  зарегистрировано  56
технических  неисправностей на системах жизнеобеспечения,  в том числе
на системах холодного  водоснабжения  -  25  неисправностей,  горячего
водоснабжения   -  7,  теплоснабжения  -  9,  электроснабжения  -  14,
газоснабжения - 1 неисправность.
     Неэффективное использование  энергетических ресурсов выражается в
высоких  потерях  тепловой   энергии   в   процессе   производства   и
транспортировки  ресурсов  до  потребителей.  Потери  в тепловых сетях
достигают  30  процентов  произведенной  тепловой   энергии.   Потери,
связанные  с  утечками  теплоносителя из-за коррозии труб,  составляют
10-15 процентов.  Ветхое состояние тепловых  сетей  становится  частой
причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.
     Техническое состояние  и  мощности   существующих   котельных   и
тепловых сетей являются факторами,  сдерживающими строительство нового
жилья и объектов социальной сферы в существующих зонах застройки.
     В отрасли необходимо создание и развитие организаций,  внедряющих
современные  энергосберегающие  технологии  и  материалы,  позволяющие
значительно улучшить качество предоставляемых услуг.
     Республиканская целевая  программа   "Модернизация   коммунальных
котельных  и  тепловых  сетей  на  территории  Чувашской Республики на
2010-2015  годы",  утвержденная  постановлением   Кабинета   Министров
Чувашской  Республики  от  23  июля  2009  г.  N  238,  направлена  на
вовлечение органов местного  самоуправления  муниципальных  районов  и
городских  округов  Чувашской  Республики в непосредственную работу по
модернизации коммунальных котельных  и  тепловых  сетей,  на  надежное
обеспечение     потребителей    коммунальными    услугами,    снижение
сверхнормативного  износа  объектов,   модернизацию   объектов   путем
внедрения ресурсо-,  энергосберегающих технологий, привлечение средств
внебюджетных источников, создание условий, необходимых для привлечения
организаций   различных  форм  собственности  к  управлению  объектами
коммунальной инфраструктуры.
     Планируется дальнейшее   привлечение  к  оказанию  услуг  частных
операторов и вовлечение в процесс управления  многоквартирными  домами
собственников    помещений,    проведение   работы   по   приватизации
муниципальных  и  государственных  унитарных  предприятий,  применение
концессионных   соглашений,   договоров  аренды  и  других  механизмов
государственно-частного  партнерства  при  передаче  муниципального  и
государственного   коммунального   имущества   частным   операторам  в
управление.
     Однако принимаемые  меры не позволяют комплексно решать проблемы,
связанные с  неудовлетворительным  состоянием  материально-технической
базы  и  обеспеченностью населения объектами коммунальной и инженерной
инфраструктуры.
     Для снижения  эксплуатационных  расходов  на  выработку  тепловой
энергии,   повышения   надежности   работы   систем   жизнеобеспечения
населенных   пунктов,   улучшения   качества   предоставляемых   услуг
необходимо привлечение финансовых средств в коммунальную сферу из всех
источников финансирования.
     Практически везде требуется замена тепловых  сетей,  изношенность
их по отдельным объектам составляет более 70 процентов,  что считается
критичным.  На таких сетях наблюдаются  колоссальные  потери  тепловой
энергии,  в  результате  чего происходит недопоставка тепловой энергии
потребителям.  Замена теплотрасс с применением современных  материалов
позволит  выполнить  одну  из  задач  ресурсоэнергосбережения,  что  в
конечном счете приведет к экономии топлива и электрической энергии.
     Отказ определенных   предприятий  от  поставок  тепловой  энергии
жилищному фонду  ставит  перед  муниципальными  образованиями  сложную
задачу  по  переходу  к  блочно-модульным  котельным.  На первом этапе
необходимо снять проблемы теплоснабжения  в  гг.  Алатыре,  Цивильске,
пос.  Новое  Атлашево  Чебоксарского  района  и  других поселениях.  В
настоящее  время  ведется  активное   строительство   блочно-модульных
котельных.  За последние годы такие котельные введены в эксплуатацию в
гг.  Канаше,  Козловке,  Алатыре,  пгт  Ибреси,  с.   Новое   Чурашево
Ибресинского  района,  с.  Чурачики  Цивильского района,  с.  Шихазаны
Канашского района,  с.  Ишлеи Чебоксарского района,  д.  Малое Буяново
Шемуршинского  района  и др.  Тем не менее для решения всего комплекса
проблем этого недостаточно.
     Одной из    причин    неудовлетворительных    темпов   обновления
коммунальной  и  инженерной  инфраструктуры  в  сфере   теплоснабжения
является недостаток бюджетных средств у муниципальных образований,  на
балансе  которых  в  большинстве  своем   находятся   инфраструктурные
объекты,  подлежащие реконструкции. При этом приток частных инвестиций
в сферу теплоснабжения ограничен  в  связи  с  особенностями  отрасли,
немаловажными  из  которых  являются высокая потребность в капитальных
вложениях и длительные сроки окупаемости  и,  соответственно,  возврат
инвестиций.   Это   в   первую   очередь   связано   с   особенностями
ценообразования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
     В настоящее   время   порядок   учета   в   тарифах   предприятий
жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) затрат на инвестиционные
программы  определяется  Федеральным  законом  от 14 апреля 1995 г.  N
41-ФЗ "О государственном  регулировании  тарифов  на  электрическую  и
тепловую  энергию  в  Российской  Федерации"  (до 31 декабря 2010 г.),
Федеральным законом от 27 июля 2010 г.  N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (с
1  января 2011 г.) и постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2008  г.  N  520  "Об  основах  ценообразования  и  порядке
регулирования   тарифов,   надбавок  и  предельных  индексов  в  сфере
деятельности организаций коммунального комплекса". Согласно положениям
данных документов расходы на мероприятия инвестиционных программ могут
финансироваться за счет надбавок к тарифам на  товары  и  услуги.  При
этом период действия надбавок должен соответствовать срокам реализации
инвестиционных программ,  а не срокам окупаемости указанных  программ.
Между  тем  большинство  инвестиционных  программ  в  сфере  ЖКХ - это
программы,  предусматривающие   значительные   капитальные   вложения.
Следовательно,  финансирование  потребностей  предприятий  отрасли при
действующей  системе  ценообразования  возможно  только  при   условии
скачкообразного роста тарифов за счет инвестиционной надбавки.
     В зарубежной практике данные проблемы решаются путем установления
тарифов  RAB-методом,  который  в  отличие  от  действующего  в России
порядка  ценообразования  гарантирует  инвестору  возврат  всей  суммы
вложенных    средств   в   течение   установленного   срока   возврата
инвестированного  капитала  и  тем  самым   обеспечивает   равномерное
увеличение тарифов.
     В настоящее время в Российской Федерации осуществляется поэтапный
переход  к регулированию тарифов по RAB-методу,  в том числе и в сфере
коммунальной  и  инженерной  инфраструктуры.  Мероприятиями  настоящей
подпрограммы  уже  с  2012 года предусмотрено применение организациями
ЖКХ тарифов, рассчитанных по RAB-методу, что позволит привлечь частные
инвестиции в развитие данной отрасли.

