Расширенный поиск
Закон Государственного Совета Чувашской Республики от 05.10.2007 № 542009 год 131,740 20,120 20,120 16,620 95,000 2010 год 131,460 19,730 19,730 16,730 95,000 17.1.3. Развитие малого иннова- 7,315 4,125 4,125 2,620 0,570 ционного предпринима- тельства в научно-техни- ческой сфере 2003 год 1,110 1,000 1,000 0,110 2004 год 1,110 1,000 1,000 0,110 2005 год 1,200 1,050 1,050 0,150 2006 год 1,275 1,075 1,075 0,200 2007 год 0,050 0,050 2008 год 0,820 0,820 2009 год 0,870 0,870 2010 год 0,880 0,880 17.1.4. Развитие рекламной и 9,170 2,690 6,480 выставочно-ярмарочной деятельности 2003 год 1,630 0,500 1,130 2004 год 2,360 0,710 1,650 2005 год 2,530 0,730 1,800 2006 год 2,650 0,750 1,900 17.1.5. Развитие малого предпри- 0,270 0,270 нимательства в отраслях реального сектора эко- номики 2007 год 0,060 0,060 2008 год 0,065 0,065 2009 год 0,070 0,070 2010 год 0,075 0,075 17.1.6. Развитие малого предпри- 24,660 24,660 нимательства в сельской местности 2007 год 5,715 5,715 2008 год 6,015 6,015 2009 год 6,315 6,315 2010 год 6,615 6,615 17.1.7. Кадровое обеспечение мало- 5,930 1,410 1,410 2,555 1,965 го предпринимательства 2007 год 1,150 0,335 0,335 0,405 0,410 2008 год 1,455 0,340 0,340 0,650 0,465 2009 год 1,635 0,365 0,365 0,750 0,520 2010 год 1,690 0,370 0,370 0,750 0,570 17.2. Мероприятия, направленные на развитие народных художественных промыслов и ремесел (Республиканская программа сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел в Чувашской Республике на 2006-2010 годы) 17.2.1. Формирование и развитие 96,160 4,180 0,480 91,500 инфраструктуры поддерж- ки народных художествен- ных промыслов и ремесел 2007 год 39,320 0,200 0,120 39,000 2008 год 41,420 1,300 0,120 40,000 2009 год 9,940 1,320 0,120 8,500 2010 год 5,480 1,360 0,120 4,000 17.2.2. Популяризация народных 8,530 3,995 4,535 художественных промыслов 2007 год 1,470 0,570 0,900 2008 год 2,095 1,025 1,070 2009 год 2,315 1,130 1,185 2010 год 2,650 1,270 1,380 17.2.3. Кадровое обеспечение раз- 3,705 2,315 1,390 вития народных художест- венных промыслов и ре- месел 2007 год 0,400 0,100 0,300 2008 год 0,975 0,665 0,310 2009 год 1,130 0,750 0,380 2010 год 1,200 0,800 0,400 17.2.4. Сбыт и продвижение 29,450 11,635 0,660 17,155 продукции народных ху- дожественных промыслов и ремесел, сувенирной продукции 2007 год 4,130 0,930 0,150 3,050 2008 год 7,165 3,250 0,150 3,765 2009 год 8,535 3,525 0,180 4,830 2010 год 9,620 3,930 0,180 5,510 Примечания: <*> Спонсорская помощь, благотворительные взносы частных лиц и организаций. 18. РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ ИТОГО 1895,460 16,390 10,160 6,230 34,180 53,978 1331,120 170,000 289,792 2003 год 176,260 0,335 0,335 1,860 7,030 112,435 50,000 4,600 2004 год 333,555 7,690 5,330 2,360 6,430 9,050 141,825 60,000 108,560 2005 год 331,565 6,690 4,830 1,860 6,480 8,050 143,285 60,000 107,060 2006 год 54,275 0,350 0,350 3,400 5,000 41,525 4,000 2007 год 309,580 0,350 0,350 4,290 6,712 281,600 16,628 2008 год 255,055 0,325 0,325 4,240 6,712 226,650 17,128 2009 год 226,555 0,325 0,325 4,740 6,712 197,650 17,128 2010 год 208,615 0,325 0,325 2,740 4,712 186,150 14,688 18.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного уровня развития торговли и платных услуг 18.1.1. Развитие и улучшение 959,000 959,000 качества потребительских услуг 2003 год 21,500 21,500 2004 год 54,000 54,000 2005 год 48,500 48,500 2006 год 15,000 15,000 2007 год 250,000 250,000 2008 год 200,000 200,000 2009 год 190,000 190,000 2010 год 180,000 180,000 18.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы слабого развития инфраструктуры оптовых рынков 18.2.1. Расширение сети оптовой 130,000 130,000 торговли 2003 год 30,000 30,000 2004 год 20,000 20,000 2005 год 20,000 20,000 2006 год 20,000 20,000 2007 год 20,000 20,000 2008 год 20,000 20,000 18.2.2. Развитие межрегиональ- 340,000 170,000 170,000 ного сотрудничества на базе ЗАО "МТВ-центр", г. Чебоксары 2003 год 100,000 50,000 50,000 2004 год 120,000 60,000 60,000 2005 год 120,000 60,000 60,000 18.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития внутреннего и въездного туризма в Чувашской Республике 18.3.1. Создание гостиничного и 200,000 200* культурно-развлекатель- ного комплекса в районе речного порта, г. Чебоксары 2004 год 100,000 100,000 2005 год 100,000 100,000 18.3.2. Создание организации с 0,400 0,100 0,100 0,300 функциями туроператора 2004 год 0,075 0,025 0,025 0,050 2005 год 0,125 0,025 0,025 0,100 2006 год 0,125 0,025 0,025 0,100 2007 год 0,075 0,025 0,025 0,050 18.3.3. Разработка и реализация 55,500 4,500 4,500 9,500 12,000 9,000 20,5** комплекса мер по развитию курорта республиканского значения "Волжские зори" 2004 год 11,500 1,500 1,500 1,500 2,000 1,500 5,000 2005 год 12,500 3,000 3,000 1,500 2,000 1,500 4,500 2006 год 9,000 1,500 2,000 1,500 4,000 2007 год 7,000 1,500 2,000 1,500 2,000 2008 год 7,500 1,500 2,000 1,500 2,500 2009 год 8,000 2,000 2,000 1,500 2,500 18.3.4. Комплексное развитие ту- 108,170 2,600 2,600 14,400 28,000 54,670 8,5* ризма в Чувашской Рес- публике 2003 год 24,335 0,325 0,325 1,800 7,000 10,710 4,500 2004 год 12,625 0,325 0,325 1,800 3,000 5,000 2,500 2005 год 17,585 0,325 0,325 1,800 3,000 10,960 1,500 2006 год 10,125 0,325 0,325 1,800 3,000 5,000 2007 год 14,125 0,325 0,325 1,800 3,000 9,000 2008 год 9,125 0,325 0,325 1,800 3,000 4,000 2009 год 10,125 0,325 0,325 1,800 3,000 5,000 2010 год 10,125 0,325 0,325 1,800 3,000 5,000 18.3.5. Строительство туристичес- 8,960 5,660 5,660 0,200 3,100 кого комплекса в государ- ственном учреждении "На- циональный парк "Чаваш вармане" 2003 год 0,025 0,025 2004 год 3,855 3,830 3,830 0,025 2005 год 1,855 1,830 1,830 0,025 2006 год 0,025 0,025 2007 год 0,800 0,050 0,750 2008 год 0,800 0,050 0,750 2009 год 0,800 0,050 0,750 2010 год 0,800 0,050 0,750 18.3.6. Участие в крупнейших 3,610 0,030 0,030 0,620 0,330 2,350 0,28* межрегиональных, всерос- сийских, международных туристических выставках путем создания единого стенда Чувашской Респуб- лики, организация презен- таций туристических воз- можностей Чувашской Республики 2003 год 0,400 0,010 0,010 0,060 0,030 0,200 0,100 2004 год 0,500 0,010 0,010 0,080 0,050 0,300 0,060 2005 год 0,500 0,010 0,010 0,080 0,050 0,300 0,060 2007 год 0,500 0,100 0,050 0,350 2008 год 0,550 0,100 0,050 0,400 2009 год 0,550 0,100 0,050 0,400 2010 год 0,610 0,100 0,050 0,400 0,060 18.3.7. Создание и развитие систе- 89,820 3,500 3,500 9,360 13,448 3,000 60,512 мы детского, молодежного и социального туризма в Чувашской Республике 2004 год 11,000 2,000 2,000 3,000 4,000 1,000 1,000 2005 год 10,500 1,500 1,500 3,000 3,000 2,000 1,000 2007 год 17,080 0,840 1,612 14,628 2008 год 17,080 0,840 1,612 14,628 2009 год 17,080 0,840 1,612 14,628 2010 год 17,080 0,840 1,612 14,628 Примечания: <*> Спонсорская помощь и средства населения. <**> Средства Фонда социального страхования Российской Федерации. РАЗДЕЛ IV. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ИТОГО 3633,149 395,770 341,970 53,800 148,600 95,140 197,054 526,185 1616,000 803,000 по разделу IV 2003 год 73,575 37,000 27,500 9,500 32,000 5,150 7,425 24,000 2004 год 147,200 80,200 69,000 11,200 35,200 21,400 8,000 32,600 5,000 2005 год 150,900 81,700 69,000 12,700 32,700 20,700 10,500 30,000 8,000 2006 год 115,100 59,700 47,000 12,700 43,700 35,100 9,700 4,600 3,000 3,000 2007 год 109,668 57,370 53,470 3,900 1,200 3,130 43,748 5,420 2008 год 141,472 24,200 23,000 1,200 1,200 3,130 57,007 57,135 2009 год 2142,119 26,300 25,000 1,300 1,300 3,130 40,564 272,125 1000,000 800,000 2010 год 753,115 29,300 28,000 1,300 1,300 3,400 20,110 100,305 600,000 19.