                    II. Цель и задачи подпрограммы

     Цель подпрограммы  - создание условий для приведения коммунальной
и инженерной инфраструктуры в соответствие  со  стандартами  качества,
обеспечивающими комфортные условия для проживания населения.
     Для достижения поставленной  цели  необходимо  решение  следующих
задач:
     привлечение инвестиций    в    модернизацию    и    строительство
коммунальной  и  инженерной  инфраструктуры  с  применением механизмов
государственно-частного партнерства;
     повышение эффективности  работы организаций жилищно-коммунального
комплекса;
     снижение негативного    воздействия    хозяйственной    и    иной
деятельности на окружающую среду.
     Срок реализации подпрограммы - 2010-2015 годы и на период до 2020
года.

                 III. Система программных мероприятий

     Для реализации  цели  и   задач   предусматривается   осуществить
комплекс мероприятий. Система программных мероприятий (приложение N 2)
представляет  собой   ряд   мер,   сгруппированных   по   разделам   и
взаимоувязанных   по   срокам,   предусматривающих   решение  основных
проблемных   вопросов,   с   указанием   ответственных    исполнителей
подпрограммы.
     Раздел I "Строительство котельных районного значения ("КОТ")".
     Включает в   себя  мероприятия,  предусматривающие  строительство
новых котельных  на  территориях  муниципальных  районов  и  городских
округов Чувашской Республики, в том числе:
     в г. Алатыре:
     строительство блочно-модульной котельной квартала "Западный-2". В
связи с отказом ОАО "Алатырская бумажная фабрика"  в  подаче  тепловой
энергии  в  25  многоквартирных  домов  и  2  объекта социальной сферы
возникла  необходимость  в  строительстве  блочно-модульной  котельной
мощностью   15,0  МВт  для  обеспечения  жилищного  фонда  и  объектов
социальной сферы тепловой энергией.  Стоимость всех работ с прокладкой
новой   теплотрассы  составляет  48,0  млн.  рублей.  Проектно-сметная
документация имеется.  Работы  предполагается  выполнить  в  2010-2011
годах;
     строительство блочно-модульной  котельной   по   ул.   Московская
мощностью 3,6 МВт,  стоимостью 10,57 млн. рублей, что обеспечит подачу
тепловой энергии в 5 многоквартирных домов, детский сад "Березка";
     строительство блочно-модульной   котельной  по  ул.  Первомайская
мощностью 4,0 МВт,  стоимостью 22,8 млн.  рублей, что обеспечит подачу
тепловой   энергии  в  2  многоквартирных  дома,  объекты  социального
назначения:  Дворец  культуры,  администрацию  г.  Алатыря,   церковь,
стадион,   спорт-школу,   кинотеатр,  оборонную  спортивно-техническую
организацию.  В  настоящее  время   по   обеим   котельным   выполнена
проектно-сметная   документация,   подрядной   организацией   заказано
оборудование котельной;
     строительство блочно-модульной   котельной   по   ул.   Горсовета
мощностью 1,2 МВт,  стоимостью 6,0 млн.  рублей,  что обеспечит подачу
тепловой  энергии  в  5 многоквартирных домов и позволит отказаться от
подачи теплоносителя от ОАО "Алатырский механический завод";
     строительство блочно-модульной    котельной   по   ул.   Горького
мощностью 4 МВт,  стоимостью 15,0 млн.  рублей,  что обеспечит  подачу
тепловой энергии в 5 многоквартирных домов;
     в с. Красноармейское Красноармейского района:
     строительство блочно-модульной  котельной мощностью 16 МВт по ул.
Ленина,  что позволит обеспечить 47 многоквартирных домов и 7 объектов
социальной сферы тепловой энергией. Стоимость всех работ с перекладкой
1,5 км тепловых сетей составляет 40,0  млн.  рублей.  Проектно-сметная
документация  имеется.  Работы  предполагается  выполнить  в 2011-2012
годах;
     в г. Мариинском Посаде:
     строительство блочно-модульной котельной  на  16  многоквартирных
домов мощностью 1,3 МВт. Сметная стоимость строительно-монтажных работ
составляет 5,4 млн. рублей;
     в г. Ядрине:
     строительство блочно-модульной    котельной     "Школа-гимназия".
Предполагается  замена  котельной  N 11,  эксплуатируемой с 1991 года,
отапливающей школу-гимназию, блочно-модульной котельной мощностью 1,26
МВт.  Сметная  стоимость  строительно-монтажных работ составляет 10,06
млн. рублей;
     строительство блочно-модульной   котельной   в   районе  магазина
"Березка".  От данной котельной мощностью 4,0 МВт будут отапливаться 8
многоквартирных     домов,     магазин    "Березка"    райпотребсоюза,
административное  здание  городского  поселения.   Сметная   стоимость
строительно-монтажных работ по котельной составляет 11,76 млн. рублей;
     строительство блочно-модульной котельной  в  микрорайоне  "Чайка"
мощностью  4,0 МВт,  что позволит отапливать 15 многоквартирных домов,
детский  сад.  Сметная  стоимость   строительно-монтажных   работ   по
котельной составляет 12,76 млн. рублей;
     строительство блочно-модульной    котельной    с    выводом    из
эксплуатации котельной N 6.  Замена котельной N 6, эксплуатирующейся с
1969 года,  блочно-модульной  котельной  мощностью  3,4  МВт  позволит
обеспечить устойчивым теплоснабжением 11 многоквартирных домов, почту,
административное  здание  городского  поселения,  библиотеку,   здание
райпотребсоюза.    Сметная   стоимость   строительно-монтажных   работ
составляет 10,70 млн. рублей;
     в г. Чебоксары:
     строительство блочно-модульной котельной на 2 жилых дома  по  ул.
Канашское  шоссе,  д.  1  и 5 (район мясокомбината) мощностью 1,5 МВт,
стоимостью  13,0  млн.  рублей.   Дома   находятся   в   муниципальной
собственности.  Частые  аварии  в  котельной  мясокомбината и тепловых
сетях  приводят  к   недопоставкам   потребителям   тепловой   энергии
соответствующего качества и количества;
     строительство объектов мазутного хозяйства районной  котельной  N
4-С  стоимостью  71,5  млн.  рублей.  Наличие запасов мазута обеспечит
безопасную работу котельной в зимние холода и при ограничении  газа  в
случаях аварий на газовых сетях.
     Раздел II "Модернизация котельных районного значения ("КОТ")".
     Содержит мероприятия,      направленные      на      модернизацию
(реконструкцию)  котельных  и   тепловых   сетей,   расположенных   на
территориях  муниципальных  районов  и  городских  поселений Чувашской
Республики, в том числе:
     в с. Батырево Батыревского района:
     модернизация квартальной  котельной   N   3   со   строительством
блочно-модульных мини-котельных N 3-1, 3-2, 3-3 с переводом на газовое
топливо и реконструкцией тепловых сетей.  Квартальная  котельная  N  3
обеспечивала тепловой энергией 9 многоквартирных домов,  здания отдела
внутренних дел по Батыревскому району,  налоговой инспекции, отдела по
взаимодействию   с   предприятиями   АПК,   муниципального  учреждения
"Централизованная  бухгалтерия",  гостиницы,   ОАО   "Россельхозбанк",
магазина   "Лазурь".  В  настоящее  время  для  теплоснабжения  данных
объектов построены две мини-котельные,  4 многоквартирных дома перешли
на индивидуальное отопление. Необходимо заменить морально устаревшие и
изношенные котлы в  мини-котельных  N  3-1,  3-2,  а  также  построить
мини-котельную N 3-3.  Общая сметная стоимость объекта составляет 24,8
млн.  рублей.  С учетом построенных мини-котельных требуются 18,9 млн.
рублей, а также замена 2,695 км тепловых сетей;
     в пгт Вурнары Вурнарского района:
     реконструкция тепловых   сетей   и   котельной   N   1   по   ул.
Чернышевского.  Котельная мощностью 1,8  МВт  и  тепловые  сети  общей
протяженностью 1,7 км,  введенные в эксплуатацию в 1980 году,  требуют
модернизации и замены.  Это позволит  обеспечить  надежным  источником
тепловой энергии 24 многоквартирных дома и 1 объект социальной сферы;
     в Канашском районе:
     реконструкция тепловых  сетей  в  северо-западном  микрорайоне с.
Шихазаны  протяженностью  2,275  км.  Тепловые   сети,   введенные   в
эксплуатацию  в  1990 году,  требуют реконструкции,  стоимость которой
составляет 9,1 млн. рублей;
     реконструкция с  газификацией  котельной  и  тепловых  сетей в д.
Большие Бикшихи.  Действующая котельная,  введенная в  эксплуатацию  в
1970  году,  мощностью  0,3  МВт  работает  на  угле  и  отапливает  2
многоквартирных   дома.   Требуется   строительство   блочно-модульной
котельной   с  переводом  ее  на  газ,  реконструкция  тепловых  сетей
протяженностью 0,2 км, прокладка газопровода протяженностью 4 км до д.
Большие  Бикшихи,  ул.  Кирпичный  завод.  Готовится  проектно-сметная
документация,  ориентировочная стоимость работ  составляет  14,0  млн.
рублей;
     реконструкция котельной   в   микрорайоне   "Сельхозтехника"   с.
Шихазаны.  Действующая газовая котельная 1955 года постройки мощностью
1,8  МВт  требует  модернизации,  что  позволит  обеспечить   надежным
источником  теплоснабжения  15  многоквартирных  домов,  детский  сад,
магазин;
     реконструкция котельной   по  ул.  40  лет  Победы  с.  Шихазаны.
Действующая газовая котельная 1979 года постройки  мощностью  4,6  МВт
требует  модернизации,  что  позволит  обеспечить  надежным источником
теплоснабжения 26 многоквартирных домов,  детский сад,  три  магазина,
аптеку; ориентировочная стоимость работ составляет 13,6 млн. рублей.
     в с. Красные Четаи Красночетайского района:
     реконструкция центральной  котельной с заменой двух котлов ЧАКС-1
на 2 котла Ecomax 1800.  Котельная, построенная в 1985 году, мощностью
3,6  МВт  обеспечивает  тепловой  энергией  31 многоквартирный дом и 5
объектов социальной сферы.  Стоимость работ по модернизации  котельной
составляет  4,2  млн.  рублей.  Проектно-сметная документация имеется,
работы предполагается выполнить в 2010-2011 годах;
     в г. Мариинском Посаде:
     реконструкция котельной  "Советская"   по   ул.   Советская   4а,
построенной  в  1982  году,  мощностью  10,0  МВт  позволит обеспечить
надежным источником снабжения  тепловой  энергией  15  многоквартирных
домов,  5  объектов  социальной  сферы  и  8  единиц  других объектов.
Стоимость работ по модернизации котельной составляет 41,9 млн. рублей;
     реконструкция котельной   "Коновалово"  по  ул.  Котовского  37а,
построенной в  1986  году,  мощностью  10,0  МВт  позволит  обеспечить
надежным источником снабжения тепловой энергии 41 многоквартирный дом,
7 объектов социальной сферы и 4  единицы  других  объектов.  Стоимость
работ   по   модернизации   котельной  составляет  61,7  млн.  рублей.
Проектно-сметная документация имеется, работы предполагается выполнить
в 2011-2012 годах;
     в Цивильском районе:
     реконструкция котельной  N  1  и  тепловых  сетей  г.  Цивильска.
Котельная мощностью 4,0 МВт  обеспечивает  теплом  15  многоквартирных
домов. Тепловые сети общей протяженностью 3,0 км и котельная находятся
в  предаварийном  состоянии,  требуют  замены  и  модернизации.  Общая
стоимость   работ   составляет  54,08  млн.  рублей.  Проектно-сметная
документация имеется;
     реконструкция котельной   и  тепловых  сетей  "Цивильскхмельмаш".
Котельная мощностью 5,4 МВт и  тепловые  сети  протяженностью  1,9  км
находятся  в  предаварийном состоянии и требуют модернизации и замены,
общая сметная стоимость работ составляет 69,4 млн. рублей. Котельная и
сети  обслуживают 11 многоквартирных домов и объекты социальной сферы.
Проектно-сметная документация имеется;
     в Чебоксарском районе:
     реконструкция котельной и тепловых сетей в пос.  Новое  Атлашево.
Котельная, построенная в 1989 году, мощностью 20,0 МВт отапливает весь
поселок  и  ряд  производственных  предприятий.   Сокращение   объемов