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы строительства, улучшение использования установленной мощности и повышения уровня заполнения водохранилища на Чебок- сарской ГЭС 19.1.1. Неотложные мероприятия 130,00 61,00 61,00 69,00 по устранению негативных последствий по зоне за- топления водохранилища Чебоксарского гидроузла при существующей отметке 63,0 м 2003 год 29,00 5,00 5,00 24,00 2004 год 46,00 26,00 26,00 20,00 2005 год 55,00 30,00 30,00 25,00 19.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы ухудшения экологического состояния Чебоксарского водохранилища в районе водозаборных сооружений гг. Чебоксары и Новочебоксарска 19.2.1. Комплексный мониторинг 47,50 39,400 39,400 36,700 8,100 Чебоксарского водохрани- лища и водных объектов 2003 год 9,200 8,000 8,000 8,000 1,200 2004 год 11,100 8,900 8,900 8,900 2,200 2005 год 12,400 9,900 9,900 9,900 2,500 2006 год 11,900 9,900 9,900 9,900 2,000 2007 год 2,90 2,70 2,70 0,20 19.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы активизации оползневых явлений и эрозионных процессов на берегах рек Волга и Сура 19.3.1. Берегоукрепительные и 158,770 125,970 125,970 92,500 20,000 12,800 противооползневые рабо- ты на реках Волга, Сура и Цивиль 2003 год 24,800 22,500 22,500 22,500 2,300 2004 год 27,000 19,000 19,000 19,000 5,000 3,000 2005 год 29,500 20,000 20,000 20,000 6,000 3,500 2006 год 44,000 31,000 31,000 31,000 9,000 4,000 2007 год 33,470 33,470 33,470 19.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы защиты населенных пунктов и объектов экономики от размыва и разрушения паводковыми водами 19.4.1. Противопаводковые и рус- 27,000 12,000 12,000 15,000 ловыпрямительные меро- приятия на р. Большой Цивиль и других реках Чувашской Республики 2004 год 9,000 4,000 4,000 5,000 2005 год 9,000 4,000 4,000 5,000 2006 год 9,000 4,000 4,000 5,000 19.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточно благоприятных эколого-гидрогеологических условий (подземные воды) и высокой активности опасных геологи- ческих процессов в результате значительного воздействия хозяйственной деятельности на геологическую среду 19.5.1. Государственный монито- 21,050 14,400 14,400 14,400 6,650 ринг геологической среды на територии Чувашской Республики 2003 год 2,450 1,500 1,500 1,500 0,950 2004 год 3,300 2,300 2,300 2,300 1,000 2005 год 4,000 2,800 2,800 2,800 1,200 2006 год 3,900 2,800 2,800 2,800 1,100 2007 год 1,700 1,200 1,200 1,200 0,500 2008 год 1,800 1,200 1,200 1,200 0,600 2009 год 1,900 1,300 1,300 1,300 0,600 2010 год 2,000 1,300 1,300 1,300 0,700 19.6. Мероприятия, направленные на решение проблемы утилизации отходов гальванических производств предприятий республики 19.6.1. Создание комплекса по 16,800 5,000 5,000 5,000 4,200 7,600 выделению металлов из отходов гальванических производств (ОАО "Тек- стильмаш", г. Чебоксары) 2004 год 16,800 5,000 5,000 5,000 4,200 7,600 19.7. Мероприятия, направленные на решение проблемы переработки и размещения отходов 19.7.1. Строительство полигонов 2829,425 42,000 42,000 31,000 22,825 314,600 1616,000 803,000 твердых бытовых отходов 2003 год 8,125 3,000 5,125 2004 год 34,000 15,000 15,000 4,000 5,000 5,000 5,000 2005 год 41,000 15,000 15,000 6,000 7,000 5,000 8,000 2006 год 46,300 12,000 12,000 18,000 5,700 4,600 3,000 3,000 2009 год 2000,000 200,000 1000,000 800,000 2010 год 700,000 100,000 600,000 в том числе: Строительство полигона и 110,725 42,000 42,000 17,000 21,125 14,600 16,000 завода по переработке твер- дых бытовых отходов для гг. Чебоксары, Новочебок- сарска и пгт Кугеси 2003 год 8,125 3,000 5,125 2004 год 34,000 15,000 15,000 4,000 5,000 5,000 5,000 2005 год 41,000 15,000 15,000 6,000 7,000 5,000 8,000 2006 год 27,600 12,000 12,000 4,000 4,000 4,600 3,000 Строительство полигонов 18,700 14,000 1,700 3,000 по переработке твердых бы- товых отходов в районных центрах 2006 год 18,700 14,000 1,700 3,000 Строительство заводов по 2700,000 300,000 1600,000 800,000 переработке отходов 2009 год 2000,000 200,000 1000,000 800,000 2010 год 700,000 100,000 600,000 19.7.2. Создание и организация 155,736 154,501 1,235 объектов размещения отходов 2007 год 42,830 42,510 0,320 2008 год 51,922 51,617 0,305 2009 год 40,569 40,264 0,305 2010 год 20,415 20,110 0,305 19.8. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения безопасности гидротехнических вооружений 19.8.1. Мероприятия по восстанов- 243,368 96,000 96,000 6,690 6,928 133,750 лению гидротехнических сооружений 2007 год 27,968 20,000 20,000 1,630 1,238 5,100 2008 год 86,850 23,000 23,000 1,630 5,390 56,830 2009 год 98,750 25,000 25,000 1,630 0,300 71,820 2010 год 29,800 28,000 28,000 1,800 19.9. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения ртутной безопасности 19.9.1. Демеркуризация ртутьсо- 3,500 3,500 держащих отходов 2007 год 0,800 0,800 2008 год 0,900 0,900 2009 год 0,900 0,900 2010 год 0,900 0,900 Примечания: <1>. Средства федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований подлежат применению в случае установления соответствующих расходных обязательств нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики. <2>. Средства республиканского бюджета Чувашской Республики подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов республиканского бюджета Чувашской Республики и республиканской адресной инвестиционной программы исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики. <3>. Инвестиционные проекты будут финансироваться по мере изыскания в республиканском бюджете Чувашской Республики дополнительных средств на эти цели.". Приложение 7 к Закону Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об утверждении Комплексной программы экономического и социального развития Чувашской Республики на 2003-2010 годы" "Приложение 6 к Закону Чувашской Республики "Об утверждении Комплексной программы экономического и социального развития Чувашской Республики на 2003-2010 годы" МЕРОПРИЯТИЯ, предлагаемые для софинансирования за счет средств федерального бюджета млн. рублей: 1. 2003-2006 гг. в ценах 2003 года 2. 2007-2010 гг. в ценах 2007 года ———————————|————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————— N | Наименование мероприятия | Объем | в том числе: | Гаран- п/п | | финан- |———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|————————|———————————| тии | | сиро- | федеральный бюджет - безвозвратная основа - 1 | республи- | муници- | собст- | кредиты | ино- | другие | Каби- | | вания |———————————|———————————————————————————————|———————————| канский | пальные | венные | коммер- | стран- | источ- | нета | | - всего | всего | в том числе: | из них | бюджет | бюдже- | средства | ческих | ные | ники | Мини- | | | |———————————|————————|——————————| за счет | Чуваш- | ты - 1 | пред- | банков | кре- | финан- | стров | | | | капи- | НИОКР | прочие | феде- | ской | | приятия | | диты | сиро- | Чуваш- | | | | тальные | | текущие | ральных | Респуб- | | | | | вания | ской | | | | вложения | | расходы | целевых | лики - 2 | | | | | | Респуб- | | | | | | | про- | | | | | | | лики | | | | | | | грамм, | | | | | | | | | | | | | | реализуе- | | | | | | | | | | | | | | мых на | | | | | | | | | | | | | | террито- | | | | | | | | | | | | | | рии Чу- | | | | | | | | | | | | | | вашской | | | | | | | | | | | | | | Респуб- | | | | | | | | | | | | | | лики | | | | | | | ———————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————|———————————|————————|———————————|—————————— ИТОГО по Программе 82558,519 18989,897 12490,350 14,377 6485,170 8535,947 24078,599 2627,491 7777,618 20167,890 61,600 8855,424 967,880 в том числе: 2003 год 6108,232 1098,655 846,684 4,048 247,923 569,620 2459,319 91,749 716,360 944,300 15,700 782,149 2004 год 8653,222 1804,260 1441,529 4,326 358,405 942,260 2831,668 192,316 948,463 1517,797 22,700 1336,017 2005 год 6956,765 1718,340 1332,274 0,003 386,063 845,874 2370,803 222,810 1083,264 726,262 12,500 822,786 2006 год 7140,175 1591,082 1228,162 362,920 867,182 2618,863 254,588 1031,301 875,331 10,700 758,310 2007 год 19096,858 4825,206 3340,930 6,000 1478,276 1517,978 4680,235 853,435 764,900 4431,200 3541,882 2008 год 14575,499 3245,730 1743,911 1501,819 1606,233 3876,373 416,427 1220,480 5251,100 565,389 2009 год 11356,796 2627,562 1209,738 1417,824 1205,144 2857,898 340,847 1178,590 3811,000 540,899 2010 год 8670,972 2079,062 1347,122 731,940 981,656 2383,439 255,318 834,260 2610,900 507,993 РАЗДЕЛ II. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО, КУЛЬТУРНОГО, ДУХОВНОГО ПОТЕНЦИАЛОВ НАСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИТОГО по разделу I 53834,782 15875,088 11298,274 4576,814 7768,991 21451,786 2185,022 2182,390 4910,000 61,600 7168,896 967,880 2003 год 4838,229 929,730 736,780 192,950 490,410 2271,297 68,683 16,000 810,000 15,700 726,819 2004 год 6211,522 1401,090 1114,170 286,920 796,790 2513,156 117,160 50,000 1064,000 22,700 1043,416 2005 год 4403,682 1374,853 1058,103 316,750 702,370 2024,777 140,500 56,700 286,000 12,500 508,352 144,000 2006 год 4488,142 1304,490 998,990 305,500 695,710 2287,062 159,880 75,510 310,000 10,700 340,500 15,900 2007 год 13185,643 4141,301 3238,460 902,841 1375,278 4279,473 780,497 180,000 580,000 3224,372 176,600 2008 год 8562,093 2698,635 1672,111 1026,524 1535,833 3473,563 335,437 621,950 960,000 472,508 106,780 2009 год 6837,150 2239,852 1173,338 1066,514 1198,544 2540,938 334,047 739,370 540,000 442,943 214,800 2010 год 5308,321 1785,137 1306,322 478,815 974,056 2061,519 248,818 442,860 360,000 409,987 309,800 1.1. Развитие социальной сферы 1. ОБРАЗОВАНИЕ (Программа развития образования в Чувашской Республике на 2001-2003 годы и на период до 2005 года, Республиканская целевая программа развития образования в Чувашской Республике на 2006-2010 годы, республиканская целевая программа "Молодежь Чувашской Республики: 2006-20110 годы") ИТОГО 2846,120 2032,930 492,810 1540,120 1484,230 580,690 212,250 17,600 2,650 2003 год 176,780 80,300 48,000 32,300 46,300 67,580 20,800 6,000 2,100 2004 год 213,000 110,100 90,100 20,000 52,100 78,200 20,000 4,600 0,100 2005 год 231,200 109,250 88,350 20,900 53,650 89,100 27,700 5,000 0,150 2006 год 181,350 55,350 34,000 21,350 31,350 93,250 30,450 2,000 0,300 2007 год 644,840 559,830 96,500 463,330 422,750 49,910 35,100 2008 год 677,170 601,180 111,200 489,980 454,400 42,040 33,950 2009 год 599,570 480,840 16,660 464,180 389,600 83,780 34,950 2010 год 122,210 36,080 8,000 28,080 34,080 76,830 9,300 1.1 Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения доступности дошкольных образовательных услуг для всех слоев населения 1.1.1 Развитие новых форм организа- 187,500 183,500 183,500 183,500 2,000 2,000 ции дошкольного образования 2003 год 0,600 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 2004 год 0,600 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 2005 год 0,600 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 2006 год 0,750 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 2007 год 61,250 60,750 60,750 60,750 0,250 0,250 2008 год 61,400 60,800 60,800 60,800 0,300 0,300 2009 год 61,400 60,800 60,800 60,800 0,300 0,300 2010 год 0,900 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 1.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения качества образования учащихся 1.2.1. Внедрение новых механизмов 53,800 23,600 23,600 15,600 20,600 9,600 и процедур контроля качества образования, в том числе в фор- ме единого государственного экзамена 2003 год 17,800 15,600 15,600 15,600 0,600 1,600 2007 год 9,000 2,000 2,000 5,000 2,000 2008 год 9,000 2,000 2,000 5,000 2,000 2009 год 9,000 2,000 2,000 5,000 2,000 2010 год 9,000 2,000 2,000 5,000 2,000 1.2.2. Участие в эксперименте по со- 7,400 5,800 5,800 5,800 0,900 0,700 вершенствованию структуры и содержания общего среднего образования 2003 год 0,700 0,600 0,600 0,600 0,100 2004 год 1,700 1,200 1,200 1,200 0,300 0,200 2005 год 2,500 2,000 2,000 2,000 0,300 0,200 2006 год 2,500 2,000 2,000 2,000 0,300 0,200 1.2.3. Развитие сети общеобразователь- 45,220 33,000 33,000 11,020 1,200 ных учреждений 2007 год 28,720 16,500 16,500 11,020 1,200 2008 год 16,500 16,500 16,500 в том числе: Приобретение школьных автобу- 45,220 33,000 33,000 11,020 1,200 сов для общеобразовательных и специализированных учреждений образования 2007 год 28,720 16,500 16,500 11,020 1,200 2008 год 16,500 16,500 16,500 1.2.4. Введение профильного обучения 34,000 17,500 17,500 17,500 10,500 6,000 в старших классах 2004 год 4,500 2,500 2,500 2,500 1,500 0,500 2005 год 4,500 2,500 2,500 2,500 1,500 0,500 2006 год 5,000 2,500 2,500 2,500 1,500 1,000 2007 год 5,000 2,500 2,500 2,500 1,500 1,000 2008 год 5,000 2,500 2,500 2,500 1,500 1,000 2009 год 5,000 2,500 2,500 2,500 1,500 1,000 2010 год 5,000 2,500 2,500 2,500 1,500 1,000 1.2.5. Развитие единой образова- 296,700 204,700 88,000 116,700 15,000 46,000 46,000 тельной информационной среды (подключение к сети "Интернет" общеобразовательных учреж- дений) 2003 год 37,000 24,000 24,000 6,500 6,500 2004 год 37,000 24,000 24,000 6,500 6,500 2005 год 33,000 20,000 20,000 6,500 6,500 2006 год 33,000 20,000 20,000 6,500 6,500 2007 год 43,900 33,900 33,900 5,000 5,000 2008 год 43,900 33,900 33,900 5,000 5,000 2009 год 43,900 33,900 33,900 5,000 5,000 2010 год 25,000 15,000 15,000 15,000 5,000 5,000 1.2.8. Создание необходимых условий 9,600 4,800 4,800 4,800 4,800 для изучения русского языка как государственного языка Россий- ской Федерации 2003 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600 2004 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600 2005 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600 2006 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600 2007 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600 2008 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600 2009 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600 2010 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600 1.2.9. Стимулирование общеобразова- 114,600 99,000 99,000 12,000 3,600 тельных учреждений, внедряю- щих инновационные образова- тельные программы 2007 год 38,200 33,000 33,000 4,000 1,200 2008 год 38,200 33,000 33,000 4,000 1,200 2009 год 38,200 33,000 33,000 4,000 1,200 1.2.10. Поощрение лучших учителей 35,400 33,600 33,600 0,900 0,900 2007 год 11,800 11,200 11,200 0,300 0,300 2008 год 11,800 11,200 11,200 0,300 0,300 2009 год 11,800 11,200 11,200 0,300 0,300 1.2.11. Оснащение школ учебно-нагляд- 687,300 651,300 651,300 651,300 24,000 12,000 ными пособиями и оборудова- нием 2007 год 217,700 205,700 205,700 205,700 8,000 4,000 2008 год 247,700 235,700 235,700 235,700 8,000 4,000 2009 год 221,900 209,900 209,900 209,900 8,000 4,000 1.3 Мероприятия, направленные на решение проблемы укрепления материально-технической базы учреждений образования 1.3.1. Развитие материально-техни- 267,560 245,960 245,960 62,000 2,000 17,600 2,000 ческой базы учреждений высше- го образования (строительство) 2003 год 27,000 19,000 19,000 9,000 6,000 2,000 2004 год 48,600 43,000 43,000 9,000 1,000 4,600 2005 год 45,600 39,600 39,600 4,000 1,000 5,000 2006 год 6,000 4,000 4,000 2,000 2007 год 50,000 50,000 50,000 10,000 2008 год 79,700 79,700 79,700 30,000 2009 год 10,660 10,660 10,660 в том числе: Учебный корпус ГОУ ВПО "ЧГПУ 7,000 4,000 4,000 4,000 3,000 им. И.