потребления  тепловой  энергии производственными предприятиями в целях
экономии привели к  тому,  что  производство  тепловой  энергии  стало
убыточным.    Требуются    реконструкция   котельной   с   применением
современного оборудования и замена тепловых сетей общей протяженностью
5,09   км.   Общая  стоимость  работ  составляет  170,9  млн.  рублей.
Проектно-сметная документация имеется,  работы предполагается вести  в
2011-2013 годах;
     реконструкция квартальной котельной N  4  и  тепловых  сетей  пгт
Кугеси,  введенных в эксплуатацию в 1988 году.  От котельной мощностью
12,5 МВт отапливается половина жилищного фонда поселка и ряд  объектов
социальной   инфраструктуры.   Требуется   модернизация   котельной  с
применением современного оборудования и  перекладка  2,5  км  тепловых
сетей  в  четырехтрубном исчислении на общую сумму 115,0 млн.  рублей.
Проектно-сметная документация имеется, работы предполагается выполнить
в 2011-2013 годах;
     реконструкция котельной  N  6  и  тепловых  сетей   пгт   Кугеси.
Котельная  мощностью  7,2 МВт,  построенная в 1987 году,  обеспечивает
тепловой энергией 28 многоквартирных домов,  ОАО "Водстрой",  пожарную
часть N 41,  станцию по борьбе с болезнями животных и другие социально
значимые объекты.  Из-за низкой загруженности котлов (33,0  процента),
невозможности  перерегуляции  мощных  котлов  на маленькие нагрузки и,
соответственно,  перерасхода газа и  электрической  энергии  котельная
является  убыточной.  Общая  протяженность  тепловых  сетей составляет
5,697 км, нагрузка на которые на всей протяженности линии распределена
неравномерно.  В  связи  с  этим потери на линии значительно превышают
нормативные.  Требуется модернизация котельной и тепловых сетей  общей
стоимостью 10,73 млн. рублей;
     в г. Ядрине:
     реконструкция котельной N 1.  Котельная, введенная в эксплуатацию
в 1978 году,  мощностью 4,2 МВт  отапливает  21  многоквартирный  дом,
магазин "Радуга" райпотребсоюза,  кафе "Молодежное",  швейную фабрику,
школу искусств. Стоимость строительно-монтажных работ по реконструкции
котельной составляет 14,58 млн. рублей;
     реконструкция котельной N 7.  Котельная введена в эксплуатацию  в
1988  году,  требуемая  мощность  котельной  -  5,0 МВт.  От котельной
отапливаются 2 многоквартирных  дома,  административное  здание  ЦГСН,
детский  дом.  Стоимость  строительно-монтажных  работ по модернизации
котельной составляет 13,22 млн. рублей;
     реконструкция котельной  N 8.  Котельная введена в эксплуатацию в
1970  году,  требуемая  мощность  котельной  составляет  4,2  МВт.  От
котельной отапливаются 13 многоквартирных домов,  общежитие на 50 мест
Ядринского кирпичного завода.  Стоимость  строительно-монтажных  работ
составляет 12,2 млн. рублей;
     реконструкция котельной N  12.  Действующая  котельная  мощностью
1,25 МВт введена в эксплуатацию в 1968 году и требует модернизации. От
котельной отапливаются 3 многоквартирных дома,  дома частного сектора.
Стоимость  строительно-монтажных  работ  по  модернизации  котельной и
доведения ее мощности до 4,2 МВт составляет 9,15 млн. рублей;
     реконструкция котельной N 14. Котельная мощностью 6,8 МВт введена
в эксплуатацию в  1982  году  и  требует  модернизации.  Это  позволит
обеспечить  надежным источником теплоснабжения 4 многоквартирных дома,
дом творчества роно,  ВПУ-25.  Общая стоимость работ составляет  15,93
млн. рублей;
     в г. Канаше:
     реконструкция ЦТП-2  в котельной "Западная-1" мощностью 4,65 МВт,
стоимостью 20 млн. рублей, что позволит обеспечить надежным источником
тепловой энергии 13 жилых домов, СОШ N 1, детский сад N 12, баню;
     реконструкция ЦТП-3 в котельной "Западная-2" мощностью  2,5  МВт,
стоимостью   14,0   млн.  рублей,  что  позволит  обеспечить  надежным
источником тепловой энергии 5 жилых домов, детский сад N 5, ПУ N 2;
     реконструкция ЦТП-14   в  котельной  "Соцгород"  по  ул.  Чкалова
мощностью 11,7 МВт, стоимостью 40 млн. рублей. Это позволит обеспечить
надежным  источником тепловой энергии 30 многоквартирных домов,  СОШ N
9, художественную школу, детский сад N 17, узловую больницу ст. Канаш,
здание  скорой медицинской помощи,  станцию переливания крови,  Дворец
культуры;
     реконструкция ЦТП-15   в   котельную   "Пушкино"  по  ул.  Разина
мощностью 6,1 МВт,  стоимостью 20 млн.  рублей. Реконструкция позволит
обеспечить надежным источником теплоснабжения 22 многоквартирных дома,
СОШ N 10,  детскую поликлинику,  ГОВД,  прокуратуру,  центр занятости,
ФГУЗ ЦГиЭ;
     реконструкция котельной  N  14  "Восточная"  с   заменой   котлов
мощностью  18,3  МВт и ветхих тепловых сетей общей стоимостью работ 50
млн.  рублей. Котельная обеспечивает тепловой энергией 36 жилых домов,
детские сады N 8, 11, СОШ N 6, ПУ N 16;
     в г. Шумерле:
     реконструкция котельной    N   13.   Установка   блочно-модульной
котельной РАЦИОНАЛ ЭКО-2  в  г.  Шумерле.  Котельная,  находящаяся  на
балансе  ОАО  "КАФ",  мощностью  12  МВт обеспечивает теплом и горячим
водоснабжением   микрорайон   химзаводского   поселка   г.    Шумерли.
Потребителями тепловой энергии являются 19 многоквартирных домов,  Дом
детского творчества,  краеведческий  музей,  детская  школа  искусств,
детская  оздоровительная  школа,  стадион.  В  связи  с  изношенностью
оборудования котельной и тепловых сетей общей  протяженностью  3,5  км
котельная  не  обеспечивает  потребителей тепловой энергией требуемого
качества и в достаточном объеме.  Необходимы их модернизация и замена,
в том числе реконструкция 0,88 км тепловых сетей. Стоимость всех работ
с перекладкой теплотрассы составляет 36,6 млн. рублей.
     Технико-экономическая характеристика  инвестиционных  проектов по
строительству  и  модернизации  объектов  теплоснабжения  приведена  в
приложении N 3.

                IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Источниками финансирования подпрограммы являются:
     средства федерального бюджета;
     средства республиканского бюджета Чувашской Республики;
     средства местных бюджетов;
     внебюджетные средства,   в   том   числе   собственные   средства
предприятий коммунального комплекса, кредитные ресурсы государственной
корпорации   "Банк   развития   и   внешнеэкономической   деятельности
(Внешэкономбанк)"  и   других   системообразующих   банков,   средства
специализированных   фондов,   в   том  числе  зарубежных,  лизинговых
компаний, международных фондов и организаций.
     Государственные капитальные вложения за счет средств федерального
бюджета будут предусматриваться на условиях софинансирования бюджетных
источников  по  крупным  объектам  коммунального  комплекса  Чувашской
Республики.
     Распределение средств  по  объемам  и  источникам  финансирования
подпрограммы и годам ее реализации представлено в таблице.

            Объемы и источники финансирования подпрограммы

                                                         (млн. рублей)

—————————————————————|————————|——————————————————————————————————————————————————————
       Источники     |  Всего |            В том числе по годам реализации
    финансирования   |        |——————|———————|———————|———————|———————|———————|———————
                     |        | 2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 | 2016-
—————————————————————|————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|———————
                       1823,7   44,1   190,9   613,1   576,4   250,2   137,3    2020

  Всего                                                                         11,7
  в том числе:
  федеральный бюджет    234,5    0,0    1,0     86,5    90,0    35,0    22,0    0,0
  республиканский       251,3    0,0    4,4    104,6    88,8    33,0    20,5    0,0
  бюджет Чувашской
  Республики
  местные бюджеты       413,6   12,2    47,1   129,5   126,5    61,3    34,0    3,0
  внебюджетные ис-      924,3   31,9   138,4   292,5   271,1   120,9    60,8    8,7
  точники

     Объемы финансирования    мероприятий    подпрограммы     подлежат
ежегодному  уточнению  с  учетом  реальных  возможностей бюджетов всех
уровней.

                V. Результаты реализации подпрограммы

     Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2021 году:
     привлечь частных  инвесторов в сферу строительства и модернизации
объектов теплоснабжения;
     усовершенствовать тарифное     регулирование    при    реализации
инвестиционных  проектов  по  модернизации  и  строительству  объектов
теплоснабжения;
     привлечь инвестиции в основной капитал из всех уровней бюджета  и
внебюджетных источников в объеме свыше 1,8 млрд. рублей;
     сбалансировать распределение рисков при реализации инвестиционных
проектов на основе государственно-частного партнерства;
     повысить эффективность     деятельности     органов      местного
самоуправления в сфере муниципальных закупок по модернизации котельных
и тепловых сетей;
     увеличить к 2021 году:
     удельный вес площади жилищного фонда,  оборудованного  отоплением
(обеспеченного доступом к услугам централизованного теплоснабжения), в
общей площади жилищного фонда:
     в городской местности - до 98,7 процента;
     в сельской местности - до 89 процентов;
     количество источников      теплоснабжения,      работающих     на
альтернативных видах топлива, до 10 единиц;
     снизить к 2021 году:
     уровень износа оборудования  коммунальных  котельных  и  тепловых
сетей до 47 процентов.
     Социально-экономическая эффективность подпрограммы будет выражена
в повышении качества жизни и улучшении здоровья населения.
     Бюджетная эффективность  подпрограммы  заключается   в   снижении
финансовой нагрузки консолидированного бюджета Чувашской Республики на
1158,8 млн. рублей при реализации инфраструктурных проектов.
     Экологическая эффективность   подпрограммы   будет   выражена   в
реализации права населения на здоровую окружающую  среду,  обеспечении
экологической безопасности населения.
     Целевые индикаторы     ожидаемой     эффективности     реализации
подпрограммы приведены в приложении N 4.
     Методика оценки эффективности реализации подпрограммы приведена в
приложении N 5.

                 VI. Механизм реализации подпрограммы
                  и контроль за ходом ее выполнения

     Реализация подпрограммы предусматривает тесное  взаимодействие  и
сотрудничество  органов власти различных уровней:  федеральных органов
исполнительной  власти,  органов   исполнительной   власти   Чувашской
Республики,  органов  местного  самоуправления,  а  также  организаций
коммунального комплекса в Чувашской Республике, финансовых организаций
путем софинансирования программных мероприятий.
     Управление подпрограммой    подразумевает    взаимодействие     и
сотрудничество государственного заказчика - координатора подпрограммы,
государственных заказчиков и исполнителей программных мероприятий.
     Текущее управление  подпрограммой и оперативный контроль за ходом
ее реализации обеспечиваются государственным  заказчиком-координатором
подпрограммы - Министерством экономического развития, промышленности и
торговли Чувашской Республики (далее - Минэкономразвития Чувашии).
     Управление отдельными  направлениями  подпрограммы обеспечивается
государственными заказчиками  по  своим  направлениям  деятельности  -
Министерством     градостроительства     и    развития    общественной
инфраструктуры Чувашской Республики,  Министерством природных ресурсов
и  экологии  Чувашской  Республики,  Государственной службой Чувашской
Республики по конкурентной политике и тарифам.
     Государственные заказчики   подпрограммы  осуществляют  следующие
мероприятия по своим направлениям:
     финансирование мероприятий подпрограммы;
     организация независимой  оценки  показателей  результативности  и
эффективности   программных   мероприятий,   их  соответствия  целевым
индикаторам и показателям;
     обеспечение взаимодействия   органов  местного  самоуправления  и
юридических лиц, участвующих в реализации подпрограммы.
     Исполнители мероприятий  подпрограммы  ежегодно  разрабатывают  и
утверждают планы  работ  по  реализации  мероприятий,  предусмотренных
подпрограммой,  назначают ответственных за их исполнение,  организуют,
контролируют и обеспечивают их выполнение в полном объеме.
     Контроль за    ходом    выполнения    подпрограммы   осуществляет
Минэкономразвития Чувашии -  государственный  заказчик  -  координатор
подпрограммы.
     Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно до  15  февраля  до
2021  года  представляют  информацию  о  ходе  реализации  мероприятий
подпрограммы в Минэкономразвития Чувашии.
     Минэкономразвития Чувашии:
     ежегодно до 1 марта до  2021  года  представляет  в  Министерство
финансов  Чувашской  Республики  доклад о ходе работ по подпрограмме и
эффективности использования финансовых средств;
     по окончании срока реализации подпрограммы:
     до 20  февраля  2021  г.  представляет  в  Министерство  финансов
Чувашской  Республики на согласование доклад о реализации подпрограммы
и эффективности использования финансовых средств  за  весь  период  ее
реализации;
     до 1 марта 2021 г.  после согласования с  Министерством  финансов
Чувашской   Республики  представляет  в  Кабинет  Министров  Чувашской
Республики  доклад   о   реализации   подпрограммы   и   эффективности
использования  финансовых  средств  за  весь период ее реализации,  на
основании которого до 1 апреля 2021 г. на заседании Кабинета Министров
Чувашской  Республики  принимается  решение о снятии с контроля данной
подпрограммы.