Я.Яковлева" в г. Чебоксары (I очередь) 2003 год 7,000 4,000 4,000 4,000 3,000 Учебный корпус ГОУ ВПО "ЧГПУ 18,600 13,000 13,000 13,000 2,000 3,600 им. И.Я.Яковлева" в г. Чебоксары (II очередь) 2004 год 11,600 9,000 9,000 9,000 1,000 1,600 2005 год 7,000 4,000 4,000 4,000 1,000 2,000 Учебно-спортивный корпус ФГОУ 7,000 5,000 5,000 5,000 2,000 ВПО "ЧГУ им. И.Н.Ульянова" в г. Чебоксары 2003 год 7,000 5,000 5,000 5,000 2,000 Учебный корпус ФГОУ ВПО "Чу- 188,960 179,960 179,960 9,000 вашская госсельхозакадемия" в г. Чебоксары 2003 год 13,000 10,000 10,000 3,000 2004 год 37,000 34,000 34,000 3,000 2005 год 38,600 35,600 35,600 3,000 2007 год 40,000 40,000 40,000 2008 год 49,700 49,700 49,700 2009 год 10,660 10,660 10,660 Профилакторий (база отдыха) 46,000 44,000 44,000 44,000 2,000 ГОУ ВПО "ЧГПУ им. И.Я.Яков- лева" в д. Вурманкасы Чебоксар- ского района 2006 год 6,000 4,000 4,000 4,000 2,000 2007 год 10,000 10,000 10,000 10,000 2008 год 30,000 30,000 30,000 30,000 1.3.2. Строительство и модернизация 167,430 34,000 34,000 34,000 116,430 17,000 школ 2005 год 27,500 10,000 10,000 10,000 10,000 7,500 2006 год 22,600 10,000 10,000 10,000 5,100 7,500 2009 год 49,000 6,000 6,000 6,000 42,000 1,000 2010 год 68,330 8,000 8,000 8,000 59,330 1,000 в том числе: Общеобразовательная школа на 47,730 4,000 4,000 4,000 42,730 1,000 45 уч. мест, д. Большие Карачуры Чебоксарского района 2009 год* 22,500 2,000 2,000 2,000 20,000 0,500 2010 год* 25,230 2,000 2,000 2,000 22,730 0,500 Гимназия на 600 мест по ул. Уриц- 50,10 20,00 20,00 20,00 15,10 15,00 кого г. Чебоксары 2005 год 27,50 10,00 10,00 10,00 10,00 7,50 2006 год 22,60 10,00 10,00 10,00 5,10 7,50 Средняя общеобразовательная 69,600 10,000 10,000 10,000 58,600 1,000 школа на 200 уч. мест, д. Татар- ские Сугуты Батыревского района 2009 год 26,500 4,000 4,000 4,000 22,000 0,500 2010 год 43,100 6,000 6,000 6,000 36,600 0,500 1.3.3. Модернизация и развитие учебно- 31,550 31,550 31,550 31,550 материальной базы учреждений начального профессионального образования 2003 год 2,000 2,000 2,000 2,000 2004 год 10,800 10,800 10,800 10,800 2005 год 18,750 18,750 18,750 18,750 в том числе (строительство): Учебный корпус профессиональ- 31,550 31,550 31,550 31,550 ного училища N 5, г. Цивильск 2003 год 2,000 2,000 2,000 2,000 2004 год 10,800 10,800 10,800 10,800 2005 год 18,750 18,750 18,750 18,750 1.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы социальной защиты детей, роста числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1.4.1. Укрепление учебно-материальной 65,150 60,300 60,300 60,300 4,850 базы интернатных учреждений 2003 год 3,150 3,000 3,000 3,000 0,150 2004 год 15,300 12,300 12,300 12,300 3,000 2007 год 30,000 30,000 30,000 30,000 2008 год 16,700 15,000 15,000 15,000 1,700 в том числе (строительство): Школа-интернат в с. Калинино 18,450 15,300 3,000 15,300 3,150 Вурнарского района 2003 год 3,150 3,000 3,000 3,000 0,150 2004 год 15,300 12,300 12,300 12,300 3,000 Цивильская специальная (коррек- 16,70 15,000 15,000 15,000 1,700 ционная) школа-интернат N 1, г. Цивильск 2008 год 16,70 15,000 15,000 15,000 1,700 Кугесьская школа-интернат, 30,00 30,000 30,000 30,000 шт Кугеси Чебоксарского района 2007 год 30,00 30,000 30,000 30,000 1.4.2. Предупреждение социального 313,020 72,080 72,080 72,080 240,940 сиротства 2003 год 62,500 12,500 12,500 12,500 50,000 2004 год 67,000 12,500 12,500 12,500 54,500 2005 год 69,000 12,500 12,500 12,500 56,500 2006 год 76,500 12,500 12,500 12,500 64,000 2007 год 7,000 4,800 4,800 4,800 2,200 2008 год 8,400 4,800 4,800 4,800 3,600 2009 год 9,840 4,800 4,800 4,800 5,040 2010 год 12,780 7,680 7,680 7,680 5,100 1.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы создания условий для формирования разносторонней личности 1.5.2. Создание служб психолого- 58,300 5,400 5,400 5,400 5,100 47,800 педагогической помощи детям, реализация мер по профилактике безнадзорности и правонаруше- ний несовершеннолетних 2003 год 13,700 1,200 1,200 1,200 1,100 11,400 2004 год 14,100 1,300 1,300 1,300 1,200 11,600 2005 год 14,500 1,400 1,400 1,400 1,300 11,800 2006 год 16,000 1,500 1,500 1,500 1,500 13,000 1.5.3. Формирование установок 3,150 0,800 0,800 0,800 1,700 0,65* толерантного сознания и профи- лактика экстремизма в обществе 2003 год 0,600 0,100 0,100 0,100 0,400 0,100 2004 год 0,700 0,200 0,200 0,200 0,400 0,100 2005 год 0,750 0,200 0,200 0,200 0,400 0,150 2006 год 1,100 0,300 0,300 0,300 0,500 0,300 1.5.4. Государственная поддержка 91,540 7,640 7,640 6,200 76,950 6,950 инновационных учреждений и талантливой молодежи 2003 год 10,530 1,500 1,500 1,500 8,030 1,000 2004 год 11,500 1,500 1,500 1,500 9,000 1,000 2005 год 13,300 1,500 1,500 1,500 10,800 1,000 2006 год 16,700 1,700 1,700 1,700 13,000 2,000 2007 год 13,170 0,480 0,480 12,040 0,650 2008 год 13,170 0,480 0,480 12,040 0,650 2009 год 13,170 0,480 0,480 12,040 0,650 1.5.5. Повышение уровня воспита- 376,900 318,400 318,400 318,400 58,500 тельной работы в школах 2007 год 127,900 108,400 108,400 108,400 19,500 2008 год 124,500 105,000 105,000 105,000 19,500 2009 год 124,500 105,000 105,000 105,000 19,500 Примечание: <*> Спонсорская помощь, благотворительные взносы частных лиц и организаций. 2. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО (республиканская целевая программа Сохранение и развитие культуры, искусства и кинематографии Чувашской Республики на 2001-2003 годы и на период до 2005 года, республиканская целевая программа "Культура Чувашии: 2006-2010 годы") ИТОГО 291,893 170,730 169,230 1,500 84,130 101,992 8,130 0,700 10,341 2003 год 35,796 26,500 26,500 12,500 5,667 3,629 2004 год 88,507 48,490 48,190 0,300 14,090 32,011 3,450 0,200 4,356 2005 год 90,270 47,200 46,700 0,500 14,700 39,713 2,200 0,200 0,957 2006 год 40,600 19,200 18,500 0,700 13,500 18,900 2,000 0,300 0,200 2007 год 16,520 14,940 14,940 14,940 1,400 0,180 2008 год 2,100 2,100 2,100 2,100 2009 год 5,000 3,500 3,500 3,500 1,100 0,400 2010 год 13,100 8,800 8,800 8,800 3,200 0,300 0,800 2.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы неудовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений культуры, несоответствия технического осна- щения современным требованиям 2.1.1. Реконструкция республикан- 137,500 79,000 79,000 58,500 ских учреждений культуры и искусства 2003 год 17,500 14,000 14,000 3,500 2004 год 50,000 30,000 30,000 20,000 2005 год 60,000 30,000 30,000 30,000 2006 год 10,000 5,000 5,000 5,000 в том числе: Реконструкция здания ГУК "Чу- 10,000 7,000 7,000 3,000 вашский государственный ордена Трудового Красного Знамени акаде- мический драматический театр им. К.В.Иванова" 2003 год 10,000 7,000 7,000 3,000 Реконструкция здания ГУК "Чуваш- 117,500 67,000 67,000 50,500 ский национальный музей" 2003 год 7,500 7,000 7,000 0,500 2004 год 50,000 30,000 30,000 20,000 2005 год 60,000 30,000 30,000 30,000 Реконструкция существующего 10,000 5,000 5,000 5,000 здания ГУК "Национальная библио- тека Чувашской Республики" 2006 год 10,000 5,000 5,000 5,000 2.1.2. Завершение строительства сель- 6,850 3,000 3,000 2,000 1,350 0,500 ских клубов, домов культуры, школ искусств 2004 год 6,850 3,000 3,000 2,000 1,350 0,500 Дом творчества на 300 посещений, 6,850 3,000 3,000 2,000 1,350 0,500 пос. Новое Атлашево Чебоксарского района 2004 год 6,850 3,000 3,000 2,000 1,350 0,500 2.1.3. Модернизация оборудования ки- 4,300 4,000 4,000 4,000 0,300 нотеатров и киноустановок 2003 год 4,300 4,000 4,000 4,000 0,300 2.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы улучшения качественного состава книжных фондов библиотек, соблюдения норм и стандартов информационно-библиотечного обслуживания населения 2.2.1. Модернизация библиотечного 24,700 1,500 1,500 16,500 6,000 0,700 дела, формирование сети модель- ных библиотек 2004 год 9,000 0,300 0,300 6,500 2,000 0,200 2005 год 9,200 0,500 0,500 6,500 2,000 0,200 2006 год 6,500 0,700 0,700 3,500 2,000 0,300 2.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы сохранения культурного наследия, охраны памятников истории и культуры 2.4.1. Реставрация и ремонт памятни- 93,643 69,230 69,230 69,230 13,792 0,780 9,841 ков истории и культуры 2003 год 13,996 8,500 8,500 8,500 1,867 3,629 2004 год 19,757 13,190 13,190 13,190 2,611 0,100 3,856 2005 год 17,070 13,700 13,700 13,700 2,213 0,200 0,957 2006 год 6,100 4,500 4,500 4,500 1,400 0,200 2007 год 16,520 14,940 14,940 14,940 1,400 0,180 2008 год 2,100 2,100 2,100 2,100 2009 год 5,000 3,500 3,500 3,500 1,100 0,400 2010 год 13,100 8,800 8,800 8,800 3,200 0,300 0,800 в том числе: Собор Иоанна Предтечи - памятник 2,600 2,000 2,000 2,000 0,400 0,2* архитектуры 1703 г. (реконструкция для развития туризма), г. Алатырь 2003 год 2,600 2,000 2,000 2,000 0,400 0,200 Дом купца Соснина - памятник 17,153 13,640 13,640 13,640 2,342 1,171* архитектуры XIX в. (реконструк- ция под центр туризма и ремесел с артелью "Посадские промыслы"), г. Мариинский Посад 2003 год 2,857 2,000 2,000 2,000 0,571 0,286 2004 год 4,286 3,000 3,000 3,000 0,857 0,429 2005 год 4,570 3,200 3,200 3,200 0,913 0,457 2007 год 5,440 5,440 5,440 5,440 Алексеевская церковь - памятник 5,700 3,990 3,990 3,990 1,140 0,57* архитектуры и истории 1862 г. (реконструкция под музей право- славной религии), г. Ядрин 2003 год 1,429 1,000 1,000 1,000 0,286 0,143 2004 год 4,271 2,990 2,990 2,990 0,854 0,427 Дом Соловцова (Чебоксарское ху- 10,780 8,100 8,100 8,100 2,500 0,180 дожественное училище), г. Чебок- сары 2003 год 0,800 0,600 0,600 0,600 0,200 2004 год 1,200 1,000 1,000 1,000 0,200 2005 год 2,300 2,000 2,000 2,000 0,300 2006 год 2,400 2,000 2,000 2,000 0,400 2007 год 4,080 2,500 2,500 2,500 1,400 0,180 Дом Ф.Ефремова (отдел русской 5,650 4,000 4,000 4,000 1,650 живописи ЧГХМ), г. Чебоксары 2003 год 0,550 0,300 0,300 0,300 0,250 2004 год 1,500 1,000 1,000 1,000 0,500 2005 год 1,900 1,500 1,500 1,500 0,400 2006 год 1,700 1,200 1,200 1,200 0,500 Здание Республиканского центра на- 2,660 2,300 2,300 2,300 0,360 родного творчества, г. Чебоксары 2003 год 0,160 0,160 2004 год 0,400 0,200 0,200 0,200 0,200 2008 год 2,100 2,100 2,100 2,100 Дом Н.Ефремова, г. Чебоксары 2,300 1,600 1,600 1,600 0,500 0,2* 2003 год 0,300 0,300 0,300 0,300 2006 год 2,000 1,300 1,300 1,300 0,500 0,200 Дом крестьянина, г. Чебоксары 6,100 4,600 4,600 4,600 1,200 0,300 2010 год 6,100 4,600 4,600 4,600 1,200 0,300 Киево-Николаевский монастырь, 4,000 4,000 4,000 4,000 г. Алатырь 2007 год 4,000 4,000 4,000 4,000 Здание учительской семинарии, 0,300 0,300 0,300 0,300 с. Порецкое Порецкого района 2003 год 0,300 0,300 0,300 0,300 Богоявленская церковь, с. Козлов- 1,800 1,200 1,200 1,200 0,500 0,1* ка Порецкого района 2009 год 1,800 1,200 1,200 1,200 0,500 0,100 Собор Тихвинского монастыря, 24,400 17,000 17,000 17,000 0,600 0,300 6,5* г. Цивильск 2003 год 5,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2004 год 8,100 5,000 5,000 5,000 0,100 3,000 2005 год 8,300 7,000 7,000 7,000 0,600 0,200 0,500 2007 год 3,000 3,000 3,000 3,000 Казанская церковь, г. Цивильск 7,000 4,200 4,200 4,200 2,000 0,8* 2010 год 7,000 4,200 4,200 4,200 2,000 0,800 Церковь Пресвятой Троицы, 1,800 1,300 1,300 1,300 0,300 0,2* г. Ядрин 2009 год 1,800 1,300 1,300 1,300 0,300 0,200 Церковь Владимирская, с. Мало 1,400 1,000 1,000 1,000 0,300 0,1* Чурашево Ядринского района 2009 год 1,400 1,000 1,000 1,000 0,300 0,100 2.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы отсутствия места в архивохранилищах для приема документов от организаций на государственное хранение 2.5.1. Развитие архивного дела, защита 24,900 14,000 14,000 10,900 10,900 информационных ресурсов Ар- хивного фонда и Национального информационно-библиотечного фонда Чувашской Республики 2004 год 2,900 2,000 2,000 0,900 0,900 2005 год 4,000 3,000 3,000 1,000 1,000 2006 год 18,000 9,000 9,000 9,000 9,000 в том числе: Реконструкция здания РГУ "Госу- 24,900 14,000 14,000 14,000 10,900 дарственный исторический архив Чувашской Республики", г. Чебок- сары 2004 год 2,900 2,000 2,000 2,000 0,900 2005 год 4,000 3,000 3,000 3,000 1,000 2006 год 18,000 9,000 9,000 9,000 9,000 Примечание: <*> Спонсорская помощь. 3. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ИТОГО 3802,459 2233,490 1956,890 276,600 679,300 1091,364 108,880 368,725 159,900 2003 год 92,140 40,100 19,900 20,200 40,100 19,900 7,500 24,640 2004 год 269,615 106,950 37,650 69,300 93,350 107,325 19,640 35,700 2005 год 434,692 110,000 44,450 65,550 99,600 109,667 29,340 185,685 144,000 2006 год 293,200 75,500 46,150 29,350 66,200 141,800 24,300 51,600 15,900 2007 год 1950,320 1601,690 1576,590 25,100 124,000 327,530 6,200 14,900 2008 год 250,600 124,500 102,000 22,500 84,100 104,400 6,500 15,200 2009 год 272,783 103,750 81,750 22,000 102,450 145,733 7,900 15,400 2010 год 239,109 71,000 48,400 22,600 69,500 135,009 7,500 25,600 3.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы ухудшения репродуктивного здоровья женщин и здоровья детей 3.1.1. Улучшение демографической си- 658,190 230,150 143,500 86,650 202,350 350,100 77,94*** туации в Чувашской Республике, охрана репродуктивного здоро- вья, сохранение и укрепление здоровья женщин и детей, улуч- шение условий труда женщин 2003 год 39,640 14,700 13,700 1,000 14,700 10,000 14,940 2004 год 99,650 51,650 11,000 40,650 40,650 30,000 18,000 2005 год 101,200 45,000 8,000 37,000 37,000 37,200 19,000 2006 год 72,800 13,800 8,800 5,000 5,000 43,000 16,000 2007 год 100,300 40,000 40,000 40,000 60,300 2008 год 106,600 42,000 42,000 42,000 64,600 2009 год 63,000 20,000 20,000 20,000 43,000 2010 год 75,000 3,000 3,000 3,000 62,000 10,000 в том числе: Строительство республиканского 55,300 24,800 24,800 24,800 18,500 12** перинатального центра, г. Чебок- сары 2003 год 14,300 7,800 7,800 7,800 4,500 2,000 2004 год 15,000 7,000 7,000 7,000 5,000 3,000 2005 год 14,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,000 2006 год 12,000 5,000 5,000 5,000 4,000 3,000 Строительство центра восстано- 39,000 14,000 14,000 14,000 18,000 7* вительного лечения для детей на 500 посещений в