                                                        Приложение N 1
                                   к подпрограмме          "Реализация
                                   инвестиционных     проектов      по
                                   строительству     и    модернизации
                                   объектов теплоснабжения в 2010-2015
                                   годах  и  на  период  до 2020 года"
                                   Республиканской  целевой  программы
                                   реализации  инвестиционных проектов
                                   по  строительству  и   модернизации
                                   объектов  коммунальной и инженерной
                                   инфраструктуры     в      Чувашской
                                   Республике         на        основе
                                   государственно-частного партнерства
                                   на  2010-2015  годы  и на период до
                                                             2020 года

                         СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
             долгосрочных тарифов на коммунальные услуги, 
    рассчитанных затратным методом и методом установления тарифов 
   на основе экономически обоснованной доходности инвестированного 
               капитала (RAB-метод), в разрезе проектов 

     Проект N  1  "Строительство  блочно-модульной  котельной квартала
"Западный-2" по ул.  Комарова для теплоснабжения двух микрорайонов  г.
Алатыря"

     Исходные данные проекта:

—————————————————————————————————————————|——————————————————————————————
          Наименование показателя        |           Значение
—————————————————————————————————————————|——————————————————————————————
  Сметная стоимость                              48,0 млн. рублей
  Годы осуществления затрат                          2010-2012
  Базовая структура затрат:
  электроэнергия на технологические ну-          221,1 тыс. рублей
  жды
  топливо на технологические нужды              1254,77 тыс. рублей
  заработная плата работников                     0,0 тыс. рублей
  отчисления на социальное страхование       34% от фонда оплаты труда
  расходы на ремонт и содержание обору-    10% от суммы амортизационных
  дования                                           отчислений
  общепроизводственные расходы               20% от фонда оплаты труда
  Экономия текущих расходов (кроме амор-                10%
  тизации и налога на имущество)
  Длительность инвестиционной программы               3 года
  Норматив прибыли                                      5%
  Установленная мощность                              10 МВт

     Сравнительный анализ тарифов по годам:

————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————
                |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021
————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————
  Традиционная    2471,2   2483,3   2494,8    574,1    582,3    597,2    615,0    633,5    649,3
  методика ус-
  тановления
  тарифа, руб-
  лей/Гкал
  в том числе     1860,9   1860,9   1860,9        х        х        х        х        х        х
  инвестицион-
  ная надбавка,
  рублей/Гкал
  Темп измене-         х    100,5    100,5     23,0    101,4    102,6    103,0    103,0    102,5
  ния, %
  Тариф, уста-     347,8    801,1    803,2    814,3    829,5    837,8    848,9    860,0    864,2
  новленный
  RAB-ме-
  тодом, руб-
  лей/Гкал
  Темп измене-         х        в    100,3    101,4    101,9    101,0    101,3    101,3    100,5
  ния, %                      2,3
                             раза

     Проект N 2 "Реконструкция центральной котельной с.  Красные Четаи
с заменой двух котлов ЧАКС-1 на два котла Ecomax N 1800"

     Исходные данные проекта:

—————————————————————————————————————————|——————————————————————————————
          Наименование показателя        |           Значение
—————————————————————————————————————————|——————————————————————————————
  Сметная стоимость                               4,2 млн. рублей
  Годы осуществления затрат                          2010-2011
  Базовая структура затрат:
  электроэнергия на технологические ну-          79,44 тыс. рублей
  жды
  топливо на технологические нужды              456,40 тыс. рублей
  заработная плата работников                    950,4 тыс. рублей
  отчисления на социальное страхование       34% от фонда оплаты труда
  расходы на ремонт и содержание обору-    10% от суммы амортизационных
  дования                                           отчислений
  общепроизводственные расходы               20% от фонда оплаты труда
  Экономия текущих расходов (кроме амор-                10%
  тизации и налога на имущество)
  Длительность инвестиционной программы               3 года
  Норматив прибыли                                      5%
  Установленная мощность                              3,6 МВт

     Сравнительный анализ тарифов по годам:

————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————
                |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020
————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————
  Традиционная    1405,7   1461,6   1515,6    990,1   1047,5   1113,6   1189,4   1267,2   1321,1
  методика ус-
  тановления
  тарифа, руб-
  лей/Гкал
  в том числе      452,3    452,3    452,3        х        х        х        х        х        х
  инвестицион-
  ная надбавка,
  рублей/Гкал
  Темп измене-         х    104,0    103,7     65,3    105,8    106,3    106,8    106,5    104,3
  ния, %
  Тариф, уста-     826,6    985,1   1033,5   1085,6   1146,0   1213,0   1290,7   1370,2   1424,5
  новленный
  RAB-методом
  рублей/Гкал
  Темп измене-         х    119,2    104,9    105,0    105,6    105,9    106,4    106,2    104,0
  ния, %

     Проект N 3 "Реконструкция котельной "Советская" в  г.  Мариинском
Посаде"

     Исходные данные проекта:

—————————————————————————————————————————|——————————————————————————————
          Наименование показателя        |           Значение
—————————————————————————————————————————|——————————————————————————————
  Сметная стоимость                              41,9 млн. рублей
  Годы осуществления затрат                          2010-2012
  Базовая структура затрат:
  электроэнергия на технологические ну-          45,25 тыс. рублей
  жды
  топливо на технологические нужды              826,27 тыс. рублей
  заработная плата работников                   577,57 тыс. рублей
  отчисления на социальное страхование       34% от фонда оплаты труда
  расходы на ремонт и содержание обору-    10% от суммы амортизационных
  дования                                           отчислений
  общепроизводственные расходы               20% от фонда оплаты труда
  Экономия текущих расходов (кроме амор-                10%
  тизации и налога на имущество)
  Длительность инвестиционной программы               3 года
  Норматив прибыли                                      5%
  Установленная мощность                             5,834 МВт

     Сравнительный анализ тарифов по годам:

————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————
                |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021
————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————
  Традиционная    3446,9   3476,1   3507,6   1129,7   1168,9   1215,1   1262,7   1293,9   1325,8
  методика ус-
  тановления
  тарифа руб-
  лей/Гкал
  в том числе     2286,0   2286,0   2286,0        х        х        х        х        х        х
  инвестицион-
  ная надбавка,
  рублей/Гкал
  Темп измене-         х    100,8    100,9     32,2    103,5    104,0    103,9    102,5    102,5
  ния, %
  Тариф, уста-     730,2   1376,4   1396,5   1424,7   1509,5   1543,9   1578,3   1593,4   1616,6
  новленный
  RAB-ме-
  тодом, руб-
  лей/Гкал
  Темп измене-         х    188,5    101,5    102,0    106,0    102,3    102,2    101,0    101,5
  ния, %

     Проект N 4 "Реконструкция котельной "Коновалово" в г.  Мариинском
Посаде"

     Исходные данные проекта:

—————————————————————————————————————————|——————————————————————————————
          Наименование показателя        |           Значение
—————————————————————————————————————————|——————————————————————————————
  Сметная стоимость                              61,7 млн. рублей
  Годы осуществления затрат                          2012-2013
  Базовая структура затрат:
  электроэнергия на технологические ну-          79,68 тыс. рублей
  жды
  топливо на технологические нужды              1370,98 тыс. рублей
  заработная плата работников                   1277,76 тыс. рублей
  отчисления на социальное страхование       34% от фонда оплаты труда
  расходы на ремонт и содержание обору-    10% от суммы амортизационных
  дования                                           отчислений
  общепроизводственные расходы               20% от фонда оплаты труда
  Экономия текущих расходов (кроме амор-                10%
  тизации и налога на имущество)
  Длительность инвестиционной программы               3 года
  Норматив прибыли                                      5%
  Установленная мощность                             9,68 МВт

     Сравнительный анализ тарифов по годам:

————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————
                |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022
————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————
  Традиционная    3637,0   3672,5   3710,5   1142,2   1186,6   1238,5   1292,1   1327,6   1364,0
  методика ус-
  тановления
  тарифа, руб-
  лей/Гкал
  в том числе     2471,1   2471,1   2471,1        х        х        х        х        х        х
  инвестицион-
  ная надбавка,
  рублей/Гкал
  Темп измене-         х    101,0    101,0     30,8    103,9    104,4    104,3    102,7    102,7
  ния, %
  Тариф, уста-     796,4   1414,6   1439,9   1479,0   1528,6   1573,1   1618,2   1641,5   1672,3
  новленный
  RAB-ме-
  тодом, руб-
  лей/Гкал
  Темп измене-         х    177,6    101,8    102,7    103,4    102,9    102,9    101,4    101,9
  ния, %

     Проект N   5   "Реконструкция   котельной   и   тепловых    сетей
"Цивильскхмельмаш" г. Цивильска"

     Исходные данные проекта:

—————————————————————————————————————————|——————————————————————————————
          Наименование показателя        |           Значение
—————————————————————————————————————————|——————————————————————————————
  Сметная стоимость                              69,4 млн. рублей
  Годы осуществления затрат                          2011-2013
  Базовая структура затрат:
  электроэнергия на технологические ну-         117,06 тыс. рублей
  жды
  топливо на технологические нужды              905,83 тыс. рублей
  заработная плата работников                   794,32 тыс. рублей
  отчисления на социальное страхование       34% от фонда оплаты труда
  расходы на ремонт и содержание обору-    10% от суммы амортизационных
  дования                                           отчислений
  общепроизводственные расходы               20% от фонда оплаты труда
  Экономия текущих расходов (кроме амор-                10%
  тизации и налога на имущество)
  Длительность инвестиционной программы               3 года
  Норматив прибыли                                      5%
  Установленная мощность                             7,522 МВт

     Сравнительный анализ тарифов по годам:

————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————
                |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022
————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————
  Традиционная    4899,7   4927,1   4956,8   1233,1   1268,4   1310,2   1353,4   1380,9   1409,2
  методика ус-
  тановления
  тарифа, руб-
  лей/Гкал
  в том числе     3576,9   3576,9   3576,9        х        х        х        х        х        х
  инвестицион-
  ная надбавка,
  рублей/Гкал
  Темп измене-         х    100,6    100,6     24,9    102,9    103,3    103,3    102,0    102,0
  ния, %
  Тариф, уста-     782,8   1656,1   1669,2   1700,2   1741,7   1771,1   1800,5   1809,3   1828,5
  новленный
  RAB-ме-
  тодом, руб-
  лей/Гкал
  Темп измене-         х    в 2,1    100,8    101,9    102,4    101,7    101,7    100,5    101,1
  ния, %                     раза

     Проект N 6 "Реконструкция котельной  N  1  и  тепловых  сетей  г.
Цивильска"

     Исходные данные проекта:

—————————————————————————————————————————|——————————————————————————————
          Наименование показателя        |           Значение
—————————————————————————————————————————|——————————————————————————————
  Сметная стоимость                              54,08 млн. рублей
  Годы осуществления затрат                          2012-2013
  Базовая структура затрат:
  электроэнергия на технологические ну-         126,29 тыс. рублей
  жды
  топливо на технологические нужды              638,00 тыс. рублей
  заработная плата работников                   830,22 тыс. рублей
  отчисления на социальное страхование       34% от фонда оплаты труда
  расходы на ремонт и содержание обору-    10% от суммы амортизационных
  дования                                           отчислений
  общепроизводственные расходы               20% от фонда оплаты труда
  Экономия текущих расходов (кроме                      10%
  амортизации и налога на имущество)
  Длительность инвестиционной программы               3 года
  Норматив прибыли                                      5%
  Установленная мощность                             5,422 МВт

     Сравнительный анализ тарифов по годам:

————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————
                |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022
————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————
  Традиционная    5441,3   5477,0   5515,4   1439,1   1484,6   1538,3   1593,8   1629,4   1666,4
  методика ус-
  тановления
  тарифа, руб-
  лей/Гкал
  в том числе     3866,9   3866,9   3866,9        х        х        х        х        х        х
  инвестицион-
  ная надбавка,
  рублей/Гкал
  Темп измене-         х    100,7    100,7     26,1    103,2    103,6    103,6    102,2    102,3
  ния, %
  Тариф, уста-     940,3   1889,9   1909,9   1949,9   2002,5   2043,1   2084,0   2099,9   2126,9
  новленный
  RAB-ме-
  тодом, руб-
  лей/Гкал
  Темп измене-         х    в 2,0    101,1    102,1    102,7    102,0    102,0    100,8    101,3
  ния, %                     раза

     Проект N  7 "Реконструкция котельной и тепловых сетей пос.  Новое
Атлашево" (Чебоксарский район)

     Исходные данные проекта:

—————————————————————————————————————————|——————————————————————————————
          Наименование показателя        |           Значение
—————————————————————————————————————————|——————————————————————————————
  Сметная стоимость                             170,89 млн. рублей
  Годы осуществления затрат                          2011-2013
  Базовая структура затрат:
  электроэнергия на технологические ну-          91,28 тыс. рублей
  жды
  топливо на технологические нужды              980,57 тыс. рублей
  заработная плата работников                   1428,77 тыс. рублей
  отчисления на социальное страхование       34% от фонда оплаты труда
  расходы на ремонт и содержание обору-    10% от суммы амортизационных
  дования                                           отчислений
  общепроизводственные расходы               20% от фонда оплаты труда
  Экономия текущих расходов (кроме амор-                10%
  тизации и налога на имущество)
  Длительность инвестиционной программы               3 года
  Норматив прибыли                                      5%
  Установленная мощность                             9,02 МВт

     Сравнительный анализ тарифов по годам:

————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————
                |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022
————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————
  Традиционная    9240,9   9249,4   9261,1   1691,2   1708,2   1726,1   1733,2   1740,5   1747,5
  методика ус-
  тановления
  тарифа, руб-
  лей/Гкал
  в том числе     7345,3   7345,3   7345,3        х        х        х        х        х        х
  инвестицион-
  ная надбавка,
  рублей/Гкал
  Темп измене-         х    100,1    100,1     18,3    101,0    101,1    100,4    100,4    100,4
  ния, %
  Тариф, уста-     867,6   2617,9   2599,5   2615,0   2641,8   2628,0   2594,4   2570,5   2556,2
  новленный
  RAB-ме-
  тодом, руб-
  лей/Гкал
  Темп измене-         х    в 3,0     99,3    100,6    101,0     99,5     98,7     99,1     99,4
  ния, %                     раза

     Проект N 8 "Реконструкция квартальной котельной N  4  и  тепловых
сетей в пгт Кугеси" (Чебоксарский район)

     Исходные данные проекта:

—————————————————————————————————————————|——————————————————————————————
          Наименование показателя        |           Значение
—————————————————————————————————————————|——————————————————————————————
  Сметная стоимость                               115 млн. рублей
  Годы осуществления затрат                          2011-2013
  Базовая структура затрат:
  электроэнергия на технологические ну-         3214,49 тыс. рублей
  жды
  топливо на технологические нужды              2039,48 тыс. рублей
  заработная плата работников                   356,40 тыс. рублей
  отчисления на социальное страхование       34% от фонда оплаты труда
  расходы на ремонт и содержание обору-    10% от суммы амортизационных
  дования                                           отчислений
  общепроизводственные расходы               20% от фонда оплаты труда
  Экономия текущих расходов (кроме амор-                10%
  тизации и налога на имущество)
  Длительность инвестиционной программы               3 года
  Норматив прибыли                                      5%
  Установленная мощность                              18 Мвт

     Сравнительный анализ тарифов по годам:

————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————
                |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022
————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————
  Традиционная    3518,9   3548,4   3581,8   1044,8   1085,6   1127,9   1155,5   1183,0   1210,5
  методика ус-
  тановления
  тарифа, руб-
  лей/Гкал
  в том числе     2476,9   2476,9   2476,9        х        х        х        х        х        х
  инвестицион-
  ная надбавка,
  рублей/Гкал
  Темп измене-         х    100,8    100,9     29,2    103,9    103,9    102,4    102,4    102,3
  ния, %
  Тариф, уста-     704,2   1318,3   1339,9   1376,0   1421,6   1454,6   1469,5   1487,6   1508,8
  новленный
  RAB-ме-
  тодом, руб-
  лей/Гкал
  Темп измене-         х    187,2    101,6    102,7    103,3    102,3    101,0    101,2    101,4
  ния, %

     Проект N    9    "Реконструкция   котельной   N   13.   Установка
блочно-модульной котельной РАЦИОНАЛ ЭКО-2 в г. Шумерле"

     Исходные данные проекта:

—————————————————————————————————————————|——————————————————————————————
          Наименование показателя        |           Значение
—————————————————————————————————————————|——————————————————————————————
  Сметная стоимость                              36,6 млн. рублей
  Годы осуществления затрат                          2011-2012
  Базовая структура затрат:
  электроэнергия на технологические ну-         138,56 тыс. рублей
  жды
  топливо на технологические нужды              694,63 тыс. рублей
  заработная плата работников                   425,04 тыс. рублей
  отчисления на социальное страхование       34% от фонда оплаты труда
  расходы на ремонт и содержание обору-    10% от суммы амортизационных
  дования                                           отчислений
  общепроизводственные расходы               20% от фонда оплаты труда
  Экономия текущих расходов (кроме амор-                10%
  тизации и налога на имущество)
  Длительность инвестиционной программы               3 года
  Норматив прибыли                                      5%
  Установленная мощность                             6,44 МВт

     Сравнительный анализ тарифов по годам:

————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————
                |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021
————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————
  Традиционная    3116,6   3139,0   3162,9    853,7    881,9    915,0    949,2    971,4    994,2
  методика ус-
  тановления
  тарифа, руб-
  лей/Гкал
  в том числе     2203,3   2203,3   2203,3        х        х        х        х        х        х
  инвестицион-
  ная надбавка,
  рублей/Гкал
  Темп измене-         х    100,7    100,8     27,0    103,3    103,8    103,7    102,3    102,4

Информация по документу
Читайте также