смену и 200 коек совместного пребывания матери и ребенка (I очередь), г. Чебоксары 2003 год 7,200 3,200 3,200 3,200 4,000 2004 год 11,000 4,000 4,000 4,000 5,000 2,000 2005 год 10,000 3,000 3,000 3,000 5,000 2,000 2006 год 10,800 3,800 3,800 3,800 4,000 3,000 Строительство центра восстано- 192,300 102,000 102,000 102,000 90,300 вительного лечения для детей на 500 посещений в смену и 200 коек совместного пребывания матери и ребенка (II очередь), г. Чебоксары 2007 год 31,500 10,000 10,000 10,000 21,500 2008 год 97,800 72,000 72,000 72,000 25,800 2009 год 63,000 20,000 20,000 20,000 43,000 3.1.2. Ликвидация и снижение заболе- 76,500 60,600 60,600 60,600 9,900 5,100 0,9* ваний, управляемых средствами вакцинопрофилактики 2003 год 7,900 7,100 7,100 7,100 0,100 0,400 0,300 2004 год 9,800 9,000 9,000 9,000 0,100 0,400 0,300 2005 год 9,800 9,000 9,000 9,000 0,100 0,400 0,300 2006 год 9,800 8,400 8,400 8,400 1,000 0,400 2007 год 9,800 7,800 7,800 7,800 1,500 0,500 2008 год 9,800 7,100 7,100 7,100 2,000 0,700 2009 год 9,800 6,600 6,600 6,600 2,200 1,000 2010 год 9,800 5,600 5,600 5,600 2,900 1,300 3.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы роста заболеваемости хроническими неинфекционными заболеваниями, определяющими высокий уровень инвалидности и смертности населения 3.2.1. Комплексное решение проблем 8,457 2,100 2,100 0,300 0,992 0,680 4,685* профилактики, диагностики, лечения артериальной гипер- тонии и реабилитация больных с ее осложнениями, снижение уровня заболеваемости населе- ния артериальной гипертонией, инвалидности и смертности от ее осложнений (инсульт, инфаркт миокарда) 2003 год 2,300 0,100 0,100 0,100 0,300 0,200 1,700 2004 год 2,965 1,000 1,000 0,100 0,325 0,240 1,400 2005 год 3,192 1,000 1,000 0,100 0,367 0,240 1,585 3.2.3. Снижение заболеваемости, ин- 107,000 27,300 27,300 27,300 10,400 20,400 48,9*** валидности, преждевременной смертности населения от сахар- ного диабета и его осложнений, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных диабетом 2003 год 12,700 3,100 3,100 3,100 0,600 1,500 7,500 2004 год 11,900 3,100 3,100 3,100 0,600 2,400 5,800 2005 год 13,400 4,200 4,200 4,200 0,900 2,500 5,800 2006 год 13,500 4,000 4,000 4,000 1,000 2,600 5,900 2007 год 13,700 3,900 3,900 3,900 1,200 2,700 5,900 2008 год 13,900 3,500 3,500 3,500 1,500 2,900 6,000 2009 год 13,900 3,000 3,000 3,000 2,000 2,900 6,000 2010 год 14,000 2,500 2,500 2,500 2,600 2,900 6,000 3.2.5. Совершенствование организации 113,600 66,600 6,900 59,700 61,100 21,200 6,200 19,6* и повышение качества оказания специализированной онкологиче- ской помощи жителям Чувашской Республики, организация и прове- дение санитарно-гигиенической паспортизации канцерогеноопас- ных производств 2004 год 15,700 10,200 2,300 7,900 10,200 2,400 0,500 2,600 2005 год 15,700 10,200 2,300 7,900 10,200 2,400 0,500 2,600 2006 год 15,700 9,200 2,300 6,900 9,200 2,900 0,800 2,800 2007 год 16,600 9,900 9,900 9,000 3,000 0,900 2,800 2008 год 15,800 8,700 8,700 6,600 3,200 1,000 2,900 2009 год 16,900 9,500 9,500 8,400 3,400 1,100 2,900 2010 год 17,200 8,900 8,900 7,500 3,900 1,400 3,000 3.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы роста социально обусловленных заболеваний 3.3.1. Предупреждение распростране- 272,000 149,300 133,000 16,300 111,300 101,500 18,200 1**** ния туберкулеза среди населения Чувашской Республики, сниже- ние социальных и экономических потерь общества в связи с забо- леваемостью и смертностью от данного заболевания 2003 год 24,800 13,400 6,200 7,200 13,400 7,000 4,400 2004 год 43,600 20,700 16,700 4,000 20,700 17,300 4,600 1,000 2005 год 31,300 19,700 17,100 2,600 19,700 6,000 4,600 1,000 2006 год 46,600 22,500 20,000 2,500 22,500 18,500 4,600 1,000 2007 год 25,000 10,000 10,000 10,000 15,000 2008 год 68,000 50,000 50,000 12,000 18,000 2009 год 32,700 13,000 13,000 13,000 19,700 в том числе (строительство): Чуварлейский противотуберку- 36,300 18,300 18,300 18,300 18,000 лезный санаторий на 300 мест, с. Чуварлеи Алатырского района (I очередь) 2003 год 5,300 2,300 2,300 2,300 3,000 2004 год 9,000 5,000 5,000 5,000 4,000 2005 год 10,000 4,000 4,000 4,000 6,000 2006 год 12,000 7,000 7,000 7,000 5,000 Чуварлейский противотуберку- 125,700 73,000 73,000 35,000 52,700 лезный санаторий на 300 мест, с. Чуварлеи Алатырского района (II очередь) 2007 год 25,000 10,000 10,000 10,000 15,000 2008 год 68,000 50,000 50,000 12,000 18,000 2009 год 32,700 13,000 13,000 13,000 19,700 3.3.2. Комплексное решение проблем 174,600 14,900 14,900 14,900 131,900 27,800 профилактики, ранней диагнос- тики, лечения психических рас- стройств и социально-психоло- гическая реабилитация психичес- ки больных. Снижение уровня заболеваемости населения, инва- лидности по причине психичес- ких расстройств. Стабилизация и последующее улучшение эпи- демиологической обстановки, связанной с распространением психических расстройств 2004 год 53,400 4,900 4,900 4,900 40,000 8,500 2005 год 55,500 5,000 5,000 5,000 41,200 9,300 2006 год 65,700 5,000 5,000 5,000 50,700 10,000 2010 год в том числе: Строительство лечебного корпуса 29,900 14,900 14,900 14,900 15,000 на 240 коек ГУЗ "Республиканская психиатрическая больница", г. Чебоксары 2004 год 9,900 4,900 4,900 4,900 5,000 2005 год 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 2006 год 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3.3.3 Комплексное решение вопро- 3,600 1,400 1,400 1,200 1,0** сов профилактики суицидов и лечения лиц с кризисными со- стояниями в республике 2004 год 1,800 0,700 0,700 0,600 0,500 2005 год 1,800 0,700 0,700 0,600 0,500 3.3.4. Стабилизация эпидемиологиче- 97,000 15,500 0,750 13,250 15,500 80,000 1,5** ской ситуации и предупреждение массового распространения в республике ВИЧ-инфекции 2003 год 1,200 0,400 0,400 0,400 0,600 0,200 2004 год 13,600 2,300 0,750 1,550 2,300 11,200 0,100 2005 год 13,600 2,300 0,750 1,550 2,300 11,200 0,100 2006 год 13,600 2,300 0,750 1,550 2,300 11,200 0,100 2007 год 13,700 2,200 2,200 2,200 11,300 0,200 2008 год 13,700 2,100 2,100 2,100 11,400 0,200 2009 год 13,800 2,000 2,000 2,000 11,500 0,300 2010 год 13,800 1,900 1,900 1,900 11,600 0,300 3.3.5. Стабилизация и последующее 36,700 6,000 6,000 6,000 15,700 9,100 5,9** улучшение эпидемиологической обстановки, связанной с рас- пространением заболеваний, передаваемых половым путем 2004 год 5,100 1,000 1,000 1,000 2,100 1,300 0,700 2005 год 5,100 1,000 1,000 1,000 2,100 1,300 0,700 2006 год 5,100 1,000 1,000 1,000 2,100 1,300 0,700 2007 год 5,200 0,900 0,900 0,900 2,200 1,300 0,800 2008 год 5,300 0,800 0,800 0,800 2,300 1,300 0,900 2009 год 5,400 0,700 0,700 0,700 2,400 1,300 1,000 2010 год 5,500 0,600 0,600 0,600 2,500 1,300 1,100 3.3.6. Создание в республике эффектив- 53,400 3,000 2,000 9,800 4,200 36,4* ной системы межведомственного взаимодействия в профилактике травматизма, сокращение на этой основе прямых и косвен- ных социально-экономических потерь общества в связи с преж- девременной инвалидностью и смертностью населения 2004 год 8,200 1,000 1,000 1,400 0,600 5,200 2005 год 7,700 0,500 0,500 1,400 0,600 5,200 2006 год 7,700 0,500 0,500 1,400 0,600 5,200 2007 год 7,600 0,400 0,400 1,400 0,600 5,200 2008 год 7,500 0,300 0,300 1,400 0,600 5,200 2009 год 7,400 0,200 0,200 1,400 0,600 5,200 2010 год 7,300 0,100 0,100 1,400 0,600 5,200 3.3.7. Обеспечение эффективной экс- 11,600 4,100 2,100 2,000 4,100 3,900 3,300 0,3** тренной лечебно-профилакти- ческой и санитарно-эпидемиоло- гической помощи населению Чувашской Республики при возникновении и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций 2003 год 3,600 1,300 1,300 1,300 1,300 1,000 2004 год 3,900 1,400 1,000 0,400 1,400 1,300 1,100 0,100 2005 год 4,100 1,400 1,100 0,300 1,400 1,300 1,200 0,200 3.3.8. Обеспечение населения высоко- 1543,390 1476,390 1476,390 67,000 технологической медицинской помощью 2007 год 1543,390 1476,390 1476,390 67,000 в том числе: Строительство Федерального цен- 1543,390 1476,390 1476,390 67,000 тра травматологии, ортопедии и протезирования, г. Чебоксары 2007 год 1543,390 1476,390 1476,390 67,000 3.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения эффективности системы здравоохранения, достижения экономичности и сбалансированности медицинского об- служивания 3.4.1. Рационализация системы предо- 362,009 98,600 98,600 98,600 101,809 1,700 159,9** 159,9*** ставления медицинской помощи *** в Чувашской Республике 2005 год 149,600 4,200 4,200 4,200 0,700 0,700 144,000 144,000 2006 год 24,900 1,000 1,000 1,000 7,000 1,000 15,900 15,900 2009 год 91,000 45,000 45,000 45,000 46,000 2010 год 96,509 48,400 48,400 48,400 48,109 в том числе; Строительство инфекционного кор- 3,700 1,500 1,500 1,500 1,700 0,5* пуса на 30 коек МУЗ "Ибресинская ЦРБ", пгт Ибреси 2005 год 1,200 0,500 0,500 0,500 0,700 2006 год 2,500 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500 Строительство поликлиники ГУЗ 124,614 62,000 62,000 62,000 62,614 "Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн", г. Чебоксары 2009 год 61,000 30,000 30,000 30,000 31,000 2010 год 63,614 32,000 32,000 32,000 31,614 Строительство танатологического 62,895 31,400 31,400 31,400 31,495 отделения ГУЗ "Республиканское бюро судебно-медицинской экс- пертизы", г. Чебоксары 2009 год 30,000 15,000 15,000 15,000 15,000 2010 год 32,895 16,400 16,400 16,400 16,495 3.4.2. Формирование единой информа- 8,200 0,300 0,300 2,200 5,000 0,700 ционно-аналитической системы здравоохранения и обязатель- ного медицинского страхования Чувашской Республики 2005 год 8,200 0,300 0,300 2,200 5,000 0,700 3.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения доступности качественной медицинской помощи в сельской местности 3.5.1. Совершенствование организации 8,000 и повышение качества оказания медицинской помощи сельскому населению Чувашской Респу- блики 2005 год 14,500 5,500 5,500 5,500 2,000 3,000 4,000 2006 год 17,800 7,800 7,800 7,800 3,000 3,000 4,000 2007 год 215,030 50,200 50,200 50,200 164,630 0,200 2008 год 10,000 10,000 10,000 10,000 2009 год 18,883 3,750 3,750 3,750 14,133 1,000 в том числе: Строительство лечебного корпуса 70,500 20,000 20,000 20,000 46,500 2,000 2,000 на 120 коек МУЗ "Марпосадская ЦРБ", г. Мариинский Посад 2005 год 5,500 2,500 2,500 2,500 1,000 1,000 1,000 2006 год 5,000 2,500 2,500 2,500 0,500 1,000 1,000 2007 год 60,000 15,000 15,000 15,000 45,000 Реконструкция родильного отделения 46,000 16,200 16,200 16,200 29,800 под хирургическое и реанимацион- ное отделения МУЗ "Шемуршинская ЦРБ", с. Шемурша 2007 год 36,000 6,200 6,200 6,200 29,800 2008 год 10,000 10,000 10,000 10,000 Строительство корпуса терапев- 51,100 9,000 9,000 9,000 42,000 0,100 тического и неврологического отделений, детской и женской кон- сультаций МУЗ "Батыревская ЦРБ", с. Батырево 2007 год 51,100 9,000 9,000 9,000 42,000 0,100 Строительство лечебного корпуса 86,230 26,300 26,300 26,300 49,830 4,100 6,000 на 100 коек МУЗ "Ядринская ЦРБ", г. Ядрин 2005 год 9,000 3,000 3,000 3,000 1,000 2,000 3,000 2006 год 9,300 3,300 3,300 3,300 1,000 2,000 3,000 2007 год 67,930 20,000 20,000 20,000 47,830 0,100 Реконструкция здания института 3,500 2,000 2,000 2,000 1,500 усовершенствования врачей, г. Чебоксары 2006 год 3,500 2,000 2,000 2,000 1,500 Строительство пищеблока МУЗ 18,883 3,750 3,750 3,750 14,133 1,000 "Красноармейская ЦРБ", с. Красноармейское 2009 год 18,883 3,750 3,750 3,750 14,133 1,000 Примечания: <*> Средства Фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации. <**> Спонсорская помощь, благотворительные взносы частных лиц и организаций. <***> Средства Международного банка реконструкции и развития по проекту "Техническое содействие реформе системы здравоохранения". <****> Средства гранта по международному проекту технического содействия специалистов Канады по реформированию здравоохранения. 4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ИТОГО 2404,860 1058,100 1043,100 15,000 919,300 1320,860 12,600 11,300 2,000 2003 год 21,900 12,900 12,900 9,000 2004 год 44,400 27,600 27,600 12,700 0,600 2,900 0,600 2005 год 60,000 37,800 37,800 18,200 4,000 2006 год 35,960 21,000 21,000 12,060 2,900 2007 год 656,500 273,600 258,600 15,000 258,600 382,700 0,200 2008 год 607,900 318,200 318,200 318,200 233,700 4,000 2009 год 572,000 125,500 125,500 116,500 357,000 4,000 1,500 0,500 2010 год 406,200 241,500 241,500 226,000 295,500 4,000 0,700 4.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития массового спорта и укрепления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом 4.1.1. Сохранение и развитие матери- 1977,700 793,800 793,800 769,300 1166,400 12,600 4,100 0,800 ально-технической базы для за- нятий физической культурой и спортом 2004 год 17,000 7,500 7,500 7,500 0,600 0,800 0,600 2005 год 10,900 5,000 5,000 5,000 0,900 2006 год 10,400 5,000 5,000 4,500 0,900 2007 год 540,800 198,600 198,600 198,600 342,200 2008 год 555,900 318,200 318,200 318,200 233,700 4,000 2009 год 436,500 100,500 100,500 96,500 330,500 4,000 1,500 2010 год 406,200 159,000 159,000 156,000 243,000 4,000 0,200 в том числе: Реконструкция здания РГУДОД 8,100 4,500 4,500 3,000 0,600 "СДЮСШОР N 2", г. Чебоксары 2004 год 2,200 1,500 1,500 0,500 0,200 2005 год 2,200 1,500 1,500 0,500 0,200 2006 год 3,700 1,500 1,500 2,000 0,200 Реконструкция здания РГОУ "Че- 19,500 9,500 9,500 4,000 10,000 боксарское среднее специальное училище олимпийского резерва". г. Чебоксары 2004 год 5,000 2,500 2,500 2,500 2005 год 4,500 2,000 2,000 2,500 2006 год 2,000 1,000 1,000 1,000 2009 год 8,000 4,000 4,000 4,000 4,000 Реконструкция здания РГОУ "Ново- 7,500 2,000 2,000 4,000 1,500 чебоксарское среднее специальное училище олимпийского резерва", г. Новочебоксарск 2009 год 7,500 2,000 2,000 4,000 1,500 Реконструкция бассейна госу- 23,000 10,500 10,500 5,000 10,500 2,000 дарственного образовательного учреждения "РСДЮСШОР по пла- ванию", г. Новочебоксарск 2004 год 4,100 1,500 1,500 2,000 0,600 2005 год 4,200 1,500 1,500 2,000 0,700 2006 год 4,700 2,500 2,500 1,500 0,700 2010 год 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Реконструкция здания РГУДОД 6,500 4,500 4,500 4,500 2,000 "СДЮСШОР N 6 по спортивной гимнастике", г. Чебоксары 2008 год 2,000 2,000 2,000 2,000 2009 год 4,500 2,500 2,500 2,500 2,000 Реконструкция здания РГУДОД 14,000 5,000 5,000 9,000 "СДЮСШОРN1", г. Чебоксары 2009 год 6,000 2,000 2,000 4,000 2010 год 8,000 3,000 3,000 5,000 Реконструкция спортивного ста- 5,700 2,000 2,000 2,500 0,600 0,600 диона, пгт Кугеси Чебоксарского района 2004 год 5,700 2,000 2,000 2,500 0,600 0,600 Реконструкция здания РГУДОД 2,500 2,500 2,500 2,500 "СДЮСШОР N 5", г. Чебоксары 2008 год 2,500 2,500 2,500 2,500 Реконструкция легкоатлетического 3,700 2,000 2,000 2,000 1,500 0,200 манежа РГУДОД "СДЮСШОР N 3", г. Новочебоксарск 2010 год 3,700 2,000 2,000 2,000 1,500 0,200 Реконструкция здания ГУП СОК 8,000 4,000 4,000 4,000 4,000 "Спорт", г. Чебоксары 2010 год 8,000 4,000 4,000 4,000 4,000 Строительство ФСК в рамках фе- 1879,200 747,300 747,300 747,300 1119,900 12,000 деральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" 2007 год 540,800 198,600 198,600 198,600 342,200 2008 год 551,400 313,700 313,700 313,700 233,700 4,000 2009 год 410,500 90,000 90,000 90,000 316,500 4,000 2010 год 376,500 145,000 145,000 145,000 227,500 4,000 4.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития спорта высших достижений, обеспечения проведения на должном уровне международных соревнований 4.2.1. Обеспечение проведения на долж- 427,160 264,300 249,300 15,000 150,000 154,460 7,200 1,200 ном уровне международных и межрегиональных соревнований 2003 год 21,900 12,900 12,900 9,000 2004 год 27,400 20,100 20,100 5,200 2,100 2005 год 49,100 32,800 32,800 13,200 3,100 2006 год 25,560 16,000 16,000 7,560 2,000 2007 год 115,700 75,000 60,000 15,000 60,000 40,500 0,200 2008 год 52,000 25,000 25,000 20,000 26,500 0,500 2009 год 135,500 82,500 82,500 70,000 52,500 0,500 в том числе: Реконструкция ГУП "Стадион 119,900 60,700 60,700 40,000 58,200 1,000 "Олимпийский", г. Чебоксары 2003 год 17,400 9,900 9,900 7,500 2005 год 22,000 10,800 10,800 10,200 1,000 2007 год 80,500 40,000 40,000 40,000 40,500 Реконструкция здания РГУДОД 135,200 85,000 85,000 60,000 47,500 1,500 1,200 "СДЮСШОР N 3", г. Новоче- боксарск 2003 год 2,000 2,000 2,000 2004 год 10,000 7,000 7,000 2,500 0,500 2005 год 10,000 8,000 8,000 1,500 0,500 2006 год 12,000 8,000 8,000 3,500 0,500 2007 год 20,200 20,000 20,000 20,000 0,200 2009 год 40,500 20,000 20,000 20,000 20,000 0,500 2010 год 40,500 20,000 20,000 20,000 20,000 0,500 Реконструкция здания РГУ "ФОЦ 11,500 7,000 7,000 3,000 1,500 "Белые камни", Мариинско- Посадский район 2004 год 2,500 1,000 1,000 1,000 0,500 2005 год 2,000 1,000 1,000 0,500 0,500 2006 год 7,000 5,000 5,000 1,500 0,500 Реконструкция зданий РГУ "ФОЦ 41,200 24,500 24,500 16,500 0,200 "Росинка", г. Чебоксары 2003 год 2,500 1,000 1,000 1,500 2004 год 3,600 3,000 3,000 0,500 0,100 2005 год 3,600 3,000 3,000 0,500 0,100 2009 год 11,500 5,000 5,000 6,500 2010 год 20,000 12,500 12,500 7,500 Реконструкция здания РГУДОД 44,360 37,100 22,100 15,000 4,260 3,000 "СДЮСШОР N 4 по хоккею с шайбой", г. Новочебоксарск 2004 год 11,300 9,100 9,100 1,200 1,000 2005 год 11,500 10,000 10,000 0,500 1,000 2006 год 6,560 3,000 3,000 2,560 1,000 2007 год 15,000 15,000 15,000 Строительство РГУДОД "ДЮСШ 75,000 50,000 50,000 50,000 25,000 по конному спорту", г. Новоче- боксарск 2010 год 75,000 50,000 50,000 50,000 25,000 5. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА ИТОГО 1582,144 1529,679 1529,679 745,080 33,280 4,571 14,614 2003 год 129,580 122,500 122,500 121,780 7,080 2004 год 188,000 179,700 179,700 179,700 8,300 2005 год 218,500 209,700 209,700 209,700 8,800 2006 год 243,000 233,900 233,900 233,900 9,100 2007 год 194,447 189,996 189,996 1,097 3,354 2008 год 199,126 194,429 194,429 1,128 3,569 2009 год 203,329 198,419 198,419 1,158 3,752 2010 год 206,162 201,035 201,035 1,188 3,939 5.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения эффективной занятости населения 5.1.1. Усиление государственного ре- 1332,217 1332,217 1332,217 631,200 гулирования ситуации в сфере занятости населения в отраслях экономики, городах и районах республики 2003 год 100,600 100,600 100,600 100,600 2004 год 153,600 153,600 153,600 153,600 2005 год 177,000 177,000 177,000 177,000 2006 год 200,000 200,000 200,000 200,000 2007 год 170,841 170,841 170,841 2008 год 174,221 174,221 174,221 2009 год 177,200 177,200 177,200 2010 год 178,755 178,755 178,755 5.1.2. Реализация специальных меро- 249,927 197,462 197,462 113,880 33,280 4,571 14,614 приятий по содействию занятости населения 2003 год 28,980 21,900 21,900 21,180 7,080 2004 год 34,400 26,100 26,100 26,100 8,300 2005 год 41,500 32,700 32,700 32,700 8,800 2006 год 43,000 33,900 33,900 33,900 9,100 2007 год 23,606 19,155 19,155 1,097 3,354 2008 год 24,905 20,208 20,208 1,128 3,569 2009 год 26,129 21,219 21,219 1,158 3,752 2010 год 27,407 22,280 22,280 1,188 3,939 6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ИТОГО 1247,150 384,510 221,190 163,320 274,510 318,580 81,770 462,290 2003 год 110,270 23,580 8,880 14,700 13,680 22,240 7,300 57,150 2004 год 109,280 28,250 11,530 16,720 17,250 24,580 7,570 48,880 2005 год 117,780 32,620 13,620 19,000 20,120 24,800 8,700 51,660 2006 год 136,560 42,360 22,260 20,100 29,160 28,900 10,100 55,200 2007 год 196,900 81,400 65,000 16,400 67,200 52,300 6,900 56,300 2008 год 193,400 57,600 34,100 23,500 42,600 62,200 12,500 61,100 2009 год 153,100 40,100 14,300 25,800 23,400 34,900 13,800 64,300 2010 год 229,860 78,600 51,500 27,100 61,100 68,660 14,900 67,700 6.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня развития инфраструктуры, обеспечивающей социальное обслуживание граждан старшего по- коления, инвалидов 6.1.1. Развитие материально-техничес- 185,350 102,030 102,030 102,030 83,320 кой базы стационарных учрежде- ний социального обслуживания 2003 год 13,050 6,720 6,720 6,720 6,330 2004 год 18,620 8,940 8,940 8,940 9,680 2005 год 17,560 10,510 10,510 10,510 7,050 2006 год 26,760 18,860 18,860 18,860 7,900 2009 год 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 2010 год 89,360 47,000 47,000 47,000 42,360 в том числе (строительство): Дом-интернат для престарелых и 14,000 10,500 10,500 10,500 3,500 инвалидов, пос. Атрать Алатыр- ского района (I очередь) 2003 год 3,000 3,000 3,000 3,000 2004 год 4,000 4,000 4,000 4,000 2005 год 3,000 1,500 1,500 1,500 1,500 2006 год 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Дом-интернат для престарелых 44,900 25,000 25,000 25,000 19,900 инвалидов, пос. Атрать Алатырско- го района (II очередь) 2010 год 44,900 25,000 25,000 25,000 19,900 Центр реабилитации инвалидов 16,800 16,800 16,800 16,800 на базе Чувашского протезно- ортопедического предприятия, г. Чебоксары 2003 год 2,000 2,000 2,000 2,000 2004 год 2,880 2,880 2,880 2,880 2005 год 3,460 3,460 3,460 3,460 2006 год 8,460 8,460 8,460 8,460 РГУ "Реабилитационный центр для 9,700 4,850 4,850 4,850 4,850 ветеранов и инвалидов", Чебоксар- ский район 2005 год 4,500 2,250 2,250 2,250 2,250 2006 год 5,200 2,600 2,600 2,600 2,600 Строительство лечебно-спального 40,000 20,000 20,000 20,000 20,000 блока РГУ "Тарханский психоневро- логический интернат", Батыревский район 2009 год 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 2010 год 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 Реконструкция здания ГУ "Рес- 13,200 6,600 6,600 6,600 6,600 публиканский центр социальной адаптации для лиц без определен- ного места жительства и занятий", г, Чебоксары 2005 год 6,600 3,300 3,300 3,300 3,300 2006 год 6,600 3,300 3,300 3,300 3,300 Строительство лечебно-спального 24,460 12,000 12,000 12,000 12,460 блока РГУ "Шомиковский пси- хоневрологический интернат", Моргаушский район 2010 год 24,460 12,000 12,000 12,000 12,460 6.1.2. Развитие отделений временного 44,240 16,800 16,800 16,700 11,670 5,070 10,700* проживания граждан пожилого возраста и инвалидов республи- канских государственных учреж- дений социального обслуживания населения в муниципальных образованиях, улучшение соци- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|